1.2. В пункте 13 решения цифры "838616,153" заменить цифрами "825414,853", цифры "3182810,5" заменить цифрами "3203353,8".
1.3. Пункт 17 решения изложить в следующей редакции:
"17. Включить в состав бюджета города Пензы следующие расходы:
1) на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей), малоимущих граждан, мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан и организации данной деятельности в сумме 89992,5 тыс.рублей;
2) на финансирование государственных полномочий по финансированию общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования в сумме 346005,7 тыс.рублей, в том числе расходов на оборудование кабинетов химии в сумме 100 тыс.рублей, оборудование кабинетов физики в сумме 100 тыс.рублей;
3) на выполнение Закона Пензенской области от 21.04.2005 г. N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" в сумме 45666,6 тыс. рублей;
4) на выполнение Закона Пензенской области от 20 декабря 2004 г. N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 212106,4 тыс. рублей,
5) на возмещение расходов, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 82651,0 тыс. рублей,
6) на финансирование расходов по выплате пенсий за выслугу лет государственным служащим Пензенской области и лицам, замещающим государственные должности Пензенской области, в соответствии с Законом Пензенской области от 08.09.2004 г. N 653-ЗПО, в сумме 4199,2 тыс.рублей,
7) на выполнение Закона Пензенской области от 18.11.2002 г. N 409-ЗПО "Об административных комиссиях в Пензенской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Пензенской области" в сумме 1738 тыс.рублей;
8) на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области в части проведения кассовых выплат по лицевым счетам получателей средств бюджета Пензенской области, расположенных на территории города Пензы, с предварительным санкционированием платежных документов в рамках внедрения автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Пензенской области в сумме 189,8 тыс. рублей;
9) на выполнение Закона Пензенской области от 20.09.2005 г. N 855-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда" в сумме 593,2 тыс.рублей;
10) на финансирование расходов по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 23333,1 тыс.рублей;
11) на выполнение Закона Пензенской области от 22.12.2005 г. N 920-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в сумме 948,7 тыс.рублей;
12) субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории в сумме 34964,7 тыс.рублей;
13) субсидии на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области в сумме 3035,1 тыс.рублей;
14) Субвенции на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 10000 тыс.рублей;
15) субсидии на возмещение части затрат по проведению оздоровительной кампании детей в сумме 271,1 тыс.рублей;
16) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и врачам, фельдшерам, медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 13576 тыс. рублей;
17) субвенция на поощрение лучших учителей в сумме 3800 тыс.рублей.
Установить, что финансирование указанных расходов производится в 2006 году за счет субсидий и субвенций, выделяемых из бюджета Пензенской области на 2006 год по разделу "Межбюджетные трансферты".
1.4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к решению
Пензенской городской Думы
от 27 декабря 2005 г. N 266-18/4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета г. Пензы
тыс.руб.
Код классификации | Наименование | Сумма |
000 02 0100 0000 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований, указанных в валюте РФ |
101489,5 |
092 02 0100 0000 0000 700 | Получение кредитов по кредитным со- глашениям и договорам, заключенные# от имени муниципальных образований, указанных в валюте РФ |
311489,5 |
092 02 0101 0004 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов |
70000 |
092 02 0102 0004 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами го- родских округов |
241489,5 |
000 02 0100 0000 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным со- глашениям и договорам, заключенные# от имени муниципальных образований |
210000 |
092 02 0101 0004 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов |
70000 |
092 02 0102 0004 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами го- родских округов |
140000 |
000 03 0100 0000 0000 700 | Привлечение прочих источников внут- реннего финансирования дефицитов бюджетов |
38000 |
000 03 0100 0004 0000 710 | Привлечение прочих источников внут- реннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов |
38000 |
000 05 0000 0000 0000 630 | Продажа (уменьшение стоимости) ак- ций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собст- венности |
0 |
000 05 0000 0004 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен- ности городских округов |
0 |
000 06 0000 0000 0000 000 | Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности |
43000 |
000 08 0000 0000 0000 000 | Остатки средств бюджета | 54325 |
092 08 0201 0004 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
54325 |
Источники внутреннего финансирова- ния дефицита бюджета - всего |
236814,5 |
1.5 Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к решению
Пензенской городской Думы
от 27 декабря 2005 г. N 266-18/4
Объем поступлений доходов в бюджет города в 2006 году
тыс.руб
Код | Виды доходов | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 1978613,4 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1018147,2 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1018147,2 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 250311 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельнос- ти |
250311 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 398053 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
8877 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 389176 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 41107 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
16000 |
000 1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязатель- ствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
16000 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования иму- щества, находящегося в государ- ственной и муниципальной собст- венности |
202914 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду иму- щества, находящегося в государ- ственной и муниципальной собст- венности |
201914 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, нахо- дящиеся в государственной соб- ственности до разграничения го- сударственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
93142 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду иму- щества, находящегося в опера- тивном управлении органов госу- дарственной власти, органов местного самоуправления, госу- дарственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федераль- ных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий |
108772 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред- приятий |
1000 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природ- ными ресурсами |
13697 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
13697 |
000 1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных ус- луг и компенсации затрат госу- дарства |
1916,9 |
000 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы бюджетов город- ских округов от оказания плат- ных услуг и компенсации затрат государства |
1916,9 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сбо- ры |
650 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
26416,3 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 8356 |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 8356 |
000 1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной сис- темы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
1045 |
000 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских окру- гов от возврата остатков субси- дий и субвенций прошлых лет не бюджетными организациями |
1045 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1591754,353 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис- темы Российской Федерации |
1591754,353 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюд- жетной системы Российской Феде- рации |
411598,6 |
000 2 02 01010 00 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
382037,6 |
000 2 02 01010 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских ок- ругов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
382037,6 |
000 2 02 01900 00 0000 151 | Прочие дотации | 29561 |
000 2 02 01903 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам город- ских округов |
29561 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1141584,853 |
000 2 02 02220 00 0000 151 | Субвенции на осуществление рас- ходов бюджетов по выплате госу- дарственных пособий гражданам, имеющим детей |
45666,6 |
000 2 02 02222 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление расхо- дов бюджетов по выплате госу- дарственных пособий гражданам, имеющим детей |
45666,6 |
000 2 02 02320 00 0000 151 | Субвенции на поощрение лучших учителей |
3800 |
000 2 02 02323 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей |
3800 |
000 2 02 02900 00 0000 151 | Прочие субвенции | 1092118,253 |
000 2 02 02930 04 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов |
1092118,253 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы |
38270,9 |
000 2 02 04030 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на мероприя- тия по оздоровительной кампании детей |
271,1 |
000 2 02 04033 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских ок- ругов на мероприятия по оздоро- вительной кампании детей |
271,1 |
000 2 02 04900 00 0000 151 | Прочие субсидии | 37999,8 |
000 2 02 04920 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов |
37999,8 |
000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступле- ния от других бюджетов бюджет- ной системы |
300,0 |
000 2 02 09020 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступле- ния от бюджетов субъектов Рос- сийской Федерации |
300,0 |
000 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступле- ния в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Россий- ской Федерации |
300,0 |
000 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятель- ности |
221586,4 |
000 3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и ус- луг |
105753,4 |
000 3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг | 101810,0 |
000 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказы- ваемых учреждениями, находящи- мися в ведении органов местного самоуправления городских окру- гов |
101810,0 |
000 3 02 02000 00 0000 440 | Доходы от продажи товаров | 3943,4 |
000 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осу- ществляемой учреждениями, нахо- дящимися в ведении органов местного самоуправления город- ских округов |
3943,4 |
000 3 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной при- носящей доход деятельности |
115833,0 |
000 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные перечисления от бюджетов бюджетной системы уч- реждениям, находящимся в веде- нии органов местного самоуправ- ления городских округов |
38919,9 |
000 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступле- ния муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления город- ских округов |
76913,1 |
Всего: | 3791954,153 |
1.6. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
"Приложение 8
к решению
Пензенской городской Думы
от 27 декабря 2005 г. N 266-18/4
