Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 19 апреля 2004 г. N 290 "О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 17.12.2003 N 268 "О бюджете ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год"

1.2. Внести в приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета г. Заречного Пензенской области на 2004 год" следующие изменения:

 

Код бюд-
жетной
класси-
фикации
Наименование Сумма


03000
03030

03032
Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета - всего
Кредитные соглашения и договоры
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от
имени муниципальных образований
Погашение основной суммы долга
36844,0

33867,0
33867,0

86133,0

 

1.3. Внести в приложение 2 "Поступление доходов в бюджет ЗАТО Заречный Пензенской области в 2004 году" следующие изменения:

 

Код
бюджет-
ной
класси-
фикации
Наименование дохода План
2004
Изме-
нение
плана
дохо-
дов
(+, -)
План до-
ходов
бюджета
на 2004
год с
учетом
измене-
ния
2000000

2010000



2012000


2012030



2012031




5000000


5020000

8000000
Неналоговые доходы

Доходы от имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собствен-
ности, или от деятельности государст-
венных и муниципальных организаций
Доходы от продажи оборудования, транс-
портных средств и других материальных
ценностей
Доходы от продажи оборудования, транс-
портных средств и других материальных
ценностей, зачисляемые в местные бюдже-
ты
Доходы от реализации имущества муници-
пальных унитарных предприятий и учреж-
дений

Собственные доходы
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

Рыночные продажи товаров и услуг

Всего доходов
35870

32070



12000


12000



12000



348442
0


0

1200300
+20356

+20356



+20356


+20356



+20356



+20356
+15492


+15492

+35848
56226

52426



32356


32000



32000



368442
15492


+15492

1236148

 

1.4. Внести изменения в приложение 3 "Функциональная классификация расходов бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год" согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Внести изменения в приложение 4 "Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год" согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 "План капитального ремонта объектов города на 2004 год" изложить в следующей редакции (прилагается).

1.7. Приложение 7 "План капитальных вложений по строительству, реконструкции и капремонту дорожно-уличной сети города на 2004 год" изложить в следующей редакции (прилагается).

1.8. Внести в приложение 10 "Перечень организаций, которым могут быть предоставлены поручительства (гарантии) в 2004 году" следующие изменения:

п. 10. изложить в следующей редакции: МП "Зареченская торгово-экономическая компания"

п. 16. изложить в следующей редакции: "МП Комбинат школьного питания".

1.9. Пункт 21 изложить в следующей редакции "Учесть в бюджете ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год доходы бюджетных организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Администрации г. Заречного в месячный срок разработать порядок зачисления данного вида доходов и финансирования из бюджета ЗАТО Заречный расходов бюджетных организаций, осуществляемые за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Заречье".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и финансово-экономической деятельности (председатель О.В. Климанов).

 

Председатель

Собрания представителей

В.П. Шевцов

 

Приложение N 1
Утверждено

решением

Собрания представителей г. Заречного
от 19 апреля 2004 г. N 290

 

Изменение в приложение 3
"Функциональная классификация расходов бюджета ЗАТО Заречный
Пензенской области на 2004 год", утвержденное решением
Собрания представителей от 24.02.2004. N 282

 

                                                              (тыс. руб.)
Код Наименование ведомств,
получателей бюджетных
средств
Бюджет
2004 г.
В том числе Измене-
ния
бюджета
2004 г.
(+, -)
В том числе Бюджет
2004 г.
С уче-
том из-
менения
В том числе
Текущие
расходы
Капи-
тальные
расходы
Теку-
щие
расхо-
ды
Капи-
таль-
ные
расхо-
ды
Теку-
щие
расхо-
ды
Капи-
тальные
расходы
1200

1201
1203
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство
Жилищное хозяйство
Прочие структуры и меро-
приятия жилищно-комму-
нального хозяйства
162083

49056
24950
126453

38056
1100
35630

11000
23850
1936

12300
-10364
0

0
0
1936

12300
-10364
164019

61356
14586
126453

38056
1100
37566

23300
13486
1400
1401

1402
1404
Образование
Детское дошкольное обра-
зование
Общее образование
Среднее профессиональное
образование
299852
70960

185888
10310
286857
68887

175936
9340
12995
2073

9952
970
14698
4234

7446
3018
12748
4234

5296
3218
1950
0

2150
-200
314550
75194

193334
13328
299605
73121

181232
12558
14945
2073

12102
770
1500

1501
Культура, искусство и
кинематография
Ведомственные расходы на
культуру и искусство
47106

