25 марта 2015 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
";
1.2. Раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" Программы изложить в следующей редакции:
"
";
1.3. Раздел 10.1.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 877262,81212 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 94263,21212 тыс. рублей;
2016 год - 90033,3 тыс. рублей;
2017 год - 86684,9 тыс. рублей;
2018 год - 207198,2 тыс. рублей;
2019 год - 199541,6 тыс. рублей;
2020 год - 199541,6 тыс. рублей.";
1.4. Раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" Программы изложить в следующей редакции:
"
";
1.5. Раздел 10.2.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 40718,9 тыс. рублей: в т.ч.
2015 год - 6751,6 тыс. рублей;
2016 год - 6765,2 тыс. рублей;
2017 год - 6765,2 тыс. рублей;
2018 год - 6812,3 тыс. рублей;
2019 год - 6812,3 тыс. рублей;
2020 год - 6812,3 тыс. рублей.";
1.6. Раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" Программы изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 182003,6 тыс. рублей: в т.ч. 2015 год - 28980,7 тыс. руб. 2016 год - 29218,4 тыс. руб. 2017 год - 29218,4 тыс. руб. 2018 год - 31528,7 тыс. руб. 2019 год - 31528,7 тыс. руб. 2020 год - 31528,7 тыс. руб. |
";
1.7. Раздел 10.3.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 182003,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 28980,7 тыс. рублей;
2016 год - 29218,4 тыс. рублей;
2017 год - 29218,4 тыс. рублей;
2018 год - 31528,7 тыс. рублей;
2019 год - 31528,7 тыс. рублей;
2020 год - 31528,7 тыс. рублей.";
1.8. Утратил силу.
См. текст подпункта 1.8 пункта 1
1.9. Приложение 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015-2020 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2015 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92 |
92,3 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,33 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28800 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
130 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
85 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
129995,51212 |
x |
x |
x |
100,03 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92 |
92,3 |
100,33 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28800 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,08 |
94263,21212 |
0,7251 |
72,57 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
130 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
85 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
6751,6 |
0,0519 |
5,19 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
28980,7 |
0,2229 |
22,29 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2016 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,3 |
92,4 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28900 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,35 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
140 |
x |
x |
x |
x |
x |
107,69 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
86 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,18 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
129016,9 |
x |
x |
x |
100,93 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,3 |
92,4 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28900 |
100,35 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,12 |
90033,3 |
0,6978 |
69,86 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
140 |
107,69 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
86 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,56 |
6765,20 |
0,0524 |
5,37 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
29218,4 |
0,2265 |
22,65 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2017 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,4 |
92,5 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28900 |
29000 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,35 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
140 |
150 |
x |
x |
x |
x |
x |
107,14 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
86 |
87 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,16 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
122668,500 |
x |
x |
x |
100,88 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,4 |
97,5 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28900 |
29000 |
100,35 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,12 |
86684,900 |
0,7067 |
70,75 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
140 |
150 |
107,14 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
86 |
87 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,38 |
6765,20 |
0,0552 |
5,65 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
29218,40 |
0,2382 |
23,82 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2018 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,5 |
92,6 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29000 |
29100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
150 |
160 |
x |
x |
x |
x |
x |
106,67 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
87 |
88 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,15 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
245539,200 |
x |
x |
x |
100,83 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,5 |
92,6 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29000 |
29100 |
100,34 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,11 |
207198,200 |
0,8438 |
84,47 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
150 |
160 |
106,67 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
87 |
88 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,22 |
6812,30 |
0,0277 |
2,83 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
31528,70 |
0,1284 |
12,84 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2019 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,6 |
92,7 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29100 |
29200 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
160 |
170 |
x |
x |
x |
x |
x |
106,25 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
88 |
89 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,14 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
237882,600 |
x |
x |
x |
100,78 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,6 |
92,7 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29100 |
29200 |
100,34 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,11 |
199541,600 |
0,8388 |
83,97 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
160 |
170 |
106,25 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
88 |
89 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,08 |
6812,30 |
0,0286 |
2,92 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
31528,70 |
0,1325 |
13,25 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
170 |
180 |
x |
x |
x |
x |
x |
105,88 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
89 |
90 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,12 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
237882,600 |
x |
x |
x |
100,75 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
100,34 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,11 |
199541,600 |
0,8388 |
83,97 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
170 |
180 |
105,88 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
89 |
90 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
101,96 |
6812,30 |
0,0286 |
2,92 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
31528,70 |
0,1325 |
13,25 |
x |
x |
";
1.10. Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015-2020 годы"
Планируемая эффективность
муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||
Планируемый показатель результативности МП |
100,03 |
100,93 |
100,88 |
100,83 |
100,78 |
100,75 |
() | ||||||
Суммарная планируемая эффективность |
100,05 |
97,88 |
100,22 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
() | ||||||
Отклонение |
-0,02 |
3,05 |
0,66 |
0,69 |
0,64 |
0,61 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
72,57 |
69,86 |
70,75 |
84,47 |
83,97 |
83,97 |
() | ||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
5,19 |
5,37 |
5,65 |
2,83 |
2,92 |
2,92 |
() | ||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
22,29 |
22,65 |
23,82 |
12,84 |
13,25 |
13,25 |
() |
";
1.11. Утратил силу.
См. текст подпункта 1.11 пункта 1
1.12. Приложение 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015-2020 годы"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление транспорта и связи города Пензы |
||||||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||||||||||
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема муниципальной услуги |
Объем муниципальной услуги |
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
|
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы |
||||||||||||||
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
||||||||||||||
1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
||||||||||||||
|
Транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Обеспечение за период реализации программы транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления в объеме |
Машиночасы |
47307 |
47307 |
47307 |
50896 |
50896 |
50896 |
27840,7 |
28078,4 |
28078,4 |
30445,7 |
30445,7 |
30445,7 |
2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
||||||||||||||
|
Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Обеспечение за период реализации программы предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в объеме |
Машиночасы. |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
1140,0 |
1140,0 |
1140,0 |
1083,0 |
1083,0 |
1083,0 |
".
2. Признать утратившими силу п.п. 1.1, 1.3-1.13 постановления администрации города Пензы от 30.12.2014 N 1569/2 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 16.01.2015 и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города |
Ю.И. Кривов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 18 февраля 2015 г. N 149 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 16 января 2015 г. и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Текст постановления опубликован в газете "Муниципальные ведомости. Пенза" N 8 от 20 февраля 2015 г.
Постановлением администрации г. Пензы от 7 февраля 2020 г. N 149 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации г. Пензы от 10 декабря 2015 г. N 2112/1
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2015 г.
Постановление администрации г. Пензы от 11 сентября 2015 г. N 1467
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
Постановление администрации г. Пензы от 9 сентября 2015 г. N 1448
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 г., и действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Постановление администрации г. Пензы от 25 марта 2015 г. N 372/1