Закон Пензенской области от 27 ноября 2003 г. N 549-ЗПО
"О Программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Пензенской области" на 2004-2010 годы"
25 декабря 2003 г., 23 декабря 2004 г., 9 ноября 2005 г., 14 ноября 2006 г., 10 октября 2007 г.
Принят Законодательным Собранием Пензенской области 26 ноября 2003 года
Законом Пензенской области от 18 декабря 2008 г. N 1659-ЗПО настоящий Закон признан утратившим силу с 1 января 2009 г.
В настоящий документ внесены изменения следующим документом:
Закон Пензенской области от 22 мая 2006 г. N 1017-ЗПО
Законом Пензенской области от 10 октября 2007 г. N 1396-ЗПО действие настоящего Закона было приостановлено в 2008 г.
Законом Пензенской области от 14 ноября 2006 г. N 1172-ЗПО действие настоящего Закона было приостановлено в 2007 г.
Законом Пензенской области от 9 ноября 2005 г. N 898-ЗПО действие настоящего Закона было приостановлено в 2006 г.
Законом Пензенской области от 23 декабря 2004 г. N 727-ЗПО действие настоящего Закона было приостановлено в 2005 г.
Законом Пензенской области от 25 декабря 2003 г. N 570-ЗПО действие настоящего Закона было приостановлено в 2004 г.
Губернатор Пензенской области |
В.К. Бочкарев |
г. Пенза
27 ноября 2003 года
N 549-ЗПО
Утверждена
ЗакономПензенской области
от 27 ноября 2003 г. N 549-ЗПО
Программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Пензенской области" на 2004-2010 годы
Паспорт Программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Пензенской области" на 2004-2010 годы
Наименование Программы - программа "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса Пензенской
области" на 2004-2010 годы (далее -
Программа)
Государственный заказчик - Правительство Пензенской области
Программы
Исполнители основных - Управление жилищно-коммунального хозяйства
мероприятий Программы Пензенской области, Правительство
Пензенской области, администрации городов
и районов Пензенской области,
государственные и муниципальные
предприятия жилищно-коммунального
хозяйства
Цели и задачи Программы - цели Программы - повышение эффективности,
устойчивости и надежности функционирования
жилищно-коммунальных систем
жизнеобеспечения населения, преодоление
сверхнормативного износа жилищного фонда и
коммунальной инфраструктуры, привлечение
инвестиций в жилищно-коммунальный
комплекс, улучшение качества
жилищно-коммунальных услуг с одновременным
снижением нерациональных затрат, адресная
социальная защита населения при оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Основными задачами Программы являются:
обеспечение финансового оздоровления
жилищно-коммунальных предприятий, условий
для снижения издержек и повышения качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг,
обеспечение инвестиционной
привлекательности, бюджетной поддержки,
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Пензенской области
Сроки реализации - 2004-2010 годы
Программы 1 этап - 2004-2005 годы
2 этап - 2006-2010 годы
Мероприятия Программы - инвентаризация, реструктуризация и
ликвидация дебиторской и кредиторской
задолженности предприятий
жилищно-коммунального комплекса;
ликвидация дотационности
жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение достаточности финансирования
затрат по предоставлению услуг
жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение социальной защиты семей с
низкими доходами при переходе на полную
оплату затрат по предоставлению
жилищно-коммунальных услуг;
формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиций в
жилищно-коммунальное хозяйство,
финансирование затрат и обеспечение
эффективного целевого использования
бюджетных средств, выделяемых на
модернизацию жилищно-коммунального
хозяйства, ресурсное обеспечение Программы
Объемы финансирования - объем финансирования Программы составляет
Программы 46653,8 млн.рублей
Источники финансирования - средства федерального бюджета в
Программы соответствии с федеральной программой;
средства бюджета Пензенской области,
бюджетов городов и районов области,
внебюджетные средства - 41226,2 млн.рублей
Механизм реализации - в соответствии с прилагаемыми перечнями
Программы мероприятий по модернизации:
систем теплоснабжения (приложения 5, 6);
водопроводных сетей и сооружений
(приложение 7);
канализационных сетей и сооружений
(приложение 8);
создание нормативной правовой и
методической базы реформирования,
модернизации жилищно-коммунального
хозяйства и привлечения частных
инвестиций;
обеспечение софинансирования реализации
Программы
Ожидаемые конечные - в результате реализации Программы будут
результаты реализации обеспечены повышение эффективности,
Программы качества жилищно-коммунального
обслуживания, надежность работы инженерных
систем и жизнеобеспечения, комфортность и
безопасность проживания, социальная защита
населения при оплате жилищно-коммунальных
услуг, это будет достигнуто за счет
финансового оздоровления предприятий
жилищно-коммунального хозяйства,
демонополизации и развития конкурентных
отношений, совершенствования договорных
отношений и тарифного регулирования
естественных локальных монополий,
государственной поддержки модернизации
жилищно-коммунального комплекса
Система организации - администрации городов и районов Пензенской
контроля за исполнением области ежеквартально до 30 числа месяца,
Программы следующего за отчетным кварталом,
представляют отчеты о ходе реализации
Программы в Управление
жилищно-коммунального хозяйства Пензенской
области, которое их обобщает и
представляет информацию в Правительство
Пензенской области не позднее 15 числа
второго месяца за отчетным кварталом
I. Введение
Настоящая Программа является частью федеральной целевой программы "Жилище" и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерго-, водоснабжения и канализации.
II. Анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области
Преобразования в жилищно-коммунальной сфере области осуществляются с 1992 года в соответствии с Законом Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики", последующими указами Президента Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации.
Жилищно-коммунальное хозяйство области представляет собой отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.
Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время интегрирует более 30 видов деятельности, ведущие из которых: жилищное хозяйство, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод, озеленение населенных пунктов, летняя и зимняя уборка улиц, ремонт и содержание дорог, сбор и вывоз бытовых отходов, гостиничное хозяйство, банное хозяйство, прачечное хозяйство, ритуальные услуги, техническая инвентаризация.
Система жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области насчитывает 58 предприятий с численностью работников 17 тысяч человек.
За период 1992 года в ходе осуществления разгосударствления и нового строительства произошло увеличение муниципальной собственности, в том числе: котельных - на 136 ед. (в 1,9 раза), тепловых сетей - на 453 км (в 2,6 раза); центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) - на 72 шт. (в 1,8 раза); водопроводных сетей и водоводов - на 982 км (в 1,5 раза); протяженность канализационных коллекторов - на 463 км (в 2,4 раза); протяженность электрических сетей - на 1292 км (в 1,2 раза). Возросло количество других объектов коммунального назначения - артезианских скважин, дорог, кладбищ, пожарных водоемов, объектов уличного освещения.
В результате приемки от ведомств жилья и других коммунальных объектов объем услуг в натуральных показателях увеличился по сравнению с 1992 годом по производству тепловой энергии в 1,5 раза, отпуску воды в 1,2 раза, однако пропуск стоков и реализация э/энергии снизились на 20 процентов.
Одновременно 7,2 млн.кв.м общей площади жилья передано в собственность граждан.
Вместе с тем наряду с указанными положительными результатами преобразований в жилищно-коммунальной сфере имеется ряд нерешенных проблем.
Жилищное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда области составляет 31,0 млн.кв. м, в том числе в городской местности - 19,0 млн.кв. м, в сельской - 12,0 млн. кв.м.
Наличие жилищного фонда Пензенской области:
N п/п |
Жилищный фонд по формам собственности |
Общая площадь (тыс. кв.м) |
в том числе: | ||||
% | в го- родской мест- ности (тыс. кв.м) |
% | в сель- ской мест- ности (тыс. кв.м) |
% | |||
1. | Муниципальный жилищный фонд |
9563,5 | 30,9 | 9318,4 | 49,2 | 245,1 | 2,0 |
2. | Государственный (ведомст- венный) жилищный фонд |
1134,9 | 3,7 | 925,3 | 4,9 | 209,6 | 1,7 |
3. | Частный жилищный фонд | 19954,1 | 64,5 | 8508,6 | 44,4 | 11445,5 | 95,5 |
4. | Жилищный фонд смешанной формы собственности |
268,8 | 0,9 | 186,9 | 1,0 | 81,9 | 0,8 |
Итого | 30921,3 | 100,0 | 18939,2 | 100,0 | 11982,1 | 100,0 |
Приватизация жилья населением и передача жилищного фонда в муниципальную собственность при акционировании предприятий существенно изменили структуру жилищного фонда, сформировался рынок жилья, доля частного жилищного фонда с 31,4 процента в 1992 году увеличилась до 63,9 процента в 2002 году.
В результате приватизации жилья и приемки от ведомств в области осталось только 3,7 процента жилья, находящегося в государственной собственности.
Жилищная обеспеченность на одного жителя области составляет 20,4 кв. м общей площади жилья, в том числе в муниципальном жилфонде - 19,2 кв. метра.
В Пензенской области проживает 1489,7 тыс. человек, в том числе в городской местности - 964,3 тыс. человек, в сельской местности - 525,4 тыс. человек.
Уровень благоустройства жилищного фонда
(в процентах)
Всего | в том числе: | ||
в городской местности |
в сельской местности |
||
Водопровод Канализация Центральное отопление Газоснабжение Ванна или душ Горячее водоснабжение Стационарные электроплиты |
65,1 59,8 72,4 92,1 54,7 53,5 1,6 |
78,1 75,6 85,0 94,4 70,7 68,8 2,5 |
44,3 34,3 52,0 88,3 28,9 29,0 0,1 |
Проблемные вопросы по жилищному фонду
Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 433,3 тыс.кв.м, или 1,4 процента от общего объема жилищного фонда, в том числе аварийный фонд - 7,8 тыс.кв.м. Количество проживающих в ветхом и аварийном жилфонде составляет 20,9 тысяч человек.
Ежегодно ремонтируется лишь 0,3 процента жилищного фонда при нормативе 4-5 процентов.
Недоремонт ежегодно увеличивается и составляет 1,9 млн.кв.м общей площади. На его восстановление требуется 10,9 млрд. руб. (приложение 1). Требуется реконструировать 2,55 млн.кв.м домов первых массовых серий, морально и физически устаревших. На это потребуется 28,3 млрд. рублей (приложение 2).
Водоснабжение
Поставщиками услуг по водоснабжению в области являются 4 муниципальных специализированных предприятия "Водоканал" и 29 городских и районных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, имеющих в своем составе участки или цеха по водоснабжению и канализации.
В 2002 году в области интенсивно осуществлялась приемка объектов коммунального хозяйства от приватизированных, ликвидированных предприятий, колхозов, совхозов, в результате которой в муниципальной собственности должны быть зарегистрированы 735 систем водоснабжения в сельских населенных пунктах.
По состоянию на 1 января 2003 года объекты жилищно-коммунального хозяйства области имеют следующие характеристики (без сельских систем водоснабжения):
- протяженность водопроводных сетей - 2800 км
- мощность водопроводов - 520,72 тыс.куб.м/сут.
- мощность сооружений физико-химической - 406,4 тыс.куб.м/сут.
очистки воды (2 комплекса в г. Пензе
и р.п. Колышлее)
- артезианских скважин - 407 шт.
- каптажи родников - 24 шт.
- водоразборных колонок - 6737 шт.
- водонапорных башен - 184 шт.
- резервуаров накопителей чистой воды - 127 шт.
с объемом - 13757 куб.м
- пожарных гидрантов 2398 шт.
Отпуск воды всем потребителям в 2002 году составил 90667,1 тыс.куб.м/год, в том числе населению - 71413,5 тыс.куб.м/год (78,8%).
Утечки и неучтенные расходы - 17401 тыс.куб.м/год (13,6%).
В области из систем централизованного коммунального водоснабжения потребляют воду 831,64 тыс. человек.
Фактический отпуск воды составил в 2002 году 235 л/чел.сут.
В жилищно-коммунальном хозяйстве функционирует 2 водозабора из поверхностных вод и 431 водозабор из подземных вод (артезианских скважин и родников).
Канализация
Общая протяженность канализационных сетей на 1 января 2003 года составила 805,6 км.
Мощность биологических очистных сооружений канализации - 415,9 тыс.куб.м/сут.
Пропуск сточных вод за 2002 год - 81351 тыс.м/год, в том числе:
1) через полную биологическую очистку - 80659,7 (99,2%);
2) от населения - 61887,6 тыс.куб.м/год (76,1%).
В системе жилищно-коммунального хозяйства имеются 19 сооружений биологической очистки.
Проблемные вопросы по водоснабжению и канализации
В ветхом и аварийном состоянии находятся 815,3 км (29%) водопроводных сетей, 145,1 км (18%) канализационных сетей. Ежегодно на этих коммуникациях регистрируется 437 аварийных ситуаций, в результате чего отдельные жилые районы и населенные пункты отключаются от водоснабжения. В 24 населенных пунктах необходимо провести реконструкцию или завершить строительство сооружений биологической очистки.
Одной из основных причин такого состояния является приемка от различных ведомств инженерных коммуникаций, имеющих от 60 до 100 процентов износа и нуждающихся в замене. Большинство очистных сооружений канализации в сельской местности находится в неудовлетворительном техническом или нерабочем состоянии.
Сведения о состоянии водопроводных сетей и сооружений приведены в таблице 1, о состоянии канализационных сетей - в таблице 2.
Таблица 1
Состояние водопроводных сетей
N п/п |
Наименование предприятий | Всего (км) |
Требу- ет за- мены |
% утеч- ки |
Коли- чество жителей (тыс. чел.) |
Норма водо- потреб- ления на 1 жителя (л/сут) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. |
г. Пенза, водоканал г. Пенза, УЖКХ г. Кузнецк, водоканал г. Сурск, ГМПО ЖКХ г. Сердобск, водоканал г. Беднодемьяновск, ЖКХ г. Белинский, ЖКХ г. Городище, ЖКХ г. Каменка, водоканал г. Нижний Ломов, гортеплосеть г. Никольск, ЖКХ рп. Башмаково, ЖКХ рп. Беково, ЖКХ рп. Земетчино, ЖКХ рп. Колышлей, ЖКХ рп. Чаадаевка, ЖКХ рп. Лунино, ЖКХ рп. Мокшан, ЖКХ рп. Пачелма, ЖКХ рп. Сосновоборск, ЖКХ рп. Тамала, ЖКХ рп. Шемышейка, ЖКХ рп. Исса, ЖКХ Кузнецкий РайЖКХ Сердобский РайЖКХ Пензенский РайЖКХ с. Вадинск, ЖКХ с. Русский Камешкир, ЖКХ с. Кондоль, ЖКХ с. Лопатино, ЖКХ с. Наровчат, ЖКХ с. Неверкино, ЖКХ с. Бессоновка, ЖКХ с. Малая Сердоба, ЖКХ |
643,4 4,75 180,0 42,0 135,9 57,9 47,9 68,1 143,5 122,0 77,3 76,2 37,9 108,0 83,3 33,0 69,7 23,0 41,2 34,6 51,6 70,0 41,3 83,5 88,5 160,4 28,1 33,1 28,6 20,2 47,4 37,5 31,8 48,7 |
196,7 0,8 4,5 32,7 63,7 5,5 5,4 56,0 15,2 28,5 36,0 26,0 60,0 12,8 6,0 17,0 23,0 8,0 3,0 25,0 42,0 9,3 16,4 52,0 14,3 10,2 1,4 8,0 7,1 8,0 20,0 0,8 |
32,9 12,2 10,7 10,0 10,6 9,1 6,6 8,8 6,5 10,2 10,7 19,6 9,1 28,2 0,0 5,8 12,6 35,8 9,0 15,0 9,9 12,3 8,2 18,7 26,1 25,2 1,5 8,9 8,5 8,0 14,0 5,7 20,1 |
481,793 75,840 7,500 38,715 6,500 8,295 6,816 33,592 23,517 18,350 6,200 7,300 8,600 8,247 4,686 5,410 7,530 8,677 6,449 3,689 5,035 5,032 11,530 3,092 10,614 2,550 4,236 2,705 4,026 4,058 4,700 3,505 2,850 |
307 173 142 157 63 110 102 185 135 128 88 38 89 125 81 102 53 96 58 85 102 141 76 187 244 66 98 128 131 74 76 97 60 |
Итого | 2800,35 | 815,3 | 13,05 | 831,640 | 235 |
Таблица 2
Сведения о состоянии канализационных сетей
Показатели | Число канали- заций |
Протяженность коллекто- ров (км) |
|
всего | в том числе нуждающихся в замене |
||
Всего по области в том числе: г. Пенза, водоканал г. Пенза, УЖКХ г. Кузнецк г. Сердобск г. Каменка г. Нижний Ломов, теплосеть г. Белинский г. Никольск г. Городище рп. Золотаревка рп. Исса рп. Колышлей рп. Чаадаевка рп. Пачелма рп. Сосновоборск рп. Земетчино рп. Махалино Кузнецкого района рп. Зубринка (Сердобский РайЖКХ) с. Засечное с. Бессоновка с. Ленино с. Старая Каменка пос. Мичуринский с. Богословка (МП "Панкратовка") |
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 |
805,6 399,2 2,8 89,8 73,8 45,9 42,8 12,1 25,0 2,0 3,1 0,9 5,9 6,0 5,3 17,4 0,5 1,7 3,5 1,2 10,8 5,0 26,0 5,0 20,0 |
145,1 81,3 5,8 33,6 5,0 1,5 0,1 0,7 2,9 0,3 0,5 0,2 12,0 1,0 0,2 |
Сведения о состоянии сооружений биологической очистки
Показатели | Установ- ленная пропуск- ная спо- собность очистных сооруже- ний (тыс. куб.м в сут.) |
Пропущено сточных вод (тыс.куб.м) |
Среднего- довая ба- лансовая стоимость производ- ственных мощностей канализа- ций и ка- нализаци- онных се- тей (тыс. руб.) |
|
всего | в т.ч. на биологи- ческую очистку |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Всего по области г. Пенза, водоканал г. Пенза, УЖКХ г. Кузнецк г. Сердобск г. Каменка г. Нижний Ломов, теплосеть г. Белинский г. Никольск г. Городище рп. Золотаревка рп. Исса рп. Колышлей рп. Чаадаевка рп. Пачелма рп. Сосновоборск рп. Земетчино с. Махалино Кузнецкого района с. Зубринка (Сердобский РайЖКХ) с. Засечное с. Бессоновка с. Ленино с. Старая Каменка пос. Мичуринский с. Богословка (МП "Панкратовка") |
415,24 300,00 0,80 50,00 17,00 11,40 17,50 4,20 4,00 0,40 0,70 4,20 2,00 0,40 0,14 0,70 0,70 1,10 |
80831,0 65123,0 400,8 5936,2 3107,0 2872,0 574,5 267,0 779,4 55,8 13,3 15,5 149,0 275,1 101,0 103,4 20,3 74,0 30,3 219,4 114,5 81,4 287,5 31,9 199,0 |
80185,0 65123,0 400,8 5936,2 3107,0 2872,0 574,5 267,0 779,4 55,8 149,0 275,1 103,4 74,0 30,3 69,0 81,4 287,5 |
471477,0 330904,0 233,1 30108,0 27482 30611 817,4 3734,1 19154,3 378,7 263,0 107,0 284,1 2442,0 190,0 8839,4 1381,9 898,0 239,3 15,8 897,0 3086,2 9059,0 351,8 |
Теплоснабжение
Теплоснабжение жилищного фонда, обслуживаемого муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, производится как от муниципальных котельных, так и от источников тепла ОАО "Пензаэнерго" и ряда промышленных предприятий.
По состоянию на 1 января 2003 года коммунальная отрасль теплоснабжения имеет следующие характеристики:
Всего котельных - 281 шт.
в том числе работают:
на природном газе - 251 шт.
на мазуте - 3 шт.
на твердом топливе - 27 шт.
Общая установленная мощность котельных составляет 1056,33 Гкал/час.
Проблемные вопросы по теплоснабжению
В связи с ограниченным количеством потребителей в котельных, принятых от приватизированных предприятий, требуется проведение работ по их реконструкции с целью снижения мощности и энергоемкости тепло- и электромеханического оборудования.
Отрицательно сказывается на стабильности и эффективности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей ветхое состояние сетей в связи с агрессивностью теплоносителя и влиянием внешней среды.
Практически все муниципальные котельные не имеют резервного автономного источника электроснабжения, отключения котельных от электроэнергии зачастую приводят к остановке их работы, тем самым создается критическая ситуация в теплоснабжении потребителей.