41786
35207

29887
11899

11899
223

223
3409

3409
-3186

-3186
47329

42009
38616

33296
8713

8713
1600

1602
Средства массовой инфор-
мации
Периодическая печать и
издательство
2780

1620
2780

1620
  400

40#
400

400
  3180

2020
3180

2020
 
1700

1703
Здравоохранение и физи-
ческая культура
Физическая культура и
спорт
158393

64834
154859

61300
3534

3534
1735

1735
1508

1508
227

227
160128

66569
156367

62808
3761

3761
1800
1801

1802
1806
Социальная политика
Учреждения социального
обеспечения
Социальная помощь
Прочие мероприятия в об-
ласти социальной полити-
ки
110393
22350

11600
65743
104631
16588

11600
65743
5762
5762
-1000
-1000

-1630
1630
0
0

-1630
1630
-1000
-1000
109393
21350

9970
67373
104631
16588

9970
67373
4762
4762
3000 Прочие расходы 38081 23081 15000 20000 20000 0 58081 43081 15000
  Итого расходов 1235000 942372 292628 37992 38065 -73 1272992 980437 292555
  Дефицит бюджета 34700 34700   2144 2144   36844 36844  

 

Начальник финансового управления

З.П. Михайлова

 

Приложение N 2
Утверждено

решением

Собрания представителей г. Заречного
от 19 апреля 2004 г. N 290

 

Изменение в приложение N 4
"Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Заречный
Пензенской области на 2004 год", утвержденное решением Собрания
представителей г. Заречного от 24.02.2004 N 282

 

                                                              (тыс. руб.)
N п/п Наименование ве-
домств, получателей
бюджетных средств
ППП ФКР КЦСР КВР Бюджет
на 2004
г.
в том числе: Изме-
нения
бюдже-
та на
2004
г.
(+; -)
в том числе: Бюджет
на 2004
г.
в том числе:
Теку-
щие
расхо-
ды
Капи-
таль-
ные
расхо-
ды
Теку-
щие
расхо-
ды
Капи-
таль-
ные
расхо-
ды
Теку-
щие
расхо-
ды
Капи-
таль-
ные
расхо-
ды
3.

3.3.
3.3.1.
Комитет по управле-
нию имуществом
Прочие расходы
Прочие разделы, не
отнесенные к другим
видам расходов
(Уставной фонд)
307

307
307


3000
3004



515



397
16360

11161
10000
16338

11161
10000
22 20000

20000
20000
20000

20000
20000
0 36360

31161
30000
36338

31161
30000
22

0
0
5.

5.2.2.4.


5.2.2.5.



5.2.2.7.



5.2.2.8.




5.2.2.9.


5.2.2.9.2.

5.2.2.9.3.



5.2.2.9.4.



5.2.2.10.


5.2.2.10.1.

5.2.2.10.2.

5.2.2.10.3.

5.2.2.11.



5.2.2.12.


5.5.


5.5.3.








5.7.
5.7.2.

5.7.2.3.



5.7.2.3.3.








5.11.


5.11.2.








5.12.



5.12.2.

5.12.2.1.













5.13.


5.13.8.










5.18.











5.18.1.



