Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 8 сентября 2005 г. N 88 "Об исполнении бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области за I полугодие 2005 года"

1.2. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области за I полугодие 2005 года "по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ" согласно приложению N 2 к настоящему решению.

1.3. Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области за I полугодие 2005 года согласно приложению N 3 к настоящему решению.

1.4. Отчет об исполнении "Плана капитальных вложений на капитальное строительство за I полугодие 2005 года" согласно приложению N 4 к настоящему решению.

1.5. Отчет об исполнении плана капитального ремонта объектов города за I полугодие 2005 года согласно приложению N 5 к настоящему решению.

1.6. Отчет об исполнении плана капитальных вложений по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорожно-уличной сети города за I полугодие 2005 года согласно приложению N 6 к настоящему решению.

1.7. Отчет по приобретению "Перечня оборудования длительного пользования за I полугодие 2005 года" согласно приложению N 7 к настоящему решению.

1.8. Отчет об исполнении "Плана по финансированию муниципальных программ, утвержденных решениями Собрания представителей г. Заречного на 2005 год" за I полугодие 2005 года согласно приложению N 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Заречье".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и финансово-экономической деятельности (председатель Д.Ю. Байдаров).

 

Председатель

Собрания представителей

В.В. Сергеев

 

Приложение N 1
к решению
Собрания представителей г. Заречного
от 8 сентября 2005 г. N 88

 

Отчет
о поступлении доходов в бюджет ЗАТО Заречный Пензенской области
за 1 полугодие 2005 года

 

                                                                тыс. руб.
Наименование статьи Статья План Факт %
исполн.
Доходы 00010000000000000000 335557 192171 57,3
Налоги на прибыль, доходы 18210100000000000000 196940 130021 66,0
Налог на прибыль организа-
ций
18210101000000000110 30400 34316 112,9
Налог на доходы физических
лиц
18210102000010000110 166540 95705 57,5
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории РФ
18210300000000000000 9814 2519 25,7
Акцизы по подакцизным то-
варам (продукции), произ-
водимым на территории РФ
18210302000010000110 9814 2519 25,7
Налоги на совокупный доход 18210500000000000000 9563 8190 85,6
Единый налог, взимаемый в
связи с применением упро-
щенной системы налогообло-
жения
18210501000010000110 6703 5220 77,9
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
18210502000010000110 2860 2934 102,6
Единый сельскохозяйствен-
ный налог
18210503000010000110 0 36  
Налоги на имущество 18210600000000000000 62345 23250 37,3
Налог на имущество физи-
ческих лиц
18210601000030000110 190 34 17,9
Налоги на имущество орга-
низаций
18210602000020000110 36340 14288 39,3
Налог с имущества, перехо-
дящего в порядке наследо-
вания и дарения
18210603000010000110 35   0,0
Транспортный налог 18210604000020000110 8430 709 8,4
Налог на игорный бизнес 18210605000000000110 1750 3161 180,6
Земельный налог 18210606000030000110 15600 5058 32,4
Государственная пошлина 00010800000000000000 1075 1182 110,0
Гос. пошлина по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями
43710803000010000110 275 184 66,9
Гос. пошлина за гос. ре-
гистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически
значимых действий
32110807000010000110 800 998 124,8
Задолженность и перерасче-
ты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам
18210900000000000000 1426 1148 80,5
Налог на прибыль организа-
ций, зачисляемый в местные
бюджеты (в части сумм по
расчетам за 2004 год и по-
гашения задолженности
прошлых лет)
18210901000030000110 976 637 65,3
Налоги на имущество 18210904000000000110 450 477 106,0
Прочие налоги и сборы (по
отмененным налогам и сбо-
рам субъектов РФ)
18210906000020000110 0 21  
Прочие налоги и сборы (по
отмененным местным налогам
и сборам)
18210907000030000110 0 13  
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муници-
пальной собственности
00011100000000000000 14840 10130 68,3
Дивиденды по акциям и до-
ходы от прочих форм учас-
тия в капитале, находящих-
ся в государственной и му-
ниципальной собственности
16611101000000000120 15   0,0
Доходы от размещения
средств бюджетов
09211102000000000120 25   0,0
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
09211103000000000120 2500 1169 46,8
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и муници-
пальной собственности
16611105000000000120 11500 8342 72,5
Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий
16611107000000000120 800 619 77,4
Платежи при пользовании
природными ресурсами
00011200000000000000 1310 1279 97,6
Плата за негативное воз-
действие на окружающую
среду
49811201000010000120 1250 1233 98,6
Платежи за пользование
лесным фондом
05311204000000000120 60 46 76,7
Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных
активов
16611400000000000000 37100 13101 35,3
Доходы от продажи квартир 16611401000000000410 1100 0 0,0
Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в го-
сударственной и муници-
пальной собственности
16611402000000000000 36000 13101 36,4
Административные платежи и
сборы
00011500000000000000 110 23 20,9
Платежи, взимаемые госу-
дарственными и муниципаль-
ными организациями за вы-
полнение определенных
функций
00011502000000000140 110 23 20,9
Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба
00011600000000000000 934 671 71,8
Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сбо-
рах
18211603000000000140 199 43 21,6
Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о применении
контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении на-
личных денежных расчетов и
(или) расчетов с использо-
ванием платежных карт
18211606000010000140 25 33 132,0
Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба
00011630000000000140 710 595 83,8
Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 100 657 657,0
Невыясненные поступления 00011701000000000180 0 4  
Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 100 653 653,0
Безвозмездные поступления 09220000000000000000 486481 507113 104,2
Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ, кроме бюд-
жетов государственных вне-
бюджетных фондов
09220200000000000000 486481 507113 104,2
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы РФ
09220201000000000151 360122 381189 105,8
Субвенции от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ
09220202000000000151 126359 125924 99,7
Доходы от предприниматель-
ской и иной, приносящей
доход, деятельности
09230000000000000000 4711 0 0,0
Рыночные продажи товаров и
услуг
09230200000000000130 4711 0 0,0
Доходы от продажи услуг 09230201000000000130 4711   0,0
Итого   826749 699284 84,6

