12 января, 14 мая 2009 г.
В соответствие# со ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Пензенской области от 18.03.2008 N 170-пП "О реализации Указа Президента Российской Федерации "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", а также для формирования системы планирования бюджетных расходов на основе установленных требований, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями) Правительство Пензенской области постановляет:
Постановлением Правительства Пензенской области от 12 января 2009 г. N 2-пП пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции
1. Утвердить прилагаемый Перечень количественных показателей для оценки результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области и учреждений Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области на отчетный год и среднесрочную перспективу.
2. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области в соответствии со стратегическими целями и задачами их деятельности на 2008-2011 гг.:
- обеспечить достижение количественных значений показателей, характеризующих результат их деятельности;
- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Управление экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области информацию о фактически достигнутых количественных значениях показателей, характеризующих результаты деятельности органов исполнительной власти Пензенской области;
- учитывать фактически достигнутый за отчетный финансовый год уровень запланированных количественных значений показателей при подготовке ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования, докладов о результатах и основных направлениях деятельности для формирования бюджета Пензенской области на очередной финансовый год.
3. Управлению экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области (О.Ф. Федосеева) ежеквартально направлять в Министерство финансов Пензенской области (Е.И. Крашенинникова) до 15 числа второго месяца, следующего за кварталом сводную информацию о фактически достигнутых количественных значениях показателей, характеризующих результаты деятельности органов исполнительной власти Пензенской области, нарастающим итогом.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановления Правительства Пензенской области:
- от 30.05.2007 N 372-пП "О стратегических целях и задачах органов исполнительной власти Пензенской области на 2007 год и среднесрочную перспективу";
- от 16.08.2007 N 559-пП "О внесении изменений в перечень количественных показателей для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 30.05.2007 N 372-пП";
- от 17.04.2008 N 249-пП "О внесении изменений в перечень количественных показателей для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 30.05.2007 N 372-пП (с последующими изменениями)";
- от 07.05.2008 N 294-пП "О внесении изменений в перечень количественных показателей для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 30.05.2007 N 372-пП (с последующими изменениями)";
- от 26.05.2008 N 330-пП "О внесении изменений в перечень количественных показателей для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 30.05.2007 N 372-пП (с последующими изменениями)";
- от 11.06.2008 N 359-пП "О внесении изменений в перечень количественных показателей для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 30.05.2007 N 372-пП (с последующими изменениями)";
- от 11.06.2008 N 361-пП "О внесении изменений в перечень количественных показателей для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 30.05.2007 N 372-пП (с последующими изменениями)".
4.2. Некоторые пункты постановлений Правительства Пензенской области:
- пункт 6 постановления Правительства Пензенской области от 11.04.2008 N 229-пП "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Пензенской области";
- пункт 6 постановления Правительства Пензенской области от 11 июня 2008 г. N 367-пП "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Пензенской области".
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
Постановлением Правительства Пензенской области от 12 января 2009 г. N 2-пП пункт 6 настоящего постановления изложен в новой редакции
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:
- в части оценки достижения количественных показателей, характеризующих результаты деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области, - на начальника Управления экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области О.Ф. Федосееву;
- в части учета количественных показателей для оценки результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области на отчетный год и среднесрочную перспективу при формировании бюджета Пензенской области на очередной финансовый год - на Министра финансов Пензенской области Е.И. Крашенинникову.
Губернатор Пензенской области |
В.К. Бочкарев |
Постановлением Правительства Пензенской области от 14 мая 2009 г. N 382-пП в настоящий Перечень внесены изменения
Утвержден
постановлениемПравительства Пензенской области
от 19 августа 2008 г. N 520-пП
Перечень количественных показателей
для оценки результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области и учреждений Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области на отчетный год и среднесрочную перспективу
12 января, 14 мая 2009 г.
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Цель, тактическая задача, содержание |единица измерения| Установленное значение |
| показателя | |------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Министерство государственного| | | | | |
|имущества Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Обеспечение эффективного| | | | | |
|управления, распоряжения, а также| | | | | |
|рационального использования| | | | | |
|областного имущества Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Обеспечение| | | | | |
|функционирования системы учета| | | | | |
|областного имущества | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля удовлетворенных| % | 100| 100| 100| 100|
|запросов по подтверждению на наличие| | | | | |
|в реестре и по выпискам из реестра в| | | | | |
|общем объеме запросов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Удельный вес совпадения| % | 92| 92| 92| 92|
|сведений из реестра государственного| | | | | |
|имущества Пензенской области со| | | | | |
|сведениями из ЕГРПО | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Проведение работы по| | | | | |
|подготовке проектов и выполнению| | | | | |
|постановлений и распоряжений| | | | | |
|Правительства области в части| | | | | |
|создания, реорганизации, ликвидации и| | | | | |
|изменений формы собственности| | | | | |
|государственных предприятий и| | | | | |
|учреждений. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| к-во | 2| 0| 1| 1|
|преобразованных путем акционирования| | | | | |
|государственных унитарных предприятий| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество переданных в| к-во | 1| 1| 1| 1|
|государственную собственность| | | | | |
|Пензенской области государственных| | | | | |
|предприятий и учреждений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Количество созданных,| единиц | 15| 5| 3| 1|
|реорганизованных, ликвидированных,| | | | | |
|преобразованных, завершивших| | | | | |
|процедуру банкротства государственных| | | | | |
|унитарных предприятий Пензенской| | | | | |
|области, а также количество| | | | | |
|созданных, реорганизованных,| | | | | |
|ликвидированных, преобразованных| | | | | |
|государственных учреждений (бюджетных| | | | | |
|и автономных) Пензенской области,| | | | | |
|единственным учредителем в которых| | | | | |
|является Мингосимущество Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Обеспечение представления| | | | | |
|интересов государства в акционерных| | | | | |
|обществах, имеющих в уставном| | | | | |
|капитале долю государственного| | | | | |
|имущества. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Выдвижение|число | 80| 72| 70| 70|
|представителей государства в органы|представителей | | | | |
|управления акционерных обществ, более| | | | | |
|2% акций которых закреплены в| | | | | |
|государственной собственности. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество директив для| шт. | 10| 10| 10| 6|
|представителей государства в органах| | | | | |
|управления акционерных обществ, более| | | | | |
|10% акций которых закреплены в| | | | | |
|государственной собственности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Поступление дивидендов| тыс. руб. | 1000| 700| 700| 700|
|по акциям, находящимся в| | | | | |
|государственной собственности| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Удельный вес ОАО,| % | 100| 100| 100| 100|
|подвергшихся анализу| | | | | |
|финансово-хозяйственной деятельности,| | | | | |
|с целью определения целесообразности| | | | | |
|участия Пензенской области в| | | | | |
|хозяйственном обществе. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Усиление влияния| млн. руб. | 10| 10| 10| 10|
|государства в хозяйственных| | | | | |
|обществах, выраженное в приобретении| | | | | |
|в собственность Пензенской области| | | | | |
|акций ОАО и долей у организаций иных| | | | | |
|организационно-правовых форм | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.4. Повышение эффективности| | | | | |
|деятельности государственных| | | | | |
|унитарных предприятий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля предприятий,| % | 100| 100| 100| 100|
|работающих по утвержденным программам| | | | | |
|деятельности, из общего числа ГУП,| | | | | |
|осуществляющих хозяйственную| | | | | |
|деятельность | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Доля прибыльных| % | 74| 80| 80| 80|
|предприятий из общего чила# ГУП,| | | | | |
|осуществляющих хозяйственную| | | | | |
|деятельность | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Доля ГУП, своевременно| % | 100| 100| 100| 100|
|перечисляющих часть чистой прибыли| | | | | |
|предприятий в областной бюджет, из| | | | | |
|общего количества прибыльных ГУП | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Сумма чистой прибыли| тыс. руб. | 1241,4| 1210,0| 1280,0| 1260,0|
|ГУП, перечисленная в областной бюджет| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.5. Организация и проведение| | | | | |
|работы по сдаче государственного| | | | | |
|имущества в аренду и предоставлению в| | | | | |
|безвозмездное пользование. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Площади, сданные в| кв.м | 25000| 25000| 25000| 20000|
|аренду | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Доходы от сдачи в| тыс. руб. | 24590| 15215| 16020| 16275|
|аренду нежилых помещений и сооружений| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Площади, переданные в| кв.м | 4500| 4500| 4500| 6000|
|безвозмездное пользование | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Количество оформленных| кол-во | 140| 110| 110| 110|
|договоров аренды. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Количество оформленных| кол-во | 25| 25| 25| 25|
|договоров о передаче в безвозмездное| | | | | |
|пользование. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 6. Количество оформленных| кол-во | 500| 400| 400| 400|
|дополнительных соглашений к| | | | | |
|действующим договорам аренды | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.6. Организация и проведение| | | | | |
|работ по сдаче в аренду земельных| | | | | |
|участков, находящихся в собственности| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Площади, сданные в| га | 36,2| 80| 90| 100|
|аренду | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Доходы от сдачи в| тыс. руб. | 2750| 3520| 4020| 4900|
|аренду | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Количество оформленных| кол-во | 10| 75| 80| 110|
|договоров аренды земельных участков | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.7. Осуществление контроля за| | | | | |
|использованием по назначению и| | | | | |
|сохранностью государственного| | | | | |
|имущества Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество проверок по| кол-во | 18| 20| 24| 24|
|состоянию и учету государственного| | | | | |
|имущества Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.8. Приобретение имущества в| | | | | |
|собственность Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Соотношение количества| % | 100| 100| 100| 100|
|решений органа исполнительной власти| | | | | |
|субъекта РФ о приобретении имущества| | | | | |
|в собственность Пензенской области к| | | | | |
|количеству совершенных сделок | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Осуществление приватизации и| | | | | |
|обеспечение системного и планового| | | | | |
|подхода к приватизационному процессу | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Разработка прогнозного| | | | | |
|плана приватизации государственного| | | | | |
|имущества Пензенской области. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Сроки выдвижения| дата |до 1 мая|до 1 мая|до 1 мая|до 1 мая|
|предложений отраслевых органов| |текущего |текущего |текущего |текущего |
|исполнительной власти по определению| |года |года |года |года |
|количественного и качественного| | | | | |
|состава приватизируемого имущества на| | | | | |
|следующий календарный год | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Сроки направления в| дата |не позднее|не |не |не |
|Правительство Пензенской области| |30 июля |позднее |позднее |позднее |
|проекта прогнозного плана| | |10 июля |10 июля |10 июля |
|приватизации на очередной год | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Сроки представления| дата | 19 февраля | 20 | 20 | 20 |
|отчета о выполнении прогнозного плана| | | февраля | февраля | февраля |
|приватизации государственного| | | | | |
|имущества | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Реализация областной| | | | | |
|программы приватизации, утвержденной| | | | | |
|Законодательным собранием Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Соотношение количества| % | 100| 100| 100| 100|
|государственных унитарных предприятий| | | | | |
|и учреждений, фактически| | | | | |
|приватизированных в общем количестве| | | | | |
|предприятий и учреждений, подлежащих| | | | | |
|приватизации в текущем году | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Соотношение количества| % | 57| 69| 70| 75|
|пакетов акций фактически| | | | | |
|приватизированных в общем количестве| | | | | |
|пакетов акций, подлежащих| | | | | |
|приватизации в текущем году | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Поступление доходов от| млн.руб. | 1,5| 2| 2| 0,5|
|продажи акций и иных форм участия в| | | | | |
|капитале, находящихся в собственности| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.3. Проведение работы по| | | | | |
|подготовке предложений и принятию| | | | | |
|решений о реализации государственного| | | | | |
|имущества, не вошедшего в уставный| | | | | |
|капитал акционерных обществ и| | | | | |
|относящегося к государственной| | | | | |
|собственности Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Соотношение количества| % | 100| 100| 100| 100|
|обращений акционерных обществ по| | | | | |
|вопросу реализации не вошедшего в| | | | | |
|уставный капитал государственного| | | | | |
|имущества к количеству рассмотренных| | | | | |
|обращений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Разграничение полномочий по| | | | | |
|управлению и распоряжению| | | | | |
|государственным имуществом между| | | | | |
|Российской Федерацией, Пензенской| | | | | |
|областью и муниципальными| | | | | |
|образованиями | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Проведение работы по| | | | | |
|подготовке документов разграничения| | | | | |
|государственной собственности и| | | | | |
|передаче государственного имущества| | | | | |
|из одного уровня собственности в| | | | | |
|другой | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| кол-во | 20| 20| 20| 20|
|разработанных нормативных документов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.2. Передача имущества из| | | | | |
|собственности Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество предприятий,| кол-во | 20| 20| 20| 20|
|учреждений и объектов недвижимого| | | | | |
|имущества, передаваемых из| | | | | |
|собственности Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.3. Прием имущества в| | | | | |
|собственность Пензенской области,| | | | | |
|необходимого для осуществления| | | | | |
|полномочий субъекта Российской| | | | | |
|Федерации в соответствии с| | | | | |
|Федеральным законом от 06.10.1999 N| | | | | |
|184-ФЗ | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество юридических| кол-во | 1| 1| 1| 1|
|лиц (учреждений и предприятий),| | | | | |
|принятых в собственность Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество отдельных| кол-во | 3| 3| 3| 3|
|объектов недвижимого имущества,| | | | | |
|переданных в собственность Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 4. Проведение в установленном| | | | | |
|порядке разграничения государственной| | | | | |
|собственности на землю Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 4.1. Проведение работы по| | | | | |
|разграничению государственной| | | | | |
|собственности на землю и регистрации| | | | | |
|права областной собственности на| | | | | |
|землю | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Земельные участки, на| кол-во | 100| 100| 100| 100|
|которые зарегистрировано право| | | | | |
