Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
Утверждено
решением
Собрания представителей
г. Заречного Пензенской области
от 25 мая 2011 г. N 255
Отчет о распределении бюджетных ассигнований за 2010 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
(тыс. рублей)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
План |
Факт |
Исполн, % |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
117746,589 |
105675,934 |
89,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1034,0 |
1030,524 |
99,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
|
1034,0 |
1030,524 |
99,7 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
0020300 |
|
1034,0 |
1030,524 |
99,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
1034,0 |
1030,524 |
99,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
6852,0 |
6166,875 |
90,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
|
6852,0 |
6166,875 |
90,0 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
|
6852,0 |
6166,875 |
90,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
0020400 |
500 |
6852,0 |
6166,875 |
90,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
45425,434 |
41088,226 |
90,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
44162,234 |
39899,475 |
90,3 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
43053,014 |
38858,635 |
90,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
43053,014 |
38858,635 |
90,3 |
Центральный аппарат. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года |
01 |
04 |
0020405 |
|
5,22 |
5,22 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020405 |
500 |
5,22 |
5,22 |
100,0 |
Глава местной администрации |
01 |
04 |
0020800 |
|
1104,0 |
1035,62 |
93,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020800 |
500 |
1104,0 |
1035,62 |
93,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
01 |
04 |
8070000 |
|
1263,2 |
1188,751 |
94,1 |
Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области |
01 |
04 |
8079384 |
|
720,4 |
719,9 |
99,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
8079384 |
500 |
720,4 |
719,9 |
99,9 |
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда |
01 |
04 |
8079305 |
|
182,5 |
108,551 |
59,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
8079305 |
500 |
182,5 |
108,551 |
59,5 |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений |
01 |
04 |
8079370 |
|
360,3 |
360,3 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
8079370 |
500 |
360,3 |
360,3 |
100,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
10220,8 |
9928,126 |
97,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
0020000 |
|
10220,8 |
9928,126 |
97,1 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
|
10220,8 |
9928,126 |
97,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0020400 |
500 |
10220,8 |
9928,126 |
97,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
262,5 |
262,045 |
99,8 |
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования |
01 |
07 |
0200002 |
|
262,5 |
262,045 |
99,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
0200002 |
500 |
262,5 |
262,045 |
99,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
6600,0 |
6301,12 |
95,5 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
0650000 |
|
6600,0 |
6301,12 |
95,5 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
0650300 |
|
6600,0 |
6301,12 |
95,5 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
0650300 |
013 |
6600,0 |
6301,12 |
95,5 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
47351,855 |
40899,018 |
86,4 |
Государственная поддержка актов гражданского состояния |
01 |
14 |
0013800 |
|
1536,6 |
1536,6 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0013800 |
500 |
1536,6 |
1536,6 |
100,0 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
01 |
14 |
0014300 |
|
151,516 |
151,516 |
100,0 |
Прочие расходы |
01 |
14 |
0014300 |
013 |
151,516 |
151,516 |
100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
14 |
0020000 |
|
34477,925 |
32203,663 |
93,4 |
Центральный аппарат |
01 |
14 |
0020400 |
|
7557,2 |
6949,11 |
92,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0020400 |
500 |
7557,2 |
6949,11 |
92,0 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
01 |
14 |
0022900 |
|
300,0 |
101,525 |
33,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0022900 |
500 |
300,0 |
101,525 |
33,8 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
01 |
14 |
0029800 |
|
26620,725 |
25153,028 |
94,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
0029800 |
001 |
23993,018 |
23221,025 |
96,8 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
01 |
14 |
0029800 |
980 |
2627,707 |
1932,003 |
73,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
0900000 |
|
3089,814 |
2088,451 |
67,6 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
0900200 |
|
2507,7 |
1506,337 |
60,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0900200 |
500 |
2507,7 |
1506,337 |
60,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
0920000 |
|
582,114 |
582,114 |
100,0 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
14 |
0920300 |
|
582,114 |
582,114 |
100,0 |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований |
01 |
14 |
0920301 |
|
83,139 |
83,139 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0920301 |
500 |
83,139 |
83,139 |
100,0 |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО Атомной Промышленности |
01 |
14 |
0920302 |
|
498,975 |
498,975 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0920302 |
500 |
498,975 |
498,975 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
14 |
7950000 |
|
8096,0 |
4918,788 |
60,8 |
Долгосрочная целевая программа "Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010-2014 годы" |
01 |
14 |
7950200 |
|
2200,0 |
1274,438 |
57,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
7950200 |
500 |
2200,0 |
1274,438 |
57,9 |
Долгосрочная целевая программа поддержки и развития товариществ собственников жилья на территории г. Заречного на 2010-2011 годы |
01 |
14 |
7950600 |
|
100,0 |
49,368 |
49,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
7950600 |
500 |
100,0 |
49,368 |
49,4 |
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих города Заречного" |
01 |
14 |
7953700 |
|
450,0 |
393,6 |
87,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
7953700 |
500 |
450,0 |
393,6 |
87,5 |
Долгосрочная целевая программа "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010-2012 годы)" |
