Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Пензенской городской Думы от 28 сентября 2007 г. N 780-39/4 приложение 13 к настоящему Решению изложено в новой редакции
Приложение 13
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Ведомственная структура расходов бюджета города Пензы на 2007 год
27 февраля, 30 марта, 25 мая, 15 июня, 14 августа, 28 сентября 2007 г.
(тыс.руб.)
Наименование | ПрП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | |
1 | Администрация города Пензы | 901 | 79140,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 75940,9 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор- ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
901 | 01 | 04 | 75464 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
901 | 01 | 04 | 0010000 | 75464 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 73635,6 | |
Глава местной администрации (ис- полнительно-распорядительного органа муниципального образова- ния) |
901 | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 757 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных об- разований Пензенской области от- дельными государственными полно- мочиями по управлению охраной труда |
901 | 01 | 04 | 0010000 | 954 | 825,6 | |
Расходы за счет субвенций на фи- нансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
901 | 01 | 04 | 0010000 | 955 | 245,8 | |
Другие общегосударственные воп- росы |
901 | 01 | 15 | 476,9 | |||
Реализация государственных функ- ций, связанных с общегосударст- венным управлением |
901 | 01 | 15 | 0920000 | 476,9 | ||
Расходы на уплату взносов в ас- социацию муниципальных образова- ний |
901 | 01 | 15 | 0920000 | 966 | 476,9 | |
Социальная политика | 901 | 10 | 3200 | ||||
Социальное обеспечение населения | 901 | 10 | 03 | 3200 | |||
Подпрограмма "Дети и семья" | 901 | 10 | 03 | 5220303 | 3200 | ||
Расходы на региональные целевые программы |
901 | 10 | 03 | 5220303 | 850 | 3200 | |
2 | Пензенская городская Дума | 902 | 22546,488 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 22546,488 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов госу- дарственной власти и местного самоуправления |
902 | 01 | 03 | 22546,488 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
902 | 01 | 03 | 0010000 | 22546,488 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 20898,488 | |
Председатель представительного органа муниципального образова- ния |
902 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 737 | |
Депутаты представительного орга- на муниципального образования |
902 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 911 | |
3 | Главное управление градострои- тельства и архитектуры города Пензы |
906 | 12818,62 | ||||
Общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 12818,62 | ||||
Другие общегосударственные воп- росы |
906 | 01 | 15 | 12818,62 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
906 | 01 | 15 | 0010000 | 12818,62 | ||
Центральный аппарат | 906 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 12818,62 | |
4 | Управление транспорта и связи города Пензы |
912 | 220264,5 | ||||
Национальная экономика | 912 | 04 | 220264,5 | ||||
Транспорт | 912 | 04 | 08 | 220264,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
912 | 04 | 08 | 0010000 | 2867,1 | ||
Центральный аппарат | 912 | 04 | 08 | 0010000 | 005 | 2867,1 | |
Другие виды транспорта | 912 | 04 | 08 | 3170000 | 74096,4 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
912 | 04 | 08 | 3170000 | 368 | 56285,1 | |
Отдельные мероприятия в области городского электрического транс- порта |
912 | 04 | 08 | 3170000 | 369 | 13298,7 | |
Расходы на покрытие убытков предприятий пассажирского транс- порта от перевозки отдельных ка- тегорий граждан по решениям ор- ганов местного самоуправления |
912 | 04 | 08 | 3170000 | 969 | 4512,6 | |
Комплексная муниципальная прог- рамма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005-2013 годы" |
912 | 04 | 08 | 7954200 | 141861 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
912 | 04 | 08 | 7954200 | 870 | 141861 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохрани- тельными органами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." |
912 | 04 | 08 | 7953700 | 1440 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
912 | 04 | 08 | 7953700 | 870 | 1440 | |
5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
932 | 1456740,872 | ||||
Национальная экономика | 932 | 04 | 3275,7 | ||||
Лесное хозяйство | 932 | 04 | 07 | 3275,7 | |||
Охрана, восстановление и исполь- зование лесов |
932 | 04 | 07 | 2900000 | 3275,7 | ||
Лесоохранные и лесовосстанови- тельные мероприятия |
932 | 04 | 07 | 2900000 | 800 | 3218,1 | |
Погашение кредиторской задолжен- ности |
932 | 04 | 07 | 2900000 | 283 | 57,6 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 1453465,172 | ||||
Жилищное хозяйство | 932 | 05 | 01 | 57651,7 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 3500000 | 44794,5 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
932 | 05 | 01 | 3500000 | 283 | 18336,91 | |
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области на проведение капитального ремонта многоквар- тирных жилых домов |
932 | 05 | 01 | 3500000 | 692 | 5457,59 | |
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области на переселе- ние граждан из аварийного жилого фонда |
932 | 05 | 01 | 3500000 | 693 | 21000,0 | |
Программа "Реформирование и мо- дернизация жилищно-коммунального хозяйства г.Пензы на 2005-2010 годы" |
932 | 05 | 01 | 7952900 | 4527,3 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
932 | 05 | 01 | 7952900 | 870 | 4527,3 | |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.Пензы на 2007-2009 годы" |
932 | 05 | 01 | 7950400 | 8329,9 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
932 | 05 | 01 | 7950400 | 870 | 8329,9 | |
Коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 02 | 1371451,16 | |||
Дорожное хозяйство | 932 | 05 | 02 | 3150000 | 403000 | ||
Расходы за счет субсидий из фе- дерального бюджета на развитие улично-дорожной сети в городе Пензе |
932 | 05 | 02 | 3150000 | 691 | 403000 | |
Поддержка коммунального хозяйст- ва |
932 | 05 | 02 | 3150000 | 298799,502 | ||
Субсидии | 932 | 05 | 02 | 3150000 | 197 | 9813,9 | |
Мероприятия в области коммуналь- ного хозяйства |
932 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 30563,458 | |
Погашение кредиторской задолжен- ности |
932 | 05 | 02 | 3510000 | 283 | 127734,949 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
932 | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 130687,195 | |
Прочие мероприятия в области жи- лищно-коммунального хозяйства |
932 | 05 | 02 | 5500000 | 1777,621 | ||
Мероприятия по подготовке г.Пен- зы к 350-летию со дня основания |
932 | 05 | 02 | 5501700 | 1777,621 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
932 | 05 | 02 | 5501700 | 283 | 1777,621 | |
Благоустройство | 932 | 05 | 02 | 6000000 | 269641,69 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
932 | 05 | 02 | 6000000 | 283 | 42458,479 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
932 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 3878 | |
Уличное освещение | 932 | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 66918,3 | |
Строительство и содержание авто- мобильных дорог и инженерных со- оружений на них в границах го- родских округов и поселений в рамках благоустройства |
932 | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 115736,911 | |
Озеленение | 932 | 05 | 02 | 6000000 | 808 | 40650 | |
Программа "Обеспечение ремонта, реконструкции и строительства улично-дорожной сети г.Пензы и сооружений на ней в 2005-2007 гг." |
932 | 05 | 02 | 7954300 | 382681,2 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
932 | 05 | 02 | 7954300 | 870 | 382681,2 | |
Муниципальная целевая Программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007-2009 го- ды" |
932 | 05 | 02 | 7954400 | 8451,99 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
932 | 05 | 02 | 7954400 | 870 | 8451,99 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
932 | 05 | 02 | 7958200 | 7099,157 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
932 | 05 | 02 | 7958200 | 870 | 7099,157 | |
Другие вопросы в области жилищ- но-коммунального хозяйства |
932 | 05 | 04 | 24362,312 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
932 | 05 | 04 | 0010000 | 24362,312 | ||
Центральный аппарат | 932 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 5563,312 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
932 | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 18799 | |
6 | Социальное управление города Пензы |
948 | 722425,908 | ||||
