В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1 Раздел "Программно-целевые инструменты программы" паспорта Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"
|
Постановление от 28.05.2015 N 767 "Об утверждении Порядка предоставления в 2015-2017 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом" |
";
1.2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объём финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета города Пензы составит - 1115324,61212 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 145334,81212 тыс. рублей; 2016 год - 126016,9 тыс. рублей; 2017 год - 122668,5 тыс. рублей; 2018 год - 245539,2 тыс. рублей; 2019 год - 237882,6 тыс. рублей; 2020 год - 237882,6 тыс. рублей. |
";
1.3. Пункт 1 раздела 5 "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"1. Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" будет реализована следующими мероприятиями:
1.1. Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта (по 30.06.2015).
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта предоставляются в связи с превышением экономически обоснованного тарифа на проезд одного пассажира над установленным тарифом на проезд (провозной платой).
1.2. Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан автобусами и городским наземным электрическим транспортом (кроме легковых такси и транспортных средств категории М2 и М3, относящихся к классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005)) по маршрутам регулярных перевозок города Пензы предоставляются в связи с предоставлением права льготного или бесплатного проезда гражданам города Пензы на основании нормативно-правовых актов администрации города Пензы.
1.3. Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах предоставляются в связи с превышением экономически обоснованного тарифа на проезд одного пассажира над установленным тарифом на проезд (провозной платой).
1.4. Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта.
Для осуществления бесперебойной работы муниципального пассажирского предприятия и поддержания необходимого количества электрического транспорта необходимо финансирование мероприятия в части расходов на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей по договорам лизинга и сублизинга на приобретение наземного электрического транспорта.
1.5. Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом (с 01.07.2015).
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, предоставляются в связи с возмещением затрат за 1 километр пробега городского наземного электрического транспорта."
1.4. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:
1.4.1 Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 892602,11212 тыс. рублей: в т.ч. 2015 год - 109602,51212 тыс. руб. 2016 год - 90033,3 тыс. руб. 2017 год - 86684,9 тыс. руб. 2018 год - 207198,2 тыс. руб. 2019 год - 199541,6 тыс. руб. 2020 год - 199541,6 тыс. руб. |
";
1.4.2 Пункт 10.1.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 892602,11212 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 109602,51212 тыс. рублей;
2016 год - 90033,3 тыс. рублей;
2017 год - 86684,9 тыс. рублей;
2018 год - 207198,2 тыс. рублей;
2019 год - 199541,6 тыс. рублей;
2020 год - 199541,6 тыс. рублей.";
1.5. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий
для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015-2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||||
|
|
|
(указать наименование органа местного самоуправления) |
|||||||||
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
1 |
Муниципальная программа |
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" |
бюджет города Пензы |
145334,81212 |
129016,9 |
122668,5 |
245539,20 |
237882,60 |
237882,60 |
1115324,61212 |
||
1 |
Подпрограмма 1 |
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
бюджет города Пензы |
109602,51212 |
90033,3 |
86684,9 |
207198,2 |
199541,6 |
199541,6 |
892602,11212 |
||
1.1 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта |
бюджет города Пензы |
24501,59738 |
72999,3 |
72999,3 |
72658,2 |
72658,2 |
72658,2 |
388474,79738 |
||
1.2 |
Мероприятие |
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом |
бюджет города Пензы |
34185,62738 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34185,62738 |
||
1.3 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
бюджет города Пензы |
16528,29815 |
4913,9 |
4913,9 |
59588,4 |
59588,4 |
59588,4 |
205121,29815 |
||
1.4 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах. |
бюджет города Пензы |
18946,98921 |
0,0 |
0,0 |
67295,0 |
67295,0 |
67295,0 |
220831,98921 |
||
1.5 |
Мероприятие |
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта |
бюджет города Пензы |
15440,0 |
12120,1 |
8771,7 |
7656,6 |
0,0 |
0,0 |
43988,4 |
||
2 |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" |
бюджет города Пензы |
6751,6 |
6765,2 |
6765,2 |
6812,3 |
6812,3 |
6812,3 |
40718,9 |
||
2.1 |
Мероприятие |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
бюджет города Пензы |
6751,6 |
6765,2 |
6765,2 |
6812,3 |
6812,3 |
6812,3 |
40718,9 |
||
2.2 |
Мероприятие |
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3 |
Мероприятие |
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Подпрограмма 3 |
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
бюджет города Пензы |
28980,7 |
29218,4 |
29218,4 |
31528,70 |
31528,70 |
31528,70 |
182003,6 |
||
3.1 |
Мероприятие |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
бюджет города Пензы |
27840,7 |
28078,4 |
28078,4 |
30445,7 |
30445,7 |
30445,7 |
175334,6 |
||
3.2 |
Мероприятие |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
бюджет города Пензы |
1140,0 |
1140,0 |
1140,0 |
1083,0 |
1083,0 |
1083,0 |
6669,0 |
";
1.6. Приложение 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий
для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92 |
92,3 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,33 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас |
28800 |
28800 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
|
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
130 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
85 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
145334,81212 |
x |
x |
x |
100,03 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92 |
92,3 |
100,33 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28800 |
100,00 |
x |
х |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,08 |
109602,51212 |
0,7541 |
75,47 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
130 |
100,00 |
x |
х |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
85 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
х |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
6751,6 |
0,0465 |
4,65 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
28980,7 |
0,1994 |
19,94 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
на 2016 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,3 |
92,4 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28900 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,35 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
|
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
140 |
x |
x |
x |
x |
x |
107,69 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
86 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,18 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
129016,9 |
x |
x |
x |
100,93 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,3 |
92,4 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28900 |
100,35 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,12 |
90033,3 |
0,6978 |
69,86 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
140 |
107,69 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
86 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,56 |
6765,20 |
0,0524 |
5,37 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