Теплоэнергетическое хозяйство слабо обеспечено транспортом и техническими средствами, испытывает недостаток в землеройной технике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, технике для промывки инженерных сетей, новых теплоизоляционных материалах.
Состояние коммунальных отопительных котельных характеризуется данными, приведенными в таблице 3, тепловых сетей - в таблице 4.
Таблица 3
Сведения о коммунальных котельных за 2002 г.
Предприятия | Число источ- ников тепло- снаб- жения на ко- нец отчет- ного года |
в том числе ра- ботающих на |
Суммар- ная мощ- ность источни- ков на конец отчетно- го года (Гкал/ч) |
Произве- дено теп- ловой энергии за год, всего (Гкал/ч) |
||
твер- дом топ- ливе |
жид- ком топ- ливе |
га- зо- об- раз- ном топ- ливе |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
г. Пенза рп. Башмаково, ГУП ЖКХ г. Белинский, ГУП ПО ЖКХ г. Беднодемьяновск, МПО ЖКХ рп. Беково, МПО ЖКХ с. Бессоновка, ГУП ЖКХ рп. Вадинск, ГУП ПО ЖКХ г. Городище, ГМПО ЖКХ рп. Земетчино, ГУП ПО ЖКХ рп. Исса, ГУП ЖКХ г. Каменка, ГМПО ЖКХ с. Русский Камешкир, ГУП ЖКХ г. Кузнецк, ГМПО ЖКХ Кузнецкий РайЖКХ рп. Колышлей, ГУП ЖКХ с. Кондоль, ГУП ЖКХ рп. Лунино, ГУП ЖКХ с. Лопатино, ГУП ЖКХ рп. Мокшан, ГУП ПО ЖКХ с. Наровчат, ГУП ЖКХ с. Неверкино, ГУП МПО ЖКХ г. Никольск, ГУП ЖКХ г. Нижний Ломов, ГМПО ЖКХ Пензенский район, РЖКХ рп. Пачелма, ГУП ЖКХ г. Сердобск, ГМПО ЖКХ г. Сердобск, ДРСУ Сердобский район, РайЖКХ г. Сурск, ЖКХ рп. Сосновоборск, ГУП ЖКХ рп. Тамала, ГУП ЖКХ рп. Чаадаевка, ЖКХ рп. Шемышейка, ГУП ПО ЖКХ г. Пенза, Водоканал г. Кузнецк, Кристал г. Кузнецк, Водоканал г. Пенза, Теплосеть г. Кузнецк, Теплосеть г. Сердобск, Электротеплосеть г. Каменка, Электротеплосеть г. Нижний Ломов, Теплосеть г. Белинский, Электротепло- сеть г. Беднодемьяновск, Электро- теплосеть г. Городище, Электротеплосеть рп. Земетчино, Электротепло- сеть рп. Лунино, Электротеплосеть г. Никольск, Электротеплосеть с. Наровчат, Электротеплосеть |
12 4 3 1 5 5 1 2 2 3 2 5 1 11 6 4 1 5 5 1 3 4 6 18 1 1 6 6 7 4 7 8 1 2 43 3 12 14 16 8 4 4 5 6 7 6 |
2 1 1 1 1 5 1 7 1 4 1 1 1 |
1 1 1 |
10 4 3 1 5 4 2 2 3 2 4 6 6 4 1 5 4 1 3 3 6 18 1 1 6 6 2 2 8 1 42 3 12 14 16 8 4 4 5 6 7 6 |
46,90 11,80 5,72 1,40 10,92 9,50 3,20 1,00 6,40 0,18 8,85 0,30 34,87 29,40 4,32 0,10 11,76 14,90 3,00 12,40 11,90 55,20 7,20 5,50 1,60 1,70 28,60 3,42 12,00 62,39 21,40 0,55 4,90 291,40 5,40 70,20 66,60 52,37 23,00 20,80 20,30 31,52 24,48 8,98 9,00 |
38315,2 7300,0 1936,0 584,2 6120,0 3778,0 62,0 1564,0 410,0 7114,0 806,0 5549,0 716,1 27300,0 12900,0 4387,0 170,0 13600,0 18562,0 624,0 7000,0 17685,0 56100,0 10074,0 1100,0 797,0 3703,0 25138,0 11307,3 2695,0 34682,0 14703,0 3451,0 1710,0 324498,0 4469,2 92955,0 93200,0 96436,0 20895,0 20860,0 21390,0 12327,0 17994,0 12790,0 5217,0 |
Всего | 281 | 27 | 3 | 251 | 1057,00 | 1064974,0 |
Таблица 4
Сведения о коммунальных тепловых сетях
Протя- жен- ность тепло- вых сетей в двух- труб- ном исчис- лении (км) |
Сети, нужда- ющиеся в за- мене (км) |
Отпущено тепловой энергии - всего (Гкал/ч) |
Потери тепло- вой энергии за год (Гкал/ ч) |
Ко- ли- чес- тво ЦТП |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
г. Пенза рп. Башмаково, ГУП ЖКХ г. Белинский, ГУП ПО ЖКХ г. Беднодемьяновск, МПО ЖКХ рп. Беково, МПО ЖКХ с. Бессоновка, ГУП ЖКХ с. Вадинск, ГУП ПО ЖКХ г. Городище, ГМПО ЖКХ рп. Земетчино, ГУП ПО ЖКХ рп. Исса, ГУП ЖКХ г. Каменка, ГМПО ЖКХ с. Русский Камешкир, ГУП ЖКХ г. Кузнецк, ГМПО ЖКХ Кузнецкий РайЖКХ рп. Колышлей, ГУП ЖКХ с. Кондоль, ГУП ЖКХ рп. Лунино, ГУП ЖКХ с. Лопатино, ГУП ЖКХ рп. Мокшан, ГУП ПО ЖКХ с. Наровчат, ГУП ЖКХ с. Неверкино, ГУП МПО ЖКХ г. Никольск, ГУП ЖКХ г. Нижний Ломов, ГМПО ЖКХ Пензенский район, РЖКХ рп. Пачелма, ГУП ЖКХ г. Сердобск, ГМПО ЖКХ г. Сердобск, ДРСУ Сердобский район, РайЖКХ г. Сурск, ЖКХ рп. Сосновоборск, ГУП ЖКХ рп. Тамала, ГУП ЖКХ рп. Чаадаевка, МПО ЖКХ рп. Шемышейка, ГУП ПО ЖКХ г. Пенза, Водоканал г. Кузнецк, Кристал г. Кузнецк, Водоканал г. Пенза, Теплосеть г. Кузнецк, Теплосеть г. Сердобск, Электротеплосеть г. Каменка, Электротеплосеть г. Нижний Ломов, Теплосеть г. Белинский, Электротеплосеть г. Беднодемьяновск, Электротепло- сеть г. Городище, Электротеплосеть рп. Земетчино, Электротеплосеть рп. Лунино, Электротеплосеть г. Никольск, Электротеплосеть с. Наровчат, Электротеплосеть |
169,90 12,00 1,00 0,40 1,60 4,90 0,80 2,20 1,00 1,23 10,80 5,90 5,30 7,10 18,40 0,10 3,90 51,10 90,80 1,20 0,30 0,20 9,50 5,30 3,50 1,90 18,40 6,30 3,75 1,50 77,50 77,90 38,44 42,00 20,50 8,60 7,10 3,50 5,20 8,70 2,83 1,70 |
2,91 7,90 1,30 2,80 0,70 2,00 4,50 2,20 2,50 12,30 7,00 1,70 1,00 0,20 27,00 46,50 4,70 4,10 1,50 0,70 1,30 4,00 |
1700975,3 7300,0 1936,0 5760,0 4984,4 62,0 1085,2 1050,0 7114,0 86965,0 5264,0 1457,7 24000,0 12100,0 4387,0 522,0 12000,0 16814,0 624,0 7000,0 38590,0 1858,5 61900,0 8761,0 58374,0 797,0 3355,0 25138,0 7435,2,0# 2480,0 30022,0 14703,0 1267,3 318181,0 293099,0 100996,0 125495,0 98704,0 20268,0 19610,0 19806,0 11359,0 16550,0 12790,0 5217,0 |
62 200,0 360,0 7,0 285,0 1600,0 1092,0 1600,0 1748,0 7106,0 348,0 1004,1 215,0 4660,0 28195,0 207,0 8496,0 5858,0 4002,0 627,0 1250,0 1584,0 968,0 1444,0 |
1 2 125 21 7 4 |
Всего | 734,00 | 139,00 | 3198157,0 | 72918 | 160 |
III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами
Темпы решения жилищно-коммунальных проблем недостаточны, это может привести к обострению социальной ситуации в области.
Проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства сдерживается как внутренними сложностями установления баланса между задачами повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства и необходимостью осуществления мер социальной защиты населения, так и внешними факторами, связанными с проблемами достижения макроэкономической стабилизации и медленным осуществлением структурных реформ.
Требуется реконструкция и модернизация лифтового парка жилищного фонда. Необходимо заменить 40 лифтов, устаревших морально и физически. Провести диспетчеризацию 1293 лифтов. Выполнение мероприятий по замене и модернизации лифтового оборудования должно обеспечить снижение темпов старения лифтового парка и к началу 2006 года выйти на уровень, гарантирующий своевременное восстановление ресурса лифтов, отработавших нормативный срок (приложение 3).
В целом реализация всех мероприятий программы развития лифтового хозяйства области позволит обеспечить сокращение расходов на комплексное техническое обслуживание лифтов, потери от умышленной порчи и хищений лифтового оборудования, повысить уровень безопасности при пользовании лифтом и улучшение качества услуги пользования лифтом при снижении ее стоимости.
Проведение реформы жилищно-коммунального комплекса сопровождается обеспечением социальной защиты малоимущих граждан. На предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на период реализации программы потребуется 2979,8 млн.рублей бюджетных средств (приложение 4).
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Содержание этого комплекса в его нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджета Пензенской области и местных бюджетов.
В начале экономических реформ предполагалось, что в течение достаточно короткого периода будет завершен переход к бездотационному функционированию жилищно-коммунальной сферы, однако экономическая ситуация не позволила завершить этот переход, и к началу 2001 года население оплачивало около 60 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг, а фактически с учетом льгот и субсидий около 40 процентов.
В свою очередь, сохранение бюджетного финансирования жилищно-коммунального комплекса на местном уровне из-за недостатка средств привело к резкому увеличению износа основных фондов.
В 2002 году недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства области составило более 13 процентов объема необходимых средств. Проблема усугубляется большим объемом накопительной задолженности, образовавшейся в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней. Задолженность в ЖКХ является источником цепочки неплатежей, которая охватывает практически все отрасли экономики.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа (более 50 процентов), высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями теплоэнергоносителей.
Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.
В пределах финансовых возможностей бюджета и предприятий жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области в течение последних 3-х лет:
- осуществлено строительство 22 блочных и мини-котельных для отделения жилищного фонда, бюджетных организаций и объектов соцкультбыта от производственных котельных и ликвидации котельных на твердом топливе;
- заменено и вновь построено 74 км тепловых сетей;
- реконструированы сооружения физико-химической очистки питьевой воды в р.п. Колышлей мощностью 3 тыс.куб.м/сут.;
- реконструированы насосные станции водопровода первого и второго подъема мощностью 3 тыс.куб.м/сут. с резервуарами-накопителями чистой воды в р.п. Колышлей;
- пробурено 7 артезианских скважин;
- заменено и вновь построено 77,6 км водопроводных сетей;
- реконструированы городские сооружения биологической очистки в г. Белинском мощностью 4,2 тыс.куб.м/сут.;
- реконструирована главная насосная станция канализации в г. Белинском;
- построена насосная станция канализации N 2 в г. Нижнем Ломове;
- проложено 2 км канализационного коллектора Д500 мм в г. Нижнем Ломове.
В целях экономии электроэнергии и продления срока службы артезианских насосов на водонапорных башнях устанавливаются приборы контроля уровня воды для автоматического управления насосами.
На вводах в дома установлено 12,6 тыс. шт. приборов учета расходования коммунальных услуг, что составляет 34 процента от потребности.
Для поквартирного учета коммунальных услуг установлено 161288 приборов учета, что составляет 32 процента от потребности.
В Пензенской области обострена проблема снабжения населения питьевой водой, наблюдается дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.
В жилищной сфере не удается в полной мере воспользоваться преимуществами конкурентных отношений в сфере управления и эксплуатации жилья, поскольку в условиях нестабильного и недостаточного финансирования оказалось невозможным добиться полноценных договорных отношений. Неспособность органов местного самоуправления выполнять свои договорные обязательства привела к рецидиву повсеместного административного принуждения подрядчиков и фактическому отходу от выполнения в полном объеме контрольных функций. По тем же причинам не удается в полной мере обеспечить государственный контроль качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, проводимый органами жилищной инспекции.
Недофинансирование коммунальной сферы обуславливает и отсутствие экономического интереса в создании товариществ собственников жилья, что в еще большей степени снижает перспективы развития конкуренции.
Невыполнение бюджетных обязательств и отсутствие неэффективных и прозрачных процедур формирования и изменения тарифов обусловливают непривлекательность ЖКХ для частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально является коммерчески выгодными. Создание условий для притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.
Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли, о межотраслевом характере возникших проблем, для решения которых, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса необходимо использование программно-целевого метода.
Система экономических взаимоотношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, ее основные проблемы
Действующая система управления жилищно-коммунальным хозяйством характеризуется рядом недостатков, без устранения которых в принципе невозможно вести речь о нормализации функционирования отрасли, повышения надежности и качества, а также обеспечении стабильной стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Основой экономических отношений в отрасли остается система бюджетного дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Система дотирования жилищно-коммунальных предприятий в отличие от прямого субсидирования малообеспеченных семей не позволяет обеспечить адресность выделяемых субсидий. В 2002 году из 468,0 млн.рублей бюджетных средств, направленных на дотирование жилищно-коммунальных предприятий, компенсации адресных жилищных субсидий, предоставленных гражданам с низкими доходами, составили только 163,2 млн.руб. Это, во-первых, приводит к ситуации, в которой конечными получателями субсидий (через систему дотирования разницы в ценах жилищно-коммунальным предприятиям) выступают не только малоимущие граждане, но и группы граждан с высокими и средними доходами. Во-вторых, такая система не гарантирует доведение средств бюджета до граждан - конечных получателей субсидий, и в-третьих, расчет необходимого размера дотаций в отсутствие полноценного понятия цены услуг носит субъективный непрозрачный характер (сумма дотаций является не частью цены услуг, а результатом компромисса между региональными и местными властями).
Порядок установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги безнадежно устарел, не сопровождается адекватной системой контроля за уровнем производственных издержек, в том числе аудитом, и не отражает объективных финансовых потребностей в развитии предприятий и замене изношенных основных фондов. Система определения рентабельности деятельности коммунальных предприятий сохранилась со времен планового хозяйства и не гарантирует достаточной прибыли для возврата капитала, вкладываемого в жилищно-коммунальную сферу.
Модель реформирования отрасли реализуется в рамках Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, одобренной Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 года N 425, не в полной мере учитывает необходимость решения всех перечисленных проблем.
Процесс реформирования идет медленно, в силу этого отмеченные негативные явления не только не ликвидируются, но и продолжают нарастать.
Реформирование экономических отношений
Новая система экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве предполагает принципиальное изменение функций ее участников, механизмов их взаимодействия и организации финансовых потоков.
Будет коренным образом изменена система текущего финансирования жилищно-коммунальных предприятий. Основной идеей экономической реформы жилищно-коммунального хозяйства является передача права распоряжения всеми бюджетными ресурсами, выделяемыми в настоящее время на дотирование отрасли, от коммунальных предприятий непосредственно гражданам - субъектам, в большей степени заинтересованным в эффективном расходовании этих средств.
Будет ликвидировано существующее разделение направлений бюджетного финансирования жилищно-коммунального хозяйства. В рамках системы персонифицированных социальных счетов граждан будут объединены все виды финансовой помощи государства, включая оплату жилья и коммунальных услуг (жилищные субсидии и льготы). Главными участниками экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, таким образом, станут жилищно-коммунальные предприятия и непосредственные потребители их услуг - граждане, а бюджетные средства, расходуемые на дотирование отрасли, будут полностью переориентированы на предоставление адресной целевой помощи непосредственно гражданам (кроме граждан с высокими доходами, в отношении которых дотирование будет прекращено). В результате потребители услуг - граждане получат возможность контролировать направление и расходование бюджетных средств, которое станет прозрачным и адресным. Будет использован потенциал финансовых институтов (банков), открывающих социальные счета для кредитования граждан и местных бюджетов в целях покрытия кассовых разрывов, возникающих при выплате средств гражданам.
Использование системы социальных счетов будет способствовать самоорганизации граждан в жилищной сфере, появлению стимулов для развития товариществ собственников жилья и иных объединений граждан, усилению контроля со стороны населения за объемом и качеством жилищно-коммунальных услуг, развитию рынка профессиональных услуг по управлению жилищным фондом. Эта мера позволит повысить прозрачность расходования бюджетных средств и усилить социальную направленность бюджетной политики.
Будет ликвидирована система перекрестного субсидирования населения за счет промышленных предприятий.
В результате конкурентных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве будет повышена эффективность его функционирования, что обеспечит общее снижение расходов на его содержание не менее чем на 20 процентов и привлечение дополнительных финансовых ресурсов для модернизации жилищно-коммунального комплекса Пензенской области.
Реализация новой экономической модели позволит обеспечить бездотационный режим финансирования жилищно-коммунального хозяйства, повысить его эффективность, создать источники привлечения средств для его развития и, что наиболее важно, гарантировать адресность государственной помощи малообеспеченным слоям населения, прекращение дотирования граждан с высоким уровнем доходов и непосредственное доведение субсидий до получателей с использованием системы социальных счетов граждан.
IV. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации программы намечено провести поэтапно в течение 2004-2010 годов.
На первом этапе (2004-2005 годы) - предполагается реализовать следующие первоочередные мероприятия, рассчитанные на немедленное получение следующих результатов:
- продолжить начатую работу по инвентаризации, реструктуризации и ликвидации задолженности бюджета, бюджетных организаций и других потребителей (в том числе население) перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса;
- прекращение практики перекрестного субсидирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- ликвидация дотационности жилищно-коммунального комплекса;
- переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном комплексе;
- совершенствование механизмов социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;
- развитие конкурентных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- переход к профессиональному управлению жилищным фондом, создание системы регулирования естественных локальных монополий;
- повсеместный масштабный переход к системе персонифицированных социальных счетов граждан.
Второй этап (2006-2010 годы) - предполагается реализовать стратегические мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на основе привлечения частных инвестиций, апробировать механизмы привлечения инвестиций в форме банковских кредитов и облигационных займов, реализовать комплекс мер по снижению рисков кредитования путем предоставления государственных и муниципальных гарантий.
V. Мероприятия Программы
В целях реализации Программы предполагается осуществить переход к новой экономической модели реформы жилищно-коммунального комплекса, направленной на коренное оздоровление финансовой ситуации в отрасли, создание реальной системы экономической мотивации сокращения затрат ресурсов и повышения эффективности деятельности предприятий комплекса, привлечение частных инвестиций для реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса.
Эти мероприятия предусматривают:
- обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса;
- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
- государственную поддержку модернизации жилищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу.
Обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса
Обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса является основным условием формирования нормальных экономических взаимоотношений в этом секторе экономики и предусматривает решение следующих задач:
- инвентаризация, реструктуризация и ликвидация имеющейся задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- ликвидация дотационности жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение стабильного и достаточного текущего финансирования предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Инвентаризация, реструктуризация и ликвидация задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса
Для оздоровления финансовой ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо реструктурировать задолженность бюджета и бюджетных организаций перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса и установить реальные и жесткие сроки ее ликвидации.
Для решения этой проблемы необходимо:
- разработать на уровне Правительства Пензенской области с участием органов местного самоуправления в течение 2003 года порядок реструктуризации и ликвидации задолженности в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- провести на уровне Правительства Пензенской области и органов местного самоуправления инвентаризацию задолженности и убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства с целью подписания актов сверки задолженности со всеми кредиторами и дебиторами, а также определение размеров задолженности перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса, признаваемой бюджетами всех уровней и бюджетными организациями;
- разработать типовую методику и стандартные формы для унифицированного учета и контроля за состоянием кредиторской и дебиторской задолженности бюджетов всех уровней и бюджетных организаций перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса.
