Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
Утвержден
решением
Собрания представителей г. Заречного
Пензенской области
от 27 мая 2010 г. N 183
Отчет об исполнении расходов бюджета
ЗАТО г. Заречного Пензенской области за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб.)
Наименование |
ПП |
ФКР |
ЦСР |
ВР |
План |
Факт |
Исполнено % |
Администрация г. Заречного |
901 |
|
|
|
129399,901 |
122382,835 |
94,6 |
Общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
|
|
58646,513 |
55361,235 |
94,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
901 |
0102 |
|
|
87 |
86,132 |
99,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
901 |
0102 |
0020000 |
|
87 |
86,132 |
99,0 |
Глава муниципального образования |
901 |
0102 |
0020300 |
|
87 |
86,132 |
99,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
0102 |
0020300 |
500 |
87 |
86,132 |
99,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
901 |
0104 |
|
|
47066,987 |
45793,164 |
97,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
901 |
0104 |
0020000 |
|
47066,987 |
45793,164 |
97,3 |
Центральный аппарат |
901 |
0104 |
0020400 |
|
46204,987 |
45110,964 |
97,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
0104 |
0020400 |
500 |
45348,4 |
44254,377 |
97,6 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
901 |
0104 |
0020400 |
500 |
72,7 |
|
0,0 |
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области |
901 |
0104 |
0020402 |
|
704,2 |
704,2 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
0104 |
0020402 |
500 |
704,2 |
704,2 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции, связанные с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда |
901 |
0104 |
0020408 |
|
151,187 |
151,187 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
0104 |
0020408 |
500 |
151,187 |
151,187 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции, связанные с формированием, содержанием и использованием Архивного фонда Пензенской области |
901 |
0104 |
0020409 |
|
1,2 |
1,2 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
0104 |
0020409 |
500 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
Глава местной администрации |
901 |
0104 |
0020800 |
|
862 |
682,2 |
79,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
0104 |
0020800 |
500 |
862 |
682,2 |
79,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
901 |
0107 |
|
|
1152,1 |
1152,072 |
100,0 |
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования |
901 |
0107 |
0200002 |
|
1152,1 |
1152,072 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
0107 |
0200002 |
500 |
1152,1 |
1152,072 |
100,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
901 |
0114 |
|
|
10340,426 |
8329,867 |
80,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
901 |
0114 |
0920000 |
|
1042,586 |
1037,032 |
99,5 |
Выполнение других обязательств государства |
901 |
0114 |
0920300 |
|
1042,586 |
1037,032 |
99,5 |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований |
901 |
0114 |
0920300 |
995 |
77,554 |
72 |
92,8 |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО Атомной Промышленности |
901 |
0114 |
0920300 |
997 |
965,032 |
965,032 |
100,0 |
Расходы за счет субвенций на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
901 |
0114 |
0013800 |
|
1771,6 |
1771,6 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
0114 |
0013800 |
500 |
1771,6 |
1771,6 |
100,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
901 |
0114 |
0013801 |
|
354,808 |
354,328 |
99,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
901 |
0114 |
0013801 |
500 |
354,808 |
354,328 |
99,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
901 |
0114 |
7950000 |
|
7171,432 |
5166,907 |
72,0 |
Муниципальная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2008-2010 годы" |
901 |
0114 |
7950200 |
|
1250 |
983,442 |
78,7 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
901 |
0114 |
7950200 |
950 |
1250 |
983,442 |
78,7 |
Муниципальная программа поддержки и развития товариществ собственников жилья на территории г.Заречного на 2009 год |
901 |
0114 |
7950600 |
|
100 |
100 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
901 |
0114 |
7950600 |
950 |
100 |
100 |
100,0 |
Муниципальная целевая программа "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2007-2011 годы) |
901 |
0114 |
7954200 |
|
5160,432 |
3435,465 |
66,6 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
901 |
0114 |
7954200 |
950 |
5160,432 |
3435,465 |
66,6 |
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих города Заречного" |
901 |
0114 |
7950700 |
|
450 |
437 |
97,1 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
901 |
0114 |
7950700 |
950 |
450 |
437 |
97,1 |
Муниципальная целевая программа "Развитие архивного дела в городе Заречном Пензенской области на 2008-2010 годы" |
901 |
0114 |
7952100 |
|
211 |
211 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
901 |
0114 |
7952100 |
950 |
211 |
211 |
100,0 |
Национальная экономика |
901 |
04 |
|
|
1000 |
0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
901 |
0412 |
|
|
1000 |
0 |
0,0 |
Малое предпринимательство |
901 |
0412 |
3450000 |
|
1000 |
0 |
0,0 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
901 |
0412 |
3450100 |
|
1000 |
0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
901 |
0412 |
3450100 |
006 |
1000 |
0 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
901 |
05 |
|
|
49759,5 |
49759,5 |
100,0 |
Жилищное хозяйство |
901 |
0501 |
|
|
49759,5 |
49759,5 |
100,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
901 |
0501 |
0980100 |
|
46594,8 |
46594,8 |
100,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
901 |
0501 |
0980101 |
|
46594,8 |
46594,8 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
901 |
0501 |
0980101 |
006 |
46594,8 |
46594,8 |
100,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
901 |
0501 |
0980200 |
|
1582,1 |
1582,1 |
100,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
901 |
0501 |
0980201 |
|
1582,1 |
1582,1 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
901 |
0501 |
0980201 |
006 |
1582,1 |
1582,1 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
901 |
0501 |
7950000 |
|
1582,6 |
1582,6 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда г.Заречного на 2009 год" |
901 |
0501 |
7953600 |
|
1582,6 |
1582,6 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
901 |
0501 |
7953600 |
950 |
1582,6 |
1582,6 |
100,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
901 |
08 |
|
|
19993,888 |
17262,1 |
86,3 |
Культура |
901 |
0801 |
|
|