|собственности Пензенской области. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 5. Организация и координация| | | | | |
|работ по управлению и распоряжению| | | | | |
|земельными участками, находящимися в| | | | | |
|собственности Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 5.1. Организация и проведение| | | | | |
|работ по формированию Земельного| | | | | |
|фонда Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Площади земельных| га | 50000| 50000| 50000| 80000|
|участков, составляющих Земельный фонд| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Площади земельных| га | 6000| 40000| 42000| 50000|
|участков, переданных в аренду | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Доля площадей земельных| % | 12| 80| 84| 62,5|
|участков, переданных в аренду в общем| | | | | |
|объеме площадей, составляющих| | | | | |
|Земельный фонд Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 5.2. Организация и проведение| | | | | |
|работ по приватизации земельных| | | | | |
|участков, находящихся в собственности| | | | | |
|Пензенской области, и земельных| | | | | |
|участков под объектами недвижимого| | | | | |
|имущества, находящегося до| | | | | |
|приватизации в собственности| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доходы от продажи| млн.руб. | 7,50| 3,60| 4,00| 6,00|
|земельных участков | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 5.3. Организация и проведение| | | | | |
|работ по переводу земельных участков| | | | | |
|из одной категории земель в другую. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество земельных| к-во | 14| 16| 16| 20|
|участков, переводимых из одной| | | | | |
|категории в другую | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 6. Обеспечение доходов в| | | | | |
|областной бюджет от использования и| | | | | |
|распоряжения государственным| | | | | |
|имуществом Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 6.1. Обеспечение поступлений и| | | | | |
|администрирование доходов от| | | | | |
|использования областного имущества| | | | | |
|(доходов от сдачи в аренду,| | | | | |
|дивидендов по акциям, приватизации,| | | | | |
|реализации имущества, перечисления| | | | | |
|части чистой прибыли государственных| | | | | |
|предприятий). | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля своевременно| % | 100| 100| 100| 100|
|перечисленных платежей в общем объеме| | | | | |
|платежей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Доля платежей,| % | 95| 95| 95| 95|
|зачисляемых по соответствующим КБК, в| | | | | |
|общем объеме платежей, в т.ч.| | | | | |
|невыясненные платежи | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Доля фактически| % | 100| 100| 100| 100|
|перечисленных платежей к планируемому| | | | | |
|объему платежей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 6.2. Обеспечение поступлений и| | | | | |
|администрирование доходов от продажи| | | | | |
|государственных пакетов акций| | | | | |
|акционерных обществ, предложенных к| | | | | |
|приватизации, и государственного| | | | | |
|имущества, не вошедшего в уставный| | | | | |
|капитал акционерных обществ | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+-----------------------------|
|Показатель 1. Сроки перечисления| дата |в течение 7|Полученные с 1 по 15 число -|
|денежных средств от реализации| |дней после|не позднее 25 числа|
|пакетов акций | |поступления |соответствующего месяца;|
| | |на расчетный|полученные с 16 по 31 число -|
| | |счет |не позднее 10 числа|
| | | |следующего за соответствующим|
| | | |месяцем (N 178-ФЗ ст.33) |
|-------------------------------------+-----------------+------------+-----------------------------|
|Показатель 2. Доля своевременно| % | 100| 100| 100| 100|
|перечисленных платежей в общем объеме| | | | | |
|платежей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Доля платежей,| % | 100| 100| 100| 100|
|зачисляемых по соответствующим КБК, в| | | | | |
|общем объеме платежей, в т.ч.| | | | | |
|невыясненные платежи | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 6.3. Обеспечение поступлений и| | | | | |
|администрирование доходов от арендной| | | | | |
|платы за землю и приватизации земли | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля своевременно| % | 95| 95| 95| 95|
|перечисленных платежей в общем объеме| | | | | |
|запланированных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Доля платежей,| % | 100| 100| 100| 100|
|зачисляемых по соответствующим КБК, в| | | | | |
|общем объеме платежей. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 7. Защита в соответствии с| | | | | |
|законодательством Российской| | | | | |
|Федерации имущественных интересов| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 7.1. Организация| | | | | |
|претензионно-исковой работы по| | | | | |
|взысканию в судебном порядке| | | | | |
|задолженности по арендной плате и| | | | | |
|пени, подлежащих перечислению в| | | | | |
|областной бюджет, за пользование| | | | | |
|нежилыми помещениями по договорам| | | | | |
|аренды, расторжению договоров аренды| | | | | |
|и выселению. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество исковых| кол-во | 29| 20| 20| 20|
|заявлений по взысканию задолженности| | | | | |
|по арендной плате и пени | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Сумма задолженности по| тыс. руб. | 600| 350| 350| 350|
|арендной плате и пени, предъявленная| | | | | |
|к взысканию по решению суда | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Сумма задолженности по| тыс. руб. | 580| 200| 200| 200|
|арендной плате и пени, подлежащая| | | | | |
|взысканию по решению суда | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Сумма, поступившая в| тыс. руб. | 580| 200| 200| 200|
|бюджет Пензенской области по| | | | | |
|исполнительным листам | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Сумма, оплаченная| тыс. руб. | 1500| 1000| 1000| 700|
|должниками по предъявленным| | | | | |
|досудебным претензиям | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 7.2. Организация работы по| | | | | |
|предъявлению исковых заявлений с| | | | | |
|целью устранения нарушений| | | | | |
|использования недвижимого имущества| | | | | |
|областной собственности, оспаривание| | | | | |
|недействительных сделок с| | | | | |
|государственным имуществом, в том| | | | | |
|числе вытекающих из приватизации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Выявление фактов| кол-во | 13| 13| 12| 12|
|нарушений использования имущества,| | | | | |
|находящегося в собственности| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество исковых| кол-во | 13| 13| 12| 12|
|заявлений, связанных с устранением| | | | | |
|нарушений использования имущества,| | | | | |
|находящегося в собственности| | | | | |
|Пензенской области. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Выявление фактов| кол-во | 8| 8| 7| 7|
|незаконной передачи имущества третьим| | | | | |
|лицам | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Количество исковых| кол-во | 8| 8| 7| 7|
|заявлений по оспариванию незаконной| | | | | |
|передачи имущества третьим лицам | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 8.Осуществление компенсационных| | | | | |
|выплат гражданам Пензенской области,| | | | | |
|которым был причинен ущерб на| | | | | |
|финансовом и фондовом рынках РФ и| | | | | |
|Пензенской области, за счет средств| | | | | |
|Федерального | | | | | |
|общественно-государственного фонда по| | | | | |
|защите прав вкладчиков и акционеров | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 8.1. Реализация указов| | | | | |
|Президента РФ от 18.11.1995 N 1157 "О| | | | | |
|некоторых мерах по защите прав| | | | | |
|вкладчиков и акционеров" (с| | | | | |
|последующими изменениями), от| | | | | |
|21.03.1996 N 408 "Об утверждении| | | | | |
|комплексной программы мер по| | | | | |
|обеспечению прав вкладчиков и| | | | | |
|акционеров" (с последующими| | | | | |
|изменениями), от 11.09.1997 N 1009 "О| | | | | |
|региональных и местных фондах по| | | | | |
|защите прав вкладчиков и акционеров" | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество граждан,| тыс. чел. | 27 | 5,245 | 5,245 | 5,245 |
|получивших компенсацию | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Перечисление выплат| тыс. руб. | 50713 | 3000 | 3000 | 3000 |
|гражданам, имеющим право на получение| | | | | |
|компенсации, поступивших из ФОГФ в| | | | | |
|отделения Сбербанка РФ по Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 9. Развитие деловой среды,| | | | | |
|социальной инфраструктуры и| | | | | |
|совершенствование кадровой политики в| | | | | |
|регионе. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 9.1. Реализация| | | | | |
|государственного плана подготовки| | | | | |
|управленческих кадров. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| чел. | 70| 70| 70| 70|
|подготовленных специалистов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Переподготовка,| чел. | 400| 500| 600| 700|
|обучение и повышение квалификации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление информатизации Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Повышение эффективности| | | | | |
|деятельности органов исполнительной| | | | | |
|власти Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Координация деятельности| | | | | |
|органов исполнительной власти| | | | | |
|Пензенской области и взаимодействие с| | | | | |
|органами местного самоуправления по| | | | | |
|вопросам информатизации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество вновь| проект | 2 | 2 | 3 | 2 |
|разработанных программно-технических| | | | | |
|решений, обеспечивающих| | | | | |
|предоставление государственных услуг| | | | | |
|населению, организациям с| | | | | |
|использованием ИКТ, требующих| | | | | |
|межведомственного взаимодействия | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Развитие информационной и| | | | | |
|телекоммуникационной инфраструктуры| | | | | |
|органов государственной власти,| | | | | |
|органов местного самоуправления,| | | | | |
|организация единого информационного| | | | | |
|пространства | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество вновь| раб. мест | 139 | 20 | 10 | 20 |
|подключенных рабочих мест в исполни-| | | | | |
|тельных органах государственной влас-| | | | | |
|ти, органах местного самоуправления| | | | | |
|Пензенской области к единой| | | | | |
|мультисервисной сети передачи данных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Создание межведомственной| | | | | |
|системы информационной безопасности| | | | | |
|единой мультисервисной сети передачи| | | | | |
|данных органов исполнительной власти| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество подключаемых|точка подключения| 20 | 6 | 3 | 5 |
|абонентов ЕМСПД, работающих в| | | | | |
|защищенном режиме | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.4. Информационно-техническое| | | | | |
|обеспечение деятельности| | | | | |
|Правительства Пензенской области,| | | | | |
|органов исполнительной власти,| | | | | |
|направленное на принятие эффективных| | | | | |
|управленческих решений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество внедренных| проект | 1 | 2 | 1 | 1 |
|аппаратно-программных комплексов,| | | | | |
|программно-технических решений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Повышение обеспеченности| | | | | |
|населения услугами социальной и| | | | | |
|инженерной инфраструктуры | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Развитие и удовлетворение| | | | | |
|потребности населения, предприятий,| | | | | |
|организаций Пензенской области в| | | | | |
|услугах связи на основе внедрения| | | | | |
|современных цифровых технологий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Объем услуг связи | млн. руб. | 6156 | 6430 | 6850 | 7360 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Доля населения,| % | 29,6| 31| 32| 33|
|охваченного телефонной связью, -| | | | | |
|всего | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Доля населения,| % | 108| 110| 111| 113|
|охваченного мобильной связью | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Архивный отдел Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Обеспечение хранения,| | | | | |
|комплектования и использования| | | | | |
|документов Архивного фонда Пензенской| | | | | |
|области и других архивных документов| | | | | |
|в интересах граждан, общества и| | | | | |
|государства | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Создание условий для| | | | | |
|вечного сохранения и развития| | | | | |
|информационного потенциала Архивного| | | | | |
|фонда Пензенской области как важной| | | | | |
|составной части государственных| | | | | |
|информационных ресурсов и| | | | | |
|историко-культурного наследия | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Улучшение физического| единиц хранения | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
|состояния документальных памятников | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Проверка наличия| единиц хранения | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 |
|документов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Картонирование| единиц хранения | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|документов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Создание БД "Архивный| Мб | 1 | 1 | 1 | 1 |
|фонд" | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Прием на хранение| | | | | |
|документов: | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|- постоянного хранения | единиц хранения | 3260 | 2760 | 2760 | 2760 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|- по личному составу ликвидированных| единиц хранения | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
|структур | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 6. Упорядочение документов| | | | | |
|в учреждениях и организациях: | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|- постоянного хранения | единиц хранения | 2560 | 3560 | 2560 | 2560 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|- по личному составу | единиц хранения | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 7. Утверждение описей на| | | | | |
|ЭПК на документы: | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|- постоянного хранения | единиц хранения | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|- по личному составу | единиц хранения | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 8. Проведение комплексных| ед. | 43 | 43 | 44 | 44 |
|проверок учреждений, источников| | | | | |
|комплектования ГУ "Госархив| | | | | |
|Пензенской области" | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Удовлетворение| | | | | |
|потребностей и содержащейся в| | | | | |
|документах Архивного фонда Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Переработка и| единиц хранения | 700 | 700 | 700 | 700 |
|усовершенствование описей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Создание тематических| Мб | 10 | 13 | 13 | 13 |
|БД | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Исполнение запросов| ед. | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|граждан | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Прием граждан по| чел. | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
|вопросам подтверждения имущественных| | | | | |
|и социально-правовых гарантий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Обслуживание| количество | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|посетителей читальных залов архива | посещений | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 6. Количество| ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
|информационных мероприятий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 7. Каталогизация| единиц хранения | 100 | 300 | 300 | 300 |
|документов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 8. Выдача дел|тыс. ед. хранения| 100 | 130 | 130 | 130 |
|пользователям информации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Министерство культуры Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Сохранение исторического,| | | | | |
|культурного и художественного| | | | | |
|наследия Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Формирование и| | | | | |
|популяризация позитивного| | | | | |
|исторического и культурного облика| | | | | |
|территории через сохранение и| | | | | |
|представление исторических,| | | | | |
|социальных, этнических и иных| | | | | |
|особенностей региона | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Общий объем экспонатов,| тыс. ед. | 251,4| 252,0| 252,0| 252,0|
|находящихся на хранении | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество вновь| тыс.ед. | 7| 7| 7| 0|
|поступивших экспонатов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Обеспечение различными| | | | | |
|формами и методами музейной| | | | | |
|деятельности патриотического| | | | | |
|воспитания и духовного обогащения| | | | | |
|жителей Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество граждан,| тыс.чел. | 425| 425| 425| 425|
|посетивших экспозиции государственных| | | | | |
|музеев области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Удельный вес граждан,| % | 30,7| 30,8| 31,0| 31,2|
|посетивших музеи, от общего числа| | | | | |
|граждан, проживающих в области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Совершенствование системы| | | | | |