Признанная задолженность бюджетов и бюджетных учреждений перед предприятиями ЖКХ должна быть включена в расходную часть соответствующих бюджетов на весь срок реструктуризации.
В процедуру по реструктуризации задолженности бюджетов и бюджетных организаций должны быть вовлечены как предприятия коммунальной энергетики, так и предприятия энерго-, газоснабжения.
Работа по инвентаризации и реструктуризации бюджетной задолженности в жилищно-коммунальном комплексе относится к числу первоочередных мероприятий первого этапа реализации программы и должна быть завершена до формирования бюджета 2004 года.
Требует решения вопрос о дебиторской задолженности населения. В ее состав входят как текущая задолженность, возникающая вследствие разницы между датами начисления и произведения платежа, так и просроченная задолженность, в том числе безнадежная. Необходимо упростить процедуру списания безнадежной просроченной задолженности, приведя ее в соответствие с международной практикой.
Следует отменить систему авансирования платежей за поставку газа, электроэнергии и тепловой энергии предприятиям жилищно-коммунального комплекса и перейти к ежемесячной оплате по факту поставки, что приведет в соответствие платежи коммунальных предприятий, предприятий большой энергетики с платежами населения за жилищно-коммунальные услуги.
В рамках реализации Программы планируется подготовить методические материалы по совершенствованию бухгалтерского учета на предприятиях жилищно-коммунального комплекса, что позволит сделать более прозрачной финансовую ситуацию в отрасли и упорядочить работу с задолженностью населения перед предприятиями ЖКХ.
Ликвидация дотационности жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение стабильности и достаточности финансирования затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг
Стабильное и достаточное финансирование затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг будет достигнуто:
- переходом на полную оплату потребителями (в том числе населением) жилищно-коммунальных услуг, включая отчисления на капитальный ремонт, с учетом роста потребности в средствах на предоставление жилищных субсидий гражданам, а также роста потребности в дотировании бюджетной сферы;
- упорядочением механизма предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг;
- созданием прозрачного механизма формирования тарифа на жилищно-коммунальные услуги и целевого использования, составляющих тарифа (амортизационные отчисления, прибыль и т.п.) на модернизацию и развитие.
При этом предполагается, что уровень собираемости платежей с населения будет устойчиво сохраняться на уровне 90-95 процентов, что соответствует уровню достигнутого в области.
Достаточность финансового обеспечения предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет обеспечена путем реализации принципа полного возмещения затрат каждым потребителем этих услуг.
Необходимо последовательно реализовать законодательный принцип дифференциации оплаты жилищно-коммунальных услуг в государственном и муниципальном жилищном фонде на основе установления платы за наем в зависимости от благоустройства, качества и местоположения жилья.
Предоставление коммунальных услуг любым потребителям (включая бюджетные организации) должно происходить только на основе договорных отношений. В случае неоплаты предоставленных коммунальных услуг бюджетными организациями должна признаваться кредиторская задолженность бюджета перед коммунальными предприятиями, учитываемая при планировании бюджета следующего года.
Темпы и параметры перехода к полной оплате жилищно-коммунальных услуг определяются Правительством Пензенской области на основании утвержденных Правительством Российской Федерации ежегодно федеральных стандартов:
- предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на 1 кв.м общей площади жилья в месяц;
- уровня платежей граждан по отношению к уровню затрат на содержание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги;
- максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг.
Соблюдение органами местного самоуправления области федерального стандарта уровня платежей граждан по отношению к уровню затрат на содержание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги используется в качестве одного из критериев и условий распределения средств бюджета Пензенской области, направляемых на модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса.
В соответствии с федеральными законами предполагается, после завершения перехода к полной оплате жилищно-коммунальных услуг населением (с учетом бюджетного субсидирования граждан, имеющих право на жилищную субсидию, а также на установленные законодательством льготы) федеральный стандарт уровня платежей граждан по отношению к уровню затрат на содержание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги устанавливаться не будут. Остальные федеральные стандарты ежегодно утверждаются Правительством Российской Федерации, и на их основе будет рассчитываться потребность Пензенской области и муниципальных образований в средствах, предназначенных для предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Обеспечение мер социальной защиты малоимущих граждан при переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" с 1993 года в России действует система социальной защиты населения при переходе к полной оплате населением жилищно-коммунальных услуг. Малоимущим категориям граждан предоставляются адресные субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг.
За 2002 год жилищные субсидии были предоставлены 114 тыс. семей (доля семей, получивших субсидии в 2002 году, - 22 процента).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2002 года N 609 "О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов" прекращается в 2004 году перекрестное субсидирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим в условиях полной оплаты жилищно-коммунальных услуг населением потребность в финансировании жилищных субсидий начиная с 2004 года может возрасти в случае опережающего роста тарифа на газ и электроэнергию.
Финансово-экономический механизм реализации программ жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
Размеры жилищных субсидий для всех категорий получателей (наниматели, собственники, члены жилищно-строительных кооперативов) должны зависеть от размера совокупного дохода семьи и рассчитываться как полная компенсация разницы между установленным в данном населенном пункте размером платы для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг и максимально допустимой доли собственных расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг.
При переходе к полной оплате стоимости жилищно-коммунальных услуг представление адресных жилищных субсидий становится основной формой бюджетных средств, направляемых на обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг.
Для перехода к системе персонифицированных социальных счетов граждан необходимо:
- завершить финансовое оздоровление ситуации в жилищно-коммунальном комплексе (в рамках мероприятий первого этапа реализации программы), потому как система персонифицированных счетов будет эффективно работать только в условиях абсолютной гарантии своевременного перечисления бюджетных средств гражданам, в противном случае граждане не будут защищены от применения жилищно-коммунальными предприятиями санкций за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, вызванных задержкой бюджетных перечислений;
- обеспечить координацию перехода к системе персонифицированных социальных счетов граждан с мероприятиями по реформированию системы социальной защиты, так как создание системы персонифицированных социальных счетов граждан проводится исключительно в рамках реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса и создается опасность дублирования при реформировании социально-экономических механизмов других видов государственной социальной помощи.
Распределение и контроль за своевременным прохождением средств бюджета Пензенской области и их целевым использованием будет осуществлять управление финансов Пензенской области.
Государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу
Государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов осуществляется по двум направлениям.
Первое направление предусматривает срочное привлечение бюджетных ресурсов и ресурсов международных кредитных организаций под гарантии Российской Федерации, Пензенской области и муниципальных образований для финансирования наиболее приоритетных и эффективных инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном комплексе. Предполагается софинансирование этих проектов со стороны предприятий.
Второе направление стратегическое, предусматривает создание финансовых механизмов минимизации рисков привлечения частного капитала посредством заемного финансирования и прямых инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, в том числе под государственные или муниципальные гарантии, создание системы рефинансирования кредитов за счет привлечения под государственные и муниципальные гарантии средств вторичных инвесторов и т.д.
Меры, предусмотренные в рамках второго направления, имеют долгосрочный характер и направлены на создание устойчивого рыночного механизма привлечения капитала в жилищно-коммунальный комплекс. Эффект от реализации этих мер может быть получен в 2006-2010 годах.
Мобилизация бюджетных ресурсов для обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса
Обеспечение устойчивой и надежной работы жилищно-коммунального комплекса требует принятия экстренных мер бюджетной поддержки для проведения неотложных ремонтных и восстановительных работ в первую очередь за счет средств бюджета Пензенской области и местных бюджетов.
Предполагается, что консолидированные бюджетные ресурсы будут направлены на решение задач мобилизации и технического переоснащения объектов инженерной инфраструктуры и внедрение современных энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе Пензенской области.
Средства федерального бюджета будут направляться на модернизацию и завершение строительства крупных объектов, имеющих важное значение для обеспечения жизнедеятельности области, на ликвидацию кризисного состояния систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Органам исполнительной власти Пензенской области, органам местного самоуправления и предприятиям жилищно-коммунального комплекса, реализующим программы реформирования жилищно-коммунального комплекса и обеспечивающим софинансирование проектов по модернизации жилищно-коммунального комплекса за счет средств бюджета Пензенской области и местных бюджетов, средств предприятий и заемных средств, может в различной форме оказываться поддержка из федерального бюджета.
Структура финансирования мероприятий программы по модернизации жилищно-коммунального комплекса состоит из двух частей (приложение 9):
- средства федерального бюджета, предоставляемые в различной форме Пензенской области, муниципальным образованиям Пензенской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим проекты по модернизации жилищно-коммунального комплекса в соответствии с федеральным законодательством;
- средства бюджета Пензенской области и местных бюджетов, средства предприятий ЖКХ, а также внебюджетные средства, дополнительно привлеченные, в том числе под гарантии Пензенской области или муниципальных образований.
Финансирование затрат на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса*
Потребность финансовых средств, всего - 46653,8 млн.руб.
в том числе:
первый этап (2004-2005 годы) - 9490,5 млн.руб.
второй этап (2006-2010 годы) - 37163,3 млн.руб.
По источникам финансирования:
федеральный бюджет - 5427,6 млн.руб.
бюджет Пензенской области - 7528,8 млн.руб.
местные бюджеты - 12867,6 млн.руб.
внебюджетные источники финансирования - 20830,1 млн.руб.
Роль органов государственной власти и органов местного самоуправления в формировании условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс
Возможность привлечения в жилищно-коммунальный комплекс долгосрочных инвестиционных ресурсов определяется огромным потенциалом ресурсосбережения, которым обладает сегодня жилищно-коммунальный комплекс.
Экономическая привлекательность ресурсосберегающих проектов состоит в том, что в качестве источника погашения заемных средств, взятых на реализацию программы, могут использоваться средства, сэкономленные в результате сокращения себестоимости предоставления и потребления коммунальных услуг. Модернизация коммунальной инфраструктуры приведет к существенному сокращению себестоимости коммунальных услуг, а модернизация жилищного фонда - к сокращению потребления энергетических и материальных ресурсов и получению значительного экономического эффекта от инвестиций.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны создать условия для привлечения в жилищно-коммунальный комплекс инвестиционных ресурсов коммерческих банков или иных источников заемных средств в первую очередь путем реструктуризации и ликвидации задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечения прозрачности в сфере корпоративного и финансового управления этими предприятиями, снижения рисков инвестирования и отработки механизмов привлечения заемных средств.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, заинтересованные в создании условий для привлечения долгосрочных заемных ресурсов для финансирования крупных проектов по модернизации жилищно-коммунального комплекса, которые не могут быть профинансированы за счет текущих доходов предприятий или бюджетных средств, могут на первом этапе взять на себя предоставление бюджетных гарантий для привлечения кредитов.
VI. Механизм реализации Программы
В реализации Программы предусматривается участие органов государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления.
Программа направлена на консолидацию бюджетных средств, а также средств предприятий для решения задач модернизации жилищно-коммунального комплекса и снижение рисков инвестирования с целью привлечения в эту сферу частных инвестиционных ресурсов.
К задачам органов государственной власти и органов местного самоуправления относятся:
- создание законодательной, нормативной правовой и методической базы для реформирования жилищно-коммунального комплекса, проведение работ по его модернизации и привлечению частных инвестиций;
- предоставление бюджетных средств на финансирование особо важных проектов по модернизации и технологическим преобразованиям жилищно-коммунального комплекса и тесно связанных с ним ресурсообеспечивающих энергетических комплексов на безвозвратной и возвратной основах, предоставление гарантий по привлечению заемных финансовых средств;
- софинансирование реализации программы адресной социальной защиты населения по оплате жилья и коммунальных услуг;
- организация и проведение информационной работы среди населения;
- обеспечение контроля за реализацией Программы с целью анализа ситуации, обобщение положительного и отрицательного опыта;
- организация взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления с целю координации хода реализации программы в области и муниципальных образованиях;
- апробирование и развитие рыночных механизмов привлечения средств частных инвесторов для модернизации жилищно-коммунального комплекса.
VII. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 2004-2010 годов.
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с модернизацией жилищно-коммунального комплекса.
Затраты на модернизацию жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения населенных пунктов (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда).
Оценка необходимого объема работ по сетевому хозяйству модернизации мощностей систем тепло-, водоснабжения и канализации приведена в приложениях 5, 6, 7, 8.
Приоритетными направлениями указанных работ являются:
- завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийных объектах теплоснабжения;
- замена котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия;
- использование модульных и блочных котельных.
Наряду с указанными инженерными мероприятиями на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры требуется проведение работ по модернизации жилищного фонда:
- ремонт и утепление наружных ограждающих конструкций зданий;
- установка в домах приборов учета потребления ресурсов (воды, тепла, газа, электричества);
- ремонт и оптимизация внутренних систем отопления и горячего водоснабжения;
- повышение эффективности работы лифтового оборудования.
Модернизация жилищного фонда, внедрение альтернативных, локальных источников тепловой энергии приведут к снижению потребности в тепловой энергии, в ремонте и модернизации котельных и тепловых сетей.
Общая оценка потребности в затратах на модернизацию жилищно-коммунального комплекса по основным направлениям модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и жилья приведена в приложении 9.
Потребность в средствах на предоставление гражданам субсидий и льгот при оплате жилья и коммунальных услуг покрывается за счет средств бюджетов всех уровней.
По предварительной оценке, при переходе к полной оплате населением жилья и коммунальных услуг около 127,0 тыс. семей с наиболее низкими доходами будут иметь право на получение субсидий. Ежегодная потребность в средствах на предоставление адресных субсидий составит более 400,0 млн. руб.
Финансирование затрат на предоставление субсидий при оплате населением жилищно-коммунальных услуг
Источники финансирования | Объем средств (млн.руб.) | ||
всего | I этап (2004-2005 годы) |
II этап (2006-2010 годы) |
|
Жилищные субсидии - всего в том числе за счет средств: федерального бюджета бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных обра- зований |
2979,8* 402,3 2577,5 |
659,6 89,0 570,6 |
2320,2 313,3 2006,9 |
Источниками покрытия затрат на модернизацию жилищно-коммунального комплекса являются средства бюджетов всех уровней, а также средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, внебюджетные средства.
Финансирование мероприятий программы за счет средств федерального бюджета будет уточняться при подготовке бюджета на соответствующий год. Величина необходимых расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве в значительной степени будет зависеть от изменения тарифов на электроэнергию и газ.
Конкретные объемы средств областного и местных бюджетов и направления финансирования инвестиционных проектов будут устанавливаться при утверждении бюджетов на соответствующий год.
VIII. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы будет производиться с помощью системы показателей (приложение 10).
Успешная реализация программы позволит:
- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;
- повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- ликвидировать критический уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе и довести уровень износа до 20 процентов;
- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;
- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования деятельности локальных естественных монополистов, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;
- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребностей в инвестициях на развитие мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
IX. Организация управления и контроль за реализацией Программы
Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения возлагаются на Правительство Пензенской области и Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области.
Оценка реализации Программы производится ежеквартально, а также по итогам года. В соответствии с данной Программой администрации городов и районов Пензенской области ежеквартально до 30 числа месяца, следующим за отчетным кварталом, предоставляют отчеты о ходе реализации Программы в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, которое обобщает эти отчеты и представляет информацию в Правительство Пензенской области не позднее 15 числа второго месяца за отчетным кварталом.
------------------------------
* Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов всех уровней и адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей бюджетов. Использование средств местных бюджетов, устанавливаемых настоящей Программой, осуществляется после заключения соглашения между Пензенской областью и соответствующими муниципальными образованиями о софинансировании мероприятий данной Программы, заключенному в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 1
к Программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Пензенской области" на 2004-2010 годы
Ликвидация недоремонта существующего жилищного фонда
N п/п |
Наименование предприятия |
2004-2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
||
Всего по области | 1911,0 | 10898,0 | 189,0 | 850,0 | 189,0 | 850,0 | 306,6 | 1839,6 | 306,6 | 1839,6 | 306,6 | 1839,6 | 306,6 | 1839,6 | 306,6 | 1839,6 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
МУ УЖКХ г. Пенза Беднодемьяновское МУП ЖКХ Белинское ГУП ЖКХ Бековское ГУП ЖКХ Башмаковское ГУП ЖКХ Бессоновский район в т.ч. с. Бессоновка ГУП ЖКХ с. Кижеватово ЖКХ с. Чемодановка ЖКХ Вадинское ГУП ЖКХ Городищенский рай- он, в т.ч. Городище МП ЖКХ Сурск МП ЖКХ Чаадаевка МП ЖКХ Земетчинское ГУП ЖКХ Иссинское ГУП ЖКХ Каменское МУП ЖКХ Камешкирское ГУП ЖКХ Кузнецкое МУП ЖКХ Кузнецкий ГУП РайЖКХ Колышлейский район в т.ч. Колышлейское ГУП ЖКХ Родниковское МП ЖКХ Кондольское ГУП ЖКХ Лунинское ГУП ЖКХ Лопатинское ГУП ЖКХ Мокшанское ГУП ЖКХ Малосердобинское ГУП ЖКХ Наровчатское ГУП ЖКХ Неверкинское ГУП ЖКХ Никольское ГУП ЖКХ Нижнеломовское МУП ЖКХ Пачелмское ГУП ЖКХ Пензенский район Сердобское МУП ЖКХ Сердобский ГУП РайЖКХ Сосновоборское ГУП ЖКХ Тамалинское ГУП ЖКХ Шемышейское ГУП ЖКХ |
1298,0 7,0 12,0 4,0 7,0 27,0 8,0 5,0 14,0 2,0 53,0 8,0 27,0 18,0 12,0 6,0 74,0 5,0 124,0 10,0 15,0 8,0 7,0 5,0 6,0 7,0 12,0 2,0 3,0 3,0 43,0 30,0 6,0 63,0 52,0 3,0 14,0 2,0 4,0 |
7397,0 40,5 68,4 22,8 40,5 154,5 46,2 28,5 79,8 11,4 303,3 46,2 154,5 102,6 68,4 34,2 423,0 28,5 708,0 57,0 85,5 45,6 39,9 28,5 34,2 39,9 68,4 11,6 17,3 17,3 244,5 171,0 34,2 360,0 297,0 17,1 79,8 11,6 22,8 |
130,0 0,5 1,2 0,4 0,5 2,5 0,6 0,5 1,4 0,2 4,9 0,6 2,5 1,8 1,2 0,6 7,0 0,5 12,0 1,0 1,5 0,8 0,7 0,5 0,6 0,7 1,2 0,2 0,3 0,3 4,5 3,0 0,6 6,0 5,0 0,3 1,4 0,2 0,4 |
584,5 2,3 5,4 1,8 2,3 11,3 2,7 2,3 6,3 0,9 22,1 2,7 11,3 8,1 5,4 2,7 31,5 2,3 54,0 4,5 6,8 3,6 3,2 2,3 2,7 3,2 5,4 0,7 1,1 1,1 20,3 13,5 2,7 27,0 22,5 1,4 6,3 0,7 1,8 |
130,0 0,5 1,2 0,4 0,5 2,5 0,6 0,5 1,4 0,2 4,9 0,6 2,5 1,8 1,2 0,6 7,0 0,5 12,0 1,0 1,5 0,8 0,7 0,5 0,6 0,7 1,2 0,2 0,3 0,3 4,5 3,0 0,6 6,0 5,0 0,3 1,4 0,2 0,4 |
584,5 2,3 5,4 1,8 2,3 11,3 2,7 2,3 6,3 0,9 22,1 2,7 11,3 8,1 5,4 2,7 31,5 2,3 54,0 4,5 6,8 3,6 3,2 2,3 2,7 3,2 5,4 0,7 1,1 1,1 20,3 13,5 2,7 27,0 22,5 1,4 6,3 0,7 1,8 |
207,6 1,2 1,9 0,6 1,2 4,4 1,4 0,8 2,2 0,3 8,6 1,4 4,4 2,9 1,9 1,0 12,0 0,8 20,0 1,6 2,4 1,3 1,1 0,8 1,0 1,1 1,9 0,3 0,5 0,5 6,8 4,8 1,0 10,2 8,4 0,5 2,2 0,3 0,6 |
1245,6 7,2 11,5 3,8 7,2 26,4 8,2 4,8 13,4 1,9 51,8 8,2 26,4 17,3 11,5 5,8 72,0 4,8 120,0 9,6 14,4 7,7 6,7 4,8 5,8 6,7 11,5 2,0 3,0 3,0 40,8 28,8 5,8 61,2 50,4 2,9 13,4 2,0 3,8 |
207,6 1,2 1,9 0,6 1,2 4,4 1,4 0,8 2,2 0,3 8,6 1,4 4,4 2,9 1,9 1,0 12,0 0,8 20,0 1,6 2,4 1,3 1,1 0,8 1,0 1,1 1,9 0,3 0,5 0,5 6,8 4,8 1,0 10,2 8,4 0,5 2,2 0,3 0,6 |
1245,6 7,2 11,5 3,8 7,2 26,4 8,2 4,8 13,4 1,9 51,8 8,2 26,4 17,3 11,5 5,8 72,0 4,8 120,0 9,6 14,4 7,7 6,7 4,8 5,8 6,7 11,5 2,0 3,0 3,0 40,8 28,8 5,8 61,2 50,4 2,9 13,4 2,0 3,8 |
207,6 1,2 1,9 0,6 1,2 4,4 1,4 0,8 2,2 0,3 8,6 1,4 4,4 2,9 1,9 1,0 12,0 0,8 20,0 1,6 2,4 1,3 1,1 0,8 1,0 1,1 1,9 0,3 0,5 0,5 6,8 4,8 1,0 10,2 8,4 0,5 2,2 0,3 0,6 |
1245,6 7,2 11,5 3,8 7,2 26,4 8,2 4,8 13,4 1,9 51,8 8,2 26,4 17,3 11,5 5,8 72,0 4,8 120,0 9,6 14,4 7,7 6,7 4,8 5,8 6,7 11,5 2,0 3,0 3,0 40,8 28,8 5,8 61,2 50,4 2,9 13,4 2,0 3,8 |
207,6 1,2 1,9 0,6 1,2 4,4 1,4 0,8 2,2 0,3 8,6 1,4 4,4 2,9 1,9 1,0 12,0 0,8 20,0 1,6 2,4 1,3 1,1 0,8 1,0 1,1 1,9 0,3 0,5 0,5 6,8 4,8 1,0 10,2 8,4 0,5 2,2 0,3 0,6 |
1245,6 7,2 11,5 3,8 7,2 26,4 8,2 4,8 13,4 1,9 51,8 8,2 26,4 17,3 11,5 5,8 72,0 4,8 120,0 9,6 14,4 7,7 6,7 4,8 5,8 6,7 11,5 2,0 3,0 3,0 40,8 28,8 5,8 61,2 50,4 2,9 13,4 2,0 3,8 |
207,6 1,2 1,9 0,6 1,2 4,4 1,4 0,8 2,2 0,3 8,6 1,4 4,4 2,9 1,9 1,0 12,0 0,8 20,0 1,6 2,4 1,3 1,1 0,8 1,0 1,1 1,9 0,3 0,5 0,5 6,8 4,8 1,0 10,2 8,4 0,5 2,2 0,3 0,6 |
1245,6 7,2 11,5 3,8 7,2 26,4 8,2 4,8 13,4 1,9 51,8 8,2 26,4 17,3 11,5 5,8 72,0 4,8 120,0 9,6 14,4 7,7 6,7 4,8 5,8 6,7 11,5 2,0 3,0 3,0 40,8 28,8 5,8 61,2 50,4 2,9 13,4 2,0 3,8 |
Финансирование ликвидации недоремонта существующего жилищного фонда
(млн.руб.)