5.18.1.1.
Финансовое управле-
ние г. Заречного
Капитальный ремонт
жилого фонда МП
"ЖСКХ"
Кредиторская задол-
женность по капи-
тальному ремонту жи-
лого фонда МП "ЖСКХ"
Капитальный ремонт
объектов, находящих-
ся в муниципальной
собственности
Кредиторская задол-
женность объектов,
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности
Капитальный ремонт
объектов Департамен-
та образования
Капитальный ремонт
школ
Капитальный ремонт
внешкольных учрежде-
ний в том числе
Центр "Лад"
Капитальный ремонт
МОУ СПО "Зареченский
многопрофильный кол-
ледж"
Капитальный ремонт
объектов культуры и
искуссва#
Капитальный ремонт
дворцов
Капитальный ремонт
музеев
Капитальный ремонт
библиотек
Капитальный ремонт
объектов Комитета по
физической культуре,
спорту и туризму
Капитальный ремонт
объектов Департамен-
та социальной защиты
Охрана окружающей
природной среды и
природных ресурсов
Молодежная политика
Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
Прочие расходы, не
отнесенные к дру-
гим видам расходов
(Программа "Моло-
дежь")
Жилищное хозяйство
Коммунальное хо-
зяйство
Прочие расходы на
жилищно-коммунальное
хозяйство субъектов
Российской Федерации
Молодежная политика
Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
(Программа "Моло-
дежь")
Государственная под-
держка кинематогра-
фии (МДЦ "Россия")
Молодежная политика
Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
Прочие расходы не
отнесенные к другим
видам расходов
(Программа "Моло-
дежь")
Средства массовой
информации
Телевидение и радио-
вещание
Периодическая печать
и издательства
Государственная под-
держка районных (го-
родских) газет
Оплата расходов,
связанных с произ-
водством и распрост-
ранением районных
(городских) газет
(оплата полиграфи-
ческих услуг, бумаги
и услуг федеральной
почтовой связи)
Субсидии, субвенции
и текущие трансферты
Ведомственные расхо-
ды на здравоохране-
ние
Средства бюджетов
субъектов Российской
Федерации на реали-
зацию региональных
целевых программ
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
Программы "Дети За-
речного. Здоровое
поколение"
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных Федеральным
законом "О социаль-
ной защите инвалидов
в Российской Федера-
ции", ФЗ "О ветера-
нах" по бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муници-
пальных образований
(МП "ЕРКЦ")
Расходы на оплату
жилищно-коммунальных
услуг ветеранам и
инвалидам
Субвенция на оплату
жилищно-коммунальных
услуг инвалидов
092

092


092



092



092




092


092

092



092



092


092

092

092

092



092


092


092
092


092




092
092

092



092
092


092




092


092
092


092




092

092

092

092


092








092

092


092




092





092











092



092


1201


1201



1203



1203




1400


1402

1402



1404



1501


1501

1501

1501

1703



1801





1803
1803


1803











1803
1803


1803







1803
1803


1803




1600

1600

1602

1602


1602








1602




1407




1407





1806











1806



1806


310


310



312



312







400

400



400






410

410

410

434



440






446


446












446


446








446


446










425


425








425




522




522





















484


397


397



397



397







260

264



268






280

283

284

075



323









397















397











397













292








292









397





















345
741178

11000


0



21830



0




11400


7110

1900



600



8436


4136

600

350

0



3800


4300


0
0


0




126453
88397

1100



0
0


0




5300


0
0


0




2780

2780

1620

1620


1620








1620

59533


0




0





34963











25092



7246
458069














































4300


0
0


0




126453
88397

1100



0
0


0




5300


0
0


0




2780

2780

1620

1620


1620








1620

59533


0




0





34963











25092



7246
283109

11000


0



21830



0




11400


7110

1900



600



8436


4136

600

350

0



3800






























































0


0




0
793

12100


200



-11064



700




1950


-150

2300



-200



-3186


-3236

-100

150

300



-1000


5


5
5


5




100
100

100



100
100


100




60


60
60


60




400

400

400

400


400








400

235


235




235





-7











-7



-7
793














































5


5
5


5




100
100

100



100
100


100




60


60
60


60




400

400

400

400


400








400

235


235




235





-7











-7



-7
0

12100


200



-11064



700




1950


-150

2300



-200



-3186


-3236

-100

150

300



-1000
741971

23100


200



10766



700




13350


6960

4200



400



5250


900

500

500

300



2800


4305


5
5


5




126553
88497

1200



100
100


100




5360


60
60


60




3180

3180

2020

2020


2020








2020

59768


235




235





34956











25085



7239
458862

0






0








0


0

0



0



0


0

0

0





0


4305


5
5


5




126553
88497

1200



100
100


100




5360


60
60


60




3180

3180

2020

2020


2020








2020

59768


235




235





34956











25085



7239
283109

23100


200



10766



700




13350


6960

4200



400



5250


900

500

500

300



2800














0
0

0



0
0


0




0


0
0


0




0

0

0

0


0








0

0


0




0





0











0



0
6.


6.2.
6.2.1.


6.2.1.2.







6.2.1.3.

6.2.1.4.







6.2.1.5.
6.2.3.







6.2.5.








6.2.6.


6.2.6.2.






6.3.
6.3.1.


6.3.2.







6.4.

6.5.










