Постановление Правительства Пензенской области
от 23 января 2003 г. N 29-пП
"Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера (2003-2007 годы)"
5 августа, 25 декабря 2003 г.
Постановлением Правительства Пензенской области от 10 февраля 2004 г. N 64-пП настоящее Постановление признано утратившим силу
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2001 года N 790 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)", Законом Пензенской области "О Правительстве Пензенской области", а также в целях снижения заболеваемости, инвалидизации и смертности населения области, стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе комплексного решения проблем их профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, Правительство Пензенской области постановляет:
1. Одобрить прилагаемую областную целевую программу "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003-2007 годы)" (далее именуется - Программа).
2. Управлению финансов Пензенской области (Гагаринский А.Н.) финансирование Программы осуществлять с учетом ежегодного уточнения объемов ассигнований, предусматриваемых бюджетом Пензенской области.
3. Министерству здравоохранения и социального развития Пензенской области (Лазарев В.Ф.) обеспечить координацию заинтересованных ведомств и организаций по выполнению Программы.
4. Обязать руководителей территориальных органов государственного управления исполнительной власти области и рекомендовать главам органов местного самоуправления муниципальных образований оказывать всестороннюю поддержку в реализации мероприятий вышеуказанной Программы.
5. Признать утратившими силу: постановление Главы администрации Пензенской области от 1 июня 1998 года N 683 "Об утверждении областной целевой комплексной программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пензенской области на 1998-2004 годы", постановления Правительства Пензенской области от 20 ноября 2000 года N 612-пП "Об областной целевой программе "Сахарный диабет" на 2001-2003 годы" и от 22 ноября 2000 года N 616-пП "Об утверждении областной целевой программы по предупреждению распространения на территории Пензенской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на период 2000-2003 гг.".
6. Внести данную Программу на утверждение Законодательного Собрания области.
См. Закон Пензенской области от 7 апреля 2003 г. N 468-ЗПО "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003-2007 годы)"
7. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Пензенской области Столярову Е.А.
Губернатор Пензенской области |
В.К. Бочкарев |
Одобрена
Правительства Пензенской области
от 23 января 2003 г. N 29-пП
Областная целевая программа
"Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера (2003-2007 годы)"
5 августа, 25 декабря 2003 г.
Паспорт
областной целевой программы "Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера (2003-2007 годы)"
Наименование - областная целевая программа "Предупреждение и
Программы борьба с заболеваниями социального характера
(2003-2007 годы)"
Решения о разработке - постановление Правительства Российской
Программы Федерации от 13 ноября 2001 года N 790 "О
федеральной целевой программе "Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера
(2002-2006 годы)"
Государственный - Правительство Пензенской области
заказчик Программы
Разработчики - Министерство здравоохранения и социального
Программы развития Пензенской области, Министерство
образования Пензенской области, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Пензенской
области
Исполнители - Министерство здравоохранения и социального
Программы развития, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Пензенской области, центр
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Пензенской области, территориальные
органы государственного управления
исполнительной власти, органы местного
самоуправления муниципальных образований,
организации и учреждения здравоохранения
Пензенской области
Перечень подпрограмм - "Сахарный диабет", "Неотложные меры борьбы с
туберкулезом в Пензенской области",
"Вакцинопрофилактика", "О мерах по развитию
онкологической помощи населению Пензенской
области", "О мерах по предупреждению
дальнейшего распространения заболеваний,
передаваемых половым путем в Пензенской
области", "Неотложные меры по предупреждению
распространения в Пензенской области
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (Анти-ВИЧ/СПИД)", "Совершенствование
Всероссийской службы медицины катастроф в
Пензенской области"
Постановлением Правительства Пензенской области от 5 августа 2003 г. N 337-пП настоящая Программа дополнена новой подпрограммой "Развитие психиатрической помощи в Пензенской области (2004-2006 гг.)"
Цели Программы - снижение заболеваемости, инвалидизации и
смертности населения, стабилизация
эпидемиологической ситуации, связанной с
заболеваниями социального характера, на основе
комплексного решения проблем их профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации больных
Задачи Программы - развитие материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений
здравоохранения Пензенской области, областного
центра медицины катастроф, оздоровительных
учреждений;
- совершенствование методов профилактики, раннего
выявления, диагностики, лечения заболеваний
социального характера и реабилитации больных;
- повышение профессиональной квалификации
медицинских работников в области предупреждения
и борьбы с заболеваниями социального характера
и специалистов областной службы медицины
катастроф;
- предупреждение и ликвидация медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций,
совершенствование деятельности службы медицины
катастроф в Пензенской области
Сроки и этапы - 2003-2007 годы.
реализации Программы I этап (2003-2005 годы):
- проведение мероприятий по профилактике,
диагностике, раннему выявлению, лечению
заболеваний социального характера;
- укрепление материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений, центра
медицины катастроф, оздоровительных учреждений;
- повышение уровня готовности системы
здравоохранения области к оказанию экстренной
медицинской помощи населению в чрезвычайных
ситуациях;
- повышение квалификации медицинских работников в
области предупреждения и борьбы с заболеваниями
социального характера и специалистов областной
службы медицины катастроф
II этап (2006-2007 годы):
- продолжение проведения мероприятий по
профилактике, диагностике, раннему выявлению,
лечению заболеваний социального характера и
реабилитации больных, по укреплению
материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений, разработке
и внедрению в медицинскую практику результатов
научно-исследовательских работ и новых
технологий, повышению квалификации медицинских
работников в области предупреждения и борьбы с
заболеваниями социального характера и
специалистов областной службы медицины
катастроф
Программные - программные мероприятия включают в себя
мероприятия следующие направления:
профилактика, диагностика, лечение заболеваний
социального характера и повышение уровня
готовности системы здравоохранения к ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения;
повышение профессиональной квалификации
медицинских работников в области предупреждения
и борьбы с заболеваниями социального характера
и специалистов областной службы медицины
катастроф
Объемы и источники - общая сумма затрат составляет 1396,23 млн.
финансирования рублей, в том числе:
Программы средства федерального бюджета - 402,784
млн.рублей;
средства консолидированного бюджета области
992,146 млн.руб. (бюджет области - 702,885 млн.
руб., бюджет органов местного самоуправления -
289,26 млн. руб.);
в том числе капитальные вложения - 41,4
млн.руб.,
внебюджетные источники - 1,3 млн. руб.
Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости населения туберкулезом,
результаты сифилисом, гонореей, хламидиозом, вирусным
реализации Программы гепатитом В, дифтерией, корью, эпидемическим
паротитом, коклюшем до единичных случаев;
полная ликвидация полиомиелита и врожденной
краснухи;
снижение на 30 процентов случаев осложнений при
сахарном диабете;
снижение смертности населения Пензенской
области от заболеваний социального характера, в
том числе от туберкулеза до 12 случаев на 100
тыс. населения, от онкологических заболеваний -
на 1,5 процента;
увеличение продолжительности жизни больных с
заболеваниями социального характера, в том
числе на 5-7 лет граждан, страдающих диабетом;
спасение жизни и сохранение здоровья населения
в чрезвычайных ситуациях
Система организации - Министерство здравоохранения и социального
контроля за развития Пензенской области и другие областные
исполнением органы исполнительной власти осуществляют
Программы контроль за реализацией Программы в
соответствии с установленным порядком
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Поручением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2001 г. N МК-П5-12214 одобрен перечень федеральных целевых программ, финансируемых из федерального бюджета, начиная с 2002 года. В раздел IV "Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей среды" указанного перечня включена федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" (далее именуется - Программа), координатором которой является Министерство здравоохранения Российской Федерации.
В соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2001 года N 790 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" разработана настоящая Программа.
В Пензенской области также, как и в Российской Федерации, сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом числа заболеваний социального характера (туберкулез, сахарный диабет, онкологические, инфекционные и венерические заболевания). Проблема борьбы с заболеваниями социального характера требует комплексного подхода к ее решению, который возможен только на государственном уровне путем целенаправленных скоординированных действий органов исполнительной власти, ведомственных служб государственной системы здравоохранения, органов местного самоуправления, общественных организаций в рамках федеральной и областной целевых программ.
Программа направлена на стабилизацию эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера путем совершенствования имеющихся и организации вновь образованных служб, связанных с этой проблемой. Программой предусмотрено укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, областного центра медицины катастроф, которые будут осуществлять профилактику, своевременное выявление, диагностику и лечение современными методами с внедрением новых технологий.
Программа разработана Министерством здравоохранения и социального развития Пензенской области. Программа будет способствовать реализации государственной политики по борьбе с заболеваниями социального характера и их осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики этих заболеваний, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных, а также сокращению уровня смертности, инвалидизации, снижению показателей заболеваемости в Пензенской области.
II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера в Пензенской области, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение продолжительности жизни больных с заболеваниями социального характера.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
укрепление материально-технической базы фтизиатрической, онкологической, кожно-венерологической служб, диабетологического центра, эндокринологических отделений, школ для больных сахарным диабетом, областного центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, областного центра медицины катастроф;
проведение и совершенствование мероприятий по профилактике заболеваний социального характера, создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболеваний социального характера;
совершенствование эпидемиологического надзора за заболеваниями социального характера;
обеспечение раннего выявления заболеваний социального характера, современного уровня диагностики, лечения больных посредством внедрения новейших медицинских технологий, уменьшение влияния неблагоприятных последствий заболеваний социального характера на состояние здоровья населения, в том числе репродуктивного, совершенствование взаимодействия по вопросам лечебно-профилактических мероприятий с учреждениями уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области;
предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и дальнейшее совершенствование деятельности областной службы медицины катастроф по своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи пострадавшим и санитарно-противоэпидемическому обеспечению населения при различных чрезвычайных ситуациях;
повышение профессиональных знаний медицинских работников по профилактике, раннему выявлению, диагностике, лечению и реабилитации заболеваний социального характера.
Сроки реализации Программы - 2003-2007 годы.
Первый этап (2003-2005 годы) включает реализацию мероприятий:
по профилактике, диагностике, раннему выявлению, лечению заболеваний социального характера;
по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, областного центра медицины катастроф, оздоровительных учреждений;
по повышению уровня готовности системы здравоохранения к оказанию экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях;
по повышению квалификации кадров.
Второй этап (2006-2007 годы) предусматривает продолжение проведения мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации заболеваний социального характера, укреплению материально-технической базы, повышению квалификации медицинских работников и специалистов областной службы медицины катастроф, разработке и внедрению результатов научно-исследовательских работ и новых технологий.
III. Программные мероприятия
В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:
профилактика, диагностика, лечение заболеваний социального характера и повышение уровня готовности системы здравоохранения к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
укрепление материально-технической базы учреждений системы здравоохранения;
повышение профессиональной квалификации кадров в области предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов борьбы с заболеваниями социального характера и медико-санитарными последствиями чрезвычайных ситуаций, а также для концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях в Программу включены такие подпрограммы, как "Сахарный диабет", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пензенской области", "Вакцинопрофилактика", "Неотложные меры по предупреждению распространения в Пензенской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)", "Совершенствование областной службы медицины катастроф", "О мерах по развитию онкологической помощи населению Пензенской области" и "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем".
Целями подпрограммы "Сахарный диабет" являются снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения Пензенской области от сахарного диабета и его осложнений, повышение продолжительности и улучшение жизни больных сахарным диабетом. В рамках ее реализации запланировано:
развитие диабетологической службы;
обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными средствами и средствами индивидуального контроля;
организация школ по обучению лиц, больных сахарным диабетом, самостоятельному контролю содержания сахара в крови, применению сахароснижающих лекарственных средств и рациональному питанию;
предоставление санаторно-реабилитационной помощи больным сахарным диабетом;
разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета и его осложнений;
повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом.
Целью подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пензенской области" является стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в России. В рамках ее реализации предусмотрено:
проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на борьбу с распространением туберкулеза, в необходимом объеме;
обеспечение лечебных учреждений современными противотуберкулезными препаратами;
оказание методической помощи и взаимодействие государственных органов здравоохранения с учреждениями уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области в проведении противотуберкулезных мероприятий;
совершенствование профилактических мероприятий для сельскохозяйственных животных и персонала животноводческих ферм;
укрепление материально-технической базы противотуберкулезной службы системы здравоохранения;
повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом.
Целью подпрограммы "Вакцинопрофилактика" является достижение и поддержание высокого (не менее 90-95 процентов) уровня охвата профилактическими прививками детей, снижение заболеваемости дизентерией, коклюшем, корью, эпидемическим паротитом, краснухой и ликвидация полиомиелита. В рамках ее реализации запланировано:
развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций;
совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;
создание эффективной системы транспортировки вакцин;
подготовка медицинских кадров.