01 |
14 |
7954200 |
|
5346,0 |
3201,382 |
59,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
7954200 |
500 |
5346,0 |
3201,382 |
59,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
72206,8 |
69747,799 |
96,6 |
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
59196,8 |
57416,207 |
97,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
02 |
2020000 |
|
58996,8 |
57271,207 |
97,1 |
Военный персонал |
03 |
02 |
2025800 |
|
37465,9 |
36731,858 |
98,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2025800 |
014 |
37465,9 |
36731,858 |
98,0 |
Гражданский персонал |
03 |
02 |
2026700 |
|
11070,327 |
10128,585 |
91,5 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2026700 |
014 |
11070,327 |
10128,585 |
91,5 |
Вещевое обеспечение |
03 |
02 |
2027200 |
|
1323,2 |
1323,2 |
100,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2027200 |
014 |
1323,2 |
1323,2 |
100,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 |
02 |
2027600 |
|
1750,573 |
1700,764 |
97,2 |
Социальные выплаты |
03 |
02 |
2027600 |
005 |
1750,573 |
1700,764 |
97,2 |
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
03 |
02 |
2020100 |
|
7386,8 |
7386,8 |
100,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2020100 |
014 |
7386,8 |
7386,8 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
03 |
02 |
7950000 |
|
200,0 |
145 |
72,5 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2010-2012 годы" |
03 |
02 |
7951100 |
|
200,0 |
145 |
72,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
02 |
7951100 |
500 |
200,0 |
145 |
72,5 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
13010,0 |
12331,592 |
94,8 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
09 |
2470000 |
|
12272,0 |
11944,668 |
97,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 |
09 |
2479900 |
|
12272,0 |
11944,668 |
97,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
2479900 |
001 |
12272,0 |
11944,668 |
97,3 |
Целевые программы муниципальных образований |
03 |
09 |
7950000 |
|
738,0 |
386,924 |
52,4 |
Долгосрочная целевая программа "Гражданская защита населения и пожарная безопасность г. Заречного на 2010-2012 годы" |
03 |
09 |
7959200 |
|
738,0 |
386,924 |
52,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
03 |
09 |
7959200 |
001 |
738,0 |
386,924 |
52,4 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
95332,237 |
92870,269 |
97,4 |
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
2500,0 |
2499,999 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
04 |
01 |
7950000 |
|
2500,0 |
2499,999 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения г. Заречного Пензенской области на 2010-2012 годы" |
04 |
01 |
7951400 |
|
2500,0 |
2499,999 |
100,0 |
Прочие расходы |
04 |
01 |
7951400 |
013 |
2500,0 |
2499,999 |
100,0 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
79536,355 |
79536,355 |
100,0 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
3170000 |
|
79536,355 |
79536,355 |
100,0 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 |
08 |
3170100 |
|
79536,355 |
79536,355 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
3170100 |
006 |
79536,355 |
79536,355 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
13295,882 |
10833,915 |
81,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
04 |
12 |
1020000 |
|
4277,9 |
2376,507 |
55,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
04 |
12 |
1020100 |
|
30,0 |
30,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года |
04 |
12 |
1020152 |
|
30,0 |
30,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
12 |
1020152 |
003 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 |
12 |
1020200 |
|
4247,9 |
2346,507 |
55,2 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
12 |
1020200 |
003 |
1451,393 |
|
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
12 |
1020200 |
006 |
2796,507 |
2346,507 |
83,9 |
Расходы городского бюджета на содержание бизнес-инкубаторов |
04 |
12 |
8080000 |
|
9017,982 |
8457,408 |
93,8 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
04 |
12 |
8080000 |
|
8017,982 |
7457,408 |
93,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
12 |
8080000 |
006 |
8017,982 |
7457,408 |
93,0 |
Расходы городского бюджета на содержание бизнес-инкубаторов. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2009 года |
04 |
12 |
8080006 |
|
1000,0 |
1000,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
12 |
8080006 |
006 |
1000,0 |
1000,0 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
298491,173 |
291187,781 |
97,6 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
31219,383 |
30885,526 |
98,9 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступающих от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ |
05 |
01 |
0980101 |
|
13093,555 |
13093,555 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
0980101 |
006 |
13093,555 |
13093,555 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
01 |
1020000 |
|
3678,241 |
3678,24 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
05 |
01 |
1020100 |
|
3678,241 |
3678,24 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
01 |
1020102 |
|
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
1020102 |
003 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года |
05 |
01 |
1020152 |
|
678,241 |
678,24 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
1020152 |
003 |
678,241 |
678,24 |
100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500000 |
|
13558,277 |
13224,421 |
97,5 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
3500200 |
|
8557,777 |
8443,163 |
98,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
3500200 |
500 |
8557,777 |
8443,163 |
98,7 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500300 |
|
5000,5 |
4781,258 |
95,6 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
3500300 |
006 |
1728 |
1508,758 |
87,3 |
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием в 2009 году коммунальных услуг |
05 |
01 |
3500300 |
006 |
3272,5 |
3272,5 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
7950000 |
|
889,31 |
889,31 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда г. Заречного на 2010 год." |
05 |
01 |
7953600 |
|
889,31 |
889,31 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
7953600 |
500 |
889,31 |
889,31 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
10934,127 |
5580,506 |
51,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