6.6.
Департамент культуры
и молодежной полити-
ки
Культура и искусство
Ведомственные расхо-
ды на культуру и ис-
кусство
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
(дворцы)
Музеи и постоянные
выставки
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
(музеи)
Библиотеки
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
(театр)
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
(прочие учреждения
культуры)
Государственная под-
держка деятельности
цирковых организаций
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
Общее образование
Ведомственные расхо-
ды на образование
(ДШИ, Центр "Лад")
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
(ДШИ, Центр "Лад")
Прочие расходы в об-
ласти образования
Средства бюджетов
субъектов Российской
Федерации на реали-
зацию региональных
целевых программ
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
Программы "Дети За-
речного. Здоровое
поколение"
Молодежная политика
Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
Прочие расходы не
отнесенные к другим
видам расходов
(Программа "Моло-
дежь")
056


056
056


056







056

056







056
056







056








056


056






056
056


056







056

056




056





056
056


056



1501
1501


1501







1501

1501







1501
1501







1501








1501


1501






1402
1402


1402







1407

1407




1407





1803
1803


1803




410


820







410

820







410
820







820











820







400


820









522




522






446


446







280







283

283







284
281







287











288







264


264














397









397
54322


33350
20240


0







3900

0







10000
0







0








3510


0






13200
13200


0







2200

0




0





1700
1700


1700
50553


29887
18391


0







3454









9517

















2711


0






12984
12984


0







2200

0




0





1700
1700


1700
3769


3463
1849


0







446

0







483
0







0











0






216
216


0
3119


3409
2018


210







2100

8







-300
300







1060








31


31






705
300


405







115

115




115





-1110
-1110


-1110
3119


3409
2018


210







2100

8







-300
300







1060








31


31






705
300


405







115

115




115





-1110
-1110


-1110
0


0
0


0









0








0







0
57441


36759
22258


210







6000

8







9700
300







1060








3541


31






13905
13500


405







2315

115




115





590
590


590
53672


33296
20409


210







5554

8







9217
300







1060








2742


31






13689
13284


405







2315

115




115





590
590


590
3769


3463
1849


0







446

0







483
0







0








799


0






216
216


0







0

0




0





0
0


0
7.

7.2.

7.2.2.







7.3.
7.3.1.



7.3.2.







7.3.5.








7.4.

7.4.2.






7.5.












7.6.
Департамент образо-
вания
Дошкольное образова-
ние
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
(ДДУ)
Общее образование
Школы-детские сады,
школы начальные, не-
полные средние и
средние
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
(школы)
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
(внешкольные учреж-
дения)
Среднее профессио-
нальное образование
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
Прочие расходы в об-
ласти образования
Средства бюджетов
субъектов Российской
Федерации на реали-
зацию региональных
целевых программ
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
Программы "Дети За-
речного. Здоровое
поколение"
Молодежная политика
Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
(Программа "Моло-
дежь")
075

075

075







075
075



075







075








075

075






075

075




075





075
075


075


1401

1401







1402
1402



1402







1402








1404

1404






1407

1407




1407





1803
1803


1803




820








400



820







820










820








522




522






446


446




259








260



260







264










268













397









397
276103

69170

0







163678
137203



0







0








9710

0






26945

2445




1970





0
0


0
274434

68887









162952
136653




















9340








26945

2445




1970





0
0


0
1669

283

0







726
550



0







0








370

0
12148

4234

4234







4591
0



1527







3064








3218

3218






-350

-350




-350





455
455


455
12148

4234

4234







4591
0



1527







3064








3218

3218






-350

-350




-350





455
455


455
0

0

0







0
0



0







0








0

0
288251

73404

4234







168269
137203



1527







3064








12928

3218






26595

2095




1620





455
455


455
286582

73121

4234







167543
136653



1527







3064








12558

3218






26595

2095




1620





455
455


455
1669

283

0







726
550



0







0








370

0






0

0




0
8.

8.3.
8.3.1.




8.4.








8.6.


8.6.2.1.



8.6.2.1.2.