Образование | 948 | 07 | 55,1 | ||||
Молодежная политика и оздоровле- ние детей |
948 | 07 | 07 | 55,1 | |||
Мероприятия по проведению оздо- ровительной кампании детей |
948 | 07 | 07 | 4320000 | 55,1 | ||
Оздоровление детей | 948 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 55,1 | |
Социальная политика | 948 | 10 | 722370,808 | ||||
Пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 6663,4 | |||
Пенсии | 948 | 10 | 01 | 4900000 | 6663,4 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за счет средств местного бюджета |
948 | 10 | 01 | 4900000 | 633 | 1605,9 | |
Доплаты к пенсиям государствен- ных служащих субъектов Россий- ской Федерации и муниципальных служащих |
948 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 5057,5 | |
Социальное обслуживание населе- ния |
948 | 10 | 02 | 83664,9 | |||
Учреждения социального обслужи- вания населения |
948 | 10 | 02 | 5060000 | 83664,9 | ||
Финансирование расходов, осу- ществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за го- сударственными организациями |
948 | 10 | 02 | 5060000 | 530 | 354,5 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование учреждений по соци- альной защите населения и орга- низации деятельности по социаль- ной поддержке и социальному об- служиванию населения |
948 | 10 | 02 | 5060000 | 960 | 74732,8 | |
Расходы на финансирование учреж- дений и мероприятий по социаль- ной защите населения, осуществ- ляемые за счет средств местного бюджета |
948 | 10 | 02 | 5060000 | 968 | 2904,7 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
948 | 10 | 02 | 5060000 | 900 | 41,4 | |
Расходы за счет доходов столовой | 948 | 10 | 02 | 5060000 | 904 | 720 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
948 | 10 | 02 | 5060000 | 910 | 386,6 | |
Расходы за счет доходов от на- домного обслуживания престарелых граждан |
948 | 10 | 02 | 5060000 | 916 | 4003,5 | |
Расходы за счет прочих поступле- ний |
948 | 10 | 02 | 5060000 | 920 | 521,4 | |
Социальное обеспечение населения | 948 | 10 | 03 | 593789,508 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (вто- рой этап) |
948 | 10 | 03 | 1040000 | 17940,95 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
948 | 10 | 03 | 1042000 | 17940,95 | ||
Предоставление субсидии молодым семьям для приобретения жилья |
948 | 10 | 03 | 1042000 | 661 | 17940,95 | |
Меры социальной поддержки граж- дан |
948 | 10 | 03 | 5050000 | 384885,446 | ||
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
948 | 10 | 03 | 5050000 | 496 | 5650 | |
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий- ской Федерации и полных кавале- ров ордена Славы, Героев Социа- листического Труда и полных ка- валеров ордена Трудовой Славы |
948 | 10 | 03 | 5050000 | 562 | 75,646 | |
Обеспечение мер социальной под- держки ветеранов труда |
948 | 10 | 03 | 5050000 | 563 | 372940,6 | |
Обеспечение мер социальной под- держки тружеников тыла |
948 | 10 | 03 | 5050000 | 565 | 1600 | |
Финансирование расходов по соци- альной поддержке многодетных се- мей, проживающих на территории Пензенской области |
948 | 10 | 03 | 5050000 | 967 | 3328,2 | |
Расходы на изготовление и уста- новку надгробных памятников на могилах отдельных категорий граждан |
948 | 10 | 03 | 5050000 | 983 | 960 | |
Расходы на реализацию решения Пензенской городской Думы "Об утверждении Положения "О Почет- ном гражданине города Пензы" |
948 | 10 | 03 | 5050000 | 985 | 331 | |
Прочие мероприятия в области со- циальной политики |
948 | 10 | 03 | 5080000 | 1444,3 | ||
Расходы на финансирование учреж- дений и мероприятий по социаль- ной защите населения, осуществ- ляемые за счет средств местного бюджета |
948 | 10 | 03 | 5080000 | 968 | 1444,3 | |
Мероприятия в части возмещения расходов на погребение граждан и организация данной деятельности |
948 | 10 | 03 | 5145001 | 755,6 | ||
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование учреждений по соци- альной защите населения и орга- низации деятельности по социаль- ной поддержке и социальному об- служиванию населения |
948 | 10 | 03 | 5145001 | 960 | 755,6 | |
Реализация государственных функ- ций в области социальной полити- ки |
948 | 10 | 03 | 5147000 | 1,972 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
948 | 10 | 03 | 5147000 | 482 | 1,972 | |
Фонд компенсаций | 948 | 10 | 03 | 5190000 | 134261,5 | ||
Предоставление гражданам субси- дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
948 | 10 | 03 | 5190000 | 572 | 71295 | |
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
948 | 10 | 03 | 5190000 | 749 | 62966,5 | |
Региональные целевые программы | 948 | 10 | 03 | 5220000 | 46598,62 | ||
Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых се- мей" на 2006-2010 годы |
948 | 10 | 03 | 5225900 | 46598,62 | ||
Субсидии | 948 | 10 | 03 | 5225900 | 197 | 46598,62 | |
Целевые программы муниципальных образований |
948 | 10 | 03 | 7950000 | 7901,12 | ||
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых се- мей в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
948 | 10 | 03 | 7953000 | 6901,12 | ||
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
948 | 10 | 03 | 7953000 | 661 | 6901,12 | |
Муниципальная целевая программа "Многодетная семья, 2007-2009 годы" |
948 | 10 | 03 | 7958300 | 1000 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
948 | 10 | 03 | 7958300 | 870 | 1000 | |
Другие вопросы в области соци- альной политики |
948 | 10 | 06 | 38253 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
948 | 10 | 06 | 0010000 | 38172,2 | ||
Центральный аппарат | 948 | 10 | 06 | 0010000 | 005 | 7150,9 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование учреждений по соци- альной защите населения и орга- низации деятельности по социаль- ной поддержке и социальному об- служиванию населения |
948 | 10 | 06 | 0010000 | 960 | 31021,3 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
948 | 10 | 06 | 7958500 | 80,8 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
948 | 10 | 06 | 7958500 | 870 | 80,8 | |
7 | Управление здравоохранения горо- да Пензы |
955 | 605091,17043 | ||||
Здравоохранение и спорт | 955 | 09 | 605091,17043 | ||||
Здравоохранение | 955 | 09 | 01 | 562892,88843 | |||
Учреждения, обеспечивающие пре- доставление услуг в сфере здра- воохранения |
955 | 09 | 01 | 4690000 | 34150,7 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
955 | 09 | 01 | 4690000 | 283 | 1592 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
955 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 31020,7 | |
Расходы за счет прочих поступле- ний |
955 | 09 | 01 | 4690000 | 920 | 1538 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 189927,10952 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 283 | 6115,313 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 114689,99652 | |
Финансирование расходов, осу- ществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за го- сударственными организациями |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 530 | 2690 | |
Расходы за счет платы за стацио- нарное обслуживание |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 903 | 175,9 | |
Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 908 | 1250 | |
Расходы за счет доходов от меди- цинских услуг |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 909 | 20960,4 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 910 | 739,1 | |
Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бе- ременности и (или) родов |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 911 | 6532,9 | |
Расходы за счет прочих поступле- ний |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 920 | 71 | |
Расходы, связанные с оплатой ус- луг государственным и муници- пальным учреждениям здравоохра- нения по дополнительным медицин- ским осмотрам работников, заня- тых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 922 | 2914,4 | |
Расходы за счет субсидий из бюд- жета Пензенской области на фи- нансирование расходов на еже- квартальные надбавки к заработ- ной плате медицинских работни- ков, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения Пен- зенской области |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 972 | 32292,4 | |
Расходы за счет субсидий из бюд- жета Пензенской области на фи- нансирование расходов на едино- временную выплату молодым специ- алистам, работающим в муници- пальных учреждениях здравоохра- нения Пензенской области |
955 | 09 | 01 | 4700000 | 973 | 1495,7 | |
Поликлиники, амбулатории, диаг- ностические центры |
955 | 09 | 01 | 4710000 | 91770,61889 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
955 | 09 | 01 | 4710000 | 283 | 9 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