14678 |
13718 |
93,5 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
901 |
0801 |
4430000 |
|
14678 |
13718 |
93,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
901 |
0801 |
4439900 |
|
14678 |
13718 |
93,5 |
Расходы на выполнение муниципального задания автономными учреждениями |
901 |
0801 |
4439900 |
006 |
14678 |
13718 |
93,5 |
Периодическая печать и издательства |
901 |
0804 |
|
|
5315,888 |
3544,1 |
66,7 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
901 |
0804 |
4570000 |
|
5315,888 |
3544,1 |
66,7 |
Расходы на выполнение муниципального задания автономными учреждениями |
901 |
0804 |
4579900 |
006 |
5315,888 |
3544,1 |
66,7 |
Собрание представителей г.Заречного |
902 |
|
|
|
8804 |
8323,412 |
94,5 |
Общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
|
|
8804 |
8323,412 |
94,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
902 |
0102 |
|
|
967 |
873,401 |
90,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
902 |
0102 |
0020000 |
|
967 |
873,401 |
90,3 |
Глава муниципального образования |
902 |
0102 |
0020300 |
|
967 |
873,401 |
90,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
902 |
0102 |
0020300 |
500 |
967 |
873,401 |
90,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
902 |
0103 |
|
|
7837 |
7450,011 |
95,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
902 |
0103 |
0020000 |
|
7837 |
7450,011 |
95,1 |
Центральный аппарат |
902 |
0103 |
0020400 |
|
7344 |
7000,525 |
95,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
902 |
0103 |
0020400 |
500 |
7344 |
7000,525 |
95,3 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
902 |
0103 |
0021100 |
|
493 |
449,486 |
91,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
902 |
0103 |
0021100 |
500 |
493 |
449,486 |
91,2 |
Департамент социального развития г.Заречного |
955 |
|
|
|
181682,404 |
179332,043 |
98,7 |
Национальная экономика |
955 |
04 |
|
|
3000 |
2999,999 |
100,0 |
Общеэкономические вопросы |
955 |
0401 |
|
|
3000 |
2999,999 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
955 |
0401 |
7950000 |
|
3000 |
2999,999 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения г.Заречного Пензенской области на 2009-2010 годы" |
955 |
0401 |
7951400 |
|
3000 |
2999,999 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
955 |
0401 |
7951400 |
950 |
3000 |
2999,999 |
100,0 |
Образование |
955 |
07 |
|
|
90,2 |
90,2 |
100,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
955 |
0707 |
|
|
90,2 |
90,2 |
100,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
955 |
0707 |
4320000 |
|
90,2 |
90,2 |
100,0 |
Оздоровление детей |
955 |
0707 |
4320200 |
|
90,2 |
90,2 |
100,0 |
Расходы за счет иных субсидий на проведение оздоровительной кампании детей |
955 |
0707 |
4320201 |
|
90,2 |
90,2 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
955 |
0707 |
4320201 |
001 |
90,2 |
90,2 |
100,0 |
Социальная политика |
955 |
10 |
|
|
178592,204 |
176241,844 |
98,7 |
Пенсионное обеспечение |
955 |
1001 |
|
|
1482,4 |
1335,869 |
90,1 |
Пенсии |
955 |
1001 |
4900000 |
|
1482,4 |
1335,869 |
90,1 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
955 |
1001 |
4910000 |
|
1482,4 |
1335,869 |
90,1 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
955 |
1001 |
4910100 |
|
1482,4 |
1335,869 |
90,1 |
Социальные выплаты |
955 |
1001 |
4910100 |
005 |
1256,4 |
1113,099 |
88,6 |
Расходы за счет субвенции на выполнение Закона Пензенской области от 08.09.2004 N 653-ЗПО "О гос. пенсионном обеспечении за выслугу лет гос. гражданских служащих Пензенской обл. и лиц, замещающих гос. должности Пензенской обл." |
955 |
1001 |
4910101 |
005 |
226 |
222,77 |
98,6 |
Социальное обслуживание населения |
955 |
1002 |
|
|
35749,1 |
35239,907 |
98,6 |
Учреждения социального обслуживания населения |
955 |
1002 |
5080000 |
|
35749,1 |
35239,907 |
98,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
955 |
1002 |
5089900 |
|
35749,1 |
35239,907 |
98,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
955 |
1002 |
5089900 |
980 |
2624 |
2114,807 |
80,6 |
Расходы за счет субвенции на финансирование гос. полномочий по соц. поддержке и соц. обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан |
955 |
1002 |
5089901 |
|
33125,1 |
33125,1 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
955 |
1002 |
5089901 |
001 |
33125,1 |
33125,1 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения |
955 |
1003 |
|
|
125161,504 |
124091,163 |
99,1 |
Социальная помощь |
955 |
1003 |
5050000 |
|
119210,999 |
118275,977 |
99,2 |
Расходы за счет субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
955 |
1003 |
5054800 |
|
4575 |
3656,806 |
79,9 |
Социальные выплаты |
955 |
1003 |
5054800 |
005 |
4575 |
3656,806 |
79,9 |
Оказание других видов социальной помощи |
955 |
1003 |
5058600 |
|
4659,699 |
4642,976 |
99,6 |
Социальные выплаты, связанные с реализацией Решения Собрания представителей г.Заречного от 25.04.2008 N 544 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области" |
955 |
1003 |
5058600 |
994 |
4318,213 |
4301,49 |
99,6 |
Прочие расходы из резервных фондов |
955 |
1003 |
5058600 |
013 |
341,486 |
341,486 |
100,0 |
Социальные выплаты за счет субвенции местным бюджетам на реализацию Закона Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" |
955 |
1003 |
5055510 |
005 |
23352,7 |
23352,7 |
100,0 |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 28.12.2004 N 731-ЗПО "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" |
955 |
1003 |
5058601 |
005 |
540,9 |
540,795 |
100,0 |
Социальные выплаты за счет субвенций на финансирование мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан |
955 |
1003 |
5052205 |
005 |
228 |
228 |
100,0 |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки ветеранов труда |
955 |
1003 |
5055521 |
005 |
84995,605 |
84995,605 |
100,0 |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки тружеников тыла |
955 |
1003 |
5055522 |
005 |
109,3 |
109,3 |
100,0 |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
955 |
1003 |
5055530 |
005 |
638,304 |
638,304 |
100,0 |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки пенсионеров, независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров |
955 |
1003 |
5053330 |
005 |
111,491 |
111,491 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
955 |
1003 |
5220000 |
|
50,505 |
50,505 |
100,0 |
Расходы на реализацию ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 годы" |
955 |
1003 |
5225900 |
|
50,505 |
50,505 |
100,0 |
Дополнительные субсидии при рождении (усыновлении) ребенка участникам ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 годы" |
