Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 14 мая 2009 г. N 382-пП
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Цель, тактическая задача, |Единица измерения| Установленное значение |
| содержание показателя | |------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление промышленности, транспорта| | | | | |
|и энергетики Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
| Промышленность | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Развитие промышленного| | | | | |
|потенциала Пензенской области как| | | | | |
|основы обеспечения экономического| | | | | |
|роста и повышения качества жизни| | | | | |
|населения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Ежегодное увеличение| | | | | |
|объемов промышленного производства и| | | | | |
|реализации продукции по полному кругу| | | | | |
|промышленных и научных предприятий| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Индекс промышленного| % | 108,8 | 94,4 | 100,8 | 101,4 |
|производства в "обрабатывающих| | | | | |
|производствах" (в процентах к| | | | | |
|предыдущему году) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Объем отгруженных| млн. руб. | 61682,6 | 74135,3 | 80624,4 | 87304,2 |
|товаров собственного производства,| | | | | |
|выполненных работ и услуг по полному| | | | | |
|кругу предприятий в "обрабатывающих| | | | | |
|производствах" | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Повышение уровня средней| | | | | |
|заработной платы на промышленных| | | | | |
|предприятиях области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Средняя заработная| руб. | 10864,4 | 11345,3 | 12060,1 | 12952,5 |
|плата в "Обрабатывающих| | | | | |
|производствах" | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Создание условий,| | | | | |
|стимулирующих расширение масштабов| | | | | |
|производства и реализации| | | | | |
|качественной и конкурентоспособной| | | | | |
|продукции, создания дополнительных| | | | | |
|рабочих мест за счет технического| | | | | |
|перевооружения производства,| | | | | |
|внедрения инноваций, на основе| | | | | |
|государственной финансовой поддержки| | | | | |
|из бюджета области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Увеличение объемов| | | | | |
|производства и реализации продукции| | | | | |
|предприятиями, участвующими в| | | | | |
|долгосрочной целевой программе| | | | | |
|"Стимулирование роста объемов| | | | | |
|промышленного производства, внедрения| | | | | |
|инноваций и технического| | | | | |
|перевооружения промышленности| | | | | |
|Пензенской области на 2009-2015 годы"| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Темп роста объемов| % | 8 | 8 | 8 | 8 |
|производства и реализации продукции| | | | | |
|предприятий, участвующих в Программе,| | | | | |
|в процентах по отношению к| | | | | |
|аналогичному периоду предыдущего года| | | | | |
|в фактических ценах: | | | | | |
|- по кредитным и лизинговым договорам| | | | | |
|для технического перевооружения| | | | | |
|производства и освоения новой| | | | | |
|конкурентоспособной продукции; | | | | | |
|- по кредитам на пополнение оборотных| | | | | |
|средств для значительного расширения| | | | | |
|объемов производства и создания| | | | | |
|дополнительных рабочих мест | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Повышение инвестиционной| | | | | |
|активности предприятий, участвующих в| | | | | |
|долгосрочной целевой программе| | | | | |
|"Стимулирование роста объемов| | | | | |
|промышленного производства, внедрения| | | | | |
|инноваций и технического| | | | | |
|перевооружения промышленности| | | | | |
|Пензенской области на 2009-2015| | | | | |
|годы". | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Сумма привлеченных| млрд. руб. | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|(заемных) финансовых средств,| | | | | |
|участвующих в Программе предприятий,| | | | | |
|для технического перевооружения| | | | | |
|производства и освоения новой| | | | | |
|конкурентоспособной продукции. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
| Транспорт | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------||--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цель 1. Обеспечение стабильных| | | | | |
|пассажирских перевозок | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1 Регулярность движения| | | | | |
|автобусов на межмуниципальных| | | | | |
|автобусных маршрутах | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля выполненных, в| % | 93,62 | 93,8 | 94,4 | 95,0 |
|соответствии с расписаниями, рейсов| | | | | |
|на межмуниципальных автобусных| | | | | |
|маршрутах к общему плановому| | | | | |
|количеству этих рейсов за отчетный| | | | | |
|период, без учета рейсов, которые| | | | | |
|выполнялись в неблагоприятных| | | | | |
|дорожно-климатических условиях при| | | | | |
|отмене расписания и по другим| | | | | |
|объективным причинам | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2 Обеспечение равной| | | | | |
|доступности услуг общественного| | | | | |
|транспорта на территории Пензенской| | | | | |
|области для отдельных категорий| | | | | |
|граждан | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Обеспеченность граждан,| % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|имеющих право на ежемесячные денежные| | | | | |
|выплаты, установленные| | | | | |
|законодательством Российской| | | | | |
|Федерации и Законом Пензенской| | | | | |
|области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О| | | | | |
|мерах социальной поддержки отдельных| | | | | |
|категорий граждан, проживающих на| | | | | |
|территории Пензенской области",| | | | | |
|потребным количеством единых| | | | | |
|социальных проездных билетов, дающих| | | | | |
|право на льготный проезд на| | | | | |
|территории Пензенской области на| | | | | |
|транспорте, осуществляющем перевозки| | | | | |
|в городском и внутрирайонном| | | | | |
|сообщениях | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Обеспечение органов| | | | | |
|государственной власти Пензенской| | | | | |
|области, их организаций и учреждений| | | | | |
|автомобильным транспортом (ГБУ| | | | | |
|"Транспортное управление| | | | | |
|Правительства Пензенской области") | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Предоставление легкового| | | | | |
|и иного транспорта должностным лицам| | | | | |
|аппарата Правительства Пензенской| | | | | |
|области, исполнительных органов| | | | | |
|власти, государственным учреждениям и| | | | | |
|организациям, должностным лицам| | | | | |
|аппарата Законодательного Собрания| | | | | |
|Пензенской области в отличном| | | | | |
|техническом состоянии | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Пробег а/м между| тыс. км. | 250 | 270 | 300 | 300 |
|ремонтами двигателя | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Безаварийная работа| % (уд. вес а/м, | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
|автотранспорта | попавших в | | | | |
| |аварии, к общему | | | | |
| | количеству а/м) | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Удовлетворение потребностей| | | | | |
|эксплуатантов в осуществлении| | | | | |
|воздушных перевозок пассажиров,| | | | | |
|багажа, грузов, почты и (или)| | | | | |
|выполнения авиационных работ (ГБУ ПО| | | | | |
|"Аэропорт г.Пензы") | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Привлечение большего| | | | | |
|количества пассажиров, грузов и| | | | | |
|багажа на авиарейсы, выполняемые| | | | | |
|различными авиакомпаниями | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Среднегодовое| Чел. | 22 | 24 | 24 | 28 |
|количество пассажиров на 1 рейс | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.2. Расширение деятельности| | | | | |
|по аэродромному обеспечению полетов| | | | | |
|гражданских воздушных судов на| | | | | |
|внутренних воздушных линиях,| | | | | |
|увеличению коммерческого обеспечения| | | | | |
|багажа, грузов, почты и агентской| | | | | |
|деятельности по продаже авиационных| | | | | |
|перевозок | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество рейсов в год| ед. | 1150 | 1200 | 1500 | 1550 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.3. Безопасность аэропортовой| | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|проникновений в контролируемые зоны| | | | | |
|аэропорта | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Правительства Пензенской области от 14 мая 2009 г. N 382-пП "О внесении изменений в Перечень количественных... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.