Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Пензенской городской Думы от 28 марта 2008 г. N 929-44/4 приложение N 9 к настоящему Решению изложено в новой редакции
Приложение N 9
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Распределение бюджетных ассигнований на 2009-2010 годы
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
28 марта 2008 г.
(тыс. рублей)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Рз|ПР| ЦСР |ВР | Плановый период |
| | | | | |-------------------------|
| | | | | | 2009 год | 2010 год |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Общегосударственные вопросы |01| | | | 395225,1 | 388363,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование законодательных (представительных)|01|03| | | 27101,9 | 29443,3 |
|органов государственной власти и местного самоуправ-| | | | | | |
|ления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|01|03|0020000 | | 27101,9 | 29443,3 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |01|03|0020400 | | 24857,5 | 27053,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|03|0020400 |500| 24857,5 | 27053,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Председатель представительного органа муниципального|01|03|0021100 | | 960,8 | 1023,2 |
|образования | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|03|0021100 |500| 960,8 | 1023,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Депутаты представительного органа муниципального об-|01|03|0021200 | | 1283,6 | 1367 |
|разования | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|03|0021200 |500| 1283,6 | 1367 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование Правительства Российской Федерации,|01|04| | | 94668,4 | 100785,2 |
|высших органов исполнительной власти субъектов Рос-| | | | | | |
|сийской Федерации, местных администраций | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|01|04|0020000 | | 94668,4 | 100785,2 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |01|04|0020400 | | 93707,6 | 99762 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|04|0020400 |500| 92258,4 | 98161,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с наделением органов местного са-|01|04|0020400 |955| 1109,2 | 1227,2 |
|моуправления муниципальных образований Пензенской об-| | | | | | |
|ласти отдельными государственными полномочиями Пен-| | | | | | |
|зенской области по управлению охраны# труда за счет| | | | | | |
|субвенции из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с образованием и обеспечением дея-|01|04|0020400 |957| 340 | 373,5 |
|тельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-| | | | | | |
|щите их прав в Пензенской области за счет субвенции| | | | | | |
|из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-|01|04|0020800 | | 960,8 | 1023,2 |
|тельного органа муниципального образования) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|04|0020800 |500| 960,8 | 1023,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-|01|06| | | 38904,3 | 31222,4 |
|моженных органов и органов надзора | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|01|06|0020000 | | 29324,3 | 31222,4 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |01|06|0020400 | | 29324,3 | 31222,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|06|0020400 |500| 28984,7 | 30849,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской об-|01|06|0020400 |953| 339,6 | 373,3 |
|ласти на выполнение полномочий по исполнению бюджета| | | | | | |
|Пензенской области на территориях муниципальных об-| | | | | | |
|разований | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |01|06|7950000 | | 9580 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа реформирования муниципальных финансов горо-|01|06|7950600 | | 9580 | 0 |
|да Пензы (2007-2009 гг.) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01|06|7950600 |950| 9580 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение проведения выборов и референдумов |01|07| | | 4727,2 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Проведение выборов и референдумов |01|07|0200000 | | 4727,2 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Проведение выборов в представительные органы местного|01|07|0200500 | | 4727,2 | 0 |
|самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|07|0200500 |500| 4727,2 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга |01|11| | | 44500 | 32000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Процентные платежи по долговым обязательствам |01|11|0650000 | | 44500 | 32000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу |01|11|0650300 | | 44500 | 32000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие расходы |01|11|0650300 |013| 44500 | 32000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Резервные фонды |01|12| | | 12272,2 | 12272,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Резервные фонды |01|12|0700000 | | 12272,2 | 12272,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Резервные фонды местных администраций |01|12|0700500 | | 12272,2 | 12272,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие расходы |01|12|0700500 |013| 12272,2 | 12272,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие общегосударственные вопросы |01|14| | | 173051,1 | 182640,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|01|14|0020000 | | 147491 | 157042,8 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |01|14|0020400 | | 147491 | 157042,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0020400 |500| 142862,2 | 151951,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с формированием административных|01|14|0020400 |941| 3270,8 | 3598,9 |
|комиссий и обеспечением их деятельности за счет суб-| | | | | | |
|венции из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с образованием и обеспечением дея-|01|14|0020400 |957| 1358 | 1492,8 |
|тельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-| | | | | | |
|щите их прав в Пензенской области за счет субвенции| | | | | | |
|из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Реализация государственных функций, связанных с обще-|01|14|0920000 | | 560,1 | 597,5 |
|государственным управлением | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение других обязательств государства |01|14|0920300 | | 560,1 | 597,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных|01|14|0920302 | | 550,1 | 587,5 |
|образований | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0920302 |500| 550,1 | 587,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на оплату государственной пошлины |01|14|0920310 | | 10 | 10 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0920310 |500| 10 | 10 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |01|14|7950000 | | 25000 | 25000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|01|14|7959600 | | 5000 | 5000 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01|14|7959600 |950| 5000 | 5000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная ипотечная программа "Доступное жилье на|01|14|7950201 | | 20000 | 20000 |
|2005-2010 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01|14|7950201 |950| 20000 | 20000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Национальная безопасность и правоохранительная дея-|03| | | | 87984,6 | 63113,5 |
|тельность | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Органы внутренних дел |03|02| | | 22491,6 | 25473,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Воинские формирования (органы, подразделения) |03|02|2020000 | | 22491,6 | 25473,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ|03|02|2020100 | | 3595,6 | 4919,4 |
|повышения денежного довольствия сотрудникам и зара-| | | | | | |
|ботной платы работникам подразделений милиции общест-| | | | | | |
|венной безопасности и социальных выплат | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безо-|03|02|2020100 |014| 3595,6 | 4919,4 |
|пасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Военный персонал |03|02|2025800 | | 9977,5 | 10990,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|02|2025800 |014| 9977,5 | 10990,7 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|02|2026700 | | 7544,8 | 8118,9 |
|опасности и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|02|2026700 |014| 7544,8 | 8118,9 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Вещевое обеспечение |03|02|2027200 | | 626,9 | 657,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Вещевое обеспечение вне рамок государственного обо-|03|02|2027202 | | 442,3 | 472,5 |
|ронного заказа | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|02|2027202 |014| 442,3 | 472,5 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Компенсация стоимости вещевого имущества |03|02|2027203 | | 184,6 | 184,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|02|2027203 |014| 184,6 | 184,6 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к|03|02|2027600 | | 746,8 | 787,5 |
|ним лицам, а также уволенным из их числа | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |03|02|2027600 |005| 746,8 | 787,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Защита населения и территории от последствий чрезвы-|03|09| | | 19233,4 | 20896,5 |
|чайных ситуаций природного и техногенного характера,| | | | | | |
|гражданская оборона | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия по предупреждению и ликвидации последст-|03|09|2180000 | | 19233,4 | 20896,5 |
|вий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных|03|09|2180100 | | 19233,4 | 20896,5 |
|ситуаций и стихийных бедствий природного и техноген-| | | | | | |
|ного характера | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|09|2180100 |014| 19233,4 | 20896,5 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение пожарной безопасности |03|10| | | 46259,6 | 16743,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Воинские формирования (органы, подразделения) |03|10|2020000 | | 15212 | 16743,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|10|2026700 | | 14996,3 | 16513 |
|опасности и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|10|2026700 |014| 14996,3 | 16513 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Вещевое обеспечение |03|10|2027200 | | 215,7 | 230,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Вещевое обеспечение вне рамок государственного обо-|03|10|2027202 | | 215,7 | 230,4 |
|ронного заказа | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|10|2027202 |014| 215,7 | 230,4 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |03|10|7950000 | | 31047,6 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|03|10|7950400 | | 31047,6 | 0 |
|ность г.Пензы на 2007-2009 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03|10|7950400 |950| 31047,6 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Национальная экономика |04| | | | 326251,803| 273251,49 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Лесное хозяйство |04|07| | | 3712 | 3964,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Охрана, восстановление и использование лесов |04|07|2900000 | | 3712 | 3964,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |04|07|2900000 |800| 3712 | 3964,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Транспорт |04|08| | | 309004,603| 254441,39 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|04|08|0020000 | | 3805,5 | 4057,5 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |04|08|0020400 | | 3805,5 | 4057,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |04|08|0020400 |500| 3805,5 | 4057,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие виды транспорта |04|08|3170000 | | 77267,52 | 91279,31 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии на проведение отдельных мероприятий по дру-|04|08|3170100 | | 77267,52 | 91279,31 |
