1.2. Внести в приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета г. Заречного Пензенской области на 2004 год" следующие изменения:
Код бюд- жетной класси- фикации |
Наименование | Сумма |
03000 03030 03032 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюд- жета - всего Кредитные соглашения и договоры Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований Погашение основной суммы долга |
36844,0 33867,0 33867,0 86133,0 |
1.3. Внести в приложение 2 "Поступление доходов в бюджет ЗАТО Заречный Пензенской области в 2004 году" следующие изменения:
Код бюджет- ной класси- фикации |
Наименование дохода | План 2004 |
Изме- нение плана дохо- дов (+, -) |
План до- ходов бюджета на 2004 год с учетом измене- ния |
2000000 2010000 2012000 2012030 2012031 5000000 5020000 8000000 |
Неналоговые доходы Доходы от имущества, находящегося в го- сударственной и муниципальной собствен- ности, или от деятельности государст- венных и муниципальных организаций Доходы от продажи оборудования, транс- портных средств и других материальных ценностей Доходы от продажи оборудования, транс- портных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в местные бюдже- ты Доходы от реализации имущества муници- пальных унитарных предприятий и учреж- дений Собственные доходы Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Рыночные продажи товаров и услуг Всего доходов |
35870 32070 12000 12000 12000 348442 0 0 1200300 |
+20356 +20356 +20356 +20356 +20356 +20356 +15492 +15492 +35848 |
56226 52426 32356 32000 32000 368442 15492 +15492 1236148 |
1.4. Внести изменения в приложение 3 "Функциональная классификация расходов бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год" согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения в приложение 4 "Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год" согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 6 "План капитального ремонта объектов города на 2004 год" изложить в следующей редакции (прилагается).
1.7. Приложение 7 "План капитальных вложений по строительству, реконструкции и капремонту дорожно-уличной сети города на 2004 год" изложить в следующей редакции (прилагается).
1.8. Внести в приложение 10 "Перечень организаций, которым могут быть предоставлены поручительства (гарантии) в 2004 году" следующие изменения:
п. 10. изложить в следующей редакции: МП "Зареченская торгово-экономическая компания"
п. 16. изложить в следующей редакции: "МП Комбинат школьного питания".
1.9. Пункт 21 изложить в следующей редакции "Учесть в бюджете ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год доходы бюджетных организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Администрации г. Заречного в месячный срок разработать порядок зачисления данного вида доходов и финансирования из бюджета ЗАТО Заречный расходов бюджетных организаций, осуществляемые за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Заречье".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и финансово-экономической деятельности (председатель О.В. Климанов).
Председатель
Собрания представителей |
В.П. Шевцов |
Приложение N 1
Утверждено
Собрания представителей г. Заречного
от 19 апреля 2004 г. N 290
Изменение в приложение 3
"Функциональная классификация расходов бюджета ЗАТО Заречный
Пензенской области на 2004 год", утвержденное решением
Собрания представителей от 24.02.2004. N 282
(тыс. руб.)
