Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Пензенской городской Думы от 28 мая 2004 г. N 681/50 "О внесении изменений в решение городской Думы от 30.03.04 г. N 649/48 "О бюджете г. Пензы на 2004 год" в редакции решения от 29.04.04 г."

1.2. Пункт 21 решения изложить в следующей редакции: установить верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2005 года по долговым обязательствам г.Пензы в сумме 299704,6 тыс.рублей.

Изменение предельных размеров муниципального долга г.Пензы, установленных частью 1 настоящего пункта, производится по представлению Администрации г.Пензы и осуществляется после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

1.3. Пункты 33-34 решения исключить.

1.4. Пункты 35-45 решения считать соответственно пунктами 33-43.

1.5. Внести изменения в приложение 1 к решению городской Думы:

 

Код                        Наименование                          Сумма
класси-                                                          (тыс.
фикации                                                          рублей)

 

         Источники   внутреннего   финансирования   дефицита     166368,8
         бюджета - всего                                        (-6687,2)

 

 03030   Кредитные соглашения  и  договора,  заключенные  от     153434,6
         имени муниципальных образований                        (-6687,2)

 

 03031   Получение кредитов                                      183434,6
                                                                (-6687,2)

 

1.6. Внести следующие изменения в приложение 3 к решению городской Думы:

 

                                                               (тыс.руб.)
Коды бюд-
жетной
классифи-
кации
Наименование доходов Сумма
2000000 Неналоговые доходы 212709
(+6687,2)
2010000 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, или
от деятельности государственных и муниципальных ор-
ганизаций
188780
(+6687,2)
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
118516,2
(+6687,2)
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 49200
(+5000,0)
2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собствен-
ности
69316,2
(+1687,2)
3000000 Безвозмездные перечисления 590507,6
(+34,8)
3020000 От других бюджетов бюджетной системы 590507,6
(+34,8)
3020230 Субвенции от бюджетов других уровней 478203,6
(+34,8)
3020241 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию Закона Российской Федерации "О стату-
се Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы" и Федераль-
ного закона "О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы"
196,8
( +34,8)
5000000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности
0
(-140398)
5020000 Рыночные продажи товаров и услуг 0
(-140398)
  Всего доходов
(
2254207,6
133676,0)

 

1.7. Внести следующие изменения в приложение 4 к решению городской Думы:

 

                                                               (тыс.руб.)

 

                                Рз  ПР    Всего     Тек.расх.  кап.расх.

 

III.           Промышленность,  07  00    102965        5424      97541
энергетика и строительство,                (+69,4)                (+69,4)
в том числе:
Топливно-энергетический         07  01       424         424
комплекс
Строительство, архитектура      07  07    102541        5000      97541
                                           (+69,4)                (+69,4)

 

IV.   Сельское   хозяйство   и  08  00      3296,0      3296,0
рыболовство,                              (-154,0)    (-154,0)
в том числе:
- Прочие мероприятия в области  08  05      3296,0      3296,0
сельского хозяйства                       (-154,0)    (-154,0)

 

V.    Транспорт,    связь    и  10  00     77806,4     77806,4
информатика,                              (-335,6)    (-335,6)
и в том числе:
- Автомобильный транспорт       10  01     48062,4     48062,4
                                          (-335,6)    (-335,6)
- Прочие виды транспорта        10  05     29744       29744

 

VI.       Жилищно-коммунальное  12  00    754492,4    706279,6    48212,8
хозяйство,                                (-232,6)    (-135,4)    (-97,2)
в том числе:
- Жилищное хозяйство            12  01    395238,8    376726      18512,8
                                          (-221,2)      (-124)    (-97,2)
- Коммунальное хозяйство        12  02    350169,6    320469,6    29700
                                           (-11,4)     (-11,4)
-    Прочие    структуры     и  12  03      9084,0      9084,0
мероприятия
жилищно-коммунального
хозяйства

 

VII.     Предупреждение      и  13  02      9108        9108
ликвидация         последствий              (-180)      (-180)
чрезвычайных    ситуаций     и
стихийных бедствий,
в том числе:
-   Финансирование   расходов,                 0           0
осуществляемых     за     счет              (-180)      (-180)
средств,    поступающих     от
предпринимательской  или  иной
приносящей доход деятельности

 