|гим видам транспорта | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-|04|08|3170102 | | 56722,95 | 69337,71 |
|порта | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии юридическим лицам |04|08|3170102 |006| 56722,95 | 69337,71 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Отдельные мероприятия в области городского электри-|04|08|3170103 | | 12871,28 | 13746,53 |
|ческого транспорта | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии юридическим лицам |04|08|3170103 |006| 12871,28 | 13746,53 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на покрытие убытков предприятий пассажирского|04|08|3170104 | | 7673,29 | 8195,07 |
|транспорта от перевозки отдельных категорий граждан| | | | | | |
|по решениям органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии юридическим лицам |04|08|3170104 |006| 7673,29 | 8195,07 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |04|08|7950000 | | 227931,583| 159104,58 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика право-|04|08|7953700 | | 1440 | 0 |
|нарушений и взаимодействие с правоохранительными ор-| | | | | | |
|ганами по борьбе с преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|08|7953700 |950| 1440 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Комплексная муниципальная программа "Развитие пасса-|04|08|7954200 | | 139280 | 106180 |
|жирского транспорта общего пользования в городе Пензе| | | | | | |
|на 2005-2013 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|08|7954200 |950| 139280 | 106180 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|04|08|7959600 | | 8643 | 8643 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|08|7959600 |950| 8643 | 8643 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Обеспечение земель-|04|08|7959500 | | 78568,583| 44281,58 |
|ных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-| | | | | | |
|лищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 го-| | | | | | |
|ды" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|08|7959500 |950| 78568,583| 44281,58 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области национальной экономики |04|12| | | 13535,2 | 14845,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|04|12|0020000 | | 13535,2 | 14845,7 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |04|12|0029900 | | 13535,2 | 14845,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |04|12|0029900 |001| 13535,2 | 14845,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05| | | | 1160863,217| 1018695,52 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Жилищное хозяйство |05|01| | | 155580,328| 105023,81 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05|01|3500000 | | 20000 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Погашение кредиторской задолженности |05|01|3500000 |988| 20000 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05|01|7950000 | | 135580,328| 105023,81 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|05|01|7950400 | | 15678,6 | 0 |
|ность г. Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7950400 |950| 15678,6 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых домов,|05|01|7950903 | | 14764,9 | 0 |
|переданных в муниципальную собственность в качестве| | | | | | |
|общежитий, домов маневренного фонда и домов системы| | | | | | |
|социального обслуживания населения в г. Пензе на| | | | | | |
|2008-2009 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7950903 |950| 14764,9 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|МАП "Переселение граждан из жилых помещений, признан-|05|01|7953100 | | 55237,3 | 55178,4 |
|ных непригодными для проживания в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2012 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7953100 |950| 55237,3 | 55178,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|МП "Реконструкция и модернизация контейнерных площа-|05|01|7958703 | | 2619,528| 2565,41 |
|док для сбора твердых бытовых отходов в 2008-2010| | | | | | |
|гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7958703 |950| 2619,528| 2565,41 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|МАП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в|05|01|7950906 | | 47280 | 47280 |
|городе Пензе на 2008-2011 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7950906 |950| 47280 | 47280 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Коммунальное хозяйство |05|02| | | 330169,172| 235716,09 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05|02|3510000 | | 137968,172| 120515,09 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии |05|02|3510000 |987| 11037,2 | 11577,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и|05|02|3510000 |409| 126930,972| 108937,19 |
|теплоснабжающими организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05|02|7950000 | | 192201 | 115201 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Обеспечение земель-|05|02|7959500 | | 77000 | 0 |
|ных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-| | | | | | |
|лищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 го-| | | | | | |
|ды" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|02|7959500 |950| 77000 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|05|02|7959600 | | 115201 | 115201 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|02|7959600 |950| 115201 | 115201 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Благоустройство |05|03| | | 639090,917| 638752,92 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального |05|03|5500000 | | 74970 | 80068 |
|хозяйства | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия по выполнению наказов избирателей, посту-|05|03|5501800 | | 74970 | 80068 |