|информационно-библиотечного | | | | | |
|обслуживания населения Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Модернизация деятельности| | | | | |
|государственных библиотек Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля автоматизированных| % | 60,7| 65,0| 70,0| 75,0|
|библиотечных процессов в общем объеме| | | | | |
|библиотечных процессов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество поступившей| тыс.экз. | 18| 18| 18| 18|
|литературы в фонды областных| | | | | |
|библиотек | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Количество экземпляров| экз. | 1701,4| 1710,6| 1719,8| 1728,6|
|билиотечного# фонда государственных| | | | | |
|билиотек# на 1000 человек населения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Повышение уровня| | | | | |
|методической обеспеченности| | | | | |
|муниципальных библиотек Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество проведенных| ед. | 29| 29| 29| 29|
|обучающих семинаров для работников| | | | | |
|муниципальных библиотек | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.3. Содействие развитию| | | | | |
|литературного творчества в Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Плановое финансирование| тыс.руб. | 1085| 1119| 1154| 1192|
|государственных бибилиотек# | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Поддержка и развитие| | | | | |
|профессионального искусства и| | | | | |
|творческого потенциала Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Сохранение и| | | | | |
|популяризация лучших традиций| | | | | |
|отечественного театрального,| | | | | |
|музыкального, хореографического и| | | | | |
|изобразительного искусства | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество граждан,| тыс.чел. | 325| 325| 325| 245|
|посетивших спектакли и концерты | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество проведенных| ед. | 1568| 1570| 1570| 1570|
|спектаклей и концертов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Удельный вес населения,| % | 16,6| 17,1| 17,5| 18,0|
|участвующего в мероприятиях,| | | | | |
|проводимых государственными| | | | | |
|учреждениями исполнительских искусств| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.2. Поддержка гастрольной| | | | | |
|деятельности театров и концертных| | | | | |
|коллективов как средства расширения| | | | | |
|регионального творческого| | | | | |
|сотрудничества, развитие единого| | | | | |
|культурного пространства | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество выездных| ед. | 488| 490| 490| 490|
|мероприятий областными учреждениями| | | | | |
|искусств | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 4. Сохранение и развитие| | | | | |
|традиционной культуры Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 4.1. Возрождение, сохранение и| | | | | |
|развитие народных художественных| | | | | |
|промыслов и ремесел Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество мероприятий| ед. | 20| 20| 20| 20|
|по организации ярмарок | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 4.2. Поддержка и развитие| | | | | |
|самодеятельного художественного| | | | | |
|творчества населения Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество проведенных| ед. | 260| 260| 260| 260|
|культурно-досуговых мероприятий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. удельный вес населения,| ед. | 0,5| 0,5| 0,5| 0,5|
|участвующего в культурно-досуговых| | | | | |
|мероприятиях, проводимых| | | | | |
|государственными учреждениями| | | | | |
|клубно-досугового типа | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 5. Развитие профессионального| | | | | |
|образования в сфере культуры и| | | | | |
|искусства | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 5.1. Обеспечение условий для| | | | | |
|организации учебного процесса и| | | | | |
|текущей деятельности в| | | | | |
|государственных образовательных| | | | | |
|учреждениях культуры и искусств | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 5.2. Создание условий для| | | | | |
|реализации и развития творческого| | | | | |
|потенциала и исполнительского| | | | | |
|мастерства юных дарований | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Министерство здравоохранения и| | | | | |
|социального развития Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Здравоохранение | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Обеспечение доступности и| | | | | |
|качества медицинской помощи | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1 Обеспечение жителей| | | | | |
|Пензенской области гарантированными| | | | | |
|объемами специализированной| | | | | |
|стационарной и амбулаторной| | | | | |
|медицинской помощи | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| ед. | 2710| 2710| 2710| 2710|
|специализированных коек| | | | | |
|круглосуточных стационаров | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество койко-дней,| тыс. койко-дней | 891,8| 891,8| 891,8| 891,8|
|проведенных на специализированных| | | | | |
|койках | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Количество посещений| тыс. посещений | 414,6| 414,6| 414,6| 414,6|
|населения к врачам | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Обеспеченность|количество | 300,8| 303,1| 304,9| 306,1|
|специализированной |посещений к| | | | |
|амбулаторно-поликлинической помощью|врачам# на 1000| | | | |
|на 1000 жителей |жителей | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Объем исследований|количество | 174000| 174000| 174000| 175000|
|областного бюро судебно-медицинской|исследований | | | | |
|экспертизы | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Обеспечение жителей| | | | | |
|Пензенской области| | | | | |
|высокотехнологичными видами| | | | | |
|медицинской помощи | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество пациентов,|на 100 тыс.| 72| 72,8| 73,7| 74|
|получивших высокотехнологичные|жителей | | | | |
|(дорогостоящие) виды медицинской| | | | | |
|помощи | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Доля использования|% к объему квот | 100| 100| 100| 100|
|выделяемых квот на обследование и| | | | | |
|лечение в учреждениях здравоохранения| | | | | |
|федерального подчинения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Предупреждение заболеваний и| | | | | |
|других угрожающих жизни и здоровью| | | | | |
|состояний. Сокращение смертности и| | | | | |
|инвалидности в трудоспособном| | | | | |
|возрасте | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Предупреждение и снижение| | | | | |
|уровня заболеваемости инфекционными| | | | | |
|болезнями | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Информирование| | | | | |
|населения о методах профилактики| | | | | |
|ВИЧ-инфекции и других| | | | | |
|социально-значимых болезней в| | | | | |
|средствах массовой информации: | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|"- в средствах массовой информации | кол-во | 37| 37| 38| 39|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|"- уличная реклама (баннеры) | кол-во | 4| 4| 4| 4|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|"- брошюры, буклеты | тираж | 2000| 2000| 2000| 2000|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Удельный вес беременных| % | 85| 87| 89| 90|
|ВИЧ-инфицированных женщин, охваченных| | | | | |
|профилактикой вертикального пути| | | | | |
|передачи от общего числа беременных| | | | | |
|ВИЧ-инфицированных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Обеспечение| | | | | |
|экспресс-тестами экстренных служб и| | | | | |
|роддомов для своевременного выявления| | | | | |
|ВИЧ-инфекции и проведение экстренной| | | | | |
|профилактики в родах и новорожденным | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|"- на ВИЧ | кол-во | 4000| 4000| 4000| 4000|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|"- на психотропные вещества | кол-во | 4500| 4500| 4500| 4500|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Развитие медицинской| | | | | |
|помощи, оказываемой при травмах,| | | | | |
|отравлениях и других экстремальных| | | | | |
|состояниях | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Объем заготовки крови | литры | 14000| 14000| 14000| 14500|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Доля объема переработки| % | 93,5| 96| 97| 97|
|крови в компоненты от объема| | | | | |
|заготовленной крови | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Объем заготовки|% от общего| 25| 26| 27| 28|
|карантинизированной плазмы |кол-ва | | | | |
| |заготовленной | | | | |
| |плазмы | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Доля выездов бригад| % | 96| 96,1| 96,2| 96,3|
|специализированной медицинской помощи| | | | | |
|отделения плановой и экстренной| | | | | |
|консультативной медицинской помощи по| | | | | |
|срокам исполнения в первый час | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Обеспечение государственных| | | | | |
|гарантий оказания медицинской,| | | | | |
|педагогической и социальной помощи| | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся без| | | | | |
|попечения родителей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Организация наблюдения за| | | | | |
|состоянием здоровья детей,| | | | | |
|находящихся в домах ребенка, их| | | | | |
|психологиским# и физическим| | | | | |
|развитием, оказание им медицинской| | | | | |
|помощи | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество коек в домах| коек | 112,5| 105| 105| 105|
|ребенка | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество койко-дней,| койко-дни | 41062| 38325| 38325| 38325|
|проведенных детьми | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Проведение ежегодной|охват в % к| 100| 100| 100| 100|
|диспансеризации детей в соответствии|общему кол-ву| | | | |
|с медицинскими стандартами |детей | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Социальная защита | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Реализация государственной| | | | | |
|социальной политики в отношении| | | | | |
|граждан без определенного места| | | | | |
|жительства, инвалидов и детей,| | | | | |
|находящихся в трудной жизненной| | | | | |
|ситуации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Оказание социальных услуг| | | | | |
|гражданам без определенного места| | | | | |
|жительства и находящимся в трудной| | | | | |
|жизненной ситуации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Число койко-мест | ед. | 50| 50| 50| 50|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество койко-дней | ед. | 16642| 16642| 16642| 16642|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Оказание социальных услуг| | | | | |
|по реабилитации инвалидов и детей,| | | | | |
|находящихся в трудной жизненной| | | | | |
|ситуации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество койко-дней в| ед. | 38785| 57500| 57500| 57500|
|стационарных учреждениях социальной| | | | | |
|защиты | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Удельный вес семей с| % | 20| 20| 20| 20|
|детьми, получивших социальные услуги| | | | | |
|в учреждениях социального| | | | | |
|обслуживания, от общего числа семей с| | | | | |
|детьми, проживающих на территории| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Обеспечение граждан пожилого| | | | | |
|возраста и инвалидов стационарным| | | | | |
|обслуживанием в соответствии с| | | | | |
|социальными нормативами | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Предоставление| | | | | |
|нуждающимся гражданам пожилого| | | | | |
|возраста и инвалидам стационарного| | | | | |
|социального обслуживания,| | | | | |
|осуществляемого в государственных| | | | | |
|учреждениях социального обслуживания| | | | | |
|населения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удельный вес граждан| % | 97| 97| 97| 97|
|пожилого возраста и инвалидов,| | | | | |
|получивших социальные услуги в| | | | | |
|учреждениях социального обслуживания,| | | | | |
|от общего числа обратившихся граждан| | | | | |
|пожилого возраста и инвалидов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество койко-дней в| ед. | 520460| 520460| 520460| 520460|
|психоневрологических интернатах | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Количество койко-дней в| ед. | 334505| 334505| 334505| 334505|
|домах интернатах общего типа | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Количество койко-дней в| ед. | 71770| 71770| 71770| 71770|
|детских домах интернатах | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Количество койко-дней в| ед. | 237250| 237250| 237250| 237250|
|отделениях "Милосердия" | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Оказание образовательных| | | | | |
|услуг инвалидам и гражданам с| | | | | |
|ослабленным здоровьем | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество получивших| чел. | 72| 77| 77| 77|
|средне-специальное образование | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Выполнение плана набора| % | 100| 100| 100| 100|
|студентов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Количество| ед. | 8| 8| 8| 8|
|специальностей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Образование | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Обеспечение современного| | | | | |
|качественного образования на основе| | | | | |
|сохранения его фундаментальности и| | | | | |
|соответствия актуальным и| | | | | |
|перспективным потребностям личности,| | | | | |
|общества и государства | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Качественная подготовка| | | | | |
|средних медицинских работников для| | | | | |
|удовлетворения потребностей в| | | | | |
|кадровых ресурсах| | | | | |
|лечебно-профилактических учреждений| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество студентов,| чел. | 346| 346| 346| 346|
|принятых на обучение | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество выпускников| чел. | 402| 402| 402| 402|
|медицинских колледжей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Обеспеченность отрасли| чел. | 101,9| 102| 102,5| 102,7|
|средними медицинскими работниками на| | | | | |
|10 тыс. населения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Среднегодовое| чел. | 1232| 1232| 1232| 1232|
|количество учащихся | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Повышение| | | | | |
|профессионального уровня средних| | | | | |
|медицинских работников (далее| | | | | |
|специалистов), работающих в| | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | |
|учреждениях здравоохранения и| | | | | |
|социального обслуживания | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Прием специалистов на| чел. | 2649| 2649| 2649| 2649|
|последипломное обучение | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Выпуск специалистов| чел. | 2517| 2517| 2517| 2517|
|последипломного обучения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Доля специалистов| % | 98,5| 98,6| 98,7| 98,8|
|выпускников последипломного обучения,| | | | | |
|прошедших итоговую аттестацию | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление по регулированию тарифов,| | | | | |
|развитию инфраструктуры и| | | | | |
|энергосбережению Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Государственное регулирование| | | | | |
|тарифов на товары и услуги| | | | | |
|организаций коммунального комплекса и| | | | | |
|транспортные услуги | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Установление тарифов на| | | | | |
|товары и услуги организаций| | | | | |
|коммунального комплекса в| | | | | |
|соответствии с предельным индексом,| | | | | |
|установленным на очередной год. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Проведение экспертизы|(рассмотрение | 100| 100| 100| 100|
|экономической обоснованности|обращений | | | | |
|расходов, учитываемых при|организаций | | | | |
|формировании тарифов на услуги|коммунального | | | | |
|организаций коммунального комплекса и|комплекса, %) | | | | |
|анализ соответствия экономически| | | | | |
|обоснованного тарифа предельным| | | | | |
|индексам, установленным на очередной| | | | | |
|год | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Подготовка технического|(рассмотрение | 100| 100| 100| 100|
|заключения обоснованности затрат|обращений | | | | |
|энергоресурсов при формировании|организаций | | | | |
|тарифов на услуги организаций|коммунального | | | | |
|коммунального комплекса |комплекса, %) | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Подготовка юридического|(рассмотрение | 100| 100| 100| 100|
|заключения на предоставленные|обращений | | | | |
|организациями коммунального комплекса|организаций | | | | |
|расчетные материалы |коммунального | | | | |
| |комплекса, %) | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Осуществление| | | | | |
|государственного регулирования| | | | | |
|тарифов на перевозки пассажиров и| | | | | |
|багажа железнодорожным транспортом в| | | | | |
|пригородном сообщении, речным| | | | | |
|транспортом в местном сообщении и на| | | | | |
|переправах, всеми видами| | | | | |
|общественного транспорта в городском| | | | | |
|и пригородном сообщении,| | | | | |
|внутриобластным и межобластным| | | | | |
|(межреспубликанским в пределах| | | | | |
|Российской Федерации) маршрутам,| | | | | |
|включая такси | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Проведение Управлением|(рассмотрение | 100| 100| 100| 100|
|анализа представленных предприятиями,|обращений | | | | |