Код | Наименование ведомств, получателей бюджетных средств |
Бюджет 2004 г. |
В том числе | Измене- ния бюджета 2004 г. (+, -) |
В том числе | Бюджет 2004 г. С уче- том из- менения |
В том числе | |||
Текущие расходы |
Капи- тальные расходы |
Теку- щие расхо- ды |
Капи- таль- ные расхо- ды |
Теку- щие расхо- ды |
Капи- тальные расходы |
|||||
1200 1201 1203 |
Жилищно-коммунальное хо- зяйство Жилищное хозяйство Прочие структуры и меро- приятия жилищно-комму- нального хозяйства |
162083 49056 24950 |
126453 38056 1100 |
35630 11000 23850 |
1936 12300 -10364 |
0 0 0 |
1936 12300 -10364 |
164019 61356 14586 |
126453 38056 1100 |
37566 23300 13486 |
1400 1401 1402 1404 |
Образование Детское дошкольное обра- зование Общее образование Среднее профессиональное образование |
299852 70960 185888 10310 |
286857 68887 175936 9340 |
12995 2073 9952 970 |
14698 4234 7446 3018 |
12748 4234 5296 3218 |
1950 0 2150 -200 |
314550 75194 193334 13328 |
299605 73121 181232 12558 |
14945 2073 12102 770 |
1500 1501 |
Культура, искусство и кинематография Ведомственные расходы на культуру и искусство |
47106 41786 |
35207 29887 |
11899 11899 |
223 223 |
3409 3409 |
-3186 -3186 |
47329 42009 |
38616 33296 |
8713 8713 |
1600 1602 |
Средства массовой инфор- мации Периодическая печать и издательство |
2780 1620 |
2780 1620 |
400 40# |
400 400 |
3180 2020 |
3180 2020 |
|||
1700 1703 |
Здравоохранение и физи- ческая культура Физическая культура и спорт |
158393 64834 |
154859 61300 |
3534 3534 |
1735 1735 |
1508 1508 |
227 227 |
160128 66569 |
156367 62808 |
3761 3761 |
1800 1801 1802 1806 |
Социальная политика Учреждения социального обеспечения Социальная помощь Прочие мероприятия в об- ласти социальной полити- ки |
110393 22350 11600 65743 |
104631 16588 11600 65743 |
5762 5762 |
-1000 -1000 -1630 1630 |
0 0 -1630 1630 |
-1000 -1000 |
109393 21350 9970 67373 |
104631 16588 9970 67373 |
4762 4762 |
3000 | Прочие расходы | 38081 | 23081 | 15000 | 20000 | 20000 | 0 | 58081 | 43081 | 15000 |
Итого расходов | 1235000 | 942372 | 292628 | 37992 | 38065 | -73 | 1272992 | 980437 | 292555 | |
Дефицит бюджета | 34700 | 34700 | 2144 | 2144 | 36844 | 36844 |
Начальник финансового управления |
З.П. Михайлова |
Приложение N 2
Утверждено
Собрания представителей г. Заречного
от 19 апреля 2004 г. N 290
Изменение в приложение N 4
"Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Заречный
Пензенской области на 2004 год", утвержденное решением Собрания
представителей г. Заречного от 24.02.2004 N 282
(тыс. руб.)
N п/п | Наименование ве- домств, получателей бюджетных средств |
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | Бюджет на 2004 г. |
в том числе: | Изме- нения бюдже- та на 2004 г. (+; -) |
в том числе: | Бюджет на 2004 г. |
в том числе: | |||
Теку- щие расхо- ды |
Капи- таль- ные расхо- ды |
Теку- щие расхо- ды |
Капи- таль- ные расхо- ды |
Теку- щие расхо- ды |
Капи- таль- ные расхо- ды |
|||||||||
3. 3.3. 3.3.1. |
Комитет по управле- нию имуществом Прочие расходы Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (Уставной фонд) |
307 307 307 |
3000 3004 |
515 |
397 |
16360 11161 10000 |
16338 11161 10000 |
22 | 20000 20000 20000 |
20000 20000 20000 |
0 | 36360 31161 30000 |
36338 31161 30000 |
22 0 0 |
5. 5.2.2.4. 5.2.2.5. 5.2.2.7. 5.2.2.8. 5.2.2.9. 5.2.2.9.2. 5.2.2.9.3. 5.2.2.9.4. 5.2.2.10. 5.2.2.10.1. 5.2.2.10.2. 5.2.2.10.3. 5.2.2.11. 5.2.2.12. 5.5. 5.5.3. 5.7. 5.7.2. 5.7.2.3. 5.7.2.3.3. 5.11. 5.11.2. 5.12. 5.12.2. 5.12.2.1. 5.13. 5.13.8. 5.18. 5.18.1. 5.18.1.1. |