955 |
1003 |
5225900 |
850 |
50,505 |
50,505 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
955 |
1003 |
7950000 |
|
5900 |
5764,681 |
97,7 |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2008-2010 годы" |
955 |
1003 |
7950400 |
|
2000 |
1866,548 |
93,3 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
955 |
1003 |
7950400 |
950 |
2000 |
1866,548 |
93,3 |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере на 2009-2011 годы" |
955 |
1003 |
7950500 |
|
3900 |
3898,133 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
955 |
1003 |
7950500 |
950 |
3900 |
3898,133 |
100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
955 |
1006 |
|
|
16199,2 |
15574,905 |
96,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
955 |
1006 |
0020000 |
|
10860,7 |
10715,905 |
98,7 |
Центральный аппарат |
955 |
1006 |
0020400 |
|
10860,7 |
10715,905 |
98,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
955 |
1006 |
0020400 |
500 |
2083 |
1938,205 |
93,0 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
955 |
1006 |
0020400 |
500 |
23,1 |
|
0,0 |
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные гос. полномочия в сфере социальной поддержки населения |
955 |
1006 |
0020403 |
|
8777,7 |
8777,7 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
955 |
1006 |
0020403 |
500 |
8777,7 |
8777,7 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
955 |
1006 |
7950000 |
|
5338,5 |
4859 |
91,0 |
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие города Заречного Пензенской области на 2009-2011 годы" |
955 |
1006 |
7951300 |
|
552,5 |
551,5 |
99,8 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
955 |
1006 |
7951300 |
950 |
552,5 |
551,5 |
99,8 |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2009-2011 годы" |
955 |
1006 |
7959300 |
|
4786 |
4307,5 |
90,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
955 |
1006 |
7959300 |
950 |
4786 |
4307,5 |
90,0 |
Департамент культуры и молодежной политики г.Заречного |
957 |
|
|
|
135943,7 |
129892,012 |
95,5 |
Образование |
957 |
07 |
|
|
33906,467 |
32953,805 |
97,2 |
Общее образование |
957 |
0702 |
|
|
33906,467 |
32953,805 |
97,2 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
957 |
0702 |
4230000 |
|
33906,467 |
32953,805 |
97,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
0702 |
4239900 |
|
33906,467 |
32953,805 |
97,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
957 |
0702 |
4239900 |
001 |
32818,467 |
32202,066 |
98,1 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
957 |
0702 |
4239900 |
001 |
98,2 |
|
0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
957 |
0702 |
4239900 |
980 |
1088 |
751,739 |
69,1 |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
957 |
0702 |
4239900 |
980 |
0,8 |
|
0,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
957 |
08 |
|
|
102037,233 |
96938,207 |
95,0 |
Культура |
957 |
0801 |
|
|
90798,733 |
86527,93 |
95,3 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
957 |
0801 |
4400000 |
|
39075,104 |
38054,42 |
97,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
0801 |
4409900 |
|
39075,104 |
38054,42 |
97,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
957 |
0801 |
4409900 |
001 |
37186,704 |
36310,863 |
97,6 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
957 |
0801 |
4409900 |
001 |
78,7 |
|
0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
957 |
0801 |
4409900 |
980 |
1888,4 |
1743,557 |
92,3 |
Музеи и постоянные выставки |
957 |
0801 |
4410000 |
|
16410,86 |
15380,073 |
93,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
0801 |
4419900 |
|
16410,86 |
15380,073 |
93,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
957 |
0801 |
4419900 |
001 |
16098,86 |
15109,478 |
93,9 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
957 |
0801 |
4419900 |
001 |
132,4 |
|
0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
957 |
0801 |
4419900 |
980 |
312 |
270,595 |
86,7 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
957 |
0801 |
4419900 |
980 |
3,9 |
|
0,0 |
Библиотеки |
957 |
0801 |
4420000 |
|
15667,5 |
14944,951 |
95,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
0801 |
4429900 |
|
15667,5 |
14944,951 |
95,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
957 |
0801 |
4429900 |
001 |
15332,5 |
14724,559 |
96,0 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
957 |
0801 |
4429900 |
001 |
189,2 |
|
0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
957 |
0801 |
4429900 |
980 |
335 |
220,392 |
65,8 |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
957 |
0801 |
4429900 |
980 |
2,1 |
|
0,0 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
957 |
0801 |
4430000 |
|
19445,069 |
17948,286 |
92,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
957 |
0801 |
4439900 |
|
19445,069 |
17948,286 |
92,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
957 |
0801 |
4439900 |
001 |
16544,469 |
15962,37 |
96,5 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
957 |
0801 |
4439900 |
001 |
278,1 |
|
0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
957 |
0801 |
4439900 |
980 |
2900,6 |
1985,916 |
68,5 |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
957 |
0801 |
4439900 |
980 |
95,1 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
957 |
0801 |
4500000 |
|
200,2 |
200,2 |
100,0 |
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
957 |
0801 |
4500600 |
|
200,2 |
200,2 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
957 |
0801 |
4500600 |
001 |
200,2 |
200,2 |
100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
957 |
0806 |
|
|
11238,5 |
10410,277 |
92,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
957 |
0806 |
0020000 |
|
8338,5 |
8227,437 |
98,7 |
Центральный аппарат |
957 |
0806 |
0020400 |
|
8338,5 |
8227,437 |
98,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
957 |
0806 |
0020400 |
500 |
8338,5 |
8227,437 |
98,7 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
957 |
0806 |
0020400 |
500 |
45,4 |
|
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
957 |
0806 |
7950000 |
|
2900 |
2182,84 |
75,3 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2009-2010 гг.)" |
957 |
0806 |
7950800 |
|
1100 |
945,117 |
85,9 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
957 |
0806 |
7950800 |
950 |
1100 |
945,117 |
85,9 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры г.Заречного на 2009 год" в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2006-2010 годы)" |
957 |
0806 |
7953200 |