|осуществляющими регулируемые виды|регулируемых | | | | |
|деятельности расчетных материалов,|организаций, %) | | | | |
|документов и сведений, имеющих| | | | | |
|непосредственное отношение к| | | | | |
|рассмотрению тарифов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Проведение анализа|(рассмотрение | 100| 100| 100| 100|
|пассажиропотока, в том числе за|обращений | | | | |
|прошлый период регулирования и расчет|регулируемых | | | | |
|на планируемый период регулирования |организаций, %) | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Подготовка Приказа об|(рассмотрение | 100| 100| 100| 100|
|установлении тарифов на перевозки|обращений | | | | |
|пассажиров и багажа железнодорожным|регулируемых | | | | |
|транспортом в пригородном сообщении,|организаций, %) | | | | |
|речным транспортом в местном| | | | | |
|сообщении и на переправах, всеми| | | | | |
|видами общественного транспорта в| | | | | |
|городском и пригородном сообщении,| | | | | |
|внутриобластным и межобластным| | | | | |
|(межреспубликанским в пределах| | | | | |
|Российской Федерации) маршрутам,| | | | | |
|включая такси | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Установление цен| | | | | |
|(тарифов) на транспортные услуги,| | | | | |
|оказываемые на подъездных| | | | | |
|железнодорожных путях организациями| | | | | |
|железнодорожного транспорта, а также| | | | | |
|на услуги по транспортировке и| | | | | |
|хранению на специализированной| | | | | |
|стоянке транспортного средства,| | | | | |
|задержанного в принудительном порядке| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Проведение анализа|(рассмотрение | 100| 100| 100| 100|
|представленных предприятиями,|обращений | | | | |
|осуществляющими регулируемые виды|регулируемых | | | | |
|деятельности расчетных материалов,|организаций, %) | | | | |
|документов и сведений, имеющих| | | | | |
|непосредственное отношение к| | | | | |
|рассмотрению тарифов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Исследование объемов|(рассмотрение | 100| 100| 100| 100|
|реализации регулируемых услуг, в том|обращений | | | | |
|числе за прошлый период регулирования|регулируемых | | | | |
|и расчет на планируемый период|организаций, %) | | | | |
|регулирования | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Подготовка Приказа об|(рассмотрение | 100| 100| 100| 100|
|установлении тарифов на транспортные|обращений | | | | |
|услуги, оказываемые на подъездных|регулируемых | | | | |
|железнодорожных путях организациями|организаций, %) | | | | |
|железнодорожного транспорта, либо на| | | | | |
|услуги по транспортировке и хранению| | | | | |
|на специализированной стоянке| | | | | |
|транспортного средства, задержанного| | | | | |
|в принудительном порядке | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.4. Утверждение индексов| | | | | |
|максимально возможного изменения| | | | | |
|установленных тарифов на товары и| | | | | |
|услуги организаций коммунального| | | | | |
|комплекса с учетом надбавок к тарифам| | | | | |
|на товары и услуги организаций| | | | | |
|коммунального комплекса, предельных| | | | | |
|индексов изменения размера платы| | | | | |
|граждан за жилое помещение и| | | | | |
|предельных индексов изменения размера| | | | | |
|платы граждан за коммунальные услуги,| | | | | |
|а также предельных максимальных| | | | | |
|уровней тарифов на тепловую энергию,| | | | | |
|за исключением производимой| | | | | |
|электростанциями, осуществляющими| | | | | |
|производство в режиме комбинированной| | | | | |
|выработки электрической и тепловой| | | | | |
|энергии, по муниципальным| | | | | |
|образованиям Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Организация запросов в| ед. | 30| 30| 30| 30|
|органы местного самоуправления о| | | | | |
|представлении программ комплексного| | | | | |
|развития, производственных и| | | | | |
|инвестиционных организаций| | | | | |
|коммунального комплекса | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Анализ представленных| % | 100| 100| 100| 100|
|органами местного самоуправления| | | | | |
|программ и расчет предельных индексов| | | | | |
|по муниципальным образованиям| | | | | |
|Пензенской области (удельный вес| | | | | |
|рассмотренных программ,| | | | | |
|представленных органами местного| | | | | |
|самоуправления Пензенской области) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Подготовка Приказа об| ед. | 1| 1| 1| 1|
|утверждении индексов максимально| | | | | |
|возможного изменения установленных| | | | | |
|тарифов на товары и услуги| | | | | |
|организаций коммунального комплекса с| | | | | |
|учетом надбавок к тарифам на товары и| | | | | |
|услуги организаций коммунального| | | | | |
|комплекса, предельных индексов| | | | | |
|изменения размера платы граждан за| | | | | |
|жилое помещение и предельных индексов| | | | | |
|изменения размера платы граждан за| | | | | |
|коммунальные услуги, а также| | | | | |
|предельных максимальных уровней| | | | | |
|тарифов на тепловую энергию, за| | | | | |
|исключением производимой| | | | | |
|электростанциями, осуществляющими| | | | | |
|производство в режиме комбинированной| | | | | |
|выработки электрической и тепловой| | | | | |
|энергии по муниципальным образованиям| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.5. Проверка соответствия| | | | | |
|утвержденных органами местного| | | | | |
|самоуправления тарифов на товары и| | | | | |
|услуги организаций коммунального| | | | | |
|комплекса установленным действующим| | | | | |
|законодательством индексов| | | | | |
|максимально возможного изменения| | | | | |
|установленных тарифов на товары и| | | | | |
|услуги организаций коммунального| | | | | |
|комплекса с учетом надбавок к тарифам| | | | | |
|на товары и услуги организаций| | | | | |
|коммунального комплекса, предельных| | | | | |
|индексов изменения размера платы| | | | | |
|граждан за жилое помещение и| | | | | |
|предельных индексов изменения размера| | | | | |
|платы граждан за коммунальные услуги| | | | | |
|по муниципальным образованиям| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Направление запросов в| ед. | 400| 400| 400| 400|
|органы местного самоуправления о| | | | | |
|представлении нормативных актов об| | | | | |
|утверждении тарифов на услуги| | | | | |
|организаций коммунального комплекса | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Анализ нормативных|(удельный вес| 100| 100| 100| 100|
|актов об утверждении тарифов на|исследованных | | | | |
|услуги организаций коммунального|нормативных | | | | |
|комплекса |актов, %) | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Выдача предписания в|(удельный вес| 100| 100| 100| 100|
|пределах полномочий, закрепленных за|выданных | | | | |
|Управлением, в случае выявления|предписаний при| | | | |
|превышения утвержденных предельных|выявлении | | | | |
|индексов при установлении тарифов на|нарушений | | | | |
|услуги организаций коммунального|действующего | | | | |
|комплекса органами местного|законодательства,| | | | |
|самоуправления |%) | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Государственное регулирование| | | | | |
|тарифов на электрическую и тепловую| | | | | |
|энергию, природный газ и сжиженный| | | | | |
|газ, другие виды топлива и услуги по| | | | | |
|их передаче | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Установление экономически| | | | | |
|обоснованных тарифов на электрическую| | | | | |
|энергию и услуги по передаче| | | | | |
|электрической энергии | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Проведение экспертизы| ед. | 34| 34| 34| 34|
|экономической обоснованности| | | | | |
|расчетных материалов ЭСО | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Проведение анализа| ед. | 34| 34| 34| 34|
|соответствия экономически| | | | | |
|обоснованного тарифа предельным| | | | | |
|уровням, установленным на очередной| | | | | |
|финансовый год ФСТ РФ | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Подготовка технического| ед. | 34| 34| 34| 34|
|заключения обоснованности затрат| | | | | |
|энергоресурсов при производстве и| | | | | |
|передаче электрической энергии | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Подготовка юридического| ед. | 34| 34| 34| 34|
|заключения на представленные ЭСО| | | | | |
|расчетные материалы | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Установление экономически| | | | | |
|обоснованных тарифов на тепловую| | | | | |
|энергию и услуги по передаче тепловой| | | | | |
|энергии | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Проведение экспертизы| ед. | 60| 60| 60| 60|
|экономической обоснованности| | | | | |
|расчетных материалов ЭСО | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Проведение анализа| ед. | 60| 60| 60| 60|
|соответствия экономически| | | | | |
|обоснованного тарифа предельным| | | | | |
|уровням, установленным на очередной| | | | | |
|финансовый год ФСТ РФ | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Подготовка технического| ед. | 60| 60| 60| 60|
|заключения обоснованности затрат| | | | | |
|энергоресурсов при производстве и| | | | | |
|передаче электрической энергии | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Подготовка юридического| ед. | 60| 60| 60| 60|
|заключения на представленные ЭСО| | | | | |
|расчетные материалы | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.3. Установление экономически| | | | | |
|обоснованной розничной цены на газ,| | | | | |
|реализуемый населению | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Проведение экспертизы| ед. | 6| 6| 6| 6|
|экономической обоснованности расчетов| | | | | |
|за услуги по транспортировке| | | | | |
|природного газа ГРО области,| | | | | |
|снабженческо-сбытовые услуги,| | | | | |
|оказываемые ООО "Пензарегионгаз" и| | | | | |
|экспертизы обоснованности расчетов по| | | | | |
|сжиженному газу | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Формирование розничной| ед. | 3| 3| 3| 3|
|цены на природный и сжиженный газ,| | | | | |
|реализуемый населению | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление государственной службы| | | | | |
|занятости населения Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Повышение эффективности| | | | | |
|занятости населения в области,| | | | | |
|создание необходимых условий для| | | | | |
|реализации конституционных прав| | | | | |
|граждан на труд | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Оказание содействия в| | | | | |
|трудоустройстве незанятым и| | | | | |
|безработным гражданам посредством| | | | | |
|увеличения банка свободных рабочих| | | | | |
|мест | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество социально| % | 13,5 | 14,2 | 15,4 | 17 |
|адаптированных безработных граждан на| | | | | |
|рынке труда в общей численности| | | | | |
|безработных, состоящих на учете в| | | | | |
|течение года | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Удельный вес| % | 9,5 | 10,2 | 11,1 | 12,2 |
|безработных граждан, трудоустроенных| | | | | |
|по результатам ярмарок вакансий в| | | | | |
|общей численности безработных,| | | | | |
|состоящих на учете в течение года | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Информирование| % | 6,5 | 7 | 7,4 | 7,6 |
|населения и работодателей о положении| | | | | |
|на рынке труда в % от численности| | | | | |
|экономически активного населения| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Обеспечение гарантий| | | | | |
|социальной поддержки | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Социальная поддержка| | | | | |
|безработных граждан в период| | | | | |
|активного поиска работы | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество социально| чел. | 29540 | 24160 | 22397 | 22397 |
|поддержанных безработных граждан,| | | | | |
|всего (чел.) в том числе: | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|получающих пособие по безработице | чел. | 27540 | 22720 | 20960 | 20960 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|стипендии в период обучения по| чел. | 1700 | 1160 | 1167 | 1167 |
|направлению органов службы занятости | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|пенсии, назначенные безработным| чел. | 300 | 280 | 270 | 270 |
|гражданам досрочно | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Содействие гражданам в| чел. | 9 | 21 | 21 | 21 |
|переселении для работы в сельской| | | | | |
|местности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Организация мероприятий по| | | | | |
|содействию в трудоустройстве и| | | | | |
|обеспечению защиты от безработицы | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Дальнейшее развитие форм| | | | | |
|социального партнерства, направленное| | | | | |
|на активное взаимодействие с органами| | | | | |
|власти всех уровней, работодателями,| | | | | |
|учреждениями образования и| | | | | |
|профсоюзами по вопросам повышения| | | | | |
|занятости населения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Численность безработных| чел. | 4850 | 2170 | 2205 | 2205 |
|граждан, принявших участие в| | | | | |
|общественных работах | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Численность| % | 3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
|трудоустроенных безработных граждан,| | | | | |
|испытывающих трудности в поиске| | | | | |
|работы, в общей численности| | | | | |
|безработных граждан, состоящих на| | | | | |
|учете в течение года | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Численность безработных| чел. | 1390 | 358 | 358 | 358 |
|граждан, получивших услуги по| | | | | |
|самозанятости, всего | | | | | |
|- в том числе: | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|зарегистрировавших | чел. | 70 | 53 | 58 | 62 |
|предпринимательскую деятельность | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Численность| чел. | 156 | 110 | 110 | 110 |
|трудоустроенных безработных граждан в| | | | | |
|возрасте от 18 до 20 лет | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Численность| чел. | 12000 | 9900 | 10100 | 10100 |
|трудоустроенных несовершеннолетних| | | | | |
|граждан, в возрасте от 14 до 18 лет | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 4. Создание условий для развития| | | | | |
|регионального рынка труда, оперативно| | | | | |
|обеспечивающего граждан работой, а| | | | | |
|работодателей необходимой рабочей| | | | | |
|силой | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 4.1. Повышение качества и| | | | | |
|конкурентоспособности рабочей силы с| | | | | |
|учетом потребности экономики региона| | | | | |
|в квалифицированных кадрах | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Профессиональная| чел. | 32000 | 37500 | 38000 | 38500 |
|ориентация граждан | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Профессиональное| чел. | 1700 | 1160 | 1167 | 1167 |
|обучение, переподготовка, повышение| | | | | |
|квалификации безработных граждан | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Комитет Пензенской области по| | | | | |
|физической культуре и спорту | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Развитие массового спорта и| | | | | |
|физической культуры среди населения| | | | | |
|области, популяризация здорового| | | | | |
|образа жизни | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Привлечение к участию в| | | | | |
|спортивно-массовых и физкультурных| | | | | |
|мероприятиях населения области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удельный вес населения,| % | 17,2| 17,6| 18| 18,5|
|систематически занимающегося| | | | | |
|физической культурой и спортом | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Проведение| ед. | 325| 327| 330| 335|
|спортивно-массовых и физкультурных| | | | | |
|мероприятий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Увеличение соотношения| % | 33,8| 34| 34,2| 34,4|
|детей, подростков и молодых людей в| | | | | |
|возрасте до 24 лет, систематически| | | | | |
|занимающихся физической культурой и| | | | | |
|спортом, к общей численности лиц| | | | | |
|данной возрастной категории,| | | | | |
|проживающих в Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Улучшение обеспеченности| | | | | |
|спортивными сооружениями, инвентарем| | | | | |
|и оборудованием | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Единовременная| тыс.чел. | 84,1| 85,1| 85,5| 85,9|
|пропускная способность спортивных| | | | | |
|сооружений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Обеспеченность| | | | | |
|спортивными сооружениями в субъекте| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|спортивные залы |тыс.кв.м на 10000| 3,8| 4,5| 4,9| 5,3|
| |человек населения| | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|плавательные бассейны |кв.м на# зеркала| 96| 98| 98| 99|
| |воды на 10000| | | | |
| |человек населения| | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|плоскостные сооружения |тыс.кв.м на 10000| 16,7| 16,9| 17,1| 17,35|
| |человек населения| | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Развитие спорта высших| | | | | |
|достижений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Участие спортсменов| | | | | |
|Пензенской области в составе сборных| | | | | |
|команд Пензенской области во| | | | | |
|всероссийских соревнованиях, в| | | | | |
|составе национальных сборных команд в| | | | | |
|международных соревнованиях и| | | | | |
|Олимпийских играх и создание| | | | | |