Финансовое управле- ние г. Заречного Капитальный ремонт жилого фонда МП "ЖСКХ" Кредиторская задол- женность по капи- тальному ремонту жи- лого фонда МП "ЖСКХ" Капитальный ремонт объектов, находящих- ся в муниципальной собственности Кредиторская задол- женность объектов, находящихся в муни- ципальной собствен- ности Капитальный ремонт объектов Департамен- та образования Капитальный ремонт школ Капитальный ремонт внешкольных учрежде- ний в том числе Центр "Лад" Капитальный ремонт МОУ СПО "Зареченский многопрофильный кол- ледж" Капитальный ремонт объектов культуры и искуссва# Капитальный ремонт дворцов Капитальный ремонт музеев Капитальный ремонт библиотек Капитальный ремонт объектов Комитета по физической культуре, спорту и туризму Капитальный ремонт объектов Департамен- та социальной защиты Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов Молодежная политика Государственная под- держка в области мо- лодежной политики Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов (Программа "Моло- дежь") Жилищное хозяйство Коммунальное хо- зяйство Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации Молодежная политика Государственная под- держка в области мо- лодежной политики Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Программа "Моло- дежь") Государственная под- держка кинематогра- фии (МДЦ "Россия") Молодежная политика Государственная под- держка в области мо- лодежной политики Прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов (Программа "Моло- дежь") Средства массовой информации Телевидение и радио- вещание Периодическая печать и издательства Государственная под- держка районных (го- родских) газет Оплата расходов, связанных с произ- водством и распрост- ранением районных (городских) газет (оплата полиграфи- ческих услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) Субсидии, субвенции и текущие трансферты Ведомственные расхо- ды на здравоохране- ние Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реали- зацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Программы "Дети За- речного. Здоровое поколение" Расходы на реализа- цию льгот, установ- ленных Федеральным законом "О социаль- ной защите инвалидов в Российской Федера- ции", ФЗ "О ветера- нах" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- пальных образований (МП "ЕРКЦ") Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидов |
092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 |
1201 1201 1203 1203 1400 1402 1402 1404 1501 1501 1501 1501 1703 1801 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1600 1600 1602 1602 1602 1602 1407 1407 1806 1806 1806 |
310 310 312 312 400 400 400 410 410 410 434 440 446 446 446 446 446 446 425 425 425 522 522 484 |
397 397 397 397 260 264 268 280 283 284 075 323 397 397 397 292 292 397 345 |
741178 11000 0 21830 0 11400 7110 1900 600 8436 4136 600 350 0 3800 4300 0 0 0 126453 88397 1100 0 0 0 5300 0 0 0 2780 2780 1620 1620 1620 1620 59533 0 0 34963 25092 7246 |
458069 4300 0 0 0 126453 88397 1100 0 0 0 5300 0 0 0 2780 2780 1620 1620 1620 1620 59533 0 0 34963 25092 7246 |
283109 11000 0 21830 0 11400 7110 1900 600 8436 4136 600 350 0 3800 0 0 0 |
793 12100 200 -11064 700 1950 -150 2300 -200 -3186 -3236 -100 150 300 -1000 5 5 5 5 100 100 100 100 100 100 60 60 60 60 400 400 400 400 400 400 235 235 235 -7 -7 -7 |
793 5 5 5 5 100 100 100 100 100 100 60 60 60 60 400 400 400 400 400 400 235 235 235 -7 -7 -7 |
0 12100 200 -11064 700 1950 -150 2300 -200 -3186 -3236 -100 150 300 -1000 |
741971 23100 200 10766 700 13350 6960 4200 400 5250 900 500 500 300 2800 4305 5 5 5 126553 88497 1200 100 100 100 5360 60 60 60 3180 3180 2020 2020 2020 2020 59768 235 235 34956 25085 7239 |