955 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 18990,61889 | |
Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |
955 | 09 | 01 | 4710000 | 908 | 13190 | |
Расходы за счет доходов от меди- цинских услуг |
955 | 09 | 01 | 4710000 | 909 | 50921 | |
Расходы за счет доходов от про- чих безвозмездных поступлений |
955 | 09 | 01 | 4710000 | 910 | 14 | |
Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бе- ременности и (или) родов |
955 | 09 | 01 | 4710000 | 911 | 163 | |
Расходы за счет прочих поступле- ний |
955 | 09 | 01 | 4710000 | 920 | 686 | |
Расходы за счет субсидий из бюд- жета Пензенской области на фи- нансирование расходов на еже- квартальные надбавки к заработ- ной плате медицинских работни- ков, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения Пен- зенской области |
955 | 09 | 01 | 4710000 | 972 | 6591 | |
Расходы за счет субсидий из бюд- жета Пензенской области на фи- нансирование расходов на едино- временную выплату молодым специ- алистам, работающим в муници- пальных учреждениях здравоохра- нения Пензенской области |
955 | 09 | 01 | 4710000 | 973 | 1206 | |
Санатории для детей и подростков | 955 | 09 | 01 | 4740000 | 7453,508 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
955 | 09 | 01 | 4740000 | 283 | 65 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
955 | 09 | 01 | 4740000 | 327 | 7134,508 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
955 | 09 | 01 | 4740000 | 910 | 54 | |
Расходы за счет субсидий из бюд- жета Пензенской области на фи- нансирование расходов на еже- квартальные надбавки к заработ- ной плате медицинских работни- ков, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения Пен- зенской области |
955 | 09 | 01 | 4740000 | 972 | 192 | |
Расходы за счет субсидий из бюд- жета Пензенской области на фи- нансирование расходов на едино- временную выплату молодым специ- алистам, работающим в муници- пальных учреждениях здравоохра- нения Пензенской области |
955 | 09 | 01 | 4740000 | 972 | 8 | |
Родильные дома | 955 | 09 | 01 | 4760000 | 60614,49202 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
955 | 09 | 01 | 4760000 | 283 | 65 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
955 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 22876,49202 | |
Финансирование расходов, осу- ществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за го- сударственными организациями |
955 | 09 | 01 | 4760000 | 530 | 280 | |
Расходы за счет платы за стацио- нарное обслуживание |
955 | 09 | 01 | 4760000 | 903 | 262,7 | |
Расходы за счет доходов от меди- цинских услуг |
955 | 09 | 01 | 4760000 | 909 | 672,9 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
955 | 09 | 01 | 4760000 | 910 | 103 | |
Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бе- ременности и (или) родов |
955 | 09 | 01 | 4760000 | 911 | 32500 | |
Расходы за счет прочих поступле- ний |
955 | 09 | 01 | 4760000 | 920 | 18,4 | |
Расходы за счет субсидий из бюд- жета Пензенской области на фи- нансирование расходов на еже- квартальные надбавки к заработ- ной плате медицинских работни- ков, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения Пен- зенской области |
955 | 09 | 01 | 4760000 | 972 | 3766 | |
Расходы за счет субсидий из бюд- жета Пензенской области на фи- нансирование расходов на едино- временную выплату молодым специ- алистам, работающим в муници- пальных учреждениях здравоохра- нения Пензенской области |
955 | 09 | 01 | 4760000 | 973 | 70 | |
Станции скорой и неотложной по- мощи |
955 | 09 | 01 | 4770000 | 147907,95 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
955 | 09 | 01 | 4770000 | 283 | 1261 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
955 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 142139,95 | |
Расходы за счет доходов от меди- цинских услуг |
955 | 09 | 01 | 4770000 | 909 | 105,8 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
955 | 09 | 01 | 4770000 | 910 | 43,2 | |
Расходы за счет субсидий из бюд- жета Пензенской области на фи- нансирование расходов на еже- квартальные надбавки к заработ- ной плате медицинских работни- ков, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения Пен- зенской области |
955 | 09 | 01 | 4770000 | 972 | 4237 | |
Расходы за счет субсидий из бюд- жета Пензенской области на фи- нансирование расходов на едино- временную выплату молодым специ- алистам, работающим в муници- пальных учреждениях здравоохра- нения Пензенской области |
955 | 09 | 01 | 4770000 | 973 | 121 | |
Иные безвозмездные и безвозврат- ные перечисления |
955 | 09 | 01 | 5200000 | 31057,71 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди- цинской помощи |
955 | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 31057,71 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
955 | 09 | 01 | 7958600 | 10,8 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
955 | 09 | 01 | 7958600 | 283 | 10,8 | |
Другие вопросы в области здраво- охранения и спорта |
955 | 09 | 04 | 42198,282 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
955 | 09 | 04 | 0010000 | 6767,982 | ||
Центральный аппарат | 955 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 6767,982 | |
Городская целевая программа "Предупреждение и борьба с забо- леваниями социального характера (на 2005-2007 годы)" |
955 | 09 | 04 | 7950500 | 4351,1 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
955 | 09 | 04 | 7950500 | 870 | 4351,1 | |
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 955 | 09 | 04 | 7950501 | 35 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
955 | 09 | 04 | 7950501 | 870 | 35 | |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г.Пензе" |
955 | 09 | 04 | 7950502 | 1172 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
955 | 09 | 04 | 7950502 | 870 | 1172 | |
Подпрограмма "Вакцинопрофилакти- ка" |
955 | 09 | 04 | 7950503 | 3034,1 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
955 | 09 | 04 | 7950503 | 870 | 3034,1 | |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в г.Пензе заболеваний вызываемых вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" |
955 | 09 | 04 | 7950504 | 110 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
955 | 09 | 04 | 7950504 | 870 | 110 | |
Городская целевая программа "Врач общей практики в г.Пензе (2006-2008 годы)" |
955 | 09 | 04 | 7956000 | 5424,9 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
955 | 09 | 04 | 7956000 | 870 | 5424,9 | |
Городская целевая программа "Профилактика и лечение артери- альной гипертонии в г.Пензе" на 2006-2008 годы |
955 | 09 | 04 | 7955300 | 17659,9 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
955 | 09 | 04 | 7955300 | 283 | 4584,9 | |
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
955 | 09 | 04 | 7955300 | 870 | 13075 | |
Городская целевая программа "По- вышение качества медицинских ус- луг, оказываемых населению г.Пензы, на 2006-2007 годы" |
955 | 09 | 04 | 7954900 | 2868,3 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
955 | 09 | 04 | 7954900 | 870 | 2868,3 | |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.Пензы на 2007-2009 годы" |
955 | 09 | 04 | 7950400 | 4723,6 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
955 | 09 | 04 | 7950400 | 870 | 4723,6 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
955 | 09 | 04 | 7958500 | 402,5 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
955 | 09 | 04 | 7958500 | 870 | 402,5 | |
8 | Управление культуры города Пензы | 957 | 162730,488 | ||||
Образование | 957 | 07 | 68747,057 | ||||
Общее образование | 957 | 07 | 02 | 68162,557 | |||
Учреждение по внешкольной работе с детьми |
957 | 07 | 02 | 4230000 | 68162,557 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
957 | 07 | 02 | 4230000 | 283 | 34 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
957 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 62979,657 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
957 | 07 | 02 | 4230000 | 900 | 5105,9 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
957 | 07 | 02 | 4230000 | 910 | 43,0 | |
Другие вопросы в области образо- вания |
957 | 07 | 09 | 584,5 | |||
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохрани- тельными органами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." |
957 | 07 | 09 | 7953700 | 556,5 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
957 | 07 | 09 | 7953700 | 870 | 556,5 | |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.Пензы на 2007-2009 годы" |
957 | 07 | 09 | 7950400 | 28,0 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
957 | 07 | 09 | 7950400 | 870 | 28,0 | |
Культура, кинематография и сред- ства массовой информации |
957 | 08 | 93983,431 | ||||