Итого | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Финансовые средства по Програм- ме - всего в том числе: средства федерального бюджета бюджет Пензенской области средства местных бюджетов внебюджетные источники финансиро- вания |
10898,00 1090,00 1634,50 2724,50 5449,00 |
850,00 85,00 127,50 212,50 425,00 |
850,00 85,00 127,50 212,50 425,00 |
1839,60 184,00 275,90 459,90 919,80 |
1839,60 184,00 275,90 459,90 919,80 |
1839,60 184,00 275,90 459,90 919,80 |
1839,60 184,00 275,90 459,90 919,80 |
1839,60 184,00 275,90 459,90 919,80 |
Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов всех уровней и адресной инвестиционной программы исходя из возможностей бюджетов.
Приложение 2
к Программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Пензенской области" на 2004-2010 годы
Реконструкция жилых домов первых массовых серий
N п/п |
Наименование предприятия |
2004-2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
тыс. кв.м |
млн. руб. |
||
1 2 3 4 5 6 |
Всего по области МУ УЖКХ г. Пенза Каменское МУП ЖКХ Кузнецкое МУП ЖКХ Никольское ГУП ЖКХ Нижнеломовское МУП ЖКХ Сердобское МУП ЖКХ |
2551,8 1963,0 31,1 359,7 37,6 18,7 141,7 |
28293,5 21764,6 345,9 3987,2 416,9 208,7 1570,7 |
364,7 280,0 4,7 51,9 5,4 2,0 20,7 |
2897,0 2223,8 37,7 412,6 43,2 15,1 164,6 |
364,7 280,0 4,7 51,9 5,4 2,0 20,7 |
2897,0 2223,8 37,7 412,6 43,2 15,1 164,6 |
364,5 280,6 4,3 51,2 5,4 3,0 20,1 |
4499,9 3463,4 54,1 632,4 66,1 35,7 248,3 |
364,5 280,6 4,3 51,2 5,4 3,0 20,1 |
4499,9 3463,4 54,1 632,4 66,1 35,7 248,3 |
364,5 280,6 4,3 51,2 5,4 3,0 20,1 |
4499,9 3463,4 54,1 632,4 66,1 35,7 248,3 |
364,5 280,6 4,3 51,2 5,4 3,0 20,1 |
4499,9 3463,4 54,1 632,4 66,1 35,7 248,3 |
364,5 280,6 4,3 51,2 5,4 3,0 20,1 |
4499,9 3463,4 54,1 632,4 66,1 35,7 248,3 |
Финансирование реконструкции жилых домов первых массовых серий
(млн.руб.)
Итого | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Финансовые средства по Програм- ме - всего в том числе: средства федерального бюджета бюджет Пензенской области средства местных бюджетов внебюджетные источники финансиро- вания |
28293,50 2829,40 4244,00 7073,10 14147,00 |
2897,00 289,70 434,50 724,30 1448,50 |
2897,00 289,70 434,50 724,30 1448,50 |
4499,90 450,00 675,00 1124,90 2250,00 |
4499,90 450,00 675,00 1124,90 2250,00 |
4499,90 450,00 675,00 1124,90 2250,00 |
4499,90 450,00 675,00 1124,90 2250,00 |
4499,90 450,00 675,00 1124,90 2250,00 |
Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов всех уровней и адресной инвестиционной программы исходя из возможностей бюджетов.
Приложение 3
к Программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Пензенской области" на 2004-2010 годы
Развитие лифтового хозяйства Пензенской области
Мероприятия Программы | Единицы измерения |
2004-2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
г. Пенза | |||||||||
Укрепление дверей и окон машинных поме- щений |
тыс.руб. | 11569,1 | 5258,7 | 6310,4 | |||||
количест- во лифтов |
1971 | 980 | 991 | ||||||
Диспетчеризация лифтов | тыс.руб. | 11007,6 | 11007,6 | ||||||
количест- во лифтов |
1237 | 1237 | |||||||
Модернизация лифтового оборудования | тыс.руб. | 692499,0 | 58674,1 | 100317,2 | 70284,3 | 87930,2 | 86135,7 | 120159,3 | 168998,2 |
количест- во лифтов |
748 | 113 | 161 | 94 | 98 | 80 | 93 | 109 | |
Замена лифтов | тыс.руб. | 22769,4 | 22769,4 | ||||||
количест- во лифтов |
40 | 40 | |||||||
Исключение случаев вандализма и хищения оборудования лифтов, содержащего цветные металлы, путем замены отдельных частей оборудования из черного металла |
тыс.руб. | 7216,8 | 7216,8 | ||||||
количест- во лифтов |
1026 | 1026 | |||||||
Модернизация заземления лифтов | тыс.руб. | 1306,4 | 1306,4 | ||||||
количест- во лифтов |
1944 | 1944 | |||||||
Итого по г. Пензе | тыс.руб. | 746368,3 | 106233,0 | 106627,6 | 70284,3 | 87930,2 | 86135,7 | 120159,3 | 168998,2 |
г. Сердобск | |||||||||
Диспетчеризация лифтов | тыс.руб. | 133,5 | 133,5 | ||||||
количест- во лифтов |
15 | 15 | |||||||
Модернизация лифтового оборудования | тыс.руб. | 623,1 | 623,1 | ||||||
количест- во лифтов |
1 | 1 | |||||||
Укрепление дверей и окон машинных поме- щений |
тыс.руб. | 80,5 | 80,5 | ||||||
количест- во лифтов |
15 | 15 | |||||||
Исключение случаев вандализма и хищения оборудования лифтов, содержащего цветные металлы, путем замены отдельных частей оборудования из черного металла |
тыс.руб. | 73,9 | 73,9 | ||||||
количест- во лифтов |
15 | 15 | |||||||
Модернизация лифтового оборудования | тыс.руб. | 10,1 | 10,1 | ||||||
количест- во лифтов |
15 | 15 | |||||||
Итого по г. Сердобску | тыс.руб. | 921,0 | 297,9 | 623,1 | |||||
г. Каменка | |||||||||
Диспетчеризация лифтов | тыс.руб. | 364,9 | 364,9 | ||||||
количест- во лифтов |
41 | 41 | |||||||
Укрепление дверей и окон машинных поме- щений |
тыс.руб. | 220,0 | 220,0 | ||||||
количест- во лифтов |
41 | 41 | |||||||
Исключение случаев вандализма и хищения оборудования лифтов, содержащего цветные металлы, путем замены отдельных частей оборудования из черного металла |
тыс.руб. | 201,9 | 201,9 | ||||||
количест- во лифтов |
41 | 41 | |||||||
Модернизация лифтового оборудования | тыс.руб. | 27,6 | 27,6 | ||||||
количест- во лифтов |
41 | 41 | |||||||
Итого по г. Каменка | тыс.руб. | 814,3 | 814,3 | ||||||
Всего по СМУП "Пензалифт" | тыс.руб. | 748103,6 | 107345,3 | 107250,7 | 70284,3 | 87930,2 | 86135,7 | 120159,3 | 168998,2 |
г. Кузнецк | |||||||||
Укрепление дверей и окон машинных поме- щений |
тыс.руб. | 554,1 | 165,2 | 181,8 | 207,1 | ||||
количест- во лифтов |
85 | 28 | 28 | 29 | |||||
Диспетчеризация лифтов | тыс.руб. | 1028,9 | 89,0 | 97,9 | 161,5 | 177,6 | 130,3 | 215,0 | 157,6 |
количест- во лифтов |
85 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
Модернизация лифтового оборудования | тыс.руб. | 38541,4 | 5192,4 | 5711,6 | 9525,0 | 10510,0 | 7602,4 | ||
количест- во лифтов |
60 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |||
Модернизация заземления лифтов | тыс.руб. | 89,5 | 3,7 | 8,1 | 9,0 | 14,8 | 16,3 | 17,9 | 19,7 |
количест- во лифтов |
85 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Исключение случаев вандализма и хищения оборудования лифтов, содержащего цветные металлы, путем замены отдельных частей оборудования из черного металла |
тыс.руб. | 468,7 | 98,4 | 162,4 | 207,9 | ||||
количест- во лифтов |
85 | 20 | 30 | 35 | |||||
Итого Кузнецклифт | тыс.руб. | 40682,6 | 5383,5 | 6145,2 | 10085,2 | 10909,5 | 7749,0 | 232,9 | 177,3 |
Всего по Программе | тыс.руб. | 788786,2 | 112728,8 | 113395,9 | 80369,5 | 98839,7 | 93884,7 | 120392,2 | 169175,5 |
Финансирование развития лифтового хозяйства Пензенской области
(млн.руб.)
Итого | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Финансовые средства по Програм- ме - всего в том числе: средства федерального бюджета бюджет Пензенской области средства местных бюджетов внебюджетные источники финансиро- вания |
788,80 78,80 118,40 197,30 394,30 |
112,70 11,30 16,90 28,20 56,30 |
113,40 11,30 17,00 28,40 56,70 |
80,40 8,00 12,10 20,10 40,20 |
98,80 9,90 14,80 24,70 49,40 |
93,90 9,40 14,10 23,50 46,90 |
120,40 12,00 18,10 30,10 60,20 |
169,20 16,90 25,40 42,30 84,60 |
Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов всех уровней и адресной инвестиционной программы исходя из возможностей бюджетов.
Приложение 4
к Программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Пензенской области" на 2004-2010 годы
Расчет потребности средств на предоставление субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг малоимущим гражданам Пензенской области
N п/п |
Наименование городов и районов |
2004-2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
число семей |
тыс.руб. | число семей |
тыс.руб. | число семей |
тыс.руб. | число семей |
тыс.руб. | число семей |
тыс.руб. | число семей |
тыс.руб. | число семей |
тыс.руб. | число семей |
тыс.руб. | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
Всего г. Пенза г. Каменка г. Кузнецк г. Сердобск Башмаковский Беднодемья- новский Бековский Белинский Бессоновский Вадинский Городищенский Земетчинский Иссинский Каменский Камешкирский Колышлейский Кондольский Кузнецкий Лопатинский Лунинский Малосердобин- ский Мокшанский Наровчатский Неверкинский Нижнеломов- ский Никольский Пачелмский Пензенский Сердобский Сосновобор- ский Тамалинский Шемышейский |
126764 50040 7473 13591 4444 2251 1393 1343 2071 2131 773 3491 3797 1387 1644 1501 2204 1017 2673 1546 1571 1617 1546 1081 1684 2153 2747 1416 1994 1793 897 1771 1720 |
2979779,9 1172551,6 175292,1 318661,4 104358,6 52979,5 32878,2 31707,0 48763,3 50168,7 18453,3 82024,4 91011,1 32768,3 38773,2 35412,0 51878,7 24123,8 62860,0 36473,6 37051,6 38158,1 36473,6 25590,8 39713,7 50679,9 64579,5 33447,3 46958,3 42260,2 21421,1 41752,9 40554,1 |
120330 49850 7350 13450 4320 2130 1270 1220 1950 2010 550 3370 1550 1250 1520 1380 2080 850 2550 1420 1450 1480 1420 950 1560 2030 2640 1270 1880 1670 680 1640 1590 |
314061,3 130108,5 19183,5 35104,5 11275,2 5559,3 3314,7 3184,2 5089,5 5246,1 1435,5 8795,7 4045,5 3262,5 3967,2 3601,8 5428,8 2218,5 6655,5 3706,2 3784,5 3862,8 3706,2 2479,5 4071,6 5298,3 6890,4 3314,7 4906,8 4358,7 1774,8 4280,4 4149,9 |
125050 49960 7410 13520 4380 2190 1330 1280 2010 2070 720 3430 4090 1320 1580 1440 2150 960 2610 1480 1510 1540 1480 1020 1620 2090 2690 1340 1930 1730 810 1710 1650 |
345513,2 138039,5 20473,8 37355,8 12101,9 6051,0 3674,8 3536,6 5553,6 5719,4 1989,4 9477,1 11300,7 3647,2 4365,5 3978,7 5940,5 2652,5 7211,4 4089,2 4172,1 4255,0 4089,2 2818,3 4476,1 5774,7 7432,5 3702,4 5332,6 4780,0 2238,0 4724,7 4559,0 |
126700 50010 7460 13570 4430 2240 1380 1330 2060 2120 770 3480 4140 1370 1630 1490 2190 1010 2660 1530 1560 1610 1530 1070 1670 2140 2730 1410 1980 1770 890 1760 1710 |
380043,0 150007,5 22376,6 40703,9 13288,0 6719,0 4139,4 3989,4 6179,1 6359,0 2309,7 10438,4 12418,1 4109,4 4889,3 4469,3 6569,0 3029,5 7978,8 4589,3 4679,3 4829,3 4589,3 3209,5 5009,2 6419,0 8188,8 4229,4 5939,1 5309,2 2669,6 5279,2 5129,2 |
127710 50040 7490 13610 4460 2270 1410 1360 2090 2150 810 3510 4170 1410 1660 1520 2220 1040 2690 1560 1590 1640 1560 1100 1700 2170 2760 1440 2010 1810 930 1790 1740 |
418049,7 163802,4 24518,0 44551,4 14599,5 7430,7 4615,5 4451,9 6841,5 7037,9 2651,5 11489,7 13650,2 4615,5 5433,9 4975,6 7267,0 3404,4 8805,5 5106,6 5204,8 5368,4 5106,6 3600,8 5564,8 7103,3 9034,7 4713,7 6579,6 5924,9 3044,3 5859,4 5695,8 |
128350 50060 7510 13630 4480 2290 1430 1380 2110 2170 830 3530 4190 1430 1680 1540 2240 1060 2710 1580 1610 1660 1580 1120 1720 2190 2780 1460 2030 1830 950 1810 1760 |
459852,4 179355,0 26906,8 48833,6 16050,9 8204,6 5123,4 4944,3 7559,7 7774,7 2973,7 12647,3 15011,9 5123,4 6019,1 5517,5 8025,5 3797,8 9709,4 5660,8 5768,3 5947,4 5660,8 4012,7 6162,4 7846,3 9960,2 5230,9 7273,1 6556,5 3403,7 6484,9 6305,7 |
129030 50080 7530 13650 4510 2310 1450 1400 2130 2190 850 3550 4210 1450 1710 1560 2260 1080 2730 1610 1630 1680 1610 1140 1740 2210 2800 1480 2050 1850 970 1830 1780 |
505836,3 196328,6 29519,9 53512,1 17680,6 9055,9 5684,4 5488,4 8350,2 8585,5 3332,3 13917,1 16504,5 5684,4 6703,7 6115,7 8859,9 4233,9 10702,4 6311,7 6390,1 6586,1 6311,7 4469,1 6821,3 8663,9 10976,8 5802,0 8036,6 7252,6 3802,7 7174,1 6978,1 |
130180 50280 7560 13710 4530 2330 1480 1430 2150 2210 880 3570 4230 1480 1730 1580 2290 1120 2760 1640 1650 1710 1640 1170 1780 2240 2830 1510 2080 1890 1050 1860 1810 |
556423,9 214910,1 32313,5 58600,2 19362,4 9959,0 6325,9 6112,2 9189,7 9446,1 3761,4 15259,1 18080,1 6325,9 7394,5 6753,3 9788,1 4787,2 11797,0 7009,8 7052,5 7309,0 7009,8 5000,9 7608,2 9574,4 12096,2 6454,1 8890,5 8078,4 4488,0 7950,1 7736,4 |
Финансирование средств на предоставление субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг малоимущим гражданам Пензенской области
(млн.руб.)
Итого | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Финансовые средства по Програм- ме - всего в том числе: средства федерального бюджета бюджет Пензенской области средства местных бюджетов внебюджетные источники финансиро- вания |
2979,80 1042,90 297,90 1639,00 |
314,20 110,00 31,40 172,80 |
345,50 120,90 34,60 190,00 |
380,00 133,00 38,00 209,00 |
418,00 146,30 41,80 229,90 |
459,90 161,00 46,00 253,00 |
505,80 177,00 50,50 278,20 |
556,40 194,70 55,60 306,10 |
Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов всех уровней и адресной инвестиционной программы исходя из возможностей бюджетов.
Приложение 5
к Программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Пензенской области" на 2004-2010 годы
Программа
строительства и реконструкции котельных для отопления жилого фонда и объектов соцкультбыта
N п/п |
Населенный пункт | Площадь, отапливае- мая рекон- струируе- мыми объ- ектами (тыс.кв.м) |
Ожидае- мая сто- имость строи- тельства (млн. руб.) |
Объемы фи- нансирова- ния на 2004-2005 гг. (млн.руб.) |
Объемы фи- нансирова- ния на 2006-2010 гг. (млн.руб.) |
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 |
рп. Башмаково г. Белинский г. Беднодемьяновск Бессоновский р-он, в т.ч. с. Чемодановка с. Бессоновка Городищенский р-он, в т.ч. г. Городище рп. Чаадаевка г. Сурск рп. Земетчино г. Каменка Кузнецкий р-он п. Верхозим, (баня) г. Кузнецк рп. Колышлей рп. Мокшан рп. Лунино с. Лопатино рп. Неверкино г. Никольск г. Нижний Ломов г. Пенза Пензенский район рп. Пачелма г. Сердобск рп. Сосновоборск рп. Тамала рп. Шемышейка с. Кондоль Реконструкция тепловых сетей Приобретение и монтаж ди- зельных э/станций |
31,00 156,16 4,10 65,00 8,50 179,40 61,60 36,48 72,26 2,00 0,50 166,96 48,85 48,70 88,80 53,79 19,30 70,00 4,57 30149,34 110,40 2,00 141,60 14,70 5,75 128,97 4,20 118 км 270 шт |
3,0 4,2 1,0 6,0 8,5 8,6 15,5 10,0 4,7 2,8 1,1 25,6 4,6 6,0 5,0 5,5 1,0 3,9 0,2 325,9 4,0 1,6 15,0 2,6 1,5 2,9 0,9 35,4 94,5 |
3,0 1,0 1,0 2,6 4,1 5,0 1,2 2,8 1,1 5,6 2,0 1,0 1,5 1,5 3,9 97,8 4,0 5,0 2,6 0,9 10,1 27,0 |
3,2 2,0 2,5 6,0 11,4 5,0 3,5 20,0 2,6 5,0 3,5 4,0 1,0 3,0 0,2 228,1 1,6 10,0 1,5 2,0 0,9 25,3 67,5 |
Итого | 601,5 | 184,7 | 409,8 |
Программа
строительства и реконструкции котельных для отопления жилого фонда и объектов соцкультбыта (источники финансирования)
(млн.руб.)