 

Начальник Финансового управления

З.П. Михайлова

 

Главный бухгалтер

Н.Н. Вакорина

 

Приложение N 2
к решению
Собрания представителей г. Заречного
от 8 сентября 2005 г. N 88

 

Отчет
об исполнении бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области
за 1 полугодие 2005 года "по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов РФ"

 

                                                                тыс. руб.
Код
БК
Наименование План факт % ис-
полн.
0100 Общегосударственные вопросы 56917 56291 98,9
0103 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов гос. власти и местного
самоуправления
2331 1852 79,5
0104 Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнит. власти субъектов и мест-
ных администраций
13439 10972 81,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов надзо-
ра
2300 1771 77,0
0112 Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга
1200 726 60,5
0113 Резервные фонды 500   0,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 37147 40970 110,3
0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность
30834 24722 80,2
0302 Органы внутренних дел 18801 14638 77,9
0309 Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражд. оборона
2728 2337 85,7
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 6864 5952 86,7
0313 Другие вопросы в обл. национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности
2441 1795 73,5
0400 Национальная экономика 61013 50556 82,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 756 748 98,9
0407 Лесное хозяйство 1678 1634 97,4
0408 Транспорт 57129 47973 84,0
0409 Связь и информатика 200 200 100,0
0411 Другие вопросы в области национальной эко-
номики
1250 1 0,1
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 221293 179358 81,1
0501 Жилищное хозяйство 109784 96579 88,0
0502 Коммунальное хозяйство 74977 69334 92,5
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
36532 13445 36,8
0600 Охрана окружающей среды 790 231 29,2
0602 Охрана растительных и животных видов и сре-
ды их обитания
790 231 29,2
0700 Образование 236827 166500 70,3
0701 Дошкольное образование 50632 37248 73,6
0702 Общее образование 140861 104108 73,9
0704 Среднее профессиональное образование 8977 4501 50,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 28234 16302 57,7
0709 Другие вопросы в области образования 8123 4341 53,4
0800 Культура, кинематография и средства массо-
вой информации
46936 25411 54,1
0801 Культура 37104 17869 48,2
0802 Кинематография 3200 2850 89,1
0803 Телевидение и радиовещание 1284 1283 99,9
0804 Периодическая печать и издательства 1169 1169 100,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации
4179 2240 53,6
0900 Здравоохранение и спорт 142338 119487 83,9
0901 Здравоохранение 62946 53367 84,8
0902 Спорт и физическая культура 48571 37950 78,1
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта
30821 28170 91,4
1000 Социальная политика 84906 56579 66,6
1001 Пенсионное обеспечение 454 452 99,6
1002 Социальное обслуживание населения 15873 11567 72,9
1003 Социальное обеспечение населения 58324 36582 62,7
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечи-
тельство
1905 1569 82,4
1006 Другие вопросы в области социальной полити-
ки
8350 6409 76,8
  Итого в разрезе функциональной классифика-
ции
Погашение кредита
Итого:
881854 679135

5000
684135
77,0

 

Справочно: Погашение кредита находится в разделе "Внутренние источники финансирования дефицита бюджета".

 

Начальник Финансового управления

З.П. Михайлова

 

Главный бухгалтер

Н.Н. Вакорина

 

Приложение N 3
к решению
Собрания представителей г. Заречного
от 8 сентября 2005 г. N 88

 

Отчет
по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Заречный
Пензенской области за 1 полугодие 2005 года

 