VIII. Образование,              14  00    692110,5    683792,3     8318,2
в том числе:                            (-56547,5)  (-54467,7)  (-2079,8)
Финансирование       расходов,                 0           0          0
осуществляемых     за     счет            (-56459)    (-54437)    (-2022)
средств,    поступающих     от
предпринимательской   и   иной
приносящей доход деятельности
Детские дошкольные учреждения   14  01    158553      157511       1042
                                          (-32138)    (-31740)     (-398)
Финансирование       расходов,                 0           0          0
осуществляемых     за     счет            (-34404)    (-34006)     (-398)
средств,    поступающих     от
предпринимательской   и   иной
приносящей доход деятельности
Оплата топливно-энергетических             22410
ресурсов                                     (-45)
в том числе:
Оплата отопления                           15300
                                             (-25)
Оплата потребления газа                      260
Оплата             потребления              6850
электрической энергии                        (-20)
Общее образование               14  02    505277,9    501330,9     3947
                                        (-10167,1)   (-8683,1)    (-1484)
Финансирование       расходов,                 0           0          0
осуществляемых     за     счет            (-17666)    (-16227)    (-1439)
средств,    поступающих     от
предпринимательской   и   иной
приносящей доход деятельности
-                       оплата             44991
топливно-энергетических                    (-1155)
ресурсов
в том числе:
Оплата отопления                           30806
                                            (-475)
Оплата потребления газа                      261
Оплата             потребления             13924
электрической энергии                       (-680)
Прочие ведомственные расходы    14  07     28279,6     24950,4     3329,2
                                        (-14242,4)  (-14044,6)   (-197,8)
Финансирование       расходов,                 0           0          0
осуществляемых     за     счет             (-4389)     (-4204)     (-185)
средств,    поступающих     от
предпринимательской   и   иной
приносящей доход деятельности

 

IX.  Культура,   искусство   и  15  01     36151,7     35722,7      429
кинематография,                          (-8721,3)   (-7911,3)     (-810)
в том числе:
Финансирование       расходов,                 0           0          0
осуществляемых     за     счет             (-8711)     (-7901)     (-810)
средств,    поступающих     от
предпринимательской   и   иной
приносящей доход деятельности
-                       оплата              5248
топливно-энергетических                      (-38)
ресурсов
в том числе:
Оплата отопления                            2607
                                             (-10)
Оплата потребления газа                       95
                                              (-5)
Оплата             потребления              2546
электрической энергии                        (-23)

 

XI.     Здравоохранение      и  17  00    346591,2    329691,2    16900
физическая  культура,                     (-73836)    (-62194)   (-11642)
в том числе
- Здравоохранение, из них:      17  01    289671,8    272771,8    16900
                                          (-73836)    (-62194)   (-11642)
Финансирование       расходов,                 0           0          0
осуществляемых     за     счет            (-73836)    (-62194)   (-11642)
средств,    поступающих     от
предпринимательской   и   иной
приносящей доход деятельности
-                       оплата             34926
топливно-энергетических                     (-303)
ресурсов
в том числе:
Оплата отопления                           19212
                                            (-206)
Оплата потребления газа                      430
                                              (-5)
Оплата             потребления             15284
электрической энергии                        (-92)

 

XII. Социальная политика,       18  00    197327,8    197327,8        0
в том числе:                             (-1177,2)   (-1087,2)      (-90)
-     Расходы     за      счет                 0           0          0
предпринимательской  или  иной             (-1212)     (-1122)      (-90)
приносящей доход деятельности
-    Учреждения    социального  18  01     44256       44256          0
обеспечения    и    социальная             (-1032)     (-1002)      (-30)
политика, из них:
-     Расходы     за      счет                 0           0          0
предпринимательской  или  иной             (-1032)     (-1002)      (-30)
приносящей доход деятельности
-                       оплата              1275
топливно-энергетических                      (-10)
ресурсов
В том числе:
Оплата отопления                             720
                                              (-5)
Оплата потребления газа                       13
Оплата             потребления               542
электрической энергии                         (-5)
- Молодежная политика,  в  том  18  03      2465        2465          0
числе:                                      (-180)      (-120)      (-60)
Содержание учреждений, из них:              2047        2047          0
                                            (-180)      (-120)      (-60)
-     Расходы     за      счет                 0           0          0
предпринимательской  или  иной              (-180)      (-120)      (-60)
приносящей доход деятельности
- Федеральный Закон "О статусе  18  06        46,8        46,8
героев    Советского    Союза,             (+34,8)     (+34,8)
Героев Российской Федерации  и
полных кавалеров ордена славы"

 

XV.               Обслуживание  19  01     10751,6     10751,6
муниципального долга                      (+751,6)    (+751,6)

 

Всего расходов:                          2420576,4   2246825,4   173751
                                       (-140363,2) (-125713,6) (-14649,6)

 

1.8. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 5 к решению городской Думы:

 