|пивших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва| | | | | | |
|в ходе проведения предвыборной кампании в 2004 году | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Строительство и содержание автомобильных дорог и ин-|05|03|5501800 |807| 74970 | 80068 |
|женерных сооружений на них в границах городских окру-| | | | | | |
|гов и поселений в рамках благоустройства | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Отдельные мероприятия в области благоустройства |05|03|6000100 | | 301368,917| 558684,92 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и сельских|05|03|6000100 |412| 4473,1 | 4777,3 |
|поселений | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Уличное освещение |05|03|6000100 |806| 77188,1 | 82436,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Строительство и содержание автомобильных дорог и ин-|05|03|6000100 |807| 172819,317| 421394,02 |
|женерных сооружений на них в границах городских окру-| | | | | | |
|гов и поселений в рамках благоустройства | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Озеленение |05|03|6000100 |808| 46888,4 | 50076,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05|03|7950000 | | 262752 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Безопасность дорож-|05|03|7958800 | | 262752 | 0 |
|ного движения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|03|7958800 |950| 262752 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-|05|05| | | 36022,8 | 39202,7 |
|ства | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|05|05|0020000 | | 36022,8 | 39202,7 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |05|05|0020400 | | 7479,5 | 7955,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |05|05|0020400 |500| 7479,5 | 7955,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |05|05|0029900 | | 28543,3 | 31246,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |05|05|0029900 |001| 28543,3 | 31246,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Образование |07| | | | 2353505,902| 2388127,509|
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Дошкольное образование |07|01| | | 843415,3 | 866326,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Детские дошкольные учреждения |07|01|4200000 | | 559627,6 | 601033,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01|4209900 | | 559627,6 | 601033,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|01|4209900 |001| 476207,4 | 517613,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|01|4209900 |900| 81566,8 | 81566,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|01|4209900 |910| 1853,4 | 1853,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию плана основ-|07|01|5600000 | | 200000 | 200000 |
|ных мероприятий по подготовке г.Пензы к 350-летию со| | | | | | |
|дня основания | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Строительство социальных учреждений |07|01|5600000 |066| 200000 | 200000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|01|7950000 | | 83787,7 | 65293,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|07|01|7958200 | | 810 | 831,6 |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7958200 |950| 810 | 831,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа энергосбережения в муниципальных учреждени-|07|01|7951601 | | 2378 | 18532 |
|ях образования г. Пензы на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7951601 |950| 2378 | 18532 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|07|01|7950400 | | 6479,7 | 0 |
|ность города Пензы на 2007-2009 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7950400 |950| 6479,7 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа развития системы до-|07|01|7956302 | | 74120 | 45930 |
|школьного образования города Пензы "Дошкольное детст-| | | | | | |
|во (2007-2010 гг.)" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7956302 |950| 74120 | 45930 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Общее образование |07|02| | | 1438008,807| 1449524,709|
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние|07|02|4210000 | | 879109,3 | 944075,8 |
|и средние | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4219900 | | 388036,4 | 410001,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4219900 |001| 360622,2 | 382587,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|07|02|4219900 |930| 2125,1 | 2125,1 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|02|4219900 |900| 9614,9 | 9614,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от столовой |07|02|4219900 |904| 7825,2 | 7825,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|02|4219900 |910| 2512,7 | 2512,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюд-|07|02|4219900 |921| 5336,3 | 5336,3 |
|жетных фондов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование общеобразовательных учреждений в части|07|02|4219910 | | 488389,4 | 531208 |
|реализации ими государственного стандарта общего об-| | | | | | |
|разования | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4219910 |001| 488389,4 | 531208 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на выполнение полномочий по обеспечению бес-|07|02|4219920 | | 2683,5 | 2866 |
|платным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | |
|попечения родителей, обучающихся в муниципальных об-| | | | | | |
|разовательных учреждениях, за счет средств бюджета| | | | | | |
|Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4219920 |001| 2683,5 | 2866 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Школы интернаты |07|02|4220000 | | 16420,7 | 17883,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4229900 | | 16420,7 | 17883,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4229900 |001| 16307,6 | 17770,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|02|4229900 |910| 113,1 | 113,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07|02|4230000 | | 284696 | 308297,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4239900 | | 284696 | 308297,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4239900 |001| 265679,5 | 289263,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|07|02|4239900 |930| 1359,5 | 1359,5 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|02|4239900 |900| 15706,4 | 15716,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет целевых поступлений |07|02|4239900 |906| 100 | 100 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|02|4239900 |910| 1850,6 | 1858 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07|02|5200000 | | 24542,8 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-|07|02|5200900 | | 24542,8 | 0 |
|водство | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|5200900 |001| 24542,8 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|02|7950000 | | 233240,007| 179268,009|
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юно-|07|02|7953500 | | 793 | 793 |
|шеского спорта в городе Пензе на 2008-2012 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7953500 |950| 793 | 793 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика право-|07|02|7953700 | | 6080,805| 0 |
|нарушений и взаимодействие с правоохранительными ор-| | | | | | |
|ганами по борьбе с преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7953700 |950| 6080,805| 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|07|02|7950400 | | 2096,4 | 0 |
|ность города Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7950400 |950| 2096,4 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Безопасность дорож-|07|02|7958800 | | 4522 | 0 |
|ного движения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7958800 |950| 4522 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|07|02|7958200 | | 4956,4 | 4999,7 |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7958200 |950| 4956,4 | 4999,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|07|02|7958400 | | 3289 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7958400 |950| 3289 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Совершенствование|07|02|7956403 | | 96223 | 107803 |
|организации питания учащихся муниципальных общеобра-| | | | | | |
|зовательных учреждений города Пензы на основе внедре-| | | | | | |
|ния новых технологий приготовления пищи на период| | | | | | |
|2008-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7956403 |950| 96223 | 107803 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пензенская профиль-|07|02|7951602 | | 7761,258| 7802,101|
|ная школа" на 2008-2010 годы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7951602 |950| 7761,258| 7802,101|
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа энергосбережения в муниципальных учреждени-|07|02|7951601 | | 27565,5 | 7025 |
|ях образования г. Пензы на 2008-2010 годы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7951601 |950| 27565,5 | 7025 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Школьное молоко" на|07|02|7956402 | | 30546,344| 34627,308|
|период 2007-2010 годы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7956402 |950| 30546,344| 34627,308|
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Городская комплексная программа "Здоровый ребенок"|07|02|7950101 | | 4056,3 | 4217,9 |
|(2008-2010 гг.) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7950101 |950| 4056,3 | 4217,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Школа - системообра-|07|02|7951603 | | 45350 | 12000 |
|зующий модуль социокультурного комплекса" (2008-2010| | | | | | |
|годы) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7951603 |950| 45350 | 12000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07|07| | | 9325,095| 9725,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Организационно-воспитательная работы# с молодежью |07|07|4310000 | | 5458,2 | 5825,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Учреждения по работе с молодежью |07|07|4310300 | | 5458,2 | 5825,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|07|4310300 |001| 5069,3 | 5396,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|07|07|4310300 |930| 48,9 | 48,9 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,| | | | | | |
|закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|07|4310300 |900| 340 | 380 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной кампании|07|07|4320000 | | 346,4 | 369,9 |
|детей | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Оздоровление детей |07|07|4320200 | | 346,4 | 369,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на мероприятия по проведению|07|07|4320210 | | 249,1 | 266,1 |
|оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной| | | | | | |
|жизненной ситуации | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие расходы |07|07|4320210 |013| 249,1 | 266,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на мероприятия по проведению|07|07|4320220 | | 97,3 | 103,8 |
|оздоровительной кампании детей, находящихся в пала-| | | | | | |
|точных лагерях | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие расходы |07|07|4320220 |013| 97,3 | 103,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|07|7950000 | | 3520,495| 3530,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика право-|07|07|7953700 | | 85,695| 0 |
|нарушений и взаимодействие с правоохранительными ор-| | | | | | |
|ганами по борьбе с преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07|7953700 |950| 85,695| 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика нега-|07|07|7958300 | | 3356,6 | 3530,2 |
|тивных явлений и правонарушений среди подростков и| | | | | | |