                                                                тыс. руб.
N
п/п
Наименование ПП ФКР ЦСР ВР План Факт % ис-
полн.
1 Государственная
Дума Федерально-
го собрания РФ
330       2331 1852 79,5
1.1 Функционирование
представительных
органов местного
самоуправления
330 0103     2331 1852 79,5
1.1.1 Собрание пред-
ставителей
330 0103 0010000 027 2331 1852 79,5
2 Управление дела-
ми президента РФ
303       53083 50616 95,4
2.1 Функционирование
местных адми-
нистраций
303 0104     13439 10972 81,6
2.1.1 Функционирование
администрации
303 0104 0920000 211 12239 9772 79,8
2.1.2 Капитальный ре-
монт здания ад-
министрации
(УКС)
303 0104 0920000 211 1200 1200 100,0
2.2 Связь и информа-
тика
303 0409     200 200 100,0
2.2.1 Информатика 303 0409 3300000 381 200 200 100,0
2.3 Непрограммные
инвестиции в ос-
новные фонды
303 0115     39000 39000 100,0
2.3.1 Муницип. прог-
рамма "Создание
условий и пред-
посылок для по-
вышения эффек-
тивности управ-
ления и деятель-
ности организа-
ций"
303 0115 1020000 216 39000 39000 100,0
2.4 Фонд компенсаций 303 0115     444 444 100,0
2.4.1 Субвенции на вы-
полнение феде-
ральных полномо-
чий по гос. ре-
гистрации актов
гражданского
состояния
303 0115 5190000 518 444 444 100,0
3 Министерство фи-
нансов
092       100 2760 2760,0
3.1 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых органов
092 0106     2300 1771 77,0
3.1.1 Финансовое уп-
равление
092 0106 0920000 211 2300 1771 77,0
3.2 Обслуживание го-
сударственного и
муниципального
долга
092 0112 0650000 152 1200 726 60,5
3.3 Резервные фонды 092 0113 0700000 184 500   0,0
3.4 Финансовая под-
держка на воз-
вратной основе
092 0115     -11900 -5210 43,8
3.4.1 Возврат ссуды
(фонд инноваций)
092 0115 0920000 520 -11500 -4810 41,8
3.4.2 Возврат ссуды
(фонд зерна)
092 0115 0920000 520 -400 -400 100,0
3.5 Инвестиции в
развитие произ-
водств города
(фонд инноваций)
092 0115 1020000 216 8000 5473 68,4
4 Федеральное
Агентство по уп-
равлению Феде-
ральным имущест-
вом
166       33453 9651 28,8
4.1 Другие общегосу-
дарственные воп-
росы
166 0115     1603 1263 78,8
4.1.1 Обеспечение дея-
тельности Коми-
тета по имущест-
ву
166 0115 0920000 211 1603 1263 78,8
4.2 Мероприятия по
землеустройству
и землепользова-
нию
166 0411 3400000 406 1250 1 0,1
4.3 Содержание "Каз-
ны"
166 0504 3400000 216 22600 387 1,7
4.4 Уставной фонд 166 0504 3400000 216 8000 8000 100,0
5 Министерство
Внутренних дел
188       18801 14638 77,9
5.1 Органы внутрен-
них дел
188 0302     18801 14638 77,9
5.1.1 ОВД 188 0302 2470000 253 18801 14638 77,9
6 Министерство РФ
по делам ГО, ЧС
и ликвидации
последствий сти-
хийных бедствий
177       12033 10084 83,8
6.1 Предупреждение и
ликвидация по-
следствий ЧС и
стихийных бедст-
вий, ГО
177 0309 2180000 260 2728 2337 85,7
6.2 Обеспечение про-
тивопожарной
безопасности
177 0310 2180000 260 6864 5952 86,7
6.3 Другие вопросы в
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоох-
ранительной дея-
тельности
177 0313     2441 1795 73,5
6.3.1 Субвенции на
строительство
центра диспет-
черской службы
(УКС)
177 0313 5170000 514 2441 1795 73,5
7 Федеральное
Агентство по
сельскому хозяй-
ству
085       756 748 98,9
7.1 Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство
085 0405     756 748 98,9
7.1.1 Оказание ветери-
нарных услуг
(Ветстанция)
085 0405 2630000 327 206 198 96,1
7.1.2 Сельскохозяйст-
венное производ-
ство (фонд зер-
на)
085 0405 2620000 342 550 550 100,0
8 Федеральное
Агентство лесно-
го хозяйства
053       1678 1634 97,4
8.1 Лесное хозяйство 053 0407     1678 1634 97,4
8.1.1 Управление при-
родными ресурса-
ми
053 0407 2910000 327 1678 1634 97,4
9 Федеральное до-
рожное Агентство
108       57129 47973 84,0
9.1 Субсидии на по-
крытие убытков,
возникающих при
продаже услуг МП
"Автотранс"
108 0408 3170000 366 38009 37783 99,4
9.2 Субвенции на
приобретение
оборудования МП
"Автотранс"
(УКС)
108 0408 5170000 514 1190 1190 100,0
9.3 Дорожное хозяй-
ство
108 0408 3150000 365 17930 9000 50,2
10 Федеральное
Агентство по
строительству и
жилищно-комму-
нальному хозяй-
ству
132       190693 170971 89,7
10.1 Жилищное хозяй-
ство
132 0501     109784 96579 88,0
10.1.1 Субсидии на по-
крытие убытков,
возникающих при
продаже жилищно-
коммунальных ус-
луг
132 0501 3500000   24253 19185 79,1
10.1.1.1 Субсидии на по-
крытие убытков,
возникающих при
продаже услуг МП
ЖСКХ (ЕРКЦ)
132 0501 3500000 410 15773 14786 93,7
10.1.1.2 Капитальный ре-
монт объектов
жилищного хозяй-
