Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 13 сентября 2004 г. N 338 "О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 17.12.2003 г. N 268 "О бюджете ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 г."

1.2. Приложение 2 "Поступление доходов в бюджет ЗАТО Заречный Пензенской области в 2004 году" изложить в следующей редакции (прилагается);

1.3. Приложение 3 "Функциональная классификация расходов бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год" изложить в следующей редакции (прилагается);

1.4. Приложение 4 "Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год" изложить в следующей редакции (прилагается);

1.5. Приложение 5 "План капвложений на капитальное строительство на 2004 год" изложить в следующей редакции (прилагается);

1.6. Приложение 6 "План капитального ремонта объектов города на 2004 год" изложить в следующей редакции (прилагается);

1.7. Приложение 7 "План капитальных вложений по строительству, реконструкции и капремонту дорожно-уличной сети города на 2004 год" изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Заречье".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и финансово-экономической деятельности (председатель О.В. Климанов).

 

Председатель

Собрания представителей

В.П. Шевцов

 

Приложение N 2
Утверждено
решением
Собрания представителей г. Заречного
Пензенской области
от 13 сентября 2004 г. N 338

 

Поступление доходов в бюджет ЗАТО Заречный
Пензенской области в 2004 году

 

                                                              (тыс. руб.)
Код
бюджет-
ной
класси-
фикации
Наименование дохода План
2004
года
Изме-
нение
плана
дохо-
дов
(+, -)
План до-
ходов
бюджета
на 2004
год с
учетом
измене-
ния
1000000 Налоговые доходы 312572 0 312572
1010000 Налоги на прибыль 203299 900 204199
1010100 Налог на прибыль организаций 29200   29200
1010102 Налог на прибыль организаций, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов РФ
24200   24200
1010110 Налог на прибыль организаций, зачисляе-
мый в местные бюджеты
5000   5000
1010200 Налог на доходы физических лиц 173649 0 173649
1010201 Налог на доходы физических лиц, получа-
емых# в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности
700 0 700
1010202 Налог на доходы физических лиц, за иск-
лючением доходов, получаемых в виде ди-
видендов, выигрышей и призов в целях
рекламы, материальной выгоды по заемным
средствам и процентным доходам по вкла-
дам в банках, доходов, полученных физи-
ческими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами РФ, а также лиц, заре-
гистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей
170300 0 170300
1010204 Налог на доходы физических лиц, полу-
ченные в виде выигрышей и призов в це-
лях рекламы, материальной выгоды по за-
емным средствам и процентным доходам по
вкладам в банках
100 - 100
1010205 Налог на доходы физических лиц, заре-
гистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей
2549 - 2549
1010400 Налог на игорный бизнес 450 +900 1350
1010402 Налог на игорный бизнес, зачисляемый в
бюджеты субъектов РФ
450 +900 1350
1020000 Налоги на товары и услуги. Лицензионные
и регистрационные сборы
11448 -900 10548
1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции) и отдельным видам минерального
сырья, производимым на территории РФ
10248 -2800 4748
1020201 Этиловый спирт из пищевого сырья, в том
числе этиловый спирт-сырец из пищевого
сырья
100   100
1020203 Сприртосодержащая# продукция 10 0 10
1020205 Ювелирные изделия (в части сумм, зачис-
ляемых по расчетам за 2002 год, и пога-
шения задолженности прошлых лет)
20 - 20
1020206 Бензин автомобильный 7400 -4700 2700
1020211 Дизельное топливо 300 0 300
1020212 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов РФ
и бюджеты ЗАТО, направляемые на финан-
сирование дорожного хозяйства
1000 0 1000
1020213 Масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей
8 0 8
1020214 Доходы от уплаты акцизов на масло для
дизельных или карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределе-
нию в консолидированные бюджеты субъек-
тов РФ и бюджеты ЗАТО, направляемые на
финансирование дорожного хозяйства
60 0 60
1020217 Пиво 300   300
1020220 Алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта свыше 25% включительно
(за исключением вин)
  +2700 2700
1020221 Алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта свыше 25% включительно
(за исключением вин) при реализации
производителями, за исключением реали-
зации на акцизные склады
  +2700 2700
1020230 Алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта свыше 9 до 25% включи-
тельно (за исключением вин)
1000 -800 200
1020231 Алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта свыше 9 до 25% включи-
тельно (за исключением вин) при реали-
зации производителями, за исключением
реализации на акцизные склады
1000 -800 200
1020251 Алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта свыше 9% (за исключе-
нием вин) в части сумм по расчетам за
2003 год при реализации производителя-
ми, за исключением реализации на акциз-
ные склады
50 0 50
1020300 Акцизы по подакцизным товарам и продук-
ции, ввозимым на территорию РФ
600 +1900 2500
1020330 Доходы от уплаты акцизов на бензин ав-
томобильный, производимый на территории
РФ, подлежащие распределению в консоли-
дированные бюджеты субъектов РФ и бюд-
жеты ЗАТО, направляемые на финансирова-
ние дорожного хозяйства
600 +1900 2500
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы. 200 0 200
1020410 Лицензионный сбор за право на производ-
ство и оборот этилового спирта, спирто-
содержащей и алкогольной продукции
  +10 10
1020412 Лицензионный сбор за право на производ-
ство и оборот этилового спирта, спирто-
содержащей и алкогольной продукции, за-
числяемой# в бюджет субъектов РФ
  +10 10
1020430 Прочие лицензионные и регистрационные
сборы.
200 -10 190
1020432 Прочие лицензионные и регистрационные
сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов
РФ
100 -10 90
1020433 Прочие лицензионные и регистрационные
сборы, зачисляемые в местные бюджеты
100   100
1020700 Налог с продаж (в части сумм по расче-
там за 2003 год и погашения задолжен-
ности прошлых лет)
400 0 400
1030000 Налоги на совокупный доход 12405 0 12405
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с упро-
щенной системой налогообложения
3335 +3000 6335
1030110 Единый налог, распределяемый по уровням
бюджетной системы РФ
3335 +3000 6335
1030200 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности
9070 -3000 6070
1040000 Налоги на имущество 41400 0 41400
1040100 Налоги на имущество физических лиц 350   350
1040200 Налоги на имущество организаций 40870 -8000 32870
1040210 Налоги на имущество организаций, за
исключением имущества организаций, вхо-
дящих в единую систему газоснабжения
40870 -8000 32870
1040300 Налог с имущества, переходящего в по-
рядке наследования и дарения.
50   50
1040600 Налог на имущество предприятий (в части
сумм по расчетам за 2003 год и погаше-
ния задолженности прошлых лет)
130 +8000 8130
1050000 Платежи за пользование природными ре-
сурсами
28710 0 28710
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых   +10 10
1050320 Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых
  +10 10
1050500 Водный налог 2700 -10 2690
1050700 Земельный налог 26000   26000
1050702 Земельный налог за земли городов и по-
селков
26000   26000
1050800 Сбор за пользование объектами животного
мира и объектами водных биологических
ресурсов
10   10
1050801 Сбор за пользование объектами животного
мира
10   10
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 15310 0 15310
1400100 Государственная пошлина 750   750
1400102 государственная пошлина с исковых и
иных заявлений и жалоб, подаваемых в
суды общей юрисдикции
500   500
1400103 государственная пошлина за совершение
нотариальных действий, за гос. регист-
рацию актов гражданского состояния и
другие юридически значимые действия, за
рассмотрение и выдачу документов, свя-
занных с приобретением гражданства РФ
или с выходом из гражданства РФ
250   250
1400300 Прочие федеральные налоги 780   780
1400303 Налог на пользователей автомобильных
дорог (в части погашения задолженности
прошлых лет)
780   780
1400400 Налоги и сборы субъектов Российской Фе-
дерации
13230   13230
1400420 Транспортный налог 13230   13230
1400421 Транспортный налог с организаций 3000   3000
1400422 Транспортный налог с физических лиц 10230   10230
1400500 Местные налоги и сборы 550   550
1400502 целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений и организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий,
на нужды образования и другие цели (в
части погашения задолженности прошлых
лет)
350   350
1400540 Прочие местные налоги и сборы 200   200
2000000 Неналоговые доходы 56226 20000 76226
2010000 Доходы от имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собствен-
ности, или от деятельности государст-
венных и муниципальных организаций
53926 20000 73926
2010100 Дивиденды по акциям, находящимся в го-
сударственной и муниципальной собствен-
ности
  +25 25
2010130 Дивиденды по акциям, находящимся в го-
сударственной и муниципальной собствен-
ности
  +25 25
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности
16310 -25 16285
2010202 арендная плата за земли городов и по-
селков
9310   9310
2010240 прочие доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в государственной
и муниципальной#
7000 -25 6975
2010243 Прочие доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной
собственности
7000   7000
2010400 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны
60 0 60
2010403 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны, зачисляемые в местные
бюджеты
60 0 60
2010600 Доходы от оказания услуг или компенса-
ции затрат государства
100 0 100
2010620 Доходы от использования лесного фонда 100 0 100
2010624 Прочие доходы от использования лесного
фонда, зачисляемые в бюджеты субъектов
РФ
100 0 100
2010800 Платежи от государственных и муници-
пальных#
1500   1500
2010830 Перечисление части прибыли государст-
венных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей.
1500   1500
2010833 Перечисление части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных
предприятий, зачисляемой в местный бюд-
жет
1500   1500
2011000 Доходы от продажи квартир 2000   2000
2011030 Доходы от продажи квартир, зачисляемые
в местный#
2000   2000
2012000 Доходы от продажи оборудования, транс-
портных средств и других материальных
ценностей
32356 +20000 52356
2012030 Доходы от продажи оборудования, транс-
портных средств и других материальных
ценностей, зачисляемые в местные бюдже-
ты
32356 +20000 52356
2012031 Доходы от реализации имущества муници-
пальных унитарных предприятий и учреж-
дений
32356 +20000 52356
2015000 Платежи при пользовании недрами, в том
числе при выполнении соглашений о раз-
деле продукции
1500 0 1500
2015600 Плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду
1500 0 1500
2019000 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности, а
также поступления от разрешенных видов
деятельности организаций
100   100
2019030 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, а также поступления от
разрешенных видов деятельности органи-
заций, зачисляемые в местные бюджеты
100   100
2040000 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов
100   100
2040300 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов
100   100
2040330 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов, зачисляемые в местный бюджет
100   100
2060000 Административные платежи и сборы 200   200
2064000 Прочие платежи, взимаемые государствен-
ными или муниципальными организациями
за выполнение определенных функций
200   200
2064020 Прочие платежи, взимаемые государствен-
ными организациями за выполнение опре-
деленных функций, зачисляемые в бюджеты
субъектов РФ
10 0 10
2064030 Прочие платежи, взимаемые муниципальны-
ми организациями за выполнение опреде-
ленных функций, зачисляемые в местные
бюджеты
190 0 190
2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 1900   1900
2070300 Административные штрафы и иные санкции,
включая штрафы за нарушение правил до-
рожного движения
1800 0 1800
2070310 штрафы, взыскиваемые органами Министер-
ства Российской Федерации по налогам и
сборам (за исключением штрафов, взыски-
ваемых по отдельным видам налогов, за
нарушение налогового#
400 100 500
2070311 Денежные взыскания (штрафы), применяе-
мые в качестве налоговых санкций, пре-
дусмотренных статьями 116, 117, 118,
120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1
части первой Налогового кодекса РФ
100   100
2070312 Прочие штрафы, взыскиваемые органами
Министерства РФ по налогам и сборам
300   300
2070313 Штрафы, взыскиваемые за нарушение норм
законодательства по применению конт-
рольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт
  +100 100
2070340 Прочие административные штрафы и
иные санкции
1400 -100 1300
2070343 Прочие административные штрафы и иные
санкции, зачисляемые в местные бюджеты
1400 -100 1300
2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений и недостаче ма-
териальных ценностей
100   100
2070450 Прочие поступления 100   100
2070453 Прочие поступления, зачисляемые в мест-
ные бюджеты
100   100
2090000 Прочие неналоговые доходы 100   100
2090200 Прочие доходы 100   100
2090220 Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты
субъектов РФ
30 0 30
2090230 Прочие доходы, зачисляемые в местные
бюджеты
70 0 70
  Собственные доходы 368798 20000 388798
3000000 Безвозмездные перечисления: 821858 0 821858
3020000 От других бюджетов бюджетной системы 818358 0 818358
3020100 Дотации от других бюджетов бюджетной
системы РФ
599665   599665
3020110 Дотации от бюджетов других уровней РФ 599665   599665
3020112 Дотации бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований
599665   599665
3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы РФ
218693 0 218693
3020230 Субвенции от бюджетов других уровней РФ 218693 0 218693
3020233 Субвенции бюджетам ЗАТО на капитальные
вложения
173456   173456
3020234 Субвенции бюджетам ЗАТО на отселение 5713   5713
3020235 Субвенции бюджетам ЗАТО на финансирова-
ние программ развитии ЗАТО
15000 0 15000
3020239 Субвенции на реализацию Федерального
закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
9000   9000
3020243 Субвенции бюджетам ЗАТО на финансирова-
ние текущих расходов, связанных с реа-
лизацией социальных льгот и гарантий
15524 0 15524
3030000 От государственных внебюджетных фондов 3500   3500
4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов РФ
(Фонд инноваций и инвестиций)
30000   30000
5000000 Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
15492 -11867 3625
5020000 Рыночные продажи товаров и услуг 15492 -11867 3625
8000000 Всего доходов 1238148 8133 1244281