8.6.2.5.
Департамент социаль-
ной защиты
Социальная помощь
Ведомственные расхо-
ды в области соци-
ального обеспечения
Пособия и социальная
помощь
Молодежная политика
Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
(Программа "Моло-
дежь")
Прочие мероприятия в
области социальной
политики
Расходы на санатор-
но-курортное лечение
инвалидов и ветера-
нов
На расходы на сана-
торно-курортное ле-
чение ветеранов
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных Законом РФ "О
статусе Героев Со-
ветского Союза, Ге-
роев РФ и полных ка-
валеров ордена Сла-
вы" и ФЗ "О предос-
тавлении социальных
гарантий Героям Со-
циалистического тру-
да и полным кавале-
рам ордена Трудовой
Славы" по бюджетам
субъектов РФ и муни-
ципальных образова-
ний
Целевые субсидии и
субвенции
148

148
148


148

148
148


148




148


148



148


148
















148


1802
1802


1802

1803
1803


1803




1806


1806



1806


1806
















1806



440


440


446


446











498


351
















351






322





397











329



















290
52920

11600
11000


9900

0
0


0




6695


3393



1963


17
















17
50308

11600
11000


9900

0
0


0




6695


3393



1963


17
















17
2612 97

-1630
-1630


-1630

90
90


90




1637


1630



1630


7
















7
97

-1630
-1630


-1630

90
90


90




1637


1630



1630


7
















7
0

0
0


0
53017

9970
9370


8270

90
90


90




8332


5023



3593


24
















24
50405

9970
9370


8270

90
90


90




8332


5023



3593


24
















24
2612

0
0


0

0
0


0




0


0



0


0
















0
9.


9.2.

9.2.2.











9.4.
"Комитет по физи-
ческой культуре,
спорту и туризму"
Физическая культура
и спорт
Ведомственные расхо-
ды на физическую
культуру и спорт
Содержание подведом-
ственных структур
Финансирование рас-
ходов, осуществляе-
мых за счет средств
поступающих от пред-
принимательской и
иной приносящей до-
ход деятельности
Молодежная политика
Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
(Программа "Моло-
дежь")
164


164

164


164

164






164
164


164



1703

1703


1703

1703






1803
1803


1803





434


434

820







446


446








075

075










397
65450


61750

24250


24250

0






0
0


0
64848


61300

23800


23800








0
0


0
602


450

450


450

0
1835


1435

1435


0

1435






400
400


400
1908


1508

1508


73

1435






400
400


400
-73


-73

-73


-73

0
67285


63185

25685


24250

1435






400
400


400
66756


62808

25308


23873

1435






400
400


400
529


377

377


377

0






0
0


0
  Итого расходов         1235000 942372 292628 37992 38065 -73 1272992 980437 292555

 

Начальник Финансового управления

З.П. Михайлова

 

Приложение N 6
Утверждено

решением

Собрания представителей г. Заречного
от 19 апреля 2004 г. N 290

 

План
капитального ремонта объектов города на 2004 год

 

N
п/п
Наименование объектов Сметная
ст-ть в
ц. 2000
г.
План на 2004 г. Коррек-
тировка
плана
План с
учетом
дополн.
и изм.
в ц.
2000 г.
в текущ.
ц.
1. Объекты жилищного хозяйства
1
2
3


4



5


6
7

8





9

10
11
12
Ремонт шиферных кровель
Ремонт рулонных кровель
Ремонт ж/б балконных
плит и ж/б козырьков над
балконами верхних этажей
Замена ж/б балконных
плит, козырьков над вхо-
дами и над балконами
верхних этажей
Ремонт облицовки фасадов
и кирпичной кладки пи-
лястр
Гостиница "Космос"
Капитальный ремонт лиф-
тов
Капитальный ремонт ж/до-
мов:
Адмирала Макарова, 86,
88
по ул. Моховая, 64, пр-д
Моховой, 5а
Капитальный ремонт ж/до-
ма по пр. Мира, 8а
Монтаж звуковых сирен
Общежитие ул. Мира, 40
Кредиторская задолжен-
ность
173,2
865,8
346,3


86,6



281,4



865,8

1948,0







194,8
173,2
865,8
346,3


86,6



281,4



865,8

1948,0







194,8
400,0
2000,0
800,0


200,0



650,0


0,0
2000,0

4500,0





0,0

450,0
0,0
0,0
0
0
0


0



-400


+250,0
0

+12000,0





+400,0

-450
+300
+200
400,0
2000,0
800,0


200,0



250,0


250,0
2000,0

16500,0





400,0

0,0
300,0
200,0
  Итого 4761,9 4761,9 11000,0 12300,0 23300,0
II. Объекты департамента образования
А. Школьные учреждения
1