Перечень дополнительных целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, применяемой при составлении и исполнении бюджета города Пензы в 2006 году
/-----------------------------------------------------------------------\
| Код | Наименование |
|целевой | |
|статьи | |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|4870000 |Содержание объектов физкультуры и спорта |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|5501700 |Мероприятия по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня основания|
|--------+--------------------------------------------------------------|
|5501500 |Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших де-|
| |путатам Пензенской городской Думы IV созыва в ходе проведения|
| |предвыборной кампании в 2004 году по отрасли ЖКХ |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950100 |Городская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболе-|
| |ваниями социального характера (2005-2007 годы)" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950101 |Подпрограмма "Сахарный диабет" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950102 |Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г.Пензе"|
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950103 | Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950104 |Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распростране-|
| |ния в г.Пензе заболеваний вызываемых вирусом иммунодефицита|
| |человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950200 |Программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального|
| |хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950300 |Программа "Обеспечение ремонта, реконструкции и строительства|
| |улично-дорожной сети г.Пензы и сооружений на ней в 2005-2007|
| |гг." |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950500 |МЦП "Обеспечение жильем молодых семей в г.Пензе на 2005-2010|
| |гг." |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950600 |МЦП "Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного|
| |кредитования в г.Пензе на 2005-2010 г.г." |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950700 |Муниципальная программа "Обеспечение земельных участков комму-|
| |нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в го-|
| |роде Пенза на 2006-2010 годы" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950800 |МЦП "Создание автоматизированной системы ведения государствен-|
| |ного земельного кадастра и государственного учета объектов не-|
| |движимости в городе Пензе (2005-2007 годы)" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7950900 |Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы|
| |на 2005-2006 годы |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7951000 |Городская целевая программа "Развитие средств информатизации в|
| |медицинских учреждениях г.Пензы, работающих в системе обяза-|
| |тельного медицинского страхования" на 2006 год |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7951100 |Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7951200 |Программа "Безопасность образовательного учреждения на 2006|
| |год" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7951300 |Программа "Врач общей практики в г.Пензе (2006-2008 годы)" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7951400 |Программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в|
| |г.Пензе" на 2006-2008 годы |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7951600 |Комплексная муниципальная программа "Развитие пассажирского|
| |транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005-2013 го-|
| |ды" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7951800 |Программа капитального ремонта объектов социально-культурного|
| |и жилищно-коммунального назначения г.Пензы |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|7951900 |Городская целевая программа "Повышение качества медицинских|
| |услуг, оказываемых населению г.Пензы на 2006-2007 годы" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|8010000 |Прочие мероприятия в области социальной политики |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.7. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
"Приложение 10
к решению
Пензенской городской Думы
от 27 декабря 2005 г. N 266-18/4
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование |РЗ|ПР| Сумма |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Общегосударственные вопросы |01| | 205726,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Функционирование представительных органов местного|01|03| 15484,9 |
|самоуправления | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Функционирование местных администраций |01|04| 114583,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-|01|06| 11016,6 |
|моженных органов и органов надзора | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга |01|12| 17497,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Резервные фонды |01|13| 14036,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы |01|15| 33106,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Национальная безопасность и правоохранительная дея-|03| | 33504,7 |
|тельность | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Органы внутренних дел |03|02| 12061,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных|03|09| 12422,9 |
|ситуаций и стихийных бедствий | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03|10| 9020,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Национальная экономика |04| | 229586,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Лесоохранные и лесовосстановительные работы |04|07| 2886,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Транспорт |04|08| 209533,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области национальной экономики |04|11| 17166,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05| | 938409,453|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Жилищное хозяйство |05|01| 34867,853|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Коммунальное хозяйство |05|02| 887271,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-|05|04| 16270,2 |
|ства | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Образование |07| |1397451,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Дошкольное образование |07|01| 326731,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Общее образование |07|02| 905135 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07|07| 4594,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области образования |07|09| 160990,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Культура, кинематография и средства массовой информа-|08| | 84619,4 |
|ции | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Культура |08|01| 81173,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии,|08|06| 3446,2 |
|средств массовой информации | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Здравоохранение и спорт |09| | 653802,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Здравоохранение |09|01| 546802,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Спорт и физическая культура |09|02| 37355 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |09|04| 69644,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальная политика |10| | 485668,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Пенсионное обеспечение |10|01| 5545,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальное обслуживание населения |10|02| 68170,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальное обеспечение |10|03| 361431,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |10|04| 23229,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области социальной политики |10|06| 27292,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Всего по бюджету | | |4028768,653|
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.8. Приложение 11 изложить в следующей редакции:
"Приложение 11
к решению
Пензенской городской Думы
от 27 декабря 2005 г. N 266-18/4
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование |ПрП|Рз|Пр| ЦСР |ВР | Сумма |
|п/п| | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|1. |Управление здравоохранения|055| | | | | 560402,5 |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |055|09| | | | 560402,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |055|09|01| | | 527795,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|055|09|01|4690000 | | 25675,2 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|055|09|01|4690000 |327| 24437,4 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|055|09|01|4690000 |900| 1237,8 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|055|09|01|4690000 |902| 1237,8 |
| |дажи товаров | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Больницы, клиники, госпитали,|055|09|01|4700000 | | 257945,2 |
| |медико-санитарные части | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|055|09|01|4700000 |327| 192296,3 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|055|09|01|4700000 |530| 5535,6 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными (муниципальными)| | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидия на ежеквартальные над-|055|09|01|4700000 |873| 24537 |
| |бавки к заработной плате меди-| | | | | | |
| |цинским работникам, работающим в| | | | | | |
| |муниципальных учреждениях здра-| | | | | | |
| |воохранения Пензенской области,| | | | | | |
| |в зависимости от их квалификаци-| | | | | | |
| |онной категории | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидия на единовременную вы-|055|09|01|4700000 |874| 1577,5 |
| |плату молодым специалистам, ра-| | | | | | |
| |ботающим в муниципальных учреж-| | | | | | |
| |дениях здравоохранения Пензен-| | | | | | |
| |ской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|055|09|01|4700000 |900| 33998,8 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|055|09|01|4700000 |901| 21430,6 |
| |дажи услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|055|09|01|4700000 |902| 1348 |
| |дажи товаров | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|055|09|01|4700000 |903| 7838,4 |
| |поступлений от бюджетов других| | | | | | |
| |уровней бюджетной системы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|055|09|01|4700000 |904| 861,3 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|055|09|01|4700000 |905| 2520,5 |
| |поступлений от бюджетов других| | | | | | |
| |уровней бюджетной системы на| | | | | | |
| |оплату проведения дополнительных| | | | | | |
| |медицинских осмотров работников,| | | | | | |
| |занятых на работах с вредными и| | | | | | |
| |(или) опасными производственными| | | | | | |
| |факторами | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поликлиники, амбулатории, диаг-|055|09|01|4710000 | | 69930,3 |
| |ностические центры | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|055|09|01|4710000 |327| 20555,7 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидия на ежеквартальные над-|055|09|01|4710000 |873| 5104,5 |
| |бавки к заработной плате меди-| | | | | | |
| |цинским работникам, работающим в| | | | | | |
| |муниципальных учреждениях здра-| | | | | | |
| |воохранения Пензенской области,| | | | | | |
| |в зависимости от их квалификаци-| | | | | | |
| |онной категории | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидия на единовременную вы-|055|09|01|4710000 |874| 1262 |
| |плату молодым специалистам, ра-| | | | | | |
| |ботающим в муниципальных учреж-| | | | | | |