 

Начальник

финансового управления

З.П. Михайлова

 

Приложение N 3
Утверждено
решением
Собрания представителей г. Заречного
от 13 сентября 2004 г. N 338

 

Функциональная классификация
расходов бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год

 

                                                              (тыс. руб.)
Код Наименование
ведомств, получателей
бюджетных средств
Бюджет
на 2004
год
в том числе: Измене-
ния
бюджета
на 2004
год
(+; -)
в том числе: Бюджет
на 2004
год
в том числе:
Текущие
расходы
Капи-
тальные
расходы
Текущие
расходы
Капи-
тальные
расходы
Текущие
расходы
Капи-
тальные
расходы
0106 Органы местного само-
управления
50491 45792 4699 3222 1889 1333 53713 47681 6032
0106 Функционирование ор-
ганов местного само-
управления
50491 45792 4699 3222 1889 1333 53713 47681 6032
0500 Правоохранительная
деятельность
30964 28236 2728 -4000 -3500 -500 26964 24736 2228
0501 Органы внутренних дел 30964 28236 2728 -4000 -3500 -500 26964 24736 2228
0700 Промышленность, энер-
гетика и строительст-
во
219061 5713 213348 -6000 -5713 -287 213061 0 213061
0707 Капитальное строи-
тельство
196065 5713 190352 -6000 -5713 -287 190065 0 190065
0707 Приобретение оборудо-
вания
22996   22996 0   0 22996 0 22996
0800 Сельское хозяйство и
рыболовство
3045 3045   0 0   3045 3045 0
0802 Ведение государствен-
ного земельного ка-
дастра, мониторинга
земель и землеуст-
ройства
2550 2550   0 0   2550 2550 0
0803 Заготовка и хранение
сельскохозяйственной
продукции
135 135   0 0   135 135 0
0805 Прочие расходы в об-
ласти сельского хо-
зяйства
360 360   0 0   360 360 0
0900 Охрана окружающей
природной среды и
природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография и геоде-
зия
4300 4300 0 0 0 0 4300 4300 0
0902 Лесные ресурсы 2800 2800 0 0 0 0 2800 2800 0
0906 Прочие расходы в
области контроля за
состоянием окружающей
природной среды и ох-
раны природы
1500 1500   0 0   1500 1500 0
1000 Транспорт, связь и
информатика
52700 52700   6000 6000   58700 58700 0
1001 Автомобильный транс-
порт
51820 51820   6000 6000   57820 57820 0
1007 Информатика (информа-
ционное обеспечение)
880 880   0 0   880 880 0
1200 Жилищно-коммунальное
хозяйство
164019 126453 37566 11296 13350 -2054 175315 139803 35512
1201 Жилищное хозяйство 61356 38056 23300 3800 10000 -6200 65156 48056 17100
1202 Коммунальное хозяйст-
во
88077 87297 780 3601 3350 251 91678 90647 1031
1203 Прочие структуры и
мероприятия жилищно-
коммунального хозяй-
ства
14586 1100 13486 3895 0 3895 18481 1100 17381
1300 Предупреждение и лик-
видация последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
16134 14101 2033 -3000 -2250 -750 13134 11851 1283
1302 Предупреждение и лик-
видация последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
4878 4339 539 0 0 0 4878 4339 539
1304 Государственная про-
тивопожарная служба
11256 9762 1494 -3000 -2250 -750 8256 7512 744
1400 Образование 314315 299370 14945 -6813 -10194 3381 307502 289176 18326
1401 Детское дошкольное
образование
75194 73121 2073 -2648 -3469 821 72546 69652 2894
1402 Общее образование 193334 181232 12102 -1724 -4284 2560 191610 176948 14662
1404 Среднее профессио-
нальное образование
13328 12558 770 -2441 -2441 0 10887 10117 770
1407 Прочие ведомственные
расходы в области#
32459 32459         32459 32459  
1500 Культура, искусство и
кинематография
47329 38616 8713 -2086 -757 -1329 45243 37859 7384
1501 Ведомственные расходы
на культуру и ис-
кусство
42009 33296 8713 -2086 -757 -1329 39923 32539 7384
1502 Государственная под-
держка кинематографии
5300 5300   0 0   5300 5300  
1503 Прочие мероприятия в
области культуры и
искусства
20 20   0 0   20 20  
1600 Средства массовой ин-
формации
3180 3180   0 0   3180 3180  
1601 Телевидение и радио-
вещание
1160 1160   0 0   1160 1160  
1602 Периодическая печать
и издательство
2020 2020   0 0   2020 2020  
1700 Здравоохранение и фи-
зическая культура
160363 156602 3761 1106 694 412 161469 157296 4173
1701 Здравоохранение 59768 59768 0     0 59768 59768 0
1702 Санитарно-эпидемиоло-
гический надзор
3880 3880 0 0 0 0 3880 3880 0
1703 Физическая культура и
спорт
66569 62808 3761 1106 694 412 67675 63502 4173
1704 Обязательное медицин-
ское страхование
30146 30146   0 0   30146 30146  
1800 Социальная политика 109393 104631 4762 -6395 4121 -2274 102998 100510 2488
1801 Учреждения социально-
го обеспечения
21350 16588 4762 -1605 669 -2274 19745 17257 2488
1802 Социальная помощь 9970 9970   -1490 -1490   8480 8480  
1803 Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
1700 1700   0 0   1700 1700  
1806 Прочие мероприятия в
области социальной
политики
67373 67373   -3300 -3300   64073 64073  
1807 Государственные посо-
бия гражданам, имею-
щим детей
9000 9000   0 0   9000 9000  
1901 Обслуживание государ-
ственного долга и му-
ниципального долга
330 330   200 200   530 530  
2600 Дорожное хозяйство 30000 30000   0 0   30000 30000  
2601 Государственная под-
держка дорожного хо-
зяйства
30000 30000   0 0   30000 30000  
3000 Прочие расходы 37368 37368 0 14603 14603 0 51971 51971 0
3001 Резервный фонд 1000 1000   0 0   1000 1000  
3002 Проведение выборов и
референдумов
1300 1300   0 0   1300 1300  
3004 Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам подразделов
35068 35068 0 14603 14603 0 49671 49671 0
3130 Фонд инвестиций и ин-
новаций
30000 30000   0 0   30000 30000  
  Итого расходов 1272992 980437 292555 8133 10201 -2068 1281125 990638 290487
  Дефицит бюджета 36844 36844   0 0   36844 36844  

 

Начальник Финансового управления

З.П. Михайлова

 

Приложение N 4
Утверждено
решением
Собрания представителей г. Заречного
от 13 сентября 2004 г. N 338

 

Ведомственная структура расходов
бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 год
(с изменениями от 24 февраля 2004 г.)