2


3


4



5

6
7

8


9

10
11
Ремонт полов (шк. 216,
230, 225)
Оборудование пожарной
сигнализации (шк. 216,
217)
Ремонт кровель (шк. 217,
227, 228, 224) (хозса-
рай)
Капремонт сантехоборудо-
вания (шк. 220, 225,
226, 228, 216, 218, Ди-
дакт)
Замена светильников (шк.
220, 223, 224, 225)
Ремонт кровли МУПК
Замена оконных блоков
(шк. 221, 229)
Ремонт спортзалов и
спортплощадок (шк. 220,
222)
Ремонт теплиц (шк. 221,
230)
Школа 223
ЦПРиК (центр педагогич.
реабилит. и коррекции)
411,3

216,4


355,0


952,4



355,0


181,8

281,4


173,2

151,5
411,3

216,4


355,0


952,4



355,0


181,8

281,4


173,2

151,5
950,0

500,0


820,0


2200,0



820,0

0,0
420,0

650,0


400,0

350,0
0,0
-300,0

0,0


0,0


+450,0



0,0

+300,0
0,0

-650,0


0,0

0,0
+50,0
650,0

500,0


820,0


2650,0



820,0

300,0
420,0

0,0


400,0

350,0
50,0
  Итого 3078,0 3078,0 7110,0 -150,0 6960,0
Б. Дошкольные учреждения
1


2

3

4

5
Ремонт веранд (д/с 1, 2,
4, 5, 10, 11, 13, 14,
16)
Замена входных дверей и
козырьков (д/с 2)
Ремонт кровли (д/с 13,
17, 19)
Замена оконных блоков
(д/с 4, 13)
Замена светильников (д/с
13, 16)
173,2


69,3

259,7

108,2

164,5
173,2


69,3

259,7

108,2

164,5
400,0


160,0

600,0

250,0

380,0
0,0


0,0

0,0

0,0

0,0
400,0


160,0

600,0

250,0

380,0
  Итого 774,9 774,9 1790,0 0,0 1790,0
В. Внешкольные учреждения
1

2
3

4
Детский эколого-биологи-
ческий центр
Дом детского творчества
Ремонт полов (СДЮШОР,
ГЦТТ, "Юность")
Промышленный колледж
411,3

151,5
259,7

259,7
411,3

151,5
259,7

259,7
950,0

350,0
600,0

600,0
+1950

+250
0,0

-200,0
2900,0

600,0
600,0

400,0
  Итого 1082,2 1082,2 2500,0 +2000,0 4500,0
  Итого по объектам депар-
тамента образования
4935,1 4935,1 11400,0 +1850,0 13250,0
III. Объекты департамента культуры
1
2

3
4
5

6

7
ДК "Дружба"
Музейно-выставочный
центр
Библиотека N 4 (витражи)
Центр "Лад"
Музей-салон классической
культуры
ТЮЗ (кредиторская задол-
женность)
ЦПКиО "Заречье" (креди-
торская задолженность)
3463,2
259,7

151,5



0,0

0,0
1790,5
259,7

151,5



0,0

0,0
4136,0
600,0

350,0
0,0
0,0

2000,0

1350,0
-3236,0
-600,0

+150,0
+100,0
+500,0

0

0
900,0
0,0

500,0
100,0
500,0

2000,0

1350,0
  Итого 3874,4 2201,7 8436,0 -3086,0 5350,0
IV. Объекты комитета по физкультуре и спорту
1
2
Плавательный бассейн
Городской стадион
1335,1 1335,1 3084,0
0,0
0
+300,0
3084,0
300,0
  Итого 1335,1 1335,1 3084,0 +300,0 3384,0
V. Объекты департамента соцзащиты
1
2
Дом ветеранов
Центр "СемьЯ" (сезонные
работы)
1645,0 1645,0 3800,0
0,0
-1400,0
+400,0
2400,0
400,0
  Итого 1645,0 1645,0 3800,0 -1000,0 2800,0
VI. Объекты органов местного самоуправления
1
2
Здание Администрации
Кредиторская задолжен-
ность
865,8
0,0
865,8
0,0
2000,0
650,0
0
0
2000,0
650,0
  Итого 865,8 865,8 2650,0 0 2650,0
VII. Объекты коммунального хозяйства
1

2
Расширение городского
кладбища
Ремонт городской бани
337,7

874,4
337,7

874,4
780,0

2020,0
0

0
780,0

2020,0
  Итого 1212,1 1212,1 2800,0 0 2800,0
VIII. Объекты, находящиеся в муниципальной собственности
А. Объекты здравоохранения
1