Культура | 957 | 08 | 01 | 89176,831 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
957 | 08 | 01 | 4400000 | 68326,731 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
957 | 08 | 01 | 4400000 | 283 | 9,5 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
957 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 50779,731 | |
Финансирование расходов, осу- ществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за го- сударственными организациями |
957 | 08 | 01 | 4400000 | 530 | 1451,3 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
957 | 08 | 01 | 4400000 | 900 | 15641,6 | |
Расходы за счет доходов подсоб- ных хозяйств |
957 | 08 | 01 | 4400000 | 902 | 238,2 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
957 | 08 | 01 | 4400000 | 910 | 206,4 | |
Библиотеки | 957 | 08 | 01 | 4420000 | 15861,1 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
957 | 08 | 01 | 4420000 | 283 | 44,9 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
957 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 14925 | |
Финансирование расходов, осу- ществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за го- сударственными организациями |
957 | 08 | 01 | 4420000 | 530 | 261,2 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
957 | 08 | 01 | 4420000 | 900 | 600,0 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
957 | 08 | 01 | 4420000 | 910 | 30,0 | |
Театры, цирки, концертные и дру- гие организации исполнительских искусств |
957 | 08 | 01 | 4430000 | 4989 | ||
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
957 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 4296 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
957 | 08 | 01 | 4430000 | 900 | 693,0 | |
Другие вопросы в области культу- ры, кинематографии и средств массовой информации |
957 | 08 | 06 | 4806,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
957 | 08 | 06 | 0010000 | 4479,8 | ||
Центральный аппарат | 957 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 4479,8 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
957 | 08 | 06 | 7958500 | 206,8 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
957 | 08 | 06 | 7958500 | 870 | 206,8 | |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.Пензы на 2007-2009 годы" |
957 | 08 | 06 | 7950400 | 120,0 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
957 | 08 | 06 | 7950400 | 870 | 120,0 | |
9 | Комитет по управлению муници- пальным имуществом города Пензы |
966 | 36034,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 966 | 01 | 25745 | ||||
Другие общегосударственные воп- росы |
966 | 01 | 15 | 25745 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
966 | 01 | 15 | 0010000 | 25745 | ||
Центральный аппарат | 966 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 25745 | |
Национальная экономика | 966 | 04 | 10289,7 | ||||
Другие вопросы в области нацио- нальной экономики |
966 | 04 | 11 | 10289,7 | |||
Реализация государственных функ- ций в области национальной эко- номики |
966 | 04 | 11 | 3400000 | 8789,7 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
966 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 8789,7 | |
Муниципальная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государст- венного учета объектов недвижи- мости в городе Пензе (2005-2007 годы)" |
966 | 04 | 11 | 7957500 | 1500 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
966 | 04 | 11 | 7957500 | 870 | 1500 | |
10 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике го- рода Пензы |
967 | 104329,005 | ||||
Образование | 967 | 07 | 61362,225 | ||||
Общее образование | 967 | 07 | 02 | 50817,164 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
967 | 07 | 02 | 4230000 | 50817,164 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
967 | 07 | 02 | 4230000 | 283 | 399,3 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
967 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 48586,464 | |
Финансирование расходов, осу- ществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за го- сударственными организациями |
967 | 07 | 02 | 4230000 | 530 | 794,4 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
967 | 07 | 02 | 4230000 | 900 | 161,27 | |
Расходы за счет целевых поступ- лений |
967 | 07 | 02 | 4230000 | 906 | 395,83 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
967 | 07 | 02 | 4230000 | 910 | 479,8 | |
Молодежная политика и оздоровле- ние детей |
967 | 07 | 07 | 4986,161 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
967 | 07 | 07 | 4310000 | 4686,161 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
967 | 07 | 07 | 4310000 | 283 | 115 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
967 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 3642 | |
Мероприятия в области молодежной политики |
967 | 07 | 07 | 4310000 | 814 | 461,761 | |
Расходы на погашение кредитор- ской задолженности по предприни- мательской деятельности |
967 | 07 | 07 | 4310000 | 925 | 290,9 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
967 | 07 | 07 | 4310000 | 900 | 25 | |
Расходы за счет целевых поступ- лений |
967 | 07 | 07 | 4310000 | 906 | 151,5 | |
Мероприятия по проведению оздо- ровительной кампании детей |
967 | 07 | 07 | 4320000 | 300 | ||
Оздоровление детей | 967 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 300 | |
Другие вопросы в области образо- вания |
967 | 07 | 09 | 5558,9 | |||
Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |
967 | 07 | 09 | 7953900 | 820 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
967 | 07 | 09 | 7953900 | 870 | 820 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохрани- тельными органами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." |
967 | 07 | 09 | 7953700 | 1668,9 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
967 | 07 | 09 | 7953700 | 870 | 1668,9 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика негативных явлений и правонарушений среди подрост- ков и молодежи города Пензы на 2007-2010 годы" |
967 | 07 | 09 | 7958400 | 3000 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
967 | 07 | 09 | 7958400 | 870 | 3000 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
967 | 07 | 09 | 7958500 | 70 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
967 | 07 | 09 | 7958500 | 870 | 70 | |
Здравоохранение и спорт | 967 | 09 | 42966,78 | ||||
Спорт и физическая культура | 967 | 09 | 02 | 39150,28 | |||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
967 | 09 | 02 | 4820000 | 19803,1 | ||
Спортивные команды | 967 | 09 | 02 | 4820000 | 869 | 19803,1 | |
Содержание объектов физкультуры и спорта |
967 | 09 | 02 | 4870000 | 12328,969 | ||
Расходы на содержание спортивных сооружений |
967 | 09 | 02 | 4870000 | 964 | 12328,969 | |
Физкультурно-оздоровительная ра- бота и спортивные мероприятия |
967 | 09 | 02 | 5120000 | 7018,211 | ||
Мероприятия в области здравоох- ранения, спорта и физической культуры, туризма |
967 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 7018,211 | |
Другие вопросы в области здраво- охранения и спорта |
967 | 09 | 04 | 3816,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
967 | 09 | 04 | 0010000 | 3721,5 | ||
Центральный аппарат | 967 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 3721,5 | |
Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |
967 | 09 | 04 | 7953900 | 95 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
967 | 09 | 04 | 7953900 | 870 | 95 | |
11 | Управление образования города Пензы |
974 | 1452588,628 | ||||
Образование | 974 | 07 | 1393915,974 | ||||
Дошкольное образование | 974 | 07 | 01 | 423311,938 | |||
Детские дошкольные учреждения | 974 | 07 | 01 | 4200000 | 423311,938 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
974 | 07 | 01 | 4200000 | 283 | 774,7 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
974 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 340366,538 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
974 | 07 | 01 | 4200000 | 900 | 78205,7 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
974 | 07 | 01 | 4200000 | 910 | 3965 | |
Общее образование | 974 | 07 | 02 | 901629,499 | |||
Школы-детские сады, школы на- чальные, неполные средние и средние |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 750995,992 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 283 | 7260,8 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 286774,592 | |
Финансирование расходов, осу- ществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за го- сударственными организациями |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 530 | 2417,3 | |