|надлежащих условий для их подготовки | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество завоеванных| ед. | 175| 184| 190| 195|
|призовых мест во всероссийских и| | | | | |
|международных соревнованиях| | | | | |
|(определяется по итогам календарного| | | | | |
|года) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество пензенских| чел. | 63| 67| 70| 73|
|спортсменов в сборных командах| | | | | |
|Российской Федерации по всем видам| | | | | |
|спорта | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Развитие образовательных| | | | | |
|учреждений по подготовке| | | | | |
|высококвалифицированных спортсменов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество учащихся ГОУ| чел. | 406| 410| 415| 420|
|ДОД "Школа высшего спортивного| | | | | |
|мастерства" и ГОУ СПО "Училище| | | | | |
|олимпийского резерва Пензенской| | | | | |
|области" | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Департамент потребительского рынка и| | | | | |
|лицензирования Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Обеспечение качественного| | | | | |
|исполнения услуг оказываемых| | | | | |
|Комитетом по предоставлению лицензий,| | | | | |
|создания привлекательности работы в| | | | | |
|сфере лицензируемых видов| | | | | |
|деятельности, отнесенных к| | | | | |
|полномочиям Комитета Пензенской| | | | | |
|области по лицензированию, увеличения| | | | | |
|числа сборов и налоговых отчислений,| | | | | |
|напрямую связанных с количеством| | | | | |
|лицензируемых торговых объектов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Осуществление полномочий,| | | | | |
|связанных с лицензированием отдельных| | | | | |
|видов деятельности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Степень| % |не более 2 |не более|не более|не более|
|удовлетворенности лицензиатов| | |2 |1 |1 |
|качеством оказанной услуги при| | | | | |
|получении лицензии, выраженная в| | | | | |
|количестве поступивших жалоб на| | | | | |
|действия сотрудников Комитета, к| | | | | |
|количеству выданных лицензий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Обеспечение| | | | | |
|государственного контроля за| | | | | |
|соблюдением организациями| | | | | |
|законодательства при осуществлении| | | | | |
|лицензируемых видов деятельности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удельный вес| % | 95| 97|не менее|не менее|
|исполненных предписаний и решений о| | | |99 |99 |
|приостановлении действия лицензий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление экономики, инновационной и| | | | | |
|научно-технической политики| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Определение приоритетов и| | | | | |
|путей развития экономики Пензенской| | | | | |
|области и методов ее регулирования,| | | | | |
|обеспечивающих устойчивое| | | | | |
|экономическое развитие Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Разработка прогноза| | | | | |
|социально-экономического развития| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Отклонение фактических| % |не более 10 |не более |не более |не более |
|показателей от прогнозных по основным| | | 10 | 10 | 10 |
|бюджетообразующим показателям | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Контроль за размещением| | | | | |
|заказов на поставки продукции| | | | | |
|(товаров, работ, услуг) для| | | | | |
|государственных нужд Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество проверок| ед. | 14 | 12 | 12 | 12 |
|государственных заказчиков | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Повышение качества| | | | | |
|государственного управления | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Повышение квалификации| чел. | 9 | 7 | 9 | 10 |
|государственных служащих | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.4. Осуществление капитальных| | | | | |
|вложений в экономику Пензенской| | | | | |
|области за счет привлечения средств| | | | | |
|из федерального бюджета | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Своевременное| % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|финансирование из федерального| | | | | |
|бюджета объектов строительства | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.5. Разработка (участие в| | | | | |
|разработках) инновационных проектов| | | | | |
|на территории Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
|инновационных проектов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.6. Мероприятия по| | | | | |
|продвижению инновационных проектов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Участие в выставках| ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
|инновационных проектов, в т.ч. в| | | | | |
|рамках проводимых форумов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Научно-практические| ед. | 4 | 8 | 8 | 8 |
|конференции, семинары, круглые столы| | | | | |
|и др. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.7. Информационная поддержка| | | | | |
|всех этапов инновационной| | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Подготовка| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|статистических материалов, отражающих| | | | | |
|инновационную деятельность | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Подготовка методических| ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
|материалов по развитию инновационной| | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление внутренних дел по| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Охрана общественного порядка | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Профилактика| | | | | |
|правонарушений на улицах и других| | | | | |
|общественных местах | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Общее количество| ед. | 530| 600| 650| 670|
|мероприятий, направленных на| | | | | |
|проведение отработок жилого сектора | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Обеспечение производства дел| | | | | |
|об административных правонарушениях | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Полнота учета| | | | | |
|административных правонарушений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество лиц,| ед. | 204000| 204500| 205000| 205500|
|совершивших административные| | | | | |
|правонарушения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Полнота взыскиваемости| | | | | |
|штрафных сумм, наложенных| | | | | |
|должностными лицами ГО ОВД области за| | | | | |
|совершение административных| | | | | |
|правонарушений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Сумма штрафов,| млн. руб. | 37| 38| 40| 42|
|наложенных должностными лицами ГО ОВД| | | | | |
|области за совершение| | | | | |
|административных правонарушений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Обеспечение безопасности| | | | | |
|дорожного движения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Совершенствование| | | | | |
|контрольно-надзорной деятельности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество выявленных| ед. | 385600| 394265| 402130| 403305|
|административных правонарушений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.2. Проведение мероприятий,| | | | | |
|направленных на обеспечение| | | | | |
|безопасности дорожного движения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество проведенных| ед. | 148| 165| 168| 173|
|мероприятий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.3. Повышение уровня| | | | | |
|профилактической работы с участниками| | | | | |
|дорожного движения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество выступлений| ед. | 2225/4160 |2230/4180|2240/4200|2250/4250|
|перед населением (в СМИ/коллективах) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Департамент градостроительства| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Осуществление| | | | | |
|государственного управления и| | | | | |
|регулирования градостроительной| | | | | |
|деятельности на территории Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Организация разработки и| | | | | |
|реализация государственной политики в| | | | | |
|области архитектуры,| | | | | |
|градостроительства и строительства,| | | | | |
|направленной на эффективное развитие| | | | | |
|и формирование рациональных систем| | | | | |
|расселения, социальной,| | | | | |
|производственно-транспортной | | | | | |
|инфраструктуры и создание безопасной,| | | | | |
|экологически чистой, благоприятной| | | | | |
|среды жизнедеятельности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество поднадзорных| ед. | 712| 722| 732| 742|
|объектов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество проведенных| ед. | 960| 970| 980| 1010|
|проверок | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Количество выданных| ед. | 125| 150| 175| 200|
|предписаний | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Количество| % | 100| 100| 100| 100|
|рассмотренных заявлений по выдаче| | | | | |
|заключений о соответствии| | | | | |
|построенного объекта действующим| | | | | |
|регламентам и СНиП | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Количество| % | 100| 100| 100| 100|
|рассмотренных жалоб граждан по| | | | | |
|вопросам строительства | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 6. Сумма наложенных| тыс.руб. | 1500| 1600| 1700| 1700|
|штрафов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 7. Обеспечение жильем| | | | | |
|отдельных категорий граждан в т.ч.: | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|распределение средств федерального| % | 100| 100| 100| 100|
|бюджета и выдача в виде социальных| | | | | |
|выплат ветеранам и инвалидам | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|количество социальных выплат,| ед. | 200| | 300| 300|
|выданных молодым семьям | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|количество молодых семей, получивших| ед. | 90| 110| 120| 130|
|займы для приобретения комплектов| | | | | |
|жилых домов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление ЗАГС Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Удовлетворение потребностей| | | | | |
|граждан в сфере государственной| | | | | |
|регистрации актов гражданского| | | | | |
|состояния при реализации Федерального| | | | | |
|закона "Об актах гражданского| | | | | |
|состояния", Гражданского кодекса РФ,| | | | | |
|Семейного кодекса и принятых в| | | | | |
|соответствии с ними нормативных| | | | | |
|правовых актов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Создание условий для| | | | | |
|обеспечения установленного порядка| | | | | |
|государственной регистрации актов| | | | | |
|гражданского состояния | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| ед. | 105000| 90000| 90000| 90000|
|зарегистрированных актов гражданского| | | | | |
|состояния и произведенных юридически| | | | | |
|значимых действий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Создание и обеспечение| | | | | |
|сохранности архивного фонда записей| | | | | |
|актов гражданского состояния | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| шт. | 1000| 1000| 1000| 1000|
|переплетенных книг | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Формирование единой| | | | | |
|электронной базы актовых записей| | | | | |
|гражданского состояния, произведенных| | | | | |
|на территории Пензенской области, в| | | | | |
|т.ч. органами местного самоуправления| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество актовых| ед. | 109009| 112000| 112000| 112000|
|записей гражданского состояния,| | | | | |
|введенных в электронную базу данных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление по обеспечению| | | | | |
|деятельности мировых судей в| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Организация системы мер,| | | | | |
|направленных на развитие и укрепление| | | | | |
|судебных участков, создание условий| | | | | |
|для осуществления независимой и| | | | | |
|эффективной деятельности мировых| | | | | |
|судей по обеспечению защиты прав и| | | | | |
|свобод граждан | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Организация эффективной| | | | | |
|работы судебных участков мировых| | | | | |
|судей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Уровень нагрузки на| ед. | 219,3| 221,4| 223,5| 225,6|
|судебных участках мировых судей| | | | | |
|(суммарная нагрузка рассмотренных| | | | | |
|материалов) в том числе: | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|уголовные дела | ед. | 6,3| 6,4| 7| 7|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|гражданские дела | ед. | 127| 128| 129| 130|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|дела об административных| ед. | 86| 87| 88| 89|
|правонарушениях | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Совершенствование| | | | | |
|профессионального мастерства| | | | | |
|работников аппарата мирового судьи | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество проведенных| ед. | 24| 26| 28| 30|
|теоретических и практических занятий,| | | | | |
|обучающих семинаров и стажировок | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Контроль за работой| | | | | |
|судебных участков, состоянием| | | | | |
|делопроизводства и архивного хранения| | | | | |
|документов и дел | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество проведенных| ед. | 36| 38| 40| 42|
|проверок работниками Управления | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.4. Организация изучения| | | | | |
|общественного мнения о работе| | | | | |
|участков мировых судей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удовлетворенность| % | 30| 35| 40| 45|
|населения деятельностью судебных| | | | | |
|участков мировых судей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Департамент информационной политики и| | | | | |
|СМИ Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Обеспечение прав граждан на| | | | | |
|получение своевременной и достоверной| | | | | |
|информации о социально-экономическом,| | | | | |
|общественном развитии Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Координация деятельности| | | | | |
|СМИ, учредителем которых является| | | | | |
|Департамент информационной политики и| | | | | |
|СМИ Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Годовой тираж областных| тыс.экз. | 13050,1| 13050,3| 13050,5| 13050,6|
|газет формата 4А3 (учредитель -| | | | | |
|Департамент) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Годовой тираж районных| тыс.экз. | 8600| 8650| 8700| 8710|
|газет формата 4А3 (учредитель -| | | | | |
|Департамент) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Годовое количество| экз. | 940,21| 940,22| 940,24| 940,25|
|экземпляров областных газет на 100| | | | | |
|жителей Пензенской области| | | | | |
|(учредитель - Департамент) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Годовое количество| экз. | 619,6| 623,2| 626,8| 627,52|
|экземпляров районных газет на 100| | | | | |
|жителей Пензенской области в год| | | | | |
|(учредитель - Департамент) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Координация деятельности| | | | | |
|подведомственных офисных типографий в| | | | | |
|сфере полиграфии | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Годовое количество|тыс. | 2200| 2300| 2380| 2400|
|печатной продукции, реализованной|листов-оттисков | | | | |
|районными газетами (учредитель -| | | | | |
|Департамент) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Создание условий для| | | | | |
|увеличения оперативности районных| | | | | |
|газет в целях усиления информационной| | | | | |
|открытости органов государственной| | | | | |
|власти области с учетом актуальных| | | | | |
|потребностей гражданского общества | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Увеличение периодичности| | | | | |
|выхода районных газет до двух раз в| | | | | |
|неделю | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество районных| шт. | 17| 22| 27| 27|
|газет, выходящих два раза в неделю| | | | | |
|(учредитель - Департамент) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Годовое количество| шт. | 2200| 2500| 2800| 2800|
|выпущенных номеров районных газет| | | | | |
|(учредитель - Департамент) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Обеспечение устойчивого| | | | | |
|экономического развития районной| | | | | |
|прессы | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Собственный годовой| тыс.руб. | 37000| 37800| 38600| 39000|
|доход районных газет (учредитель -| | | | | |
|Департамент) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Министерство сельского хозяйства| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Создание условий для| | | | | |
|повышения конкурентоспособности| | | | | |
|продукции агропромышленного| | | | | |
|комплекса, обеспечения населения| | | | | |
|качественными продовольственными| | | | | |
|товарами | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Индекс производства|в процентах к| 107,1| 105| 105,5| 105,6|
|продукции сельского хозяйства в|предыдущему году | | | | |
|хозяйствах всех категорий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Формирование эффективного| | | | | |
|механизма государственной поддержки| | | | | |
|сельскохозяйственных | | | | | |
|товаропроизводителей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Объем средств,| млн.руб. | 172,1| 184,3| 196,8| 196,8|
|направленных на производство| | | | | |
|качественной сельскохозяйственной| | | | | |
|продукции | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Объем валовой|млн.руб. в| 2707,1| 3150,9| 4689,4| 5438,7|