N п/п |
Населенный пункт | Ожидае- мая сто- имость строи- тельства |
Источники финансирования | |||
федераль- ный бюджет |
бюджет Пензен- ской области |
местные бюджеты |
средства предпри- ятий |
|||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
рп. Башмаково г. Белинский г. Беднодемьяновск Бессоновский р-он, в т.ч. с. Чемодановка с. Бессоновка Городищенский р-он, в т.ч. г. Городище рп. Чаадаевка г. Сурск рп. Земетчино г. Каменка Кузнецкий р-он п. Верхозим, (баня) г. Кузнецк рп. Колышлей рп. Мокшан рп. Лунино с. Лопатино рп. Неверкино г. Никольск г. Нижний Ломов г. Пенза Пензенский район рп. Пачелма г. Сердобск рп. Сосновоборск рп. Тамала рп. Шемышейка с. Кондоль Реконструкция тепловых сетей Приобретение и монтаж дизельных э/станций |
3,0 4,2 1,0 6,0 8,5 8,6 15,5 10,0 4,7 2,8 1,1 25,6 4,6 6,0 5,0 5,5 1,0 3,9 0,2 325,9 4,0 1,6 15,0 2,6 1,5 2,9 0,9 35,4 94,5 |
0,3 0,4 0,1 0,6 0,9 0,9 1,6 1,0 0,5 0,3 0,1 2,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,1 0,4 0,0 32,6 0,4 0,2 1,5 0,3 0,2 0,3 0,1 3,5 9,5 |
1,1 1,5 0,4 2,1 3,0 3,0 5,4 3,5 1,6 1,0 0,4 9,0 1,6 2,1 1,8 1,9 0,4 1,4 0,1 114,1 1,4 0,6 5,3 0,9 0,5 1,0 0,3 12,4 33,1 |
1,1 1,5 0,4 2,1 3,0 3,0 5,4 3,5 1,6 1,0 0,4 9,0 1,6 2,1 1,8 1,9 0,4 1,4 0,1 114,1 1,4 0,6 5,3 0,9 0,5 1,0 0,3 12,4 33,1 |
0,6 0,8 0,2 1,2 1,7 1,7 3,1 2,0 0,9 0,6 0,2 5,1 0,9 1,2 1,0 1,1 0,2 0,8 0,0 65,2 0,8 0,3 3,0 0,5 0,3 0,6 0,2 7,1 18,9 |
Итого | 601,5 | 60,2 | 210,5 | 210,5 | 120,3 |
Финансирование строительства и реконструкции котельных для отопления жилого фонда и объектов соцкультбыта
(млн.руб.)
Итого | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Финансовые средства по Програм- ме - всего в том числе: средства федерального бюджета бюджет Пензенской области средства местных бюджетов внебюджетные источники финансиро- вания |
601,50 60,20 210,50 210,50 120,30 |
95,90 9,60 33,60 33,60 19,10 |
95,90 9,60 33,60 33,60 19,10 |
81,90 8,20 28,60 28,60 16,50 |
81,90 8,20 28,60 28,70 16,40 |
81,90 8,20 28,70 28,60 16,40 |
82,00 8,20 28,70 28,70 16,40 |
82,00 8,20 28,70 28,70 16,40 |
Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов всех уровней и адресной инвестиционной программы исходя из возможностей бюджетов.
Приложение 6
к Программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Пензенской области" на 2004-2010 годы
Программа
строительства и реконструкции котельных для отопления жилого фонда и объектов соцкультбыта
N п/п |
Населенный пункт, номер и адрес существующей котельной |
Мощность сущест- вующей котель- ной |
Фактическая нагрузка |
Технико-эконо- мическое сос- тояние |
Отапливаемые объекты | Предложения по реконструкции |
Ожидае- мая стои- мость строи- тельст- ва |
|||
жил.фонд | соц- культ- быт |
произ- водство |
||||||||
мВт | мВт | % | тыс. куб. м |
тыс. куб.м |
тыс. куб.м |
млн. руб. |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | р.п.Башмаково | |||||||||
1.1. | котельная N 1 СТО | 4,00 | 2,00 | 50 | не рентабельна | 22,70 | 4,30 | 4,00 | замена котлов на котлы КСВА-1, - 2 шт., строительство миникотельной |
3,00 |
Всего | 22,70 | 4,30 | 4,00 | 3,00 | ||||||
2. | г. Белинский | |||||||||
2.1. | котельная "70 кварт" |
3,72 | 3,72 | 100 | малая мощность | 27,20 | 3,47 | установка доп.кот- ла |
0,60 | |
2.2. | котельная "71 кварт" |
4,90 | 3,00 | 61 | износ оборудо- вания |
20,67 | 5,64 | 1,11 | замена одного кот- ла |
0,60 |
2.3. | котельная "34 кварт" |
5,20 | 3,50 | 67 | износ оборудо- вания |
41,86 | 3,35 | замена одного кот- ла |
0,60 | |
2.4. | котельная "Педучи- лище" |
5,20 | 3,50 | 67 | износ оборудо- вания |
8,33 | 6,58 | 16,30 | замена одного кот- ла |
0,60 |
2.5. | котельная "Я/сад N 1" |
1,40 | 1,00 | 71 | износ оборудо- вания |
7,46 | 2,29 | замена одного кот- ла |
0,60 | |
2.6. | котельная "РОВД" | 1,40 | 0,80 | 57 | износ оборудо- вания |
0,61 | 3,11 | замена одного кот- ла |
0,60 | |
2.7. | котельная "Управ- ление сельского хозяйства" |
1,40 | 1,00 | 71 | износ оборудо- вания |
5,59 | 2,59 | замена одного кот- ла |
0,60 | |
Всего | 98,67 | 28,74 | 28,75 | 4,20 | ||||||
3. | г. Беднодемьяновск | |||||||||
3.1. | котельная СПК "Беднодемьянов- ский" |
1,00 | 0,66 | 66 | не рентабельна | 3,80 | 0,30 | строительство ми- никотельной |
1,00 | |
Всего | 3,80 | 0,30 | 1,00 | |||||||
4. | Бессоновский район | |||||||||
4.1. | с. Чемодановка | |||||||||
коммунальная ко- тельная |
30,00 | 4,50 | 15 | не рентабельна | 50,00 | 15,00 | строительство ми- никотельной рядом с жилищным фондом |
6,00 | ||
4.2. | с. Бессоновка | |||||||||
4.2.1. | котельная сооруже- ний биологической очистки |
0,80 | 0,40 | 50 | не рентабельна | 0,90 | перевод на газ | 1,00 | ||
4.2.2. | котельная "Пенза- рыба" (п. Ухтинка) |
отделение от пром.котельной |
7,05 | 0,55 | отделение от про- изводства |
1,50 | ||||
Всего | 57,05 | 15,55 | 0,90 | 8,50 | ||||||
5. | Городищенский р-он | |||||||||
5.1. | г. Городище | |||||||||
5.1.1. | котельная N 1 ул. Калинина |
4,40 | 3,70 | 84 | износ оборудо- вания |
17,01 | 76,03 | отделение от ко- тельной N 1 строи- тельство модульной котельной |
1,20 | |
5.1.2. | котельная N 2 ул. Садовая |
5,00 | 4,30 | 80 | износ оборудо- вания недостат. мощ- ности |
27,30 | 81,80 | отделение от ко- тельной N 2 строи- тельство модульной котельной |
3,50 | |
5.1.3. | котельная N 3 ул. Матросова |
3,70 | 1,50 | 55 | износ оборудо- вания |
28,50 | 9,20 | замена одного кот- ла |
0,60 | |
5.1.4. | котельные ДОЗа | |||||||||
5.1.4.1. | ул.Октябрьская | отделение от пром.котельной |
10,50 | 9,90 | строительство мо- дульной котельной |
2,10 | ||||
5.1.4.2. | ул.Зеленая | отделение от пром.котельной |
12,20 | строительство мо- дульной котельной |
1,20 | |||||
Всего по г. Горо- дище |
78,50 | 100,90 | 8,60 | |||||||
5.2. | рп. Чаадаевка | |||||||||
5.2.1. | котельная N 1 ул. Заводская |
34,20 | 5,52 | 16 | износ оборудо- вания недостат. мощ- ности |
22,60 | 4,10 | 7,50 | строительство 2-х модульных котель- ных |
6,00 |
5.2.2. | котельная N 2 ул. 1-я Луговая |
24,30 | 8,14 | 33 | износ оборудо- вания не рентабельна |
16,00 | 2,90 | 5,40 | строительство 4-х модульных котель- ных |
9,00 |
5.2.3. | котельная N 3 (уголь) ул.Быстро- ва |
3,10 | 0,40 | 13 | не рентабельна | 2,60 | 0,50 | перевод на газ | 0,50 | |
Всего по рп. Чаа- даевка |
41,20 | 7,50 | 12,90 | 15,50 | ||||||
5.3. | г. Сурск | |||||||||
5.3.1. | котельная литейно- механического за- вода |
23,00 | 8,00 | 35 | не рентабельна износ оборудо- вания |
23,00 | 13,00 | 0,48 | строительство ми- никотельных |
10,00 |
Всего по г. Сурску | 23,00 | 13,00 | 0,48 | 10,00 | ||||||
Всего | 142,70 | 121,40 | 13,38 | 34,10 | ||||||
6. | рп. Земетчино | |||||||||
6.1. | котельная N 1 | 5,49 | 1,48 | 27 | не рентабельна | 0,88 | 18,50 | замена котлов, те- плотрасс |
0,80 | |
6.2. | котельная N 2 | 5,82 | 2,03 | 35 | не рентабельна | 13,36 | 7,97 | замена котлов, те- плотрасс |
0,80 | |
6.3. | котельная N 3 | 3,02 | 2,71 | 90 | износ оборудо- вания |
11,40 | 0,21 | замена котлов, те- плотрасс |
0,80 | |
6.4. | котельная N 4 | 2,56 | 0,93 | 36 | не рентабельна | 5,20 | 1,18 | замена котлов, те- плотрасс |
0,80 | |
6.5. | котельная N 5 | 19,70 | 1,29 | 7 | не рентабельна | 8,79 | 4,77 | строительство мо- дульной котельной |
1,50 | |
Всего | 39,63 | 32,63 | 4,70 | |||||||
7. | г. Каменка | |||||||||
7.1. | угольная котельная комбината питания N 11 |
перевод на газ |
К.П. N 11 |
реконструкция ко- тельной |
2,80 | |||||
Всего | 2,00 | 2,80 | ||||||||
8. | Кузнецкий р-он | |||||||||
8.1. | п. Верхозим | |||||||||
8.1.1. | котельная бани, (уголь) |
0,80 | 0,40 | 50 | не рентабельна | 0,50 | строительство ми- никотельной на га- зе |
1,10 | ||
Всего | 0,50 | 1,10 | ||||||||
9. | г. Кузнецк | |||||||||
9.1. | Детская больница | отделе- ние от ТЭЦ по плану реконст- рукции |
в соответствии с планом ре- конструкции теплоэнергети- ческого хозяй- ства города |
52,00 | строит. модульной котельной |
6,00 | ||||
9.2. | квартал N 116 | 10,66 | строит. модульной котельной |
1,10 | ||||||
9.3. | квартал N 106 | 10,23 | строит. модульной котельной |
1,10 | ||||||
9.4. | квартал N 97 | 56,23 | строит. модульной котельной |
6,00 | ||||||
9.5. | квартал N 187 | 4,67 | строит. модульной котельной |
5,00 | ||||||
9.6. | квартал N 81 | 31,60 | строит. модульной котельной |
3,40 | ||||||
9.7. | квартал "ул. Энер- гетиков" |
1,57 | строит. модульной котельной |
|||||||
9.8. | котельная сооруже- ния биологической очистки с. Поселки |
11,50 | 3,80 | 33 | не рентабельна | перевод котельной на газ |
3,00 | |||
Всего | 114,96 | 52,00 | 25,60 | |||||||
10. | рп. Колышлей | |||||||||
10.1. | котельная N 1 ул. Белинского |
2,90 | 1,70 | 59 | износ оборудо- вания |
8,20 | 1,50 | 8,00 | реконструкция ко- тельной с заменой 2-х котлов ТВГ- 1,5, замена тепло- вых сетей 1,7 км |
1,00 |
10.2. | котельная N 2 ул. Сердобская |
3,70 | 1,10 | 30 | износ оборудо- вания не рентабельна |
9,20 | 2,00 | реконструкция ко- тельной с заменой паровых котлов Е1/9 на водогрей- ные |
1,10 | |
10.3. | котельная N 3 ул. Сердобская, 1 |
11,20 | 2,00 | 18 | износ оборудо- вания не рентабельна |
19,95 | строительство ми- никотельной с за- меной тепловых се- тей 1,5 км |
2,50 | ||
Всего | 37,35 | 1,50 | 10,00 | 4,60 | ||||||
11. | рп. Мокшан | |||||||||
11.1. | квартальная ко- тельная |
18,00 | 8,60 | 48 | износ оборудо- вания не рентабельна |
18,30 | 18,40 | 12,00 | реконстуркция ко- тельной с заменой 2-х котлов ДКВР на водогрейные |
6,00 |
Всего | 18,30 | 18,40 | 12,00 | 6,00 | ||||||
12. | рп. Лунино | |||||||||
12.1. | котельная ул.Юби- лейная |
10,50 | 4,96 | 47 | износ оборудо- вания не рентабельна |
27,40 | 13,80 | 8,40 | реконструкция ко- тельной |
2,50 |
12.2. | котельная ул.Мяс- никова |
3,50 | 1,91 | 55 | износ оборудо- вания не рентабельна |
0,20 | 18,70 | 0,20 | реконструкция ко- тельной |
1,00 |
12.3. | котельная ул.Со- ветская |
0,40 | 0,27 | 68 | износ оборудо- вания |
2,70 | реконструкция ко- тельной |
0,30 | ||
12.4. | котельная ул.Мичу- рина |
3,50 | 1,01 | 29 | износ оборудо- вания |
4,20 | 3,00 | 2,90 | реконструкция ко- тельной |
0,50 |
12.5. | котельная ул.Гага- рина |
2,80 | 0,57 | 20 | износ оборудо- вания |
3,00 | 2,40 | 0,30 | реконструкция ко- тельной |
0,50 |
12.6. | котельная ул.На- горная |
2,30 | 0,16 | 7 | износ оборудо- вания |
1,60 | реконструкция ко- тельной |
0,20 | ||
Всего | 34,80 | 39,50 | 14,50 | 5,00 | ||||||
13. | с. Лопатино | |||||||||
13.1. | котельная N 1 ул. Юбилейная, 28 |
4,80 | 3,90 | 81 | износ оборудо- вания |
9,30 | 24,60 | замена одного кот- ла КСВ-1, перевод ЦРБ на отопление от модульной ко- тельной |
3,00 | |
13.2. | котельная N 2 ул. Юбилейная, 16 |
4,00 | 1,81 | 45 | износ оборудо- вания |
14,00 | 0,25 | 0,16 | замена одного кот- ла Факел-1 |
0,70 |
13.3. | котельная N 3 ул. Юбилейная, 22 |
1,20 | 0,89 | 74 | износ оборудо- вания |
0,80 | 0,04 | 0,06 | замена одного кот- ла |
0,60 |
13.4. | котельная N 4 ул. Юбилейная, 42 |
1,20 | 0,72 | 60 | износ оборудо- вания не рентабельна |
4,30 | 0,29 | перевод на индиви- дуальное отопление 94 квартир, пере- вод на индивиду- альное отопление базы ЖКХ, базы ДРСУ |
1,20 | |
Всего | 28,40 | 24,89 | 0,51 | 5,50 | ||||||
14. | с. Неверкино | |||||||||
14.1. | центральная ко- тельная |
1,86 | 0,80 | 43 | износ оборудо- вания |
5,50 | 13,80 | переход на индиви- дуальное отопление |
1,00 | |
Всего | 5,50 | 13,80 | 1,00 | |||||||
15. | г. Никольск | |||||||||
15.1. | котельная сооруже- ний биологической очистки (на мазу- те) |
1,00 | 0,60 | 60 | не рентабельна | 4,00 | перевод на газ | 2,90 | ||
15.2. | котельная "Цент- ральная" |
25,00 | 17,50 | 70 | износ оборудо- вания |
66,00 | реконструкция ко- тельной |
1,00 | ||
Всего | 66,00 | 4,00 | 3,90 | |||||||
16. | г. Нижний Ломов | |||||||||
16.1. | котельная ул.Сер- геева "Северная" |
10,40 | 3,70 | 36 | износ оборудо- вания |
4,40 | 0,17 | строительство те- плотрассы - 500 п.м., Д=89 |
0,20 | |
Всего | 4,40 | 0,17 | 0,20 | |||||||
17. | г. Пенза | |||||||||
17.1. | Котельная "Южная" ул.Рябова |
152,00 | 83,70 | 55 | износ 50% | 284,90 | 400,00 | 350,00 | Реконструкция ко- тельной "Южная". Реконстукция одно- го ЦТП, монтаж 3-х ИТП с теплообмен- никами ГВС в трех 9-этажных здани- ях. Демонтаж пяти ЦТП (1, 2, 27, 50, КЭЧ) и монтаж 65 ИТП в зданиях под- ключенных к демон- тируемым ЦТП, мон- таж катодной защи- ты теплового райо- на |
62,20 |
17.2 | Котельная ул.Рево- люционная |
1,74 | 0,47 | 27 | износ 10% | 3,02 | Реконструкция теп- лового района му- ниципальной ко- тельной "Революци- онная". Подключе- ние тепловой на- грузки спорткомп- лекса "Рубин" к котельной Револю- ционная" с выводом из эксплуатации трубопровода диа- метром 300 мм, длиной 1500 м от котельной "Запад- ная Поляна" в од- нотрубном исполне- нии. Ликвидация насосной станции по ул.Захарова. Прокладка сетей от котельной "Револю- ционная" для под- ключения спортком- плекса "Рубин" ди- аметром 150 мм, длиной 200 м в двухтрубном испол- нении. Подключение зданий транспорт- ного управления и музыкального учи- лища по существую- щему трубопроводу к котельной Рево- люционная; монтаж в зданиях музы- кального училища и спорткомплекса Рубин ИТП с тепло- обменниками ГВС |
6,20 | ||
17.3 | Котельная ул.Бе- линского, 2 |
1,51 | 0,93 | 61,5 | износ 100% | 5,60 | 18,70 | 31,70 | Ликвидация 3-х га- зовых котельных по ул.Кирова, 5, ул. Белинского, 10, Белинского, 2 с переводом их на- грузок на цент- ральную магистраль от ТЭЦ-1; монтаж ЦТП в здании ко- тельной по ул.Бе- линского, 1; уста- новки балансиро- вочных клапанов по давлению в 17 зда- ниях, прокладка 455 м сетей д=100 мм |
4,50 |
17.4. | Котельная ул.Киро- ва, 69 |
2,02 | 1,05 | 52 | износ 100% | 87,70 | Ликвидация 2-х подвальных газовых котельных по ул. Славы, 5, ул.Киро- ва, 69 с переводом их нагрузок на центральную магис- траль от ТЭЦ-1; монтаж ЦТП в поме- щении котельной Кирова, 69; уста- новка балансиро- вочных клапанов по давлению в 8 зда- ниях; прокладка теплотрассы 300 м д=100 |
3,50 | ||
17.5. | Котельная ул.Там- бовская, 1 (уголь- ная) |
0,23 | 0,23 | 100 | износ 100% | 0,50 | Установка совре- менных газовых котлов диспетчери- зация котельной с переводом ее на необслуживаемый режим работы. Про- кладка газопровода длиной 180 м |
1,80 | ||
17.6. | Котельная "Запад- ная поляна" ул.Ми- ра, 1а |
123,80 | 83,70 | 67,7 | износ 100% | 1169,60 | 388,60 | 280,40 | Замена I котлового агрегата ПТВМ-50, замена II котлово- го агрегата ПТВМ-50, установка автоматической си- стемы управления технологическими процессами в ко- тельной, оптимиза- ция выработки теп- ла за счет системы автоматизированно- го управления ра- ботой котельной в целом, установка частотно-регулиру- емого электропри- вода на насосы ГВС, замена 10 км трубопроводов теп- лового района, монтаж катодной защиты теплового района |
75,50 |
17.7. | Котельная "Арбеко- во" |
502,30 | 351,04 | 67 | износ 90% | 7000,00 | Замена 10 км тру- бопроводов |
8,00 | ||
