Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 7
к Положению
о внутреннем финансовом контроле
и внутреннем финансовом аудите
Министерства инвестиционного развития
и внешнеэкономической деятельности
Пензенской области,
утвержденному
приказом
Министерства инвестиционного развития
и внешнеэкономической деятельности
Пензенской области
от 9 ноября 2015 г. N 51-ОС
Отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
по состоянию на "01" ___________ 20___ года
N п/п |
Наименование отчетного показателя |
Значение показателя |
1 |
2 |
3 |
1 |
Количество проведенных проверок, всего: |
|
по плану внутреннего финансового аудита |
|
|
внеплановых |
|
|
2 |
Количество объектов аудита, всего: |
|
в том числе (указывается перечень объектов аудита) |
|
|
3 |
Количество проверок, в ходе которых выявлены недостатки и нарушения, всего: |
|
по плану внутреннего финансового аудита |
|
|
внеплановых |
|
|
4 |
Количество выявленных недостатков и нарушений, всего: |
|
финансовых нарушений |
|
|
нефинансовых недостатков и нарушений |
|
|
5 |
Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей): |
|
в ходе плановых проверок (рублей) |
|
|
в ходе внеплановых проверок (рублей) |
|
|
6 |
Количество мероприятий по устранению недостатков и нарушений |
|
7 |
Количество устраненных нарушений, всего: |
|
финансовых нарушений |
|
|
нефинансовых недостатков и нарушений |
|
|
8 |
Сумма устраненных финансовых нарушений (рублей) |
|
Руководитель аудиторской группы
__________________________________ ____________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.