|молодежи города Пензы на 2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07|7958300 |950| 3356,6 | 3530,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|07|07|7958400 | | 78,2 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07|7958400 |950| 78,2 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области образования |07|09| | | 62756,7 | 62550,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|07|09|0020000 | | 25318,9 | 27024,9 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |07|09|0020400 | | 25318,9 | 27024,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |07|09|0020400 |500| 23441,1 | 24959 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской об-|07|09|0020400 |940| 1877,8 | 2065,9 |
|ласти на осуществление государственных полномочий| | | | | | |
|Пензенской области по опеке и попечительству | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в|07|09|4350000 | | 20112,1 | 21839,7 |
|сфере образования | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|09|4359900 | | 20112,1 | 21839,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09|4359900 |001| 19005,3 | 20732,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|07|09|4359900 |930| 681,7 | 681,7 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|09|4359900 |900| 241,3 | 241,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет целевых поступлений |07|09|4359900 |906| 183,8 | 183,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в области образования |07|09|4360000 | | 13107,9 | 13533,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07|09|4360900 | | 1576,3 | 1632,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в области молодежной политики |07|09|4360900 |815| 512,6 | 531,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на внешкольные мероприятия |07|09|4360900 |843| 1063,7 | 1101 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие мероприятия |07|09|4362100 | | 2365,3 | 2474,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на прочие мероприятия в области образования |07|09|4362100 |867| 1608,1 | 1687,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на проведение единого государственного экза-|07|09|4362100 |872| 757,2 | 787,2 |
|мена | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Реализация приоритетного национального проекта "Обра-|07|09|4362300 | | 9166,3 | 9425,8 |
|зование" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию приоритетного национального|07|09|4362300 |986| 9166,3 | 9425,8 |
|проекта "Образование" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|09|7950000 | | 4217,8 | 153 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа энергосбережения в муниципальных учреждени-|07|09|7951601 | | 226 | 29 |
|ях образования г. Пензы на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09|7951601 |950| 226 | 29 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|07|09|7958400 | | 3875,8 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09|7958400 |950| 3875,8 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Школа - системообра-|07|09|7951603 | | 116 | 124 |
|зующий модуль социокультурного комплекса" (2008-2010| | | | | | |
|годы) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09|7951603 |950| 116 | 124 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Культура, кинематография и средства массовой информа-|08| | | | 121738,6 | 138169,5 |
|ции | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Культура |08|01| | | 115068 | 131698 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и|08|01|4400000 | | 86602,4 | 92952,3 |
|средств массовой информации | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01|4409900 | | 86602,4 | 92952,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4409900 |001| 72315,4 | 78399,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|08|01|4409900 |930| 1062,5 | 1086,9 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01|4409900 |900| 13065,5 | 13306,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов подсобных хозяйств |08|01|4409900 |902| 59 | 59 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |08|01|4409900 |910| 100 | 100 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Библиотеки |08|01|4420000 | | 20251,1 | 22120,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01|4429900 | | 20251,1 | 22120,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4429900 |001| 19347,9 | 21217,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|08|01|4429900 |930| 243,2 | 243,2 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01|4429900 |900| 630 | 630 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |08|01|4429900 |910| 30 | 30 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Театры, цирки, концертные и другие организации испол-|08|01|4430000 | | 6579,5 | 7147,2 |
|нительских искусств | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01|4439900 | | 6579,5 | 7147,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4439900 |001| 5806,6 | 6374,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01|4439900 |900| 772,9 | 772,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и|08|01|4500000 | | 1635 | 9477,6 |
|средств массовой информации | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных|08|01|4500600 | | 1635 | 9477,6 |
|образований | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4500600 |001| 1635 | 9477,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и|08|06| | | 6670,6 | 6471,5 |
|средств массовой информации | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|08|06|0020000 | | 5884,5 | 6258,4 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |08|06|0020400 | | 5884,5 | 6258,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |08|06|0020400 |500| 5884,5 | 6258,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |08|06|7950000 | | 786,1 | 213,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|08|06|7950400 | | 276 | 0 |