Целью подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Пензенской области" является снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний на 1-1,5 процента. В рамках ее реализации планируется:
усиление роли первичного звена здравоохранения, активизация работы смотровых кабинетов и восстановление отделений профилактики поликлиник;
модернизация радиологических отделений областного онкологического диспансера, оснащение его современным медицинским оборудованием для детей и взрослых;
создание областного регистра больных, страдающих злокачественными образованиями;
широкое внедрение цитологического скрининга на профилактических обследованиях женского населения с целью раннего выявления рака шейки матки и рака молочной железы;
организация и внедрение телекоммуникационной системы "Онкология" для передачи диагностической информации в Российские онкологические научные центры, с обратной телепередачей данных, содержащих конкретные рекомендации по лечению больных областного онкологического диспансера;
организация санитарно-просветительной работы среди населения, в том числе в средствах массовой информации, по пропаганде здорового образа жизни, повышению роли личной ответственности граждан в профилактике онкологических заболеваний;
организация учета и государственной регистрации канцерогенноопасных производств, определение перечня канцерогенов и канцерогенноопасных веществ, находящихся на территории Пензенской области. Создание банков данных о количестве, свойствах, способах производства, сферах применения и методах нейтрализации канцерогенов и канцерогенноопасных веществ, утверждение перечня веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, являющихся канцерогенными для человека, и ведение государственного регистра лиц, имеющих (имевших) профессиональный контакт с химическими, физическими, биологическими, радиационными и другими канцерогенными факторами;
обеспечение онкологических больных, учреждений здравоохранения области, осуществляющих лечение онкологических больных, лекарственными средствами преимущественно отечественного производства;
организация восстановительного лечения онкологических больных, в первую очередь детей, на базе имеющихся санаториев и выделяемых квот;
повышение квалификации медицинских работников онкологической службы;
внедрение новых методов ранней диагностики, новых подходов к лечению злокачественных новообразований.
Целью подпрограммы "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем, в Пензенской области" является стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем. При ее реализации планируется:
укрепление материально-технической базы дермато-венерологических учреждений области и оснащение их современным лабораторным и диагностическим оборудованием;
расширение первичной профилактики посредством создания информационно-пропагандистской системы по профилактике заболеваний, передающихся половым путем, в том числе:
обучение населения методам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, внедрение новых методических разработок для обучения подростков и молодежи при содействии образовательных учреждений Пензенской области с привлечением центральной и местной прессы;
организация циклов радио- и телепередач по обучению методам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем;
повышение уровня сексуальной культуры населения, в том числе детского и подросткового;
совершенствование системы эпидемиологического надзора за группами повышенного риска с проведением мониторинга эпидемиологической ситуации, стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям, передаваемым половым путем, в учреждениях УИН Минюста России по Пензенской области;
организация и расширение сети анонимных кабинетов для консультации и диагностики заболеваний, передаваемых половым путем;
увеличение объема амбулаторного лечения больных сифилисом до 70 процентов и сокращение за счет этих мероприятий расходов на дорогостоящее стационарное лечение;
повышение квалификационного уровня медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, передаваемых половым путем;
улучшение качества диагностики, в том числе экспресс-диагностики заболеваний, передаваемых половым путем;
внедрение современных схем лечения заболеваний, передаваемых половым путем, за счет обеспечения лечебно-профилактических учреждений современными диагностическими и лекарственными средствами;
снижение числа осложнений, вызванных заболеваниями, передаваемыми половым путем, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения в целом, и прежде всего на репродуктивное, ведущих к ухудшению демографической ситуации в области;
на основе результатов научных исследований по эпидемиологии заболеваний, передаваемых половым путем, осуществлять разработку новых методов профилактики, диагностики и лечения.
Целью подпрограммы "Неотложные меры по предупреждению распространения в Пензенской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" является стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу и предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции, прежде всего, среди молодежи. При ее реализации предусматривается:
дооснащение современным оборудованием областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
укрепление материально-технической базы областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями за счет средств областного бюджета;
совершенствование эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией;
создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ/СПИДа, в том числе:
разработка, издание и распространение санитарно-просветительных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, адаптированных к различным группам населения;
создание и трансляция по государственным каналам телевидения и радиовещания области тематических передач по проблеме ВИЧ/СПИДа;
распространение видеофильмов и видеоклипов для трансляции по каналам областного и районного телевидения;
широкое внедрение в практику лечебно-профилактических учреждений консультаций на индивидуальной анонимной основе, развитие добровольного тестирования, организация и проведение кампаний по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи;
разработка и внедрение единой компьютерно-аналитической системы области по учету и отчетности, распространение оперативной эпидемиологической информации с подготовкой предложений по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий;
обеспечение безопасности донорской крови путем проведения карантина донорской крови и ее препаратов;
сокращение платного донорства и проведение рекламных кампаний по привлечению к участию в донорстве лиц, не заинтересованных в материальном вознаграждении;
внедрение в лечебно-профилактических учреждениях современных методов дезинфекции;
приобретение для персонала лечебно-профилактических учреждений, работающего в условиях высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией, защитной одежды и профилактических препаратов;
обеспечение современного уровня диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний на основе закупок наиболее эффективных тест-систем, в том числе для экспресс-диагностики этой инфекции в родовспомогательных учреждениях, а также препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;
социальная защита ВИЧ-инфицированных и членов их семей путем создания кабинетов психологической помощи и социальной поддержки в районных поликлиниках по профилактике и борьбе со СПИДом с привлечением к этой работе соответствующих специалистов областного центра СПИД и инфекционных заболеваний;
разработка и внедрение современных, на основе научных исследований по вопросам эпидемиологии, профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции, методик эпидемиологического надзора;
подготовка медицинских кадров по вопросам диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции; распространение информационно-методических материалов для медицинских работников.
Целью подпрограммы "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф в Пензенской области" является предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. В рамках подпрограммы предусматривается:
совершенствование современных технологий управления, оказания медицинской помощи и проведения мероприятий по санитарно-противоэпидемическому обеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
прогнозирование медико-санитарных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
совершенствование системы медицинской экспертизы и реабилитации участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение ее реализации на областном уровне;
повышение профессиональной квалификации участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы (приложение) реализуются за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета области и средств внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы на 2003-2007 годы составляет 1396,23 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 402,784 млн. рублей (28,8%), за счет средств консолидированного бюджета области - 992,146 млн. рублей (71,1%) (в том числе: средства бюджета области - 678,085 млн. рублей (48,6%) и бюджетов органов местного самоуправления - 314,061 млн. рублей (22,5%) и за счет средств внебюджетных источников - 1,3 млн. рублей (0,1%).
Капитальные вложения составляют всего 41,40 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 28,2 млн. рублей;
консолидированный бюджет области - 13,2 млн. рублей.
Объем финансирования на 2003 год составляет 181,273 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 61,892 млн. рублей, за счет средств консолидированного бюджета области - 119,181 млн. рублей (в том числе: средств бюджета области - 67,016 млн. руб., бюджетов органов местного самоуправления - 52,165 млн. руб.) и за счет средств внебюджетных источников - 0,2 млн. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств консолидированного бюджета области согласовываются государственным заказчиком Программы с органами исполнительной власти области и подлежат ежегодному уточнению.
млн.руб. в ценах 2002 года
Источники финансирования |
Всего 2003-2007 гг. |
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
Всего по программе: в том числе: |
1396,23 | 181,273 | 323,735 | 294,396 | 311,654 | 285,172 |
федеральный бюджет | 402,784 | 61,892 | 90,036 | 83,766 | 86,078 | 81,012 |
консолидированный бюджет области |
992,146 | 119,181 | 233,499 | 210,33 | 225,276 | 203,86 |
бюджет области | 702,885 | 91,816 | 169,174 | 145,17 | 159,682 | 137,043 |
бюджет органов мест- ного самоуправления |
289,261 | 27,365 | 64,325 | 65,16 | 65,594 | 66,817 |
- внебюджетные источ. | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Из строки Всего кап- вложения |
41,40 | 16,71 | 70,3 | 5,79 | 5,85 | 6,02 |
V. Механизм реализации Программы
Государственные заказчики Программы - Правительство Пензенской области и Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области (координатор) заключают договоры на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд со всеми исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 06.05.1999 N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" и Законом Пензенской области от 20.11.2000 N 244-ЗПО (в редакции от 08.07.2002) "Об организации закупки товаров (работ, услуг) для областных государственных нужд и ведении реестров закупок".
К участию в Программе привлекаются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Пензенской области, общественные организации.
В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Государственные заказчики Программы ежегодно уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.
Координатор Программы ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета для финансирования федеральных государственных нужд и в установленном порядке представляет их в Управление финансов Пензенской области.
VI. Организация управления реализации Программы
Взаимодействие между государственным заказчиком Программы и исполнителями осуществляет координатор - Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке.
Исполнители программных мероприятий ежеквартально отчитываются перед Министерством здравоохранения и социального развития Пензенской области о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств в соответствии с показателями, утвержденными Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области готовит ежеквартальный доклад в Правительство Пензенской области о ходе реализации Программы.
VII. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
обеспечить снижение заболеваемости и смертности населения Пензенской области в трудоспособном возрасте;
снизить инвалидизацию больных с заболеваниями социального характера;
улучшить здоровье граждан и повысить рождаемость;
осуществлять внедрение новых направлений в диагностике и лечении заболеваний;
оптимизировать использование ресурсов здравоохранения, материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли.
Социально-экономическая эффективность Программы заключается:
в улучшении демографической ситуации в Пензенской области за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, восстановления репродуктивного здоровья населения;
в сохранении трудового потенциала страны;
в формировании здорового образа жизни населения на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;
в повышении эффективности оказания медицинской помощи;
в стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера, что позволит остановить рост заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, передаваемыми половым путем, инфекционными болезнями, управляемыми средствами специфической профилактики (включая искоренение заболеваемости полиомиелитом, сведение до единичных случаев заболеваемости дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем, врожденной краснухой);
в снижении числа случаев осложнений, возникающих вследствие заболевания сахарным диабетом (слепоты, ампутации конечностей, хронической почечной недостаточности, ишемической болезни сердца);
в улучшении диагностики онкологических заболеваний при профилактических осмотрах, снижении уровня смертности на первом году установления диагноза;
в повышении квалификации кадрового состава здравоохранения Пензенской области.
Экономическая эффективность Программы заключается в оптимизации расходов государства на профилактику, диагностику, лечение (в том числе дорогостоящее стационарное) заболеваний социального характера и реабилитацию больных.