17.8. | Котельная п. Мон- тажный |
износ 83% | 11,20 | Замена 4-х котлов НР - 18 на КВГМ и переключением на- грузки от котель- ной комбината "Утес" |
5,00 | |||||
17.9. | Котельная ул.Уриц- кого, 3а (вынос из подвала) |
0,70 | 0,46 | 66,4 | износ 70% | 11,02 | 2,24 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 | |
17.10. | Котельная ул.Марк- са, 16 (вынос из подвала) |
3,30 | 2,33 | 70,4 | износ 80% | 35,19 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 | ||
17.11. | Котельная ул.Мос- ковская, 71 (вынос из подвала) |
1,63 | 1,40 | 85,6 | износ 100% | 0,32 | 26,33 | 12,52 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 |
17.12. | Котельная строи- тельного колледжа (вынос из подвала) |
2,10 | 1,63 | 77,5 | износ 100% | 4,65 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 | ||
17.13. | Котельная ул.Пле- ханова, 15 |
0,93 | 0,69 | 75 | 0,28 | 4,85 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 | ||
17.14. | Котельная ул.Заха- рова, 20 (вынос из подвала) |
1,97 | 1,16 | 59 | 1,30 | 24,20 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 | ||
17.15. | Котельная ул.Баку- нина, 27 (вынос из подвала) |
1,51 | 0,93 | 61,6 | износ 100% | 32,43 | 1,51 | 2,12 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 |
17.16. | Котельная, ул.Ра- бочий порядок, 1 |
0,70 | 0,23 | 33,2 | износ 100% | 8,62 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 | ||
17.17. | Котельная ул.Воло- дарского, 89 |
3,25 | 1,16 | 35,7 | износ 97% | 10,10 | 26,29 | 10,20 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 |
17.18. | Котельная ул.Акса- кова, 2а |
0,75 | 0,21 | 33,2 | износ 100% | 8,50 | 21,40 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 | |
17.19. | Котельная ул.Перм- ская, 1 |
0,70 | 0,21 | 31,5 | износ 97% | 6,40 | 20,20 | Ликвидация котель- ной с подключением к тепловым сетям |
2,20 | |
17.20. | ТЭЦ-1 | 1358,14 | 1233,19 | 90 | износ 100% | 6000,00 | 1010,00 | 1200,00 | Замена 10 км тру- бопроводов |
8,00 |
17.21. | ТЭЦ-2 | 413,37 | 262,44 | 63,5 | износ 100% | 5000,00 | 2000,00 | 2500,00 | Замена 10 км тру- бопроводов |
8,00 |
17.22. | Замена внутриквар- тальных сетей ото- пления и ГВС |
Замена внутриквар- тальных сетей ото- пления и ГВС |
30,00 | |||||||
17.23. | Замена 70 узлов учета |
Замена 70 узлов учета на ЦТП для создания автомати- зированной системы контроля и учета количества и ка- чества тепловой энергии |
5,60 | |||||||
17.24. | Монтаж систем ре- гулирования ГВС |
Монтаж систем ре- гулирования ГВС на 120 ЦТП, для со- блюдения качества горячего водоснаб- жения |
24,00 | |||||||
17.25. | Котельная "Пенза- рыба" |
34,88 | 7,44 | 21,3 | износ 83% | 86,32 | 5,99 | 36,44 | Реконструкция теп- лового района с установкой трех ИТП в жилых домах по ул.Аустрина, 176, 178-а, 180 |
0,70 |
17.26. | Котельная ул.Анто- нова, 1 |
260,20 | износ 100% | 2000,00 | 8,00 | Реконструкция теп- лового района ко- тельной ОАО "Маяк" и ОАО "Энергоснаб- жающее предприя- тие" с переключе- нием нагрузок жи- лого сектора |
16,00 | |||
17.27. | Реконструкция теп- лотрасс |
Реконструкция теп- лотрасс объектов Управления образо- вания г. Пензы к 9 детским садам и 18 школам |
4,50 | |||||||
17.28. | Строительство теп- лотрасс |
Строительство теп- лотрасс для пере- ключения части тепловой нагрузки на ЦТП-134 по ул. Декабристов от пе- регруженных ЦТП- 103, 104, 103а |
1,80 | |||||||
17.29. | Переключение пот- ребителей |
Переключение пот- ребителей по ул. Шмидта, подключен- ных до ЦТП-122 на квартальные тепло- вые сети после ЦТП-122 |
1,20 | |||||||
17.30. | Строительство теп- лотрасс |
Строительство теп- лотрасс для пере- ключения тепло- снабжения школы N 24 и ОАО "Автомед- техника" от ЦТП- 110 |
0,40 | |||||||
17.31. | Строительство теп- лотрасс |
Строительство теп- лотрасс для пере- ключения жилого дома по ул.Гагари- на, 9 и поликлини- ки с ЦТП Часового на т/магистраль N 12 |
0,20 | |||||||
17.32. | Переключение теп- ловой нагрузки |
Переключение части тепловой нагрузки с ЦТП-204 на ЦТП- 205 |
0,20 | |||||||
17.33. | Замена пароводяных подогревателей |
Замена пароводяных подогревателей на водяные в жилых домах по ул.Циол- ковского |
0,60 | |||||||
17.34. | Реконструкция теп- лового района |
Реконструкция теп- лового района ЦТП- 141, 142, 143, 144, 145 |
33,80 | |||||||
Всего | 21731,16 | 3965,75 | 4452,43 | 325,90 | ||||||
18. | Пензенский район | |||||||||
18.1. | с. Засечное квар- тальная котельная |
7,50 | 2,10 | 28 | не рентабельна износ оборудо- вания |
40,90 | 7,10 | реконструкция ко- тельной |
2,00 | |
18.2. | с. Богословка квартальная ко- тельная |
16,60 | 2,60 | 16 | не рентабельна износ оборудо- вания |
43,40 | 19,00 | реконструкция ко- тельной |
2,00 | |
Всего | 84,30 | 26,10 | 4,00 | |||||||
19. | рп. Пачелма | |||||||||
19.1. | котельная базы ЖКХ | не рентабельна износ оборудо- вания |
перевод на индиви- дуальное отопление |
1,60 | ||||||
Всего | 2,00 | 1,60 | ||||||||
20. | г. Сердобск | |||||||||
20.1. | котельная Машзаво- да ул.Вокзальная |
244,20 | 56,10 | 23 | не рентабельна отделение от пром.котельной |
141,60 | строительство 2-х модульных котель- ных мощн. 5 Мвт |
15,00 | ||
Всего | 141,60 | 15,00 | ||||||||
21. | рп. Сосновоборск | |||||||||
21.1. | котельная ул.Ком- мунальная |
0,83 | не рентабельна износ оборудо- вания |
7,50 | перевод на индиви- дуальное отопление |
1,00 | ||||
21.2. | котельная ул.Мар- кина |
0,29 | не рентабельна износ оборудо- вания |
3,50 | перевод на индиви- дуальное отопление |
0,50 | ||||
21.3. | котельная ул.Ком- сомольская |
0,17 | не рентабельна износ оборудо- вания |
2,30 | перевод на индиви- дуальное отопление |
0,60 | ||||
21.4. | котельная ул.Гага- рина |
0,30 | не рентабельна износ оборудо- вания |
1,40 | перевод котельной на газ |
0,50 | ||||
Всего | 13,30 | 1,40 | 2,60 | |||||||
22. | рп. Тамала | |||||||||
22.1. | котельная ул.Там- бовская |
2,52 | 1,89 | 75 | не рентабельна | 4,35 | 1,40 | перевод на индиви- дуальное отопление |
1,50 | |
Всего | 4,35 | 1,40 | 1,50 | |||||||
23. | рп. Шемышейка | |||||||||
23.1. | котельная N 1 ул. Монтажная |
36,00 | 24,00 | 67 | не рентабельна | 19,67 | перевод на индиви- дуальное отопление |
2,00 | ||
23.2. | котельная N 2 ул. Больничная |
43,20 | 28,80 | 67 | 0,60 | 27,63 | ||||
23.3. | котельная N 5 ул. Набережная |
21,60 | 10,80 | 50 | не рентабельна | 1,53 | 1,81 | 4,64 | перевод на индиви- дуальное отопление строительство теп- лотрассы 0,4 км |
0,50 |
23.4. | котельная N 6 ул. ВЛКСМ |
49,20 | 19,20 | 39 | не рентабельна | 20,00 | 0,73 | ликвидация котель- ной перевод нагру- зок с котельной N 6 |
||
23.5. | котельная N 7 ул. Строительная |
115,20 | 76,80 | 67 | не рентабельна | 43,46 | 8,90 | 0,40 | ||
Всего | 85,26 | 39,07 | 4,64 | 2,90 | ||||||
24. | с. Кондоль | |||||||||
24.1. | котельная N 1 ул. Спортивная |
0,90 | 0,33 | 37 | не рентабельна | 3,00 | перевод на индиви- дуальное отопление |
0,80 | ||
24.2. | котельная N 4 ул. Школьная |
1,20 | 1,08 | 90 | износ тепло- трасс |
1,20 | перевод на индиви- дуальное отопление |
0,10 | ||
Всего | 4,20 | 0,90 | ||||||||
25. | строительство и реконструкция теп- ловых сетей |
118 км | износ тепловых сетей, пред- аварийное сос- тояние |
реконструкция | 35,40 | |||||
26. | приобретение и монтаж дизельных электростанций на котельных |
270 шт. | необеспечен- ность стабиль- ным электро- снабжением ко- тельных |
обеспечение авто- номными резервными источниками элект- роснабжения |
94,50 | |||||
Итого | 601,50 |
Приложение 7
к Программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Пензенской области" на 2004-2010 годы
Обеспечение населения Пензенской области питьевой водой
(млн.руб.)
N п/п |
Наименование инвестиционных подпрог- рамм, видов мероприятий и объектов |
Мощность, протяжен- ность, объемы работ |
Сроки вы- полнения работ, этапы 1 эт. 2004-2005 2 эт. 2006-2010 |
Источник финансирования | ||||
Всего | в том числе: | |||||||
феде- ральный бюджет |
бюджет Пензен- ской области |
местные бюджеты |
внебюд- жетные средст- ва |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего по Программе | 2004-2010 1 этап 2 этап |
2028,600 664,300 1364,300 |
167,340 56,800 110,540 |
672,070 220,370 451,700 |
672,070 220,370 451,700 |
517,120 166,760 350,360 |
||
1 | Строительство и реконструкция город- ских централизованных систем водо- снабжения и водоотведения |
2004-2010 1 этап 2 этап |
740,200 232,200 508,000 |
52,440 18,900 33,540 |
265,170 82,620 182,550 |
265,170 82,620 182,550 |
157,420 48,060 109,360 |
|
1.1. | Строительство и реконструкция водо- заборов подземных вод |
100 тыс.куб.м/сут. 33 тыс.куб.м/сут. 67 тыс.куб.м/сут. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
195,700 66,000 129,700 |
19,570 6,600 12,970 |
68,495 23,100 45,395 |
68,495 23,100 45,395 |
39,140 13,200 25,940 |
1.1.1. | Строительство и реконструкция водо- заборов подземных вод в: г. Пенза г. Кузнецк г. Каменка, "Варваровский водозабор" г. Сердобск, "Южный водозабор" г. Никольск г. Белинский, "Городской водозабор" рп. Беково рп. Исса рп. Мокшан рп. Пачелма, "Калиновский каптаж" Кузнецкий район: рп. Евлашево с. Поселки рп. Лопатино Пензенский район: рп. Золотаревка |
33 тыс.куб.м/сут. 20 тыс.куб.м/сут. 2 тыс.куб.м/сут. 2 тыс.куб.м/сут. 1 тыс.куб.м/сут. 0,4 тыс.куб.м/сут. 4,8 тыс.куб.м/сут. 0,6 тыс.куб.м/сут. 0,2 тыс.куб.м/сут. 0,3 тыс.куб.м/сут. 0,4 тыс.куб.м/сут. 0,25 тыс.куб.м/сут. 0,25 тыс.куб.м/сут. 0,4 тыс.куб.м/сут. 0,4 тыс.куб.м/сут. |
1 этап | 66,000 40,000 4,000 4,000 2,000 0,800 9,600 1,200 0,400 0,600 0,800 0,500 0,500 0,800 0,800 |
6,600 4,000 0,400 0,400 0,200 0,080 0,960 0,120 0,040 0,060 0,080 0,050 0,050 0,080 0,080 |
23,100 14,000 1,400 1,400 0,700 0,280 3,360 0,420 0,140 0,210 0,280 0,175 0,175 0,280 0,280 |
23,100 14,000 1,400 1,400 0,700 0,280 3,360 0,420 0,140 0,210 0,280 0,175 0,175 0,280 0,280 |
13,200 8,000 0,800 0,800 0,400 0,160 1,920 0,240 0,080 0,120 0,160 0,100 0,100 0,160 0,160 |
1.1.2. | Строительство и реконструкция водо- заборов подземных вод г. Пенза г. Кузнецк г. Каменка г. Сердобск, "Южный водозабор" г. Никольск г. Нижний Ломов, "Центральный водо- забор" г. Городище г. Беднодемьяновск рп. Башмаково рп. Беково рп. Исса рп. Мокшан рп. Тамала рп. Шемышейка рп. Кондоль рп. Лопатино рп. Наровчат рп. Неверкино |
67 тыс.куб.м/сут. 40 тыс.куб.м/сут. 5 тыс.куб.м/сут. 8 тыс.куб.м/сут. 3 тыс.куб.м/сут. 0,8 тыс.куб.м/сут. 2,5 тыс.куб.м/сут. 0,8 тыс.куб.м/сут. 0,8 тыс.куб.м/сут. 1,2 тыс.куб.м/сут. 0,6 тыс.куб.м/сут. 0,5 тыс.куб.м/сут. 0,7 тыс.куб.м/сут. 0,5 тыс.куб.м/сут. 0,5 тыс.куб.м/сут. 0,5 тыс.куб.м/сут. 0,5 тыс.куб.м/сут. 0,6 тыс.куб.м/сут. 0,5 тыс.куб.м/сут. |
2 этап | 129,700 80,000 8,000 16,000 5,500 0,800 5,000 1,600 1,600 2,400 1,200 0,800 1,400 0,800 0,800 1,000 0,800 1,200 0,800 |
12,970 8,000 0,800 1,600 0,550 0,080 0,500 0,160 0,160 0,240 0,120 0,080 0,140 0,080 0,080 0,100 0,080 0,120 0,080 |
45,395 28,000 2,800 5,600 1,925 0,280 1,750 0,560 0,560 0,840 0,420 0,280 0,490 0,280 0,280 0,350 0,280 0,420 0,280 |
45,395 28,000 2,800 5,600 1,925 0,280 1,750 0,560 0,560 0,840 0,420 0,280 0,490 0,280 0,280 0,350 0,280 0,420 0,280 |
25,940 16,000 1,600 3,200 1,100 0,160 1,000 0,320 0,320 0,480 0,240 0,160 0,280 0,160 0,160 0,200 0,160 0,240 0,160 |
1.2. | Строительство и реконструкция водо- заборов поверхностных вод |
103,2 тыс.куб.м/сут. | 2004-2010 | 55,700 | 5,570 | 19,495 | 19,495 | 11,140 |
1.2.1. | рп. Колышлей (реконструкция установ- ки "Струя-3,2") |
3,2 тыс.куб.м/сут. | 1 этап | 10,000 | 1,000 | 3,500 | 3,500 | 2,000 |
1.2.2. | г. Пенза (в том числе строительство кабельных линий к Сурскому водозабо- ру с целью повышения надежности электроснабжения) |
100 тыс.куб.м/сут. | 2 этап | 45,700 | 4,570 | 15,995 | 15,995 | 9,140 |
1.3. | Строительство, реконструкция и тех- ническое перевооружение водоочистных станций |
210 тыс.куб.м/сут. 95 тыс.куб.м/сут. 115 тыс.куб.м/сут. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
256,900 108,000 148,900 |
23,000 10,600 12,400 |
91,260 37,900 53,360 |
91,260 37,900 53,360 |
51,380 21,600 29,780 |
1.3.1. | Строительство, реконструкция и тех- ническое перевооружение водоочистных станций |
95 тыс.куб.м/сут. | 1 этап | 108,000 | 10,600 | 37,900 | 37,900 | 21,600 |
г. Пенза (завершение строительства комплекса ОСВ на площадке "Подгор- ная" мощностью 50 тыс.куб.м/сут.; завершение строительства реагентного хозяйства на площадке "Подгорная"; осуществить строительство кустового склада хлора; реконструкция хлора- торных на площадках "Хлораторная" и "Кирпичная") |
82 тыс.куб.м/сут. | 82,000 | 8,200 | 28,700 | 28,700 | 16,400 | ||
г. Кузнецк, станция обезжелезивания | 12 тыс.куб.м/сут. | 24,000 | 2,400 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | ||
рп. Исса, станция обезжелезивания | 1 тыс.куб.м/сут. | 2,000 | 0,800 | 0,800 | 0,400 | |||
1.3.2. | Строительство, реконструкция и тех- ническое перевооружение водоочистных станций |
115 тыс.куб.м/сут. | 2 этап | 148,900 | 12,400 | 53,360 | 53,360 | 29,780 |
г. Пенза (завершение строительства комплекса ОСВ на площадке "Подгор- ная" мощностью 50 тыс.куб.м/сут.; завершение строительства реагентного хозяйства на площадке "Подгорная"; осуществить строительство кустового склада хлора; реконструкция хлора- торных на площадках "Хлораторная" и "Кирпичная") |
84 тыс.куб.м/сут. | 84,000 | 8,400 | 29,400 | 29,400 | 16,800 | ||
г. Кузнецк, станция обезжелезивания | 20 тыс.куб.м/сут. | 40,000 | 4,000 | 14,000 | 14,000 | 8,000 | ||
г. Городище, станция обезжелезивания | 1,2 тыс.куб.м/сут. | 2,400 | 0,960 | 0,960 | 0,480 | |||
г. Беднодемьяновск, станция обезже- лезивания |
1 тыс.куб.м/сут. | 2,000 | 0,800 | 0,800 | 0,400 | |||
г. Сурск, станция обезжелезивания | 1,2 тыс.куб.м/сут. | 4,000 | 1,600 | 1,600 | 0,800 | |||
рп. Башмаково, станция обезжелезива- ния |
1 тыс.куб.м/сут. | 2,000 | 0,800 | 0,800 | 0,400 | |||
рп. Колышлей (реконструкция установ- ки "Струя-3,2") |
3,2 тыс.куб.м/сут. | 7,000 | 2,800 | 2,800 | 1,400 | |||
Бессоновский р-он, с. Ухтинка (стро- ительство насосной станции подкачки с водоводами) |
3,0 тыс.куб.м/сут. | 6,000 | 2,400 | 2,400 | 1,200 | |||
Пензенский район рп. Золотаревка (строительство насосной станции с резервуарами) |
0,4 тыс.куб.м/сут. | 1,500 | 0,600 | 0,600 | 0,300 | |||
1.4. | Строительство и реконструкция водо- водов и уличной водопроводной сети (км) |
147 64,9 163 |
2004-2010 1 этап 2 этап |
114,800 27,800 87,000 |
45,920 11,120 34,800 |
45,920 11,120 34,800 |
22,960 5,560 17,400 |
|
1.4.1. | Строительство и реконструкция водо- водов и уличной водопроводной сети (км) |
64,9 | 1 этап | 27,800 | 11,120 | 11,120 | 5,560 | |
1.4.2. | г. Пенза | 7 | 7,000 | 2,800 | 2,800 | 1,400 | ||
1.4.3. | г. Кузнецк | 3 | 2,000 | 0,800 | 0,800 | 0,400 | ||
1.4.4. | г. Каменка | 2 | 1,500 | 0,600 | 0,600 | 0,300 | ||
1.4.5. | г. Сердобск | 2 | 1,500 | 0,600 | 0,600 | 0,300 | ||
1.4.6. | г. Нижний Ломов | 2 | 0,800 | 0,320 | 0,320 | 0,160 | ||