                                                               (тыс.руб.)
N
п/п
Наименование ведомств по
ППП
по
ФКР
по
КЦСР
по
КВР
Всего
2. Администрация г. Пензы 307       66346,8
  Средства массовой информации 307 16     460
  Телевидение и радиовещание 307 1601 515   0
(-180)
  Прочие субсидии 307 1601 515 397 0
(-180)
  Государственная поддержка государст-
венных телерадиокомпаний
307 1601 420   180
(+180)
  Целевые субсидии и субвенции 307 1601 420 290 180
(+180)
  Государственная поддержка районных
(городских) газет
307 1602 425   0
(-280)
  Прочие субсидии 307 1602 425 292 0
(-280)
  Государственная поддержка периоди-
ческих изданий, учрежденных органами
законодательной и исполнительной
власти
307 1602 423   280
(+280)
  Целевые субсидии и субвенции 307 1602 423 290 280
(+280)
  Физическая культура и спорт 307 1703     32470
  Финансирование части расходов на со-
держание спортивных команд
307 1703 433   20000
  Прочие мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта
307 1703 433 290 20000
  Ведомственные расходы на физическую
культуру и спорт
307 1703 434   11860
(-610)
  Содержание объектов социально-куль-
турной сферы
307 1703 434   10200
(-100)
  Содержание объектов социально-куль-
турной сферы
307 1703 434 285 10200
  Городская целевая физкультурно-оздо-
ровительная программа "Физкультура и
спорт для всех"
307 1703 434 736 0
(-100)
  Ведомственные расходы на физическую
культуру и спорт
307 1703 434   1660
(-510)
  Мероприятия в области физической
культуры и спорта
307 1703 434 293 1660
  Городская целевая физкультурно-оздо-
ровительная программа "Физкультура и
спорт для всех"
307 1703 434 736 0
(-510)
  Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию регио-
нальных целевых программ
307 1703 522   610
(+610)
  Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
307 1703 522 397 610
(+610)
3. Финансовое управление г.Пензы 092       40241,2
(+782,2)
  Прочие мероприятия в области соци-
альной политики
092 1806     42,6
(+30,6)
  Расходы на реализацию льгот, уста-
новленных Законом РФ "О статусе Ге-
роев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы" и Федеральным законом
"О предоставлении социальных гаран-
тий Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Трудовой
Славы" по бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
092 1806 351   42,6
(+30,6)
  Целевые субсидии и субвенции 092 1806 351 290 42,6
(+30,6)
  Обслуживание муниципального долга 092 1901     10751,6
(+751,6)
  Процентные платежи по муниципальному
долгу
092 1901 462   10751,6
(+751,6)
  Выплаты процентов по муниципальному
долгу
092 1901 462 331 10751,6
(+751,6)
4. Комитет по управлению муниципальным
имуществом
163       16697,0
(-154,0)
  Сельское хозяйство и рыболовство 163 08     3296,0
(-154,0)
  Прочие мероприятия в области сель-
ского хозяйства
163 0805     3296,0
(-154,0)
  Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию регио-
нальных целевых программ
163 0805 522   3296,0
(-154,0)
  Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
163 0805 522 397 3296,0
(-154,0)
  в том числе: программа "Создание ав-
томатизированной системы ведения го-
сударственного земельного кадастра и
государственного учета объектов не-
движимости в Пензенской области
(2002-2007 гг.)"
163 0805 522 397 3296,0
(-154,0)
5. Управление образования 075       660860,5
(-52423,5)
  Образование 075 14     650531,5
(-52423,5)
  Дошкольное образование 075 1401     158553
(-32138)
  Ведомственные расходы на образование 075 1401 400   158553
(+2266)
  Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 158553
(+2266)
  Финансирование расходов, осуществля-
емых за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
075 1401 820   0
(-34404)
  Детские дошкольные учреждения 075 1401 820 259 0
(-34404)
  Общее образование 075 1402     468060,9
(-8490,1)
  Ведомственные расходы на общее обра-
зование
075 1402 400   468060,9
(+6839,9)
  Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
075 1402 400 260 394785
(+5813)
  Вечерние и заочные средние образова-
тельные школы
075 1402 400 262 8791
(+110)
  Учреждения по внешкольной работе с
детьми
075 1402 400 264 63669,9
(+916,9)
  Внешкольные мероприятия 075 1402 400 264 815
  Финансирование расходов, осуществля-
емых за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
075 1402 820   0
(-15330)
  Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
075 1402 820 260 0
(-10892)
  Вечерние и заочные средние образова-
тельные школы
075 1402 820 262 0
(-153)
  Учреждения по внешкольной работе с
детьми
075 1402 820 264 0
(-4285)
  Прочие расходы в области образования 075 1407     23917,6
(-11795,4)
  Прочие ведомственные расходы в об-
ласти образования
075 1407 400   23917,6
(-9194,4)
  Прочие учреждения и мероприятия в