Приложение
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера (2003-2007 годы)"
Подпрограмма "Сахарный диабет"
(млн. рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий |
Источники финансирования и направления расходов |
2003-2007 годы - всего |
В том числе | ||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение сахарного диабета | |||||||
1. Развитие диабето- логической службы |
общий объем средств | 3,92 | 0,24 | 3,5 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,78 | 0,05 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
3,14 |
0,19 |
2,77 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|
бюджет области | 3,14 | 0,19 | 2,77 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из них: кабинет "диабетичес- кая стопа" кабинет офтальмолога- диабетолога |
0,32 3,6 |
0,16 0,08 |
0,04 3,46 |
0,04 0,02 |
0,04 0,02 |
0,04 0,02 |
|
2. Обеспечение функ- ционирования государ- ственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, на террито- рии области |
общий объем средств | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,16 |
0,08 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
бюджет области | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из них: компьютер+принтер прочие нужды |
0,08 0,08 |
0,04 0 |
0,04 0,02 |
0 0,02 |
0 0,02 |
0 0,02 |
|
3. Организация меро- приятий по профилак- тике сахарного диабе- та и его осложнений |
общий объем средств | 0,36 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,36 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
|
бюджет области | 0,18 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,18 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
из них: | |||||||
организация школ обу- чения |
0,22 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
бюджет области | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
мониторинг беременных женщин |
0,14 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
бюджет области | 0,07 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,07 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
4. Санитарно-реабили- тационная помощь больным сахарным диабетом |
общий объем средств | 1,15 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,15 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Обеспечение боль- ных сахарным диабетом лекарственными сред- ствами, в том числе инсулинами, таблети- рованными сахаросни- жающими средствами |
общий объем средств | 454,4 | 79,2 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 91 | 15,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
363,4 |
63,4 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
бюджет области | 145,9 | 45,9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
217,5 | 17,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
из них: инсулины | 291,4 | 46,6 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | |
федеральный бюджет | 58,5 | 9,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
232,9 | 37,3 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | |
бюджет области | 92,2 | 27,0 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
140,7 | 10,3 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | |
таблетированные саха- роснижающие препараты |
163 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | |
федеральный бюджет | 32,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
130,5 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | |
бюджет области | 53,7 | 18,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
76,8 | 7,2 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | |
6. Обеспечение боль- ных сахарным диабетом диагностическими средствами, в том числе тест-полосками, наборами реактивов для определения гли- кированного гемо- глобина, средствами лечения неотложных состояний, средствами индивидуального конт- роля |
общий объем средств | 107 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 21,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
85,6 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,2 |
|
бюджет области | 85,6 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из них: тест-полоски гликированный гемо- глобин глюкагон глюкометры |
101 |
20,2 |
20,2 |
20,2 |
20,2 |
20,2 |
|
5,5 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
||
0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||
0,38 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | ||
Раздел 2. Повышение квалификации кадров | |||||||
7. Повышение квалифи- кации медицинских кадров для обеспече- ния эффективной про- филактики, диагности- ки, лечения и реаби- литации больных са- харным диабетом |
общий объем средств | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,05 |
0,03 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет области | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по мероприятиям подпрограммы: |
общий объем средств | 567,04 | 101,26 | 119,04 | 115,58 | 115,58 | 115,58 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 114,33 | 20,38 | 24,06 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
452,71 |
80,88 |
94,98 |
92,25 |
92,25 |
92,25 |
|
бюджет области | 235,03 | 17,54 | 44,945 | 42,215 | 42,215 | 42,315 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
217,68 |
17,54 |
50,035 |
50,035 |
50,035 |
50,035 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом
в Пензенской области"
(млн.руб. в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий |
Источники финансирования и направления расходов |
2003-2007 годы - всего |
В том числе | ||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза | |||||||
1. Проведение сани- тарно-просветительной работы по пропаганде здорового образа жиз- ни и профилактике туберкулеза среди на- селения |
общий объем средств | 0,34 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,34 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,08 |
0,08 |
|
бюджет области | 0,28 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
из них: прочие нужды | 0,34 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | |
1.1. Телевидение | общий объем средств | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,14 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
бюджет области | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.2. Радио | общий объем средств | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,08 |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
|
бюджет области | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.3. Газеты | общий объем средств | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,12 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
|
бюджет области | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
2. Обеспечение прове- дения в полном объеме обязательных профи- лактических противо- туберкулезных меро- приятий в очагах ту- беркулезной инфекции, среди групп повышен- ного риска заболева- ния туберкулезом, среди детей, инфици- рованных туберкулезом |
общий объем средств | 33,78 | 5,44 | 6,13 | 6,78 | 7,41 | 8,02 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 5,18 | 0,84 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,20 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
28,60 |
4,60 |
5,17 |
5,73 |
6,28 |
6,82 |
|
бюджет области | 1,49 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
27,11 | 4,35 | 4,89 | 5,43 | 5,96 | 6,48 | |
из них: прочие нужды |
33,78 |
5,44 |
6,13 |
6,78 |
7,41 |
8,02 |
|
2.1. Туберкулинодиаг- ностика и иммунизация БЦЖ |
общий объем средств | 4,10 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | 0,90 | 0,95 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,68 | 0,24 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
2,42 |
0,41 |
0,45 |
0,49 |
0,52 |
0,55 |
|
бюджет области | 0,79 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
1,63 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | |
2.2. Санаторные дет- ские сады и ясли |
общий объем средств | 23,00 | 3,65 | 4,12 | 4,60 | 5,08 | 5,55 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
23,00 |
3,65 |
4,12 |
4,60 |
5,08 |
5,55 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
23,00 | 3,65 | 4,12 | 4,60 | 5,08 | 5,55 | |
2.3. Дезинфекция в очагах туберкулеза |
общий объем средств | 1,07 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
1,07 |
0,18 |
0,20 |
0,21 |
0,23 |
0,25 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
1,07 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | |
2.4. Санаторно-ку- рортное лечение боль- ных туберкулезом в федеральных санато- риях |
общий объем средств | 3,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 3,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.5. Рентгеновская и флюоропленка |
общий объем средств | 2,11 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,47 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
2,11 |
0,36 |
0,40 |
0,43 |
0,45 |
0,47 |
|
бюджет области | 0,70 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
1,41 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | |
3. Обеспечение лечеб- но-профилактических учреждений системы здравоохранения сов- ременными противоту- беркулезными препара- тами |
общий объем средств | 34,50 | 6,00 | 6,65 | 6,80 | 7,45 | 7,60 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 25,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
9,00 |
1,50 |
1,65 |
1,80 |
1,95 |
2,10 |
|
бюджет области | 9,00 | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: прочие нужды |
34,50 |
6,00 |
6,65 |
6,80 |
7,45 |
7,60 |
|
4. Лечение подозре- ваемых, обвиняемых и осужденных, больных туберкулезом в ле- чебно-профилактиче- ских учреждениях уго- ловно-исполнительной системы |
общий объем средств | 15,70 | 1,90 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 11,20 | 1,20 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
4,50 |
0,70 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
|
бюджет области | 4,50 | 0,70 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: прочие нужды |
15,70 |
1,90 |
3,45 |
3,45 |
3,45 |
3,45 |
|
5. Проведение меро- приятий по профилак- тике туберкулеза в животноводческих хо- зяйствах |
общий объем средств | 8,40 | 1,44 | 1,56 | 1,68 | 1,80 | 1,92 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,40 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
7,00 |
1,20 |
1,30 |
1,40 |
1,50 |
1,60 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
7,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | |
5.1. Комплексные меры по оздоровлению хо- зяйств, неблагополуч- ных по туберкулезу |
общий объем средств | 3,75 | 0,62 | 0,73 | 0,74 | 0,80 | 0,86 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,70 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
3,05 |
0,50 |
0,60 |
0,60 |
0,65 |
0,70 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
3,05 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | |
5.2. Ежегодное прове- дение медицинских осмотров механизато- ров и животноводов |
общий объем средств | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
1,00 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
5.3. Проведение про- филактических меро- приятий по туберкуле- зу на животноводче- ских фермах |
общий объем средств | 3,65 | 0,62 | 0,63 | 0,74 | 0,80 | 0,86 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,70 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
2,95 |
0,50 |
0,50 |
0,60 |
0,65 |
0,70 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
2,95 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | |
Раздел 2. Укрепление материально-технической базы учреждений противотуберкулезной службы |
|||||||
6. Капитальный ремонт и реконструкция сети противотуберкулезных диспансеров и больниц |
общий объем средств | 13,20 | 3,30 | 3,35 | 2,10 | 2,15 | 2,30 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
13,20 |
3,30 |
3,35 |
2,10 |
2,15 |
2,30 |
|
бюджет области | 7,30 | 2,20 | 2,25 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
5,90 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | |
из них: капитальные вложения |
13,20 |
3,30 |
3,35 |
2,10 |
2,15 |
2,30 |
|
6.1. Строительство котельной и ремонт здания ОПТД |
общий объем средств | 3,05 | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,70 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
3,05 |
0,60 |
0,55 |
0,60 |
0,60 |
0,70 |
|
бюджет области | 3,05 | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.2. Строительство газопровода и перевод котельной Чаадаевской противотуберкулезной больницы на газ |
общий объем средств | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
3,00 |
1,50 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.3. Ремонт Чаадаев- ской противотуберку- лезной больницы |
общий объем средств | 1,25 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,30 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
1,25 |
0,10 |
0,20 |
0,30 |
0,35 |
0,30 |
|
бюджет области | 1,25 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.4. Реконструкция здания ГТД г. Пензы |
общий объем средств | 5,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
5,20 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,10 |
1,10 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
5,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | |
6.5. Ремонт зданий Кузнецкого городского туберкулезного дис- пансера |
общий объем средств | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,70 |
0,10 |
0,10 |
0,20 |
0,10 |
0,20 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | |
7. Строительство и реконструкция лечеб- но-профилактических учреждений уголовно- исполнительной систе- мы содержания и амбу- латорного лечения осужденных, больных активной формой ту- беркулеза, создание изолированных участ- ков для больных ту- беркулезом осужденных |
общий объем средств | 17,20 | 2,41 | 3,68 | 3,69 | 3,70 | 3,72 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 17,20 | 2,41 | 3,68 | 3,69 | 3,70 | 3,72 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: капитальные вложения |
17,20 |
2,41 |
3,68 |
3,69 |
3,70 |
3,72 |
|
7.1. Пристрой к ЛИУ-6 г. Сердобска на 100 коек для фтизиохирур- гического отделения |
общий объем средств | 6,94 | 1,01 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 6,94 | 1,01 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2. Ремонт станции биологической очистки ЛИУ-6 |
общий объем средств | 0,47 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,47 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3. Ремонтно-восста- новительные работы бани с саниропускни- ком для больных ту- беркулезом |
общий объем средств | 1,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4. Ремонт общежитий для осужденных |
общий объем средств | 1,17 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,17 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5. Капитальный ре- монт медицинской час- ти ЛИУ-6 |
общий объем средств | 1,05 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,05 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.6. Строительство котельной ЛИУ-6 |
общий объем средств | 1,71 | 0,25 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,37 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,71 | 0,25 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.7. Реконструкция помещений туботделе- ния и баклаборатории СИЗО-1 г. Пензы |
общий объем средств | 4,70 | 0,60 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 4,70 | 0,60 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8. Оснащение лечебно- профилактических учреждений противо- туберкулезной службы медицинским оборудо- ванием |
общий объем средств | 26,60 | 4,70 | 5,00 | 5,40 | 5,60 | 5,90 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 16,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,50 | 3,70 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
8,50 |
1,50 |
1,60 |
1,70 |
1,80 |
1,90 |
|
бюджет области | 3,30 | 0,20 | 0,46 | 0,88 | 0,98 | 0,78 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
5,20 |
1,30 |
1,14 |
0,82 |
0,82 |
1,12 |
|
внебюджетные источники | 1,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
8.1. Рентгеновский аппарат с томографом - 2 шт. |
общий объем средств | 4,80 | 0,00 | 2,30 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 4,80 | 0,00 | 2,30 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2. Флюорограф ста- ционарный - 3 шт. |