|
332 |
332 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
957 |
0806 |
7953200 |
950 |
332 |
332 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социокультурное пространство города Заречного на 2009-2010 годы" |
957 |
0806 |
7959600 |
|
1468 |
905,723 |
61,7 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
957 |
0806 |
7959600 |
950 |
1468 |
905,723 |
61,7 |
Комитет по управлению имуществом г.Заречного |
966 |
|
|
|
26615,979 |
23986,639 |
90,1 |
Общегосударственные вопросы |
966 |
01 |
|
|
8828,979 |
7746,639 |
87,7 |
Другие общегосударственные вопросы |
966 |
0114 |
|
|
8828,979 |
7746,639 |
87,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
966 |
0114 |
0020000 |
|
7643,979 |
6819,888 |
89,2 |
Центральный аппарат |
966 |
0114 |
0020400 |
|
7263,979 |
6801,281 |
93,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
966 |
0114 |
0020400 |
500 |
7263,979 |
6801,281 |
93,6 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
966 |
0114 |
0020400 |
500 |
42,6 |
|
0,0 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
966 |
0114 |
0022900 |
|
380 |
18,607 |
4,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
966 |
0114 |
0022900 |
500 |
380 |
18,607 |
4,9 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
966 |
0114 |
0900000 |
|
1185 |
926,751 |
78,2 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
966 |
0114 |
0900200 |
|
1185 |
926,751 |
78,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
966 |
0114 |
0900200 |
500 |
1185 |
926,751 |
78,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
966 |
05 |
|
|
17787 |
16240 |
91,3 |
Жилищное хозяйство |
966 |
0501 |
|
|
1200 |
1200 |
100,0 |
Расходы в части реализации подпрограммы "Дети и семья" ДЦП "Дети Пензенской области" на 2009-2011 годы" |
966 |
0501 |
5220303 |
|
1200 |
1200 |
100,0 |
Расходы за счет субвенций на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2009 год |
966 |
0501 |
5220303 |
850 |
1200 |
1200 |
100,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
966 |
0505 |
|
|
16587 |
15040 |
90,7 |
Взнос муниципального образования в уставные капиталы |
966 |
0505 |
3400200 |
|
15040 |
15040 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
966 |
0505 |
3400200 |
003 |
15040 |
15040 |
100,0 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на переселение граждан из ЗАТО |
966 |
0505 |
5200600 |
|
1547 |
0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
966 |
0505 |
5200600 |
003 |
1547 |
0 |
0,0 |
Комитет по физкультуре и спорту г.Заречного |
967 |
|
|
|
125553,43 |
123776,748 |
98,6 |
Здравоохранение и спорт |
967 |
09 |
|
|
125553,43 |
123776,748 |
98,6 |
Спорт и физическая культура |
967 |
0908 |
|
|
118499,16 |
117186,366 |
98,9 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
967 |
0908 |
4820000 |
|
50937,56 |
49913,678 |
98,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
967 |
0908 |
4829900 |
|
50937,56 |
49913,678 |
98,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
967 |
0908 |
4829900 |
001 |
47502 |
47155,714 |
99,3 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
967 |
0908 |
4829900 |
001 |
89 |
|
0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
967 |
0908 |
4829900 |
980 |
3435,56 |
2757,964 |
80,3 |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
967 |
0908 |
4829900 |
980 |
6,6 |
|
0,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
967 |
0908 |
5120000 |
|
67561,6 |
67272,688 |
99,6 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
967 |
0908 |
5129700 |
|
67561,6 |
67272,688 |
99,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
967 |
0908 |
5129700 |
001 |
3938,6 |
3649,688 |
92,7 |
Субсидии некоммерческим организациям |
967 |
0908 |
5129700 |
019 |
63623 |
63623 |
100,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
967 |
0910 |
|
|
7054,27 |
6590,382 |
93,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
967 |
0910 |
0020000 |
|
6544,27 |
6215,541 |
95,0 |
Центральный аппарат |
967 |
0910 |
0020400 |
|
6544,27 |
6215,541 |
95,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
967 |
0910 |
0020400 |
500 |
6544,27 |
6215,541 |
95,0 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
967 |
0910 |
0020400 |
500 |
26,8 |
|
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
967 |
0910 |
7950000 |
|
510 |
374,841 |
73,5 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2009-2010 гг.)" |
967 |
0910 |
7950800 |
|
479,5 |
355,191 |
74,1 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
967 |
0910 |
7950800 |
950 |
479,5 |
355,191 |
74,1 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в городе Заречный Пензенской области на 2009-2012 годы" |
967 |
0910 |
7953500 |
|
30,5 |
19,65 |
64,4 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
967 |
0910 |
7953500 |
950 |
30,5 |
19,65 |
64,4 |
Департамент образования г.Заречного |
974 |
|
|
|
554916,036 |
530782,259 |
95,7 |
Образование |
974 |
07 |
|
|
543460,036 |
519458,31 |
95,6 |
Дошкольное образование |
974 |
0701 |
|
|
169730,705 |
161059,725 |
94,9 |
Детские дошкольные учреждения |
974 |
0701 |
4200000 |
|
169730,705 |
161059,725 |
94,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
974 |
0701 |
4209900 |
|
169730,705 |
161059,725 |
94,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
974 |
0701 |
4209900 |
001 |
158316,805 |
153246,581 |
96,8 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
974 |
0701 |
4209900 |
001 |
1574,4 |
|
0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
974 |
0701 |
4209900 |
980 |
11413,9 |
7813,144 |
68,5 |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
974 |
0701 |
4209900 |
980 |
314 |
|
0,0 |
Общее образование |
974 |
0702 |
|
|
333314,057 |
319163,845 |
95,8 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
974 |
0702 |
4210000 |
|
252443,4 |
241882,354 |
95,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
974 |
0702 |
4219900 |
|
252443,4 |
241882,354 |
95,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
974 |
0702 |
4219900 |
001 |
174209,352 |
164174,123 |
94,2 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
974 |
0702 |
4219900 |
001 |
2461,9 |
|
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей |
974 |
0702 |
4219901 |
001 |
456 |
454,128 |
99,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
974 |
0702 |
4219900 |
980 |
5119,948 |
4596,831 |
89,8 |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
974 |
0702 |
4219900 |
980 |
654,4 |
|
0,0 |
Расходы за счет субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов |
974 |
0702 |
4219910 |