| |дениях здравоохранения Пензен-| | | | | | |
| |ской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|055|09|01|4710000 |900| 43008,1 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|055|09|01|4710000 |901| 42549,8 |
| |дажи услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|055|09|01|4710000 |902| 429,3 |
| |дажи товаров | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|055|09|01|4710000 |904| 29 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Санатории для детей и подростков|055|09|01|4740000 | | 6026 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|055|09|01|4740000 |327| 5856 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидия на ежеквартальные над-|055|09|01|4740000 |873| 113,7 |
| |бавки к заработной плате меди-| | | | | | |
| |цинским работникам, работающим в| | | | | | |
| |муниципальных учреждениях здра-| | | | | | |
| |воохранения Пензенской области,| | | | | | |
| |в зависимости от их квалификаци-| | | | | | |
| |онной категории | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидия на единовременную вы-|055|09|01|4740000 |874| 6,3 |
| |плату молодым специалистам, ра-| | | | | | |
| |ботающим в муниципальных учреж-| | | | | | |
| |дениях здравоохранения Пензен-| | | | | | |
| |ской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|055|09|01|4740000 |900| 50 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|055|09|01|4740000 |904| 50 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Родильные дома |055|09|01|4760000 | | 56816,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|055|09|01|4760000 |327| 27022,9 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|055|09|01|4760000 |530| 280 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными (муниципальными)| | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидия на ежеквартальные над-|055|09|01|4760000 |873| 2563,2 |
| |бавки к заработной плате меди-| | | | | | |
| |цинским работникам, работающим в| | | | | | |
| |муниципальных учреждениях здра-| | | | | | |
| |воохранения Пензенской области,| | | | | | |
| |в зависимости от их квалификаци-| | | | | | |
| |онной категории | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидия на единовременную|055|09|01|4760000 |874| 63,1 |
| |выплату молодым специалистам,| | | | | | |
| |работающим в муниципальных уч-| | | | | | |
| |реждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|055|09|01|4760000 |900| 26886,9 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|055|09|01|4760000 |901| 673,8 |
| |дажи услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|055|09|01|4760000 |903| 26143,1 |
| |поступлений от бюджетов других| | | | | | |
| |уровней бюджетной системы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|055|09|01|4760000 |904| 70 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Станции скорой и неотложной по-|055|09|01|4770000 | | 97826,5 |
| |мощи | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|055|09|01|4770000 |327| 94968,3 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидия на ежеквартальные над-|055|09|01|4770000 |873| 2646,3 |
| |бавки к заработной плате меди-| | | | | | |
| |цинским работникам, работающим в| | | | | | |
| |муниципальных учреждениях здра-| | | | | | |
| |воохранения Пензенской области,| | | | | | |
| |в зависимости от их квалификаци-| | | | | | |
| |онной категории | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидия на единовременную вы-|055|09|01|4770000 |874| 126,2 |
| |плату молодым специалистам, ра-| | | | | | |
| |ботающим в муниципальных учреж-| | | | | | |
| |дениях здравоохранения Пензен-| | | | | | |
| |ской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|055|09|01|4770000 |900| 85,7 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|055|09|01|4770000 |901| 81 |
| |дажи услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|055|09|01|4770000 |904| 4,7 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Иные безвозмездные и безвозврат-|055|09|01|5200000 | | 13576 |
| |ные перечисления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Денежные выплаты медицинскому|055|09|01|5200000 |624| 13576 |
| |персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | |
| |медицинским сестрам "Скорой ме-| | | | | | |
| |дицинской помощи" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области здраво-|055|09|04| | | 32607,2 |
| |охранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|055|09|04|0010000 | | 4558,4 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |055|09|04|0010000 |005| 4558,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа|055|09|04|7950100 | | 4619,8 |
| |"Предупреждение и борьба с забо-| | | | | | |
| |леваниями социального характера| | | | | | |
| |(на 2005-2007 гг.)" | | | | | | |
| |Решение Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы от 17.12.04 г. N 843/62 в ре-| | | | | | |
| |дакции от 30.06.05 г. N 140-12/4| | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|09|04|7950100 |863| 4619,8 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Сахарный диабет" |055|09|04|7950101 | | 29 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|09|04|7950101 |863| 29 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры|055|09|04|7950102 | | 1072 |
| |борьбы с туберкулезом" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|09|04|7950102 |863| 1072 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Вакцинопрофилакти-|055|09|04|7950103 | | 3418,8 |
| |ка" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|09|04|7950103 |863| 3418,8 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры по|055|09|04|7950104 | | 100 |
| |предупреждению распространения в| | | | | | |
| |г.Пензе заболеваний вызываемых| | | | | | |
| |вирусом иммунодефицита человека| | | | | | |
| |(Анти-ВИЧ/СПИД)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|09|04|7950104 |863| 100 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа реформирования муници-|055|09|04|7950900 | | 40 |
| |пальных финансов города Пензы на| | | | | | |
| |2005-2006 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|09|04|7950900 |863| 40 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа|055|09|04|7951000 | | 700 |
| |"Развитие средств информатизации| | | | | | |
| |в медицинских учреждениях г.Пен-| | | | | | |
| |зы, работающих в системе обяза-| | | | | | |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния" на 2006 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|09|04|7951000 |863| 700 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа|055|09|04|7951300 | | 9745,7 |
| |"Врач общей практики в г.Пензе| | | | | | |
| |(2006-2008 гг.)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|09|04|7951300 |863| 9745,7 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа|055|09|04|7951400 | | 10075 |
| |"Профилактика и лечение артери-| | | | | | |
| |альной гипертонии в г.Пензе" на| | | | | | |
| |2006-2008 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|09|04|7951400 |863| 10075 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа "По-|055|09|04|7951900 | | 2868,3 |
| |вышение качества медицинских ус-| | | | | | |
| |луг, оказываемых населению| | | | | | |
| |г.Пензы на 2006-2007 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|09|04|7951900 |863| 2868,3 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|2. |Социальное управление г.Пензы |055| | | | | 448608 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |055|07| | | | 55,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Молодежная политика и оздоровле-|055|07|07| | | 55,1 |
| |ние детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по проведению оздо-|055|07|07|4320000 | | 55,1 |
| |ровительной кампании детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии на возмещение части|055|07|07|4320000 |452| 55,1 |
| |затрат по проведению оздорови-| | | | | | |
| |тельной кампании детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |055|10| | | | 448552,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пенсионное обеспечение |055|10|01| | | 5545,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пенсии |055|10|01|4900000 | | 5545,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Доплаты к пенсиям государствен-|055|10|01|4900000 |714| 1346,2 |
| |ных служащих субъектов Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и муниципальных| | | | | | |
| |служащих | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенция на выполнение Закона|055|10|01|4900000 |870| 4199,2 |
| |Пензенской области "О гос. пен-| | | | | | |
| |сионном обеспечении за выслугу| | | | | | |
| |лет гос. служащих Пензенской об-| | | | | | |
| |ласти и лиц, замещающих гос.| | | | | | |
| |должности Пензенской области" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обслуживание населе-|055|10|02| | | 68170,4 |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения социального обслужи-|055|10|02|5060000 | | 68170,4 |
| |вания населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенции на финансирование уч-|055|10|02|5060000 |832| 62620 |
| |реждений по социальной защите| | | | | | |
| |населения и организации деятель-| | | | | | |
| |ности по социальной поддержке и| | | | | | |
| |социальному обслуживанию населе-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|055|10|02|5060000 |530| 292,8 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными (муниципальными)| | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на финансирование учреж-|055|10|02|5060000 |869| 2497,4 |
| |дений и мероприятий по социаль-| | | | | | |
| |ной защите населения, осуществ-| | | | | | |
| |ляемые за счет средств местного| | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|055|10|02|5060000 |900| 2760,2 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|055|10|02|5060000 |901| 2295,1 |
| |дажи услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|055|10|02|5060000 |902| 247,8 |
| |дажи товаров | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|055|10|02|5060000 |904| 217,3 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|055|10|03| | | 347544,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|055|10|03|5050000 | | 216977,6 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление мер социальной|055|10|03|5050000 |496| 4820 |
| |поддержки реабилитированных лиц| | | | | | |
| |и лиц, признанных пострадавшими| | | | | | |
| |от политических репрессий | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки Героев|055|10|03|5050000 |562| 110 |
| |Советского Союза, Героев Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и полных кавале-| | | | | | |
| |ров ордена Славы, Героев Социа-| | | | | | |
| |листического Труда и полных ка-| | | | | | |
| |валеров ордена Трудовой Славы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение мер социальной под-|055|10|03|5050000 |563| 205886,4 |
| |держки ветеранов труда | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение мер социальной под-|055|10|03|5050000 |565| 1400 |
| |держки тружеников тыла | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление гражданам субси-|055|10|03|5050000 |572| 982 |
| |дий на оплату жилого помещения и| | | | | | |
| |коммунальных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенции на финансирование рас-|055|10|03|5050000 |831| 2936,2 |
| |ходов по социальной поддержке| | | | | | |
| |многодетных семей, проживающих| | | | | | |