области образования
075 1407 400 272 14112,6
(-9194,4)
  Содержание учебно-производственного
комбината
075 1407 400 272 3937
(+65)
  Научно-методического центра 075 1407 400 272 2567,2
(+33,2)
  Технический надзор 075 1407 400 272 2154
  Централизованная бухгалтерия 075 1407 400 272 255
  Хозяйственно-эксплуатационная конто-
ра
075 1407 400 272 2037,4
(-27,6)
  База снабжения 075 1407 400 272 464
  Ремонтно-аварийно-эксплуатационный
отдел
075 1407 400 272 609
  Прочие мероприятия в области образо-
вания
075 1407 400 272 1140
  Средства на выплату компенсации по
книгоиздательской продукции
075 1407 400 272 0
(-9265)
  Средства на проведение единого госу-
дарственного экзамена
075 1407 400 272 949
  Расходы по опеке и попечительству 075 1407 400 500 9805
  Финансирование расходов, осуществля-
емых за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
075 1407 820   0
(-2601)
  Прочие учреждения и мероприятия в
области образования
075 1407 820 272 0
(-2601)
  Содержание учебно-производственного
комбината
075 1407 820 272 0
(-53)
  Научно-методического центра 075 1407 820 272 0
(-2548)
6. Управление здравоохранения 054       291989,3
(-73836)
  Здравоохранение 054 17     287489,8
(-73836)
  Ведомственные расходы на здравоохра-
нение
054 1701     287489,8
(-73836)
  Финансирование расходов, осуществля-
емых за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
054 1701 820   0
(-73836)
  Родильные дома 054 1701 820 295 0
(-1220)
  Больницы, клиники, госпитали 054 1701 820 300 0
(-27426)
  Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры
054 1701 820 301 0
(-43936)
  Прочие учреждения и мероприятия в
области здравоохранения
054 1701 820 310 0
(-1254)
8. Управление культуры 056       75938,7
(-11057,3)
  Образование 056 14     37217
(-2336)
  Общее образование 056 1402     37217
(-1677)
  Ведомственные расходы на образование 056 1402 400   37217
(+659)
  Учреждения по внешкольной работе с
детьми
056 1402 400 264 37217
(+659)
  Финансирование расходов, осуществля-
емых за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
056 1402 820   0
(-2336)
  Учреждения по внешкольной работе с
детьми
056 1402 820 264 0
(-2336)
  Прочие расходы в области образования 056 1407     0
(-659)
  Ведомственные расходы на образование 056 1407 400   0
(-659)
  Прочие учреждения и мероприятия в
области образования
056 1407 400 272 0
(-659)
  Средства на выплату компенсации по
книгоиздательской продукции
056 1407 400 272 0
(-659)
  Культура и искусство 056 1501     36151,7
(-8721,3)
  Ведомственные расходы на культуру и
искусство
056 1501 410   21764,7
(-10,3)
  Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения клубного типа
056 1501 410 280 12692,7
(-10,3)
  Библиотеки 056 1501 410 284 9072
  Прочие ведомственные расходы в об-
ласти культуры и искусства
056 1501 412   14387
  Прочие учреждения и мероприятия в
области культуры и искусства
056 1501 412 287 14387
  ЦПКиО им.Белинского 056 1501 412 287 5789
  Детский парк им.Ульяновых 056 1501 412 287 1362
  "Олимпийский парк" 056 1501 412 287 1204
  Зоопарк 056 1501 412 287 4238
  Оркестр "Пенза" 056 1501 412 287 395
  Ансамбль "Зоренька" 056 1501 412 287 1354
  Централизованная бухгалтерия 056 1501 412 287 45
  Финансирование расходов осуществляе-
мых за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
056 1501 820   0
(-8711)
  Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения клубного типа
056 1501 820 280 0
(-1316)
  Библиотеки 056 1501 820 284 0
(-437)
  Прочие учреждения и мероприятия в
области культуры и искусства
056 1501 820 287 0
(-6958)
  ЦПКиО им.Белинского 056 1501 820 287 0
(-2850)
  Детский парк им.Ульяновых 056 1501 820 287 0
(-1322)
  "Олимпийский парк" 056 1501 820 287 0
(-510)
  Зоопарк 056 1501 820 287 0
(-2131)
  Оркестр "Пенза" 056 1501 820 287 0
(-5)
  Ансамбль "Зоренька" 056 1501 820 287 0
(-140)
9. Молодежный центр "Юность" 262       1513
(-180)
  Социальная политика 262 18     1513
(-180)
  Молодежная политика 262 1803     1513
(-180)
  Государственная поддержка в области
молодежной политики
262 1803 446   1513
  Прочие учреждения и мероприятия в
области социальной политики
262 1803 446 323 1513
  Финансирование расходов осуществляе-
мые# за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
262 1803 820   0
(-180)
  Прочие учреждения в области социаль-
ной политики
262 1803 820 323 0
(-180)
10. Управление по делам ГО и ЧС 177       9108
(-180)
  Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий
177 13     9108
(-180)
  Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций
177 1302     9108
(-180)
  Содержание и оснащение подведомст-
венных структур
177 1302 601   9108
  Текущее содержание подведомственных
структур
177 1302 601 075 9108
  Финансирование расходов осуществляе-