|продукции, полученной в результате|действующих ценах| | | | |
|технического оснащения| | | | | |
|сельскохозяйственных | | | | | |
|товаропроизводителей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Сохранение и наращивание| | | | | |
|ресурсного потенциала в сельском| | | | | |
|хозяйстве | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Поголовье крупного| тыс. голов | 139| 141,8| 144,6| 148,9|
|рогатого скота | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Надой на 1 фуражную| кг | 3500| 3750| 4000| 4100|
|корову | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Поголовье свиней | тыс. голов | 80| 136| 192| 200|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Поголовье овец | тыс. голов | 23| 25| 30| 35|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Поголовье птицы | млн. голов | 4,2| 5| 8| 9|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Повышение инвестиционной| | | | | |
|и инновационной привлекательности| | | | | |
|отрасли, развитие технического и| | | | | |
|технологического потенциала АПК | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удельный вес прибыльных|в процентах к| 75,3| 77,9| 81| 83|
|сельскохозяйственных организаций |общему количеству| | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Рентабельность| % | 15| 16| 18| 20|
|реализованной сельскохозяйственной| | | | | |
|продукции | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Создание предпосылок для| | | | | |
|устойчивого развития сельских| | | | | |
|территорий, обеспечение занятости и| | | | | |
|повышение уровня жизни сельского| | | | | |
|населения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Уровень занятости|в процентах к| 69| 73| 75| 77|
|сельского населения в трудоспособном|общему количеству| | | | |
|возрасте |сельского | | | | |
| |населения | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Повышение качества жизни| | | | | |
|сельского населения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Ввод в действие жилья в| тыс.м2 | 13,9| 14,3| 15| 15,7|
|сельской местности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Обеспеченность| % | 69,9| 75| 80,2| 85,5|
|сельского населения питьевой водой | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Уровень газификации| % | 95| 96,1| 97,5| 99,1|
|домов (квартир) сетевым газом | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Развитие| | | | | |
|кредитно-финансового механизма| | | | | |
|поддержки малых форм хозяйствования| | | | | |
|(крестьянских (фермерских) хозяйств и| | | | | |
|личных подсобных хозяйств) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество крестьянских| ед. | 3250| 3500| 3900| 4200|
|(фермерских) хозяйств области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Производство мяса всех| тонн | 58840| 59550| 60260| 60920|
|видов скота и птицы на убой (в живом| | | | | |
|весе) личными подсобными хозяйствами | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Объем выданных займов| млн.руб. | 35| 50| 70| 80|
|сельскохозяйственными кредитными| | | | | |
|потребительскими кооперативами | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Создание условий для| | | | | |
|сохранения и воспроизводства| | | | | |
|природных ресурсов, используемых в| | | | | |
|сельском хозяйстве | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Урожайность зерновых и|ц/га убранной| 14,4| 14,5| 14,7| 14,8|
|зернобобовых культур в хозяйствах|площади | | | | |
|всех категорий (в весе после| | | | | |
|доработки) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Повышение плодородия| | | | | |
|земель | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество улучшенных| тыс.га | 170| 185| 200| 220|
|земель сельскохозяйственного| | | | | |
|назначения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.2. Повышение эффективности| | | | | |
|использования земель | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Дополнительно| тыс.тн.к.ед. | 201| 207| 213,2| 219,6|
|произведено кормов в восточных| | | | | |
|районах области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление ветеринарии Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Предупреждение и ликвидация| | | | | |
|заразных и массовых незаразных| | | | | |
|болезней животных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Реализация| | | | | |
|противоэпизоотических мероприятий,| | | | | |
|направленных на профилактику| | | | | |
|карантинных и особо опасных болезней| | | | | |
|животных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Проведение|% к предыдущему| 100| 100| 100| 100|
|профилактических мероприятий против|году | | | | |
|особо опасных болезней |-----------------+------------+---------+---------+---------|
| | тыс. голов | 1717,5| 1800| 1805| 1810|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Улучшение иммунного| | | | | |
|статуса животных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Сохранность|% к обороту стада| 98,4| 98,4| 98,5| 98,5|
|сельскохозяйственных животных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Обеспечение безопасности| | | | | |
|продуктов животноводства и| | | | | |
|растениеводства в| | | | | |
|ветеринарно-санитарном отношении | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Обеспечение качественного| | | | | |
|проведения ветеринарно-санитарной| | | | | |
|экспертизы и ветеринарно-санитарной| | | | | |
|оценки продуктов животного| | | | | |
|происхождения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество проведенных|% к предыдущему| 100| 100| 100| 100|
|ветеринарно-санитарных экспертиз|году | | | | |
|продуктов животного происхождения |-----------------+------------+---------+---------+---------|
| |кол-во тыс. эксп.| 608,5| 609| 609,5| 610|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Повышение| | | | | |
|профессионального уровня| | | | | |
|специалистов, работающих в| | | | | |
|государственных учреждениях | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удельный вес| % | 20| 20| 20| 20|
|специалистов, прошедших курсы| | | | | |
|повышения квалификации, к общей| | | | | |
|численности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление государственной жилищной| | | | | |
|инспекции Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Обеспечение безопасных и| | | | | |
|комфортных условий проживания| | | | | |
|населения Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Соблюдение нормативных| | | | | |
|требований в жилищной сфере,| | | | | |
|обеспечивающих безопасное проживание| | | | | |
|и соблюдение стандартов| | | | | |
|предоставления жилищно-коммунальных| | | | | |
|услуг | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Контрольные мероприятия| тыс. кв. м | 3500 | 5800 | 6800 | 7800 |
|по обследованию площади жилищного| | | | | |
|фонда | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Внеплановые контрольные| ед. | 1300 | - | - | - |
|мероприятия | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление природных ресурсов и| | | | | |
|охраны окружающей среды Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Эффективное использование| | | | | |
|природных ресурсов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Геологическое изучение| | | | | |
|недр, развитие и использование| | | | | |
|минерально-сырьевой базы области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество добываемых|тыс.м3 в год | 1650| 1700| 1750| 1800|
|общераспространенных полезных| | | | | |
|ископаемых | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество| ед. | 160| 160| 160| 163|
|месторождений общераспространенных| | | | | |
|полезных ископаемых | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Обеспечение воспроизводства| | | | | |
|(восстановления) природных ресурсов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Развитие сети| | | | | |
|особоохраняемых природных территорий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| ед. | 81| 81| 81| 81|
|особоохраняемых природных территорий | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество водоохранных| ед. | 584 | 870 | 870 | 870 |
|зон и прибрежных защитных полос,| | | | | |
|установленных в области в| | | | | |
|соответствии с законодательством| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Обеспечение безопасности| | | | | |
|жизнедеятельности человека и| | | | | |
|повышение защищенности природной| | | | | |
|среды | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Проведение единой| | | | | |
|государственной политики в сфере| | | | | |
|охраны окружающей среды и| | | | | |
|природопользования | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество объектов| ед. | 1540| 1890| 2400| 2920|
|негативного воздействия на окружающую| | | | | |
|среду, включенных в реестр | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Численность населения,| тыс. чел. | 3,505| 19,143| 42,83| 44,911|
|проживающего на защищенной в| | | | | |
|результате проведения| | | | | |
|противопадковых# мероприятий| | | | | |
|территории субъекта, подверженной| | | | | |
|негативному воздействию вод | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.2. Осуществление| | | | | |
|государственного контроля за| | | | | |
|соблюдением действующего| | | | | |
|законодательства в сфере охраны| | | | | |
|окружающей среды | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество объектов,| ед. | 480| 490| 510| 520|
|охваченных контрольными мероприятиями| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление жилищно-коммунального| | | | | |
|хозяйства Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Формирование на территории| | | | | |
|Пензенской области механизмов| | | | | |
|координации жилищно-коммунального| | | | | |
|хозяйства | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Улучшение благоустройства| | | | | |
|жилищного фонда | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Площадь жилищного| % | 67,3| 67,6| 68,1| 68,7|
|фонда, оборудованного водопроводом | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Площадь жилищного| % | 61,7| 62,2| 62,7| 63,4|
|фонда, оборудованного канализацией | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Площадь жилищного| % | 82,1| 82,3| 82,6| 82,9|
|фонда, оборудованного отоплением | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Площадь жилищного| % | 56,5| 57| 57,6| 58,4|
|фонда, оборудованного ГВС | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Обеспечение населения| | | | | |
|Пензенской области питьевой водой | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Протяженность| км | 750| 53| 53| 55|
|капитально отремонтированных| | | | | |
|водопроводных сетей | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Ресурсосбережение | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество квартир,| ед. | 2202| 653| 1061| 530|
|переведенных на индивидуальное| | | | | |
|отопление | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Организация защиты населения| | | | | |
|и гражданской обороны | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Организация проведения| | | | | |
|мероприятий по гражданской обороне и| | | | | |
|защите населения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удельный вес обученных| % к АППГ | 2| 3| 4| 4|
|по программе ГО | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Удельный вес обученных| % к АППГ | 2| 3| 4| 4|
|по программе ЧС | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Удельный вес обученных| % к АППГ | 1,5| 1,5| 1,5| 1,5|
|по пожарной безопасности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Обеспечение противопожарной| | | | | |
|безопасности Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Организация выполнения и| | | | | |
|осуществления мер пожарной| | | | | |
|безопасности не территории Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Снижение количества| % к АППГ | 2| 2| 3| 3|
|пожаров | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Снижение гибели людей| % к АППГ | 1,5| 1,5| 2| 2|
|на пожарах | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 4. Обеспечение экономии| | | | | |
|потребления электро-, водо-, тепло-,| | | | | |
|газоснабжения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 4.1. Организация работы по| | | | | |
|установке приборов учета потребления| | | | | |
|электро-, водо-, тепло-,| | | | | |
|газоснабжения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля объема отпуска| % | 43,8| 46| 48,2| 50,4|
|холодной воды, счет за которую| | | | | |
|выставлен по показаниям приборов| | | | | |
|учета | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Доля объема отпуска| % | 38,8| 41,1| 43,4| 45,7|
|горячей воды, счет за которую| | | | | |
|выставлен по показаниям приборов| | | | | |
|учета | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Доля объема отпуска| % | 68| 69| 70| 71,5|
|газа, счет за которую выставлен по| | | | | |
|показаниям приборов учета | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Доля объема отпуска| % | 100| 100| 100| 100|
|электрической энергии, счет за| | | | | |
|которую выставлен по показаниям| | | | | |
|приборов учета | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Доля объема отпуска| % | 16,2| 19,8| 23,4| 27,1|
|тепловой энергии, счет за которую| | | | | |
|выставлен по показаниям приборов| | | | | |
|учета | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Министерство образования Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Обеспечение доступности| | | | | |
|качественного образования для всех| | | | | |
|слоев населения как основы социальной| | | | | |
|мобильности и снижения| | | | | |
|социально-экономической | | | | | |
|дифференциации в обществе | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Разработка и содействие| | | | | |
|реализации моделей системы| | | | | |
|образования на региональном уровне,| | | | | |
|способствующих достижению равенства| | | | | |
|доступа населения к качественным| | | | | |
|образовательным услугам | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Численность учащихся,| чел. | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
|приходящихся на одного работающего в| | | | | |
|государственных (муниципальных)| | | | | |
|общеобразовательных учреждениях | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|В том числе на одного учителя | чел. | 10,0 | 10,0 | 10,06 | 10,1 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Средняя наполняемость| | | | | |
|классов в государственных| | | | | |
|(муниципальных) общеобразовательных| | | | | |
|учреждениях субъекта Российской| | | | | |
|Федерации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|В городских поселениях | чел. | 21,9 | 22,4 | 22,7 | 22,9 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|В сельской местности | чел. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Доля государственных| | | | | |
|(муниципальных) общеобразовательных| | | | | |
|учреждений, переведенных: | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|На нормативное подушевое| % | 98,4 | 98,4 | 100 | 100 |
|финансирование | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|На новую (отраслевую) систему оплаты| % | 0 | 100 | 100 | 100 |
|труда, ориентированную на результат | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Доля учащихся 9-11| % | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,0 |
|классов, обучающихся по программам| | | | | |
|предпрофильной подготовки,| | | | | |
|индивидуальным учебным планам и| | | | | |
|программам профильного обучения, от| | | | | |
|численности обучающихся в 9-11| | | | | |
|классах | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|в том числе в государственных| % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|общеобразовательных учреждениях,| | | | | |
|финансируемых из бюджета Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Число учащихся на 1| чел. | 15 | 15 | 15 | 15 |
|компьютер | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Реализация| | | | | |
|государственной политики в области| | | | | |
|специального образования | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Социальная адаптация| % | 87,5| 88| 88,5| 88,5|
|выпускников государственных| | | | | |
|образовательных учреждений| | | | | |
|специальных (коррекционных)| | | | | |
|школ-интернатов, финансируемых из| | | | | |
|бюджета Пензенской области, в| | | | | |
|процентах от общего числа выпускников| | | | | |
|этих учреждений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Участие в создании| | | | | |
|общенациональной системы оценки| | | | | |
|качества образования, направленной на| | | | | |
|адекватную и гласную оценку| | | | | |
|результатов работы образовательных| | | | | |
|учреждений области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удельный вес лиц,| % | 86,8| 86,8| 88| 90|
|сдавших ЕГЭ, от числа выпускников,| | | | | |
|участвовавших в едином| | | | | |
|государственном экзамене | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Удельный вес лиц,| % | 99| 100| 100| 100|
|участвовавших в ЕГЭ, от общей| | | | | |
|численности выпускников | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Обеспечение текущих и| | | | | |
|перспективных потребностей экономики| | | | | |
|и социальной сферы в профессиональных| | | | | |
|кадрах необходимой квалификации,| | | | | |
|фундаментальности и практической| | | | | |
|направленности образовательных| | | | | |
|программ, создание условий для| | | | | |
