Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 27. Состав показателей, представляемых в проекте решения Собрания представителей о бюджете ЗАТО г. Заречного Пензенской области для рассмотрения и утверждения Собранием представителей г. Заречного. Основные этапы составления проекта бюджета
1. В проекте решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период должны содержаться основные характеристики бюджета: общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета и дефицит бюджета.
Решением Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 27 октября 2009 г. N 109 в часть 2 статьи 27 настоящего приложения внесены изменения
2. Решением о бюджете устанавливается:
- перечень администраторов доходов бюджета;
- перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в ведомственной структуре расходов; на плановый период - по главным распорядителям и разделам;
- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период: на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода - в объеме не менее 5 процентов общего расхода бюджета;
- источники финансирования дефицита бюджета, установленные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела по муниципальным гарантиям;
- иные показатели бюджета ЗАТО г. Заречный Пензенской области, установленные нормативными правовыми актами Собрания представителей г. Заречного.
Проектом решения о бюджете ЗАТО г. Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период предусматривается уточнение показателей утвержденного бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области планового периода и утверждение показателей второго года планового периода составляемого бюджета.
В случае признания утратившими силу положений решения о бюджете ЗАТО г. Заречного Пензенской области на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, в соответствии с абзацем 4 части 5 статьи 32 настоящего решения, проектом решения о бюджете ЗАТО г. Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период предусматривается утверждение показателей очередного финансового года и планового периода составляемого бюджета.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета.
Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования;
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.