 

                                                              (тыс. руб.)
N п/п Наименование
ведомств, получателей
бюджетных средств
ППП ФКР КЦСР КВР Бюджет
на 2004
г.
в том числе: Изме-
нения
бюдже-
та на
2004
год
(+; -)
в том числе: Бюджет
на 2004
г.
в том числе:
Теку-
щие
расхо-
ды
Капи-
таль-
ные
расхо-
ды
Тек.
расх.
Кап.
расх.
Теку-
щие
расхо-
ды
Капи-
таль-
ные
расхо-
ды
1. Администрация ЗАТО
Заречный
307       23528 22978 550 15000 15000 0 38528 37978 550
1.1. Функционирование ор-
ганов местного само-
управления
307 0106     21000 20450 550 348 348 0 21348 20798 550
  Содержание органов
местного самоуправле-
ния
307 0106 026   11970 11970   0 0 0 11970 11970 0
  Денежное содержание
аппарата
307 0106 026 027 11970 11970   0     11970 11970 0
  Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления
307 0106 027   9030 8480 550 348 348 0 9378 8828 550
  Расходы на содержание
аппарата
307 0106 027 029 9030 8480 550 348 348 0 9378 8828 550
1.2. Капитальный ремонт
Администрации
307 0106 027 029 0   0 0   0 0 0 0
1.3. Кредиторская задол-
женность по капиталь-
ному ремонту Адми-
нистрации
307 0106 027 029 0   0 0   0 0 0 0
1.4. Информатика (информа-
ционное обеспечение)
307 1007     880 880   0 0 0 880 880 0
  Государственная под-
держка информационно-
го обеспечения
307 1007 371   880 880   0 0 0 880 880  
  Информационное обес-
печение
307 1007 371 230 880 880   0 0 0 880 880  
  Субсидии, субвенции,
текущие трансферты
307 1007 371 230 880 880   0 0 0 880 880 0
  Субсидии государст-
венным организациям и
организациям других
форм собственности
307 1007 371 230 880 880   0     880 880 0
1.5. Проведение выборов и
референдумов
307 3002     1300 1300   0 0 0 1300 1300 0
  Расходы на проведение
выборов и референду-
мов
307 3002 511   1300 1300   0 0 0 1300 1300 0
  Выборы в органы зако-
нодательной (предста-
вительной) власти
субъектов Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта Россий-
ской Федерации, выбо-
ры в органы местного
самоуправления
307 3002 511 394 1300 1300   0 0 0 1300 1300 0
1.6. Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
307 3004     348 348 0 14652 14652 0 15000 15000 0
  Средства, передавае-
мые на уплату налога
на имущества#
307 3004 437   348 348 0 -348 -348   0 0 0
  Расходы на уплату на-
лога на имущества#
307 3004 437 387 348 348 0 -348 -348   0 0 0
  Муниципальная прог-
рамма создания усло-
вий и предпосылок для
повышения эффектив-
ности управления и
деятельности органи-
заций города Заречный
на период 2004-2005
гг.".
307 3004 515 397       15000 15000   15000 15000 0
2. Собрание представите-
лей ЗАТО Заречный
307       1572 1482 90 0 0 0 1572 1482 90
  Функционирование ор-
ганов местного само-
управления
307 0106     1560 1470 90 12 12 0 1572 1482 90
  Содержание органов
местного самоуправле-
ния
307 0106 026   801 801   0 0 0 801 801 0
2.1. Денежное содержание
аппарата
307 0106 026 027 801 801   0 0 0 801 801 0
  Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления
307 0106 027   759 669 90 12 12 0 771 681 90
2.2. Расходы на содержание
аппарата
307 0106 027 029 759 669 90 12 12 0 771 681 90
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
307 3004     12 12   -12 -12   0 0 0
  Средства, передавае-
мые на уплату налога
на имущества#
307 3004 437   12 12   -12 -12   0 0 0
  Расходы на уплату на-
лога на имущества#
307 3004 437 387 12 12   -12 -12   0 0 0
3. Комитет по управлению
имуществом
307       36360 36338 22 0 0 0 36360 36338 22
3.1. Функционирование ор-
ганов местного само-
управления
307 0106     2649 2627 22 10 10   2659 2637 22
3.1.1. Содержание органов
местного самоуправле-
ния
307 0106 026   1701 1701   0     1701 1701 0
  Денежное содержание
аппарата
307 0106 026 027 1701 1701   0     1701 1701 22
3.1.2. Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления
307 0106 027   948 926 22 10 10 0 958 936 22
  Расходы на содержание
аппарата
307 0106 027 029 948 926 22 10 10   958 936 22
3.2. Земельные ресурсы 307 0802     2550 2550   0 0   2550 2550 0
3.2.1. Мероприятия по улуч-
шению землеустройства
и землепользования
307 0802 344   2550 2550   0     2550 2550 0
  Прочие расходы не от-
несенные к другим ви-
дам расходов (Муници-
пальная программа
"Создание автоматизи-
рованной системы ве-
дения государственно-
го земельного кадаст-
ра и государственного
учета объектов недви-
жимости в г. Заречный
Пензенской области)
307 0802 344 397 2550 2550   0     2550 2550 0
3.3. Прочие расходы 307 3000     31161 31161   -10 -10   31151 31151 0
3.3.1. Прочие разделы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Ус-
тавной фонд)
307 3004 515 397 30000 30000   0 0   30000 30000 0
3.3.2. Прочие разделы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Со-
держание казны)
307 3004 515 397 500 500   651 651   1151 1151 0
3.3.3. Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
307 3004     661 661   -661 -661   0 0 0
  Средства, передавае-
мые на уплату налога
на имущества#
307 3004 437   661 661   -661 -661   0 0 0
  Расходы на уплату на-
лога на имущества#
307 3004 437 387 661 661   -661 -661   0 0 0
4. Финансовое управление
г. Заречного
307       3567 3362 205 0 0   3567 3362 205
4.1. Функционирование ор-
ганов местного само-
управления
307 0106     3540 3335 205 27 27   3567 3362 205
  Содержание органов
местного самоуправле-
ния
307 0106 026   2096 2096   0     2096 2096 0
4.1.1. Денежное содержание
аппарата
307 0106 026 027 2096 2096   0     2096 2096 0
4.1.2. Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления
307 0106 027   1444 1239 205 27 27   1471 1266 205
  Расходы на содержание
аппарата
307 0106 027 029 1444 1239 205 27 27   1471 1266 205
4.1.3. Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
307 3004     27 27   -27 -27   0 0 0
  Средства, передавае-
мые на уплату налога
на имущества#
307 3004 437   27 27   -27 -27   0 0 0
  Расходы на уплату на-
лога на имущества#
307 3004 437 387 27 27   -27 -27   0 0 0
5. Финансовое управление
г. Заречного
092       741971 458862 283109 -581 956 -1537 741390 459818 281572
5.1. Отдел внутренних дел
г. Заречного
092 0501     30964 28236 2728 -4000 -3500 -500 26964 24736 2228
  Органы внутренних дел 092 0501     30964 28236 2728 -4000 -3500 -500 26964 24736 2228
  Обеспечение личного
состава войск (сил)
092 0501 601   30964 28236 2728 -4000 -3500 -500 26964 24736 2228
  Содержание подведом-
ственных структур
092 0501 601 075 30964 28236 2728 -4000 -3500 -500 26964 24736 2228
  Капитальный ремонт
помещения ГИБДД
092 0501 601 075 0   0 0   0 0 0 0
5.2. Строительство 092       344061 65713 278348 -6000 -5713 -287 338061 60000 278348
5.2.1. Государственные капи-
тальные вложения
092 0707     219061 5713 213348 -6000 -5713 -287 213061 0 213348
  Государственные капи-
тальные вложения на
безвозвратной основе
092 0707 313 198 219061 5713 213348 -6000 -5713 -287 213061 0 213348
  Капитальные вложения
в основные фонды
092 0707 313 198 219061 5713 213348 -6000 -5713 -287 213061 0 213348
5.2.1.1. Приобретение и модер-
низация оборудования
и предметов длитель-
ного пользования
092 0707 313 198 22996   22996 0 0 0 22996 0 22996
5.2.1.1.1 Субвенции на приобре-
тение и модернизацию
оборудования длитель-
ного пользования
092 0707 313 198 13103   13103 0   0 13103 0 13103
5.2.1.1.2 Приобретение и модер-
низацию оборудования
длительного пользова-
ния за счет собствен-
ных средств
092 0707 313 198 9893   9893       9893 0 9893
5.2.1.2. Капитальное строи-
тельство
092 0707 313 198 196065 5713 190352 -6000 -5713 -287 190065 0 190065
5.2.1.2.1 Субвенции на капи-
тальное строительство
092 0707 313 198 155352   155352       155352 0 155352
5.2.1.2.2 Капитальное строи-
тельство за счет соб-
ственных средств
092 0707 313 198 20000   20000 -6000   -6000 14000 0 14000
5.2.1.2.2 Капитальные вложения
в основные фонды
(Средства федерально-
го бюджета на реали-
зацию федеральных це-
левых программ по
развитию регионов)
092 0707 313   15000   15000       15000 0 15000
  Приобретение и модер-
низация оборудования
и предметов длитель-
ного пользования
(Субвенции на реали-
зацию федеральных
программ развития ре-
гионов)
092 0707 313 198 15000   15000       15000 0 15000
5.2.1.2.3 Дотации и субвенции 092 0707 313   5713 5713   0 -5713 5713 5713 0 5713
  Расходы на отселение 092 0707 313 376 5713 5713   0 -5713 5713 5713 0 5713
5.2.2. Капитальный ремонт 092       65000   65000 0 0 0 65000 0 65000
5.2.2.1. Субвенции на капи-
тальный ремонт в том
числе:
092       5104   5104 0   0 5104   5104
5.2.2.1.1 Субвенции на объекты
Комитета по физичес-
кой культуре, спорту
и туризму
092 1703 434 075 3084   3084 0   0 3084   3084