общий объем средств | 4,90 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 4,90 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.3. Флюорограф пе- редвижной - 2 шт. |
общий объем средств | 3,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 3,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.4. Бронхоскоп для взрослых - 3 шт. |
общий объем средств | 1,20 | 0,00 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,75 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
|
8.5. Бронхоскоп для детей - 1 шт. |
общий объем средств | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.6. УЗИ аппарат диагностический - 2 шт. |
общий объем средств | 1,80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,90 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,90 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.7. Люминесцентный микроскоп - 2 шт. |
общий объем средств | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.8. Ламинарный бокс для баклаборатории - 2 шт. |
общий объем средств | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.9. Термостат - 8 шт. |
общий объем средств | 0,40 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,40 |
0,05 |
0,00 |
0,10 |
0,15 |
0,10 |
|
бюджет области | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,27 |
0,03 |
0,00 |
0,07 |
0,10 |
0,07 |
|
8.10. Автоклав - 5 шт. |
общий объем средств | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,20 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,50 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,00 |
0,20 |
|
бюджет области | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,34 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,00 |
0,13 |
|
8.11. Шкаф сушильно- стерилизационный - 10 шт. |
общий объем средств | 0,30 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,30 |
0,03 |
0,18 |
0,00 |
0,03 |
0,06 |
|
бюджет области | 0,10 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,20 |
0,02 |
0,12 |
0,00 |
0,02 |
0,04 |
|
8.12. Аппарат наркоз- ный - 3 шт. |
общий объем средств | 0,34 | 0,00 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,24 |
0,00 |
0,12 |
0,00 |
0,12 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,24 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.13. Аппарат ИВЛ - 5 шт. |
общий объем средств | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
0,10 |
0,20 |
|
бюджет области | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.14. Монитор анесте- зиологический - 2 шт. |
общий объем средств | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.15. Торакоскоп - 2 шт. |
общий объем средств | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.16. Пневмотахомерт | общий объем средств | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
|
бюджет области | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.17. Фиброгастроскоп | общий объем средств | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,00 |
|
8.18. Цистоскоп - 2 шт. |
общий объем средств | 0,90 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,90 |
0,00 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
0,45 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,90 |
0,00 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
0,45 |
|
8.19. Прочее оборудо- вание |
общий объем средств | 4,06 | 0,62 | 0,95 | 0,65 | 0,90 | 0,94 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
2,76 |
0,42 |
0,75 |
0,35 |
0,60 |
0,64 |
|
бюджет области | 0,92 | 0,14 | 0,25 | 0,12 | 0,20 | 0,21 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
1,84 |
0,28 |
0,50 |
0,23 |
0,40 |
0,43 |
|
внебюджетные источники | 1,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
9. Оснащение лечебно- профилактических учреждений уголовно- исполнительной систе- мы медицинским обору- дованием |
общий объем средств | 17,842 | 4,366 | 5,506 | 3,290 | 2,340 | 2,340 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 17,842 | 4,366 | 5,506 | 3,290 | 2,340 | 2,340 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
из них: прочие нужды |
17,842 |
4,366 |
5,506 |
3,290 |
2,340 |
2,340 |
|
9.1. Комплекс рентге- нодиагностический стационарный типа "Рентген-40" - 6 шт. |
общий объем средств | 12,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 12,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9.2. Передвижная флюорографическая установка - 1 шт. |
общий объем средств | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9.3. Стационарная крупнокадровая флюо- рографическая уста- новка - 2 шт. |
общий объем средств | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9.4. Дезинфекционная камера стационарная - 4 шт. |
общий объем средств | 0,360 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,360 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9.5. Ультразвуковой диагностический при- бор - 2 шт. |
общий объем средств | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9.6. Пневмотахометр автоматический типа "Этон-01" - 2 шт. |
общий объем средств | 0,400 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,400 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9.7. Электрокардио- граф стационарный - 2 шт. |
общий объем средств | 0,032 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,032 | 0,016 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9.8. Фиброгастроскоп | общий объем средств | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9.9. Фибробронхоскоп | общий объем средств | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9.10. Аппарат искус- ственной вентиляции легких типа "РО-6" с наркозной приставкой - 1 шт. |
общий объем средств | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
бюджет области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Раздел 3. Повышение квалификации кадров | |||||||
10. Мероприятия по подготовке кадров |
общий объем средств | 1,08 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,24 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
1,08 |
0,20 |
0,20 |
0,22 |
0,22 |
0,24 |
|
бюджет области | 0,81 | 0,12 | 0,20 | 0,13 | 0,22 | 0,14 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,27 |
0,08 |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
0,10 |
|
10.1. Подготовка вра- чей тубучреждений на базах центральных институтов |
общий объем средств | 0,38 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,09 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,38 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,07 |
0,09 |
|
бюджет области | 0,38 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10.2. Выездные циклы по раннему выявлению, диагностике и лечению туберкулеза для вра- чей тубучреждений ве- дущими специалистами Российского НИИ "Фти- зиопульмонологии" и РАМН |
общий объем средств | 0,28 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,28 |
0,00 |
0,13 |
0,00 |
0,15 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,28 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10.3. Выездные циклы по раннему выявлению туберкулеза и профи- лактике туберкулеза для пульмонологов, терапевтов, педиатров и рентгенологов общей сети специалистами Российского НИИ "Фти- зиопульмонологии" |
общий объем средств | 0,42 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,15 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,42 |
0,13 |
0,00 |
0,14 |
0,00 |
0,15 |
|
бюджет области | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,27 |
0,08 |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
0,10 |
|
Всего по мероприятиям подпрограммы: |
общий объем средств | 168,642 | 29,816 | 35,586 | 33,470 | 34,200 | 35,570 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 95,122 | 16,556 | 21,106 | 19,210 | 18,970 | 19,280 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
72,220 |
13,060 |
14,280 |
13,960 |
14,930 |
15,990 |
|
бюджет области | 26,680 | 5,020 | 5,840 | 5,010 | 5,435 | 5,375 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
45,540 |
8,040 |
8,440 |
8,950 |
9,495 |
10,615 |
|
внебюджетные источники | 1,300 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
из них: капитальные вложения |
общий объем средств | 30,400 | 5,710 | 7,030 | 5,790 | 5,850 | 6,020 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 17,200 | 2,410 | 3,680 | 3,690 | 3,700 | 3,720 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
13,200 |
3,300 |
3,350 |
2,100 |
2,150 |
2,300 |
|
бюджет области | 7,300 | 2,200 | 2,250 | 0,900 | 0,950 | 1,000 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
5,900 |
1,100 |
1,100 |
1,200 |
1,200 |
1,300 |
|
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
из них: прочие нужды |
общий объем средств | 138,242 | 24,106 | 28,556 | 27,680 | 28,350 | 29,550 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 77,922 | 14,146 | 17,426 | 15,520 | 15,270 | 15,560 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
59,020 |
9,760 |
10,930 |
11,860 |
12,780 |
13,690 |
|
бюджет области | 19,380 | 2,820 | 3,590 | 4,110 | 4,485 | 4,375 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
39,640 |
6,940 |
7,340 |
7,750 |
8,295 |
9,315 |
|
внебюджетные источники | 1,300 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
(млн.руб. в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий |
Источники финансирования и направления расходов |
2003-2007 годы - всего |
В том числе | ||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. Профилактика инфекций, управляемых средствами специфической профилактики |
|||||||
1. Развитие системы информирования насе- ления о мерах профи- лактики инфекций, управляемых средства- ми специфической про- филактики |
общий объем средств | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,12 |
0,00 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
бюджет области | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Совершенствование государственного контроля за проведе- нием профилактических и противоэпидемиоло- гических мероприятий |
общий объем средств | 160,990 | 12,808 | 38,502 | 37,388 | 36,260 | 36,032 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 91,322 | 11,667 | 20,546 | 20,098 | 19,399 | 19,612 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
69,668 |
1,141 |
17,956 |
17,290 |
16,861 |
16,420 |
|
бюджет области | 69,668 | 1,141 | 17,956 | 17,290 | 16,861 | 16,420 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3. Создание эффектив- ной системы транспор- тировки и хранения вакцины |
общий объем средств | 2,520 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,215 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
2,305 |
0,461 |
0,461 |
0,461 |
0,461 |
0,461 |
|
бюджет области | 2,305 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Раздел 2. Повышение квалификации кадров | |||||||
4. Повышение квалифи- кации медицинских кадров в области им- мунопрофилактики, а также работников, обеспечивающих соблю- дение режима "холодо- вой цепи" |
общий объем средств | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,12 |
0,00 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
бюджет области | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,08 |
0,00 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Всего по мероприятиям подпрограммы: |
общий объем средств | 163,750 | 13,312 | 39,066 | 37,952 | 36,824 | 36,596 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 91,537 | 11,710 | 20,589 | 20,141 | 19,442 | 19,655 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
72,213 |
1,602 |
18,477 |
17,811 |
17,382 |
16,941 |
|
бюджет области | 72,133 | 1,602 | 18,457 | 17,791 | 17,362 | 16,921 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,080 |
0,000 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
|
прочие нужды | общий объем средств | 163,750 | 13,312 | 39,066 | 37,952 | 36,824 | 36,596 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи
населению Российской Федерации"
(млн.руб. в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий |
Источники финансирования и направления расходов |
2003-2007 годы - всего |
В том числе | ||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение онкологических заболеваний | |||||||
1. Совершенствование системы санитарно- просветительной и профилактической ра- боты, усиление роли первичного звена здравоохранения |
общий объем средств | 0,36 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,29 |
0,00 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
|
бюджет области | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,21 |
0,00 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,06 |
|
2. Создание террито- риального регистра больных со злокачест- венными новообразова- ниями |
общий объем средств | 1,06 | 0,00 | 0,40 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,21 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,85 |
0,00 |
0,32 |
0,18 |
0,18 |
0,17 |
|
бюджет области | 0,85 | 0,00 | 0,32 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Обеспечение основ- ными противоопухоле- выми препаратами онкодиспансера |
общий объем средств | 243,62 | 16,30 | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 56,83 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 45,46 | 0,00 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,38 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
198,16 |
16,30 |
45,47 |
45,47 |
45,47 |
45,45 |
|
бюджет области | 180,26 | 14,80 | 41,37 | 41,37 | 41,37 | 41,35 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
17,90 |
1,50 |
4,10 |
4,10 |
4,10 |
4,10 |
|
4. Организация вос- становительного лече- ния онкологических больных на базе сана- ториев |
общий объем средств | 3,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
3,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|
бюджет области | 3,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. Проведение профи- лактических обследо- ваний женского насе- ления области |
общий объем средств | 5,60 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,12 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
4,48 |
0,00 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
4,48 |
0,00 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
|
6. Создание телеком- муникационной системы "Онкология" |
общий объем средств | 19,11 | 0,00 | 5,61 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 3,82 | 0,00 | 1,12 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
15,29 |
0,00 |
4,49 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
|
бюджет области | 15,29 | 0,00 | 4,49 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел 2. Освоение современных методов оказания медицинской помощи, диагностики, лечения онкологических больных |
|||||||
7. Внедрение новых методов диагностики онкопатологии |
общий объем средств | 42,43 | 0,00 | 32,74 | 2,73 | 4,03 | 2,93 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 8,49 | 0,00 | 6,55 | 0,55 | 0,81 | 0,58 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
33,94 |
0,00 |
26,19 |
2,18 |
3,22 |
2,35 |
|
бюджет области | 33,94 | 0,00 | 26,19 | 2,18 | 3,22 | 2,35 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8. Освоение современ- ных методов лечения онкобольных |
общий объем средств | 29,27 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 25,65 | 2,42 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5,13 | 0,48 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
23,42 |
0,00 |
0,00 |
0,96 |
20,52 |
1,94 |
|
бюджет области | 23,42 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 20,52 | 1,94 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9. Организация спе- циализированной нал- лиативной онкопомощи |
общий объем средств | 22,75 | 0,00 | 5,95 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 4,55 | 0,00 | 1,19 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
18,20 |
0,00 |
4,76 |
4,48 |
4,48 |
4,48 |
|
бюджет области | 18,20 | 0,00 | 4,76 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел 3. Укрепление материально-технической базы онкологической службы области |
|||||||
10. Оснащение онколо- гического диспансера медицинским оборудо- ванием (замена уста- ревшего) |
общий объем средств | 34,06 | 0,00 | 14,43 | 9,73 | 5,40 | 4,50 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 6,82 | 0,00 | 2,89 | 1,95 | 1,08 | 0,90 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
27,24 |
0,00 |
11,54 |
7,78 |
4,32 |
3,60 |
|
бюджет области | 27,24 | 0,00 | 11,54 | 7,78 | 4,32 | 3,60 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел 4. Повышение квалификации кадров | |||||||