458862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4305 5 5 5 126553 88497 1200 100 100 100 5360 60 60 60 3180 3180 2020 2020 2020 2020 59768 235 235 34956 25085 7239 |
283109 23100 200 10766 700 13350 6960 4200 400 5250 900 500 500 300 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
6. 6.2. 6.2.1. 6.2.1.2. 6.2.1.3. 6.2.1.4. 6.2.1.5. 6.2.3. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.6.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.4. 6.5. 6.6. |
Департамент культуры и молодежной полити- ки Культура и искусство Ведомственные расхо- ды на культуру и ис- кусство Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности (дворцы) Музеи и постоянные выставки Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности (музеи) Библиотеки Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности (театр) Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности (прочие учреждения культуры) Государственная под- держка деятельности цирковых организаций Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности Общее образование Ведомственные расхо- ды на образование (ДШИ, Центр "Лад") Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности (ДШИ, Центр "Лад") Прочие расходы в об- ласти образования Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реали- зацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Программы "Дети За- речного. Здоровое поколение" Молодежная политика Государственная под- держка в области мо- лодежной политики Прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов (Программа "Моло- дежь") |
056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 |
1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1402 1402 1402 1407 1407 1407 1803 1803 1803 |
410 820 410 820 410 820 820 820 400 820 522 522 446 446 |
280 283 283 284 281 287 288 264 264 397 397 |
54322 33350 20240 0 3900 0 10000 0 0 3510 0 13200 13200 0 2200 0 0 1700 1700 1700 |
50553 29887 18391 0 3454 9517 2711 0 12984 12984 0 2200 0 0 1700 1700 1700 |
3769 3463 1849 0 446 0 483 0 0 0 216 216 0 |
3119 3409 2018 210 2100 8 -300 300 1060 31 31 705 300 405 115 115 115 -1110 -1110 -1110 |
3119 3409 2018 210 2100 8 -300 300 1060 31 31 705 300 405 115 115 115 -1110 -1110 -1110 |
0 0 0 0 0 0 0 |
57441 36759 22258 210 6000 8 9700 300 1060 3541 31 13905 13500 405 2315 115 115 590 590 590 |
53672 33296 20409 210 5554 8 9217 300 1060 2742 31 13689 13284 405 2315 115 115 590 590 590 |
3769 3463 1849 0 446 0 483 0 0 799 0 216 216 0 0 0 0 0 0 0 |
7. 7.2. 7.2.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.5. 7.4. 7.4.2. 7.5. 7.6. |
Департамент образо- вания Дошкольное образова- ние Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности (ДДУ) Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, не- полные средние и средние Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности (школы) Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности (внешкольные учреж- дения) Среднее профессио- нальное образование Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности Прочие расходы в об- ласти образования Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реали- зацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Программы "Дети За- речного. Здоровое поколение" Молодежная политика Государственная под- держка в области мо- лодежной политики Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Программа "Моло- дежь") |
075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 |
1401 1401 1402 1402 1402 1402 1404 1404 1407 1407 1407 1803 1803 1803 |
820 400 820 820 820 522 522 446 446 |
259 260 260 264 268 397 397 |
276103 69170 0 163678 137203 0 0 9710 0 26945 2445 1970 0 0 0 |