х |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
29218,4 |
0,2265 |
22,65 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
на 2017 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,4 |
92,5 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28900 |
29000 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,35 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
|
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
140 |
150 |
x |
x |
x |
x |
x |
107,14 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
86 |
87 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,16 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
122668,500 |
x |
x |
x |
100,88 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,4 |
92,5 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28900 |
29000 |
100,35 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,12 |
86684,900 |
0,7067 |
70,75 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
140 |
150 |
107,14 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
86 |
87 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,38 |
6765,20 |
0,0552 |
5,65 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
29218,40 |
0,2382 |
23,82 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
на 2018 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,5 |
92,6 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29000 |
29100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
150 |
160 |
x |
x |
x |
x |
x |
106,67 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
87 |
88 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,15 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
245539,200 |
x |
x |
x |
100,83 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,5 |
92,6 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29000 |
29100 |
100,34 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,11 |
207198,200 |
0,8438 |
84,47 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
150 |
160 |
106,67 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
87 |
88 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,22 |
6812,30 |
0,0277 |
2,83 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
31528,70 |
0,1284 |
12,84 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
на 2019 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,6 |
92,7 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29100 |
29200 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
160 |
170 |
x |
x |
x |
x |
x |
106,25 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
88 |
89 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,14 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
237882,600 |
x |
x |
x |
100,78 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,6 |
92,7 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29100 |
29200 |
100,34 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,11 |
199541,600 |
0,8388 |
83,97 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
160 |
170 |
106,25 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
88 |
89 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,08 |
6812,30 |
0,0286 |
2,92 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
31528,70 |
0,1325 |
13,25 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
на 2020 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
170 |
180 |
x |
x |
x |
x |
x |
105,88 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
89 |
90 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,12 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
237882,600 |
x |
x |
x |
100,75 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
100,34 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,11 |
199541,600 |
0,8388 |
83,97 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
170 |
180 |
105,88 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
89 |
90 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
101,96 |
6812,30 |
0,0286 |
2,92 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
31528,70 |
0,1325 |
13,25 |
x |
x |
";
1.7. Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий
для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||
Планируемый показатель результативности МП |
100,03 |
100,93 |
100,88 |
100,83 |
100,78 |
100,75 |
( | ||||||
Суммарная планируемая эффективность |
100,06 |
97,88 |
100,22 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
( | ||||||
Отклонение |
-0,03 |
3,05 |
0,66 |
0,69 |
0,64 |
0,61 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
75,47 |
69,86 |
70,75 |
84,47 |
83,97 |
83,97 |
( | ||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
4,65 |
5,37 |
5,65 |
2,83 |
2,92 |
2,92 |
( | ||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
19,94 |
22,65 |
23,82 |
12,84 |
13,25 |
13,25 |
( |
";
1.8. План реализации Программы города Пензы на 2015 год "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" Приложения N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"План реализации муниципальной программы города Пензы на 2015 год
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель (должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
||||||||
1. |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
х |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712100 |
х |
109602,51212 |
1.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта. |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712195 |
810 |
24501,59738 |
1.2 |
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712634 |
810 |
34185,62738 |
1.3 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом. |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
412 |
04 |
08 |
0712196 |
810 |
16528,29815 |
1.4 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712197 |
810 |
18946,98921 |
1.5 |
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2018 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712198 |
810 |
15440,0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
х |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728800 |
000 |
6751,6 |
2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728800 |
000 |
6751,6 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728810 |
120 |
6451,9 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728820 |
120 |
0,6 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728820 |
240 |
297,4 |
|
|
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
012 |
04 |
08 |
0728820 |
850 |
1,7 |
3. |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
х |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738030 |
000 |
28980,7 |
3.1 |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738030 |
611 |
27840,7 |
3.2 |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738031 |
611 |
1140,0 |
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
145334,81212 |
".
2. Признать утратившими силу:
2.1. п.п. 1.1, 1.2 постановления администрации города Пензы от 25.03.2015 N 372/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы";
2.2. п.п. 1.1.-1.3, 1.9, 1.10 постановления администрации города Пензы от 18.02.2015 N 149 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы".
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2015, и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города |
Ю.И. Кривов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 9 сентября 2015 г. N 1448 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 г., и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Текст постановления опубликован в газете "Муниципальные ведомости. Пенза" N 56 от 25 сентября 2015 г.
Постановлением администрации г. Пензы от 7 февраля 2020 г. N 149 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации г. Пензы от 10 декабря 2015 г. N 2112/1
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2015 г.
Постановление администрации г. Пензы от 11 сентября 2015 г. N 1467
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.