5.2.2.1.2 Субвенции на капи-
тальный ремонт объек-
тов коммунального хо-
зяйства (МП "БПК")
092 1203 312 397 2020   2020 0   0 2020   2020
5.2.2.2. Капитальный ремонт
Администрации
092 0106 027 029 2000   2000 1050   1050 3050 0 3050
5.2.2.3. Кредиторская задол-
женность по капиталь-
ному ремонту Адми-
нистрации
092 0106 027 029 650   650 0   0 650 0 650
5.2.2.4. Капитальный ремонт
жилого фонда МП
"ЖСКХ"
092 1201 310 397 23100   23100 -6200   -6200 16900 0 16900
5.2.2.5. Кредиторская задол-
женность по капиталь-
ному ремонту жилого
фонда МП "ЖСКХ"
092 1201 310 397 200   200 0   0 200   200
5.2.2.6. Капитальный ремонт
объектов коммунально-
го хозяйства (МП
"КБУ")
092 1202 550 494 780   780 251   251 1031 0 1031
5.2.2.7. Капитальный ремонт
объектов, находящихся
в муниципальной соб-
ственности
092 1203 312 397 10766   10766 3895   3895 14661 0 14661
5.2.2.8. Кредиторская задол-
женность объектов,
находящихся в муници-
пальной собственности
092 1203 312 397 700   700 0   0 700   700
5.2.2.9. Капитальный ремонт
объектов Департамента
образования
092 1400     13350   13350 3158   3158 16508 0 16508
5.2.2.7.1 Капитальный ремонт
ДДУ
092 1401 400 259 1790   1790 694   694 2484 0 2484
5.2.2.7.2 Капитальный ремонт
школ
092 1402 400 260 6960   6960 107   107 7067 0 7067
5.2.2.7.3 Капитальный ремонт
внешкольных учрежде-
ний, в том числе
Центр "Лад"
092 1402 400 264 4200   4200 2357   2357 6657 0 6657
5.2.2.7.4 Капитальный ремонт
МОУ СПО "Зареченский
многопрофильный кол-
ледж"
092 1404 400 268 400   400 0   0 400 0 400
5.2.2.10. Капитальный ремонт
объектов культуры и
искусства
092 1501     5250   5250 -941   -941 4309 0 4309
5.2.2.10.1 Капитальный ремонт
дворцов
092 1501 410 280 900   900 -441   -441 459 0 459
5.2.2.10.2 Капитальный ремонт
музеев
092 1501 410 283 500   500 -500   -500 0 0 0
5.2.2.10.3 Капитальный ремонт
библиотек
092 1501 410 284 500   500 0   0 500 0 500
5.2.2.10.4 Кредиторская задол-
женность по капиталь-
ному ремонту Театра
юного зрителя
092 1501 410 281 2000   2000 0   0 2000 0 2000
5.2.2.10.5 Кредиторская задол-
женность по капиталь-
ному ремонту ЦПКиО
"Заречье"
092 1501 412 287 1350   1350 0   0 1350 0 1350
5.2.2.11. Капитальный ремонт
объектов Комитета по
физической культуре,
спорта и туризму
092 1703 434 075 300   300 392   392 692   692
5.2.2.12. Капитальный ремонт
объектов Департамента
социальной защиты
(КЦСОН, Центр
"Семь-Я")
092 1801 440 323 2800   2800 -1605   -1605 1195 0 1195
5.2.3. Государственная под-
держка дорожного хо-
зяйства
092 2601 479   30000 30000   0     30000 30000  
  Субсидии, субвенции и
текущие трансферты
092 2601 479   30000 30000   0     30000 30000  
  Субсидии государст-
венным организациям и
организациям других
форм собственности
092 2601 479 497 30000 30000   0     30000 30000  
5.2.4. Прочие расходы 092 3000     30000 30000 0 0 0 0 30000 30000 0
5.2.4.3. Целевые бюджетные
фонды субъектов Рос-
сийской Федерации
(утверждаются законо-
дательными представи-
тельными органами
субъектов Российской
Федерации)
092 3130     30000 30000   0     30000 30000 0
  Расходы за счет целе-
вого фонда, консоли-
дируемого в бюджете
092 3130 520   30000 30000   0     30000 30000 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
092 3130 520 397 30000 30000   0     30000 30000 0
5.3. Сельскохозяйственное
производство
092 0805     360 360   0     360 360 0
  Прочие расходы в об-
ласти сельского хо-
зяйства
092 0805 342   360 360   0     360 360 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
092 0805 342 397 360 360   0     360 360 0
5.4. Земельные ресурсы 092 0800     135 135   0 0   135 135 0
  Заготовка и хранение
сельскохозяйственной
продукции
092 0803     135 135   0 0   135 135 0
5.4.1. Формирование регио-
нальных производст-
венных фондов
092 0803 348   135 135   0 0   135 135 0
  Расходы по формирова-
нию региональных про-
довольственных фондов
092 0803 348 229 2000 2000   0     2000 2000 0
  Выдача бюджетного
кредита (ссуды) на
формирование Муници-
пального "Фонда зерна
и продовольствия"
092 0803 348 229 2000 2000   0     2000 2000 0
  Возврат бюджетного
кредита (ссуды) на
формирование Муници-
пального "Фонда зерна
и продовольствия"
092 0803 348 229 -1865 -1865   0 0   -1865 -1865 0
5.5. Охрана окружающей
природной среды и
природных ресурсов
092       4305 4305 0 0 0 0 4305 4305 0
5.5.1. Лесные ресурсы 092 0902     2800 2800 0 0   0 2800 2800 0
  Финансирование лесо-
охранных и лесовос-
становительных меро-
приятий
092 0902 361   2800 2800 0 0   0 2800 2800 0
  Прочие текущие расхо-
ды на закупку товаров
и услуг
092 0902 361 223 2800 2800   0     2800 2800 0
  Капитальный ремонт МУ
"УПР"
092 0902 361 223 0   0 0   0 0 0 0
5.5.2. Прочие расходы в об-
ласти охраны окружаю-
щей природной среды и
природных ресурсов
092 0906     1500 1500   0     1500 1500 0
  Финансирование меро-
приятий в области
контроля за состояни-
ем окружающей природ-
ной среды и охраны
природы
092 0906 362   1500 1500   0     1500 1500 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
092 0906 362 397 1500 1500   0     1500 1500 0
  Субсидии государст-
венным предприятиям и
организациям других
форм собственности на
мероприятия в области
контроля за состояни-
ем окружающей природ-
ной средой и охраной
природы
092 0906 362 397 1500 1500   0     1500 1500 0
5.5.3. Молодежная политика 092 1803     5 5   0 0   5 5 0
  Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
092 1603 446   5 5   0 0   5 5 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Прог-
рамма "Молодежь")
092 1803 446 397 5 5   0 0   5 5 0
5.6. Транспорт, связь и
информатика
092       51820 51820   6000 6000   57820 57820 0
  Автомобильный транс-
порт (МП "Автотранс")
092 1001     51820 51820   6000 6000   57820 57820 0
  Государственная под-
держка
092 1001 372   51820 51820   6000 6000   57820 57820 0
  Целевые дотации и
субсидии
092 1001 372 290 51820 51820   6000 6000   57820 57820 0
  Субсидии на покрытие
убытков организаций,
возникающих при про-
даже товаров (работ,
услуг)
092 1001 372 290 51820 51820   6000 6000   57820 57820 0
5.7. Жилищное хозяйство 092 1200     126553 126553 0 13250 13250 0 139803 139803 0
5.7.1. Жилищно-коммунальное
хозяйство
092 1201     38056 38056 0 10000 10000 0 48056 48056 0
5.7.1.1. Государственная под-
держка жилищно-ком-
мунального хозяйства
092 1201 310   18119 18119 0 10000 10000 0 28119 28119 0
  Субсидии на покрытие
убытков организаций
в т.ч.:
092 1201 310 290 18119 18119   10000 10000   28119 28119 0
  Субсидии на покрытие
убытков при продаже
товаров МП "ЖСКХ"
092 1201 310 290 17634 17634   10000 10000   27634 27634 0
  Субсидии на покрытие
убытков по содержанию
общежития "Космос"
092 1201 310 290 485 485   0     485 485 0
  Капитальный ремонт
жилого фонда
092 1201 310 397 0   0 0   0 0 0 0
5.7.1.2. Расходы муниципальных
образований по пре-
доставлению населению
субсидий на оплату
жилья и коммунальных
услуг. Трансферты на-
селению (субсидии на-
селению)
092 1201 352 356 19937 19937   0     19937 19937 0
5.7.2. Коммунальное хозяйст-
во
092 1200     88497 88497 0 3250 3250 0 91747 91747 0
5.7.2.1. Государственная под-
держка коммунального
хозяйства
092 1202 311   46885 46885   0 0 0 46885 46885 0
  Субсидии на услуги,
оказываемые населению
теплоснабжающими ор-
ганизациями в субъек-
тах Российской Феде-
рации
092 1202 311 440 33375 33375   0     33375 33375 0
  Субсидии на услуги,
оказываемые населению
водоснабжения и кана-
лизации в субъектах
Российской Федерации
092 1202 311 442 13510 13510   0     13510 13510 0
5.7.2.2. Расходы на благоуст-
ройство в субъектах
Российской Федерации
092 1202     40412 40412 0 3350 3350 0 43762 43762 0
  Субсидии, субвенции и
текущие расходы
092 1202 550   40412 40412 0 0   0 40412 40412 0
  Субсидии государст-
венным организациям и
организациям других
форм собственности
(МП "КБУ")
092 1202 550 494 33812 33812   3350 3350   37162 37162 0
  Расходы на уличное
освещение
092 1202 550 492 6600 6600 0 0 0 0 6600 6600 0
  Субсидии государст-
венным организациям и
организациям других
форм собственности
(МП "Горэлектросеть")
092 1202 550 492 6600 6600 0 0     6600 6600 0
  Капитальный ремонт
объектов коммунально-
го хозяйства
092 1202 311 397 0 0 0 0   0 0 0 0
5.7.2.3. Прочие расходы на
жилищно-коммунальное
хозяйство субъектов
Российской Федерации
092       1200 1200 0 -100 -100 0 1100 1100 0
5.7.2.3.1 Расходы на прочие
структуры и мероприя-
тия в области жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства в субъектах
Российской Федерации
092 1203 312 444 1100 1100   0     1100 1100 0
  Субсидии, субвенции и
текущие расходы