274434 68887 162952 136653 9340 26945 2445 1970 0 0 0 |
1669 283 0 726 550 0 0 370 0 |
12148 4234 4234 4591 0 1527 3064 3218 3218 -350 -350 -350 455 455 455 |
12148 4234 4234 4591 0 1527 3064 3218 3218 -350 -350 -350 455 455 455 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
288251 73404 4234 168269 137203 1527 3064 12928 3218 26595 2095 1620 455 455 455 |
286582 73121 4234 167543 136653 1527 3064 12558 3218 26595 2095 1620 455 455 455 |
1669 283 0 726 550 0 0 370 0 0 0 0 |
8. 8.3. 8.3.1. 8.4. 8.6. 8.6.2.1. 8.6.2.1.2. 8.6.2.5. |
Департамент социаль- ной защиты Социальная помощь Ведомственные расхо- ды в области соци- ального обеспечения Пособия и социальная помощь Молодежная политика Государственная под- держка в области мо- лодежной политики Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Программа "Моло- дежь") Прочие мероприятия в области социальной политики Расходы на санатор- но-курортное лечение инвалидов и ветера- нов На расходы на сана- торно-курортное ле- чение ветеранов Расходы на реализа- цию льгот, установ- ленных Законом РФ "О статусе Героев Со- ветского Союза, Ге- роев РФ и полных ка- валеров ордена Сла- вы" и ФЗ "О предос- тавлении социальных гарантий Героям Со- циалистического тру- да и полным кавале- рам ордена Трудовой Славы" по бюджетам субъектов РФ и муни- ципальных образова- ний Целевые субсидии и субвенции |
148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 |
1802 1802 1802 1803 1803 1803 1806 1806 1806 1806 1806 |
440 440 446 446 498 351 351 |
322 397 329 290 |
52920 11600 11000 9900 0 0 0 6695 3393 1963 17 17 |
50308 11600 11000 9900 0 0 0 6695 3393 1963 17 17 |
2612 | 97 -1630 -1630 -1630 90 90 90 1637 1630 1630 7 7 |
97 -1630 -1630 -1630 90 90 90 1637 1630 1630 7 7 |
0 0 0 0 |
53017 9970 9370 8270 90 90 90 8332 5023 3593 24 24 |
50405 9970 9370 8270 90 90 90 8332 5023 3593 24 24 |
2612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
9. 9.2. 9.2.2. 9.4. |
"Комитет по физи- ческой культуре, спорту и туризму" Физическая культура и спорт Ведомственные расхо- ды на физическую культуру и спорт Содержание подведом- ственных структур Финансирование рас- ходов, осуществляе- мых за счет средств поступающих от пред- принимательской и иной приносящей до- ход деятельности Молодежная политика Государственная под- держка в области мо- лодежной политики Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Программа "Моло- дежь") |
164 164 164 164 164 164 164 164 |
1703 1703 1703 1703 1803 1803 1803 |
434 434 820 446 446 |
075 075 397 |
65450 61750 24250 24250 0 0 0 0 |
64848 61300 23800 23800 0 0 0 |
602 450 450 450 0 |
1835 1435 1435 0 1435 400 400 400 |
1908 1508 1508 73 1435 400 400 400 |
-73 -73 -73 -73 0 |
67285 63185 25685 24250 1435 400 400 400 |
66756 62808 25308 23873 1435 400 400 400 |
529 377 377 377 0 0 0 0 |
Итого расходов | 1235000 | 942372 | 292628 | 37992 | 38065 | -73 | 1272992 | 980437 | 292555 |
Начальник Финансового управления |
З.П. Михайлова |
Приложение N 6
Утверждено
Собрания представителей г. Заречного
от 19 апреля 2004 г. N 290
План
капитального ремонта объектов города на 2004 год
N п/п |
Наименование объектов | Сметная ст-ть в ц. 2000 г. |
План на 2004 г. | Коррек- тировка плана |
План с учетом дополн. и изм. |
|
в ц. 2000 г. |
в текущ. ц. |
|||||