| |на территории Пензенской области| | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на изготовление и уста-|055|10|03|5050000 |911| 612 |
| |новку надгробных памятников на| | | | | | |
| |могилах отдельных категорий| | | | | | |
| |граждан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию решения|055|10|03|5050000 |913| 231 |
| |Пензенской городской Думы "Об| | | | | | |
| |утверждении Положения "О Почет-| | | | | | |
| |ном гражданине города Пензы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дотации и субвенции |055|10|03|5170000 | | 45666,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Ежемесячное пособие на ребенка|055|10|03|5170000 |749| 45666,6 |
| |гражданам, имеющим детей, из| | | | | | |
| |бюджетов субъектов РФ и местных| | | | | | |
| |бюджетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Фонд компенсаций |055|10|03|5190000 | | 82651 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление гражданам субси-|055|10|03|5190000 |572| 82651 |
| |дий на оплату жилого помещения и| | | | | | |
| |коммунальных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области со-|055|10|03|8010000 | | 2249,5 |
| |циальной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное пособие на погребение|055|10|03|8010000 |861| 1050 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на финансирование учреж-|055|10|03|8010000 |869| 1199,5 |
| |дений и мероприятий по социаль-| | | | | | |
| |ной защите населения, осуществ-| | | | | | |
| |ляемые за счет средств местного| | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области соци-|055|10|06| | | 27292,4 |
| |альной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|055|10|06|0010000 | | 27247,6 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |055|10|06|0010000 |005| 6061,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на финансирование госу-|055|10|06|0010000 |868| 21186,3 |
| |дарственных полномочий по орга-| | | | | | |
| |низации деятельности по социаль-| | | | | | |
| |ной защите населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа реформирования муници-|055|10|06|7950900 | | 44,8 |
| |пальных финансов города Пензы на| | | | | | |
| |2005-2006 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|055|10|06|7950900 |863| 44,8 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|3. |Управление культуры г.Пензы |057| | | | | 131848,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |057|07| | | | 57229,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |057|07|02| | | 57229,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждение по внешкольной работе|057|07|02|4230000 | | 57229,1 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|057|07|02|4230000 |327| 53284,9 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|057|07|02|4230000 |900| 3944,2 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|057|07|02|4230000 |901| 3940,2 |
| |дажи услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|057|07|02|4230000 |904| 4 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура, кинематография и сред-|057|08| | | | 74619,4 |
| |ства массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура |057|08|01| | | 71173,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дворцы и дома культуры, другие|057|08|01|4400000 | | 57717,3 |
| |учреждения культуры и средств| | | | | | |
| |массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|057|08|01|4400000 |327| 43454,7 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|057|08|01|4400000 |530| 1712,8 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными (муниципальными)| | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|057|08|01|4400000 |900| 12549,8 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|057|08|01|4400000 |901| 12059,3 |
| |дажи услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|057|08|01|4400000 |902| 435,5 |
| |дажи товаров | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|057|08|01|4400000 |904| 55 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Библиотеки |057|08|01|4420000 | | 13455,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|057|08|01|4420000 |327| 12846,1 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|057|08|01|4420000 |530| 105,8 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными (муниципальными)| | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|057|08|01|4420000 |900| 504 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|057|08|01|4420000 |901| 504 |
| |дажи услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области культу-|057|08|06| | | 3446,2 |
| |ры, кинематографии, средств мас-| | | | | | |
| |совой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|057|08|06|0010000 | | 3383,2 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |057|08|06|0010000 |005| 3383,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа реформирования муници-|057|08|06|7950900 | | 63 |
| |пальных финансов города Пензы на| | | | | | |
| |2005-2006 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|057|08|06|7950900 |863| 63 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|4. |Управление образования г.Пензы |074| | | | |1170048,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |074|07| | | |1146819 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дошкольное образование |074|07|01| | | 321264,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Детские дошкольные учреждения |074|07|01|4200000 | | 320864,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|074|07|01|4200000 |327| 265475,7 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|074|07|01|4200000 |530| 143,5 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными (муниципальными)| | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|074|07|01|4200000 |900| 55245,3 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|074|07|01|4200000 |901| 50,5 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|074|07|01|4200000 |904| 55194,8 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|074|07|01|7951800 | | 400 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|074|07|01|7951800 |863| 400 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |074|07|02| | | 787438 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Школы-детские сады, школы на-|074|07|02|4210000 | | 667725,8 |
| |чальные, неполные средние и| | | | | | |
| |средние, вечерние школы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|074|07|02|4210000 |327| 256996,1 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|074|07|02|4210000 |530| 3658,5 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными (муниципальными)| | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенция на ежемесячное денеж-|074|07|02|4210000 |623| 23333,1 |
| |ное вознаграждение за классное| | | | | | |
| |руководство в муниципальных об-| | | | | | |
| |щеобразовательных учреждениях | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|074|07|02|4210000 |900| 25532,4 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы от продажи услуг |074|07|02|4210000 |901| 10500,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|074|07|02|4210000 |903| 6068,4 |
| |поступлений от бюджетов других| | | | | | |
| |уровней бюджетной системы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|074|07|02|4210000 |904| 8963,3 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенция на финансирование об-|074|07|02|4210000 |802| 346005,7 |
| |разовательных учреждений в части| | | | | | |
| |реализации ими государственного| | | | | | |
| |стандарта общего образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенция по обеспечению бес-|074|07|02|4210000 |854| 2200 |
| |платным проездом детей-сирот и| | | | | | |
| |детей, оставшихся без попечения| | | | | | |
| |родителей, обучающихся в муници-| | | | | | |
| |пальных образовательных учрежде-| | | | | | |
| |ниях | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенция на внедрение инноваци-|074|07|02|4210000 |876| 10000 |
| |онных образовательных программ в| | | | | | |
| |муниципальных общеобразователь-| | | | | | |
| |ных учреждениях | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Школы-интернат |074|07|02|4220000 | | 10328,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|074|07|02|4220000 |327| 10216,2 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|074|07|02|4220000 |900| 111,9 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|074|07|02|4220000 |904| 111,9 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения по внешкольной работе|074|07|02|4230000 | | 102020,2 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|074|07|02|4230000 |327| 86310,3 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|074|07|02|4230000 |530| 2601 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными (муниципальными)| | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|074|07|02|4230000 |900| 13108,9 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы от продажи услуг |074|07|02|4230000 |901| 7903,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|074|07|02|4230000 |903| 1969,1 |
| |поступлений от бюджетов других| | | | | | |
| |уровней бюджетной системы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|074|07|02|4230000 |904| 3236,7 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Детские дома |074|07|02|4240000 | | 2263,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Оплата труда приемных родителей |074|07|02|4240000 |871| 1263,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Единовременные пособия при усы-|074|07|02|4240000 |872| 1000 |
| |новлении (удочерении) ребенка,| | | | | | |
| |оставшегося без попечения роди-| | | | | | |
| |телей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|074|07|02|7951800 | | 1300 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|074|07|02|7951800 |863| 1300 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Иные безвозмездные и безвозврат-|074|07|02|5200000 | | 3800 |
| |ные перечисления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поощрение лучших учителей |074|07|02|5200000 |622| 3800 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области образо-|074|07|09| | | 38116,5 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|074|07|09|0010000 | | 14279 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |074|07|09|0010000 |005| 14279 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа реформирования муници-|074|07|09|7950900 | | 150 |
| |пальных финансов города Пензы на| | | | | | |
| |2005-2006 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|074|07|09|7950900 |863| 150 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|074|07|09|4350000 | | 14598,8 |
| |доставление услуг в сфере обра-| | | | | | |
| |зования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|074|07|09|4350000 |327| 13641,1 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|074|07|09|4350000 |530| 666,8 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными (муниципальными)| | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|074|07|09|4350000 |900| 290,9 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы от продажи услуг |074|07|09|4350000 |901| 135,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|074|07|09|4350000 |903| 130 |
| |поступлений от бюджетов других| | | | | | |
| |уровней бюджетной системы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|074|07|09|4350000 |904| 25 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области образова-|074|07|09|4360000 | | 3141,3 |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области об-|074|07|09|4360000 |801| 1344,5 |