001 |
72498,4 |
72498,4 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции на финансирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
974 |
0702 |
4219920 |
001 |
22,2 |
21,372 |
96,3 |
Расходы за счет субвенции на финансирование единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской области" |
974 |
0702 |
4219930 |
001 |
87 |
87 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции на финансирование единовременной денежной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2008 года" |
974 |
0702 |
4219940 |
001 |
50,5 |
50,5 |
100,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
974 |
0702 |
4230000 |
|
78052,657 |
74690,647 |
95,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
974 |
0702 |
4239900 |
|
78052,657 |
74690,647 |
95,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
974 |
0702 |
4239900 |
001 |
69715,298 |
67310,724 |
96,6 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
974 |
0702 |
4239900 |
001 |
508,8 |
|
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей |
974 |
0702 |
4239901 |
001 |
4599,166 |
4596,683 |
99,9 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
974 |
0702 |
4239900 |
980 |
3738,193 |
2783,24 |
74,5 |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
974 |
0702 |
4239900 |
980 |
3,6 |
|
0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
974 |
0702 |
5200000 |
|
2818 |
2590,844 |
91,9 |
Расходы за счет субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |
974 |
0702 |
5200900 |
|
2818 |
2590,844 |
91,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
974 |
0702 |
5200900 |
001 |
2818 |
2590,844 |
91,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
974 |
0707 |
|
|
16738,474 |
16637,81 |
99,4 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей |
974 |
0707 |
4320000 |
|
16217,974 |
16217,937 |
100,0 |
Оздоровление детей |
974 |
0707 |
4320200 |
|
16217,974 |
16217,937 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
974 |
0707 |
4320200 |
001 |
14145,934 |
14145,897 |
100,0 |
Расходы за счет средств Фонда социального страхования РФ |
974 |
0707 |
4320200 |
980 |
2072,04 |
2072,04 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
974 |
0707 |
7950000 |
|
520,5 |
419,873 |
80,7 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2009-2010 гг.)" |
974 |
0707 |
7950800 |
|
520,5 |
419,873 |
80,7 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
974 |
0707 |
7950800 |
950 |
520,5 |
419,873 |
80,7 |
Другие вопросы в области образования |
974 |
0709 |
|
|
23676,8 |
22596,93 |
95,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
974 |
0709 |
0020000 |
|
15623,5 |
15125,258 |
96,8 |
Центральный аппарат |
974 |
0709 |
0020400 |
|
15623,5 |
15125,258 |
96,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
974 |
0709 |
0020400 |
500 |
14967,9 |
14469,658 |
96,7 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
974 |
0709 |
0020400 |
500 |
39,5 |
|
0,0 |
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
974 |
0709 |
0020404 |
500 |
386 |
386 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по осуществлению финансирования общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов |
974 |
0709 |
0020407 |
500 |
11,6 |
11,6 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
974 |
0709 |
0020411 |
500 |
257,5 |
257,5 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области |
974 |
0709 |
0020412 |
500 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
974 |
0709 |
7950000 |
|
8053,3 |
7471,672 |
92,8 |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г.Заречного приоритетного национального проекта "Образование" на 2009-2010 годы" |
974 |
0709 |
7951500 |
|
3938,3 |
3938,3 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
974 |
0709 |
7951500 |
950 |
3938,3 |
3938,3 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в городе Заречный Пензенской области на 2009-2012 годы" |
974 |
0709 |
7953500 |
|
237 |
5 |
2,1 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
974 |
0709 |
7953500 |
950 |
237 |
5 |
2,1 |
Долгосрочная целевая программа воспитания детей г.Заречного "Слагаемые успеха" на 2009-2010 годы |
974 |
0709 |
7959000 |
|
350 |
80,5 |
23,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
974 |
0709 |
7959000 |
950 |
350 |
80,5 |
23,0 |
Долгосрочная целевая программа "Школьное молоко" на 2007-2010 годы |
974 |
0709 |
7959900 |
|
3528 |
3447,872 |
97,7 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
974 |
0709 |
7959900 |
950 |
3528 |
3447,872 |
97,7 |
Социальная политика |
974 |
10 |
|
|
11456 |
11323,949 |
98,8 |
Социальное обеспечение населения |
974 |
1003 |
|
|
200 |
200 |
100,0 |
Социальная помощь |
974 |
1003 |
5050000 |
|
200 |
200 |
100,0 |
Социальные выплаты за счет субвенции местным бюджетам на реализацию Закона Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" (выплата пособия при усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей) |
974 |
1003 |
5055510 |
005 |
200 |
200 |
100,0 |
Охрана семьи и детства |
974 |
1004 |
|
|
11256 |
11123,949 |
98,8 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
974 |
1004 |
5200000 |
|
11256 |
11123,949 |
98,8 |
Расходы за счет субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
974 |
1004 |
5201000 |
|
3115,9 |
3016,047 |
96,8 |
Социальные выплаты |
974 |
1004 |
5201000 |
005 |
3115,9 |
3016,047 |
96,8 |
Расходы за счет субвенции на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также выплату вознаграждения опекунам или попечителям |
974 |
1004 |
5201300 |
|
8140,1 |
8107,902 |
99,6 |
Материальное обеспечение приемной семьи |
974 |
1004 |
5201310 |
|
8140,1 |
8107,902 |
99,6 |
Расходы за счет субвенции на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
974 |
1004 |
5201311 |
|
682,533 |
682,495 |
100,0 |
Социальные выплаты |
974 |
1004 |
5201311 |
005 |
682,533 |
682,495 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции на оплату труда приемного родителя |
974 |
1004 |
5201312 |
|
478,806 |
478,806 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
974 |
1004 |
5201312 |
001 |
478,806 |
478,806 |
100,0 |
Расходы за счет субвенции на выплату семьям опекунов на содержание подопечных детей |
974 |
1004 |
5201320 |
|
6978,761 |
6946,601 |
99,5 |
Социальные выплаты |
974 |
1004 |
5201320 |
005 |
6978,761 |
6946,601 |
99,5 |
Финансовое управление г.Заречного |
992 |
|
|
|
821369,623 |
797132,779 |
97,0 |
Общегосударственные вопросы |
992 |
01 |
|
|
47929,983 |
44188,072 |
92,2 |
Функционирование местных администраций |
992 |
0104 |
|
|
1661 |
1590,221 |