092 1203 312 444 1100 1100   0     1100 1100 0
  Субсидии государст-
венным организациям и
организациям других
форм собственности
(МП "БПК")
092 1203 312 444 1100 1100   0     1100 1100 0
5.7.2.3.2 Капитальный ремонт
объектов, находящихся
в муниципальной соб-
ственности
092 1203 312 397 0 0 0 0   0 0 0 0
5.7.2.3.3 Молодежная политика 092 1803     100 100   -100 -100   0 0 0
  Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
(МП "ЖСКХ")
092 1803 446   100 100   -100 -100   0 0 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Прог-
рамма "Молодежь")
092 1803 446 397 100 100   -100 -100   0 0 0
5.8. Предупреждение и лик-
видация последствий
чрезвычайных ситуаций
092 1302     4878 4339 539 0     4878 4339 539
  Обеспечение личного
состава войск (сил)
092 1302 601   4878 4339 539 0     4878 4339 539
  Содержание подведом-
ственных структур
092 1302 601 075 4878 4339 539 0     4878 4339 539
5.9. Государственная про-
тивопожарная служба
092 1304     11256 9762 1494 -3000 -2250 -750 8256 7512 744
5.9.1. Обеспечение личного
состава войск (сил)
092 1304 601   11256 9762 1494 -3000 -2250 -750 8256 7512 744
5.9.1.1. Содержание подведом-
ственных структур
092 1304 601 075 11256 9762 1494 -3000 -2250 -750 8256 7512 744
5.9.1.2. Капитальный ремонт
Пожарного депо
092 1304 601 075 0   0 0   0 0 0 0
5.10. Прочие расходы в об-
ласти образования
(Центр Занятости)
092 1407     1849 1849   0     1849 1849 0
  Ведомственные расходы
на образование
092 1407 400   1849 1849   0     1849 1849 0
  Прочие учреждения и
мероприятия в области
образования (Центр
Занятости)
092 1407 400 272 1849 1849   0     1849 1849 0
5.10.1. Мероприятия по орга-
низации общественных
работ в г. Заречном
092 1407 400 272 489 489   0     489 489 0
5.10.2. Организация временно-
го трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 16 лет.
092 1407 400 272 1360 1360   0     1360 1360 0
5.11. Государственная под-
держка кинематографии
(МДЦ "Россия")
092       5360 5360   0 0   5360 5360 0
5.11.1. Организации кинема-
тографии
092 1502 415 282 5300 5300   0 0   5300 5300 0
  Прочие субсидии орга-
низациям кинематогра-
фии
092 1502 415 282 5300 5300   0 0   5300 5300 0
5.11.2. Молодежная политика 092       60 60   0 0   60 60 0
  Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
092 1803 446   60 60   0 0   60 60 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Прог-
рамма "Молодежь")
092 1803 446 397 60 60   0 0   60 60 0
5.12. Средства массовой ин-
формации
092 1600     3180 3180   0 0   3180 3180 0
  Телевидение и радио-
вещание
092 1600     3180 3180   0 0   3180 3180 0
5.12.1. Государственная под-
держка государствен-
ных телерадиокомпаний
092 1601 420   1160 1160   0     1160 1160 0
5.12.1.1. Целевые субсидии и
субвенции
092 1601 420 290 680 680   0     680 680 0
5.12.1.2. Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
092 1601 515   480 480   0     480 480 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (прог-
рамма "Развитие теле-
видения и радиовеща-
ния в городе Зареч-
ном")
092 1601 515 397 480 480   0     480 480 0
5.12.2. Периодическая печать
и издательства
092 1602     2020 2020   0 0   2020 2020 0
5.12.2.1. Государственная под-
держка районных (го-
родских) газет
092 1602 425   2020 2020   0 0   2020 2020 0
  Оплата расходов, свя-
занных с производст-
вом и распространени-
ем районных (город-
ских) газет (оплата
полиграфических ус-
луг, бумаги и услуг
федеральной почтовой
связи)
092 1602 425 292 2020 2020   0 0   2020 2020 0
  Субсидии, субвенции и
текущие трансферты
092 1602 425 292 2020 2020   0 0   2020 2020 0
5.13. Ведомственные расходы
на здравоохранение
092 1701     59768 59768 0 -15 -15 0 59753 59753 0
5.13.1. Больницы 092 1701 430 290 43363 43363   0     43363 43363 0
5.13.2. Капитальный ремонт
МСЧ-59
092 1701 430 290 0   0 0   0 0 0 0
5.13.3. Санатории, пансионаты
и дома отдыха
092 1701 430 290 3700 3700   0     3700 3700 0
5.13.4. Капитальный ремонт
городского санатория-
профилактория
092 1701 430 290 0   0 0   0 0 0 0
5.13.5. Прочие учреждения и
мероприятия в области
здравоохранения (МУ
"КДП")
092 1701 430 310 6300 6300   0 0 0 6300 6300 0
5.13.6. Целевые расходы на
оказание дорогостоя-
щих видов медицинской
помощи гражданам Рос-
сийской Федерации
092 1701 430 315 2000 2000   0 0 0 2000 2000 0
5.13.7. Средства бюджетов
субъектов Российской
Федерации на реализа-
цию региональных це-
левых программ
092 1701 522   4170 4170   0 0 0 4170 4170 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
092 1701 522 397 4170 4170   0 0   4170 4170 0
5.13.8. Средства бюджетов
субъектов Российской
Федерации на реализа-
цию региональных це-
левых программ
092 1407 522   235 235   -15 -15   235 235 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов Прог-
рамма "Дети Заречно-
го, здоровое поколе-
ние"
092 1701 522 397 235 235   -15 -15   235 235  
5.14. Санитарно-эпидемиоло-
гический надзор
092 1702     3880 3800 0 0 0 0 3880 3880 0
5.14.1. Ведомственные расходы
на санитарно-эпидеми-
ологический надзор
092 1702 432   2100 2100 0 0   0 2100 2100 0
5.14.1.1. Прочие субсидии в об-
ласти санитарно-эпи-
демиологических над-
зоров
092 1702 432 290 2100 2100   0     2100 2100 0
5.14.1.2. Капитальный ремонт
зданий ЦГСЭН
092 1702 432 290 0 0 0 0   0 0 0 0
5.14.2. Прочие мероприятия в
области санитарно-
эпидемиологического
надзора
092 1702 432 313 1780 1780   0 0   1780 1780 0
  Прочие текущие расхо-
ды на закупку товаров
и услуг (программы)
092 1702 432 313 1700 1700   0 0   1780 1780 0
5.15. Обязательное медицин-
ское страхование
092 1704     30146 30146   0     30146 30146 0
  Расходы на финансиро-
вание территориальной
программы обязатель-
ного медицинского
страхования
092 1704 428   30146 30146   0     30146 30146 0
  Средства бюджета на
обязательное медицин-
ское страхование не-
работающего населе-
ния, перечисленные
фондам обязательного
медицинского страхо-
вания
092 1704 428 316 30146 30146   0     30146 30146 0
5.16. Социальная помощь 092 1802     0 0   0 0   0 0 0
  Выплата пенсий и по-
собий другим катего-
риям граждан (Отделе-
ние управления Пенси-
онного фонда)
092 1802 442   0 0   0 0   0 0 0
  Пособия и социальная
помощь
092 1802 442 326 0 0   0 0   0 0 0
5.17. Расходы на реализацию
льгот, установленных
федеральными законами
"О социальной защите
инвалидов в РФ",
ветеранах"
092 1806     23650 23650   0 -185 -185 23465 23465 0
5.17.1. Расходы на изготовле-
ние и ремонт протез-
но-ортопедических из-
делий (инвалидов)
(МСЧ-59)
092 1806 485 290 550 550     -185 -185 365 365 0
  Субвенция на расходы
на изготовление и ре-
монт протезно-ортопе-
дических изделий (ин-
валидов) (МСЧ-59)
092 1806 484 327 550 550     -185 -185 365 365 0
5.17.2. Расходы на обеспече-
ние лекарственными
средствами инвалидов
и ветеранов
092 1806 484 348 22000 22000   0     22000 22000 0
5.17.3. Расходы на реализацию
льгот, установленных
Федеральным законом
"О ветеранах"
092 1806 498 397 1100 1100   0     1100 1100 0
5.17.4. Расходы на изготовле-
ние и ремонт протез-
но-ортопедических из-
делий (ветеранов)
(МСЧ-59)
092 1806 498 397 1100 1100   0     1100 1100 0
5.18. Расходы на реализацию
льгот, установленных
Федеральным законом
"О социальной защите
инвалидов в РФ",
ветеранах" бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муници-
пальных образований
(МП "ЕРКЦ")
092 1806     34956 34956   0 -6831 -6831 28125 28125 0
5.18.1. Расходы на оплату
жилищно-коммунальных
услуг ветеранами и
инвалидам
092 1806     25085 25085     -7239 -7239 17846 17846 0
5.18.1.1. Субвенция на оплату
жилищно-коммунальных
услуг инвалидов#
092 1806 484 345 7239 7239     -7239 -7239 0 0 0
5.18.1.2. Расходы на оплату
жилищно-коммунальных
услуг ветеранам
092 1806 498 345 17846 17846   0     17846 17846 0
5.18.2. Расходы на оплату
жилищно-коммунальных
услуг (прочие катего-
рии)
092 1806 515 397 1042 1042   0     1042 1042 0
5.18.3. Расходы на оплату
установки телефонов
ветеранам и инвали-
дам, и его использо-
вание (МП "ЕРКЦ")
092 1806     5221 5221   -4184 -4184   1037 1037 0
5.18.3.1. Целевые субсидии и
субвенции расходы на
оплату установки те-
лефонов инвалидам и
его использование
(МП "ЕРКЦ")
092 1806 484 334 884 884   -884 -884   0 0 0
5.18.3.2. Расходы на оплату
установки телефонов
ветеранам, и абонент-
ская плата за телефо-
ны (МП "ЕРКЦ")
092 1806 498 397 4337 4337   -3300 -3300   1037 1037 0
5.18.4. Расходы субъектов РФ
и муниципальных обра-
зований на возмещение
льгот по оплате
жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи
гражданам, подверг-
шимся радиационному
воздействию вследст-
вие катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварии на ПО "Маяк" и