1. Объекты жилищного хозяйства | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Ремонт шиферных кровель Ремонт рулонных кровель Ремонт ж/б балконных плит и ж/б козырьков над балконами верхних этажей Замена ж/б балконных плит, козырьков над вхо- дами и над балконами верхних этажей Ремонт облицовки фасадов и кирпичной кладки пи- лястр Гостиница "Космос" Капитальный ремонт лиф- тов Капитальный ремонт ж/до- мов: Адмирала Макарова, 86, 88 по ул. Моховая, 64, пр-д Моховой, 5а Капитальный ремонт ж/до- ма по пр. Мира, 8а Монтаж звуковых сирен Общежитие ул. Мира, 40 Кредиторская задолжен- ность |
173,2 865,8 346,3 86,6 281,4 865,8 1948,0 194,8 |
173,2 865,8 346,3 86,6 281,4 865,8 1948,0 194,8 |
400,0 2000,0 800,0 200,0 650,0 0,0 2000,0 4500,0 0,0 450,0 0,0 0,0 |
0 0 0 0 -400 +250,0 0 +12000,0 +400,0 -450 +300 +200 |
400,0 2000,0 800,0 200,0 250,0 250,0 2000,0 16500,0 400,0 0,0 300,0 200,0 |
Итого | 4761,9 | 4761,9 | 11000,0 | 12300,0 | 23300,0 | |
II. Объекты департамента образования | ||||||
А. Школьные учреждения | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Ремонт полов (шк. 216, 230, 225) Оборудование пожарной сигнализации (шк. 216, 217) Ремонт кровель (шк. 217, 227, 228, 224) (хозса- рай) Капремонт сантехоборудо- вания (шк. 220, 225, 226, 228, 216, 218, Ди- дакт) Замена светильников (шк. 220, 223, 224, 225) Ремонт кровли МУПК Замена оконных блоков (шк. 221, 229) Ремонт спортзалов и спортплощадок (шк. 220, 222) Ремонт теплиц (шк. 221, 230) Школа 223 ЦПРиК (центр педагогич. реабилит. и коррекции) |
411,3 216,4 355,0 952,4 355,0 181,8 281,4 173,2 151,5 |
411,3 216,4 355,0 952,4 355,0 181,8 281,4 173,2 151,5 |
950,0 500,0 820,0 2200,0 820,0 0,0 420,0 650,0 400,0 350,0 0,0 |
-300,0 0,0 0,0 +450,0 0,0 +300,0 0,0 -650,0 0,0 0,0 +50,0 |
650,0 500,0 820,0 2650,0 820,0 300,0 420,0 0,0 400,0 350,0 50,0 |
Итого | 3078,0 | 3078,0 | 7110,0 | -150,0 | 6960,0 | |
Б. Дошкольные учреждения | ||||||
1 2 3 4 5 |
Ремонт веранд (д/с 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 16) Замена входных дверей и козырьков (д/с 2) Ремонт кровли (д/с 13, 17, 19) Замена оконных блоков (д/с 4, 13) Замена светильников (д/с 13, 16) |
173,2 69,3 259,7 108,2 164,5 |
173,2 69,3 259,7 108,2 164,5 |
400,0 160,0 600,0 250,0 380,0 |
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
400,0 160,0 600,0 250,0 380,0 |
Итого | 774,9 | 774,9 | 1790,0 | 0,0 | 1790,0 | |
В. Внешкольные учреждения | ||||||
1 2 3 4 |
Детский эколого-биологи- ческий центр Дом детского творчества Ремонт полов (СДЮШОР, ГЦТТ, "Юность") Промышленный колледж |
411,3 151,5 259,7 259,7 |
411,3 151,5 259,7 259,7 |
950,0 350,0 600,0 600,0 |
+1950 +250 0,0 -200,0 |
2900,0 600,0 600,0 400,0 |
Итого | 1082,2 | 1082,2 | 2500,0 | +2000,0 | 4500,0 | |
Итого по объектам депар- тамента образования |
4935,1 | 4935,1 | 11400,0 | +1850,0 | 13250,0 | |
III. Объекты департамента культуры | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 |
ДК "Дружба" Музейно-выставочный центр Библиотека N 4 (витражи) Центр "Лад" Музей-салон классической культуры ТЮЗ (кредиторская задол- женность) ЦПКиО "Заречье" (креди- торская задолженность) |
3463,2 259,7 151,5 0,0 0,0 |
1790,5 259,7 151,5 0,0 0,0 |
4136,0 600,0 350,0 0,0 0,0 2000,0 1350,0 |
-3236,0 -600,0 +150,0 +100,0 +500,0 0 0 |
900,0 0,0 500,0 100,0 500,0 2000,0 1350,0 |
Итого | 3874,4 | 2201,7 | 8436,0 | -3086,0 | 5350,0 | |
IV. Объекты комитета по физкультуре и спорту | ||||||
1 2 |
Плавательный бассейн Городской стадион |
1335,1 | 1335,1 | 3084,0 0,0 |
0 +300,0 |
3084,0 300,0 |
Итого | 1335,1 | 1335,1 | 3084,0 | +300,0 | 3384,0 | |
V. Объекты департамента соцзащиты | ||||||
1 2 |
Дом ветеранов Центр "СемьЯ" (сезонные работы) |
1645,0 | 1645,0 | 3800,0 0,0 |
-1400,0 +400,0 |
2400,0 400,0 |
Итого | 1645,0 | 1645,0 | 3800,0 | -1000,0 | 2800,0 | |
VI. Объекты органов местного самоуправления | ||||||
1 2 |
Здание Администрации Кредиторская задолжен- ность |