| |разования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на внешкольные мероприя-|074|07|09|4360000 |803| 961,1 |
| |тия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на проведение ЕГЭ |074|07|09|4360000 |804| 793,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на приобретение аттеста-|074|07|09|4360000 |862| 42,3 |
| |ционно-бланочной продукции | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|074|07|09|7951100 | | 175 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|074|07|09|7951100 |863| 175 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа "Безопасность образо-|074|07|09|7951200 | | 5772,4 |
| |вательного учреждения на 2006| | | | | | |
| |год" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|074|07|09|7951200 |863| 5772,4 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |074|10| | | | 23229,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Борьба с беспризорностью, опека|074|10|04| | | 23229,2 |
| |и попечительство | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по борьбе с беспри-|074|10|04|5110000 | | 23229,2 |
| |зорностью, по опеке и попечи-| | | | | | |
| |тельству | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие пособия и компенсации |074|10|04|5110000 |755| 23229,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|5. |Финансовое управление г.Пензы |092| | | | | 355125,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |092|01| | | | 48544 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности финан-|092|01|06| | | 11016,6 |
| |совых, налоговых и таможенных| | | | | | |
| |органов и органов надзора | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|092|01|06|0010000 | | 10718,3 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |092|01|06|0010000 |005| 10528,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на финансирование госу-|092|01|06|0010000 |867| 189,8 |
| |дарственных полномочий по испол-| | | | | | |
| |нению бюджета Пензенской области| | | | | | |
| |на территориях муниципальных об-| | | | | | |
| |разований Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа реформирования муници-|092|01|06|7950900 | | 298,3 |
| |пальных финансов города Пензы на| | | | | | |
| |2005-2006 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|092|01|06|7950900 |863| 298,3 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обслуживание государственного и|092|01|12| | | 17497,9 |
| |муниципального долга | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Процентные платежи по долговым|092|01|12|0650000 | | 13997,9 |
| |обязательствам | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Процентные платежи по муници-|092|01|12|0650000 |152| 13997,9 |
| |пальному долгу | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Процентные платежи по муници-|092|01|12|5502000 |152| 3500,0 |
| |пальному долгу по МП "Обеспече-| | | | | | |
| |ние земельных участков комму-| | | | | | |
| |нальной инфраструктурой в целях| | | | | | |
| |жилищного строительства в городе| | | | | | |
| |Пенза на 2006-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Резервные фонды |092|01|13| | | 14036,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Резервные фонды |092|01|13|700000 | | 14036,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Резервные фонды органов местного|092|01|13|700000 |184| 14036,8 |
| |самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|092|01|15| | | 5992,7 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|092|01|15|0920000 | | 5992,7 |
| |ций, связанных с общегосударст-| | | | | | |
| |венным управлением | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на оплату государствен-|092|01|15|0920000 |805| 10 |
| |ной пошлины | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Выполнение других обязательств|092|01|15|0920000 |216| 2182,7 |
| |государства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансовая поддержка на возврат-|092|01|15|0920000 |520| 3800 |
| |ной основе | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Увеличение задолженности по бюд-|092|01|15|0920000 |520| 39542 |
| |жетным кредитам | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Уменьшение задолженности по бюд-|092|01|15|0920000 |520| -35742 |
| |жетным кредитам | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |092|05| | | | 76573,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищное хозяйство |092|05|01| | | 14643,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|092|05|01|7951800 | | 14643,2 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|092|05|01|7951800 |863| 14643,2 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |092|05|02| | | 50000 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная программа "Обеспе-|092|05|02|7950700 | | 50000 |
| |чение земельных участков комму-| | | | | | |
| |нальной инфраструктурой в целях| | | | | | |
| |жилищного строительства в городе| | | | | | |
| |Пенза на 2006-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|092|05|02|7950700 |863| 50000 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области жилищ-|092|05|04| | | 11930,7 |
| |но-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Непрограммные инвестиции в ос-|092|05|04|1020000 | | 11930,7 |
| |новные фонды | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство объектов общеграж-|092|05|04|1020000 |214| 11930,7 |
| |данского назначения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |092|07| | | | 153452,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дошкольное образование |092|07|01| | | 5466,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|092|07|01|7951800 | | 5466,7 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|092|07|01|7951800 |863| 5466,7 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |092|07|02| | | 26622,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|092|07|02|7951800 | | 26622,4 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|092|07|02|7951800 |863| 26622,4 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области образо-|092|07|09| | | 121363,7 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Непрограммные инвестиции в ос-|092|07|09|1020000 | | 120996,2 |
| |новные фонды | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство объектов общеграж-|092|07|09|1020000 |214| 120996,2 |
| |данского назначения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|092|07|09|7951800 | | 367,5 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|092|07|09|7951800 |863| 367,5 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура, кинематография и сред-|092|08| | | | 10000 |
| |ства массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура |092|08|01| | | 10000 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|092|08|01|7951800 | | 10000 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|092|08|01|7951800 |863| 10000 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |092|09| | | | 52769,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |092|09|01| | | 18787,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|092|09|01|4690000 | | 2601 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|092|09|01|4690000 |327| 2601 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|092|09|01|7951800 | | 16186,1 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|092|09|01|7951800 |863| 16186,1 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области здраво-|092|09|04| | | 33982,1 |
| |охранения и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Непрограммные инвестиции в ос-|092|09|04|1020000 | | 33982,1 |
| |новные фонды | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство объектов общеграж-|092|09|04|1020000 |214| 33982,1 |
| |данского назначения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |092|10| | | | 13785,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|092|10|03| | | 13785,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |МЦП "Обеспечение жильем молодых|092|10|03|7950500 | | 6480,2 |
| |семей в городе Пензе на| | | | | | |
| |2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление субсидий молодым|092|10|03|7950500 |661| 6480,2 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |МЦП "Социальная поддержка граж-|092|10|03|7950600 | | 7305,4 |
| |дан в сфере ипотечного жилищного| | | | | | |
| |кредитования в г.Пензе на| | | | | | |
| |2005-2010 г.г." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|092|10|03|7950600 |863| 7305,4 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|6. |Управление транспорта и связи|103| | | | | 209533,6 |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |103|04| | | | 209533,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Транспорт |103|04|08| | | 209533,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|103|04|08|0010000 | | 2097,5 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |103|04|08|0010000 |005| 2097,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие виды транспорта |103|04|08|3170000 | | 102436,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Отдельные мероприятия в области|103|04|08|3170000 |367| 50676 |
| |автомобильного транспорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Отдельные мероприятия в области|103|04|08|3170000 |368| 45583,1 |
| |городского электрического транс-| | | | | | |
| |порта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на покрытие убытков|103|04|08|3170000 |369| 6177 |
| |предприятий пассажирского транс-| | | | | | |
| |порта от перевозки отдельных ка-| | | | | | |
| |тегорий граждан по решениям ор-| | | | | | |
| |ганов местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Комплексная муниципальная прог-|103|04|08|7951600 | | 15000 |
| |рамма "Развитие пассажирского| | | | | | |
| |транспорта общего пользования в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2005-2008 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|103|04|08|7951600 |863| 15000 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по подготовке г.Пен-|103|04|08|5501700 | | 90000 |
| |зы к 350-летию со дня основания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Отдельные мероприятия в области|103|04|08|5501700 |367| 43584 |
| |автомобильного транспорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области городского|103|04|08|5501700 |368| 46416 |
| |электрического транспорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|7. |Главное управление градострои-|132| | | | | 7876,9 |
| |тельства и архитектуры г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |132|01| | | | 7876,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|132|01|15| | | 7876,9 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|132|01|15|0010000 | | 7876,9 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |132|01|15|0010000 |005| 7876,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|8. |Управление жилищно-коммунального|132| | | | | 707547,053|
| |хозяйства г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |132|04| | | | 2886,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Лесное хозяйство |132|04|07| | | 2886,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Охрана, восстановление и исполь-|132|04|07|2900000 | | 2886,2 |
| |зование лесов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Лесоохранные и лесовосстанови-|132|04|07|2900000 |353| 2886,2 |