11. Подготовка и по- вышение квалификации кадров в области про- филактики, диагности- ки, лечения онкологи- ческих заболеваний |
общий объем средств | 2,760 | 0,160 | 0,390 | 1,900 | 0,080 | 0,230 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,550 | 0,030 | 0,080 | 0,380 | 0,030 | 0,040 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
2,210 |
0,130 |
0,310 |
1,520 |
0,060 |
0,190 |
|
бюджет области | 2,005 | 0,120 | 0,280 | 1,380 | 0,055 | 0,170 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,205 |
0,010 |
0,030 |
0,140 |
0,005 |
0,020 |
|
Всего по мероприятиям подпрограммы: |
общий объем средств | 404,770 | 17,210 | 118,590 | 84,950 | 104,550 | 79,470 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 76,940 | 0,030 | 23,570 | 16,840 | 20,760 | 15,740 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
327,830 |
17,180 |
95,020 |
68,110 |
83,790 |
63,730 |
|
бюджет области | 305,040 | 15,670 | 89,720 | 62,700 | 78,515 | 58,435 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
22,790 |
1,510 |
5,300 |
5,410 |
5,275 |
5,295 |
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения
заболеваний, передаваемых половым путем"
(млн.руб. в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий |
Источники финансирования и направления расходов |
2003-2007 годы - всего |
В том числе | ||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение заболеваний, передаваемых половым путем |
|||||||
1. Проведение первич- ной профилактики за- болеваний, передавае- мых половым путем, на основе создания информационно-пропа- гандистской системы (радио, телевидение, печать) |
общий объем средств | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,35 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
|
бюджет области | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,25 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
2. Обеспечение прове- дения в полном объеме противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний, переда- ваемых половым путем, и среди групп повы- шенного риска (в 5 районах с наиболее высокой заболевае- мостью) |
общий объем средств | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,75 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,75 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
3. Стабилизация эпи- демиологической си- туации по заболева- ниям, передаваемым половым путем, в уч- реждениях уголовно- исполнительной систе- мы (РИФ-диагностика сифилиса) |
общий объем средств | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,08 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
бюджет области | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. Обеспечение лечеб- но-профилактических учреждений современ- ными препаратами для диагностики и лечения заболеваний, переда- ваемых половым путем (бициллин-1 РПГА) |
общий объем средств | 3,178 | 0,060 | 0,538 | 0,704 | 0,860 | 1,016 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,635 | 0,012 | 0,107 | 0,141 | 0,172 | 0,203 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
2,543 |
0,048 |
0,431 |
0,563 |
0,688 |
0,813 |
|
бюджет области | 0,848 | 0,016 | 0,144 | 0,188 | 0,229 | 0,271 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
1,695 |
0,032 |
0,287 |
0,375 |
0,459 |
0,542 |
|
Раздел 2. Укрепление материально-технической базы учреждений | |||||||
5. Оснащение кожно- венерологических учреждений и кабине- тов современным меди- цинским оборудованием (реконструкция лабо- раторного корпуса, ИФА лаборатория, ПЦР лаборатория, микро- скопы, сухожаровые шкафы, уретроскопы, УЗУМИ-15) |
общий объем средств | 7,50 | 1,55 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
6,00 |
0,05 |
1,45 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|
бюджет области | 6,00 | 0,05 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по мероприятиям подпрограммы: |
общий объем средств | 11,878 | 1,850 | 2,228 | 2,444 | 2,600 | 2,756 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 2,155 | 1,516 | 0,111 | 0,145 | 0,176 | 0,207 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
9,723 |
0,334 |
2,117 |
2,299 |
2,424 |
2,549 |
|
бюджет области | 7,028 | 0,102 | 1,630 | 1,724 | 1,765 | 1,807 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
2,695 |
0,232 |
0,487 |
0,575 |
0,659 |
0,742 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения
в Пензенской области заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"
(млн.руб. в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий |
Источники финансирования и направления расходов |
2003-2007 годы - всего |
В том числе | ||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека |
|||||||
1. Развитие системы информирования насе- ления о доступных ме- рах профилактики ВИЧ- инфекции |
общий объем средств | 4,50 | 0,30 | 0,20 | 1,50 | 1,70 | 0,80 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
4,40 |
0,20 |
0,20 |
1,50 |
1,70 |
0,80 |
|
бюджет области | 4,40 | 0,20 | 0,20 | 1,50 | 1,70 | 0,80 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Совершенствование эпидемиологического надзора за распрост- ранением ВИЧ-инфек- ции, профилактических и противоэпидемиче- ских мероприятий, правовое обеспечение мероприятий по профи- лактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией |
общий объем средств | 0,410 | 0,005 | 0,005 | 0,200 | 0,100 | 0,100 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,410 |
0,005 |
0,005 |
0,200 |
0,100 |
0,100 |
|
бюджет области | 0,134 | 0,002 | 0,002 | 0,070 | 0,030 | 0,030 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,276 |
0,003 |
0,003 |
0,130 |
0,070 |
0,070 |
|
3. Обеспечение безо- пасности донорской крови, иммунобиологи- ческих препаратов, биологических жидкос- тей, органов и тканей |
общий объем средств | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,50 | 1,80 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
0,50 |
1,80 |
|
бюджет области | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,50 | 1,80 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, в том числе обеспечение учреждений здраво- охранения и уголовно- исполнительной систе- мы лекарственными средствами |
общий объем средств | 11,40 | 0,50 | 0,60 | 3,20 | 2,80 | 4,30 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
11,40 |
0,50 |
0,60 |
3,20 |
2,80 |
4,30 |
|
бюджет области | 11,40 | 0,50 | 0,60 | 3,20 | 2,80 | 4,30 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. Социальная защита ВИЧ-инфицированных, членов их семей и лиц, подвергающихся риску заражения при исполнении ими слу- жебных обязанностей |
общий объем средств | 0,94 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,94 |
0,02 |
0,02 |
0,20 |
0,30 |
0,40 |
|
бюджет области | 0,94 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел 2. Научное обеспечение подпрограммы | |||||||
6. Проведение молеку- лярно-биологического, эпидемиологического и клинического монито- ринга ВИЧ-инфекции в области. Разработка системы оценки эффек- тивности различных методов профилактики ВИЧ-инфекции |
общий объем средств | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 2,80 | 2,30 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 2,80 | 2,30 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел 3. Укрепление материально-технической базы учреждений | |||||||
7. Укрепление мате- риально-технической базы центра по профи- лактике и борьбе со СПИДом и инфекционны- ми заболеваниями |
общий объем средств | 33,00 | 13,80 | 5,20 | 5,60 | 6,20 | 2,20 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
22,00 |
2,80 |
5,20 |
5,60 |
6,20 |
2,20 |
|
бюджет области | 22,00 | 2,80 | 5,20 | 5,60 | 6,20 | 2,20 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: капитальные вложения |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел 4. Повышение квалификации кадров | |||||||
8. Подготовка кадров в области диагности- ки, лечения, эпиде- миологии и профилак- тики ВИЧ-инфекции |
общий объем средств | 1,50 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,30 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
1,50 |
0,20 |
0,20 |
0,30 |
0,50 |
0,30 |
|
бюджет области | 1,50 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по мероприятиям подпрограммы: |
общий объем средств | 65,150 | 14,825 | 6,225 | 17,000 | 14,900 | 12,200 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 19,700 | 11,100 | 0,000 | 3,500 | 2,800 | 2,300 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
45,450 |
3,725 |
6,225 |
13,500 |
12,100 |
9,900 |
|
бюджет области | 45,174 | 3,722 | 6,222 | 13,370 | 12,030 | 9,830 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,276 |
0,003 |
0,003 |
0,130 |
0,070 |
0,070 |
|
из общего объема - ка- питальные вложения |
11,000 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма
"Совершенствование областной службы медицины катастроф"
(млн.руб. в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий |
Источники финансирования и направления расходов |
2003-2007 годы - всего |
В том числе | ||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. Повышение уровня готовности здравоохранения к ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций |
|||||||
1. Внедрение и разви- тие единой информа- ционной системы Все- российской службы ме- дицины катастроф |
общий объем средств | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,20 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
бюджет области | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Совершенствование системы медицинской экспертизы и реабили- тации участников лик- видации последствий чрезвычайных ситуаций |
общий объем средств | 0,150 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,030 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,120 |
0,024 |
0,024 |
0,024 |
0,024 |
0,024 |
|
бюджет области | 0,120 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3. Формирование и обновление запасов медицинского имущест- ва, средств спасения и оказания медицин- ской помощи для чрез- вычайных ситуаций |
общий объем средств | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
4,00 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
|
бюджет области | 3,80 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,20 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
Раздел 2. Укрепление материально-технической базы учреждений областной службы медицины катастроф |
|||||||
4. Укрепление мате- риально-технической базы учреждений областной службы ме- дицины катастроф |
общий объем средств | 9,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,80 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
7,20 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
|
бюджет области | 7,20 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел 3. Повышение квалификации кадров | |||||||
5. Подготовка меди- цинских работников и специалистов област- ной службы медицины катастроф к работе в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций |
общий объем средств | 0,600 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,120 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
0,480 |
0,096 |
0,096 |
0,096 |
0,096 |
0,096 |
|
бюджет области | 0,480 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Всего по мероприятиям подпрограммы: |
общий объем средств | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 3,000 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |
консолидированный бюд- жет области, в т.ч.: |
12,000 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
|
бюджет области | 11,800 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | |
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,200 |
0,040 |
0,040 |
0,040 |
0,040 |
0,040 |
Сводный расчет по программе
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"
на 2003-2007 гг."
(млн.руб. в ценах 2002 года)
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Итого на 2003-2007 годы |
В том числе | ||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | "Сахарный диабет" | Всего по подпрограмме | 567,04 | 101,26 | 119,04 | 115,58 | 115,58 | 115,58 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 114,33 | 20,38 | 24,06 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | ||
консолидированный бюд- жет области: |
452,71 |
80,88 |
94,98 |
92,25 |
92,25 |
92,35 |
||
бюджет области | 235,03 | 63,34 | 44,96 | 42,22 | 42,22 | 42,23 | ||
бюджет органов местно- го самоуправления |
217,68 |
17,54 |
50,04 |
50,04 |
50,04 |
50,04 |
||
2. |
"Неотложные меры борьбы с туберкуле- зом" |
Всего по подпрограмме | 168,642 | 29,816 | 35,586 | 33,47 | 34,20 | 35,57 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 95,122 | 16,556 | 21,106 | 19,21 | 18,97 | 19,28 | ||
консолидированный бюд- жет области: |
72,222 |
13,06 |
14,28 |
13,96 |
14,93 |
15,99 |
||
бюджет области | 26,68 | 5,02 | 5,84 | 5,01 | 5,435 | 5,375 | ||
бюджет органов местно- го самоуправления |
45,54 |
8,04 |
8,44 |
8,95 |
9,945 |
10,615 |
||
внебюджетные источ. | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Из "всего" капвложения | 30,40 | 5,71 | 7,03 | 5,79 | 5,85 | 6,02 | ||
3. | "Вакцинопрофилактика" | Всего по подпрограмме | 163,75 | 13,312 | 39,066 | 37,952 | 36,824 | 36,596 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 91,537 | 11,71 | 20,589 | 20,141 | 19,442 | 19,655 | ||
консолидированный бюд- жет области: |
72,213 |
1,602 |
18,477 |
17,811 |
17,382 |
16,941 |
||
бюджет области | 72,133 | 1,602 | 18,457 | 17,791 | 17,362 | 16,921 | ||
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,08 |
0,00 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||
4. |
"О мерах по развитию онкологической помо- щи" |
Всего по подпрограмме | 404,77 | 17,21 | 118,59 | 84,95 | 104,55 | 79,47 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 76,94 | 0,03 | 23,57 | 16,84 | 20,76 | 15,74 | ||
консолидированный бюд- жет области: |
327,83 |
17,18 |
95,02 |
68,11 |
83,79 |
63,73 |
||
бюджет области | 305,04 | 15,67 | 89,72 | 62,70 | 78,515 | 58,435 | ||
бюджет органов местно- го самоуправления |
22,79 |
1,51 |
5,3 |
5,41 |
5,275 |
5,295 |
||
5. |
"О мерах по преду- преждению дальнейшего распространения забо- леваний, передаваемых половым путем" |
Всего по подпрограмме | 11,878 | 1,85 | 2,228 | 2,444 | 2,60 | 2,756 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 2,155 | 1,516 | 0,111 | 0,145 | 0,176 | 0,207 | ||
консолидированный бюд- жет области: |
9,723 |
0,334 |
2,117 |
2,299 |
2,424 |
2,549 |
||
бюджет области | 7,028 | 0,102 | 1,630 | 1,724 | 1,756 | 1,807 | ||
бюджет органов местно- го самоуправления |
2,695 |
0,232 |
0,487 |
0,575 |
0,659 |
0,742 |
||
6. | "Анти-ВИЧ/СПИД" | Всего по подпрограмме | 65,15 | 14,825 | 6,225 | 17,00 | 14,90 | 12,20 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 19,70 | 11,1 | - | 3,50 | 2,80 | 2,30 | ||
Из него капвложения | 11,0 | 11,0 | ||||||
консолидированный бюд- жет области: |
45,45 |
3,725 |
6,225 |
13,50 |
12,1 |
9,9 |
||
бюджет области | 45,174 | 3,722 | 6,222 | 13,37 | 12,03 | 9,83 | ||
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,276 |
0,003 |
0,003 |
0,13 |
0,07 |
0,07 |
||
7. |
"Совершенствование областной службы ме- дицины катастроф" |
Всего по подпрограмме | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 3,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||
консолидированный бюд- жет области: |
12,00 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
||
бюджет области | 11,80 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | ||
бюджет органов местно- го самоуправления |
0,20 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
||
Итого: | Всего по подпрограмме | 1396,23 | 181,273 | 323,735 | 394,396 | 311,654 | 285,172 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 402,784 | 61,892 | 90,036 | 83,766 | 86,078 | 81,012 | ||
консолидированный бюд- жет области: |
992,146 |
119,181 |
233,499 |
210,33 |
225,276 |
203,86 |
||
бюджет области | 702,855 | 91,816 | 169,174 | 145,07 | 159,682 | 137,043 | ||
бюджет органов местно- го самоуправления |
289,26 |
27,365 |
64,325 |
65,16 |
65,594 |
66,817 |
||
внебюджетные источ. | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Из строки Всего капвложения |
41,40 | 16,71 | 7,03 | 5,79 | 5,85 | 6,02 |
Постановлением Правительства Пензенской области от 5 августа 2003 г. N 337-пП настоящая Программа дополнена новой подпрограммой "Развитие психиатрической помощи в Пензенской области (2004-2006 гг.)"