мые# за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
177 1302 820   0
(-180)
  Текущее содержание подведомственных
структур
177 1302 820 075 0
(-180)
11. Управление социальной защиты населе-
ния г.Пензы
148       285721,2
(-1027,8)
  Социальная политика 148 18     190709,2
(-1027,8)
  Учреждения социального обеспечения 148 1801     44256
(-1032)
  Финансирование расходов осуществляе-
мые# за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
148 1801 820   0
(-1032)
  Прочие учреждения в области социаль-
ной политики
148 1801 820 318 0
(-568)
  Прочие учреждения в области социаль-
ной политики
148 1801 820 323 0
(-464)
  Прочие мероприятия в области соци-
альной политики
148 1806     145046,2
(+4,2)
  Расходы на реализацию льгот, уста-
новленных Законом РФ "О статусе Ге-
роев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы" и Федеральным законом
"О предоставлении социальных гаран-
тий Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Трудовой
Славы" по бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
148 1806 351   154,2
(+4,2)
  Целевые субсидии и субвенции 148 1806 351 290 154,2
(+4,2)
12. Управление транспорта и связи г.Пен-
зы
104       101862,4
(-335,6)
  Транспорт, связь и информатика 104 10     77806,4
(-335,6)
  Автомобильный транспорт 104 1001     48062,4
(-335,6)
  Государственная поддержка автомо-
бильного транспорта
104 1001 372   48062,4
(-335,6)
  Целевые субсидии и субвенции 104 1001 372 290 48062,4
(-335,6)
13. Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства г.Пензы
133       581320,4
(-232,6)
  Жилищно-коммунальное хозяйство 133 12     577079,4
(-232,6)
  Жилищное хозяйство 133 1201     305238,8
(-221,2)
  Государственная поддержка жилищного
хозяйства субъектов РФ
133 1201 310   305238,8
(-221,2)
  Целевые субсидии и субвенции 133 1201 310 290 286726
(-124)
  Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
133 1201 310 397 18512,8
(-97,2)
  Коммунальное хозяйство 133 1202     262756,6
(-11,4)
  Государственная поддержка коммуналь-
ного хозяйства субъектов РФ
133 1202 311   81904
(-180864)
  Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
133 1202 311 397 0
(-29700)
  Субсидии на услуги, оказываемые на-
селению электро- и теплоснабжающими
организациями в субъектах РФ
133 1202 311 440 81904
  Расходы на благоустройство в субъек-
тах РФ
133 1202 311 443 0
(-130562)
  Расходы на уличное освещение 133 1202 311 492 0
(-18500)
  Расходы по организации и содержанию
мест захоронения
133 1202 311 495 0
(-2102)
  Расходы на благоустройство городских
и сельских поселений
133 1202 550   180852,6
(+180852,6)
  Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
133 1202 550 397 27716
(+27716)
  Расходы на уличное освещение 133 1202 550 492 34894
(+34894)
  Расходы по строительству и содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах город-
ских и сельских поселений и округов,
за исключением объектов федерального
значения
133 1202 550 493 90322,6
(+90322,6)
  Расходы на озеленение 133 1202 550 494 23000
(+23000)
  Расходы по организации и содержанию
мест захоронения
133 1202 550 495 4920
(+4920)
  Прочие структуры и мероприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства
133 1203     9084
  Прочие расходы на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство субъектов РФ
133 1203 312   9084
  Расходы на прочие структуры и меро-
приятия в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в субъектах РФ
133 1203 312 444 9084
(+493)
  Расходы по организации сбора, выво-
за, утилизации, переработке бытовых
и промышленных отходов и содержанию
мест их захоронения
133 1203 312 496 0
(-493)
14. Администрация Железнодорожного райо-
на
        47053,4
(-1130,6)
  Строительство, архитектура 801 0707     69,4
(+69,4)
  Государственные капитальные вложения 801 0707 313   69,4
(+69,4)
  Государственные капитальные вложения
на безвозвратной основе
801 0707 313 198 69,4
(+69,4)
  Коммунальное хозяйство 801 1202     22103
  Государственная поддержка коммуналь-
ного хозяйства субъектов РФ
801 1202 311   0
(-22103)
  Расходы на благоустройство в субъек-
тах РФ
801 1202 311 443 0
(-22103)
  Расходы на благоустройство городских
и сельских поселений и округов
801 1202 550   22103
(+22103)
  Расходы по строительству и содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах город-
ских и сельских поселений и округов,
за исключением объектов федерального
значения
801 1202 550 493 22103
(+22103)
  Образование 801 14     2757
(-1200)
  Прочие ведомственные расходы в об-
ласти образования
801 1407 400   2757
  Прочие расходы в области образования 801 1407 400 272 0
(-2)
  Средства на выплату компенсации по
книгоиздательской продукции
801 1407 400 272 0
(-2)
  Финансирование мероприятий по орга-
низации оздоровительной кампании де-