95,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
992 |
0104 |
0020000 |
|
1661 |
1590,221 |
95,7 |
Центральный аппарат |
992 |
0104 |
0020400 |
|
1661 |
1590,221 |
95,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
992 |
0104 |
0020400 |
500 |
1661 |
1590,221 |
95,7 |
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
992 |
0106 |
|
|
8668,3 |
8540,671 |
98,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
992 |
0106 |
0020000 |
|
8668,3 |
8540,671 |
98,5 |
Центральный аппарат |
992 |
0106 |
0020400 |
|
8668,3 |
8540,671 |
98,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
992 |
0106 |
0020400 |
500 |
8520,1 |
8392,471 |
98,5 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
992 |
0106 |
0020400 |
500 |
3,4 |
|
0,0 |
Расходы за счет субвенции на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований |
992 |
0106 |
0020405 |
500 |
148,2 |
148,2 |
100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
992 |
0111 |
|
|
6918,6 |
5044,87 |
72,9 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
992 |
0111 |
0650000 |
|
6918,6 |
5044,87 |
72,9 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
992 |
0111 |
0650300 |
|
6918,6 |
5044,87 |
72,9 |
Прочие расходы |
992 |
0111 |
0650300 |
013 |
6918,6 |
5044,87 |
72,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
992 |
0114 |
|
|
30682,083 |
29012,31 |
94,6 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
992 |
0114 |
0900000 |
|
784 |
784 |
100,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
992 |
0114 |
0900200 |
|
784 |
784 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
992 |
0114 |
0900200 |
500 |
784 |
784 |
100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
992 |
0114 |
0020000 |
|
29898,083 |
28228,31 |
94,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
0114 |
0029900 |
|
29898,083 |
28228,31 |
94,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
0114 |
0029900 |
001 |
26450 |
25867,11 |
97,8 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
992 |
0114 |
0029900 |
001 |
215,2 |
|
0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
992 |
0114 |
0029900 |
980 |
3247,17 |
2160,287 |
66,5 |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
992 |
0114 |
0029900 |
980 |
105,2 |
|
0,0 |
Расходы за счет субвенции, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда |
992 |
0114 |
0029901 |
001 |
200,913 |
200,913 |
100,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
992 |
03 |
|
|
68113,902 |
67568,495 |
99,2 |
Органы внутренних дел |
992 |
0302 |
|
|
56314,902 |
56177,811 |
99,8 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
992 |
0302 |
2020000 |
|
56049,902 |
55912,811 |
99,8 |
Военный персонал |
992 |
0302 |
2025800 |
|
33094,5 |
33035,298 |
99,8 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
992 |
0302 |
2025800 |
014 |
33094,5 |
33035,298 |
99,8 |
Гражданский персонал |
992 |
0302 |
2026700 |
|
9535,395 |
9457,506 |
99,2 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
992 |
0302 |
2026700 |
014 |
9535,395 |
9457,506 |
99,2 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
992 |
0302 |
2026700 |
014 |
344,3 |
|
0,0 |
Вещевое обеспечение |
992 |
0302 |
2027200 |
|
380,51 |
380,51 |
100,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
992 |
0302 |
2027200 |
014 |
380,51 |
380,51 |
100,0 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
992 |
0302 |
2027200 |
014 |
59,1 |
|
0,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
992 |
0302 |
2027600 |
|
1026,595 |
1026,595 |
100,0 |
Социальные выплаты |
992 |
0302 |
2027600 |
005 |
1026,595 |
1026,595 |
100,0 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
992 |
0302 |
2020100 |
|
12012,902 |
12012,902 |
100,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
992 |
0302 |
2020101 |
014 |
12012,902 |
12012,902 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
0302 |
7950000 |
|
265 |
265 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г.Заречного Пензенской области на 2009-2010 годы" |
992 |
0302 |
7959100 |
|
265 |
265 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0302 |
7959100 |
950 |
265 |
265 |
100,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
992 |
0309 |
|
|
11799 |
11390,684 |
96,5 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
992 |
0309 |
2470000 |
|
11499 |
11218,631 |
97,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
0309 |
2479900 |
|
11499 |
11218,631 |
97,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
0309 |
2479900 |
001 |
11499 |
11218,631 |
97,6 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
992 |
0309 |
2479900 |
001 |
109,6 |
|
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
0309 |
7950000 |
|
300 |
172,053 |
57,4 |
Долгосрочная целевая программа "Гражданская защита населения и пожарная безопасность города Заречного на 2009-2010 гг." |
992 |
0309 |
7959200 |
|
300 |
172,053 |
57,4 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0309 |
7959200 |
950 |
300 |
172,053 |
57,4 |
Национальная экономика |
992 |
04 |
|
|
141824,539 |
140705,858 |
99,2 |
Транспорт |
992 |
0408 |
|
|
83543,514 |
83543,514 |
100,0 |
Другие виды транспорта |
992 |
0408 |
3170000 |
|
83543,514 |
83543,514 |
100,0 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
992 |
0408 |
3170100 |
|
83543,514 |
83543,514 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
992 |
0408 |
3170100 |
006 |
83543,514 |
83543,514 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
992 |
0412 |
|
|
58281,025 |
57162,344 |
98,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
992 |
0412 |
1020000 |
|
5663,397 |
4544,717 |
80,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
992 |
0412 |
1020102 |
|
3074,717 |
3044,717 |
99,0 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0412 |
1020102 |
003 |
3074,717 |
3044,717 |
99,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
992 |
0412 |
1020200 |
|
2588,68 |
1500 |
57,9 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0412 |
1020200 |
003 |
2588,68 |
1500 |
57,9 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
992 |
0412 |
3400000 |
|
11232,97 |
11232,97 |
100,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
992 |
0412 |
3400700 |
|
11232,97 |
11232,97 |
100,0 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
992 |
0412 |
3400702 |
|
11232,97 |
11232,97 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0412 |
3400702 |
003 |
11232,97 |
11232,97 |
100,0 |
Малое предпринимательство |
992 |
0412 |
3450000 |
|
34408,915 |
34408,914 |
100,0 |