| |тельные мероприятия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |132|05| | | | 704660,853|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищное хозяйство |132|05|01| | | 20224,653|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка жилищного хозяйства |132|05|01|3500000 | | 14224,653|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии |132|05|01|3500000 |197| 5748,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области жилищного|132|05|01|3500000 |410| 8475,753|
| |хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа "Реформирование и мо-|132|05|01|7950200 | | 6000 |
| |дернизация жилищно-коммунального| | | | | | |
| |хозяйства города Пензы на| | | | | | |
| |2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|132|05|01|7950200 |863| 6000 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |132|05|02| | | 680273,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|132|05|02|3510000 | | 472644,6 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии |132|05|02|3510000 |197| 165238,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|132|05|02|3510000 |327| 2395,2 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области коммуналь-|132|05|02|3510000 |411| 39861 |
| |ного хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|132|05|02|3510000 |412| 187731,8 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии на услуги, оказываемые|132|05|02|3510000 |415| 77417,7 |
| |населению электро- и теплоснаб-| | | | | | |
| |жающими организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа "Обеспечение ремонта,|132|05|02|7950300 | | 40340 |
| |реконструкции и строительства| | | | | | |
| |улично-дорожной сети г.Пензы и| | | | | | |
| |сооружений на ней в 2005-2007| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|132|05|02|7950300 |863| 40340 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по подготовке г.Пен-|132|05|02|5501700 | | 167288,6 |
| |зы к 350-летию со дня основания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|132|05|02|5501700 |416| 167288,6 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области жилищ-|132|05|04| | | 4163 |
| |но-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|132|05|04|0010000 | | 4163 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |132|05|04|0010000 |005| 4163 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|9. |Комитет по управлению муници-|166| | | | | 35499,4 |
| |пальным имуществом г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |166|01| | | | 18332,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|166|01|15| | | 18332,9 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|166|01|15|0010000 | | 18223,2 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |166|01|15|0010000 |005| 18223,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственной поли-|166|01|15|0900000 | | 109,7 |
| |тики в области приватизации и| | | | | | |
| |управления собственностью | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Оценка недвижимости, признание|166|01|15|0900000 |200| 109,7 |
| |прав и регулирование отношений| | | | | | |
| |по собственности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |166|04| | | | 17166,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области нацио-|166|04|11| | | 17166,5 |
| |нальной экономики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|166|04|11|3400000 | | 2632,5 |
| |ций в области национальной эко-| | | | | | |
| |номики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по землеустройству|166|04|11|3400000 |406| 2632,5 |
| |и землепользованию | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |МЦП "Создание автоматизированной|166|04|11|7950800 | | 14534 |
| |системы ведения государственного| | | | | | |
| |земельного кадастра и государст-| | | | | | |
| |венного учета объектов недвижи-| | | | | | |
| |мости в городе Пензе (2005-2007| | | | | | |
| |годы)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|166|04|11|7950800 |863| 14534 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|10.|Комитет по физической культуре,|167| | | | | 80305,5 |
| |спорту и молодежной политике| | | | | | |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |167|07| | | | 39895,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |167|07|02| | | 33845,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения по внешкольной работе|167|07|02|4230000 | | 33845,5 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|167|07|02|4230000 |327| 31035,3 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|167|07|02|4230000 |530| 840,5 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными (муниципальными)| | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|167|07|02|4230000 |900| 1969,7 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы от продажи услуг |167|07|02|4230000 |901| 53,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|167|07|02|4230000 |904| 1916,2 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Молодежная политика и оздоровле-|167|07|07| | | 4539,5 |
| |ние детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Организационно-воспитательная |167|07|07|4310000 | | 4323,5 |
| |работа с молодежью | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|167|07|07|4310000 |327| 3264,5 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области молодежной|167|07|07|4310000 |814| 757,2 |
| |политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|167|07|07|4310000 |900| 301,8 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы от продажи услуг |167|07|07|4310000 |901| 140 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|167|07|07|4310000 |904| 161,8 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по проведению оздо-|167|07|07|4320000 | | 216 |
| |ровительной кампании детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии на возмещение части|167|07|07|4320000 |452| 216 |
| |затрат по проведению оздорови-| | | | | | |
| |тельной кампании детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области образо-|167|07|09| | | 1510,2 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|167|07|09|7951100 | | 1510,2 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|167|07|09|7951100 |863| 1510,2 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |167|09| | | | 40410,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Спорт и физическая культура |167|09|02| | | 37355 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центры спортивной подготовки|167|09|02|4820000 | | 22843 |
| |(сборные команды) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Спортивные команды |167|09|02|4820000 |454| 22843 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Содержание объектов физкультуры|167|09|02|4870000 | | 9811 |
| |и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на содержание спортсо-|167|09|02|4870000 |864| 9811 |
| |оружений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Физкультурно-оздоровительная ра-|167|09|02|5120000 | | 4701 |
| |бота и спортивные мероприятия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области здравоох-|167|09|02|5120000 |455| 4701 |
| |ранения спорта и физической| | | | | | |
| |культуры, туризма | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области здраво-|167|09|04| | | 3055,3 |
| |охранения и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|167|09|04|0010000 | | 2964,3 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |167|09|04|0010000 |005| 2964,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|167|09|04|7951100 | | 91 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на муниципальные целевые|167|09|04|7951100 |863| 91 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|11.|Управление по делам ГО и ЧС|177| | | | | 21443,1 |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|177|03| | | | 21443,1 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предупреждение и ликвидация|177|03|09| | | 12422,9 |
| |последствий чрезвычайных ситуа-| | | | | | |
| |ций и стихийных бедствий, граж-| | | | | | |
| |данская оборона | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по предупреждению и|177|03|09|2180000 | | 12422,9 |
| |ликвидации последствий чрезвы-| | | | | | |
| |чайных ситуаций и стихийных бед-| | | | | | |
| |ствий | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предупреждение и ликвидация|177|03|09|2180000 |260| 12422,9 |
| |последствий чрезвычайных ситуа-| | | | | | |
| |ций и стихийных бедствий природ-| | | | | | |
| |ного и техногенного характера | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение противопожарной без-|177|03|10| | | 9020,2 |
| |опасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|177|03|10|2020000 | | 9020,2 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |177|03|10|2020000 |220| 187 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |177|03|10|2020000 |240| 7712,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|177|03|10|2020000 |253| 1120,9 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|12.|Администрация г.Пензы |303| | | | | 62168,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |303|01| | | | 62168,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Функционирование местных адми-|303|01|04| | | 61265 |
| |нистраций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|303|01|04|0010000 | | 61265 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |303|01|04|0010000 |005| 59967,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Глава исполнительной власти|303|01|04|0010000 |042| 514,3 |
| |местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенция на финансирование рас-|303|01|04|0010000 |875| 189,9 |
| |ходов, связанных с образованием| | | | | | |
| |и обеспечением деятельности ко-| | | | | | |
| |миссий по делам несовершеннолет-| | | | | | |
| |них и защите их прав в Пензен-| | | | | | |
| |ской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы, связанные с наделением|303|01|04|0010000 |866| 593,2 |
| |муниципальных образований от-| | | | | | |
| |дельными государственными полно-| | | | | | |
| |мочиями Пензенской области по| | | | | | |
| |управлению охраной труда | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|303|01|15| | | 903,8 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|303|01|15|0920000 | | 903,8 |
| |ций, связанных с общегосударст-| | | | | | |
| |венным управлением | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Выполнение других обязательств|303|01|15|0920000 |216| 461 |
| |государства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на уплату взносов в ас-|303|01|15|0920000 |990| 442,8 |
| |социацию муниципальных образова-| | | | | | |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|13.|Пензенская Городская Дума |330| | | | | 15484,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |330|01| | | | 15484,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Функционирование представитель-|330|01|03| | | 15484,9 |
| |ных органов местного самоуправ-| | | | | | |
| |ления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|330|01|03|0010000 | | 15484,9 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |330|01|03|0010000 |005| 14153,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Глава представительной власти|330|01|03|0010000 |026| 526,1 |
| |местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Члены представительной власти|330|01|03|0010000 |027| 805,7 |
| |местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|14.|Администрация Железнодорожного|725| | | | | 57346,7 |