Приложение
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 5 августа 2003 г. N 337-пП
Подпрограмма
"Развитие психиатрической службы# в Пензенской области
(2004-2006 годы)" областной целевой программы "Предупреждение
и борьба с заболеваниями социального характера (2003-2007 годы)"
25 декабря 2003 г.
Паспорт подпрограммы
"Развитие психиатрической помощи в Пензенской области (2004-2006 годы)"
Наименование Развитие психиатрической помощи в Пензенской
подпрограммы области" (2004-2006 годы)
Решение о разработке Распоряжение Правительства Российской Федерации
подпрограммы от 6 февраля 2003 г. N 145-р
Государственный Министерство здравоохранения и социального
заказчик подпрограммы развития Пензенской области
Разработчик Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Пензенской области
Исполнители Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Пензенской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований
Пензенской области, Управление здравоохранения
Администрации г. Пензы, горздравотдел г.
Кузнецка, областная психиатрическая больница
имени К.Р. Евграфова, областная психиатрическая
больница N 2 г. Сердобска, городская
психиатрическая больница г. Кузнецка
Цели подпрограммы Совершенствование организации психиатрической и
психотерапевтической помощи населению Пензенской
области, снижение роста распространенности
психических заболеваний на территории области,
повышение эффективности и доступности
психиатрической помощи, улучшение пребывания
пациентов в психиатрических стационарах,
увеличение объема мероприятий по профилактике
психических заболеваний, совершенствование
профессиональной подготовки психиатров,
психотерапевтов, медицинских психологов, юристов,
социальных работников, специалистов среднего
звена для работы в психиатрических учреждениях;
проведение комплекса мер социальной и
профессиональной реабилитации лиц, страдающих
психическими расстройствами
Задачи подпрограммы Улучшение взаимодействия между структурами,
участвующими в оказании психиатрической помощи.
Совершенствование специализированных форм
психиатрической помощи.
Укрепление материально-технической базы,
строительство и реконструкция психиатрических
учреждений и структурных подразделений
психиатрической службы, достижение уровня
материально-технической оснащенности
психиатрических учреждений в соответствии с
действующим законодательством.
Развитие и совершенствование форм реабилитации
психически больных.
Улучшение снабжения психиатрических учреждений
лекарственными средствами и оборудованием,
улучшение лекарственного обеспечения психически
больных.
Внедрение современных методов профилактики,
диагностики и лечения психических расстройств.
Совершенствование психиатрической помощи на
уровне первичного звена здравоохранения.
Проведение мероприятий по организации службы
защиты прав пациентов в психиатрических
стационарах и психоневрологических интернатах.
Улучшение информирования населения по вопросам
психического здоровья.
Повышение квалификации специалистов, оказывающих
психиатрическую помощь.
Сроки и этапы Подпрограмма реализуется в 1 этап: 2004-2006 годы
реализации
подпрограммы
Программные Совершенствование организации качества
мероприятия психиатрической помощи.
Реорганизация психотерапевтической службы,
кризисная медицина.
Достижение обеспечения психически больных
медицинскими препаратами в соответствии с
современными требованиями к фармакотерапии.
Формирование новой модели социально-трудовой
реабилитации психически больных.
Реструктуризация детской психиатрической службы.
Улучшение материально-технической базы
учреждений, оказывающих психиатрическую помощь.
Повышение квалификации кадров
Объемы и источники Для реализации подпрограммы потребуются средства
финансирования федерального бюджета, бюджета области,
подпрограммы муниципальных бюджетов, внебюджетные средства,
общая сумма затрат составляет 53742,7 тыс. руб.,
в том числе:
Средства федерального бюджета - 17899,3 тыс. руб.
Средства бюджета области - 34164,4 тыс. руб.
Средства муниципальных бюджетов - 857,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства - 822,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Стабилизация показателей психического здоровья
результаты населения Пензенской области.
реализации Улучшение содержания, наблюдения, лечения
подпрограммы психически больных.
Создание развитой сети психиатрической и
психотерапевтической службы, отвечающей
современным требованиям.
Улучшение ресурсного обеспечения психиатрической
службы лекарственными средствами.
Увеличение числа пролеченных больных, прошедших
курс медико-социальной реабилитации.
Укрепление материально-технической базы
учреждений, оказывающих психиатрическую помощь
Система организации Экспертный и финансовый контроль выполнения
контроля за подпрограммы осуществляется Министерством
исполнением здравоохранения и социального развития Пензенской
подпрограммы области с ежеквартальным информированием
Правительства Пензенской области
I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Областная целевая подпрограмма по развитию психиатрической помощи в Пензенской области на 2004-2006 годы (далее - подпрограмма) разработана в целях реализации Закона Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (в редакции Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ).
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью принятия неотложных мер по профилактике роста психических расстройств, стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с психическими расстройствами, уменьшения негативных для государства и общества последствий психических заболеваний, а именно: инвалидности, преступности, непригодности к военной службе, сокращения сроков восстановления психического здоровья населения, повышения эффективности использования ресурсов психиатрической службы области.
В течение последних лет отмечается значительный рост числа психических заболеваний. За последние три года контингент психически больных Пензенской области в целом увеличился на 4,2%, в том числе олигофренией на 6%, шизофренией на 6,1 %. Число детей с психическими расстройствами, состоящих на диспансерном учете, по области в 2002 году, по сравнению с 1999 годом, увеличилось на 11,6%. За последние три года увеличился уровень госпитализации психически больных на 7,4%.
Пограничными нервно-психическими расстройствами страдает 12% - 25% населения. За последние три года контингент таких больных увеличился на 5,6%, что обуславливает рост популярности психотерапии. По данным областного бюро медицинской статистики в 2001 году в области в результате завершенных суицидальных попыток погибло 820 человек, а в 2002 году - 870.
Это определяет необходимость изменения стратегии и тактики оказания помощи больным с пограничными психическими расстройствами. Остаются нерешенными вопросы проведения эффективной первичной, вторичной и третичной профилактики неврозов, психосоматических заболеваний, алкоголизма, функциональных сексуальных расстройств.
На фоне роста психической патологии уровень оказания психиатрической помощи, особенно специализированной, в целом по Пензенской области отстает от реальных потребностей общества. Материально-техническая база психиатрических учреждений нуждается в капитальном ремонте. Сеть психотерапевтических кабинетов не полностью удовлетворяет потребностям населения, их оснащение и оборудование не соответствует современным требованиям.
Напряженное положение складывается с кадрами психиатрических учреждений (кабинетов). Имеется определенный дефицит врачей-психиатров, особенно в районах области. В психиатрических учреждениях области отсутствуют специалисты по социальной работе, недостаточно юрисконсультов, медицинских психологов. Ни в одном психотерапевтическом кабинете общесоматической поликлиники не введены должности клинического (медицинского) психолога и социального работника.
Выполнение раздела подпрограммы "совершенствование организации качества медицинской помощи" позволит существенно улучшить оказание психиатрической помощи населению Пензенской области, в том числе на уровне первичного звена здравоохранения.
Невротизация общества создает предпосылки к формированию социально значимых заболеваний, таких как бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, причем в молодом трудоспособном возрасте, и вторично ложится серьезным бременем на бюджет здравоохранения. Неоправданные затраты здравоохранения на лечение больных с пограничными расстройствами в условиях общемедицинской сети составляют 3-7% всего бюджета здравоохранения и 4-5% всех средств, выделяемых для оплаты пенсий по инвалидности.
Имеется потребность создания единой службы помощи людям в кризисных и суицидоопасных состояниях, которая должна состоять из следующих структурных звеньев: "телефон доверия", кабинет социально-психологической помощи, "кризисный" стационар или "кризисные" койки (на данный момент такого подразделения в структуре психиатрической службы нет).
В тесном взаимодействии с этими подразделениями должны работать психиатры-консультанты отделений скорой медицинской помощи. В состав службы должны входить психиатры токсикологических отделений и больниц, оказывающих неотложную помощь, в том числе лицам после незавершенных попыток самоубийств.
Дальнейшее внедрение в психиатрическую практику современных психотропных препаратов позволит увеличить период активной трудовой деятельности больных с невосприимчивостью классических нейролептиков, уменьшить длительность пребывания больного в стационаре, снизить инвалидизицию пациентов.
Только за последние два года количество инвалидов с психическими расстройствами выросло на 4%, из них инвалидов второй группы увеличилось на 3%, инвалидов третьей группы на 13%, детей-инвалидов на 3%. На фоне значительного роста первичной инвалидизации населения по поводу психических расстройств значительно возросла актуальность реабилитационных мероприятий: восстановление утраченных функций с помощью многоступенчатого комплексного процесса, требующего совместных усилий психиатра, психотерапевта, медицинского психолога, социолога.
Исследования показателя распространенности психических заболеваний подтверждают, что 10-20% всех детей страдают одним или несколькими видами психических или поведенческих расстройств. Все чаще у детей диагностируются расстройства, свойственные взрослому населению, например, депрессия. Расстройством способности читать и писать (дислексией) страдают 4% детей школьного возраста. Получение необходимой помощи таким детям затруднено, поскольку в районах области нет логопедического приема, а в структуре детской психиатрической службы области не выделены специализированные логопедические койки. В недостаточном объеме используются методы психотерапевтического, медико-коррекционного и немедикаментозного лечебного воздействия.
Динамика показателей, характеризующих психическое здоровье детей и подростков, свидетельствует о росте числа лиц, наблюдающихся в психиатрических кабинетах.
Следует отметить позднюю выявляемость психических расстройств, особенно умственной отсталости. У 60% юношей умственная отсталость диагностируется при постановке на воинский учет в призывном возрасте. При правильном своевременном лечении и адекватном реабилитационном подходе определенная часть этих состояний имеет тенденцию к редукции симптоматики и удовлетворительной компенсации.
Высокий процент детей с неврозами требует развития детской психотерапевтической службы.
Выполнение раздела подпрограммы по совершенствованию детской психиатрической службы позволит улучшить выявляемость психических расстройств у детей и подростков на раннем этапе, снизит процент ранней инвалидизации, приведет к оздоровлению молодого населения и улучшению психического здоровья лиц призывного возраста.
Настоящая подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, дающих возможность в полном объеме проводить полноценную реабилитацию психически больных. Перечисленные факторы эффективности и социальной значимости подпрограммы обуславливают моральную и экономическую составляющие финансирования.
II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целями подпрограммы являются снижение роста распространенности психических заболеваний на территории Пензенской области, улучшение условий пребывания пациентов в стационарах психиатрического профиля, совершенствование амбулаторной психиатрической помощи, дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий, увеличение доли психически больных, возвращенных к общественно-полезному труду.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- повышение доступности и эффективности психиатрической помощи;
- улучшение ресурсного обеспечения психиатрической службы лекарственными средствами;
- совершенствование оказания населению психотерапевтической помощи;
- приведение существующей материально-технической базы к утвержденным стандартам;
- развитие социально-трудовой реабилитации больных с психическими расстройствами, обучение новым профессиям и трудоустройство лиц с психическими расстройствами;
- проведение мероприятий по профилактике психических заболеваний; повышение квалификации специалистов, оказывающих психиатрическую помощь.
III. Ресурсное обеспечение подпрограммы,
объемы и источники финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет и в пределах средств, предусмотренных бюджетом Пензенской области и местными бюджетами. К финансированию подпрограммы планируется привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников (приложение). Финансовые средства на реализацию подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке.
Общая сумма затрат по мероприятиям подпрограммы составляет 53742,7 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 17899,3 тыс. рублей, бюджета области - 34164,4 тыс. рублей (на капитальный ремонт 29224,7 тыс. рублей), муниципальные бюджеты - 857,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 822,0 тыс. рублей.
IV. Механизм реализации подпрограммы
Исполнитель подпрограммы - Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий, формирует и ежегодно направляет в Управление финансов области сводную бюджетную заявку на ассигнования, необходимые для реализации мероприятий подпрограммы. Ежегодно разрабатывает и утверждает планы работы по реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляет организацию, контроль и обеспечение выполнения в полном объеме предусмотренных подпрограммой работ.
V. Организация управления и контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области.
Исполнители программных мероприятий ежеквартально отчитываются перед Министерством здравоохранения и социального развития Пензенской области о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств.
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области готовит ежеквартальный доклад в Правительство Пензенской области о ходе реализации подпрограммы.