Расходы за счет субсидий на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в части средств федерального бюджета |
992 |
0412 |
3450100 |
003 |
34408,915 |
34408,914 |
100,0 |
Расходы за счет субсидии на реализацию ДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009-2011 годы" |
992 |
0412 |
5229700 |
|
2108,713 |
2108,713 |
100,0 |
Расходы на долгосрочные целевые программы Пензенской области |
992 |
0412 |
5229700 |
850 |
2108,713 |
2108,713 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
0412 |
7950000 |
|
4867,03 |
4867,03 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Замена автотранспорта и коммунальной техники города Заречного на 2009 г." |
992 |
0412 |
7950100 |
|
4867,03 |
4867,03 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0412 |
7950100 |
950 |
4867,03 |
4867,03 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
992 |
05 |
|
|
308056,432 |
299242,088 |
97,1 |
Жилищное хозяйство |
992 |
0501 |
|
|
39389,8 |
35189,574 |
89,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
992 |
0501 |
1020000 |
|
16506 |
12827,759 |
77,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
992 |
0501 |
1020102 |
|
16506 |
12827,759 |
77,7 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0501 |
1020102 |
003 |
16506 |
12827,759 |
77,7 |
Поддержка жилищного хозяйства |
992 |
0501 |
3500000 |
|
15679,4 |
15198,871 |
96,9 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда |
992 |
0501 |
3500200 |
|
4136 |
3680,133 |
89,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
992 |
0501 |
3500200 |
500 |
4136 |
3680,133 |
89,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
992 |
0501 |
3500300 |
|
11543,4 |
11518,738 |
99,8 |
Субсидии юридическим лицам |
992 |
0501 |
3500300 |
006 |
1326,4 |
1301,738 |
98,1 |
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием в 2008 году коммунальных услуг |
992 |
0501 |
3500300 |
006 |
10217 |
10217 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
0501 |
7950000 |
|
7204,4 |
7162,944 |
99,4 |
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт кровель жилых домов, относящихся к жилищному фонду г.Заречного на 2006-2010 год" |
992 |
0501 |
7950900 |
|
7204,4 |
7162,944 |
99,4 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0501 |
7950900 |
950 |
7204,4 |
7162,944 |
99,4 |
Коммунальное хозяйство |
992 |
0502 |
|
|
18077 |
17545,179 |
97,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
992 |
0502 |
1020000 |
|
12930 |
12574,744 |
97,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
992 |
0502 |
1020102 |
|
12930 |
12574,744 |
97,3 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0502 |
1020102 |
003 |
12930 |
12574,744 |
97,3 |
Поддержка коммунального хозяйства |
992 |
0502 |
3510000 |
|
4022 |
3845,435 |
95,6 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
992 |
0502 |
3510500 |
|
4022 |
3845,435 |
95,6 |
Субсидии юридическим лицам |
992 |
0502 |
3510500 |
006 |
2610 |
2610 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
992 |
0502 |
3510500 |
500 |
1412 |
1235,435 |
87,5 |
Областная целевая программа "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области (2007-2010 годы)" |
992 |
0502 |
5226200 |
|
1125 |
1125 |
100,0 |
Расходы за счет прочих межбюджетных трансфертов на премирование территорий-победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Пензенской области" |
992 |
0502 |
5226200 |
928 |
1125 |
1125 |
100,0 |
Благоустройство |
992 |
0503 |
|
|
170584,38 |
166511,455 |
97,6 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
992 |
0503 |
3400000 |
|
9266,43 |
9266,43 |
100,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
992 |
0503 |
3400700 |
|
9266,43 |
9266,43 |
100,0 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
992 |
0503 |
3400702 |
|
9266,43 |
9266,43 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0503 |
3400702 |
003 |
9266,43 |
9266,43 |
100,0 |
Благоустройство |
992 |
0503 |
6000000 |
|
149018,36 |
144945,436 |
97,3 |
Уличное освещение |
992 |
0503 |
6000100 |
|
23115,11 |
21031,853 |
91,0 |
Субсидии юридическим лицам |
992 |
0503 |
6000100 |
006 |
22502,11 |
20521,174 |
91,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
992 |
0503 |
6000100 |
500 |
613 |
510,679 |
83,3 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
992 |
0503 |
6000200 |
|
24820,6 |
22832,48 |
92,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
992 |
0503 |
6000200 |
500 |
24820,6 |
22832,48 |
92,0 |
Озеленение |
992 |
0503 |
6000300 |
|
16514 |
16514 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
992 |
0503 |
6000300 |
006 |
16514 |
16514 |
100,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
992 |
0503 |
6000400 |
|
2713,2 |
2711,653 |
99,9 |
Субсидии юридическим лицам |
992 |
0503 |
6000400 |
006 |
2518,2 |
2518,2 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
992 |
0503 |
6000400 |
500 |
195 |
193,453 |
99,2 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
992 |
0503 |
6000500 |
|
81855,45 |
81855,45 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
992 |
0503 |
6000500 |
006 |
81855,45 |
81855,45 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
0503 |
7950000 |
|
12299,59 |
12299,589 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Замена автотранспорта и коммунальной техники города Заречного на 2009 г." |
992 |
0503 |
7950100 |
|
4013,39 |
4013,39 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0503 |
7950100 |
950 |
4013,39 |
4013,39 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории г.Заречного на 2009 год" |
992 |
0503 |
7950300 |
|
8286,2 |
8286,199 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0503 |
7950300 |
950 |
8286,2 |
8286,199 |
100,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
992 |
0505 |
|
|
80005,252 |
79995,88 |
100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
992 |
0505 |
5200000 |
|
80005,252 |
79995,88 |
100,0 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО по капитальному строительству |
992 |
0505 |
5200302 |
|
71463 |
71463 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0505 |
5200302 |
003 |
71463 |
71463 |
100,0 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО по приобретению оборудования |
992 |
0505 |
5200302 |
|
8542,252 |
8532,88 |
99,9 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0505 |
5200302 |
003 |
8500 |
8490,628 |
99,9 |
Бюджетные инвестиции (остаток 2008 года) |
992 |
0505 |
5200302 |
003 |
42,252 |
42,252 |
100,0 |
Охрана окружающей среды |
992 |
06 |
|
|
5242,44 |
4460,864 |
85,1 |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