02 |
1020000 |
|
475,416 |
465,26 |
97,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
05 |
02 |
1020100 |
|
475,416 |
465,26 |
97,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
1020102 |
|
475,416 |
465,26 |
97,9 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
1020102 |
003 |
475,416 |
465,26 |
97,9 |
Взнос муниципального образования в уставные капиталы |
05 |
02 |
3400200 |
|
1000,0 |
1000,0 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
3400200 |
500 |
1000,0 |
1000,0 |
100,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
3510000 |
|
9458,711 |
4115,246 |
43,5 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
3510500 |
|
9458,711 |
4115,246 |
43,5 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
3510500 |
006 |
4200,0 |
4073,226 |
97,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
5258,711 |
42,02 |
0,8 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
143183,966 |
141568,052 |
98,9 |
Благоустройство |
05 |
03 |
6000000 |
|
143183,966 |
141568,052 |
98,9 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
|
23151,393 |
22335,51 |
96,5 |
Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения |
05 |
03 |
6000101 |
|
12315,8 |
11499,956 |
93,4 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
03 |
6000101 |
006 |
12315,8 |
11499,956 |
93,4 |
Уличное освещение. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года |
05 |
03 |
6000151 |
|
97,693 |
97,693 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000151 |
500 |
97,693 |
97,693 |
100,0 |
Оплата электроэнергии |
05 |
03 |
6000102 |
|
10737,9 |
10737,861 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
03 |
6000102 |
006 |
10737,9 |
10737,861 |
100,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
6000200 |
|
34139,573 |
33339,542 |
97,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
34139,573 |
33339,542 |
97,7 |
Озеленение |
05 |
03 |
6000300 |
|
12500,0 |
12500,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
03 |
6000300 |
006 |
12500,0 |
12500,0 |
100,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
6000400 |
|
1181,75 |
1181,75 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
03 |
6000400 |
006 |
465,0 |
465,0 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000400 |
500 |
716,75 |
716,75 |
100,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
6000500 |
|
72211,25 |
72211,25 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
03 |
6000500 |
006 |
72211,25 |
72211,25 |
100,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
113153,697 |
113153,697 |
100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
05 |
05 |
5200000 |
|
112139,697 |
112139,697 |
100,0 |
Переселение граждан из ЗАТО |
05 |
05 |
5200600 |
|
4559,697 |
4559,697 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
5200600 |
003 |
4559,697 |
4559,697 |
100,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО |
05 |
05 |
5200302 |
|
107580,0 |
107580,0 |
100,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства ж/д 14 в мкр 18 |
05 |
05 |
5200312 |
|
81462,0 |
81462,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
5200312 |
003 |
81462,0 |
81462,0 |
100,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства 132 кв. |
05 |
05 |
5200322 |
|
23000,0 |
23000,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
5200322 |
003 |
23000,0 |
23000,0 |
100,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования |
05 |
05 |
5200332 |
|
3118,0 |
3118,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
5200332 |
003 |
3118,0 |
3118,0 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
05 |
7950000 |
|
1014,0 |
1014,0 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода 2010-2012 годы" |
05 |
05 |
7951500 |
|
1014,0 |
1014,0 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
7951500 |
500 |
1014,0 |
1014,0 |
100,0 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
9791,11 |
9537,875 |
97,4 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
4416,21 |
4231,356 |
95,8 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
03 |
4100000 |
|
4416,21 |
4231,356 |
95,8 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
03 |
4100100 |
|
643,8 |
506,552 |
78,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
03 |
4100100 |
500 |
643,8 |
506,552 |
78,7 |
Природоохранные учреждения |
06 |
03 |
4110000 |
|
3772,41 |
3724,804 |
98,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
06 |
03 |
4119900 |
|
3772,41 |
3724,804 |
98,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
06 |
03 |
4119900 |
001 |
2937,805 |
2890,2 |
98,4 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
06 |
03 |
4119900 |
980 |
834,605 |
834,604 |
100,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
5374,9 |
5306,519 |
98,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
06 |
05 |
5200000 |
|
1603,7 |
1537,41 |
95,9 |
Региональные целевые программы |
06 |
05 |
5220000 |
|
1603,7 |
1537,41 |
95,9 |
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области на 2009-2012 годы" |
06 |
05 |
5228700 |
|
1603,7 |
1537,41 |
95,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
05 |
5228700 |
500 |
1603,7 |
1537,41 |
95,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
06 |
05 |
7950000 |
|
3771,2 |
3769,109 |
99,9 |
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории г. Заречного на 2009-2010 годы" |
06 |
05 |
7958700 |
|
3771,2 |
3769,109 |
99,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
05 |
7958700 |
500 |
3771,2 |
3769,109 |
99,9 |
Образование |
07 |
|
|
|
646217,375 |
604028,554 |
93,5 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
173948,465 |
156440,293 |
89,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
07 |
01 |
1020000 |
|
2800,0 |
0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
07 |
01 |
1020100 |
|
2800,0 |
0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в целевые программы, за счет средств местного бюджета |
07 |
01 |
1020102 |
|
2800,0 |
0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
1020102 |
003 |
2800,0 |
|
0,0 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
4200000 |
|
171148,465 |
156440,293 |
91,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209900 |
|
169166,928 |
154458,756 |
91,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
4209900 |
001 |
154143,528 |
143763,061 |
93,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