тей и подростков
801 1407 400 319 2757
(+2)
  Финансирование расходов, осуществля-
емых за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
801 1407 820   0
(-1200)
  Финансирование мероприятий по орга-
низации оздоровительной кампании де-
тей и подростков
801 1407 820 319 0
(-1200)
  Физическая культура и спорт 801 17     500
  Ведомственные расходы на физкультуру
и спорт
801 1703     500
  Прочие учреждения и мероприятия в
области физкультуры
801 1703 434   389
(-111)
  Мероприятия в области физкультуры и
спорта
801 1703 434 293 389
  Городская целевая физкультурно-оздо-
ровительная программа "Физкультура и
спорт для всех"
801 1703 434 736 0
(-111)
  Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию регио-
нальных целевых программ
801 1703 522   111
(+111)
  Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
801 1703 522 397 111
(+111)
15. Администрация Ленинского района         41994,3
  Коммунальное хозяйство 802 1202     22150
  Государственная поддержка коммуналь-
ного хозяйства субъектов РФ
802 1202 311   0
(-22150)
  Расходы на благоустройство в субъек-
тах РФ
802 1202 311 443 0
(-22150)
  Расходы на благоустройство городских
и сельских поселений и округов
802 1202 550   22150
(+22150)
  Расходы по строительству и содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах город-
ских и сельских поселений и округов,
за исключением объектов федерального
значения
802 1202 550 493 22150
(+22150)
  Физическая культура и спорт 802 17     500
  Ведомственные расходы на физкультуру
и спорт
802 1703     500
  Прочие учреждения и мероприятия в
области физкультуры и спорта
802 1703 434   390
(-110)
  Мероприятия в области физкультуры и
спорта
802 1703 434 293 390
  Городская целевая физкультурно-оздо-
ровительная программа "Физкультура и
спорт для всех"
802 1703 434 736 0
(-110)
  Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию регио-
нальных целевых программ
802 1703 522   110
(+110)
  Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
802 1703 522 397 110
(+110)
16. Администрация Октябрьского района         59035
(-588)
  Коммунальное хозяйство 803 1202     24210
  Государственная поддержка коммуналь-
ного хозяйства субъектов РФ
803 1202 311   0
(-24210)
  Расходы на благоустройство в субъек-
тах РФ
803 1202 311 443 0
(-24210)
  Расходы на благоустройство городских
и сельских поселений и округов
803 1202 550   24210
(+24210)
  Расходы по строительству и содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах город-
ских и сельских поселений и округов,
за исключением объектов федерального
значения
803 1202 550 493 24210
(+24210)
  Образование 803 14     1605
(-588)
  Финансирование расходов, осуществля-
емых за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности
803 1407 820   0
(-588)
  Финансирование мероприятий по орга-
низации оздоровительной кампании де-
тей и подростков
803 1407 820 319 0
(-588)
  Физическая культура и спорт 803 17     600
  Ведомственные расходы на физкультуру
и спорт
803 1703     600
  Прочие учреждения и мероприятия в
области физкультуры и спорта
803 1703 434   56
(-544)
  Мероприятия в области физкультуры и
спорта
803 1703 434 293 56
  Городская целевая физкультурно-оздо-
ровительная программа "Физкультура и
спорт для всех"
803 1703 434 736 0
(-544)
  Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию регио-
нальных целевых программ
803 1703 522   544
(+544)
  Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
803 1703 522 397 544
(+544)
17. Администрация Первомайского района         49311,7
  Коммунальное хозяйство 804 1202     18950
  Государственная поддержка коммуналь-
ного хозяйства субъектов РФ
804 1202 311   0
(-18950)
  Расходы на благоустройство в субъек-
тах РФ
804 1202 311 443 0
(-18950)
  Расходы на благоустройство городских
и сельских поселений и округов
804 1202 550   18950
(+18950)
  Расходы по строительству и содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах город-
ских и сельских поселений и округов,
за исключением объектов федерального
значения
804 1202 550 493 18950
(+18950)
  Физическая культура и спорт 804 17     735
  Ведомственные расходы на физкультуру
и спорт
804 1703     735
  Содержание объектов социально-куль-
турной сферы
804 1703 434 285 235
  Прочие учреждения и мероприятия в
области физкультуры и спорта
804 1703 434   390
(-110)
  Мероприятия в области физкультуры и
спорта
804 1703 434 293 390
  Городская целевая физкультурно-оздо-
ровительная программа "Физкультура и
спорт для всех"
804 1703 434 736 0
(-110)
  Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию регио-
нальных целевых программ
804 1703 522   110
(+110)
  Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
804 1703 522 397 110
(+110)
  Итого:         2420576,4
(-140363,2)