|ность г. Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7950400 |950| 276 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Безопасность дорож-|08|06|7958800 | | 74 | 0 |
|ного движения в городе Пензе на 2007-2009 годы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7958800 |950| 74 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|08|06|7958200 | | 207,9 | 213,1 |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7958200 |950| 207,9 | 213,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|08|06|7958400 | | 228,2 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7958400 |950| 228,2 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Здравоохранение, физическая культура и спорт |09| | | | 930979,3 | 944775,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Стационарная медицинская помощь |09|01| | | 391726,8 | 413086,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части|09|01|4700000 | | 313659,9 | 331762,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|01|4709900 | | 277787,8 | 295890,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4709900 |001| 234198,2 | 249478,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|09|01|4709900 |930| 2728,5 | 2741,4 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |09|03|4709900 |903| 215,4 | 228,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09|01|4709900 |908| 1523,9 | 1616,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|01|4709900 |909| 24608,9 | 26399,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |09|01|4709900 |910| 1032,2 | 1102,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных|09|01|4709900 |911| 10254,1 | 10989,7 |
|с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной жен-| | | | | | |
|щинам в период беременности и (или) родов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|01|4709900 |920| 59,2 | 60,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с оплатой услуг государственным и|09|01|4709900 |922| 3167,4 | 3273,2 |
|муниципальным учреждениям здравоохранения по дополни-| | | | | | |
|тельным медицинским осмотрам работников, занятых на| | | | | | |
|работах с вредными и (или) опасными производственными| | | | | | |
|факторами | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к|09|01|4709910 | | 34873,4 | 34873,4 |
|заработной плате медицинским и фармацевтическим ра-| | | | | | |
|ботникам, работающим в муниципальных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | |
|категории | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4709910 |001| 34873,4 | 34873,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалис-|09|01|4709920 | | 998,7 | 998,7 |
|там учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4709920 |001| 998,7 | 998,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Родильные дома |09|01|4760000 | | 78066,9 | 81323,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|01|4769900 | | 72800,5 | 76057,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4769900 |001| 39482,7 | 42685,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|09|01|4769900 |930| 234 | 250 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |09|01|4769900 |903| 167,2 | 178,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|01|4769900 |909| 384,6 | 410,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |09|01|4769900 |910| 10 | 10 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных|09|01|4769900 |911| 32502 | 32502 |
|с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной жен-| | | | | | |
|щинам в период беременности и (или) родов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|01|4769900 |920| 20 | 20 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к|09|01|4769910 | | 5215,7 | 5215,7 |
|заработной плате медицинским и фармацевтическим ра-| | | | | | |
|ботникам, работающим в муниципальных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | |
|категории | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4769910 |001| 5215,7 | 5215,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалис-|09|01|4769920 | | 50,7 | 50,7 |
|там учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4769920 |001| 50,7 | 50,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Амбулаторная помощь |09|02| | | 140085 | 152866,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |09|02|4710000 | | 136965 | 149746,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|02|4719900 | | 123240,2 | 136022,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02|4719900 |001| 31950,2 | 34398,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09|02|4719900 |908| 20528 | 22807 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|02|4719900 |909| 68585 | 76530 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных|09|02|4719900 |911| 1500 | 1550 |
|с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной жен-| | | | | | |
|щинам в период беременности и (или) родов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|02|4719900 |920| 677 | 737 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к|09|02|4719910 | | 12845,4 | 12845,4 |
|заработной плате медицинским и фармацевтическим ра-| | | | | | |
|ботникам, работающим в муниципальных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | |
|категории | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02|4719910 |001| 12845,4 | 12845,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалис-|09|02|4719920 | | 879,4 | 879,4 |