ядерных испытаний на
Семипалатинском поли-
гоне (МП "ЕРКЦ")
092 1806 489 558 2979 2979   -2979 -2979   0 0 0
  Целевые субсидии и
субвенции
092 1806 489 558 2979 2979   -2979 -2979   0 0 0
5.18.5. Расходы на реализацию
льгот, установленных
Законом РФ "О статусе
Героев Советского
Союза, Героев РФ и
полных кавалеров ор-
дена Славы" и ФЗ
предоставлении соци-
альных гарантий Геро-
ям Социалистического
труда и полным кава-
лерам ордена Трудовой
Славы" по бюджетам
субъектов РФ и муни-
ципальных образований
092 1806 351   14 14   -14 -14   0 0 0
  Целевые субсидии и
субвенции
092 1806 351 290 14 14   -14 -14   0 0 0
5.18.6. Расходы на реализацию
льгот. установленных
законом "О реабилита-
ции жертв политичес-
ких репрессий" по
бюджетам муниципаль-
ных образований на
возмещение льгот по
оплате жилищно-комму-
нальных услуг, услуг
связи (МП "ЕРКЦ")
092 1806 350 290 615 615   -615 -615   0 0 0
  Целевые субсидии и
субвенции
092 1806 350 290 615 615   -615 -615   0 0 0
  Расходы бюджетов ЗАТО
за счет передаваемых
субвенций федерально-
го бюджета на финан-
сирование текущих
расходов, связанных с
реализацией льгот по
оплате жилищно-комму-
нальных услуг по фе-
деральным законам (МП
"ЕРКЦ")
092 1806 485   0 0   8200 8200 0 8200 8200 0
  Целевые субсидии и
субвенции
092 1806 485 290 0 0   8200 8200   8200 8200 0
5.19. Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального внутреннего
долга
092 1901     330 330   200 200   530 530 0
  Процентные платежи по
муниципальному долгу
092 1901 462   330 330   200 200   530 530 0
  Выплаты процентов по
муниципальному долгу
092 1901 462 331 330 330   200 200   530 530 0
5.20. Прочие расходы 092 3000     4520 4520 0 0 0 0 4520 4520 0
5.20.1. Резервные фонды 092 3001     1000 1000   0     1000 1000 0
  Резервные фонды ис-
полнительных органов
власти субъектов РФ,
резервные фонды орга-
нов местного самоуп-
равления
092 3001 510 435 1000 1000   0     1000 1000 0
5.20.2. Обеспечение деятель-
ности военных комис-
сариатов в субъектах
Российской Федерации
092 3004 515 381 1500 1500   0     1500 1500 0
5.20.3. Капитальный ремонт
Горвоенкомата
092 3004 515 381 0   0 0   0 0 0 0
5.20.4. Прочие разделы, не
отнесенные к другим
видам расходов (МУ
"ГАТИ")
092 3004 515 397 920 920   0     920 920 0
5.20.5. Прочие разделы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Прог-
рамма "Охрана труда")
092 3004 515 397 100 100   0     100 100 0
5.20.6. Прочие разделы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Фили-
ал ФГУП "Ростехинвен-
таризация")
092 3004 515 397 500 500   0 0   500 500 0
5.20.7. Прочие разделы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Инс-
пекция МНС РФ по г.
Заречному)
092 3004 515 397 500 500 0 0 0   500 500 0
6. Департамент культуры
и молодежной политики
056       57441 53672 3769 -1687 -1373 -314 55754 52299 3455
6.1. Функционирование ор-
ганов местного само-
управления
056 0106     3852 3762 90 0     3852 3762 90
6.1.1. Содержание органов
местного самоуправле-
ния
056 0106 026   2466 2466   0     2466 2466 0
  Денежное содержание
аппарата
056 0106 026 027 2466 2466   0     2466 2466 0
6.1.2. Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления
056 0106 027   1386 1296 90 0     1386 1296 90
  Расходы на содержание
аппарата
056 0106 027 029 1386 1296 90 0     1386 1296 90
6.2. Культура и искусство 056 1501     36759 33296 3463 -1145 -757 -388 35614 32539 3075
6.2.1. Ведомственные расходы
на культуру и ис-
кусство
056 1501     22258 20409 1849 -151 -170 19 22107 20239 1868
6.2.1.1. Дворцы, дома культу-
ры, другие учреждения
056 1501 410 280 6340 5420 920 0     6340 5420 920
6.2.1.2. Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
056 1501 820 280 210 210 0 -153 -172 19 57 38 19
6.2.1.3. Музеи и постоянные
выставки
056 1501 410 283 6000 5554 446 0 0   6000 5554 446
6.2.1.4. Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
056 1501 820 283 8 8 0 2 2 0 10 10 0
6.2.1.5. Библиотеки 056 1501 410 284 9700 9217 483 0 0   9700 9217 483
6.2.1.6. Капитальный ремонт
библиотек
056 1501 410 284 0   0 0   0 0 0 0
6.2.2. Государственная под-
держка театров, кон-
цертных организаций и
других организаций
исполнительских ис-
кусств
056 1501 411 281 4600 4410 190 0     4600 4410 190
6.2.3. Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
056 1501 820 281 300 300 0 -129 -129 0 171 171 0
6.2.4. Прочие учреждения и
мероприятия в области
культуры и искусства
056 1501 412 287 5000 4375 625 0     5000 4375 625
6.2.5. Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
056 1501 820 287 1060 1060 0 -848 -901 53 212 159 53
6.2.6. Государственная под-
держка деятельности
цирковых организаций
056 1501     3541 2742 799 -17 43 -60 3524 2785 739
6.2.6.1. Расходы цирковых ор-
ганизаций
056 1501 414 288 3510 2711 799 0 60 -60 3510 2771 739
6.2.6.2. Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
056 1501 820 288 31 31   -17 -17   14 14 0
6.3. Общее образование 056 1402     13905 13689 216 -517 -591 74 13388 13098 290
6.3.1. Ведомственные расходы
на образование (ДШИ,
Центр "Лад")
056 1402 400 264 13500 13284 216 -235 -285 49 13265 13000 265
6.3.2. Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
056 1402 820 264 405 405 0 -282 -307 25 123 98 25
6.4. Прочие расходы в об-
ласти образования
056 1407     2315 2315   -50 -50   2265 2265 0
  Ведомственные расходы
на образование
056 1407 400   2200 2200   0     2200 2200 0
  Финансирование меро-
приятий по организа-
ции оздоровительной
компании детей и
подростков
056 1407 400 319 2200 2200   0     2200 2200 0
6.5. Средства бюджетов
субъектов Российской
Федерации на реализа-
цию региональных це-
левых программ
056 1407 522   115 115   -50 -50   65 65  
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Прог-
рамма "Дети Заречно-
го. Здоровое поколе-
ние"
056 1407 522 397 115 115   -50 -50   65 65  
6.6. Молодежная политика 056       590 590   25 25   615 615 0
  Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
056 1803 446   590 590   25 25   615 615 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Прог-
рамма "Молодежь")
056 1803 446 397 590 590   25 25   615 615 0
6.6. Средства бюджетов
субъектов Российской
Федерации на реализа-
цию региональных це-
левых программ
056 1503 522   20 20   0 0   20 20 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
056 1503 522 397 20 20   0 0   20 20 0
7. Департамент образова-
ния
075       288251 286582 1669 -9314 -9363 149 278937 277119 1818
7.1. Функционирование ор-
ганов местного само-
управления
075 0106     6600 6310 290 0     6600 6310 290
  Содержание органов
местного самоуправле-
ния
075 0106 026   5100 5100   0     5100 5100 0
7.1.1. Денежное содержание
аппарата
075 0106 026 027 5100 5100   0     5100 5100 0
7.1.2. Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления
075 0106 027   1500 1210 290 0     1500 1210 290
  Расходы на содержание
аппарата
075 0106 027 029 1500 1210 290 0     1500 1210 290
7.2. Дошкольное образова-
ние
075 1401     73404 73121 283 -3342 -3469 127 70062 69652 410
7.2.1. Детские дошкольные
учреждения
075 1401 400 259 69170 68887 283 0 -34 34 69170 68853 317
7.2.2. Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
075 1401 820 259 4234 4234 0 -3342 -3435 93 892 799 93
7.3. Общее образование 075 1402     168269 167543 726 -3671 -3693 22 164598 163850 748
7.3.1. Школы-детские сады,
школы начальные, не-
полные средние и
средние
075 1402 400 260 137203 136653 550 0     137203 136653 550
7.3.2. Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
075 1402 820 260 1527 1527 0 -1193 -1215 22 334 312 22
7.3.3. Вечерняя школа N 219 075 1402 400 262 2190 2165 25 0     2190 2165 25
7.3.4. Учреждения по вне-
школьной работе с
детьми
075 1402 400 264 24285 24134 151 0 0   24285 24134 151
7.3.5. Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
075 1402 820 264 3064 3064 0 -2478 -2478 0 586 586 0
7.4. Среднее профессио-
нальное образование
075 1404     12928 12558 370 -2441 -2441 0 10487 10117 370
7.4.1. Ведомственные расходы
на образование
075 1404     12928 12558 370 0   0 12928 12558 370
  Средние специальные
учебные учреждения
075 1404 400 268 9710 9340 370 0     9710 9340 370
7.4.2. Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
075 1404 820 268 3218 3218 0 -2441 -2441 0 777 777 0
7.5. Прочие расходы в об-
ласти образования
075 1407     26595 26595 0 65 65   26660 26660 0
7.5.1. Ведомственные расходы
на образование
075 1407 400   21300 21300   0 0   21300 21300 0
  Финансирование меро-
приятий по организа-
ции оздоровительной
кампании детей и
подростков
075 1407 400 319 21300 21300   0 0   21300 21300 0