Ежемесячное денежное вознаграж- дение за классное руководство |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 623 | 28842,5 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов на выпол- нение полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попече- ния родителей, обучающихся в му- ниципальных образовательных уч- реждениях |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 868 | 2102 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 900 | 10800,1 | |
Расходы за счет доходов от сто- ловой |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 904 | 5065,3 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 910 | 16216,1 | |
Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюджетных фон- дов |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 921 | 9303 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов образова- тельных учреждений в части реа- лизации ими государственного стандарта общего образования |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 971 | 380328,6 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование единовременной вы- платы молодым специалистам (пе- дагогическим работникам) |
974 | 07 | 02 | 4210000 | 989 | 1885,7 | |
Школы-интернаты | 974 | 07 | 02 | 4220000 | 12013,269 | ||
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
974 | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 11769,769 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
974 | 07 | 02 | 4220000 | 910 | 243,5 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
974 | 07 | 02 | 4230000 | 116453,592 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
974 | 07 | 02 | 4230000 | 283 | 100,7 | |
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
974 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 97840,092 | |
Финансирование расходов, осу- ществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за го- сударственными организациями |
974 | 07 | 02 | 4230000 | 530 | 1642,4 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
974 | 07 | 02 | 4230000 | 900 | 9548,6 | |
Расходы за счет прочих безвоз- мездных поступлений |
974 | 07 | 02 | 4230000 | 910 | 4720,8 | |
Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюджетных фон- дов |
974 | 07 | 02 | 4230000 | 921 | 2601 | |
Детские дома | 974 | 07 | 02 | 4240000 | 5475,856 | ||
Оплата труда приемных родителей | 974 | 07 | 02 | 4240000 | 981 | 4175,856 | |
Единовременные пособия при усы- новлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения роди- телей |
974 | 07 | 02 | 4240000 | 982 | 1300 | |
Фонд компенсаций | 974 | 07 | 02 | 5190000 | 1090,79 | ||
Материальное обеспечение прием- ной семьи |
974 | 07 | 02 | 5190000 | 422 | 1090,79 | |
Иные безвозмездные и безвозврат- ные перечисления |
974 | 07 | 02 | 5200000 | 15600 | ||
Внедрение инновационных образо- вательных программ в государст- венных и муниципальных общеобра- зовательных учреждениях |
974 | 07 | 02 | 5200000 | 621 | 12000 | |
Поощрение лучших учителей | 974 | 07 | 02 | 5200000 | 622 | 3600 | |
Другие вопросы в области образо- вания |
974 | 07 | 09 | 68974,537 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
974 | 07 | 09 | 0010000 | 17547,27 | ||
Центральный аппарат | 974 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 17547,27 | |
Учреждения, обеспечивающие пре- доставление услуг в сфере обра- зования |
974 | 07 | 09 | 4350000 | 15941,487 | ||
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
974 | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 14997,887 | |
Финансирование расходов, осу- ществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за го- сударственными организациями |
974 | 07 | 09 | 4350000 | 530 | 465,6 | |
Расходы за счет доходов от плат- ных услуг |
974 | 07 | 09 | 4350000 | 900 | 304,7 | |
Расходы за счет целевых поступ- лений |
974 | 07 | 09 | 4350000 | 906 | 173,3 | |
Мероприятия в области образова- ния |
974 | 07 | 09 | 4360000 | 11800,8 | ||
Расходы на внешкольные мероприя- тия |
974 | 07 | 09 | 4360000 | 843 | 990,6 | |
Прочие мероприятия в области об- разования |
974 | 07 | 09 | 4360000 | 867 | 1453,1 | |
Расходы на проведение единого государственного экзамена |
974 | 07 | 09 | 4360000 | 872 | 698,6 | |
Расходы на реализацию приоритет- ного национального проекта "Об- разование" |
974 | 07 | 09 | 4360000 | 986 | 8658,5 | |
Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |
974 | 07 | 09 | 7953900 | 839,3 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
974 | 07 | 09 | 7953900 | 870 | 839,3 | |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.Пензы на 2007-2009 годы" |
974 | 07 | 09 | 7950400 | 3156,6 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
974 | 07 | 09 | 7950400 | 870 | 3156,6 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
974 | 07 | 09 | 7958500 | 6630,8 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
974 | 07 | 09 | 7958500 | 870 | 6630,8 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохрани- тельными органами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." |
974 | 07 | 09 | 7953700 | 3661,8 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
974 | 07 | 09 | 7953700 | 870 | 3661,8 | |
Муниципальная целевая программа "Школьное молоко" на период 2007-2010 годы" |
974 | 07 | 09 | 7958800 | 9396,48 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
974 | 07 | 09 | 7958800 | 870 | 9396,48 | |
Социальная политика | 974 | 10 | 58672,654 | ||||
Социальное обеспечение населения | 974 | 10 | 03 | 21339,2 | |||
Фонд компенсаций | 974 | 10 | 03 | 5190000 | 3200 | ||
Единовременное пособие при усы- новлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения роди- телей, финансируемое за счет средств бюджета Пензенской об- ласти |
974 | 10 | 03 | 5190000 | 988 | 3200 | |
Иные безвозмездные и безвозврат- ные перечисления |
974 | 10 | 03 | 5200000 | 18139,2 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо- вательную программу дошкольного образования |
974 | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 18139,2 | |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
974 | 10 | 04 | 37333,454 | |||
Мероприятия по борьбе с беспри- зорностью, по опеке и попечи- тельству |
974 | 10 | 04 | 5110000 | 27194,044 | ||
Другие пособия и компенсации | 974 | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 27194,044 | |
Фонд компенсаций | 974 | 10 | 04 | 5190000 | 10139,41 | ||
Выплаты семьям опекунов на со- держание подопечных детей |
974 | 10 | 04 | 5190000 | 423 | 10139,41 | |
12 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы |
977 | 29700,8 | ||||
Национальная безопасность и пра- воохранительная деятельность |
977 | 03 | 29700,8 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа- ций и стихийных бедствий, граж- данская оборона |
977 | 03 | 09 | 14743,1 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы- чайных ситуаций и стихийных бед- ствий |
977 | 03 | 09 | 2180000 | 14743,1 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа- ций и стихийных бедствий природ- ного и техногенного характера |
977 | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 14743,1 | |
Обеспечение противопожарной без- опасности |
977 | 03 | 10 | 14957,7 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
977 | 03 | 10 | 2020000 | 10452,8 | ||
Вещевое обеспечение | 977 | 03 | 10 | 2020000 | 220 | 187 | |
Гражданский персонал | 977 | 03 | 10 | 2020000 | 240 | 9100 | |
Обеспечение функционирования ор- ганов в сфере национальной без- опасности и правоохранительной деятельности |
977 | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 1165,8 | |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.Пензы на 2007-2009 гг." |
977 | 03 | 10 | 7950400 | 4504,9 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
977 | 03 | 10 | 7950400 | 870 | 4504,9 | |
13 | Финансовое управление города Пензы |
992 | 821140,63857 | ||||
Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 70812,678 | ||||
Обеспечение деятельности финан- совых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
992 | 01 | 06 | 22066,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
992 | 01 | 06 | 0010000 | 22066,7 | ||
Центральный аппарат | 992 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 21786,7 | |
Расходы за счет субвенций на фи- нансирование расходов на выпол- нение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных обра- зований |
992 | 01 | 06 | 0010000 | 950 | 280 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
992 | 01 | 12 | 27426,22 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
992 | 01 | 12 | 0650000 | 27426,22 | ||
Процентные платежи по муници- пальному долгу |
992 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 27426,22 | |
Резервные фонды | 992 | 01 | 13 | 7272,2 | |||