1.4.7. | г. Никольск | 1 | 0,300 | 0,120 | 0,120 | 0,060 | ||
1.4.8. | г. Белинский | 2 | 0,800 | 0,320 | 0,320 | 0,160 | ||
1.4.9. | г. Городище | 1 | 0,300 | 0,120 | 0,120 | 0,060 | ||
1.4.10 | г. Беднодемьяновск | 1 | 0,300 | 0,120 | 0,120 | 0,060 | ||
1.4.11. | г. Сурск | 2 | 0,600 | 0,240 | 0,240 | 0,120 | ||
1.4.12. | рп. Башмаково | 2 | 0,600 | 0,240 | 0,240 | 0,120 | ||
1.4.13. | рп. Беково | 1,5 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.14. | рп. Земетчино | 1,5 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.15. | рп. Исса | 1 | 0,300 | 0,120 | 0,120 | 0,060 | ||
1.4.16. | рп. Колышлей | 3 | 1,200 | 0,480 | 0,480 | 0,240 | ||
1.4.17. | рп. Лунино | 1,5 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.18. | рп. Мокшан | 3 | 0,900 | 0,360 | 0,360 | 0,180 | ||
1.4.19. | рп. Пачелма | 1,5 | 0,700 | 0,280 | 0,280 | 0,140 | ||
1.4.20. | рп. Сосновоборск | 2,5 | 0,750 | 0,300 | 0,300 | 0,150 | ||
1.4.21. | рп. Тамала | 3,5 | 0,750 | 0,300 | 0,300 | 0,150 | ||
1.4.22. | рп. Чаадаевка | 2 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.23. | рп. Шемышейка | 1,5 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.24. | Кузнецкий район | 2,5 | 0,750 | 0,300 | 0,300 | 0,150 | ||
1.4.25. | с. Бессоновка | 1,5 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.26. | с. Вадинск | 1,5 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.27. | с. Русский Камешкир | 1,4 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.28. | с. Кондоль | 1 | 0,300 | 0,120 | 0,120 | 0,060 | ||
1.4.29. | с. Лопатино | 1,5 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.30. | с. Малая Сердоба | 1 | 0,300 | 0,120 | 0,120 | 0,060 | ||
1.4.31. | с. Наровчат | 1,5 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.32. | с. Неверкино | 1,5 | 0,450 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | ||
1.4.33. | Пензенский район | 4 | 1,200 | 0,480 | 0,480 | 0,240 | ||
1.4.1. | Строительство и реконструкция водо- водов и уличной водопроводной сети (км) |
163 | 2 этап | 87,000 | 34,800 | 34,800 | 17,400 | |
1.4.2. | г. Пенза | 18 | 18,000 | 7,200 | 7,200 | 3,600 | ||
1.4.3. | г. Кузнецк | 9 | 9,000 | 3,600 | 3,600 | 1,800 | ||
1.4.4. | г. Каменка | 4 | 2,000 | 0,800 | 0,800 | 0,400 | ||
1.4.5. | г. Сердобск | 6 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 0,600 | ||
1.4.6. | г. Нижний Ломов | 5 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | ||
1.4.7. | г. Никольск | 2 | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 0,200 | ||
1.4.8. | г. Белинский | 3 | 1,500 | 0,600 | 0,600 | 0,300 | ||
1.4.9. | г. Городище | 4,5 | 1,500 | 0,600 | 0,600 | 0,300 | ||
1.4.10. | г. Беднодемьяновск | 6,5 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 0,600 | ||
1.4.11. | г. Сурск | 3 | 1,200 | 0,480 | 0,480 | 0,240 | ||
1.4.12. | рп. Башмаково | 6 | 2,800 | 1,120 | 1,120 | 0,560 | ||
1.4.13. | рп. Беково | 3,5 | 1,500 | 0,600 | 0,600 | 0,300 | ||
1.4.14. | рп. Земетчино | 4 | 1,600 | 0,640 | 0,640 | 0,320 | ||
1.4.15. | рп. Исса | 4,5 | 1,900 | 0,760 | 0,760 | 0,380 | ||
1.4.16. | рп. Колышлей | 8 | 3,200 | 1,280 | 1,280 | 0,640 | ||
1.4.17. | рп. Лунино | 3 | 1,500 | 0,600 | 0,600 | 0,300 | ||
1.4.18. | рп. Мокшан | 8 | 3,200 | 1,280 | 1,280 | 0,640 | ||
1.4.19. | рп. Пачелма | 5 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | ||
1.4.20. | рп. Сосновоборск | 4 | 1,600 | 0,640 | 0,640 | 0,320 | ||
1.4.21. | рп. Тамала | 7 | 2,800 | 1,120 | 1,120 | 0,560 | ||
1.4.22. | рп. Чаадаевка | 5 | 2,400 | 0,960 | 0,960 | 0,480 | ||
1.4.23. | рп. Шемышейка | 5,5 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 0,600 | ||
1.4.24. | Кузнецкий район | 4 | 2,000 | 0,800 | 0,800 | 0,400 | ||
1.4.25. | с. Бессоновка | 5 | 2,100 | 0,840 | 0,840 | 0,420 | ||
1.4.26. | с. Вадинск | 3 | 1,200 | 0,480 | 0,480 | 0,240 | ||
1.4.27. | с. Русский Камешкир | 3 | 1,200 | 0,480 | 0,480 | 0,240 | ||
1.4.28. | с. Кондоль | 3 | 1,200 | 0,480 | 0,480 | 0,240 | ||
1.4.29. | с. Лопатино | 4 | 1,900 | 0,760 | 0,760 | 0,380 | ||
1.4.30. | с. М.Сердоба | 1 | 0,300 | 0,120 | 0,120 | 0,060 | ||
1.4.31. | с. Наровчат | 3,5 | 1,500 | 0,600 | 0,600 | 0,300 | ||
1.4.32. | с. Неверкино | 3,5 | 1,500 | 0,600 | 0,600 | 0,300 | ||
1.4.33. | Пензенский район | 8,5 | 3,400 | 1,360 | 1,360 | 0,680 | ||
1.5. | Внедрение новых видов арматуры, ус- тановок, труб, фильтров. |
35,1 тыс.шт. 5,1 тыс.шт. 30,0 тыс.шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
105,300 16,700 88,600 |
4,300 0,700 3,600 |
35,750 5,650 30,100 |
35,750 5,650 30,100 |
29,500 4,700 24,800 |
1.6. | Улучшение состояния зон санитарной охраны водоисточников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения |
35 км 10 км 25 км |
2004-2010 1 этап 2 этап |
11,800 3,700 8,100 |
4,250 1,350 2,900 |
4,250 1,350 2,900 |
3,300 1,000 2,300 |
|
2 | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения сель- ских населенных пунктов |
2004-2010 1 этап 2 этап |
1288,400 432,100 856,300 |
114,900 37,900 77,000 |
406,900 137,750 269,150 |
406,900 137,750 269,150 |
359,700 118,700 241,000 |
|
2.1. | Строительство и реконструкция систем централизованного водоснабжения |
2004-2010 1 этап 2 этап |
952,900 314,400 638,500 |
114,900 37,900 77,000 |
283,000 93,400 189,600 |
283,000 93,400 189,600 |
272,000 89,700 182,300 |
|
2.1.1. | Строительство и реконструкция ло- кальных водопроводов |
123,3 тыс.куб.м/ сут.; 689 шт. 41,1 тыс.куб.м/ сут.; 229 шт. 82,2 тыс.куб.м/ сут.; 460 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
824,400 272,000 552,400 |
276,200 91,150 185,050 |
276,200 91,150 185,050 |
272,000 89,700 182,300 |
|
Строительство локальных водопроводов | 14,1 тыс.куб.м/ сут.; 79 шт. 4,7 тыс.куб.м/ сут.; 26 шт. 9,4 тыс.куб.м/ сут.; 53 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
169,200 55,800 113,400 |
56,700 18,700 38,000 |
56,700 18,700 38,000 |
55,800 18,400 37,400 |
||
Реконструкция локальных водопроводов | 109,2 тыс.куб.м/ сут.; 610 шт. 36,4 тыс.куб.м/ сут.; 203 шт. 72,8 тыс.куб.м/ сут.; 407 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
655,200 216,200 439,000 |
219,500 72,450 147,050 |
219,500 72,450 147,050 |
216,200 71,300 144,900 |
||
2.1.2. | Строительство и реконструкция груп- повых водопроводов федеральной соб- ственности |
47 км 15,5 км 31,5 км |
2004-2010 1 этап 2 этап |
88,300 29,100 59,200 |
88,300 29,100 59,200 |
|||
2.1.3. | Строительство Зареченского группово- го водопровода |
47 км 15,5 км 31,5 км |
2004-2010 1 этап 2 этап |
88,300 29,100 59,200 |
88,300 29,100 59,200 |
|||
2.1.4. | Строительство и реконструкция водо- проводов в районах радиоактивного загрязнения местности |
1,1 тыс.куб.м/ сут.; 9 км 0,4 тыс.куб.м/ сут.; 3 км 0,7 тыс.куб.м/ сут.; 6 км |
2004-2010 1 этап 2 этап |
13,200 4,400 8,800 |
13,200 4,400 8,800 |
|||
2.1.5. | Изготовление и монтаж установок и станций опреснения воды в контейнер- ном и блочно-модульном исполнении |
0,6 тыс.куб.м/ сут.; 18 шт. 0,2 тыс.куб.м/ сут.; 6 шт. 0,4 тыс.куб.м/ сут.; 12 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
27,000 8,900 18,100 |
13,400 4,400 9,000 |
6,800 2,250 4,550 |
6,800 2,250 4,550 |
|
2.2. | Строительство и реконструкция децен- трализованных систем водоснабжения |
6,3 тыс.куб.м/ сут.; 2100 шт. 2,1 тыс.куб.м/ сут.; 700 шт. 4,2 тыс.куб.м/ сут.; 1400 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
75,700 25,000 50,700 |
25,300 8,350 16,950 |
25,300 8,350 16,950 |
25,100 8,300 16,800 |
|
2.3. | Строительство и реконструкция систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод |
6 тыс.куб.м/ сут.; 76 шт. 2 тыс.куб.м/ сут.; 25 шт. 4 тыс.куб.м/ сут.; 51 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
100,800 33,300 67,500 |
33,750 11,150 22,600 |
33,750 11,150 22,600 |
33,300 11,000 22,300 |
|
Строительство и реконструкция систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод |
5,1 тыс.куб.м/ сут.; 67 шт. 1,7 тыс.куб.м/ сут.; 22 шт. 3,4 тыс.куб.м/ сут.; 45 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
91,800 30,300 61,500 |
30,750 10,150 20,600 |
30,750 10,150 20,600 |
30,300 10,000 20,300 |
||
Реконструкция систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод |
0,9 тыс.куб.м/ сут.; 9 шт. 0,3 тыс.куб.м/ сут.; 3 шт. 0,6 тыс.куб.м/ сут.; 6 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
9,000 3,000 6,000 |
3,000 1,000 2,000 |
3,000 1,000 2,000 |
3,000 1,000 2,000 |
||
2.4. | Улучшение состояния зон санитарной охраны водоисточников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения |
890 объектов 297 объектов 593 объекта |
2004-2010 1 этап 2 этап |
89,000 29,400 59,600 |
29,850 9,850 20,000 |
29,850 9,850 20,000 |
29,300 9,700 19,600 |
|
2.5. | Строительство производственных и эк- сплуатационных баз |
7 шт. 3 шт. 4 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
70,000 30,000 40,000 |
35,000 15,000 20,000 |
35,000 15,000 20,000 |
||
3. | Охрана и восстановление водных объ- ектов - источников питьевого водо- снабжения |
2004-2010 1 этап 2 этап |
15,000 5,000 10,000 |
2,000 1,000 1,000 |
4,500 1,250 3,250 |
4,500 1,250 3,250 |
4,000 1,500 2,500 |
|
3.1. | Защита источников питьевого водо- снабжения от вредного воздействия объектов животноводства |
2004-2010 1 этап 2 этап |
9,000 3,000 6,000 |
1,000 0,500 0,500 |
2,000 0,500 1,500 |
2,000 0,500 1,500 |
4,000 1,500 2,500 |
|
3.2. | Мониторинг водных объектов - источ- ников питьевого водоснабжения |
2 лаборат. 1 лаборат. 1 лаборат. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
6,000 2,000 4,000 |
1,000 0,500 0,500 |
2,500 0,750 1,750 |
2,500 0,750 1,750 |
|
4. | Создание лабораторий по контролю ка- чества питьевой воды |
2 лаборат. 1 лаборат. 1 лаборат. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
6,000 2,000 4,000 |
1,000 0,500 0,500 |
2,500 0,750 1,750 |
2,500 0,750 1,750 |
Обеспечение населения Пензенской области питьевой водой (источники финансирования)
(млн.руб.)
N п/п |
Наименование инвестиционных подпрог- рамм, видов мероприятий и объектов |
Мощность, протяжен- ность, объемы работ |
Сроки вы- полнения работ, этапы 1 эт. 2004-2005 |
Всего | Источник финансирования | |||
феде- ральный бюджет |
бюджет Пензен- ской области |
местные бюджеты |
внебюд- жетные средст- ва |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего по программе | 2004-2010 1 этап 2 этап |
2028,60 664,30 1364,30 |
167,34 56,80 110,54 |
672,16 220,45 451,71 |
672,16 220,45 451,71 |
517,42 167,06 350,36 |
||
1. | Строительство и реконструкция город- ских централизованных систем водо- снабжения и водоотведения |
2004-2010 1 этап 2 этап |
740,20 232,20 508,00 |
52,44 18,90 33,54 |
265,26 82,70 182,56 |
265,26 82,70 182,56 |
157,72 48,36 109,36 |
|
1.1. | Строительство и реконструкция водо- заборов подземных вод |
100 тыс.куб.м/сут. 33 тыс.куб.м/сут. 67 тыс.куб.м/сут. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
195,70 66,00 129,70 |
19,57 6,60 12,97 |
68,50 23,10 45,40 |
68,50 23,10 45,40 |
39,14 13,20 25,94 |
1.2. | Строительство и реконструкция водо- заборов поверхностных вод |
103,2 тыс.куб.м/сут. 3,2 тыс.куб.м/сут. 100,0 тыс.куб.м/сут. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
55,70 10,00 45,70 |
5,57 1,00 4,57 |
19,50 3,50 16,00 |
19,50 3,50 16,00 |
11,14 2,00 9,14 |
1.3. | Строительство, реконструкция и тех- ническое перевооружение водоочистных станций |
210 тыс.куб.м/сут. 95 тыс.куб.м/сут. 115 тыс.куб.м/сут. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
256,90 108,00 148,90 |
23,00 10,60 12,40 |
91,26 37,90 53,36 |
91,26 37,90 53,36 |
51,38 21,60 29,78 |
1.4. | Строительство и реконструкция водо- водов и уличной водопроводной сети (км) |
147 64,9 163 |
2004-2010 1 этап 2 этап |
114,80 27,80 87,00 |
46,00 11,20 34,80 |
46,00 11,20 34,80 |
23,26 5,86 17,40 |
|
1.5. | Внедрение новых видов арматуры, ус- тановок, труб, фильтров |
35,1 тыс.шт. 5,1 тыс.шт. 30,0 тыс.шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
105,30 16,70 88,60 |
4,30 0,70 3,60 |
35,75 5,65 30,10 |
35,75 5,65 30,10 |
29,50 4,70 24,80 |
1.6. | Улучшение состояния зон санитарной охраны водоисточников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения |
35 км 10 км 25 км |
2004-2010 1 этап 2 этап |
11,80 3,70 8,10 |
4,25 1,35 2,90 |
4,25 1,35 2,90 |
3,30 1,00 2,30 |
|
2. | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения сель- ских населенных пунктов |
2004-2010 1 этап 2 этап |
1288,40 432,10 856,30 |
114,90 37,90 77,00 |
406,90 137,75 269,15 |
406,90 137,75 269,15 |
359,70 118,70 241,00 |
|
2.1. | Строительство и реконструкция систем централизованного водоснабжения |
2004-2010 1 этап 2 этап |
952,90 314,40 638,50 |
114,90 37,90 77,00 |
283,00 93,40 189,60 |
283,00 93,40 189,60 |
272,00 89,70 182,30 |
|
2.2. | Строительство и реконструкция децен- трализованных систем водоснабжения |
6,3 тыс.куб.м/ сут.; 2100 шт. 2,1 тыс.куб.м/ сут.; 700 шт. 4,2 тыс.куб.м/ сут.; 1400 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
75,70 25,00 50,70 |
25,30 8,35 16,95 |
25,30 8,35 16,95 |
25,10 8,30 16,80 |
|
2.3. | Строительство и реконструкция систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод |
6 тыс.куб.м/ сут.; 76 шт. 2 тыс.куб.м/ сут.; 25 шт. 4 тыс.куб.м/ сут.; 51 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
100,80 33,30 67,50 |
33,75 11,15 22,60 |
33,75 11,15 22,60 |
33,30 11,00 22,30 |
|
2.4. | Улучшение состояния зон санитарной охраны водоисточников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения |
890 объектов 297 объектов 593 объекта |
2004-2010 1 этап 2 этап |
89,00 29,40 59,60 |
29,85 9,85 20,00 |
29,85 9,85 20,00 |
29,30 9,70 19,60 |
|
2.5. | Строительство производственных и эксплуатационных баз |
7 шт. 3 шт. 4 шт. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
70,00 30,00 40,00 |
35,00 15,00 20,00 |
35,00 15,00 20,00 |
||
3. | Охрана и восстановление водных объ- ектов-источников питьевого водоснаб- жения |
2004-2010 1 этап 2 этап |
15,00 5,00 10,00 |
2,00 1,00 1,00 |
4,50 1,25 3,25 |
4,50 1,25 3,25 |
4,00 1,50 2,50 |
|
3.1. | Защита источников питьевого водо- снабжения от вредного воздействия объектов животноводства |
2004-2010 1 этап 2 этап |
9,00 3,00 6,00 |
1,00 0,50 0,50 |
2,00 0,50 1,50 |
2,00 0,50 1,50 |
4,00 1,50 2,50 |
|
3.2. | Мониторинг водных объектов-источни- ков питьевого водоснабжения |
2 лаборат. 1 лаборат. 1 лаборат. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
6,00 2,00 4,00 |
1,00 0,50 0,50 |
2,50 0,75 1,75 |
2,50 0,75 1,75 |
|
4. | Создание лабораторий по контролю ка- чества питьевой воды |
2 лаборат. 1 лаборат. 1 лаборат. |
2004-2010 1 этап 2 этап |
6,00 2,00 4,00 |
1,00 0,50 0,50 |
2,50 0,75 1,75 |
2,50 0,75 1,75 |
Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов всех уровней и адресной инвестиционной программы исходя из возможностей бюджетов.
Обеспечение населения Пензенской области питьевой водой (источники финансирования по годам)
(млн.руб.)