7.5.2. Субсидии, субвенции и
текущие трансферты
075 1407 400   3200 3200   0     3200 3200 0
  Выплата пенсий и
трансфертов (опекунс-
кие)
075 1407 400 272 3200 3200   0     3200 3200 0
7.5.3. Средства бюджетов
субъектов Российской
Федерации на реализа-
цию региональных це-
левых программ
075 1407 522   2095 2095   65 65   2160 2160 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов Прог-
раммы "Предупреждение
и борьба с заболева-
ниями социального ха-
рактера"
075 1407 522 397 475 475   0 0   475 475 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов Прог-
раммы "Дети Заречно-
го. Здоровое поколе-
ние."
075 1407 522 397 1620 1620   65 65   1685 1685 0
7.6. Молодежная политика 075       455 455   75 75   530 530 0
  Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
075 1803 446   455 455   75 75   530 530 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Прог-
рамма "Молодежь")
075 1803 446 397 455 455   75 75   530 530 0
8. Департамент социаль-
ной защиты
148       53017 50405 2612 3716 4102 -386 56733 54507 2226
8.1. Функционирование ор-
ганов местного само-
управления
148 0106     6640 5990 650 1490 1207 283 8130 7197 933
8.1.1. Содержание органов
местного самоуправле-
ния
148 0106 026   3633 3633   566 566   4219 4219 0
  Денежное содержание
аппарата
148 0106 026 027 3633 3633   566 566   4219 4219 0
8.1.2. Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления
148 0106 027   3007 2357 650 904 621 283 3911 2978 933
  Расходы на содержание
аппарата
148 0106 027 029 3007 2357 650 904 621 283 3911 2978 933
8.2. Учреждения социально-
го обеспечения
148 1801     18550 16588 1962 0 669 -669 18550 17257 1293
  Ведомственные расходы
в области социального
обеспечения
148 1801     18550 16588 1962 0 669 -669 18550 17257 1293
  Прочие учреждения и
мероприятия в области
социальной политики
148 1801 440 323 18550 16588 1962 0 669 -669 18550 17257 1293
8.2.1. Прочие учреждения и
мероприятия в области
социальной политики
МУ ЦСП семье и детям
"Семь-Я")
148 1801 440 323 10700 8951 1749 0 644 -644 10700 9595 1105
8.2.2. Прочие учреждения и
мероприятия в области
социальной политики
(КЦСОН)
148 1801 440 323 7850 7637 213 0 25 -25 7850 7672 188
8.2.3. Капитальный ремонт
"Комплексного центра
социального обслужи-
вания"
148 1801 440 323 0   0 0   0 0 0 0
8.3. Социальная помощь 148 1802     9970 9970   -1490 -1490 0 8480 8480 0
8.3.1. Ведомственные расходы
в области социального
обеспечения
148 1802 440   8270 8270   -1490 -1490 0 6780 6780 0
  Пособия и социальная
помощь
148 1802 440 322 8270 8270   -1490 -1490 0 6780 6780 0
8.3.2. Выплата пенсий и по-
собий другим катего-
риям граждан
148 1802 440 326 1100 1100   0 0 0 1100 1100  
  Выплата пенсий и по-
собий
148 1802 440 326 1100 1100   0 0 0 1100 1100 0
8.3.3. Прочие ведомственные
расходы в области со-
циальной политики
148 1802 445   600 600   0     600 600 0
  Финансирование меро-
приятий по организа-
ции оздоровительной
кампании детей и
подростков
148 1802 445 319 600 600   0     600 600 0
8.4. Молодежная политика 148       90 90   0 0   90 90 0
  Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
148 1803 446   90 90   0 0   90 90 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Прог-
рамма "Молодежь")
148 1803 446 397 90 90   0 0   90 90 0
8.5. Средства бюджетов
субъектов РФ на реа-
лизацию региональных
целевых программ
148 1806 522   435 435   0 0   435 435 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Пре-
дупреждение и борьба
с заболеваниями соци-
ального характера")
148 1806 522 397 435 435   0 0   435 435 0
8.6. Прочие мероприятия в
области социальной
политики
148 1806     8332 8332   0 3716 3716 12048 12048 0
8.6.1. Расходы на реализацию
льгот, установленных
Федеральным законом
"О реабилитации жертв
политических репрес-
сий" по бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муници-
пальных образований
148 1806 350   229 229   -229 -229   0 0 0
  Целевые субсидии и
субвенции
148 1806 350 290 229 229   -229 -229   0 0 0
8.6.2. Расходы на реализацию
льгот, установленных
ФЗ "О защите инвали-
дов в РФ", "О ветера-
нах"
148 1806     8103 8103 0 -3014 -3014   5089 5089 0
8.6.2.1. Расходы на санаторно-
курортное лечение ин-
валидов и ветеранов
148 1806     5023 5023   -1430 -1430   3593 3593 0
8.6.2.1.1 Субвенции на расходы
на санаторно-курорт-
ное лечение инвалидов
148 1806 484 329 1430 1430   -1430 -1430   0 0 0
8.6.2.1.2 На расходы на сана-
торно-курортное лече-
ние ветеранов
148 1806 489 329 3593 3593   0 0   3593 3593 0
8.6.2.2. Расходы на оплату
проезда
148 1806 498 333 536 536   0     536 536 0
8.6.2.3. Компенсация инвалидам
по ФЗ "О ветеранах"
расходов на эксплуа-
тацию и техническое
обслуживание транс-
портных средств
148 1806 498 347 0 0   40 40   40 40 0
8.6.2.4. Компенсация инвалидам
расходов на эксплуа-
тацию и техническое
обслуживание транс-
портных средств
148 1806 484 347 21 21   -21 -21   0 0 0
8.6.2.4.1 Субвенции на компен-
сацию инвалидам рас-
ходов на эксплуатацию
и техническое обслу-
живание транспортных
средств
148 1806 484 347 21 21   -21 -21   0 0 0
8.6.2.5. Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (рас-
ходы по обеспечению
мер социальной защи-
ты)
148 1806     2499 2499   -1579 -1579   920 920 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (суб-
венции по обеспечению
мер социальной защиты
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на ЧАЭС)
148 1806 489 558 1539 1539   -1539 -1539   0 0 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (рас-
ходы по обеспечению
мер социальной защи-
ты)
148 1806 484 397 960 960   -40 -40   920 920 0
8.6.2.6. Расходы на реализацию
льгот, установленных
Законом РФ "О статусе
Героев Советского
Союза, Героев РФ и
полных кавалеров ор-
дена Славы" и ФЗ
гарантии Героям Соци-
алистического труда и
полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы"
по бюджетам субъектов
РФ и муниципальных
образований
148 1806 351   24 24   -24 -24   0 0 0
  Целевые субсидии и
субвенции
148 1806 351 290 24 24   -24 -24   0 0 0
8.6.3. Расходы бюджетов ЗАТО
за счет передаваемых
субвенций федерально-
го бюджета на финан-
сирование текущих
расходов, связанных с
реализацией льгот и
гарантий по федераль-
ным законам
148 1806 485   0 0 0 6959 6959 0 6959 6959 0
  Целевые субсидии и
субвенции
148 1806 485 290 0 0 0 6959 6959 0 6959 6959 0
8.7. Фонд компенсаций 148 1807     9000 9000   0 0   9000 9000 0
  Субвенции на реализа-
цию Федерального за-
кона "О государствен-
ных пособиях гражда-
нам, имеющим детей"
148 1807 489   9000 9000   0 0   9000 9000 0
  Выплата государствен-
ного ежемесячного по-
собия на ребенка
148 1807 489 470 9000 9000   0 0   9000 9000 0
9. "Комитет по физичес-
кой культуре, спорту
и туризму"
164       67285 66756 529 999 979 20 68284 67735 549
9.1. Функционирование ор-
ганов местного само-
управления
164 0106     2000 1848 152 285 285   2285 2133 152
9.1.2. Содержание органов
местного самоуправле-
ния
164 0106 026   1268 1268   285 285   1553 1553 0
  Денежное содержание
аппарата
164 0106 026 027 1268 1268   285 285   1553 1553 0
9.1.3. Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления
164 0106 027   732 580 152 0     732 580 152
  Расходы на содержание
аппарата
164 0106 027 029 732 580 152 0     732 580 152
9.2. Физическая культура и
спорт
164 1703     63185 62808 377 714 694 20 63899 63502 397
9.2.1. Финансирование части
расходов на содержа-
ние спортивных команд
164 1703 433 293 37500 37500   1000 1000   38500 38500 0
9.2.2. Ведомственные расходы
на физическую культу-
ру и спорт
164 1703     25685 25308 377 -286 -306 20 25399 25002 397
  Содержание подведом-
ственных структур
164 1703 434 075 24250 23873 377 700 700 0 24950 24573 377
  Финансирование расхо-
дов, осуществляемых
за счет средств, пос-
тупающих от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход дея-
тельности
164 1703 820 075 1435 1435 0 -986 -1006 20 449 429 20
9.3. Прочие расходы в об-
ласти образования
164 1407     1700 1700   0     1700 1700 0
  Ведомственные расходы
на образование
164 1407 400   1700 1700   0     1700 1700 0
  Финансирование меро-
приятий по организа-
ции оздоровительной
кампании детей и
подростков
164 1407 400 319 1700 1700   0     1700 1700 0
9.4. Молодежная политика 164       400 400   0 0   400 400 0
  Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
164 1803 446   400 400   0 0   400 400 0
  Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов (Прог-
рамма "Молодежь")
164 1803 446 397 400 400   0 0   400 400 0
  Итого расходов         1272992 980437 292555 8133 10201 -2068 1281125 990638 290487