Резервные фонды | 992 | 01 | 13 | 0700000 | 7272,2 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
992 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 7272,2 | |
Другие общегосударственные воп- росы |
992 | 01 | 15 | 14047,558 | |||
Реализация государственных функ- ций, связанных с общегосударст- венным управлением |
992 | 01 | 15 | 0920000 | 4320,258 | ||
Выполнение других обязательств государства |
992 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 4272,458 | |
Расходы на оплату государствен- ной пошлины |
992 | 01 | 15 | 0920000 | 823 | 47,8 | |
Муниципальная ипотечная програм- ма "Доступное жилье на 2005-2010 гг." |
992 | 01 | 15 | 7958700 | 9727,3 | ||
Предоставление и возврат бюджет- ных кредитов на реализацию муни- ципальной ипотечной программы "Доступное жилье на 2005-2010 гг." |
992 | 01 | 15 | 7958700 | 987 | 9727,3 | |
Предоставление бюджетных креди- тов на реализацию муниципальной ипотечной программы "Доступное жилье на 2005-2010 гг." |
992 | 01 | 15 | 7958700 | 987 | 10000 | |
Возврат бюджетных кредитов на реализацию муниципальной ипотеч- ной программы "Доступное жилье на 2005-2010 гг." |
992 | 01 | 15 | 7958700 | 987 | -272,7 | |
Национальная безопасность и пра- воохранительная деятельность |
992 | 03 | 11980 | ||||
Обеспечение противопожарной без- опасности |
992 | 03 | 10 | 11980 | |||
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.Пензы на 2007-2009 годы" |
992 | 03 | 10 | 7950400 | 11980 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 03 | 10 | 7950400 | 870 | 11980 | |
Национальная экономика | 992 | 04 | 68432 | ||||
Транспорт | 992 | 04 | 08 | 68432 | |||
Расходы за счет субвенции на реализацию плана основных меро- приятий по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня основания |
992 | 04 | 08 | 5600000 | 53394 | ||
Строительство объектов общеграж- данского назначения |
992 | 04 | 08 | 5600000 | 214 | 53394 | |
Комплексная муниципальная прог- рамма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005-2013 годы" |
992 | 04 | 08 | 7954200 | 1618 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 04 | 08 | 7954200 | 870 | 1618 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
992 | 04 | 08 | 7958600 | 13420 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 04 | 08 | 7958600 | 870 | 13420 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 410584,578 | ||||
Жилищное хозяйство | 992 | 05 | 01 | 100570,078 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 992 | 05 | 01 | 3500000 | 49808,31 | ||
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области на проведение капитального ремонта многоквар- тирных жилых домов |
992 | 05 | 01 | 3500000 | 692 | 49808,31 | |
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г.Пензы на 2005-2010 годы" |
992 | 05 | 01 | 7952900 | 50663,568 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 05 | 01 | 7952900 | 870 | 50568,868 | |
Погашение кредиторской задолжен- ности |
992 | 05 | 01 | 7952900 | 283 | 94,7 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
992 | 05 | 01 | 7958600 | 98,2 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
992 | 05 | 01 | 7958600 | 283 | 98,2 | |
Коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 02 | 310014,5 | |||
Водоснабжение микрорайонов мало- этажной жилой застройки "За- ря-1", "Заря-2", совхоза "Заря", г.Пенза |
992 | 05 | 02 | 1043257 | 5700 | ||
Модернизация объектов коммуналь- ной инфраструктуры |
992 | 05 | 02 | 1043257 | 663 | 5700 | |
Электроснабжение малоэтажной за- стройки "Заря-1" и "Заря-2" в г. Пензе |
992 | 05 | 02 | 1043258 | 2719 | ||
Модернизация объектов коммуналь- ной инфраструктуры |
992 | 05 | 02 | 1043258 | 663 | 2719 | |
Реагентное хозяйство на площадке "Подгорная" очистных сооружений водопровода г.Пензы |
992 | 05 | 02 | 1043259 | 663 | 5550 | |
Модернизация объектов коммуналь- ной инфраструктуры |
992 | 05 | 02 | 1043259 | 663 | 5550 | |
Завершение строительства цеха механического обезвоживания осадка производительностью 100 т/сутки III очереди канализации г.Пензы |
992 | 05 | 02 | 1043260 | 9688 | ||
Модернизация объектов коммуналь- ной инфраструктуры |
992 | 05 | 02 | 1043260 | 663 | 9688 | |
Воздуходувная насосная станция на площадке очистных сооружений III очереди канализации г.Пензы |
992 | 05 | 02 | 1043261 | 15184 | ||
Модернизация объектов коммуналь- ной инфраструктуры |
992 | 05 | 02 | 1043261 | 663 | 15184 | |
Программа капитального строи- тельства объектов Правительства Пензенской области на 2007 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области |
992 | 05 | 02 | 5223500 | 58261,5 | ||
Расходы на региональные целевые программы |
992 | 05 | 02 | 5223500 | 850 | 58261,5 | |
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г.Пензы на 2005-2010 годы" |
992 | 05 | 02 | 7952900 | 66614,8 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 05 | 02 | 7952900 | 870 | 66614,8 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
992 | 05 | 02 | 7958200 | 138037,3 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 05 | 02 | 7958200 | 870 | 138037,3 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
992 | 05 | 02 | 7958600 | 8259,9 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 05 | 02 | 7958600 | 870 | 8244,5 | |
Погашение кредиторской задолжен- ности |
992 | 05 | 02 | 7958600 | 283 | 15,4 | |
Образование | 992 | 07 | 53590,94 | ||||
Дошкольное образование | 992 | 07 | 01 | 3822,64 | |||
Программа капитального ремонта объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на 2007 год |
992 | 07 | 01 | 7950900 | 3472,64 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 07 | 01 | 7950900 | 870 | 3472,64 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
992 | 07 | 01 | 7958600 | 350 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 07 | 01 | 7958600 | 870 | 350 | |
Общее образование | 992 | 07 | 02 | 47700,3 | |||
Прочие мероприятия в области жи- лищно-коммунального хозяйства |
992 | 07 | 02 | 5500000 | 480 | ||
Мероприятия по выполнению нака- зов избирателей, поступивших де- путатам Пензенской городской Ду- мы IV созыва в ходе проведения предвыборной кампании в 2004 го- ду по отрасли ЖКХ |
992 | 07 | 02 | 5501800 | 480 | ||
Расходы на капитальный ремонт объектов образования |
992 | 07 | 02 | 5501800 | 990 | 480 | |
Программа капитального ремонта объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на 2007 год |
992 | 07 | 02 | 7950900 | 37839,7 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 07 | 02 | 7950900 | 870 | 37793,5 | |
Погашение кредиторской задолжен- ности |
992 | 07 | 02 | 7950900 | 283 | 46,2 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
992 | 07 | 02 | 7958600 | 9380,6 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 07 | 02 | 7958600 | 870 | 6820 | |
Погашение кредиторской задолжен- ности |
992 | 07 | 02 | 7958600 | 283 | 2560,6 | |
Другие вопросы в области образо- вания |
992 | 07 | 09 | 2068 | |||
Программа капитального ремонта объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на 2007 год |
992 | 07 | 09 | 7950900 | 2068 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 07 | 09 | 7950900 | 2068 | ||
Культура, кинематография и сред- ства массовой информации |
992 | 08 | 3362 | ||||
Культура | 992 | 08 | 01 | 3000 | |||
Программа капитального ремонта объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на 2007 год |
992 | 08 | 01 | 7950900 | 3000 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 08 | 01 | 7950900 | 870 | 3000 | |
Кинематография | 992 | 08 | 02 | 362 | |||
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
992 | 08 | 02 | 7958600 | 362 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 08 | 02 | 7958600 | 870 | 362 | |
Здравоохранение и спорт | 992 | 09 | 160131,19457 | ||||
Здравоохранение | 992 | 09 | 01 | 118421,53457 | |||
Учреждения, обеспечивающие пре- доставление услуг в сфере здра- воохранения |
992 | 09 | 01 | 4690000 | 2796,2 | ||
Обеспечение деятельности подве- домственных учреждений |
992 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 2796,2 | |
Расходы, передаваемые Фонду обя- зательного медицинского страхо- вания на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС в условиях однока- нального финансирования |
992 | 09 | 01 | 7720000 | 84084,53457 | ||
Мероприятия в области здравоох- ранения, спорта и физической культуры, туризма |
992 | 09 | 01 | 7720000 | 455 | 84084,53457 | |
Программа капитального ремонта объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на 2007 год |
992 | 09 | 01 | 7950900 | 19718 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 09 | 01 | 7950900 | 870 | 19718 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