VI. Оценка социально-экономической эффективности
реализации подпрограммы. Ожидаемый конечный результат
Настоящая подпрограмма является инструментом реализации основных положений Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и началом материально-технического переоснащения психиатрических учреждений области.
Подпрограммой предусматривается решение некоторых неотложных и конкретных вопросов улучшения психиатрической и медико-психологической помощи населению и создания основы для дальнейшего выполнения задач по охране психического здоровья населения Пензенской области.
Выполнение определенных подпрограммой задач позволит в течение 2004-2006 гг. повысить качество жизни больных с психическими расстройствами; реконструировать психиатрические учреждения в соответствии со стандартами; создать эффективную систему оказания психотерапевтической помощи людям, попавшим в кризисную ситуацию; улучшить профилактику социально опасных действий больных с психическими расстройствами, в том числе и самоубийств; усовершенствовать систему отбора призывников на действительную военную службу; реорганизовать судебно-психиатрическую службу; охватить реабилитационными мероприятиями значительное количество психически больных с последующим трудоустройством этих больных и проживанием в обществе, снизить заболеваемость психическими расстройствами. Открытие ряда необходимых подразделений (мастерские ЛТМ, клубные дома для психохроников) обеспечит возможность эффективного реабилитационного процесса, трудоустройства инвалидов.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
- восстановлении психического здоровья населения;
- сохранении трудового потенциала области;
- повышении эффективности оказания психиатрической помощи населению;
- стабилизации показателей психического здоровья населения.
Экономическая эффективность подпрограммы заключается в оптимизации расходов на профилактику, диагностику, лечение психических расстройств, реабилитацию больных и инвалидов вследствие психических заболеваний.
Зам.руководителя аппарата
Правительства области |
А.И. Савин |
Приложение N 1
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера (2003-2007 годы)"
Подпрограмма "Развитие психиатрической помощи
в Пензенской области (2004-2006 годы)"
25 декабря 2003 г.
Законом Пензенской области от 25 декабря 2003 г. N 570-ЗПО действие отдельных положений настоящей подпрограммы было приостановлено в 2004 г.
N пп |
Наименование мероприятий | Источник и объем фи- нансирова- ния 2004-2006 г. всего (тыс. руб.) |
Исполнитель | Сроки вы- пол- не- ния |
В том числе | |||
2004 год |
2005 год |
2006 год |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Раздел I "Совершенствование организации качества медицинской помощи" | ||||||||
1. | Провести паспортизацию учреждений, оказывающих населению психиатричес- кую помощь |
Федеральный бюджет 712,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской области ОПБ им. К.Р.Ев- графова |
2004 год |
712,0 | - | - | |
2. | Доукомплектовать психиатрическую службу центральных районных больниц Пензенской области врачами-психиат- рами (Иссинская ЦРБ, Земетчинская ЦРБ, Лопатинская ЦРБ, Наровчатская ЦРБ, Башмаковская ЦРБ, Кондольская ЦРБ, Неверкинская ЦРБ) |
Муниципаль- ные бюджеты 168,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; Органы местного само- управления му- ниципальных об- разований об- ласти; Админис- трации ЦРБ |
2004- 2005 годы |
56,0 | 56,0 | 56,0 | |
3. | Предусмотреть введение штатных долж- ностей психотерапевтов, социальных работников, медицинских психологов во всех ЦРБ области |
Муниципаль- ные бюджеты 114,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; Органы местного само- управления му- ниципальных об- разований об- ласти; Админис- трации ЦРБ |
2004- 2006 годы |
38,0 | 38,0 | 38,0 | |
4. | Оснастить необходимым комплексным оборудованием отделение интенсивной терапии психических расстройств ОПБ на 25 коек |
Бюджет об- ласти 210,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004 год |
210,0 | - | - | |
5. | Открыть на базе ОПБ: Амбулаторный геронтологический каби- нет для оказания медицинской помощи пожилым людям с психическими рас- стройствами |
Бюджет об- ласти 84,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004- 2005 годы |
42,0 | 42,0 | - | |
6. | Организовать дневной стационар при областной психиатрической больнице г. Сердобска на 20 коек |
Бюджет об- ласти 146,7 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; Администра- ция областной психиатрической больницы N 2 г. Сердобска |
2004 год |
146,7 | - | - | |
7. | Организовать на базе ОПБ специализи- рованное отделение для лечения и на- блюдения больных с психическими рас- стройствами, к которым применены принудительные меры медицинского ха- рактера, на 40 коек |
Бюджет об- ласти 150,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004 год |
150,0 | - | - | |
8. | Разработать и внедрить постоянно действующую программу работы со СМИ по пропаганде возможностей адаптации больных с психическими расстройства- ми в обществе и просвещению информи- рованности населения в вопросах пси- хического здоровья |
Бюджет об- ласти 15,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004- 2006 годы |
5,0 | 5,0 | 5,0 | |
9. | Обеспечить ежегодное повышение ква- лификации специалистов ОПБ на выезд- ных циклах (не менее 20-ти сотрудни- ков больницы за год) |
Бюджет об- ласти 126,0 Внебюджет- ные средст- ва ОПБ 27,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004- 2006 годы |
42,0 9,0 |
42,0 9,0 |
42,0 9,0 |
|
10. | Осуществить подготовку специалистов, участвующих в оказании психиатричес- кой помощи, с учетом специальностей, требующих углубленной подготовки (психология, сексология, психотера- пия и т.д.) |
Бюджет об- ласти 120,0; Внебюджет- ные средст- ва ОПБ 60,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004- 2006 годы |
40,0 20,0 |
40,0 20,0 |
40,0 20,0 |
|
11. | Отработать и поэтапно внедрить сест- ринский процесс в психиатрии. Посто- янно повышать квалификацию среднего и младшего персонала психиатрических больниц |
Внебюджет- ные средст- ва ОПБ 54,0 |
ОПБ им. К.Р.Ев- графова; учили- ще повышения квалификации средних медра- ботников |
2004- 2006 годы |
18,0 | 18,0 | 18,0 | |
12. | Организовать на базе ОПБ учебный процесс для студентов медицинского института по курсу "Психиатрия" |
Федеральный бюджет 30,0 |
ОПБ им.К.Р.Евг- рафова, кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии Пен- зенского ИУВ |
2004- 2006 годы |
10,0 | 10,0 | 10,0 | |
13. | Обеспечить практическую подготовку врачей-интернов на базе ОПБ по спе- циальности "Психиатрия" с привлече- нием сотрудников кафедр психиатрии, психотерапии и наркологии Пензенско- го ГИУВа |
Бюджет об- ласти 15,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова; ка- федры психиат- рии, психотера- пии Пензенского ИУВ |
2004- 2006 годы |
5,0 | 5,0 | 5,0 | |
14. | Обеспечить отделение сестринского ухода ОПБ необходимыми средствами по уходу за тяжелыми больными (средства для передвижения, мытья больных и т.д.) |
Внебюджет- ные средст- ва ОПБ 120,0 |
ОПБ им.К.Р.Евг- рафова |
2004- 2006 годы |
40,0 | 40,0 | 40,0 | |
15. | Провести капитальный ремонт психо- неврологического диспансера мощнос- тью на 300 посещений в смену |
Бюджет об- ласти 6120,0; Федеральный бюджет 1080,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004- 2006 годы |
2000,0 360,0 |
3000,0 360,0 |
1120,0 360,0 |
|
16. | Провести 8 областных научно-практи- ческих конференций с последующим вы- пуском методических рекомендаций по освещенным темам |
Бюджет об- ласти 48,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004- 2006 годы |
16,0 | 16,0 | 16,0 | |
17. | Провести капитальный ремонт психоту- беркулезного отделения на 90 коек |
Бюджет об- ласти 1020,0; Федеральный бюджет 180,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2005- 2006 годы |
- - |
600,0 100,0 |
420,0 80,0 |
|
18. | Провести капитальный ремонт лечебно- диагностического корпуса "Евграфов- ский" |
Бюджет об- ласти 22084,7; Федеральный бюджет 3897,3 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004- 2006 годы |
8000,0 2750,0 |
8000,0 673,65 |
6084,7 473,65 |
|
19. | Совершенствование системы оценки ка- чества и эффективности деятельности учреждений, оказывающих психиатри- ческую и психотерапевтическую помощь |
Бюджет об- ласти 90,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова ОПБ N 2 г. Сер- добска; ГПБ г. Кузнецка |
2004 год |
30,0 | 30,0 | 30,0 | |
20. | Разработать систему централизованно- го анализа данных статической отчет- ности психиатрических учреждений |
Бюджет об- ласти 60,0; Внебюджет- ные средст- ва ОПБ 30,0 |
Областное бюро медицинской статистики Ми- нистерства здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова; |
2004- 2006 год |
20,0 - |
20,0 30,0 |
20,0 - |
|
21. | Проведение мероприятий по организа- ции службы защиты прав пациентов в психиатрических стационарах и психо- неврологических интернатах |
Бюджет об- ласти 72,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004- 2006 годы |
24,0 | 24,0 | 24,0 | |
22. | Создать систему мониторинга показа- телей психического здоровья, позво- ляющую проводить оценку качества эф- фективности оказания психиатрической помощи населению области |
Бюджет об- ласти 90,0 |
Областное бюро медицинской статистики Ми- нистерства здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004- 2006 годы |
60,0 | 15,0 | 15,0 | |
23. | Совершенствование медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов вследствие психических расстройств в учреждениях социальной защиты |
Бюджет об- области 108,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской области |
2004- 2006 годы |
36,0 | 36,0 | 36,0 | |
24. | Приобрести электроэнцелограф, рент- генологическую установку для ОПБ им.К.Р.Евграфова |
Бюджет об- ласти 530,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской области |
2004 год |
530,0 | - | - | |
25. | Оснастить лечебно-профилактические учреждения психиатрического профиля компьютерной техникой и программным обеспечением (Сердобская психиатри- ческая больница, Кузнецкая психиат- рическая больница, Каменская ЦРБ) |
Муниципаль- ные бюджеты 90,0; Бюджет области 60 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; Органы местного само- управления му- ниципальных об- разований об- ласти |
2004- 2006 годы |
30,0 20,0 |
30,0 20,0 |
30,0 20,0 |
|
26. | Усовершенствовать локальную сеть с программным обеспечением для статис- тической обработки и анализа матери- ала для научно-практических исследо- ваний по психиатрии в Пензенской об- ласти |
Внебюджет- ные средст- ва ОПБ 50,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004 год |
50,0 | - | - | |
27. | Совершенствование психиатрической службы на уровне первичного звена здравоохранения |
Муниципаль- ный бюджет 60,0 |
Министерство здравоохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им.К.Р. Евграфова |
2004- 2006 годы |
20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Итого | 37821,7 | 15489,7 | 13299,7 | 9032,3 | ||||
Раздел II "Реорганизация психотерапевтической службы, кризисная медицина" |
||||||||
1. | Совершенствовать функциональную ком- плексную психотерапевтическую струк- туру для оказания медицинской помощи больным с пограничными состояниями (в том числе участникам военных кон- фликтов, спасателям и лицам, прини- мавшим участие в ликвидации ЧС), состоящую из: - двух отделений неврозов на 120 коек; - дневного стационара на 30 коек; - сети амбулаторных психотерапевти- ческих кабинетов при ЛПУ г. Пензы и Пензенской области, осуществляющих прием больных психотерапевтического профиля |
Бюджет об- ласти 80,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; Управ- ление здраво- охранения Ад- министрации г. Пензы; Гор- здравотдел г. Кузнецка; ОПБ им. К.Р.Евгра- фова; Админис- трации ЦРБ |
2004- 2006 годы |
20,0 | 30,0 | 30,0 | |
2. | Совершенствовать меры по профилакти- ке суицидального поведения граждан на основе изучения влияния клиничес- ких, социальных факторов |
Бюджет об- ласти 69,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова; ОПБ N 2 г. Сердоб- ска; ГПБ г. Кузнецка; Ка- федра психиат- рии, психоте- рапии, нарко- логии ПИУВ |
2004- 2006 годы |
23,0 | 23,0 | 23,0 | |
3. | Разработать систему учета суицидаль- ного поведения среди граждан облас- ти, создать банк данных суицидологи- ческих попыток. Отработать вопросы взаимодействия психиатрической служ- бы с соматическими стационарами (в первую очередь с отделением токсико- логии 6-ой городской больницы) по наблюдению, лечению и социально-пси- хологической реабилитации лиц, со- вершивших суицидальную попытку |