ства (УКС)
132 0501 3500000 410 8280 4200 50,7
10.1.1.3 Субсидии на по-
крытие убытков
по содержанию
общежития "Кос-
мос"
132 0501 3500000 410 200 199 99,5
10.1.2 Субвенции на от-
селение (УКС)
132 0501 5170000 514 3470   0,0
10.1.3 Субвенции на ка-
питальное строи-
тельство жилого
фонда (УКС)
132 0501 5170000 514 72501 72501 100,0
10.1.4 Субвенции на
приобретение
оборудования
(УКС)
132 0501 5170000 514 4893 4893 100,0
10.1.5 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Обеспечение
жильем молодых
семей" (МФЖИ)
132 0501 1000405 410 2500   0,0
10.1.6 Муниципальная
ипотечная прог-
рамма "Жилье в
кредит" (МФЖИ)
132 0501 1000407 410 2167   0,0
10.2 Коммунальное хо-
зяйство
132 0502     74977 69334 92,5
10.2.1 Коммунальные
расходы (тепло,
вода) (ЕРКЦ)
132 0502 3510000 411 41221 36429 88,4
10.2.2 Расходы по
вопросам комму-
нального разви-
тия и связанными
с ними услугами
(КБУ)
132 0502 3510000 412 28857 28850 100,0
10.2.3 Расширение го-
родского кладби-
ща (УКС)
132 0502 3510000 412 300    
10.2.4 Расходы по улич-
ному освещению
(Горэлектросеть)
132 0502 3510000 412 3825 3281 85,8
10.2.5 Вывоз бытовых
отходов (МП "Ав-
тотранс")
132 0502 4000000 440 774 774 100,0
10.3 Другие вопросы в
области жилищно-
коммунального
хозяйства
132 0504     5932 5058 85,3
10.3.1 Убытки банно-
прачечного ком-
бината
132 0504 3510000 197 750 750 100,0
10.3.2 Субвенции на ка-
питальный ремонт
бани (УКС)
132 0504 5170000 514 1012 457 45,2
10.3.3 Городская адми-
нистративно-тех-
ническая инспек-
ция
132 0504 3510000 197 400 381 95,3
10.3.4 Зареченский
центр техни-
ческой инвента-
ризации
132 0504 3510000 197 270 270 100,0
10.3.5 Непредвиденные
расходы капи-
тального ремонта
(УКС)
132 0504 3510000 197 3500 3200 91,4
11 Федеральная
служба по надзо-
ру в сфере при-
родопользования
048       790 231 29,2
11.1 Мероприятия в
области охраны
окружающей среды
048 0602     790 231 29,2
11.1.1 Управление при-
родными ресурса-
ми (УПР)
048 0602 4100000 443 790 231 29,2
12 Федеральное
Агентство по об-
разованию
073       224460 158399 70,6
12.1 Детские дошколь-
ные учреждения
073 0701     50632 37248 73,6
12.1.1 Дошкольное обра-
зование (ДДУ)
073 0701 4200000 327 47030 35328 75,1
12.1.2 Расходы ДДУ от
предприниматель-
ской и иной при-
носящей доход
деятельности
073 0701 9000000 900 1402    
12.1.3 Капитальный ре-
монт ДДУ (УКС)
073 0701 4200000 327 2200 1920 87,3
12.2 Общее образова-
ние
073 0702     104643 78686 75,2
12.2.1 Средние школы 073 0702 4210000 327 102226 78386 76,7
12.2.2 Расходы средних
школ от предпри-
нимательской и
иной приносящей
доход деятель-
ности
073 0702 9000000 900 317   0,0
12.2.3 Капитальный ре-
монт школ (УКС)
073 0702 4210000 327 2100 300 14,3
12.2.4 Субвенции на
приобретение
оборудования для
школ (УКС)
073 0702 5170000 514 0    
12.3 Учреждения до-
полнительного
образования де-
тей
073 0702 4230000 327 20583 15353 74,6
12.4 Расходы учрежде-
ний дополнит.
образования де-
тей от предпри-
нимательской и
иной приносящей
доход деятель-
ности
073 0702 9000000 900 367   0,0
12.5 Капитальный ре-
монт учреждений
дополнительного
образования де-
тей (УКС)
073 0702 4230000 327 2700 1000 37,0
12.6 Борьба с беспри-
зорностью, опека
и попечительство
073 1004     1905 1569 82,4
12.6.1 Опекунство 073 1004 5110000 481 1905 1569 82,4
12.7 Среднее профес-
сиональное обра-
зование
073 0704     8977 4501 50,1
12.7.1 Колледж 073 0704 4270000 327 7580 4501 59,4
12.7.2 Расходы МОУ СПО
ЗМ колледжа от
предприниматель-
ской и иной при-
носящей доход
деятельности
073 0704 9000000 900 1397   0,0
12.8 Молодежная поли-
тика и оздоров-
ление детей
073 0707     26530 15701 59,2
12.8.1 Оздоровление де-
тей
073 0707 4320000 452 26530 15701 59,2
12.9 Другие вопросы в
области образо-
вания
073 0709     5458 3515 64,4
12.9.1 Расходы на руко-
водство, управ-
ление в сфере
образования (Де-
партамент обра-
зования)
073 0709 4350000 327 5458 3515 64,4
12.10 Муниципальные
программы
073 0709     2665 826 31,0
12.10.1 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Молодежь За-
речного"
073 0709 1001400 564 840 203 24,2
12.10.2 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Дети Зареч-
ного. Здоровое
поколение"
073 0709 1001300 564 1585 448 28,3
12.10.3 Муницип. прог-
рамма "Профилак-
тика безнадзор-
ности и правона-
рушений несовер-
шеннолетних"
073 0709 1001302 481 65   0,0
12.10.4 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Предупрежде-
ние и борьба с
заболеваниями