| |района г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |725|01| | | | 15538,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Функционирование местных адми-|725|01|04| | | 15538,9 |
| |нистраций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|725|01|04|0010000 | | 15538,9 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |725|01|04|0010000 |005| 14483,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Глава исполнительной власти|725|01|04|0010000 |042| 430,9 |
| |местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы, связанные с обеспечени-|725|01|04|0010000 |865| 434,5 |
| |ем деятельности административных| | | | | | |
| |комиссий Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенция на финансирование рас-|725|01|04|0010000 |875| 189,7 |
| |ходов, связанных с образованием| | | | | | |
| |и обеспечением деятельности ко-| | | | | | |
| |миссий по делам несовершеннолет-| | | | | | |
| |них и защите их прав в Пензен-| | | | | | |
| |ской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|725|03| | | | 4018 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Органы внутренних дел |725|03|02| | | 4018 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|725|03|02|2020000 | | 4018 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |725|03|02|2020000 |220| 170,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Продовольственное обеспечение |725|03|02|2020000 |221| 153,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Военный персонал и сотрудники|725|03|02|2020000 |239| 2125,5 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |725|03|02|2020000 |240| 950 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|725|03|02|2020000 |253| 488,8 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|725|03|02|2020000 |472| 130,2 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |725|05| | | | 37712,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |725|05|02| | | 37712,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|725|05|02|3510000 | | 30110,4 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|725|05|02|3510000 |412| 30110,4 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|725|05|02|5501500 | | 7602 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|725|05|02|5501500 |416| 7602 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |725|09| | | | 47,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |725|09|01| | | 47,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|725|09|01|4690000 | | 47,4 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|725|09|01|4690000 |327| 47,4 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |725|10| | | | 30 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области соци-|725|10|03| | | 30 |
| |альной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|725|10|03|5050000 | | 30 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|725|10|03|5050000 |912| 30 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|15.|Администрация Ленинского района|726| | | | | 54685,1 |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |726|01| | | | 12374,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Функционирование местных адми-|726|01|04| | | 12374,6 |
| |нистраций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|726|01|04|0010000 | | 12374,6 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |726|01|04|0010000 |005| 11316,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Глава исполнительной власти|726|01|04|0010000 |042| 434 |
| |местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы, связанные с обеспечени-|726|01|04|0010000 |865| 434,5 |
| |ем деятельности административных| | | | | | |
| |комиссий Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенция на финансирование рас-|726|01|04|0010000 |875| 189,7 |
| |ходов, связанных с образованием| | | | | | |
| |и обеспечением деятельности ко-| | | | | | |
| |миссий по делам несовершеннолет-| | | | | | |
| |них и защите их прав в Пензен-| | | | | | |
| |ской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |726|05| | | | 42266,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |726|05|02| | | 42266,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|726|05|02|3510000 | | 35064,9 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|726|05|02|3510000 |412| 35064,9 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|726|05|02|5501500 | | 7202 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|726|05|02|5501500 |416| 7202 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |726|09| | | | 15,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |726|09|01| | | 15,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|726|09|01|4690000 | | 15,6 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|726|09|01|4690000 |327| 15,6 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |726|10| | | | 28 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области соци-|726|10|03| | | 28 |
| |альной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|726|10|03|5050000 | | 28 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|726|10|03|5050000 |912| 28 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|16.|Администрация Октябрьского рай-|727| | | | | 58651,2 |
| |она г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |727|01| | | | 11875,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Функционирование местных адми-|727|01|04| | | 11875,2 |
| |нистраций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|727|01|04|0010000 | | 11875,2 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |727|01|04|0010000 |005| 10827,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Глава исполнительной власти|727|01|04|0010000 |042| 423,8 |
| |местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы, связанные с обеспечени-|727|01|04|0010000 |865| 434,5 |
| |ем деятельности административных| | | | | | |
| |комиссий Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенция на финансирование рас-|727|01|04|0010000 |875| 189,7 |
| |ходов, связанных с образованием| | | | | | |
| |и обеспечением деятельности ко-| | | | | | |
| |миссий по делам несовершеннолет-| | | | | | |
| |них и защите их прав в Пензен-| | | | | | |
| |ской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|727|03| | | | 4068 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Органы внутренних дел |727|03|02| | | 4068 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|727|03|02|2020000 | | 4068 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |727|03|02|2020000 |220| 246,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Продовольственное обеспечение |727|03|02|2020000 |221| 153,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Военный персонал и сотрудники|727|03|02|2020000 |239| 2073,2 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |727|03|02|2020000 |240| 1027 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|727|03|02|2020000 |253| 405,5 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|727|03|02|2020000 |472| 162,9 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |727|05| | | | 42607,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |727|05|02| | | 42430,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|727|05|02|3510000 | | 29398,9 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|727|05|02|3510000 |412| 29398,9 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|727|05|02|5501500 | | 13032 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|727|05|02|5501500 |416| 13032 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области жилищ-|727|05|04| | | 176,5 |
| |но-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Непрограммные инвестиции в ос-|727|05|04|1020000 | | 176,5 |
| |новные фонды | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство объектов общеграж-|727|05|04|1020000 |214| 176,5 |
| |данского назначения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |727|09| | | | 84,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |727|09|01| | | 84,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|727|09|01|4690000 | | 84,6 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|727|09|01|4690000 |327| 84,6 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |727|10| | | | 16 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области соци-|727|10|03| | | 16 |
| |альной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|727|10|03|5050000 | | 16 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|727|10|03|5050000 |912| 16 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|17.|Администрация Первомайского рай-|728| | | | | 52193,7 |
| |она г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |728|01| | | | 13530,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Функционирование местных адми-|728|01|04| | | 13530,2 |
| |нистраций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|728|01|04|0010000 | | 13530,2 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |728|01|04|0010000 |005| 12437,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Глава исполнительной власти|728|01|04|0010000 |042| 468,1 |
| |местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы, связанные с обеспечени-|728|01|04|0010000 |865| 434,5 |
| |ем деятельности административных| | | | | | |
| |комиссий Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субвенция на финансирование рас-|728|01|04|0010000 |875| 189,7 |
| |ходов, связанных с образованием| | | | | | |
| |и обеспечением деятельности ко-| | | | | | |
| |миссий по делам несовершеннолет-| | | | | | |
| |них и защите их прав в Пензен-| | | | | | |
| |ской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|728|03| | | | 3975,6 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Органы внутренних дел |728|03|02| | | 3975,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|728|03|02|2020000 | | 3975,6 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |728|03|02|2020000 |220| 154,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Продовольственное обеспечение |728|03|02|2020000 |221| 153,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Военный персонал и сотрудники|728|03|02|2020000 |239| 2322,8 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |728|03|02|2020000 |240| 909,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|728|03|02|2020000 |253| 146,9 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|728|03|02|2020000 |472| 289,1 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |728|05| | | | 34588 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |728|05|02| | | 34588 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|728|05|02|3510000 | | 24814 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|728|05|02|3510000 |412| 24814 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|728|05|02|5501500 | | 9774 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|728|05|02|5501500 |416| 9774 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |728|09| | | | 72,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |728|09|01| | | 72,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|728|09|01|4690000 | | 72,9 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|728|09|01|4690000 |327| 72,9 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |728|10| | | | 27 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области соци-|728|10|03| | | 27 |