992 | 09 | 01 | 7958600 | 11822,8 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 09 | 01 | 7958600 | 870 | 11820 | |
Погашение кредиторской задолжен- ности |
992 | 09 | 01 | 7958600 | 283 | 2,8 | |
Спорт и физическая культура | 992 | 09 | 02 | 41709,66 | |||
Программа капитального ремонта объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на 2007 год |
992 | 09 | 02 | 7950900 | 14145,56 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 09 | 02 | 7950900 | 870 | 14145,56 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
992 | 09 | 02 | 7958600 | 27564,1 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 09 | 02 | 7958600 | 870 | 27114,1 | |
Погашение кредиторской задолжен- ности |
992 | 09 | 02 | 7958600 | 283 | 450 | |
Социальная политика | 992 | 10 | 42247,248 | ||||
Социальное обеспечение населения | 992 | 10 | 03 | 42247,248 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (вто- рой этап) |
992 | 10 | 03 | 1040000 | 6197,76 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
992 | 10 | 03 | 1042000 | 6197,76 | ||
Предоставление субсидии молодым семьям для приобретения жилья |
992 | 10 | 03 | 1042000 | 661 | 6197,76 | |
Меры социальной поддержки граж- дан |
992 | 10 | 03 | 5050000 | 3,728 | ||
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий- ской Федерации и полных кавале- ров ордена Славы, Героев Социа- листического Труда и полных ка- валеров ордена Трудовой Славы |
992 | 10 | 03 | 5050000 | 562 | 3,728 | |
Региональные целевые программы | 992 | 10 | 03 | 5220000 | 15386,88 | ||
Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых се- мей" на 2006-2010 годы |
992 | 10 | 03 | 5225900 | 15386,88 | ||
Субсидии | 992 | 10 | 03 | 5225900 | 197 | 15386,88 | |
Целевые программы муниципальных образований |
992 | 10 | 03 | 7950000 | 20658,88 | ||
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кре- дитования в городе Пензе на 2005-2010 годы" |
992 | 10 | 03 | 7950200 | 10000 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 10 | 03 | 7950200 | 870 | 10000 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых се- мей в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
992 | 10 | 03 | 7953000 | 3098,88 | ||
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
992 | 10 | 03 | 7953000 | 661 | 3098,88 | |
Муниципальная целевая программа "Многодетная семья, 2007-2010 годы" |
992 | 10 | 03 | 7958300 | 7560 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
992 | 10 | 03 | 7958300 | 870 | 7560 | |
14 | Администрация Железнодорожного района города Пензы |
993 | 53602,955 | ||||
Общегосударственные вопросы | 993 | 01 | 17520 | ||||
Другие общегосударственные воп- росы |
993 | 01 | 15 | 17520 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
993 | 01 | 15 | 0010000 | 17520 | ||
Центральный аппарат | 993 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 16642,3 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов, связанных с формированием административных комиссий и обеспечением их дея- тельности |
993 | 01 | 15 | 0010000 | 952 | 632 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
993 | 01 | 15 | 0010000 | 955 | 245,7 | |
Национальная безопасность и пра- воохранительная деятельность |
993 | 03 | 5421,88 | ||||
Органы внутренних дел | 993 | 03 | 02 | 5421,88 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
993 | 03 | 02 | 2020000 | 4958,48 | ||
Вещевое обеспечение | 993 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 170,2 | |
Продовольственное обеспечение | 993 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 147,48 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
993 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 2735,9 | |
Гражданский персонал | 993 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 1222,8 | |
Обеспечение функционирования ор- ганов в сфере национальной без- опасности и правоохранительной деятельности |
993 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 548,5 | |
Пособия и компенсации военнослу- жащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
993 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 133,6 | |
Фонд компенсации | 993 | 03 | 02 | 5190000 | 463,4 | ||
Обеспечение равного с Министер- ством внутренних дел РФ повыше- ния денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
993 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 463,4 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 993 | 05 | 30589,375 | ||||
Коммунальное хозяйство | 993 | 05 | 02 | 30589,375 | |||
Благоустройство | 993 | 05 | 02 | 6000000 | 21535,743 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
993 | 05 | 02 | 6000000 | 283 | 7830,243 | |
Строительство и содержание авто- мобильных дорог и инженерных со- оружений на них в границах го- родских округов и поселений в рамках благоустройства |
993 | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 13705,5 | |
Прочие мероприятия в области жи- лищно-коммунального хозяйства |
993 | 05 | 02 | 5500000 | 7947,132 | ||
Мероприятия по выполнению нака- зов избирателей, поступивших де- путатам Пензенской городской Ду- мы IV созыва в ходе проведения предвыборной кампании в 2004 го- ду по отрасли ЖКХ |
993 | 05 | 02 | 5501800 | 7947,132 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
993 | 05 | 02 | 5501800 | 283 | 83,482 | |
Прочие мероприятия по благоуст- ройству городских округов и по- селений |
993 | 05 | 02 | 5501800 | 412 | 1076 | |
Строительство и содержание авто- мобильных дорог и инженерных со- оружений на них в границах го- родских округов и поселений в рамках благоустройства |
993 | 05 | 02 | 5501800 | 807 | 6787,65 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
993 | 05 | 02 | 7958600 | 1106,5 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
993 | 05 | 02 | 7958600 | 870 | 1106,5 | |
Здравоохранение и спорт | 993 | 09 | 41,7 | ||||
Здравоохранение | 993 | 09 | 01 | 41,7 | |||
Территориальная программа обяза- тельного медицинского страхова- ния |
993 | 09 | 01 | 7710000 | 41,7 | ||
Обязательное медицинское страхо- вание неработающего населения (детей) |
993 | 09 | 01 | 7710000 | 795 | 41,7 | |
Социальная политика | 993 | 10 | 30 | ||||
Социальное обеспечение населения | 993 | 10 | 03 | 30 | |||
Меры социальной поддержки граж- дан |
993 | 10 | 03 | 5050000 | 30 | ||
Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг пред- седателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов |
993 | 10 | 03 | 5050000 | 984 | 30 | |
15 | Администрация Ленинского района города Пензы |
994 | 49404,73 | ||||
Общегосударственные вопросы | 994 | 01 | 15053,756 | ||||
Другие общегосударственные воп- росы |
994 | 01 | 15 | 15053,756 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
994 | 01 | 15 | 0010000 | 15053,756 | ||
Центральный аппарат | 994 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 14190,956 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов, связанных с формированием административных комиссий и обеспечением их дея- тельности |
994 | 01 | 15 | 0010000 | 952 | 617,1 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
994 | 01 | 15 | 0010000 | 955 | 245,7 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 994 | 05 | 34285,774 | ||||
Коммунальное хозяйство | 994 | 05 | 02 | 34285,774 | |||
Благоустройство | 994 | 05 | 02 | 6000000 | 26228,474 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
994 | 05 | 02 | 6000000 | 283 | 10738,474 | |
Строительство и содержание авто- мобильных дорог и инженерных со- оружений на них в границах го- родских округов и поселений в рамках благоустройства |
994 | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 15490 | |
Прочие мероприятия в области жи- лищно-коммунального хозяйства |
994 | 05 | 02 | 5500000 | 7457,3 | ||
Мероприятия по выполнению нака- зов избирателей, поступивших де- путатам Пензенской городской Ду- мы IV созыва в ходе проведения предвыборной кампании в 2004 го- ду по отрасли ЖКХ |
994 | 05 | 02 | 5501800 | 7457,3 | ||
Прочие мероприятия по благоуст- ройству городских округов и по- селений |
994 | 05 | 02 | 5501800 | 412 | 1435 | |
Строительство и содержание авто- мобильных дорог и инженерных со- оружений на них в границах го- родских округов и поселений в рамках благоустройства |
994 | 05 | 02 | 5501800 | 807 | 6022,3 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
994 | 05 | 02 | 7958600 | 600 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
994 | 05 | 02 | 7958600 | 870 | 600 | |
Здравоохранение и спорт | 994 | 09 | 37,2 | ||||
Здравоохранение | 994 | 09 | 01 | 37,2 | |||
Территориальная программа обяза- тельного медицинского страхова- ния |
994 | 09 | 01 | 7710000 | 37,2 | ||
Обязательное медицинское страхо- вание неработающего населения (детей) |