социального ха-
рактера"
073 0709 1002300 564 175 175 100,0
13 Федеральное
Агентство по
культуре и кине-
матографии
058       56161 32028 57,0
13.1 Культура 058 0801     37104 17869 48,2
13.1.1 Дворцы и дома
культуры
058 0801 4400000 327 13918 4976 35,8
13.1.2 Расходы дворцов
от предпринима-
тельской и иной
приносящей доход
деятельности
058 0801 9000000 900 46    
13.1.3 Капитальный ре-
монт дворцов и
домов культуры
(УКС)
058 0801 4400000 327 3192 1000 31,3
13.1.4 Музеи и постоян-
ные выставки
058 0801 4410000 327 2336 1892 81,0
13.1.5 Расходы музеев
от предпринима-
тельской и иной
приносящей доход
деятельности
058 0801 9000000 900 17    
13.1.6 Капитальный ре-
монт музеев
(УКС)
058 0801 4410000 327 500    
13.1.7 Библиотеки 058 0801 4420000 327 6263 4286 68,4
13.1.8 Расходы библио-
тек от предпри-
нимательской и
иной приносящей
доход деятель-
ности
058 0801 9000000 900 68    
13.1.9 Капитальный ре-
монт библиотек
(УКС)
058 0801 4420000 327 0    
13.1.10 Цирковые органи-
зации
058 0801 4430000 327 1831 1258 68,7
13.1.11 Расходы цирковых
организаций от
предприниматель-
ской и иной при-
носящей доход
деятельности
058 0801 9000000 900 5    
13.1.12 Театры 058 0801 4430000 327 2752 2024 73,5
13.1.13 Расходы театров
от предпринима-
тельской и иной
приносящей доход
деятельности
058 0801 9000000 900 96    
13.1.14 Прочие учрежде-
ния культуры
058 0801 4430000 327 5696 2433 42,7
13.1.15 Расходы прочих
учреждений куль-
туры от предпри-
нимательской и
иной приносящей
доход деятель-
ности
058 0801 9000000 900 384    
13.2 Внешкольные уч-
реждения допол-
нительного обра-
зования
058 0702     12568 9069 72,2
13.2.1 Учреждения ДШИ,
ЛАД
058 0702 4230000 327 12429 9069 73,0
13.2.2 Расходы вне-
школьных учреж-
дений (ДШИ, Лад)
от предприма-
тельской и иной
приносящей доход
деятельности
058 0702 9000000 900 139    
13.3 Кинематография 058 0802     3200 2850 89,1
13.3.1 МДЦ "Россия" 058 0802 4500000 453 3200 2850 89,1
13.4 Другие вопросы в
области культу-
ры, кинематогра-
фии и средств
массовой инфор-
мации
058 0806     2485 1849 74,4
13.4.1 Расходы на руко-
водство, управ-
ление и поддерж-
ку в сфере куль-
туры
058 0806 4520000 327 2485 1849 74,4
13.5 Муниципальные
программы
058 0806     804 391 48,6
13.5.1 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Молодежь За-
речного"
058 0806 1001400 564 675 391 57,9
13.5.2 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Дети Зареч-
ного. Здоровое
поколение"
058 0806 1001300 564 90    
13.5.3 Муницип. прог-
рамма "Профилак-
тика безнадзор-
ности и правона-
рушений несовер-
шеннолетних"
058 0806 1001302 481 39   0,0
13.5.4 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Предупрежде-
ние и борьба с
заболеваниями
социального ха-
рактера"
058 0806 1002300 564 0    
14 Федеральное
Агентство по пе-
чати и массовым
коммуникациям
135       3343 2452 73,3
14.1 Телерадиокомпа-
ния "Заречный"
135 0803 4530000 453 634 633 99,8
14.2 Субвенции на
приобретение
оборудования для
эфирного радио-
вещания (ТРК)
135 0803 5170000 514 650 650 100,0
14.3 Программа разви-
тия телевидения
135 0806 1020000 216 890   0,0
14.4 Периодическая
печать и изда-
тельство
135 0804     1169 1169 100,0
14.4.1 Газета "Заречье" 135 0804 4560000 453 1169 1169 100,0
15 Федеральное
Агентство по
здравоохранению
и социальному
развитию
061       173701 134767 77,6
15.1 Здравоохранение 061 0901     90496 79757 88,1
15.1.1 Расходы на фи-
нансирование
здравоохранения
(МСЧ-59)
061 0901 4700000 327 28542 21629 75,8
15.1.2 Расходы на меди-
каменты по забо-
леваемости
061 0901 4700000 782 7000 7000 100,0
15.1.3 Капитальный ре-
монт объектов
здравоохранения
(УКС)
061 0901 4700000 327 3440 1650 48,0
15.1.4 Субвенции на
приобретение
оборудования для
хранения и сте-
рилизации меди-
каментов (УКС)
061 0901 5170000 514 1100 1100 100,0
15.1.5 Субвенции на
строительство
роддома МСЧ-59
(УКС)
061 0904 5170000 514 25150 25150 100,0
15.1.6 Учреждение,
обеспечивающее
гос. санитарно-
эпидемиологичес-
кий надзор
(ЦГСЭН)
061 0901 4810000 327 1141 1038 91,0
15.1.7 Программа обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания (ТФ ОМС)
061 0901 7710000 775 16294 16294 100,0
15.1.8 Детское питание
(КДП)
061 0901 4810000 327 3000 3000 100,0
15.1.9 Городской сана-
торий-профилак-
торий
061 0901 4750000 327 2429 1656 68,2
15.1.10 Муниципальные
программы
061 0904 1002300   2400 1240 51,7
15.1.10.1 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Предупрежде-
ние и борьба с