 

Начальник финансового управления

З.П. Михайлова

 

Приложение N 5
Утверждено
решением
Собрания представителей г. Заречного
от 13 сентября 2004 г. N 338

 

План
капвложений на капитальное строительство на 2004 год

 

                                                                тыс. руб.
Наименование объектов План на
2004 год
Изменения
плана на
2004 г.
(+, -)
План на
2004 год
с учетом
изменений
Капитальное строительство - всего 175352 -6000 169352
В том числе:      
Жилой дом N 7 в МКР N 18 43474 0 43474
Жилой дом N 8 в МКР N 18 36145 0 36145
Жилой дом N 9 в МКР N 18 5000 0 5000
Жилой дом N 11 в МКР N 18 5000 0 5000
Малоэтажная застройка 132 кв. 40000 0 40000
Магистральные сети МКР 18 5733 0 5733
Роддом 20000 0 20000
Жилой дом N 4 МКР 13 5000 0 5000
Развитие базы муниципальных предприятий 10000 -6000 4000
Цирк-шапито 5000   5000

 

Начальник МУ УКС

А.Н. Полковников

 

Приложение N 6
Утверждено
решением
Собрания представителей г. Заречного
от 13 сентября 2004 г. N 338

 

План
капитального ремонта объектов города на 2004 год

 

N
п/п
Наименование объектов План на 2004
г. в тек. ц.
(тыс. руб.)
Корректиров-
ка плана
в тек. ц.
(тыс. руб.)
План с учетом
доп. и изм.
в тек. ц.
(тыс. руб.)
I. Объекты жилищного хозяйства
1 Ремонт шиферных кровель 400,0 -400,0 0,0
2 Ремонт рулонных кровель 2000,0 -2000,0 0,0
3 Ремонт ж/б бетонных плит и
ж/б козырьков над балконами
верхних этажей
800,0 -800,0 0,0
4 Замена ж/б баллонных плит,
козырьков над сходами и над
балконами верхних этажей
200,0 -200,0 0,0
5 Ремонт облицовки фасадов и
кирпичной кладки пилястр
250,0 -250,0 0,0
6 Гостиница "Космос" 250,0 -250,0 0,0
7 Капитальный ремонт лифтов 2000,0 -2000,0 0,0
8 Капитальный ремонт ж/домов:
Адм. Макарова, 86, 88, по
ул. Моховая, 64, пр-д Мохо-
вой, 5а
18500,0 0,0 16500,0
9 Капитальный ремонт ж/дома
по пр. Мира, 8а
400,0 0,0 400,0
10 Общежитие ул. Мира, 40 300,0 -300,0 0,0
11 Кредиторская задолженность 200,0 0,0 200,0
  Итого 23300,0 -6200,0 17100,0
II. Объекты департамента образования
А. Школьные учреждения
1 Ремонт полов (шк. 216, 230,
225)
650,0 -650,0 0,0
2 Оборудование пожарной сиг-
нализации (шк. 216, 217)
500,0 +432,0 932,0
3 Ремонт кровель (шк. 217,
227, 228, 224) (хозсарай)
820,0 +110,0 930,0
4 Капремонт сантехоборудова-
ния (шк. 220, 225, 226,
228, 216, 218, Дидакт)
2650,0 0,0 2650,0
5 Замена светильников (шк.
220, 223, 224, 225)
820,0 +42,0 862,0
6 Ремонт кровли МУПК 300,0 +70,0 370,0
7 Замена оконных блоков (шк.
221, 229)
420,0 -203,0 217,0
8 Ремонт теплиц (шк. 221,
230)
400,0 +106,0 506,0
9 Школа 223 350,0 +250,0 600,0
10 ЦПРиК (центр педагогич.
реабилит. и коррекции)
50,0 -50,0 0,0
  Итого 6960,0 +107,0 7067,0
Б. Дошкольные учреждения
1 Ремонт веранд (д/с 1, 2, 4,
5, 9, 10, 11, 13, 14, 16)
400,0 +541,0 941,0
2 Замена входных дверей и
козырьков (д/с 2)
160,0 +40,0 200,0
3 Ремонт кровли (д/с 13, 17,
19)
600,0 0,0 600,0
4 Замена оконных блоков (д/с
4, 13)
250,0 +100,0 360,0
5 Замена светильников (д/с
13, 16)
380,0 +13,0 393,0
  Итого 1790,0 +694,0 2484,0
В. Внешкольные учреждения
1 Детский эколого-биологичес-
кий центр
2900,0 +761,0 3661,0
2 Дом детского творчества 600,0 +586,0 1186,0
3 Ремонт СДЮШОР "Юность" 600,0 -160,0 440,0
4 Промышленный колледж 400,0 0,0 400,0
5 ДОЛ "Комарики" (пожарная
сигнализ.)
0,0 +1200,0 1200,0
  Итого 4500,0 +2387,0 6887,0
  Итого по объектам Департа-
мента образования
13250,0 +3188,0 16438,0
III. Объекты Департамента культуры
1 ДК "Дружба" 900,0 -441,0 459,0
2 Библиотека N 4 (витражи) 500,0 0,0 500,0
3 Центр "Лад" 100,0 -30,0 70,0
4 Музей-салон классической
культуры
500,0 -500,0 0,0
5 ТЮЗ (кредиторская задолжен-
ность)
2000,0 0,0 2000,0
6 ЦПКиО "Заречье" (кредитор-
ская задолженность)
1350,0 0,0 1350,0
  Итого 5350,0 -971,0 4379,0
IV. Объекты Комитета по физкультуре и спорту
1 Плавательный бассейн 3084,0 0,0 3084,0
2 Городской стадион 300,0 +392,0 692,0
  Итого 3384,0 +392,0 3776,0
V. Объекты Департамента соцзащиты
1 Дом ветеранов 2400,0 -1734,0 666,0
2 Центр "Семь-Я" (сезонные
работы)
400,0 +129,0 529,0
  Итого 2800,0 -1605,0 1195,0
VI. Объекты органов местного самоуправления
1 Здание Администрации 2000,0 +1050,0 3050,0
2 Кредиторская задолженность 650,0 0,0 650,0
  Итого 2650,0 +1050,0 3700,0
VII. Объекты коммунального хозяйства
1 Расширение городского клад-
бища
780,0 +251,0 1031,0
2 Ремонт городской бани 2020,0 0,0 2020,0
  Итого 2800,0 +251,0 3051,0
VIII. Объекты, находящиеся в муниципальной собственности
А. Объекты здравоохранения
1 Здание детской поликлиники 550,0 0,0 550,0
2 Здание взрослой поликлиники 450,0 +1090,0 1540,0
4 Главный корпус МСЧ-59 3620,0 +95,0 3715,0
4 Психонаркологическое отде-
ление
1100,0 +9,0 1109,0
5 Городской санаторий-профи-
лакторий
700,0 +497,0 1197,0
6 Здание ЦГСЭН 300,0 -48,0 252,0
7 Паталого-анатомический кор-
пус
875,0 +115,0 990,0
8 Кредиторская задолженность 700,0 0,0 700,0
  Итого 8295,0 +1758,0 10053,0
Б. Прочие объекты
1 МП "Комбинат школьного пи-
тания"
150,0 0,0 150,0
2 Капремонт ЛЭП к лесопитом-
нику
550,0 +31,0 581,0
3 Помещение ГИБДД (Литке, 29) 1380,0 +2315,0 3695,0
4 ЦИТ ("Центр информационных
технологий")
200,0 +682,0 882,0
5 Непредвиденные расходы 891,0 -891,0 0,0
  Итого 3171,0 +2137,0 5308,0
  Всего 65000,0 0,0 65000,0

 

Начальник МУ УКС

А.Н. Полковников

 

Приложение N 7
Утверждено
решением
Собрания представителей г. Заречного
от 13 сентября 2004 г. N 338

 

План
капитальных вложений по строительству, реконструкции и капремонту
дорожно-уличной сети города на 2004 год

 

N
п/п
Наименование объектов,
сооружений, работ
См. стоим. в
тек. ценах,
тыс. руб.
Корректиров-
ка плана
(тыс. руб.)
План с
учетом из-
менений и
дополнений
1 Капремонт автодороги на Пензу
(част.)
3500 -84 3416
2 Капремонт пр. Мира (частично) 2000 +412 2412
3 Капремонт ул. Ленина (част.) 3501 -912 2589
4 Капремонт ул. Светлая (част.) 1000 +53 1053
5 Ремонт автодорог малоэтажной
застройки (част.)
1000 -373 627
6 Ремонт автодороги 15, 15а, N 1 700 -46 654
7 Ремонт автодороги на питомник 350 +300 650
8 Капремонт тротуаров, пешеход-
ных дорожек города
2500 -1500 1000
9 Реконструкция и капремонт при-
дорожных, внутриквартальных
территорий с озеленением
6750 +2450 9200
10 Реконструкция уличного освеще-
ния города и светофорных объ-
ектов дорожно-уличной сети
650 +100 750
11 Капитальный ремонт конструкций
путепровода и покрытия транс-
портной развязки
730 -200 530
12 Ремонт и содержание автодорог
к садоводческим товариществам
и ДОЛ "Комарики"
500 +50 550
13 Ремонт автодороги на кладбище 1400 +1600 3000
14 Капремонт автодороги к п.л.
"Звездочка"
800 -750 50
15 Приобретение дорожной техники 1200 0 1200
16 Кредиторская задолженность 2069 0 2069
17 Непредвиденные расходы 1350 -1100 250
  Итого 30000 0 30000

 

Начальник МУ УКС

А.Н. Полковников

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 13 сентября 2004 г. N 338 "О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 17.12.2003 г. N 268 "О бюджете ЗАТО Заречный Пензенской области на 2004 г."

 

Текст Решения опубликован в газете "Заречье" N 48 от 1 декабря 2004 г., N 50 от 15 декабря 2004 г., N 52 от 29 декабря 2004 г., N 3 от 19 января 2005 г.