N п/п |
Наименование инвестиционных подпрог- рамм, видов мероприятий и объектов |
Мощность, протяжен- ность, объемы работ |
Сроки реа- лизации 2004-2010 |
Всего финансо- вых средств |
в том числе | |||
феде- ральный бюджет |
бюджет Пензен- ской области |
местные бюджеты |
собст- венные средст- ва пред- приятий |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего по Программе | 2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
2028,600 332,450 332,450 272,860 272,860 272,860 272,860 272,860 |
167,300 28,400 28,400 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 |
672,100 110,200 110,200 90,340 90,340 90,340 90,340 90,340 |
672,100 110,200 110,200 90,340 90,340 90,340 90,340 90,340 |
517,100 83,350 83,550 70,080 70,080 70,080 70,080 70,080 |
||
1 | Строительство и реконструкция город- ских централизованных систем водо- снабжения и водоотведения |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
740,200 116,250 116,250 101,600 101,600 101,600 101,600 101,600 |
52,400 9,450 9,450 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 |
265,300 41,350 41,350 36,520 36,520 36,520 36,520 36,520 |
265,300 41,350 41,350 36,520 36,520 36,520 36,520 36,520 |
157,700 24,200 24,200 21,880 21,880 21,880 21,880 21,880 |
|
1.1 | Строительство и реконструкция водо- заборов подземных вод |
100 тыс.куб.м/сут. 3 тыс.куб.м/сут. 20 тыс.куб.м/сут. 10 тыс.куб.м/сут. 10 тыс.куб.м/сут. 12 тыс.куб.м/сут. 15 тыс.куб.м/сут. 20 тыс.куб.м/сут. |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
195,700 33,000 33,000 25,940 25,940 25,940 25,940 25,940 |
19,570 3,300 3,300 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 |
68,500 11,550 11,550 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 |
68,500 11,550 11,550 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 |
39,140 6,600 6,600 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188 |
1.2 | Строительство и реконструкция водо- заборов поверхностных вод |
103,2 тыс.куб.м/сут. 1,6 тыс.куб.м/сут. 1,6 тыс.куб.м/сут. 25 тыс.куб.м/сут. 28 тыс.куб.м/сут. 47 тыс.куб.м/сут. |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
55,700 5,000 5,000 9,140 9,140 9,140 9,140 9,140 |
5,570 0,500 0,500 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 |
19,500 0,700 0,700 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 |
19,500 0,700 0,700 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 |
11,140 0,400 0,400 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 |
1.3 | Строительство, реконструкция и тех- ническое перевооружение водоочистных станций |
210 тыс.куб.м/сут. 95 тыс.куб.м/сут. 115 тыс.куб.м/сут. |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
256,900 54,000 54,000 29,780 29,780 29,780 29,780 29,780 |
23,000 5,300 5,300 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 |
91,260 18,950 18,950 10,672 10,672 10,672 10,672 10,672 |
91,260 18,950 18,950 10,672 10,672 10,672 10,672 10,672 |
51,380 10,800 10,800 5,956 5,956 5,956 5,956 5,956 |
1.4 | Строительство и реконструкция водо- водов и уличной водопроводной сети (км) |
147 10 10 25 25 25 25 27 |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
114,800 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 |
46,000 6,572 6,572 6,572 6,572 6,572 6,572 6,572 |
46,000 6,572 6,572 6,572 6,572 6,572 6,572 6,572 |
23,260 3,323 3,323 3,323 3,323 3,323 3,323 3,323 |
|
1.5 | Внедрение новых видов арматуры, ус- тановок, труб, фильтров |
35,1 тыс.шт. 2 тыс.шт. 3,1 тыс.шт. 6 тыс.шт. 6 тыс.шт. 6 тыс.шт. 6 тыс.шт. 6 тыс.шт. |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
105,300 6,700 10,000 17,720 17,720 17,720 17,720 17,720 |
4,300 0,200 0,500 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 |
35,750 2,650 2,650 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 |
35,750 3,000 3,000 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 |
29,500 1,700 1,700 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 |
1.6 | Улучшение состояния зон санитарной охраны водоисточников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения |
35 км 5 км 5 км 5 км 5 км 5 км 5 км 5 км |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
11,800 1,686 1,686 1,686 1,686 1,686 1,686 1,686 |
4,250 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 |
4,250 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 |
3,300 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 |
|
2 | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения сель- ских населенных пунктов |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
1288,400 216,050 216,050 171,260 171,260 171,260 171,260 171,260 |
114,900 18,950 18,950 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 |
406,900 68,875 68,875 53,830 53,830 53,830 53,830 53,830 |
406,900 68,875 68,875 53,830 53,830 53,830 53,830 53,830 |
359,700 59,350 59,350 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 |
|
2.1 | Строительство и реконструкция систем централизованного водоснабжения |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
952,900 157,200 157,200 127,700 127,700 127,700 127,700 127,700 |
114,900 18,950 18,950 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 |
283,000 46,700 46,700 37,920 37,920 37,920 37,920 37,920 |
283,000 46,700 46,700 37,920 37,920 37,920 37,920 37,920 |
272,000 44,850 44,850 36,460 36,460 36,460 36,460 36,460 |
|
2.2 | Строительство и реконструкция децен- трализованных систем водоснабжения |
6,3 тыс.куб.м/ сут.; 2100 шт. 1,05 тыс.куб.м/ сут.; 350 шт. 1,05 тыс.куб.м/ сут.; 350 шт. 0,84 тыс.куб.м/ сут.; 280 шт. 0,84 тыс.куб.м/ сут.; 280 шт. 0,84 тыс.куб.м/ сут.; 280 шт. 0,84 тыс.куб.м/ сут.; 280 шт. 0,84 тыс.куб.м/ сут.; 280 шт. |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
75,700 12,500 12,500 10,140 10,140 10,140 10,140 10,140 |
25,300 4,175 4,175 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 |
25,300 4,175 4,175 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 |
25,100 4,150 4,150 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 |
|
2.3 | Строительство и реконструкция систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод |
6 тыс.куб.м/ сут.; 76 шт. 1 тыс.куб.м/ сут.; 12 шт. 1 тыс.куб.м/ сут.; 13 шт. 0,8 тыс.куб.м/ сут.; 10 шт. 0,8 тыс.куб.м/ сут.; 10 шт. 0,8 тыс.куб.м/ сут.; 10 шт. 0,8 тыс.куб.м/ сут.; 10 шт. 0,8 тыс.куб.м/ сут.; 11 шт. |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
100,800 16,650 16,650 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 |
33,750 5,575 5,575 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 |
33,750 5,575 5,575 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 |
33,300 5,500 5,500 4,460 4,460 4,460 4,460 4,460 |
|
2.4 | Улучшение состояния зон санитарной охраны водоисточников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения |
890 объектов 147 объектов 150 объектов 118 объектов 118 объектов 118 объектов 118 объектов 121 объект |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
89,000 14,700 14,700 11,920 11,920 11,920 11,920 11,920 |
29,850 4,925 4,925 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 |
29,850 4,925 4,925 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 |
29,300 4,850 4,850 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 |
|
2.5 | Строительство производственных и эксплуатационных баз |
7 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
70,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 |
35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 |
35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 |
||
3 | Охрана и восстановление водных объ- ектов-источников питьевого водоснаб- жения |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
15,000 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 |
2,000 0,500 0,500 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 |
4,500 0,625 0,625 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 |
4,500 0,625 0,625 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 |
4,000 0,750 0,750 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 |
|
3.1 | Защита источников питьевого водо- снабжения от вредного воздействия объектов животноводства |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
9,000 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 |
1,000 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 |
2,000 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 |
2,000 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 |
4,000 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 |
|
3.2 | Мониторинг водных объектов - источ- ников питьевого водоснабжения |
2 лаборат. 1 лаборат. 1 лаборат. |
2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
6,000 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 |
1,000 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 |
2,500 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 |
2,500 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 |
|
4 | Создание лабораторий по контролю ка- чества питьевой воды |
2 лаборат. 1 лаборат. 1 лаборат. |
2004-2010 2005 2008 |
6,000 3,000 3,000 |
1,000 0,500 0,500 |
2,500 1,250 1,250 |
2,500 1,250 1,250 |
Приложение 8
к Программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Пензенской области" на 2004-2010 годы
Программа
бассейновых мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству
N п/п |
Наименование мероприятия (объекта), местоположение (населенный пункт) |
Объем работ в соот- ветствии с ед. изме- рения |
Общая стои- мость (млн. руб.) в ценах 2002 г. |
Сроки вы- полнения |
Объем работ по го- дам (млн.руб.) |
Источники финансирования (млн.руб.) |
||||
2004-2005 гг. |
2006-2010 гг. |
феде- раль- ный бюджет |
бюд- жет Пен- зен- ской облас- ти |
мест- ные бюдже- ты |
вне- бюд- жетные сред- ства |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Инвестиционные проекты | ||||||||||
1. | Строительство коллекторов для защиты от подтопления | |||||||||
1.1. | Строительство дренажной системы в рп. Тамала |
1 рабочий поселок | 50,00 | 2004-2010 гг. |
15,00 | 35,00 | 7,50 | 16,50 | 16,50 | 9,50 |
2. | Строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод жилищно-коммунального хозяйства, сельхозпред- приятий |
|||||||||
2.1. | г. Пенза | |||||||||
2.1.1. | Завершение строительства блока очистки сточных вод на городских ОСК |
30 тыс.куб.м/сут. | 58,48 | 2004-2007 гг. |
8,00 | 50,48 | 8,77 | 19,30 | 19,30 | 11,11 |
2.1.2. | Завершение строительства цеха мехобезвоживания осадка на городских ОСК |
100 тыс.куб.м/сут. | 23,60 | 2004-2006 гг. |
11,80 | 11,80 | 3,54 | 7,79 | 7,79 | 4,48 |
2.1.3. | Строительство насосно- воздуходувной станции на городских ОСК |
180 тыс.куб.м/час. | 39,23 | 2004-2007 гг. |
9,23 | 30,00 | 5,88 | 12,95 | 12,95 | 7,45 |
2.1.4. | Строительство сооружений доочистки сточных вод на песчаных фильтрах |
400 тыс.куб.м/сут. | 199,13 | 2007-2010 гг. |
199,13 | 29,87 | 65,71 | 65,71 | 37,83 | |
2.1.5. | Реконструкция насосной станции канализации НСК-4 |
38 тыс.куб.м/сут. | 10,29 | 2004-2010 гг. |
3,00 | 7,29 | 1,54 | 3,40 | 3,40 | 1,96 |
2.1.6. | Строительство насосной станции канализации НСК-1а |
25 тыс.куб.м/сут. | 40,27 | 2004-2010 гг. |
34,10 | 6,17 | 6,04 | 13,29 | 13,29 | 7,65 |
2.1.7. | Строительство двух напор- ных коллекторов диаметром 800 мм от НСК-1 и НСК-5 до коллектора диаметром 1600 мм |
2,4 км | 66,00 | 2004-2010 гг. |
44,00 | 22,00 | 9,90 | 21,78 | 21,78 | 12,54 |
2.1.8. | Строительство двух напор- ных коллекторов диаметром 800 мм от НСК-4 до очист- ных сооружений канализа- ции |
10,3 км | 140,00 | 2004-2010 гг. |
40,00 | 100,00 | 21,00 | 46,20 | 46,20 | 26,60 |
2.1.9. | Строительство самотечного коллектора по ул.Суворо- ва, ул.Дзержинского до ул.Жемчужная |
2,8 км | 10,00 | 2004-2006 гг. |
5,00 | 5,00 | 1,50 | 3,30 | 3,30 | 1,90 |
2.2. | г. Кузнецк | |||||||||
Завершение строительства блока доочистки сточных вод |
50 тыс.куб.м/сут. | 70,00 | 2006-2010 гг. |
70,00 | 10,50 | 23,10 | 23,10 | 13,30 | ||
2.3. | г. Каменка | |||||||||
Реконструкция городских сооружений биологической очистки |
17 тыс.куб.м/сут. | 90,00 | 2004-2010 гг. |
20,00 | 70,00 | 13,50 | 29,70 | 29,70 | 17,10 | |
2.4. | г. Беднодемьяновск | |||||||||
Строительство городских сооружений биологической очистки |
1,4 тыс.куб.м/сут. | 50,00 | 2006-2010 гг. |
50,00 | 7,50 | 16,50 | 16,50 | 9,50 | ||
2.5. | г. Городище | |||||||||
Реконструкция существу- ющей системы водоотведе- ния биологической очистки |
1,4 тыс.куб.м/сут. | 20,00 | 2006-2010 гг. |
20,00 | 3,00 | 6,60 | 6,60 | 3,80 | ||
2.6. | рп. Башмаково | |||||||||
Строительство поселковых сооружений биологической очистки сточных вод |
1,4 тыс.куб.м/сут. | 38,00 | 2005-2010 гг. |
8,00 | 30,00 | 5,70 | 12,54 | 12,54 | 7,22 | |
2.7. | с. Бессоновка | |||||||||
Реконструкция системы во- доотведения с переключе- нием сброса сточных вод на городские очистные со- оружения г. Пензы |
1,2 тыс.куб.м/сут. | 10,00 | 2006-2010 гг. |
10,00 | 1,50 | 3,30 | 3,30 | 1,90 | ||
2.8. | с. Вазерки | |||||||||
Реконструкция ОСК | 0,7 тыс.куб.м/сут. | 6,00 | 2004-2005 гг. |
6,00 | 0,90 | 1,98 | 1,98 | 1,14 | ||
2.9. | рп. Земетчино | |||||||||
Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод механического завода |
1,4 тыс.куб.м/сут. | 15,00 | 2005-2010 гг. |
5,00 | 10,00 | 2,25 | 4,95 | 4,95 | 2,85 | |
2.10. | рп. Исса | |||||||||
Завершение строительства сооружений биологической очистки |
1,4 тыс.куб.м/сут. | 10,00 | 2004-2005 гг. |
10,00 | 1,50 | 3,30 | 3,30 | 1,90 | ||
2.11. | рп. Колышлей | |||||||||
Реконструкция существу- ющей системы водоотведе- ния биологической очистки |
1,4 тыс.куб.м/сут. | 15,00 | 2005-2010 гг. |
5,00 | 10,00 | 2,25 | 4,95 | 4,95 | 2,85 | |
2.12. | с. Кондоль | |||||||||
Завершение строительства системы водоотведения |
0,7 тыс.куб.м/сут. | 10,00 | 2006-2010 гг. |
10,00 | 1,50 | 3,30 | 3,30 | 1,90 | ||
2.13. | рп. Мокшан | |||||||||
Реконструкция существу- ющей системы водоотведе- ния биологической очистки |
1,4 тыс.куб.м/сут. | 15,00 | 2005-2010 гг. |
5,00 | 10,00 | 2,25 | 4,95 | 4,95 | 2,85 | |
2.14. | рп. Пачелма | |||||||||
Реконструкция существу- ющей системы водоотведе- ния биологической очистки |
1,4 тыс.куб.м/сут. | 15,00 | 2004-2010 гг. |
5,00 | 10,00 | 2,25 | 4,95 | 4,95 | 2,85 | |
2.15. | рп. Сосновоборск | |||||||||
Реконструкция существу- ющей системы водоотведе- ния биологической очистки |
0,7 тыс.куб.м/сут. | 12,00 | 2004-2006 гг. |
2,00 | 10,00 | 1,80 | 3,96 | 3,96 | 2,28 | |
2.16. | рп. Шемышейка | |||||||||
Завершение строительства системы водоотведения |
0,7 тыс.куб.м/сут. | 18,00 | 2004-2006 гг. |
6,00 | 12,00 | 2,70 | 5,94 | 5,94 | 3,42 | |
2.17 | Пензенский район | |||||||||
2.17.1. | Строительство очистных сооружений р.п. Золота- ревка |
0,7 тыс.куб.м/сут. | 16,00 | 2004-2006 гг. |
4,00 | 12,00 | 2,40 | 5,28 | 5,28 | 3,04 |
2.17.2. | Реконструкция сооружений биологической очистки в населенных пунктах: |
|||||||||
с. Ленино п. Мичуринский с. Старая Каменка с. Ермоловка с. Воскресеновка |
0,4 тыс.куб.м/сут. 0,4 тыс.куб.м/сут. 1,4 тыс.куб.м/сут. 0,7 тыс.куб.м/сут. 0,4 тыс.куб.м/сут. |
2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 |
2004-2006 гг. 2004-2006 гг. 2004-2006 гг. 2004-2006 гг. 2004-2006 гг. |
1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 |
1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 |
0,30 0,45 0,45 0,60 0,60 |
0,66 0,99 0,99 1,32 1,32 |
0,66 0,99 0,99 1,32 1,32 |
0,38 0,57 0,57 0,76 0,76 |
|
Итого | 1063,00 | 253,13 | 809,87 | 159,45 | 350,79 | 350,79 | 201,97 |
Финансирование программы бассейновых мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству
(млн.руб.)
Итого | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Финансовые средства по Програм- ме - всего в том числе: средства федерального бюджета бюджет Пензенской области средства местных бюджетов внебюджетные источники финансиро- вания |
1063,00 159,45 350,79 350,79 201,97 |
127,05 19,05 42,00 42,00 24,00 |
127,05 19,05 42,00 42,00 24,00 |
161,83 24,25 53,39 53,39 30,80 |
161,75 24,25 53,35 53,35 30,80 |
161,74 24,25 53,35 53,35 30,79 |
161,74 24,25 53,35 53,35 30,79 |
161,84 24,35 53,35 53,35 30,79 |
Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов всех уровней и адресной инвестиционной программы исходя из возможностей бюджетов.
Приложение 9
к Программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Пензенской области" на 2004-2010 годы
Объемы и источники финансирования по программе в целом
(млн.руб.)
Итого | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Финансовые средства по Програм- ме - всего в том числе: средства федерального бюджета бюджет Пензенской области средства местных бюджетов внебюджетные источники финансиро- вания |
46653,80 5427,60 7528,50 12867,60 20830,10 |
4729,25 553,00 796,15 1323,65 2056,45 |
4761,25 563,90 799,45 1341,05 2056,85 |
7316,46 829,50 1173,34 1986,24 3327,38 |
7372,86 844,70 1179,84 2011,84 3336,48 |
7409,96 858,90 1183,44 2033,64 3333,98 |
7482,26 877,50 1191,94 2065,54 3347,28 |
7581,76 900,10 1204,34 2105,64 3371,68 |
Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов всех уровней и адресной инвестиционной программы исходя из возможностей бюджетов.
Приложение 10
к Программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Пензенской области" на 2004-2010 годы
Система показателей оценки реализации программы
Предмет оценки | Показатели |
Повышение эффективнос- ти функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
- динамика себестоимости и роста тарифов на ус- луги жилищно-коммунального хозяйства в пределах, установленных Правительством Российской Федера- ции; - уменьшение на 10-15% в сопоставимых ценах бюд- жетных расходов на субсидии, субвенции предприя- тиями жилищно-коммунального комплекса; - снижение удельных издержек на оказание единицы жилищно-коммунальных услуг |
Качество жилищно-ком- мунального комплекса |
- уменьшение количество аварий в системах инже- нерного обеспечения; - уменьшение износа систем инженерного обеспече- ния на 20%; - капитально отремонтированных и реконструиро- ванных инженерных объектов на сумму 43674,0 млн. руб. |
Ресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве |
объем затрат на энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве и экономический эффект от их реализации - 369,3 млн. руб. |
Финансирование объек- тов коммунальной ин- фраструктуры |
- общий объем финансирования - 43674,4 млн.руб. - общий объем инвестиций в системы: теплоснабжения - 601,5 млн.руб.; водоснабжения - 2028,0 млн.руб.; водоотведения - 1063 млн.руб. |
Уровень оплаты населе- нием жилья и комму- нальных услуг |
- доля платежей населения в общих затратах на оказание коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера- ции; - доля платежей населения в общих затратах на текущее содержание и капитальный ремонт жилищно- го фонда и инженерных систем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера- ции |
Финансирование субси- дий по оплате жилья и коммунальных услуг |
предусмотреть выделение из бюджетов всех уровней 2979,8 млн. руб. на предоставление населению субсидий |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Закон Пензенской области от 27 ноября 2003 г. N 549-ЗПО "О Программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Пензенской области" на 2004-2010 годы"
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
Текст Закона опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 16 от 20 декабря 2003 г., в информационном сборнике "Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области" N 13(43) от 22 декабря 2003 г.
Законом Пензенской области от 18 декабря 2008 г. N 1659-ЗПО настоящий Закон признан утратившим силу с 1 января 2009 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Закон Пензенской области от 10 октября 2007 г. N 1396-ЗПО
Действие настоящего Закона было приостановлено в 2008 г.
Закон Пензенской области от 14 ноября 2006 г. N 1172-ЗПО
Действие настоящего Закона было приостановлено в 2007 г.
Закон Пензенской области от 22 мая 2006 г. N 1017-ЗПО
Изменения вступают в силу с 12 июня 2006 г.
Отдельные изменения вступают в силу 14 июня 2006 г.
Закон Пензенской области от 9 ноября 2005 г. N 898-ЗПО
Действие настоящего Закона было приостановлено в 2006 г.
Закон Пензенской области от 23 декабря 2004 г. N 727-ЗПО
Действие настоящего Закона было приостановлено в 2005 г.
Закон Пензенской области от 25 декабря 2003 г. N 570-ЗПО
Действие настоящего Закона было приостановлено в 2004 г.