992 |
0603 |
|
|
3542,44 |
3406,852 |
96,2 |
Природоохранные учреждения |
992 |
0603 |
4110000 |
|
3542,44 |
3406,852 |
96,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
0603 |
4119900 |
|
3542,44 |
3406,852 |
96,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
0603 |
4119900 |
001 |
3093 |
3002,695 |
97,1 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
992 |
0603 |
4119900 |
001 |
55,7 |
|
0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
992 |
0603 |
4119900 |
980 |
449,44 |
404,157 |
89,9 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
992 |
0605 |
|
|
1700 |
1054,012 |
62,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
0605 |
7950000 |
|
1700 |
1054,012 |
62,0 |
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории г.Заречного на 2009 год" |
992 |
0605 |
7950300 |
|
1700 |
1054,012 |
62,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0605 |
7950300 |
950 |
1700 |
1054,012 |
62,0 |
Образование |
992 |
07 |
|
|
8357,046 |
6722,633 |
80,4 |
Другие вопросы в области образования |
992 |
0709 |
|
|
8357,046 |
6722,633 |
80,4 |
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
0709 |
7950000 |
|
8357,046 |
6722,633 |
80,4 |
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г.Заречного на 2006-2010 гг." |
992 |
0709 |
7958100 |
|
8357,046 |
6722,633 |
80,4 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0709 |
7958100 |
950 |
8357,046 |
6722,633 |
80,4 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
992 |
08 |
|
|
3604,546 |
3586,593 |
99,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
992 |
0806 |
|
|
3604,546 |
3586,593 |
99,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
0806 |
7950000 |
|
3604,546 |
3586,593 |
99,5 |
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г.Заречного на 2006-2010 гг." |
992 |
0806 |
7958100 |
|
3604,546 |
3586,593 |
99,5 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0806 |
7958100 |
950 |
3604,546 |
3586,593 |
99,5 |
Здравоохранение и спорт |
992 |
09 |
|
|
224275,5 |
219835,001 |
98,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь |
992 |
0905 |
|
|
23035,7 |
21964,578 |
95,4 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
992 |
0905 |
4750000 |
|
23035,7 |
21964,578 |
95,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
0905 |
4759900 |
|
23035,7 |
21964,578 |
95,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
0905 |
4759900 |
001 |
10035,7 |
9484,174 |
94,5 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
992 |
0905 |
4759900 |
001 |
100,4 |
|
0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
992 |
0905 |
4759900 |
980 |
13000 |
12480,404 |
96,0 |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года |
992 |
0905 |
4759900 |
980 |
301,9 |
|
0,0 |
Спорт и физическая культура |
992 |
0908 |
|
|
34500 |
33823,989 |
98,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
992 |
0908 |
1020000 |
|
19500 |
18823,989 |
96,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
992 |
0908 |
1020102 |
|
19500 |
18823,989 |
96,5 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0908 |
1020102 |
003 |
19500 |
18823,989 |
96,5 |
Расходы за счет субсидий на софинансирование объекта капитального строительства муниципальной собственности (ФОК) в рамках реализации ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы" |
992 |
0908 |
1005802 |
|
15000 |
15000 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0908 |
1005802 |
003 |
15000 |
15000 |
100,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
992 |
0910 |
|
|
166739,8 |
164046,434 |
98,4 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
992 |
0910 |
4850000 |
|
9600 |
9600 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
992 |
0910 |
4859700 |
|
9600 |
9599,972 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
992 |
0910 |
4859700 |
006 |
9600 |
9599,972 |
100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
992 |
0910 |
5200000 |
|
141645 |
141645 |
100,0 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО |
992 |
0910 |
5200302 |
|
141645 |
141645 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
992 |
0910 |
5200302 |
003 |
141645 |
141645 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
0910 |
7950000 |
|
15494,8 |
12801,462 |
82,6 |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г.Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2009-2010 годы" |
992 |
0910 |
7955700 |
|
12200 |
9779,672 |
80,2 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0910 |
7955700 |
950 |
12200 |
9779,672 |
80,2 |
Долгосрочная целевая программа "Улучшение обеспечения учреждений здравоохранения г.Заречного Пензенской области медицинскими кадрами на 2009-2010 годы" |
992 |
0910 |
7959700 |
|
30 |
23,7 |
79,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0910 |
7959700 |
950 |
30 |
23,7 |
79,0 |
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г.Заречного на 2006-2010 гг." |
992 |
0910 |
7958100 |
|
2817,3 |
2817,219 |
100,0 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0910 |
7958100 |
950 |
2817,3 |
2817,219 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие города Заречного Пензенской области на 2009-2011 годы" |
992 |
0910 |
7951300 |
|
447,5 |
180,871 |
40,4 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
0910 |
7951300 |
950 |
447,5 |
180,871 |
40,4 |
Социальная политика |
992 |
10 |
|
|
13965,235 |
10823,175 |
77,5 |
Социальное обеспечение |
992 |
1003 |
|
|
13965,235 |
10823,175 |
77,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
1003 |
7950000 |
|
1500 |
1208,7 |
80,6 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в г.Заречном Пензенской области на 2009-2010 гг." |
992 |
1003 |
7953000 |
|
1500 |
1208,7 |
80,6 |
Расходы на муниципальные целевые программы |
992 |
1003 |
7953000 |
950 |
1500 |
1208,7 |
80,6 |
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы |
992 |
1003 |
1040200 |
|
9745,43 |
7450,65 |
76,5 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
992 |
1003 |
1040200 |
051 |
8446,73 |
6151,95 |
72,8 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья (остаток 2008 года) |
992 |
1003 |
1040200 |
051 |
1298,7 |
1298,7 |
100,0 |
Расходы на реализацию ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 годы" |
992 |
1003 |
5225900 |
|
2719,805 |
2163,825 |
79,6 |
Субсидии |
992 |
1003 |
5225900 |
850 |
2286,905 |
1730,925 |
75,7 |
Субсидии (остаток 2008 года) |
992 |
1003 |
5225900 |
850 |
432,9 |
432,9 |
100,0 |
Итого |
|
|
|
|
1984285,073 |
1915608,727 |
96,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.