2

3
4

5

6
7

8
Здание детской поликли-
ники
Здание взрослой поликли-
ники
Главный корпус МСЧ-59
Психонаркологическое от-
деление
Городской санаторий-про-
филакторий
Здание ЦГСЭН
Паталогоанатомический#
корпус
Кредиторская задолжен-
ность
238,1

194,8

1567,1
476,2

303,0

129,9
238,1

194,8

1567,1
476,2

303,0

129,9
550,0

450,0

3620,0
1100,0

700,0

300,0
0,0

0,0
0

0

0
0

0

0
+875,0

+700,0
550,0

450,0

3620,0
1100,0

700,0

300,0
875,0

700,0
  Итого 2909,1 2909,1 6720,0 +1575,0 8295,0
Б. Прочие объекты
1

2

3

4

5
6
7

8
МП "Комбинат школьного
питания"
Капремонт сетей газопро-
вода
Капремонт ЛЭП к лесопи-
томнику
Помещение ГИБДД (Литке,
29)
УПР
Пожарное депо
ЦИТ ("Центр информацион-
ных технологий")
Непредвиденные расходы
129,9

1138,5

129,9

467,5

1731,6
129,9
129,9

1138,5

129,9

467,5

1731,6
129,9
300,0

2630,0

300,0

1080,0

4000,0
300,0
0,0

6500,0
-150,0

-2630

+250,0

+300,0

-4000,0
-300,0
+200,0

-5609,0
150,0

0,0

550,0

1380,0

0,0
0,0
200,0

891,0
  Итого 3727,3 3727,3 15110,0 -11939 3171,0
  Всего 25265,8 23593,1 65000,0 0,0 65000,0

 

Начальник МУ "УКС"

А.Н. Полковников

 

Приложение N 7
Утверждено

решением

Собрания представителей г. Заречного
от 19 апреля 2004 г. N 290

 

План
капитальных вложений по строительству, реконструкции и капремонту
дорожно-уличной сети города на 2004 год

 

N
п/п
Наименование объектов,
сооружений, работ
Стоим.
в цен.
2000 г.,
тыс.
руб.
См.
стоим.
в тек.
ценах,
тыс.
руб.
Кор-
ректи-
ровка
плана
(тыс.
руб.)
План с
учетом
изме-
нений
и до-
полне-
ний
1
2
3
4
5

6
7
8

9


10


11


12


13
14

15
16
17
Капремонт автодороги на Пензу (част.)
Капремонт пр. Мира (частично)
Капремонт ул. Ленина (част.)
Капремонт ул. Светлая (част.)
Ремонт автодорог малоэтажной застрой-
ки (част.)
Ремонт автодороги 15, 15а, N 1
Ремонт автодороги на питомник
Капремонт тротуаров, пешеходных доро-
жек города
Реконструкция и капремонт придорож-
ных, внутриквартальных территорий с
озеленением
Реконструкция уличного освещения го-
рода и светофорных объектов дорожно-
уличной сети
Капитальный ремонт конструкций путе-
провода и покрытия транспортной раз-
вязки
Ремонт и содержание автодорог к садо-
водческим товариществам и Д.О.Л "Ко-
марики"
Ремонт автодороги на кладбище
Капремонт автодороги к п.л. "Звездоч-
ка"
Приобретение дорожной техники
Кредиторская задолженность
Непредвиденные расходы
1632
1125,5
1731,6
1082,2
563

324,7
151,5
1515

2705,6


281,4


186,1


238,1



476,2
3770
2600
4000
2500
1300

750
350
3500

6250


650


430


550


0
1100

900
0
1350
-270
-600
-499
-1500
-300

-50
0
-1000

+500


0


+300


-50


+1400
-300

+300
+2069
0
3500
2000
3501
1000
1000

700
350
2500

6750


650


730


500


1400
800

1200
2069
1350
  Итого 12012,9 30000 0 30000

 

Начальник МУ "УКС"

А.Н. Полковников

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 19 апреля 2004 г. N 290 "О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 17.12.2003 N 268 "О бюджете ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год"

 

Текст Решения опубликован в газете "Заречье" N 32 от 11 августа, N 33 от 18 августа, N 34 от 25 августа 2004 г.