В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 1153250,01212 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 183260,21212 тыс. рублей; 2016 год - 126016,9 тыс. рублей; 2017 год - 122668,5 тыс. рублей; 2018 год - 245539,2 тыс. рублей; 2019 год - 237882,6 тыс. рублей; 2020 год - 237882,6 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Пензы - 1152740,01212 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 182750,21212 тыс. рублей; 2016 год - 126016,9 тыс. рублей; 2017 год - 122668,5 тыс. рублей; 2018 год - 245539,2 тыс. рублей; 2019 год - 237882,6 тыс. рублей; 2020 год - 237882,6 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Пензенской области - 510,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 510,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
1.2. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:
1.2.1 строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 930502,11212 тыс. рублей: в т.ч. 2015 год - 147502,51212 тыс. руб. 2016 год - 90033,3 тыс. руб. 2017 год - 86684,9 тыс. руб. 2018 год - 207198,2 тыс. руб. 2019 год - 199541,6 тыс. руб. 2020 год - 199541,6 тыс. руб. |
";
1.2.2 пункт 10.1.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 930502,11212 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 147502,51212 тыс. рублей;
2016 год - 90033,3 тыс. рублей;
2017 год - 86684,9 тыс. рублей;
2018 год - 207198,2 тыс. рублей;
2019 год - 199541,6 тыс. рублей;
2020 год - 199541,6 тыс. рублей.";
1.3. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:
1.3.1. строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 181959,3 тыс. рублей, в т.ч. 2015 год - 28936,4 тыс. руб.; 2016 год - 29218,4 тыс. руб.; 2017 год - 29218,4 тыс. руб.; 2018 год - 31528,7 тыс. руб.; 2019 год - 31528,7 тыс. руб.; 2020 год - 31528,7 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Пензы - 181449,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 28426,4 тыс. руб.; 2016 год - 29218,4 тыс. руб.; 2017 год - 29218,4 тыс. руб.; 2018 год - 31528,7 тыс. руб.; 2019 год - 31528,7 тыс. руб.; 2020 год - 31528,7 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Пензенской области - 510,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 510,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
1.3.2 пункт 10.3.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 181959,3 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28936,4 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 181449,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28426,4 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 510,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 510,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.";
1.4. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||
|
(указать наименование органа местного самоуправления) |
|||||||||
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Муниципальная программа |
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" |
всего |
183260,21212 |
126016,9 |
122668,5 |
245539,20 |
237882,60 |
237882,60 |
1153250,01212 |
бюджет города Пензы |
182750,21212 |
126016,9 |
122668,5 |
245539,20 |
237882,60 |
237882,60 |
1152740,01212 |
|||
бюджет Пензенской области |
510,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
510,0 |
|||
1 |
Подпрограмма 1 |
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
бюджет города Пензы |
147502,51212 |
90033,3 |
86684,9 |
207198,2 |
199541,6 |
199541,6 |
930502,11212 |
1.1 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта |
бюджет города Пензы |
24131,59738 |
72999,3 |
72999,3 |
72658,2 |
72658,2 |
72658,2 |
388104,79738 |
1.2 |
Мероприятие |
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом |
бюджет города Пензы |
71015,62738 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71015,62738 |
1.3 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
бюджет города Пензы |
14578,29815 |
4913,9 |
4913,9 |
59588,4 |
59588,4 |
59588,4 |
203171,29815 |
1.4 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах. |
бюджет города Пензы |
24346,98921 |
0,0 |
0,0 |
67295,0 |
67295,0 |
67295,0 |
226231,98921 |
1.5 |
Мероприятие |
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта |
бюджет города Пензы |
13340,00 |
12120,1 |
8771,7 |
7656,6 |
0,0 |
0,0 |
41888,4 |
1.6. |
Мероприятие |
Оптимизация маршрутов регулярных перевозок города Пензы |
бюджет города Пензы |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
2 |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" |
бюджет города Пензы |
6821,3 |
6765,2 |
6765,2 |
6812,3 |
6812,3 |
6812,3 |
40788,6 |
2.1 |
Мероприятие |
Руководство в управление в сфере установленных функций |
бюджет города Пензы |
6821,3 |
6765,2 |
6765,2 |
6812,3 |
6812,3 |
6812,3 |
40788,6 |
2.2 |
Мероприятие |
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Мероприятие |
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Подпрограмма 3 |
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
всего |
28936,4 |
29218,4 |
29218,4 |
31528,70 |
31528,70 |
31528,70 |
181959,3 |
бюджет города Пензы |
28426,4 |
29218,4 |
29218,4 |
31528,70 |
31528,70 |
31528,70 |
181449,3 |
|||
бюджет Пензенской области |
510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
510,0 |
|||
3.1 |
Мероприятие |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
бюджет города Пензы |
27796,4 |
28078,4 |
28078,4 |
30445,7 |
30445,7 |
30445,7 |
175290,3 |
3.2 |
Мероприятие |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
всего |
1140,0 |
1140,0 |
1140,0 |
1083,0 |
1083,0 |
1083,0 |
6669,0 |
бюджет города Пензы |
630,0 |
1140,0 |
1140,0 |
1083,0 |
1083,0 |
1083,0 |
6159,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
510,0 |
";
1.5. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2015 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2015 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92 |