заболеваниями
социального ха-
рактера" (МСЧ)
061 0904 1002300 564 1300 215 16,5
15.1.10.2 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Предупрежде-
ние и борьба с
заболеваниями
социального ха-
рактера" (СЭС)
061 0904 1002300 564 1100 1025 93,2
15.2 Социальная поли-
тика
061 1001     83205 55010 66,1
15.2.1 Доплаты к пенси-
ям государствен-
ных служащих
061 1001 5200000   454 452 99,6
15.2.1.1 Доплаты к пенси-
ям государствен-
ных служащих
субъектов РФ и
муниципальных
служащих (мест-
ный бюджет)
061 1001 5200000 714 441 441 100,0
15.2.1.2 Доплаты к пенси-
ям государствен-
ных служащих
субъектов РФ и
муниципальных
служащих (суб-
венции)
061 1001 5200000 714 13 11 84,6
15.2.2 Социальное об-
служивание насе-
ления
061 1002 5010000   15873 11567 72,9
15.2.2.1 Обеспечение дея-
тельности КЦСОН
061 1002 5010000 327 5662 4322 76,3
15.2.2.2 Капитальный ре-
монт КЦСОН (УКС)
061 1002 5010000 327 1000 280 28,0
15.2.2.3 Обеспечение дея-
тельности МУ
"СемьЯ"
061 1002 4240000 327 6927 5030 72,6
15.2.2.4 Социальная по-
мощь
061 1002 5140000 483 2284 1935 84,7
15.2.3 Оздоровление де-
тей
061 0707 4320000 452 204   0,0
15.2.4 Социальное обес-
печение
061 1003 5140000   58324 36582 62,7
15.2.4.1 Оплата жилищно-
коммунальных ус-
луг отдельным
категориям граж-
дан
061 1003 5140000 506 18402 8535 46,4
15.2.4.2 Субвенции на оп-
лату ж-к услуг
отдельным кате-
гориям граждан
061 1003 5190000 506 9642 5918 61,4
15.2.4.3 Ежемесячные де-
нежные выплаты
ветеранам, тру-
женикам тыла,
реабилитирован-
ным лицам
061 1003 5140000 706 12654 11502 90,9
15.2.4.4 Реализация мер
соц. поддержки
отдельных кате-
горий граждан по
сан.-кур. лече-
нию (кред. зад.
за 2004)
061 1003 5050000 761 958 958 100,0
15.2.4.5 Детские пособия 061 1003 5140000 749 3500 3212 91,8
15.2.4.6 Субсидии населе-
нию
061 1003 5140000 500 12880 6169 47,9
15.2.4.7 Субвенции на
обеспечение мер
соц. поддержки
лиц, награжден-
ных знаком "По-
четный донор
России"
061 1003 5220000 482 288 288 100,0
15.2.5 Другие вопросы в
области социаль-
ной политики
067 1006 5140000   4166 3105 74,5
15.2.5.1 Расходы на руко-
водство и управ-
ление в области
соц. политики
(ДСЗ)
061 1006 5140000 327 4166 3105 74,5
15.2.6 Муниципальные
программы
067 1006 1001400   4184 3304 79,0
15.2.6.1 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Молодежь За-
речного"
061 1006 1001400 564 130 45 34,6
15.2.6.2 Муницип. прог-
рамма "Профилак-
тика безнадзор-
ности и правона-
рушений несовер-
шеннолетних"
061 1006 1001302 481 225 60 26,7
15.2.6.3 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Предупрежде-
ние и борьба с
заболеваниями
социального ха-
рактера"
061 1006 1002300 564 190 96 50,5
15.2.6.4 Субвенции об-
ластной межве-
домственной
программы "Дети
Пензенской об-
ласти"
061 1006 1001300 564 798 462 57,9
15.2.6.5 Услуги банка за
перечисление и
выплату денежных
компенсаций ве-
теранам
061 1006 5140000 482 76 48 63,2
15.2.6.6 Мероприятия в
области социаль-
ной политики
061 1006 5140000 482 2765 2593 93,8
16 Федеральное
Агентство по фи-
зической культу-
ре, спорту и ту-
ризму
167       53342 40331 75,6
16.1 Услуги по орга-
низации занятий
спортом и содер-
жание сооружений
(горспортсовет)
167 0902 4820000 327 16672 13383 80,3
16.2 Расходы учрежде-
ний К по ФС и Т
от предпринима-
тельской и иной
приносящей доход
деятельности
167 0902 9000000 900 473   0,0
16.3 Капитальный ре-
монт спорткомп-
лекса (УКС)
167 0902 4820000 327 2101 450 21,4
16.4 Субвенции на ка-
питальный ремонт
плавательного
бассейна (УКС)
167 0902 5170000 514 1761 1761 100,0
16.5 Субвенции на ка-
питальное строи-
тельство спор-
тивного комплек-
са Горспорткоми-
тета (УКС)
167 0904 5170000 514 1006 454 45,1
16.6 Субсидии для
поддержки команд
167 0902     27564 22356 81,1
16.6.1 Субсидии для
поддержки команд
(Дизель)
167 0902 4820000 454 17064 14266 83,6
16.6.2 Субсидии для
поддержки команд
(Союз)
167 0902 4820000 454 10500 8090 77,0
16.7 Оздоровление де-
тей
167 0707 4320000 452 1500 601 40,1
16.8 Другие вопросы в
области здраво-
охранения и
спорта
167 0904     1775 1212 68,3
16.8.1 Расходы на руко-
водство и управ-
ление в области
спорта (К по ФС
и Т)
167 0904 4850000 327 1775 1212 68,3
16.9 Муниципальные
программы
167 0904     490 114 23,3
16.9.1 Целевая муници-
пальная програм-
ма "Молодежь За-
речного"
167 0904 1001400 564 490 114 23,3
Итого в разрезе ведомст-
венной классификации
        881854 679135 77,0
Погашение кредита           5000  
Итого:           684135  