07 |
01 |
4209900 |
980 |
15023,4 |
10695,695 |
71,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года |
07 |
01 |
4209905 |
|
1981,537 |
1981,537 |
100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
07 |
01 |
4209905 |
980 |
1981,537 |
1981,537 |
100,0 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
388875,065 |
370100,194 |
95,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
07 |
02 |
1020000 |
|
1310,045 |
95,715 |
7,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
07 |
02 |
1020100 |
|
1310,045 |
95,715 |
7,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в целевые программы, за счет средств местного бюджета |
07 |
02 |
1020112 |
|
1310,045 |
95,715 |
7,3 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
1020112 |
003 |
1310,045 |
95,715 |
7,3 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
|
210317,379 |
199438,269 |
94,8 |
Прочие мероприятия в области образования |
07 |
02 |
4219400 |
|
100,0 |
66,59 |
66,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
02 |
4219400 |
500 |
100,0 |
66,59 |
66,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219900 |
|
209230,839 |
198387,922 |
94,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4219900 |
001 |
199608,139 |
190230,962 |
95,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
07 |
02 |
4219900 |
980 |
9622,7 |
8156,96 |
84,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года |
07 |
02 |
4219905 |
|
582,84 |
582,84 |
100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
07 |
02 |
4219905 |
980 |
582,84 |
582,84 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей |
07 |
02 |
4219901 |
|
403,7 |
400,917 |
99,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей |
07 |
02 |
4219901 |
001 |
403,7 |
400,917 |
99,3 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
|
106989,541 |
100426,931 |
93,9 |
Обеспечение деятельности подразделений, не являющихся юридическими лицами |
07 |
02 |
4239600 |
|
479,133 |
479,131 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
02 |
4239600 |
500 |
479,133 |
479,131 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
|
101951,432 |
95779,939 |
93,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
98010,524 |
92735,511 |
94,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
07 |
02 |
4239900 |
980 |
3455,6 |
2562,025 |
74,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года |
07 |
02 |
4239905 |
|
1248,076 |
1184,584 |
94,9 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
07 |
02 |
4239905 |
980 |
1248,076 |
1184,584 |
94,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей |
07 |
02 |
4239901 |
|
3310,9 |
2983,277 |
90,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4239901 |
001 |
3310,9 |
2983,277 |
90,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий |
07 |
02 |
4239902 |
|
485,308 |
482,403 |
99,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4239902 |
001 |
485,308 |
482,403 |
99,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
|
2818,0 |
2701,979 |
95,9 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
5200900 |
|
2818,0 |
2701,979 |
95,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5200900 |
001 |
2818,0 |
2701,979 |
95,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
07 |
02 |
8070000 |
|
67440,1 |
67437,3 |
100,0 |
Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов |
07 |
02 |
8079375 |
|
67296,3 |
67296,3 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
8079375 |
001 |
67296,3 |
67296,3 |
100,0 |
Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" 2009 года |
07 |
02 |
8079376 |
|
40,0 |
40,0 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
8079376 |
001 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
07 |
02 |
8079367 |
|
16,8 |
14,0 |
83,3 |
Социальные выплаты |
07 |
02 |
8079367 |
005 |
16,8 |
14,0 |
83,3 |
Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных учреждений Пензенской области |
07 |
02 |
8079389 |
|
87,0 |
87,0 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
8079389 |
001 |
87,0 |
87,0 |
100,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
24164,4 |
23490,777 |
97,2 |
Мероприятия по организации оздоровления детей |
07 |
07 |
4320000 |
|
18352,5 |
17701,079 |
96,5 |
Оздоровление детей |
07 |
07 |
4320200 |
|
18352,5 |
17701,079 |
96,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
4320200 |
001 |
16211,2 |
15584,579 |
96,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
07 |
07 |
4320200 |
980 |
2141,3 |
2116,5 |
98,8 |
Региональные целевые программы |
07 |
07 |
5220000 |
|
5126,4 |
5125,545 |
100,0 |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных оздоровительных лагерях в период школьных каникул) |
07 |
07 |
5228805 |
|
2592,0 |
2592,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
5228805 |
013 |
2592,0 |
2592,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул) |
07 |
07 |
5228806 |
|
2534,4 |
2533,545 |
100,0 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
5228806 |
013 |
2534,4 |
2533,545 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
7950000 |
|
597,0 |
575,653 |
96,4 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010-2012 гг.)" |
07 |
07 |
7950800 |
|
597,0 |
575,653 |
96,4 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
7950800 |
447 |
597,0 |
575,653 |
96,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
07 |
07 |
8070000 |
|
88,5 |
88,5 |
100,0 |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
07 |
07 |
8079371 |
|
88,5 |
88,5 |
100,0 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
8079371 |
013 |
88,5 |
88,5 |
100,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
59229,445 |
53997,29 |
91,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
0020000 |
|
13336,752 |
13133,102 |
98,5 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020400 |
|
13336,752 |
13133,102 |
98,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
0020400 |
500 |
13336,752 |
13133,102 |
98,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
09 |
5200000 |
|
3919,1 |
3902,799 |
99,6 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования |
07 |
09 |
5200302 |
|
1782,0 |
1782,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
5200302 |
003 |
1782,0 |
1782,0 |
100,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
07 |
09 |
5201000 |
|
287,0 |
287,0 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
5201000 |
500 |
287,0 |