| |альной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|728|10|03|5050000 | | 27 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|728|10|03|5050000 |912| 27 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Всего расходов: | | | | | |4028768,653|
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.9. Приложение 12 изложить в следующей редакции:
"Приложение 12
к решению
Пензенской городской Думы
от 27 декабря 2005 г. N 266-18/4
План по финансированию программ, утвержденных решением городской Думы на 2006 год
тыс.руб.
N решения, дата принятия |
Наименование мероприятий | Предус- мотрено по прог- рамме |
Предус- мотрено в бюдже- те |
1. N 729/53 от 27.08.2004 г. "Об ут- верждении программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2004-2010 годах по г.Пензе" |
Строительство жилья для пе- реселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
93100 | 0 |
Итого: | 93100 | 0 | |
2. N 843/62 от 17.12.2004 г. "О город- ской целевой программе "Предупреждение и борь- ба с заболеваниями со- циального характера (2005-2007 годы)" |
Профилактика, диагностика, лечение заболеваний социаль- ного характера; Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения; Повышение профессиональной квалификации медицинских ра- ботников в области предуп- реждения и борьбы с заболе- ваниями социального характе- ра |
4619,8 | 4619,8 |
В том числе: | |||
2.1. Подпрограмма "Са- харный диабет" |
29 | 29 | |
2.2. Подпрограмма "Не- отложные меры борьбы с туберкулезом в г.Пензе" |
1072 | 1072 | |
2.3 Подпрограмма "Вак- цинопрофилактика" |
3418,8 | 3418,8 | |
2.4 Подпрограмма "Неот- ложные меры по предуп- реждению распростране- ния в г.Пензе заболева- ний вызываемых вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" |
100 | 100 | |
Итого: | 4619,8 | 4619,8 | |
3. N 74-9/4 от 29.04.2005 г. "О прог- рамме реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2005-2006 годы" |
Разработка и внедрение авто- матизированной системы уп- равления бюджетным процессом города Пензы, подготовка специалистов и повышение квалификации |
596,1 | 596,1 |
Итого: | 596,1 | 596,1 | |
4. N 85-9/4 от 29.04.2005 г. "Об ут- верждении программы "Реформирование и мо- дернизация жилищно-ком- мунального хозяйства г.Пензы на 2005-2010 годы" |
Обеспечение финансового оздоровления предприятий жи- лищно-коммунального комплек- са, создание условий для снижения издержек и повыше- ния качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
2476220* | 6000 |
Итого: | 2476220 | 6000 | |
5. N 133-12/4 от 30.06.05 г. "Об утверж- дении программы "Обес- печение ремонта, рекон- струкции и строительст- ва улично-дорожной сети г.Пензы и сооружений на ней в 2005-2007 г.г." |
Выполнение установленных за- даний по содержанию, ремон- ту, реконструкции и строи- тельству дорог и искусствен- ных сооружений на них. |
210000 | 40340 |
Итого: | 210000 | 40340 | |
6. N 139-12/4 от 30.06.05 г. "Об утверж- дении муниципальной це- левой программы "Обес- печение жильем молодых семей в городе Пензе на 2005-2010 годы" (в ре- дакции решения город- ской Думы от 14.06.06 г. N 403-24/4) |
Предоставление субсидий мо- лодым семьям на оплату пер- воначального взноса на при- обретение жилья |
5000 | 6480,2 |
Итого: | 5000 | 6480,2 | |
7. N 138-12/4 от 30.06.05 г. "Об утверж- дении муниципальной це- левой программы "Соци- альная поддержка граж- дан в сфере ипотечного жилищного кредитования в городе Пензе на 2005-2010 годы" |
Предоставление субсидий ра- ботникам бюджетной сферы на оплату первоначального взно- са на приобретение жилья |
10000 | 7305,4 |
Итого: | 10000 | 7305,4 | |
8. N 187-14/4 от 30.09.05 г. "Об утверж- дении муниципальной ипотечной программы "Доступное жилье на 2005-2010 гг." |
Предоставление займов жите- лям г.Пензы для приобретения квартир |
10000 | 5000 |
Итого: | 10000 | 5000 | |
9. N 40-4/4 от 25.02.05 г. "Об утверж- дении муниципальной це- левой программы "Созда- ние автоматизированной системы ведения госу- дарственного земельного кадастра и государст- венного учета объектов недвижимости в городе Пензе (2005-2007 годы)" |
Обеспечение управления и распоряжения земельными участками и прочно связанны- ми с ними объектами недвижи- мости |
35019 | 18000 |
Итого: | 35019 | 18000 | |
10. N 219-15/4 от 28.10.05 г. "Об утверж- дении программы разви- тия ВМХ-спорта в г.Пен- зе на 2006-2008 гг." |
Создание условий для занятий детей и молодежи экстремаль- ными видами спорта и прове- дения соревнований по ВМХ- спорту различного уровня. |
1776,2 | 1776,2 |
Итого: | 1776,2 | 1776,2 | |
11. N 165-13/4 от 26.08.05 г. "Об утверж- дении городской целевой программы "Развитие средств информатизации в медицинских учрежде- ниях г.Пензы, работаю- щих в системе обяза- тельного медицинского страхования" на 2006 год" |
Монтаж локальной вычисли- тельной сети. Развертывание технических и системных программных средств. |
700 | 700 |
Итого: | 700 | 700 | |
12. N 164-13/4 от 26.08.2005 г. "Об ут- верждении городской программы "Безопасность образовательного учреж- дения на 2006 год" |
Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жиз- недеятельности |
16128,2 | 5772,4 |
Итого: | 16128,2 | 5772,4 | |
13. N 262-18/4 от 27.12.2005 г. "О город- ской целевой программе "Врач общей практики (2006-2008 годы)" |
Обеспечение доступности ка- чественной первичной медико- санитарной помощи прикреп- ленному населению квалифици- рованным врачом общей прак- тики |
9745,7 | 9745,7 |
Итого: | 9745,7 | 9745,7 | |
14. N 263-18/4 от 27.12.2005 г. "О город- ской целевой программе "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г.Пензе на 2006-2008 гг." |
Разработка и внедрение прог- раммы ранней диагностики ар- териальной гипертонии, создание специализированных кабинетов в лечебно-профи- лактических учреждениях, создание кардиологического центра на базе МУЗ ПГКБ N 4, создание системы компьютер- ной базы данных для учета больных с артериальной ги- пертонией и ее осложнениями, оснащение и дооснащение ме- дицинским оборудованием ле- чебных учреждений, обеспече- ние профессиональной подго- товки врачей по проблемам сердечно-сосудистых заболе- ваний |
10075 | 10075 |
Итого: | 10075 | 10075 | |
15. N 730/53 от 27.08.04 г. "О комп- лексной муниципальной программе "Развитие пассажирского транспор- та общего пользования в городе Пензе на 2005-20013# годы" |
Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта об- щего пользования |
133025 | 15000 |
Итого: | 133025 | 15000 | |
16. N 345-22/4 от 28.04.2006 г. "Об ут- верждении городской це- левой программы "Повы- шение качества медицин- ских услуг, оказываемых населению г.Пензы на 2006-2007 гг." |
Повышение качества медицин- ских услуг, оказываемых на- селению г.Пензы |
2868,3 | 2868,3 |
Итого: | 2868,3 | 2868,3 | |
17. N 402-24/4 от 14.06.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
Обеспечение опережающего развития коммунальной инфра- структуры по земельным участкам под жилищное строи- тельство |
50000 | 50000 |
Итого: | 50000 | 50000 | |
Всего: | 3068873,3 | 184279,1 |
* Сумма принята на муниципальную целевую программу на 2005-2010 г.г. без разбивки по годам."
1.10. Приложение 13 изложить в следующей редакции:
"Приложение 13
к решению
Пензенской городской Думы
от 27 декабря 2005 г. N 266-18/4
Программа муниципальных внутренних заимствований г. Пензы на 2006 год
Формирование показателей муниципального долга города Пензы осуществляется в рамках исполнения ст. 100, 104, 107, 110, 111, 112, 114, 117 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Сложившийся на 01.01.2006 г муниципальный долг города в сумме 157842,0 тыс. рублей представляет собой задолженность по кредитам, привлеченным в коммерческих банках в сумме 140000,0 тыс.руб., а также долговые обязательства в форме предоставленных муниципальных гарантий администрацией города Пензы в IV квартале 2005 года:
- МУП "Пензенские бани" для оплаты работ по капитальному ремонту муниципальных бань - 17842,0 тыс.руб;
Исполнение обязательств по предоставленной муниципальной гарантии администрацией города Пензы отражаются в составе расходов бюджета города Пензы как предоставление кредитов.
Для покрытия дефицита бюджета г.Пензы планируется привлечение заимствований в форме кредитов в ОАО АКБ "РОСБАНК", Пензенском отделении N 8624 Сбербанка России, Банке Внешней торговли (Пензенский филиал) и других коммерческих банках. Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета города Пензы, планируется привлечение целевых бюджетных кредитов из бюджета Пензенской области.
В целях финансирования подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы будет привлекаться долгосрочный кредит в сумме 50000 тыс.рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2006 году составят 17497,9 тыс. рублей.
В соответствии с действующим Положением о порядке предоставления муниципальных гарантий в 2006 году городом Пензы# планируется предоставление муниципальной гарантии ООО "ДРСУ-2" в сумме 16700 тыс.руб.
Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2006 г.
тыс.руб.
Виды заимствования | Сумма |
Кредиты, полученные от кредитных организаций | 101489,5 |
- привлечение | 241489,5 |
- погашение | 140000 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ |
0 |
- привлечение | 70000 |
- погашение | 70000 |
Общий объем заимствований: | 101489,5 |
- привлечение | 241489,5 |
- погашение | 140000 |
Предоставление муниципальной гарантии | 16700 |
Заимствования по соглашениям о займах, заключенным в предыдущие годы в 2006 году не осуществляются".
1.11. Утвердить приложение 14 в следующей редакции:
"Приложение 14
к решению
Пензенской городской Думы
от 27 декабря 2005 г. N 266-18/4
Распределение средств на финансирование программы капитального строительства объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г. Пензы на 2006 год
(тыс.руб.)
N п/п |
Наименование отраслей и заказчиков |
Сумма ассигнований на финансирование капитальных вложений на 2006 год |
||||
Всего | в том числе | |||||
за счет бюджета г. Пензы |
за счет бюджета Пензенской об- ласти |
|||||
выполне- ние програм- мы текущего года |
погаше- ние креди- торской задол- женности |
выпол- нение прог- раммы текуще- го года |
погаше- ние креди- торской задол- женности |
|||
1 | Здравоохранение и спорт | 33982,1 | 29167,6 | 4814,5 | 0 | 0 |
МУ "Управление капи- тального строительства г. Пензы" |
33982,1 | 29167,6 | 4814,5 | |||
2 | Образование | 120996,2 | 58289,3 | 6706,9 | 56000 | 0 |
МУ "Управление капи- тального строительства г. Пензы" |
120996,2 | 58289,3 | 6706,9 | 56000 | ||
3 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
62107,2 | 58908,5 | 3198,7 | 0 | 0 |
МУ "Управление капи- тального строительства г. Пензы" |
61930,7 | 58732 | 3198,7 | |||
в том числе: | ||||||
Муниципальная программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пенза на 2006-2010 годы" |
50000 | 50000 | ||||
Администрация Октябрь- ского района г. Пензы |
176,5 | 176,5 | ||||
Всего | 217085,5 | 146365,4 | 14720,1 | 56000 | 0 |
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава города |
И.А. Белозерцев |
29 сентября 2006 г.
N 460-27/4
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Пензенской городской Думы от 29 сентября 2006 г. N 460-27/4 "О внесении изменений в решение городской Думы от 27.12.05 г. N 266-18/4 "О бюджете города Пензы на 2006 год"
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
Текст решения опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 30 от 17 октября 2006 г., в "Сборнике нормативных правовых актов, принятых Пензенской городской Думой четвертого созыва в сентябре-декабре 2006 г." N 6 (часть I)