|развития непрерывного образования | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Приведение| | | | | |
|профессионально-квалификационной | | | | | |
|структуры подготовки кадров на разных| | | | | |
|уровнях профессионального образования| | | | | |
|в соответствие с потребностями рынка| | | | | |
|труда и перспективами развития| | | | | |
|экономики, обеспечение реализации| | | | | |
|государственных интересов в сфере| | | | | |
|образования | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля выпускников| % | 71,2| 71,5| 72| 72,5|
|государственных учреждений начального| | | | | |
|профессионального образования (НПО),| | | | | |
|трудоустроившихся по полученной| | | | | |
|профессии в первый год, в общей| | | | | |
|численности выпускников таких| | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Доля выпускников государственных| % | 63,3| 63,5| 64| 64,5|
|учреждений среднего профессионального| | | | | |
|образования (СПО), трудоустроившихся| | | | | |
|по полученной профессии в первый год,| | | | | |
|в общей численности выпускников таких| | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Доля привлеченных| % | 6,9| 5,6| 5,6| 5,6|
|внебюджетных средств в общем объеме| | | | | |
|средств государственных учреждений| | | | | |
|начального профессионального| | | | | |
|образования | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Доля привлеченных внебюджетных| % | 10| 9,4| 8,8| 8,6|
|средств в общем объеме средств| | | | | |
|государственных учреждений среднего| | | | | |
|профессионального образования | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Численность учащихся,| чел. | 2,9| 2,9| 2,9| 2,9|
|приходящихся на одного работающего в| | | | | |
|государственных учреждениях НПО, -| | | | | |
|всего | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|В том числе | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|на мастера производственного обучения| чел. | 13,6| 13,5| 13| 13|
|в этих учреждениях | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Число студентов, приходящееся на| чел. | 4,1| 4,1| 4,1| 4,1|
|одного работающего в государственных| | | | | |
|учреждениях СПО, - всего | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|В том числе | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|на мастера производственного обучения| чел. | 14,5| 14,1| 13,7| 13,7|
|в этих учреждениях | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Повышение статуса| | | | | |
|педагогических кадров путем| | | | | |
|совершенствования системы подготовки,| | | | | |
|переподготовки и повышения| | | | | |
|квалификации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Число педагогических| чел. | 4250 | 4150 | 4240 | 4270 |
|работников, прошедших курсовую| | | | | |
|подготовку | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Число руководителей,| чел. | 270 | 370 | 280 | 250 |
|прошедших курсовую подготовку | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Создание условий для| | | | | |
|активного включения детей и молодежи| | | | | |
|в социально-экономическую,| | | | | |
|политическую и культурную жизнь| | | | | |
|общества | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Совершенствование системы| | | | | |
|дополнительного образования и| | | | | |
|воспитания, направленной на| | | | | |
|всестороннее развитие личности| | | | | |
|ребенка | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля детей, охваченных| % | 71,04 | 71,15 | 71,26 | 71,3 |
|программами дополнительного| | | | | |
|образования, от количества| | | | | |
|обучающихся в общеобразовательных| | | | | |
|учреждениях | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество детей в| тыс. чел. | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
|возрасте 5-18 лет, охваченных| | | | | |
|программами дополнительного| | | | | |
|образования, в государственных| | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | |
|финансируемых из бюджета Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.2. Защита прав и интересов| | | | | |
|социально незащищенных детей,| | | | | |
|противодействие социальному| | | | | |
|сиротству, детской беспризорности и| | | | | |
|безнадзорности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля детей, оставшихся| % | 13,88| 15,38| 15,62| 15,62|
|без попечения родителей, переданных| | | | | |
|на воспитание в семьи, из общего| | | | | |
|числа детей, находящихся на| | | | | |
|воспитании в государственных| | | | | |
|(муниципальных) учреждениях всех| | | | | |
|типов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 4. Создание правовых,| | | | | |
|экономических и организационных| | | | | |
|условий для поддержки семьи,| | | | | |
|талантливой молодежи, молодежных| | | | | |
|объединений и организаций | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 4.1. Организация и проведение| | | | | |
|мероприятий по государственной| | | | | |
|семейной и молодежной политике | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удельный вес семей,| % | 30| 31| 32,5| 33|
|участвующих в мероприятиях по| | | | | |
|государственной семейной политике | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Удельный вес молодежи,| % | 15| 20| 25| 27|
|участвующей в мероприятиях по| | | | | |
|государственной молодежной политике | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 4.2. Организация обучения| | | | | |
|молодых семей, молодежи Пензенской| | | | | |
|области по вопросам государственной| | | | | |
|семейной и молодежной политике# | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удельный вес семей,| % | 60| 61| 62| 62,5|
|прошедших обучение по вопросам| | | | | |
|семейного воспитания и| | | | | |
|детско-родительских отношений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Удельный вес обученных| % | 25| 26| 27| 28|
|руководителей к общему числу| | | | | |
|руководителей официально| | | | | |
|зарегистрированных молодежных и| | | | | |
|детских организаций Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|ГУ "Транспортное управление| | | | | |
|Правительства Пензенской области" | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Обеспечение органов| | | | | |
|государственной власти Пензенской| | | | | |
|области, их организаций и учреждений| | | | | |
|автомобильным транспортом | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Предоставление легкового| | | | | |
|и иного транспорта должностным лицам| | | | | |
|аппарата Правительства Пензенской| | | | | |
|области, исполнительных органов| | | | | |
|власти, государственным учреждениям и| | | | | |
|организациям, должностным лицам| | | | | |
|аппарата Законодательного Собрания| | | | | |
|Пензенской области в отличном| | | | | |
|техническом состоянии | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Пробег автомобилей| тыс. км | 250| 270| 300| 300|
|между ремонтами двигателя | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Безаварийная работа| % | 1,8| 1,7| 1,5| 1,5|
|автотранспорта (уд. вес а/м, попавших| | | | | |
|в аварии, к общему кол-ву а/м) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Удовлетворение потребностей| | | | | |
|эксплуатантов и населения в| | | | | |
|осуществлении воздушных перевозок| | | | | |
|пассажиров, багажа, грузов, почты и| | | | | |
|(или) выполнения авиационных работ | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Привлечение большего| | | | | |
|количества пассажиров, грузов и| | | | | |
|багажа на авиарейсы, выполняемые| | | | | |
|различными авиакомпаниями | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Среднегодовое| чел. | 22| 24| 24| 28|
|количество пассажиров на 1 рейс | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Расширение деятельности| | | | | |
|по аэродромному обеспечению полетов| | | | | |
|гражданских воздушных судов на| | | | | |
|внутренних воздушных линиях,| | | | | |
|увеличению коммерческого обеспечения| | | | | |
|багажа, грузов, почты и агентской| | | | | |
|деятельности по продаже авиационных| | | | | |
|перевозок | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество рейсов в год| ед. | 1150| 1200| 1500| 1550|
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.3. Безопасность аэропортовой| | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| ед. | 0| 0| 0| 0|
|проникновений в контролируемые зоны| | | | | |
|аэропорта | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество задержанных,| ед. | 0| 0| 0| 0|
|отмененных рейсов в связи с| | | | | |
|произошедшими инцидентами | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Министерство финансов Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Проведение единой бюджетной| | | | | |
|политики, направленной на обеспечение| | | | | |
|необходимого уровня доходов бюджетной| | | | | |
|системы, мобилизацию дополнительных| | | | | |
|финансовых ресурсов в целях полного и| | | | | |
|своевременного исполнения расходных| | | | | |
|обязательств | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Повышение уровня| | | | | |
|бюджетного самообеспечения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Отношение дефицита| % | 15| 14,2| 14,1| 14|
|бюджета к объему доходов бюджета без| | | | | |
|учета безвозмездных поступлений | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Отношение налоговых и| % | 47,5| 48,7| 49| 49|
|неналоговых доходов к расходам | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Эффективное| | | | | |
|функционирование казначейской системы| | | | | |
|исполнения бюджета по расходам | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля получателей| % | 100| 100| 100| 100|
|бюджетных средств, лицевые счета| | | | | |
|которых обслуживаются в региональном| | | | | |
|казначействе | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Соотношение количества| % | 0| 0| 0| 0|
|случаев выплаты заработной платы| | | | | |
|работникам бюджетной сферы с| | | | | |
|нарушением сроков выдачи к общему| | | | | |
|количеству выплат | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Время исполнения| дни | 2| 1| 1| 1|
|надлежаще оформленных платежных| | | | | |
|документов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Формирование и| | | | | |
|организация исполнения бюджета| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Исполнение бюджета| % | 95| 95| 98| 98|
|Пензенской области по расходам с| | | | | |
|учетом предоставленных платежных| | | | | |
|документов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.4. Совершенствование форм и| | | | | |
|методов планирования доходной части| | | | | |
|бюджета Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Процент исполнения| % | 100-110| 100-110| 100-110| 100-110|
|плана поступления налоговых и| | | | | |
|неналоговых доходов в бюджет| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.5. Оптимизация объема и| | | | | |
|структуры государственного долга| | | | | |
|Пензенской области, совершенствование| | | | | |
|механизмов управления государственным| | | | | |
|долгом Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Объем государственного| % | 32| 33| 38| 35|
|долга Пензенской области по отношению| | | | | |
|к доходам (без учета финансовой| | | | | |
|помощи из бюджетов других уровней) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.6. Осуществление финансового| | | | | |
|контроля | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Удельный вес бюджетных| % | 0,1| 0,1| 0,1| 0,1|
|средств, использованных не по| | | | | |
|целевому назначению, к общему объему| | | | | |
|выделенных из бюджета Пензенской| | | | | |
|области денежных средств | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление лесами Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Охрана и защита лесов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Пожарная безопасность | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Протяженность| км | 3200| 3200| 3200| 3200|
|противопожарных барьеров (устройство| | | | | |
|минерализованных полос) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Уход за| км | 7200| 7200| 7200| 7200|
|противопожарными барьерами (уход за| | | | | |
|минерализованными полосами) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Площадь проведения| га | 1000| 1000| 1000| 1000|
|контролируемых выжиганий сухих| | | | | |
|горючих материалов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Объем средств,| тыс.руб. | 240| 247,2| 259,6| 259,6|
|направленных на противопожарную| | | | | |
|пропаганду | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Объем средств,| тыс.руб. | 4650| 5200| 6250| 7000|
|направленных на благоустройство| | | | | |
|территорий памятников природы,| | | | | |
|обустройство родников | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 6. Объем средств,| тыс.руб. | 2388| 2459,6| 2582,6| 2582,6|
|направленных на тушение лесных| | | | | |
|пожаров наземным способом | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Санитарная безопасность | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Площадь проведения| га | 16500| 16500| 16500| 16500|
|наземных методов борьбы| | | | | |
|(биотехнические мероприятия) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Площадь| га | 35000| 35000| 35000| 35000|
|лесопатологических обследований | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.3. Осуществление| | | | | |
|государственного лесного контроля и| | | | | |
|надзора | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Проведение контрольных| ед. | 120| 120| 120| 120|
|мероприятий в области охраны, защиты,| | | | | |
|воспроизводства лесов по соблюдению| | | | | |
|лесного законодательства | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Воспроизводство и| | | | | |
|лесоразведение | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Лесовосстановление | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Площадь искусственного| га | 1703| 1703| 1703| 1703|
|лесовосстановления (посадка леса) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Площадь| га | 1000| 1000| 1000| 1000|
|комбинированного лесовосстановления| | | | | |
|(содействие естественному| | | | | |
|возобновлению) (га) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Уход за лесами | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Площадь отвода лесосек| га | 26100| 26100| 26100| 26100|
|под рубки | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Площадь ухода за| га | 18200| 18200| 18200| 18200|
|лесными культурами | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Площадь рубки ухода в| га | 5000| 5000| 5000| 5000|
|молодняках | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление инвестиционного развития,| | | | | |
|предпринимательства и туризма| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Формирование и осуществление| | | | | |
|государственной политики в| | | | | |
|направлении развития| | | | | |
|предпринимательства Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1. Формирование благоприятных| | | | | |
|условий для развития| | | | | |
|предпринимательства в Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Ежегодный рост| % | 5| 5| 5| 3|
|количества субъектов| | | | | |
|предпринимательства к уровню прошлого| | | | | |
|года | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Увеличение численности| % | 5| 5| 5| 3|
|работников в сфере| | | | | |
|предпринимательства к уровню прошлого| | | | | |
|года | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Доля среднесписочной| % | 19,5| 19,8| 20,1| 20,4|
|численности работников (без внешних| | | | | |
|совместителей) малых предприятий в| | | | | |
|среднесрочной численности работников| | | | | |
|(без внешних совместителей) всех| | | | | |
|предприятий и организаций | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Увеличение объемов| % | 3| 3| 3| 3|
|оборота предприятий малого и среднего| | | | | |
|предпринимательства к уровню прошлого| | | | | |
|года | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Доля продукции,| % | 10,8| 11| 11,2| 11,4|
|произведенной малыми предприятиями, в| | | | | |
|общем объеме валового регионального| | | | | |
|продукта | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Повышение качества| | | | | |
|государственного управления | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Повышение квалификации| чел. | 4| 4| 3| 4|
|государственных служащих | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Уровень управления| % | 100| 100| 100| 100|
|финансовыми ресурсами | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление промышленности, транспорта| | | | | |
|и энергетики Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
| Промышленность | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Развитие промышленного| | | | | |
|потенциала Пензенской области как| | | | | |
|основы обеспечения экономического| | | | | |
|роста и повышения качества жизни| | | | | |
|населения | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Ежегодное увеличение| | | | | |
|объемов промышленного производства и| | | | | |
|реализации продукции по полному кругу| | | | | |
|промышленных и научных предприятий| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Индекс промышленного| % | 108,8 | 94,4 | 100,8 | 101,4 |
|производства в "обрабатывающих| | | | | |
|производствах" (в процентах к| | | | | |
|предыдущему году) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Объем отгруженных| млн. руб. | 61682,6 | 74135,3 | 80624,4 | 87304,2 |
|товаров собственного производства,| | | | | |