287,0 |
100,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
09 |
5200900 |
|
0,5 |
0,5 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
5200900 |
500 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
5220000 |
|
1849,6 |
1833,299 |
99,1 |
ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009-2012 годы |
07 |
09 |
5220600 |
|
1150,0 |
1150,0 |
100,0 |
Общепрограммные мероприятия |
07 |
09 |
5220602 |
|
1150,0 |
1150,0 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
5220602 |
001 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
5220602 |
500 |
1000,0 |
1000,0 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" |
07 |
09 |
5225400 |
|
699,6 |
683,299 |
97,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
5225400 |
001 |
699,6 |
683,299 |
97,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
7950000 |
|
39924,693 |
36558,759 |
91,6 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009-2012 годы" |
07 |
09 |
7950300 |
|
31897,911 |
28675,379 |
89,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
7950300 |
500 |
31897,911 |
28675,379 |
89,9 |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного приоритетного национального проекта "Образование" на 2010-2012 годы" |
07 |
09 |
7950900 |
|
5128,382 |
4306,534 |
84,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
7950900 |
500 |
5128,382 |
4306,534 |
84,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010-2015 годы" |
07 |
09 |
7951600 |
|
1632,4 |
1594,806 |
97,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
7951600 |
001 |
1632,4 |
1594,806 |
97,7 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г. Заречном Пензенской обл. на 2009-2012 годы" |
07 |
09 |
7953500 |
|
181,9 |
78,1 |
42,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
7953500 |
500 |
181,9 |
78,1 |
42,9 |
Долгосрочная целевая программа "Школьное молоко на 2010-2012 гг." |
07 |
09 |
7950700 |
|
2727,0 |
1903,94 |
69,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
7950700 |
001 |
2727,0 |
1903,94 |
69,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
07 |
09 |
8070000 |
|
406,0 |
402,63 |
99,2 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
07 |
09 |
8079372 |
|
395,2 |
391,83 |
99,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
8079372 |
500 |
395,2 |
391,83 |
99,1 |
Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов |
07 |
09 |
8079375 |
|
10,8 |
10,8 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
8079375 |
500 |
10,8 |
10,8 |
100,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
156977,087 |
141579,576 |
90,2 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
113937,113 |
106734,765 |
93,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
08 |
01 |
1020000 |
|
6081,99 |
4569,19 |
75,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
08 |
01 |
1020100 |
|
6081,99 |
4569,19 |
75,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в целевые программы, за счет средств местного бюджета |
08 |
01 |
1020112 |
|
6081,99 |
4569,19 |
75,1 |
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
1020112 |
003 |
6081,99 |
4569,19 |
75,1 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
42374,745 |
39848,784 |
94,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
40523,883 |
38214,313 |
94,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
38481,433 |
36218,025 |
94,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
08 |
01 |
4409900 |
980 |
2042,45 |
1996,288 |
97,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года |
08 |
01 |
4409905 |
|
106,532 |
98,763 |
92,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
08 |
01 |
4409905 |
980 |
106,532 |
98,763 |
92,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий |
08 |
01 |
4409902 |
|
1744,33 |
1535,708 |
88,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409902 |
001 |
1744,33 |
1535,708 |
88,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
|
14632,707 |
13691,307 |
93,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
|
14491,925 |
13568,005 |
93,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4419900 |
001 |
14308,025 |
13398,012 |
93,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
08 |
01 |
4419900 |
980 |
183,9 |
169,993 |
92,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года |
08 |
01 |
4419905 |
|
40,382 |
40,382 |
100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
08 |
01 |
4419905 |
980 |
40,382 |
40,382 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий |
08 |
01 |
4419902 |
|
100,4 |
82,92 |
82,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4419902 |
001 |
100,4 |
82,92 |
82,6 |
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
|
14523,743 |
14040,754 |
96,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
|
14416,24 |
13933,724 |
96,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
13889,84 |
13417,475 |
96,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
08 |
01 |
4429900 |
980 |
526,4 |
516,249 |
98,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года |
08 |
01 |
4429905 |
|
62,443 |
62,442 |
100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
08 |
01 |
4429905 |
980 |
62,443 |
62,442 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий |
08 |
01 |
4429902 |
|
45,06 |
44,588 |
99,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429902 |
001 |
45,06 |
44,588 |
99,0 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 |
01 |
4430000 |
|
36159,828 |
34420,63 |
95,2 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений |
08 |
01 |
4439500 |
|
15125 |
14668,77 |
97,0 |
Субсидии юридическим лицам |
08 |
01 |
4439500 |
006 |
15125 |
14668,77 |
97,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2009 года |
08 |
01 |
4439506 |
|
960,0 |
960,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
08 |
01 |
4439506 |
006 |
960,0 |
960,0 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4439900 |
|
19001,838 |
17975,45 |
94,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4439900 |
001 |
16538,188 |
15827,693 |
95,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
08 |
01 |
4439900 |
980 |
2463,65 |
2147,757 |
87,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года |
08 |
01 |
4439905 |
|
449,19 |
365,256 |
81,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
08 |
01 |
4439905 |
980 |
449,19 |
365,256 |
81,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий |
08 |
01 |
4439902 |