 

1.9. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 6 к решению городской Думы:

 

                                                                 тыс.руб.
Наименование Сумма
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий
6752
(-109)
в том числе:  
- ГУ Пензенской области "Пензенская поисково-спасательная
служба"
3430
(-109)
- Управление по делам ГО и ЧС Пензенской области 3322
Образование 542783,9
(-6940,1)
в том числе:  
- Управление образования администрации г.Пензы 506138,9
(-6114,1)
- Управление культуры администрации г.Пензы 34658
(-568)
- МУ "ЛТО "Юность" 1277
(-258)
- МУ "ЛТО "Октябрьский" 710
Культура, искусство и кинематография 26744
(-3605)
В том числе:  
- Управление культуры администрации г.Пензы 26744
(-3605)
Здравоохранение и физическая культура 101195
(-34968)
В том числе:  
- Управление здравоохранения администрации г.Пензы 100122
(-34968)
- Областное бюро судебно-медицинской экспертизы 713
- учреждения здравоохранения Железнодорожного района 60
- учреждения здравоохранения Ленинского района 60
- учреждения здравоохранения Октябрьского района 120
- учреждения здравоохранения Первомайского района 120
Социальная политика 38001
(-606)
в том числе:  
- Управление социальной защиты населения г.Пензы 36353
(-508)
- МУМЦ "Юность" 966
(-98)
- Муниципальное учреждение "Молодежный интеллектуальный
центр бизнес-образования" Железнодорожного района
682
Итого: 826055,9
(-46228,1)

 

2. Утвердить Приложение N 7 "Программа капитального строительства на 2004 год" в новой редакции в сумме 74376 тыс.руб., согласно приложению 1.

3. Утвердить приложение 13 "Программа муниципальных внутренних заимствований г.Пензы на 2004 год" в новой редакции, согласно приложению 2.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации города В.Н. Анисимова, начальника финансового управления г. Пензы (О.В. Завьялкина), постоянную комиссию городской Думы по экономике, бюджету, финансовой и налоговой политике, предпринимательской деятельности (Трыханов А.Е.).

 

Председатель

Пензенской городской Думы

С.Ф. Пинишина

 

Подписано

31 мая 2004 г.

 

Приложение 1
к решению
Пензенской городской Думы
от 28 мая 2004 г. N 681/50

 

Программа
капитального строительства на 2004 год

 

                                                                 тыс.руб.
N Наименование заказчиков
и объектов
Объем
капитало-
вложений
В том числе
за счет
средств
бюджета
г.Пензы
за счет
средств
бюджета
Пензен-
ской об-
ласти
1 2 3 4 5
  Всего 74376,0 73775,4 600,6
1 МУП "Пензгорстройзаказчик" 62367,5 62367,5  
  Здравоохранение 18962,5 18962,5  
  Центральная станция скорой помощи 5000 5000  
  Реконструкция лечебно-диагностических
корпусов N 4, N 5 для размещения оф-
тальмологических отделений МУЗ "Город-
ская больница N 3"
9427,5 9427,5  
  Детская поликлиника на проспекте Побе-
ды
2000 2000  
  Кредиторская задолженность 2535 2535  
  Народное образование 8067 8067  
  Школа по ул. Пермской 5000 5000  
  Муниципальная общеобразовательная шко-
ла N 74, реконструкция (строительство)
физкультурно-оздоровительного комплек-
са (долевое участие города)
2000 2000  
  Кредиторская задолженность 1067 1067  
  Коммунальное строительство 32332 32332  
  Водопровод II очереди: 17560 17560  
  - реагентное хозяйство на пл.Подгорная 11500 11500  
  - водопровод в пос.Согласие 1500 1500  
  - водопровод по ул.Чаадаева, ул.Дружбы 4560 4560  
  Газопровод высокого давления от
пос.Сосновка до пос.Барковка
1500 1500  
  Реконструкция (строительство) котель-
ной по ул.Аустрина
1000 1000  
  Обследование объектов и разработка
проектно-сметной документации:
670 670  
  - цех механического обезвоживания 370 370  
  - реконструкция существующей насосной
станции N 4
150 150  
  - напорный коллектор канализации от
НСК-4а до ОСК
150 150  
  Инженерные сети в пос. "ЗиФ" 2000 2000  
  Кредиторская задолженность 9602 9602  
  Жилищное строительство 2914 2914  
  10-этажный жилой дом N 27 мкр.2 Арбе-
ково, всего
2000 2000  
  В том числе:      
  - Строительство жилья для выпускников
детских домов
2000 2000  
  Кредиторская задолженность 914 914  
  Культура 92 92  
  Кредиторская задолженность 92 92  
2 МУП "Заря" по ОЖФ 3370 3370  
  Электроснабжение мкр. малоэтажной за-
стройки "Заря-1" и "Заря-2" ВЛ-10 кВ
от ПС "Арбеково-2" с резервным питани-
ем от ПС "Арбеково-1"
1250 1250  
  Магистральный газопровод диам. 325 мм
р-3 кТ мкр. "Заря-1 "и "Заря-2" 1 этап
750 750  
  Газификация жилого дома в Арбеково 145 145  
  Кредиторская задолженность 1225 1225  
3 Управление здравоохранения 767,5 767,5  
  Разработка проектно-сметной документа-
ции: реконструкция здания детской мо-
лочной кухни N 2
195 195  
  Разработка проектно-сметной документа-
ции: реконструкция лечебно-диагности-
ческих корпусов N 4, N 5 для размеще-
ния офтальмологических отделений МУЗ
"Городская больница N 3"
572,5 572,5  
4 Администрация Первомайского района 466,3 166 300,3
  Жилищные субсидии на приобретение жи-
лого помещения детям-сиротам
300,3   300,3
  Строительство дороги по ул. Красно-
дарской мкр. Терновка (погашение
кредиторской задолженности по
Решению Арбитражного суда Пензенской
области от 3.11.2003 г. по делу
N А-49-4988/03-178/1)
166 166  
5 Администрация Ленинского района 300,3   300,3
  Жилищные субсидии на приобретение жи-
лого помещения детям-сиротам
300,3   300,3
6 Администрация Железнодорожного района 69,4 69,4  
  Газификация по ул. Северной 69,4 69,4  
  Кредиторская задолженность 69,4 69,4  
7 МУ "Коммунсервис" г.Пензы 2230 2230  
  Реконструкция котельной и здания МУП
"Баня N 3"
2230 2230  
8 Главное управление градостроительства
и архитектуры г.Пензы
4805 4805  
  - "Дом для молодой семьи" 4805 4805  