Бюджет об- ласти 30,0; Внебюджетные средства ОПБ 6,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова; Кафедра психи- атрии ПИУВ |
2004 год |
30,0 - |
- 6,0 |
- - |
|
4. | Разработать методические рекоменда- ции на темы: "Оказание медико-социальной помощи лицам, попавшим в кризисную ситуа- цию", "Комплексная терапия сомато- формных расстройств", "Комплексное оказание медико-психологической и социальной помощи больным с психи- ческими расстройствами" |
Бюджет об- ласти 15,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова; Кафедра психи- атрии ПИУВ |
2004- 2006 годы |
5,0 | 5,0 | 5,0 | |
5. | Организовать психотерапевтическую структуру для эффективной помощи психически здоровым людям, попавшим в кризисную ситуацию в форме: - круглосуточно функционирующего "телефона доверия"; - кабинета медико-социальной помощи; - патопсихологической лаборатории, выполняющей психодинамические и пси- хокоррекционные функции; - стационара для лиц с кризисным состоянием на 25 коек |
Бюджет об- ласти 402,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова; |
2004- 2006 годы |
134,0 | 134,0 | 134,0 | |
6. | Обеспечение современными программами подготовки медицинских работников первичной медицинской сети по диаг- ностике и комплексной терапии аффек- тивных расстройств |
Бюджет об- ласти 45,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова; Кафедра психи- атрии ПИУВ |
2004- 2006 годы |
15,0 | 15,0 | 15,0 | |
7. | Организовать региональную суицидоло- гическую службу на базе психотера- певтических отделений ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
Бюджет об- ласти 108,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова; |
2004- 2006 годы |
36,0 | 36,0 | 36,0 | |
8. | Разработать региональную программу работы со СМИ по профилактике и про- тиводействию деятельности альтерна- тивных целителей |
Бюджет об- ласти 30,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова; |
2004- 2006 годы |
10,0 | 10,0 | 10,0 | |
9. | Создать регистр детей, больных пси- хическими расстройствами |
Бюджет об- ласти 108,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова; |
2004- 2006 годы |
36,0 | 36,0 | 36,0 | |
10. | Укомплектовать подразделения ОПБ, оказывающие психотерапевтическую и медико-психологическую помощь, ком- пьютерной техникой с необходимым программным обеспечением |
Внебюджетные средства ОПБ 100,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова; |
2004- 2005 годы |
70,0 | 30,0 | - | |
Итого | 993,0 | 379,0 | 325,0 | 289,0 | ||||
Раздел III "Достижение обеспечения психически больных медицинскими препаратами в соответствии с современными требованиями фармакотерапии" |
||||||||
1. | Проработать со службой социальной защиты г. Пензы, горздравотдела г. Пензы, Администрации г. Пензы вопро- сы льготного обеспечения медикамен- тами пациентов следующих групп: - дети-инвалиды; - инвалиды ВО; - участники ликвидации последствий ЧАЭС |
Федеральный бюджет 12000,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; Управ- ление здраво- охранения Ад- министрации г. Пензы; ОПБ им. К.Р.Евграфова |
2004- 2006 годы |
4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | |
2. | Обеспечить психически больных, име- ющих соответствующие показания (ре- зистентность к лечению традиционными препаратами, больные трудоспособного возраста с острыми психотическими расстройствами и т.д.), психотропны- ми препаратами нового поколения (антидеспрессантами, атипичными ней- ролептиками) |
Бюджет об- ласти 1000,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова |
2004- 2006 годы |
333,34 | 333,34 | 333,34 | |
3. | Совершенствовать обеспечение психи- чески больных психотропными препара- тами через аптечный пункт ОПБ им. К.Р.Евграфова |
Внебюджетные средства ОПБ 135,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2004- 2006 годы |
45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Итого | 13135,0 | 4378,34 | 4378,34 | 4378,34 | ||||
Раздел IV "Формирование новой модели социально-трудовой реабилитации психически больных" |
||||||||
1. | Открыть общежитие для психически больных, утративших социальные свя- зи, с учетом уклада жизни больного до болезни (образование, проживание в сельской или городской местности) при ОПБ им. К.Р.Евграфова |
Бюджет об- ласти 108,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова |
2004- 2006 годы |
36,0 | 36,0 | 36,0 | |
2. | В структуре социальной службы ОПБ: организовать работу по оказанию кон- сультативной помощи родственникам психически больных |
Внебюджетные средства ОПБ 30,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2004- 2006 годы |
10,0 | 10,0 | 10,0 | |
3. | Создать клубный дом для больных, ут- ративших социальные связи и находя- щихся в Ахунском стационарном отде- лении ОПБ |
Бюджет об- ласти 108,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2004- 2006 годы |
36,0 | 36,0 | 36,0 | |
4. | Обеспечить эффективное функциониро- вание ЛТМ с активным привлечением контингента дневного психиатрическо- го стационара |
Внебюджетные средства ОПБ 90,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2004- 2006 годы |
30,0 | 30,0 | 30,0 | |
5. | Отработать бригадный метод медико- социальной реабилитации психически больных на базе психиатрического дневного стационара ОПБ с привлече- нием следующих специалистов: - участкового врача психиатра; - врача психотерапевта; - социального работника; - медицинского психолога |
Бюджет об- ласти 34,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2004 год |
34,0 | - | - | |
6. | Совершенствовать бригадный метод коррекционно-реабилитационной работы с несовершеннолетними, страдающими психическими расстройствами, в спе- циальных коррекционных образователь- ных учреждениях для обучающихся вос- питанников с отклонениями в разви- тии, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педа- гогической медико-социальной помощи |
Бюджет об- ласти 108,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2004- 2006 годы |
36,0 | 36,0 | 36,0 | |
7. | Укомплектовать психиатрические уч- реждения: - специалистами по социальной рабо- те; - медицинскими сестрами с высшим об- разованием |
Бюджет об- ласти 60,0; Муниципаль- ный бюджет 180,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евгра- фова; Органы местного само- управления му- ниципальных образований области; Адми- нистрации ЦРБ |
2004- 2006 годы |
20,0 60,0 |
20,0 60,0 |
20,0 60,0 |
|
8. | Организовать и открыть в Сердобской областной психиатрической больнице лечебно-трудовые мастерские на 20 мест |
Бюджет об- ласти 60,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ N 2 г. Сердобска; Органы местно- го самоуправ- ления муници- пальных обра- зований облас- ти |
2004- 2006 годы |
40,0 | 15,0 | 5,0 | |
9. | Организовать в городской психиатри- ческой больнице г. Кузнецка лечебно- трудовые мастерские на 15 мест |
Муниципаль- ный бюджет 50,0 |
Администрация Кузнецкого района; Адми- нистрация ГПБ г. Кузнецка; Горздравотдел г. Кузнецка |
2004- 2006 годы |
30,0 | 15,0 | 5,0 | |
10. | Отработать с центром занятости насе- ления вопросы трудоустройства выпус- кников специальных учебных заведений для лиц с психическими расстройства- ми |
Бюджет об- ласти 15,0 |
Министерство образования Пензенской об- ласти; Минис- терство здра- воохранения и социального развития Пен- зенской облас- ти; ОПБ им. К.Р.Евграфова |
2004- 2006 годы |
5,0 | 5,0 | 5,0 | |
11. | Организовать работу опекунских ко- миссий в районах области в соответс- твии с положением об опекунском Со- вете |
Муниципаль- ные бюджеты 45,0 |
Органы местно- го самоуправ- ления муници- пальных обра- зований облас- ти; Админист- рации ЦРБ; ОПБ им. К.Р.Евгра- фова |
2004 год |
45,0 | - | - | |
Итого | 888,0 | 382,0 | 263,0 | 243,0 | ||||
Раздел V "Реструктуризация детской психиатрической службы" | ||||||||
1. | На базе ОПБ создать информационный банк данных на несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению |
Внебюджетные средства ОПБ 30,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2004- 2005 годы |
25,0 | 5,0 | - | |
2. | Усовершенствовать систему медико- коррекционной помощи несовершенно- летним с деликвентным поведением |
Бюджет об- ласти 45,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2004- 2006 год |
15,0 | 15,0 | 15,0 | |
3. | Создать единую информационную базу данных по контингенту детей и под- ростков с психическими расстройства- ми в рамках целевой программы "Меди- цинские автоматизированные информа- ционные системы" |
Бюджет об- ласти 45,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2006 год |
- | - | 45,0 | |
4. | Организовать амбулаторный логопеди- ческий прием на базе психоневрологи- ческого диспансера для оказания по- мощи детям с нарушением речи и дру- гих высших психических функций. Раз- работать положение о логопедическом комплексе для лечения нарушений речи и других высших психических функций |
Бюджет об- ласти 45,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова |
2004- 2006 годы |
15,0 | 15,0 | 15,0 | |
5. | Создать специализированный центр для реабилитации детей-инвалидов с пси- хическими расстройствами |
Бюджет об- ласти 200,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти |
2005 год |
- | 200,0 | - | |
6. | Укомплектовать штат детского отделе- ния: 1,0 ставкой врача психотерапев- та, 0,5 ставки иглорефлексотерапевта |
Бюджет об- ласти 150,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2004- 2006 годы |
50,0 | 50,0 | 50,0 | |
7. | Организовать в психолого-педагоги- ческих службах учреждений социально- го обслуживания постоянно действую- щие школы для родителей, воспитываю- щих детей с психическими отклонения- ми; укомплектовать данные службы специалистами психиатрами, психоло- гами |
Бюджет об- ласти 150,0; Муниципаль- ные бюджеты 150,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова |
2004- 2006 годы |
50,0 50,0 |
50,0 50,0 |
50,0 50,0 |
|
9. | Усовершенствовать взаимодействие между участковыми детскими психиат- рами и специалистами соматического профиля детских поликлиник |
Внебюджетные средства 45,0 |
ОПБ им.К.Р.Ев- графова |
2004- 2006 годы |
15,0 | 15,0 | 15,0 | |
10. | Подготовить и провести 3 областных межведомственных научно-практических конференции по вопросам лечения и реабилитации детей с психическими расстройствами |
Внебюджетные средства 45,0 |
Министерство здравоохране- ния и социаль- ного развития Пензенской об- ласти; ОПБ им. К.Р.Евграфова |
2004- 2006 годы |
15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Итого | 905,0 | 235,0 | 415,0 | 255,0 |
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие психиатрической помощи
в Пензенской области в 2004-2006 годы"
областной целевой программы "Предупреждение
и борьба с заболеваниями социального характера
(2003-2007 годы)"
Объемы, источники и направления финансирования
подпрограммы "Развитие психиатрической помощи
в Пензенской области в 2004-2006 годы"
Источники финансирования | Объем фи- нансиро- вания на 2004-2006 г. (тыс. руб.) |
В том числе | ||
2004 | 2005 | 2006 | ||
Объем финансирования - всего, в том числе: | 53742,7 | 20864,04 | 18681,04 | 14197,64 |
Федеральный бюджет | 17899,3 | 7832,0 | 5143,65 | 4923,65 |
Бюджет области | 34164,4 | 12356,04 | 12995,34 | 8813,04 |
Внебюджетные источники | 822,0 | 347,0 | 273,0 | 202,0 |
Муниципальные бюджеты | 857,0 | 329,0 | 269,0 | 259,0 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие психиатрической помощи
в Пензенской области в 2004-2006 годы"
областной целевой программы "Предупреждение
и борьба с заболеваниями социального характера
(2003-2007 годы)"
Перечень
объектов, подлежащих строительству и реконструкции
за счет средств федерального бюджета и бюджета области
в соответствии с подпрограммой "Развитие психиатрической помощи
в Пензенской области в 2004-2006 годы"
N | Наименование и местонахождение объекта | Наименование работ | Капитальные вложения (тыс. руб.) |
|
2004-2006 годы |
В том числе 2004 год |
|||
1. | Психоневрологический диспансер, Лермонтова, 28 | Капитальный ремонт | 7200,0 | 2360,0 |
2. | Лечебно-диагностический корпус "Евграфовский" | Капитальный ремонт | 25982,0 | 10750,0 |
3. | Психотуберкулезное отделение ОПБ им.К.Р.Евграфо- ва, Лермонтова, 28 |
Капитальный ремонт | 1200,0 | - |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Пензенской области от 23 января 2003 г. N 29-пП "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003-2007 годы)"
Текст Постановления опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 2 от 23 февраля 2003 г.
Постановлением Правительства Пензенской области от 10 февраля 2004 г. N 64-пП настоящее Постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Пензенской области от 5 августа 2003 г. N 337-пП (в ред. Закона Пензенской области от 25 декабря 2003 г. N 570-ЗПО)