 

Начальник Финансового управления

З.П. Михайлова

 

Главный бухгалтер

Н.Н. Вакорина

 

Приложение N 4
к решению
Собрания представителей г. Заречного
от 8 сентября 2005 г. N 88

 

Отчет
об исполнении "Плана капитальных вложений
на капитальное строительство за 1 полугодие 2005 года"

 

                                                                тыс. руб.
N
п/п
Наименование План на 1
полугодие
2005 г.
Факт.
исполнения
%
выпол-
нения
1 Жилой дом N 9 мкр. 18 32232 32232 100%
2 Жило# дом N 11 мкр. 18 0 0 0%
3 Малоэтажная застройка 132 кв 40269 40269 100%
4 Роддом 25150 25150 100%
5 Спортивный комплекс 1006 454 45%
6 Центр диспетчерской службы 2441 1795 74%
  Всего 101098 99900 99%

 

Начальник МУ "УКС"

А.Н. Полковников

 

Приложение N 5
к решению
Собрания представителей г. Заречного
от 8 сентября 2005 г. N 88

 

Отчет
об исполнении плана капитального ремонта объектов города
за 1 полугодие 2005 г.

 

N
п/п
Наименование объектов План на 1
полугодие
2005 г.
Фактическ.
исполнение
%
выпол-
нения
1. Объекты жилищного хозяйства
1 Ремонт шиферных кровель 0,0 0 0%
2 Ремонт рулонных кровель 0,0 0 0%
3 Капремонт ж/домов: ул. Моховая-64, пр.
Моховой-5а
3400,0 3400 100%
4 Капремонт ж/дома по ул. Братской-25 с
устройством мансардного этажа (пере-
ход.)
0,0   0%
5 Капремонт ж/дома по ул. Мира-8а 0,0   0%
6 Капремонт жилого фонда, передаваемого в
мун. собств.
4344,0 800 18%
7 Кредиторская задолженность 536,0   0%
  Итого 8280,0 4200 51%
2. Объекты Департамента образования
А. Школьные учреждения
1 Школа N 221 (пожарная сигнализация) 650,0 13,0 2%
2 Школа N 225 (пожарная сигнализация) 650,0 0,0 0%
3 Кредиторская задолженность 800,0 0,0 0%
  Итого 2100,0 13,0 1%
Б. Дошкольные учреждения
1 Детский сад N 4 333,0 333,0 100%
2 Детский сад N 9 1200,0 1200,0 100%
3 Кредиторская задолженность 667,0 380,0 58%
  Итого 2200,0 1913,0 87%
В. Внешкольные учреждения
1 Дом детского творчества 1500,0 700,0 47%
2 Детский эколого-биологический центр 450,0   0%
3 Кредиторская задолженность 750,0   0%
  Итого 2700,0 700,0 26%
  Итого по объектам Департамента образо-
вания
     
3. Объекты Департамента культуры
1 Центральная городская библиотека 0,0 0,0 0%
2 Музей-салон классической культуры 500,0 0,0 0%
3 Дворец культуры "Современник", перед. в
мун. собств.
3192,0 1000,0 31%
  Итого 3692,0 1000,0 27%
4. Объекты Комитета по физкультуре к спорту
1 Спорткосмплекс# со стадионом 1600,0 450,0 28%
2 Плавательный бассейн 1761,0 1761,0 100%
3 Закрытый тир в спортивном городке, пе-
ред. в мун. собств.
501,0   0%
  Итого 3862,0 2211,0 57%
5. Объекты Департамента соцзащиты
1 Дом ветеранов 1000,0 280,0 28%
  Итого 1000,0 280,0 28%
6. Объекты органов местного самоуправления
1 Здание Администрации 1200,0 1200,0 100%
  Итого 1200,0 1200,0 100%
7. Объекты коммунального хозяйства
1 Расширение городского кладбища 300,0 0,0 0%
2 Ремонт городской бани 1012,0 457,0 45%
  Итого 1312,0 457,0 35%
8. Объекты, находящиеся в муниципальной собственности
А. Объекты здравоохранения
1 Главный корпус МСЧ-59 3240,0 1450,0 45%
2 Стерилизационное отделение 200,0 200,0 100%
3 Аптека МСЧ-59 (пр. Строителей) 0,0 0,0 0%
4 Ремонт корпуса МСЧ-59, перед. в мун.
собств.
0,0 0,0 0%
Б. Прочие объекты
1 Непредвиденные расходы 3500,0 2921,0 91%
Итого по объектам муниципальной собствен-
ности
6940,0 4571,0 66%
Всего 33286,0 16545,0 50%