 

Заместитель председателя

городской Думы

Г.В.Аристов

 

Приложение 2
к решению
Пензенской городской Думы
от 28 мая 2004 г. N 681/50

 

Программа
муниципальных внутренних заимствований г. Пензы на 2004 год

 

Формирование показателей муниципального внутреннего долга г. Пензы осуществляется в рамках исполнения ст. 104, 107, 110, 111, 117 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Сложившийся на 01.01.2004 г. муниципальный долг города в сумме 275096,0 тыс. рублей представляет собой задолженность по полученным беспроцентным ссудам из бюджета Пензенской области в сумме 94420,0 тыс.руб., задолженность по кредитам привлеченным в коммерческих банках в сумме 30000,0 тыс.руб., а также долговые обязательства в форме предоставленных гарантий Администрации города Пензы в II-IV кварталах 2003 года. Источником предоставления указанных гарантийных обязательств и их исполнения в соответствии с заключенными договорами с ОАО Губернским банком "Тарханы", ООО Коммерческим банком "Огни Москвы" являются ассигнования, предусмотренные на финансирование соответствующих отраслей в бюджете г. Пензы на 2004 год.

Указанные муниципальные гарантии являются обеспечением кредитов и оплаты процентов по данным кредитам полученных#:

- МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" на расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы, на погашение задолженности по налогам, на погашение задолженности по заработной плате работникам отрасли, на расчеты за выполненные работы - 32015,0 тыс.руб.;

- МП ППАТП N 3 на выплату заработной платы, на налоги, на расчеты за теплоэнергию - 6650,0 тыс.руб.;

- МУ "Жилсервис г.Пензы" на расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы, на пополнение оборотных средств, на расчеты за выполненные работы - 64631,0 тыс.руб.;

- МУ "Коммунсервис г. Пензы" на расчеты за выполненные работы, на пополнение оборотных средств - 29590,0 тыс.руб.;

- МУП Горэлектротранс на погашение задолженности по заработной плате - 17790,0 тыс.руб.

Одновременно с исполнением ранее возникших долговых обязательств для покрытия дефицита бюджета г. Пензы планируется привлечение внутренних заимствований в форме кредитов в ОАО Губернском банке "Тарханы", в ООО Коммерческом банке "Огни Москвы", Пензенском отделении Сбербанка России и других коммерческих банках.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2004 году составят 10751,6 тыс. рублей. Потребность в средствах на указанные цели рассчитана с учетом предстоящего исполнения долговых обязательств в 2004 году.

В соответствии с действующим Порядком предоставления муниципальных гарантий в 2004 году Администрацией города планируется предоставление муниципальных гарантий в сумме 100000,0 тыс. руб.

В результате погашения в 2004 году долговых обязательств в сумме 258826,0 тыс. рублей и планируемого привлечения заимствований в форме кредитов коммерческих банков в сумме 183434,6 тыс. рублей, предоставление муниципальных гарантий города в сумме 100000,0 тыс. рублей, имеющейся задолженности по бюджетной ссуде из областного бюджета в сумме 16270,0 тыс.руб. (срок погашения июнь 2006 г.) предельное значение муниципального долга на 01.01.2005 г. планируется в сумме 299704,6 тыс. рублей.

 

Заместитель председателя

городской Думы

Г.В.Аристов

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Решение Пензенской городской Думы от 28 мая 2004 г. N 681/50 "О внесении изменений в решение городской Думы от 30.03.04 г. N 649/48 "О бюджете г. Пензы на 2004 год" в редакции решения от 29.04.04 г."

 

Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания

 

Подписано 31 мая 2004 г.

 

Текст Решения опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 8 от 24 июня 2004 г.