92,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,33 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28800 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
130 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
85 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, подучивших услугу по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
25 |
25 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
183260,21212 |
х |
х |
х |
100,03 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92 |
92,3 |
100,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28800 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,08 |
147502,51212 |
0,8049 |
80,55 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
130 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
85 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
6821,30 |
0,0372 |
3,72 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
25 |
25 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
28936,4 |
0,1579 |
15,79 |
х |
x |
";
1.6. Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Планируемая эффективность
муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||
Планируемый показатель результативности МП |
100,03 |
102,67 |
102,31 |
103,35 |
101,72 |
102,50 |
() | ||||||
Суммарная планируемая эффективность |
100,06 |
99,01 |
101,21 |
101,06 |
100,51 |
100,80 |
() | ||||||
Отклонение |
-0,03 |
3,66 |
1,1 |
2,29 |
1,21 |
1,7 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
80,55 |
69,86 |
70,75 |
84,47 |
83,97 |
83,97 |
() | ||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
3,72 |
5,37 |
5,65 |
2,83 |
2,92 |
2,92 |
() | ||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
15,79 |
23,78 |
24,81 |
13,76 |
13,62 |
13,91 |
() |
";
1.7. План реализации Программы города Пензы на 2015 год "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" Приложения N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"План реализации муниципальной программы города Пензы на 2015 год
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель (должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
BP |
||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712100 |
x |
147502,51212 |
1.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта. |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2015 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712195 |
810 |
24131,59738 |
1.2 |
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712634 |
810 |
71015,62738 |
1.3 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом. |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712196 |
810 |
14578,29815 |
1.4 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712197 |
810 |
24346,98921 |
1.5 |
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2018 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712198 |
810 |
13340,0 |
1.6 |
Оптимизация маршрутов регулярных перевозок города Пензы |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2015 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712639 |
244 |
90,0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728800 |
000 |
6821,3 |
2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728800 |
000 |
6821,3 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728810 |
120 |
6522,5 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728820 |
120 |
0,6 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728820 |
240 |
297,4 |
|
|
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728820 |
850 |
0,8 |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738030 |
000 |
28426,4 |
бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
073153 |
000 |
510,00 |
||||||
3.1 |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738030 |
611 |
27796,4 |
3.2 |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738031 |
611 |
630,0 |
Бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
0737153 |
611 |
510,0 |
||||||
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
183260,21212 |
";
1.8. Приложение 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление транспорта и связи города Пензы |
||||||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||||||||||
NN п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема муниципальной услуги |
Объем муниципальной услуги |
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
|
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы |
||||||||||||||
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
||||||||||||||
1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
||||||||||||||
|
Транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Обеспечение за период реализации программы транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления в объеме |
Машиночасы |
47231 |
47307 |
47307 |
50896 |
50896 |
50896 |
27796,4 |
28078,4 |
28078,4 |
30445,7 |
30445,7 |
30445,7 |
2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
||||||||||||||
|
Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Обеспечение за период реализации программы предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в объеме |
Машиночасы |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
630,0 |
1140,0 |
1140,0 |
1083,0 |
1083,0 |
1083,0 |
".
2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.2, 1.4-1.9 постановления администрации города Пензы от 10.12.2015 N 2112/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы".
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2015, и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города |
В.Н. Кувайцев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 22 декабря 2015 г. N 2201/7 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2015 г., и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением администрации г. Пензы от 7 февраля 2020 г. N 149 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации г. Пензы от 25 марта 2016 г. N 409/1
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.