 

Начальник МУ "УКС"

А.Н. Полковников

 

Приложение N 6
к решению
Собрания представителей г. Заречного
от 8 сентября 2005 г. N 88

 

Отчет
об исполнении плана капитальных вложений по строительству,
реконструкции, и капитальному ремонту дорожно-уличной сети города
за 1 полугодие 2005 г.

 

N
п/п
Наименование объекта, сооружения, работ План на 1
полугодие
2005
тыс. руб.
Факт
исполнения
тыс. руб.
%
выпол-
нения
1 Подъездная дорога на Пензу (капремонт
частично)
3070 2788 91%
2 Капитальный ремонт а/дороги пр. Мира
(частично)
2000 1795 90%
3 Капитальный ремонт ул. Ленина (частич-
но)
2040 1745 86%
4 Капитальныйремонт# ул. Зеленая (частич-
но)
0 0 0%
5 Капремонт а/дороги N 20 (частично) 0 0 0%
6 Капремонт ул. Коммунальной 0 0 0%
7 Капремонт а/дороги транспортной развяз-
ки путепровода
615 0 0%
8 Капремонт ул. Западной 300 0 0%
9 Капитальный ремонт а/дороги N 15 до
разворотной площадки у СМСУ-83
230 0 0%
10 Капремонт пр. 30-летия Победы 500 492 98%
11 Капремонт а/дороги малоэтажной застрой-
ки
0 0 0%
12 Капремонт тротуаров города 275 275 100%
13 Реконструкция и капитальный ремонт при-
дорожных, внутриквартальных территорий
и их озеленение
5900 1224 21%
14 Реконструкция уличного освещения города
и светофорных объектов дорожно-уличной
сети
200 0 0%
15 Ремонт и содержание а/дорог к садовод-
ческим товариществам и ДОЛ "Комарики"
600 0 0%
16 Приобретение дорожной техники 0 0 0%
17 Кредиторская задолженность 1500 0 0%
18 Непредвиденные расходы 700 681 97%
  Всего 17930 9000 50%

 

Начальник МУ "УКС"

А.Н. Полковников

 

Приложение N 7
к решению
Собрания представителей г. Заречного
от 8 сентября 2005 г. N 88

 

Отчет по приобретению
"Перечня оборудования длительного пользования за 1 полугодие 2005 г."

 

                                                                тыс. руб.
N
п/п
Область
применения
Наименование План на
1 полу-
годие
2005 г.
Факт.
исполн.
%
выпол-
нения
1 Жилищно-коммунальное
хозяйство
  4893 4893 100%
Комплект оборудования
для устройства наполь-
ных покрытий из коммер-
ческого линолиума#
121,4 121,4 100%
Автономная малярная
станция
54,1 54,1 100%
Комплект инструмента и
осностки# для фасадных
работ
1231,5 1231,5 100%
Лифты 3486 3486 100%
Экскаватор пневмоколес-
ный
0 0 0%
2 Транспорт Автобус 1190 1190 100%
3 Образование Оборудование для каби-
нетов физики
0 0 0%
4 Здравоохранение Оборудование для хране-
ния и стерелизации# ме-
дикоментов#
1100 800 73%
5 Средства массовой
информации
Комплект оборудования
для эфирного вещания
650 650 100%
  Всего   7833 7533 96%

 

Начальник МУ "УКС"

А.Н. Полковников

 

Приложение 8
к решению
Собрания представителей г. Заречного
от 8 сентября 2005 г. N 88

 

Отчет
об исполнении "Плана по финансированию муниципальных программ,
утвержденных решениями Собрания представителей г. Заречного
на 2005 год" за I полугодие 2005 года

 

N
п/п
Наименование программ План I
полугодия
2005 года
Факт I
полугодия
2005 года
%
1. "Предупреждение и борьба с заболевания-
ми социального характера"
2765 1511 54,6
2. "Молодежь Заречного" 2135 752,5 35,2
3. "Дети Заречного. Здоровое поколение" 1675 448,3 26,8
4. "Развитие телевидения и радиовещания" 890 0 0,0
5. "Обеспечение жильем молодых семей в
г. Заречный Пензенской области"
2500 0 0,0
6. "Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"
329 60 18,2
7. "Создание условий и предпосылок для по-
вышения эффективности управления и дея-
тельности организаций г. Заречного"
39000 39000 100,0
8. "Жилье в кредит" 2167 0 0,0
  Всего: 51461 41771,8 81,2

 

Начальник Финансового управления

З.П. Михайлова

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 8 сентября 2005 г. N 88 "Об исполнении бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области за I полугодие 2005 года"

 

Текст Решения опубликован в газете "Заречье" N 40 от 5 октября 2005 г., N 41 от 12 октября 2005 г.