|
623,8 |
451,154 |
72,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4439902 |
001 |
623,8 |
451,154 |
72,3 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
4500000 |
|
164,1 |
164,1 |
100,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
4500600 |
|
164,1 |
164,1 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4500600 |
001 |
164,1 |
164,1 |
100,0 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
18588,384 |
17178,384 |
92,4 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
4570000 |
|
14316,596 |
12956,596 |
90,5 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений |
08 |
04 |
4579500 |
|
14316,596 |
12956,596 |
90,5 |
Субсидии юридическим лицам |
08 |
04 |
4579500 |
006 |
14316,596 |
12956,596 |
90,5 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2009 года |
08 |
04 |
4579506 |
|
1771,788 |
1771,788 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
08 |
04 |
4579506 |
006 |
1771,788 |
1771,788 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
04 |
7950000 |
|
2500,0 |
2450,0 |
98,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан города Заречного на 2010-2012 годы" |
08 |
04 |
7959300 |
|
2500,0 |
2450,0 |
98,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
04 |
7959300 |
500 |
2500,0 |
2450,0 |
98,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
24451,59 |
17666,427 |
72,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
08 |
06 |
0020000 |
|
7653,376 |
7097,944 |
92,7 |
Центральный аппарат |
08 |
06 |
0020400 |
|
7653,376 |
7097,944 |
92,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
06 |
0020400 |
500 |
7653,376 |
7097,944 |
92,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
08 |
06 |
5200000 |
|
4251,2 |
4244,0 |
99,8 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования |
08 |
06 |
5200302 |
|
4100,0 |
4100,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
08 |
06 |
5200302 |
003 |
4100,0 |
4100,0 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
08 |
06 |
5220000 |
|
151,2 |
144,0 |
95,2 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" |
08 |
06 |
5225400 |
|
151,2 |
144,0 |
95,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
5225400 |
001 |
151,2 |
144,0 |
95,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
06 |
7950000 |
|
12542,014 |
6319,483 |
50,4 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009-2012 годы" |
08 |
06 |
7950300 |
|
8249,214 |
2311,936 |
28,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
06 |
7950300 |
500 |
8249,214 |
2311,936 |
28,0 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010-2012 гг.)" |
08 |
06 |
7950800 |
|
1646,0 |
1445,591 |
87,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
06 |
7950800 |
500 |
1646,0 |
1445,591 |
87,8 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010-2015 годы" |
08 |
06 |
7951600 |
|
352,8 |
352,8 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
7951600 |
001 |
352,8 |
352,8 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры г. Заречного на 2009-2010 годы" в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2006-2010 годы)" |
08 |
06 |
7953200 |
|
330,0 |
330,0 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
7953200 |
001 |
330,0 |
330,0 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социокультурное пространство города Заречного на 2009-2012 гг." |
08 |
06 |
7959600 |
|
1964,0 |
1879,156 |
95,7 |
Прочие расходы |
08 |
06 |
7959600 |
013 |
1964,0 |
1879,156 |
95,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
08 |
06 |
8070000 |
|
5,0 |
5,0 |
100,0 |
Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области |
08 |
06 |
8079385 |
|
5,0 |
5,0 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
06 |
8079385 |
500 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
|
|
|
368200,876 |
356914,545 |
96,9 |
Санаторно-оздоровительная помощь |
09 |
05 |
|
|
21635,778 |
19966,475 |
92,3 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
09 |
05 |
4750000 |
|
21635,778 |
19966,475 |
92,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
05 |
4759900 |
|
20514,0 |
18844,699 |
91,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
10035,0 |
9275,585 |
92,4 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
09 |
05 |
4759900 |
980 |
10479,0 |
9569,114 |
91,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года |
09 |
05 |
4759905 |
|
1121,778 |
1121,776 |
100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
09 |
05 |
4759905 |
980 |
1121,778 |
1121,776 |
100,0 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
183630,505 |
175065,546 |
95,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
09 |
08 |
1020000 |
|
53860,7 |
51942,179 |
96,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
09 |
08 |
1020100 |
|
53860,7 |
51942,179 |
96,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
08 |
1020102 |
|
53860,7 |
51942,179 |
96,4 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
1020102 |
003 |
53860,7 |
51942,179 |
96,4 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
4820000 |
|
64212,618 |
57596,935 |
89,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
4829900 |
|
52379,818 |
49506,411 |
94,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
4829900 |
001 |
48454,018 |
46307,152 |
95,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
09 |
08 |
4829900 |
980 |
3925,8 |
3199,259 |
81,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года |
09 |
08 |
4829905 |
|
163,0 |
162,991 |
100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
09 |
08 |
4829905 |
980 |
163,0 |
162,991 |
100,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений |
09 |
08 |
4829500 |
|
11669,8 |
7927,533 |
67,9 |
Субсидии юридическим лицам |
09 |
08 |
4829500 |
006 |
11669,8 |
7927,533 |
67,9 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
5120000 |
|
65557,187 |
65526,432 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
5129700 |
|
2989,0 |
2958,245 |
99,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
5129700 |
001 |
2989,0 |
2958,245 |
99,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Субсидии НП БК "Союз") |
09 |
08 |
5129701 |
|
17000,0 |
17000 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям |
09 |
08 |
5129701 |
019 |
17000,0 |
17000 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Субсидии ПХК "Дизель") |
09 |
08 |
5129702 |
|
43888,0 |
43888 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям |
09 |
08 |
5129702 |
019 |
43888,0 |
43888 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Расходы на РОСТО ДОСААФ) |
09 |
08 |
5129703 |
|
1056,187 |
1056,187 |
100,0 |
Прочие расходы |
09 |
08 |
5129703 |
013 |
1056,187 |
1056,187 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Расходы на конноспортивный клуб МП "Автотранс") |
09 |
08 |
5129704 |
|
624,0 |
624,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
09 |
08 |
5129704 |
013 |
624,0 |
624,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
|
|
162934,593 |
161882,524 |
99,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
09 |
10 |
0020000 |
|
6482,0 |
6219,851 |
96,0 |
Центральный аппарат |
09 |
10 |
0020400 |
|
6482,0 |
6219,851 |
96,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
10 |
0020400 |
500 |
6482,0 |
6219,851 |
96,0 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 |
10 |
4850000 |
|
10351,485 |
10351,485 |
100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
10 |
4859700 |
|
10351,485 |
10351,485 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
09 |
10 |
4859700 |
006 |
10351,485 |
10351,485 |
100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
10 |
5200000 |
|
140096,0 |
140072,0 |
100,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства |
09 |
10 |
5200302 |
|
140000,0 |
140000,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
10 |
5200302 |
003 |
140000,0 |
140000,0 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
09 |
10 |
5220000 |
|
96,0 |
72,0 |
75,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" |
09 |
10 |
5225400 |
|
96,0 |
72,0 |
75,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
5225400 |
001 |
96,0 |
72,0 |
75,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
10 |
7950000 |
|
6005,108 |
5239,188 |
87,2 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009-2012 годы" |
09 |
10 |
7950300 |
|
2047,113 |
1550,816 |
75,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
10 |
7950300 |
500 |
2047,113 |
1550,816 |
75,8 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010-2012 гг.)" |
09 |
10 |
7950800 |
|
424,0 |
424,0 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
10 |
7950800 |
500 |
307,0 |
307,0 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
7950800 |
001 |
117,0 |
117,0 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010-2015 годы" |
09 |
10 |
7951600 |
|
224,0 |
168,0 |
75,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
7951600 |
001 |
224,0 |
168,0 |
75,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г. Заречном Пензенской обл. на 2009-2012 годы" |
09 |
10 |
7953500 |
|
269,995 |
269,981 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
7953500 |
001 |
269,995 |
269,981 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010-2012 годы" |
09 |
10 |
7955700 |
|
3040,0 |
2826,391 |
93,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
10 |
7955700 |
500 |
3040,0 |
2826,391 |
93,0 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
212013,915 |
209450,51 |
98,8 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
1893,305 |
1893,18 |
100,0 |
Пенсии |
10 |
01 |
4900000 |
|
1568,405 |
1568,371 |
100,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
4910000 |
|
1568,405 |
1568,371 |
100,0 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
10 |
01 |
4910100 |
|
1568,405 |
1568,371 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
1568,405 |
1568,371 |
100,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
10 |
01 |
8070000 |
|
324,9 |
324,809 |
100,0 |
Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области "О гос. пенсионном обеспечении за выслугу лет гос. гражданских служащих Пензенской обл. и лиц, замещающих гос. должности Пензенской обл." |
10 |
01 |
8079369 |
|
324,9 |
324,809 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
01 |
8079369 |
005 |
324,9 |
324,809 |
100,0 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
32581,746 |
31845,446 |
97,7 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
5080000 |
|
5718,146 |
4981,846 |
87,1 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений |
10 |
02 |
5089500 |
|
1500,0 |
793,0 |
52,9 |
Субсидии юридическим лицам |
10 |
02 |
5089500 |
006 |
1500,0 |
793,0 |
52,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
5089900 |
|
3344,7 |
3315,4 |
99,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
10 |
02 |
5089900 |
980 |
3344,7 |
3315,4 |
99,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года |
10 |
02 |
5089905 |
|
873,446 |
873,446 |
100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг |
10 |
02 |
5089905 |
980 |
873,446 |
873,446 |
100,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
10 |
02 |
8070000 |
|
26863,6 |
26863,6 |
100,0 |
Исполнение государственных полномочий по соц. поддержке и соц. обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан |
10 |
02 |
8079382 |
|
26863,6 |
26863,6 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
02 |
8079382 |
001 |
26863,6 |
26863,6 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
149535,442 |
148147,241 |
99,1 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы |
10 |
03 |
1040000 |
|
4961,25 |
4536 |
91,4 |
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
1040200 |
|
4961,25 |
4536 |
91,4 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
1040200 |
005 |
4961,25 |
4536 |
91,4 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
5050000 |
|
4789,567 |
4676,412 |
97,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
5055530 |
|
460,547 |
460,547 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5055530 |
005 |
460,547 |
460,547 |
100,0 |
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
5058600 |
|
4329,02 |
4215,865 |
97,4 |
Социальные выплаты, связанные с реализацией Решения Собрания представителей г. Заречного от 25.04.2008 N 544 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области" |
10 |
03 |
5058600 |
005 |
4329,02 |
4215,865 |
97,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
10 |
03 |
8070000 |
|
128509,162 |
128243,991 |
99,8 |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" |
10 |
03 |
8079303 |
|
20642,4 |
20488,8 |
99,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
8079303 |
005 |
20642,4 |
20488,8 |
99,3 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" |
10 |
03 |
8079363 |
|
587,3 |
587,245 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