|выполненных работ и услуг по полному| | | | | |
|кругу предприятий в "обрабатывающих| | | | | |
|производствах" | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Повышение уровня средней| | | | | |
|заработной платы на промышленных| | | | | |
|предприятиях области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Средняя заработная| руб. | 10864,4 | 11345,3 | 12060,1 | 12952,5 |
|плата в "Обрабатывающих| | | | | |
|производствах" | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Создание условий,| | | | | |
|стимулирующих расширение масштабов| | | | | |
|производства и реализации| | | | | |
|качественной и конкурентоспособной| | | | | |
|продукции, создания дополнительных| | | | | |
|рабочих мест за счет технического| | | | | |
|перевооружения производства,| | | | | |
|внедрения инноваций, на основе| | | | | |
|государственной финансовой поддержки| | | | | |
|из бюджета области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Увеличение объемов| | | | | |
|производства и реализации продукции| | | | | |
|предприятиями, участвующими в| | | | | |
|долгосрочной целевой программе| | | | | |
|"Стимулирование роста объемов| | | | | |
|промышленного производства, внедрения| | | | | |
|инноваций и технического| | | | | |
|перевооружения промышленности| | | | | |
|Пензенской области на 2009-2015 годы"| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Темп роста объемов| % | 8 | 8 | 8 | 8 |
|производства и реализации продукции| | | | | |
|предприятий, участвующих в Программе,| | | | | |
|в процентах по отношению к| | | | | |
|аналогичному периоду предыдущего года| | | | | |
|в фактических ценах: | | | | | |
|- по кредитным и лизинговым договорам| | | | | |
|для технического перевооружения| | | | | |
|производства и освоения новой| | | | | |
|конкурентоспособной продукции; | | | | | |
|- по кредитам на пополнение оборотных| | | | | |
|средств для значительного расширения| | | | | |
|объемов производства и создания| | | | | |
|дополнительных рабочих мест | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.2. Повышение инвестиционной| | | | | |
|активности предприятий, участвующих в| | | | | |
|долгосрочной целевой программе| | | | | |
|"Стимулирование роста объемов| | | | | |
|промышленного производства, внедрения| | | | | |
|инноваций и технического| | | | | |
|перевооружения промышленности| | | | | |
|Пензенской области на 2009-2015| | | | | |
|годы". | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Сумма привлеченных| млрд. руб. | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|(заемных) финансовых средств,| | | | | |
|участвующих в Программе предприятий,| | | | | |
|для технического перевооружения| | | | | |
|производства и освоения новой| | | | | |
|конкурентоспособной продукции. | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
| Транспорт | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------||--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цель 1. Обеспечение стабильных| | | | | |
|пассажирских перевозок | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1 Регулярность движения| | | | | |
|автобусов на межмуниципальных| | | | | |
|автобусных маршрутах | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Доля выполненных, в| % | 93,62 | 93,8 | 94,4 | 95,0 |
|соответствии с расписаниями, рейсов| | | | | |
|на межмуниципальных автобусных| | | | | |
|маршрутах к общему плановому| | | | | |
|количеству этих рейсов за отчетный| | | | | |
|период, без учета рейсов, которые| | | | | |
|выполнялись в неблагоприятных| | | | | |
|дорожно-климатических условиях при| | | | | |
|отмене расписания и по другим| | | | | |
|объективным причинам | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2 Обеспечение равной| | | | | |
|доступности услуг общественного| | | | | |
|транспорта на территории Пензенской| | | | | |
|области для отдельных категорий| | | | | |
|граждан | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Обеспеченность граждан,| % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|имеющих право на ежемесячные денежные| | | | | |
|выплаты, установленные| | | | | |
|законодательством Российской| | | | | |
|Федерации и Законом Пензенской| | | | | |
|области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О| | | | | |
|мерах социальной поддержки отдельных| | | | | |
|категорий граждан, проживающих на| | | | | |
|территории Пензенской области",| | | | | |
|потребным количеством единых| | | | | |
|социальных проездных билетов, дающих| | | | | |
|право на льготный проезд на| | | | | |
|территории Пензенской области на| | | | | |
|транспорте, осуществляющем перевозки| | | | | |
|в городском и внутрирайонном| | | | | |
|сообщениях | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Обеспечение органов| | | | | |
|государственной власти Пензенской| | | | | |
|области, их организаций и учреждений| | | | | |
|автомобильным транспортом (ГБУ| | | | | |
|"Транспортное управление| | | | | |
|Правительства Пензенской области") | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Предоставление легкового| | | | | |
|и иного транспорта должностным лицам| | | | | |
|аппарата Правительства Пензенской| | | | | |
|области, исполнительных органов| | | | | |
|власти, государственным учреждениям и| | | | | |
|организациям, должностным лицам| | | | | |
|аппарата Законодательного Собрания| | | | | |
|Пензенской области в отличном| | | | | |
|техническом состоянии | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Пробег а/м между| тыс. км. | 250 | 270 | 300 | 300 |
|ремонтами двигателя | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Безаварийная работа| % (уд. вес а/м, | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
|автотранспорта | попавших в | | | | |
| |аварии, к общему | | | | |
| | количеству а/м) | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Удовлетворение потребностей| | | | | |
|эксплуатантов в осуществлении| | | | | |
|воздушных перевозок пассажиров,| | | | | |
|багажа, грузов, почты и (или)| | | | | |
|выполнения авиационных работ (ГБУ ПО| | | | | |
|"Аэропорт г.Пензы") | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Привлечение большего| | | | | |
|количества пассажиров, грузов и| | | | | |
|багажа на авиарейсы, выполняемые| | | | | |
|различными авиакомпаниями | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Среднегодовое| Чел. | 22 | 24 | 24 | 28 |
|количество пассажиров на 1 рейс | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.2. Расширение деятельности| | | | | |
|по аэродромному обеспечению полетов| | | | | |
|гражданских воздушных судов на| | | | | |
|внутренних воздушных линиях,| | | | | |
|увеличению коммерческого обеспечения| | | | | |
|багажа, грузов, почты и агентской| | | | | |
|деятельности по продаже авиационных| | | | | |
|перевозок | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество рейсов в год| ед. | 1150 | 1200 | 1500 | 1550 |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.3. Безопасность аэропортовой| | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|проникновений в контролируемые зоны| | | | | |
|аэропорта | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление по охране, контролю и| | | | | |
|регулированию использования животного| | | | | |
|мира Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1# . Создание условий для| | | | | |
|повышения эффективности изучения и| | | | | |
|рационального использования видов| | | | | |
|животных, отнесенных к объектам охоты| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Проведение учета| | | | | |
|численности охотничьих животных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Протяженность| тыс.км | 8,3| 8,4| 8,5| 8,6|
|заложенных учетных маршрутов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Установление лимитов| | | | | |
|изъятия основных видов лизензируемых#| | | | | |
|охотничьих животных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Лимит изъятия лося |% к уровню 2008|по факту| 102| 104| 106|
| |г. |установления| | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Лимит изъятия кабана |% к уровню 2008|по факту| 105| 110| 115|
| |г. |установления| | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Лимит изъятия косули |% к уровню 2008|по факту| 100| 100| 100|
| |г. |установления| | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 2. Создание условий для| | | | | |
|сохранения редких и исчезающих видов| | | | | |
|животных | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Определение мест обитания| | | | | |
|и сохранения видов животных,| | | | | |
|занесенных в Красную книгу Российской| | | | | |
|Федерации и Красную книгу Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Сохранение выявленных|в процентах к|по факту| 100| 100| 100|
|мест обитания животных, занесенных в|предыдущему году |установления| | | |
|Красную книгу Российской Федерации и| | | | | |
|Красную книгу Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 3. Обеспечение охраны и| | | | | |
|воспроизводства (восстановления)| | | | | |
|животных, отнесенных к объектам охоты| | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Осуществление| | | | | |
|государственного контроля за| | | | | |
|пользователями животным миром,| | | | | |
|получившими долгосрочные лицензии | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество проверок|% подлежащих к| 100| 100| 100| 100|
|соблюдения условий пользования|проверке | | | | |
|объектами животного мира |лицензиатов | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.2. Осуществление| | | | | |
|мероприятий, направленных на охрану| | | | | |
|животного мира | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество выявленных|% к уровню 2008|по факту| 105| 110| 115|
|административных правонарушений |г. |выявления | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Управление по организации| | | | | |
|государственных закупок Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Эффективное размещение| | | | | |
|заказов на поставку товаров,| | | | | |
|выполнение работ, оказание услуг для| | | | | |
|государственных нужд Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Размещение заказов на| | | | | |
|поставки товаров, выполнение работ,| | | | | |
|оказание услуг для государственных| | | | | |
|нужд Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Объем размещенных| % | 100| 100| 100| 100|
|заявок государственных заказчиков| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество размещенных| ед. | 120| 80| 50| 50|
|заказов путем проведения открытых| | | | | |
|конкурсов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Количество размещенных| ед. | 450| 350| 350| 350|
|заказов путем проведения открытых| | | | | |
|аукционов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Количество размещенных| ед. | 0| 50| 70| 80|
|заказов путем проведения аукционов в| | | | | |
|электронной форме | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 5. Количество размещенных| ед. | 950| 800| 800| 800|
|заказов путем проведения запросов| | | | | |
|котировок | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.2. Широкое распространение| | | | | |
|информации о размещении заказов на| | | | | |
|поставки товаров, выполнение работ,| | | | | |
|оказание услуг для государственных| | | | | |
|нужд Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Объем размещенной| % | 100| 100| 100| 100|
|конкурсной, аукционной документации,| | | | | |
|извещений о проведении запроса| | | | | |
|котировок на официальном сайте| | | | | |
|Пензенской области для размещения| | | | | |
|информации о размещении заказов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Разработка методических| ед. | 2| 2| 2| 2|
|рекомендаций (инструкций, писем для| | | | | |
|заказчиков, участников размещения| | | | | |
|заказа | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 3. Разработка методических| ед. | 1| 1| 1| 1|
|рекомендаций для государственных| | | | | |
|заказчиков в целях недопущения ошибок| | | | | |
|при размещении государственных| | | | | |
|заказов | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 4. Публичное размещение| ед. | 1| 1| 1| 1|
|отчетов о результатах размещения| | | | | |
|заказов на поставки товаров,| | | | | |
|выполнение работ, оказание услуг для| | | | | |
|государственных нужд Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Уполномоченный по правам человека в| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Цель 1. Защита прав и законных| | | | | |
|интересов граждан, нарушаемых| | | | | |
|действиями государственных органов и| | | | | |
|органов местного самоуправления| | | | | |
|Пензенской области, их должностными| | | | | |
|лицами, государственными и| | | | | |
|муниципальными служащими | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 1.1. Обеспечение гарантий| | | | | |
|государственной защиты прав и свобод| | | | | |
|человека и гражданина, содействие| | | | | |
|беспрепятственной их реализации | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество| единиц | 350 | 580 | 520 | 500 |
|рассмотренных жалоб и обращений| | | | | |
|граждан, поступивших по почте и на| | | | | |
|выездных, личных приемах | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 2. Количество посещений| раз | 14 | 25 | 28 | 35 |
|учреждений Пензенской области | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 2.1. Правовое просвещение и| | | | | |
|разъяснение гражданам их прав, форм и| | | | | |
|методов их защиты | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество мероприятий| раз | 10 | 15 | 20 | 20 |
|(организация и участие в| | | | | |
|конференциях, круглых столах,| | | | | |
|семинарах, советах и других) | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Задача 3.1. Информирование жителей| | | | | |
|Пензенской области о положении в| | | | | |
|области обеспечения и защиты прав и| | | | | |
|свобод человека | | | | | |
|-------------------------------------+-----------------+------------+---------+---------+---------|
|Показатель 1. Количество изданных| Шт. | 3 | 10 | 12 | 15 |
|справочников, докладов,| | | | | |
|журналов-бюллетеней, публикаций в СМИ| | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Пензенской области от 19 августа 2008 г. N 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области"
Текст постановления опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 39 от 2 сентября 2008 г.
Постановлением Правительства Пензенской области от 25 апреля 2018 г. N 233-пП настоящее постановление признано утратившим силу с 7 мая 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Пензенской области от 6 февраля 2018 г. N 33-пП
Изменения вступают в силу с 18 февраля 2018 г.
Постановление Правительства Пензенской области от 7 сентября 2017 г. N 423-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 4 мая 2017 г. N 205-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 30 декабря 2016 г. N 666-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 20 декабря 2016 г. N 637-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 8 декабря 2016 г. N 619-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 26 апреля 2016 г. N 224-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 21 декабря 2015 г. N 721-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 30 сентября 2015 г. N 533-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 7 мая 2015 г. N 233-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 31 декабря 2014 г. N 933-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 2 декабря 2014 г. N 840-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 30 сентября 2014 г. N 672-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 19 июня 2014 г. N 415-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 3 апреля 2014 г. N 216-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 23 января 2014 г. N 27-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 20 января 2014 г. N 15-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 17 декабря 2013 г. N 957-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 30 августа 2013 г. N 636-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 28 мая 2013 г. N 378-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 19 марта 2013 г. N 157-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 19 декабря 2012 г. N 921-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 17 августа 2012 г. N 594-пП
Отдельные изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.
Постановление Правительства Пензенской области от 23 марта 2012 г. N 202-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 30 декабря 2011 г. N 990-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 28 сентября 2011 г. N 673-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 18 июля 2011 г. N 466-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 9 апреля 2011 г. N 214-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 12 января 2011 г. N 4-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 7 декабря 2010 г. N 803-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 26 апреля 2010 г. N 247-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 20 января 2010 г. N 30-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 15 января 2010 г. N 12-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 27 октября 2009 г. N 826-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 14 мая 2009 г. N 382-пП
Постановление Правительства Пензенской области от 12 января 2009 г. N 2-пП