994 | 09 | 01 | 7710000 | 795 | 37,2 | |
Социальная политика | 994 | 10 | 28 | ||||
Социальное обеспечение населения | 994 | 10 | 03 | 28 | |||
Меры социальной поддержки граж- дан |
994 | 10 | 03 | 5050000 | 28 | ||
Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг пред- седателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов |
994 | 10 | 03 | 5050000 | 984 | 28 | |
16 | Администрация Октябрьского райо- на города Пензы |
995 | 60460,985 | ||||
Общегосударственные вопросы | 995 | 01 | 17937,518 | ||||
Другие общегосударственные воп- росы |
995 | 01 | 15 | 17937,518 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
995 | 01 | 15 | 0010000 | 17937,518 | ||
Центральный аппарат | 995 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 16999,318 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов, связанных с формированием административных комиссий и обеспечением их дея- тельности |
995 | 01 | 15 | 0010000 | 952 | 617,1 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
995 | 01 | 15 | 0010000 | 955 | 245,8 | |
Расходы на погашение кредитор- ской задолженности |
995 | 01 | 15 | 0010000 | 283 | 75,3 | |
Национальная безопасность и пра- воохранительная деятельность |
995 | 03 | 5504,5 | ||||
Органы внутренних дел | 995 | 03 | 02 | 5504,5 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
995 | 03 | 02 | 2020000 | 5034,5 | ||
Вещевое обеспечение | 995 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 246,1 | |
Продовольственное обеспечение | 995 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 153,3 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
995 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 2680 | |
Гражданский персонал | 995 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 1321,4 | |
Обеспечение функционирования ор- ганов в сфере национальной без- опасности и правоохранительной деятельности |
995 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 407,2 | |
Пособия и компенсации военнослу- жащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
995 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 226,5 | |
Фонд компенсации | 995 | 03 | 02 | 5190000 | 470 | ||
Обеспечение равного с Министер- ством внутренних дел РФ повыше- ния денежного довольствия со- трудникам и заработной платы ра- ботникам подразделений милиции общественной безопасности |
995 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 470 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 995 | 05 | 36918,067 | ||||
Коммунальное хозяйство | 995 | 05 | 02 | 36918,067 | |||
Благоустройство | 995 | 05 | 02 | 6000000 | 21417,32 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
995 | 05 | 02 | 6000000 | 283 | 7621,82 | |
Строительство и содержание авто- мобильных дорог и инженерных со- оружений на них в границах го- родских округов и поселений в рамках благоустройства |
995 | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 13795,5 | |
Прочие мероприятия в области жи- лищно-коммунального хозяйства |
995 | 05 | 02 | 5500000 | 13978,847 | ||
Мероприятия по выполнению нака- зов избирателей, поступивших де- путатам Пензенской городской Ду- мы IV созыва в ходе проведения предвыборной кампании в 2004 го- ду по отрасли ЖКХ |
995 | 05 | 02 | 5501800 | 13978,847 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
995 | 05 | 02 | 5501800 | 283 | 371,687 | |
Прочие мероприятия по благоуст- ройству городских округов и по- селений |
995 | 05 | 02 | 5501800 | 412 | 2125,86 | |
Строительство и содержание авто- мобильных дорог и инженерных со- оружений на них в границах го- родских округов и поселений в рамках благоустройства |
995 | 05 | 02 | 5501800 | 807 | 11481,3 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
995 | 05 | 02 | 7958600 | 1521,9 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
995 | 05 | 02 | 7958600 | 870 | 1400,0 | |
Погашение кредиторской задолжен- ности |
995 | 05 | 02 | 7958600 | 283 | 121,9 | |
Здравоохранение и спорт | 995 | 09 | 65,9 | ||||
Здравоохранение | 995 | 09 | 01 | 65,9 | |||
Территориальная программа обяза- тельного медицинского страхова- ния |
995 | 09 | 01 | 7710000 | 65,9 | ||
Обязательное медицинское страхо- вание неработающего населения (детей) |
995 | 09 | 01 | 7710000 | 795 | 65,9 | |
Социальная политика | 995 | 10 | 35 | ||||
Социальное обеспечение населения | 995 | 10 | 03 | 35 | |||
Меры социальной поддержки граж- дан |
995 | 10 | 03 | 5050000 | 35 | ||
Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг пред- седателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов |
995 | 10 | 03 | 5050000 | 984 | 35 | |
17 | Администрация Первомайского рай- она города Пензы |
996 | 54861,779 | ||||
Общегосударственные вопросы | 996 | 01 | 17223,739 | ||||
Другие общегосударственные воп- росы |
996 | 01 | 15 | 17223,739 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
996 | 01 | 15 | 0010000 | 17223,739 | ||
Центральный аппарат | 996 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 16374,839 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов, связанных с формированием административных комиссий и обеспечением их дея- тельности |
996 | 01 | 15 | 0010000 | 952 | 603,8 | |
Расходы за счет субвенции на фи- нансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
996 | 01 | 15 | 0010000 | 955 | 245,1 | |
Национальная безопасность и пра- воохранительная деятельность |
996 | 03 | 5375,66 | ||||
Органы внутренних дел | 996 | 03 | 02 | 5375,66 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
996 | 03 | 02 | 2020000 | 4905,86 | ||
Вещевое обеспечение | 996 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 151,8 | |
Продовольственное обеспечение | 996 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 151,16 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
996 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 2954,9 | |
Гражданский персонал | 996 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 1179,8 | |
Обеспечение функционирования ор- ганов в сфере национальной без- опасности и правоохранительной деятельности |
996 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 201,4 | |
Пособия и компенсации военнослу- жащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
996 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 266,8 | |
Фонд компенсации | 996 | 03 | 02 | 5190000 | 469,8 | ||
Обеспечение равного с Министер- ством внутренних дел РФ повыше- ния денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
996 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 469,8 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 996 | 05 | 32188,38 | ||||
Коммунальное хозяйство | 996 | 05 | 02 | 32188,38 | |||
Благоустройство | 996 | 05 | 02 | 6000000 | 20876,9 | ||
Погашение кредиторской задолжен- ности |
996 | 05 | 02 | 6000000 | 283 | 8886,9 | |
Строительство и содержание авто- мобильных дорог и инженерных со- оружений на них в границах го- родских округов и поселений в рамках благоустройства |
996 | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 11990 | |
Прочие мероприятия в области жи- лищно-коммунального хозяйства |
996 | 05 | 02 | 5500000 | 10204,98 | ||
Мероприятия по выполнению нака- зов избирателей, поступивших де- путатам Пензенской городской Ду- мы IV созыва в ходе проведения предвыборной кампании в 2004 го- ду по отрасли ЖКХ |
996 | 05 | 02 | 5501800 | 10204,98 | ||
Прочие мероприятия по благоуст- ройству городских округов и по- селений |
996 | 05 | 02 | 5501800 | 412 | 2915,2 | |
Строительство и содержание авто- мобильных дорог и инженерных со- оружений на них в границах го- родских округов и поселений в рамках благоустройства |
996 | 05 | 02 | 5501800 | 807 | 7289,78 | |
Программа капитального строи- тельства объектов г.Пензы на 2007 год |
996 | 05 | 02 | 7958600 | 1106,5 | ||
Расходы на реализацию муници- пальных целевых программ |
996 | 05 | 02 | 7958600 | 870 | 1106,5 | |
Здравоохранение и спорт | 996 | 09 | 47 | ||||
Здравоохранение | 996 | 09 | 01 | 47 | |||
Территориальная программа обяза- тельного медицинского страхова- ния |
996 | 09 | 01 | 7710000 | 47 | ||
Обязательное медицинское страхо- вание неработающего населения (детей) |
996 | 09 | 01 | 7710000 | 795 | 47 | |
Социальная политика | 996 | 10 | 27 | ||||
Социальное обеспечение населения | 996 | 10 | 03 | 27 | |||
Меры социальной поддержки граж- дан |
996 | 10 | 03 | 5050000 | 27 | ||
Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг пред- седателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов |
996 | 10 | 03 | 5050000 | 984 | 27 | |
Всего расходов: | 5943883,167 |
Заместитель председателя
городской Думы |
Ю.П. Алпатов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.