8079363 |
005 |
587,3 |
587,245 |
100,0 |
Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
10 |
03 |
8079383 |
|
284,0 |
284,0 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
8079383 |
005 |
284,0 |
284,0 |
100,0 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
8079390 |
|
4549,0 |
4525,576 |
99,5 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
8079390 |
005 |
4549,0 |
4525,576 |
99,5 |
Исполнение государственных полномочий от предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." по ветеранам труда и труженикам тыла |
10 |
03 |
8070377 |
|
102151,66 |
102064,163 |
99,9 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
8070377 |
005 |
102151,660 |
102064,163 |
99,9 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
8070379 |
|
294,7 |
294,19 |
99,8 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
8070379 |
005 |
294,7 |
294,19 |
99,8 |
Исполнение государственных полномочий от предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." по другим категориям граждан |
10 |
03 |
8070380 |
|
0,102 |
0,017 |
16,7 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
8070380 |
005 |
0,102 |
0,017 |
16,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
03 |
5200000 |
|
1030,05 |
959,175 |
93,1 |
Региональные целевые программы |
10 |
03 |
5220000 |
|
1030,05 |
959,175 |
93,1 |
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2010-2015 годы |
10 |
03 |
5225801 |
|
1030,05 |
959,175 |
93,1 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5225801 |
005 |
1030,05 |
959,175 |
93,1 |
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы (за счет остатков, не использованных на 1 января 2010 года) |
10 |
03 |
9980205 |
|
2294,775 |
2294,775 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
9980205 |
005 |
2294,775 |
2294,775 |
100,0 |
Расходы на реализацию ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 годы" (за счет остатков, не использованных на 1 января 2010 года) |
10 |
03 |
9970239 |
|
297,675 |
297,675 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
9970239 |
005 |
297,675 |
297,675 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
7950000 |
|
7652,963 |
7139,213 |
93,3 |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2010-2012 годы" |
10 |
03 |
7950400 |
|
2555,963 |
2555,963 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
7950400 |
500 |
2555,963 |
2555,963 |
100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере на 2009-2012 годы." |
10 |
03 |
7950500 |
|
3900,0 |
3457,125 |
88,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
7950500 |
500 |
3900,0 |
3457,125 |
88,6 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Заречном Пензенской области на 2009-2010 гг." |
10 |
03 |
7959100 |
|
1197,0 |
1126,125 |
94,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
7959100 |
500 |
1197,0 |
1126,125 |
94,1 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
12169,8 |
11910,471 |
97,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
5200000 |
|
12169,8 |
11910,471 |
97,9 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
5201000 |
|
3930,4 |
3769,933 |
95,9 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201000 |
005 |
3930,4 |
3769,933 |
95,9 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
10 |
04 |
5201300 |
|
8239,4 |
8140,538 |
98,8 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств федерального бюджета |
10 |
04 |
5201310 |
|
1577,9 |
1577,9 |
100,0 |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств федерального бюджета |
10 |
04 |
5201311 |
|
132,8 |
132,8 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201311 |
005 |
132,8 |
132,8 |
100,0 |
Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств федерального бюджета |
10 |
04 |
5201312 |
|
106,1 |
106,1 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201312 |
005 |
106,1 |
106,1 |
100,0 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств федерального бюджета |
10 |
04 |
5201313 |
|
1339,0 |
1339,0 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201313 |
005 |
1339,0 |
1339,0 |
100,0 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств бюджета Пензенской области |
10 |
04 |
5201320 |
|
6661,5 |
6562,638 |
98,5 |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области |
10 |
04 |
5201321 |
|
481,55 |
478,864 |
99,4 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201321 |
005 |
481,55 |
478,864 |
99,4 |
Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской области |
10 |
04 |
5201322 |
|
397,05 |
374,089 |
94,2 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201322 |
005 |
397,05 |
374,089 |
94,2 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области |
10 |
04 |
5201323 |
|
5782,9 |
5709,685 |
98,7 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201323 |
005 |
5782,9 |
5709,685 |
98,7 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
15833,622 |
15654,172 |
98,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
10 |
06 |
0020000 |
|
2135,695 |
1977,545 |
92,6 |
Центральный аппарат |
10 |
06 |
0020400 |
|
2135,695 |
1977,545 |
92,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
0020400 |
500 |
2135,695 |
1977,545 |
92,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
10 |
06 |
8070000 |
|
9051,3 |
9051,3 |
100,0 |
Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные гос. полномочия в сфере социальной поддержки населения |
10 |
06 |
8079387 |
|
9051,3 |
9051,3 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
8079387 |
500 |
9051,3 |
9051,3 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
06 |
7950000 |
|
4646,627 |
4625,327 |
99,5 |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010-2012 годы" |
10 |
06 |
7955700 |
|
72,0 |
66,0 |
91,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
06 |
7955700 |
001 |
72,0 |
66,0 |
91,7 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2010-2012 годы" |
10 |
06 |
7951100 |
|
50,0 |
35,0 |
70,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 |
06 |
7951100 |
001 |
50,0 |
35,0 |
70,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан города Заречного на 2010-2012 годы" |
10 |
06 |
7959300 |
|
4524,627 |
4524,327 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
7959300 |
500 |
4524,627 |
4524,327 |
100,0 |
Итого |
|
|
|
|
1976977,162 |
1880992,843 |
95,1 |
Дефицит бюджета |
|
|
|
|
-205564,786 |
193631,100 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.