865,8 0,0 |
865,8 0,0 |
2000,0 650,0 |
0 0 |
2000,0 650,0 |
Итого | 865,8 | 865,8 | 2650,0 | 0 | 2650,0 | |
VII. Объекты коммунального хозяйства | ||||||
1 2 |
Расширение городского кладбища Ремонт городской бани |
337,7 874,4 |
337,7 874,4 |
780,0 2020,0 |
0 0 |
780,0 2020,0 |
Итого | 1212,1 | 1212,1 | 2800,0 | 0 | 2800,0 | |
VIII. Объекты, находящиеся в муниципальной собственности | ||||||
А. Объекты здравоохранения | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 |
Здание детской поликли- ники Здание взрослой поликли- ники Главный корпус МСЧ-59 Психонаркологическое от- деление Городской санаторий-про- филакторий Здание ЦГСЭН Паталогоанатомический# корпус Кредиторская задолжен- ность |
238,1 194,8 1567,1 476,2 303,0 129,9 |
238,1 194,8 1567,1 476,2 303,0 129,9 |
550,0 450,0 3620,0 1100,0 700,0 300,0 0,0 0,0 |
0 0 0 0 0 0 +875,0 +700,0 |
550,0 450,0 3620,0 1100,0 700,0 300,0 875,0 700,0 |
Итого | 2909,1 | 2909,1 | 6720,0 | +1575,0 | 8295,0 | |
Б. Прочие объекты | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 |
МП "Комбинат школьного питания" Капремонт сетей газопро- вода Капремонт ЛЭП к лесопи- томнику Помещение ГИБДД (Литке, 29) УПР Пожарное депо ЦИТ ("Центр информацион- ных технологий") Непредвиденные расходы |
129,9 1138,5 129,9 467,5 1731,6 129,9 |
129,9 1138,5 129,9 467,5 1731,6 129,9 |
300,0 2630,0 300,0 1080,0 4000,0 300,0 0,0 6500,0 |
-150,0 -2630 +250,0 +300,0 -4000,0 -300,0 +200,0 -5609,0 |
150,0 0,0 550,0 1380,0 0,0 0,0 200,0 891,0 |
Итого | 3727,3 | 3727,3 | 15110,0 | -11939 | 3171,0 | |
Всего | 25265,8 | 23593,1 | 65000,0 | 0,0 | 65000,0 |
Начальник МУ "УКС" |
А.Н. Полковников |
Приложение N 7
Утверждено
Собрания представителей г. Заречного
от 19 апреля 2004 г. N 290
План
капитальных вложений по строительству, реконструкции и капремонту
дорожно-уличной сети города на 2004 год
N п/п |
Наименование объектов, сооружений, работ |
Стоим. в цен. 2000 г., тыс. руб. |
См. стоим. в тек. ценах, тыс. руб. |
Кор- ректи- ровка плана (тыс. руб.) |
План с учетом изме- нений и до- полне- ний |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Капремонт автодороги на Пензу (част.) Капремонт пр. Мира (частично) Капремонт ул. Ленина (част.) Капремонт ул. Светлая (част.) Ремонт автодорог малоэтажной застрой- ки (част.) Ремонт автодороги 15, 15а, N 1 Ремонт автодороги на питомник Капремонт тротуаров, пешеходных доро- жек города Реконструкция и капремонт придорож- ных, внутриквартальных территорий с озеленением Реконструкция уличного освещения го- рода и светофорных объектов дорожно- уличной сети Капитальный ремонт конструкций путе- провода и покрытия транспортной раз- вязки Ремонт и содержание автодорог к садо- водческим товариществам и Д.О.Л "Ко- марики" Ремонт автодороги на кладбище Капремонт автодороги к п.л. "Звездоч- ка" Приобретение дорожной техники Кредиторская задолженность Непредвиденные расходы |
1632 1125,5 1731,6 1082,2 563 324,7 151,5 1515 2705,6 281,4 186,1 238,1 476,2 |
3770 2600 4000 2500 1300 750 350 3500 6250 650 430 550 0 1100 900 0 1350 |
-270 -600 -499 -1500 -300 -50 0 -1000 +500 0 +300 -50 +1400 -300 +300 +2069 0 |
3500 2000 3501 1000 1000 700 350 2500 6750 650 730 500 1400 800 1200 2069 1350 |
Итого | 12012,9 | 30000 | 0 | 30000 |
Начальник МУ "УКС" |
А.Н. Полковников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 19 апреля 2004 г. N 290 "О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 17.12.2003 N 268 "О бюджете ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год"
Текст Решения опубликован в газете "Заречье" N 32 от 11 августа, N 33 от 18 августа, N 34 от 25 августа 2004 г.