|там учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02|4719920 |001| 879,4 | 879,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09|02|7950000 | | 3120 | 3120 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|09|02|7959600 | | 3120 | 3120 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|02|7959600 |950| 3120 | 3120 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Скорая медицинская помощь |09|04| | | 176334 | 146450,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09|04|4770000 | | 113860,2 | 124950,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|04|4779900 | | 109250,7 | 120341,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|4779900 |001| 109047,5 | 120124,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|04|4779900 |909| 110,9 | 117,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |09|04|4779900 |910| 92,3 | 98,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к|09|04|4779910 | | 4546,4 | 4546,4 |
|заработной плате медицинским и фармацевтическим ра-| | | | | | |
|ботникам, работающим в муниципальных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | |
|категории | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|4779910 |001| 4546,4 | 4546,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалис-|09|04|4779920 | | 63,1 | 63,1 |
|там учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|4779920 |001| 63,1 | 63,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09|04|5200000 | | 40973,8 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-|09|04|5201800 | | 40973,8 | 0 |
|акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским| | | | | | |
|сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|5201800 |001| 40973,8 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09|04|7950000 | | 21500 | 21500 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|09|04|7959600 | | 21500 | 21500 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|04|7959600 |950| 21500 | 21500 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Санаторно-оздоровительная помощь |09|05| | | 9054,9 | 9840 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Санатории для детей и подростков |09|05|4740000 | | 9054,9 | 9840 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|05|4749900 | | 8795,4 | 9580,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|05|4749900 |001| 8795,4 | 9580,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к|09|05|4749910 | | 253,3 | 253,3 |
|заработной плате медицинским и фармацевтическим ра-| | | | | | |
|ботникам, работающим в муниципальных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | |
|категории | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|05|4749910 |001| 253,3 | 253,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалис-|09|05|4749920 | | 6,2 | 6,2 |
|там учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|05|4749920 |001| 6,2 | 6,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Физическая культура и спорт |09|08| | | 60318,6 | 63400,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центры спортивной подготовки (сборные команды) |09|08|4820000 | | 22842,2 | 24395,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Спортивные команды |09|08|4820000 |869| 22842,2 | 24395,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Содержание объектов физкультуры и спорта |09|08|4870000 | | 12188 | 13016,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на содержание спортивных сооружений |09|08|4870000 |964| 12188 | 13016,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-|09|08|5120000 | | 10288,4 | 10988 |
|роприятия | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-|09|08|5129700 | | 10288,4 | 10988 |
|ческой культуры, туризма | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие расходы |09|08|5129700 |013| 10288,4 | 10988 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09|08|7950000 | | 15000 | 15000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|09|08|7959600 | | 15000 | 15000 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|08|7959600 |950| 15000 | 15000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области здравоохранения, физической|09|10| | | 153460 | 159131,5 |
|культуры и спорта | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|09|10|0020000 | | 13820,4 | 14701,2 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |09|10|0020400 | | 13820,4 | 14701,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |09|10|0020400 |500| 13820,4 | 14701,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в|09|10|4690000 | | 114679,7 | 122018,5 |
|сфере здравоохранения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|10|4699900 | | 114679,7 | 122018,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|10|4699900 |001| 112880,7 | 120074,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|10|4699900 |920| 1799 | 1944 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09|10|7950000 | | 24959,9 | 22411,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|09|10|7958400 | | 422,5 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7958400 |950| 422,5 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|09|10|7950400 | | 200 | 0 |
|ность г. Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7950400 |950| 200 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|09|10|7958200 | | 11938,4 | 12162,8 |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7958200 |950| 11938,4 | 12162,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Повышение качества|09|10|7954900 | | 2868,3 | 2868,3 |
|медицинских услуг, оказываемых населению города Пен-| | | | | | |
|зы, на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7954900 |950| 2868,3 | 2868,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Городская комплексная программа "Здоровый ребенок"|09|10|7950101 | | 4202 | 4270 |
|(2008-2010 годы) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7950101 |950| 4202 | 4270 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Урологическое здо-|09|10|7955700 | | 4028,7 | 1810,7 |
|ровье мужчин в городе Пензе на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7955700 |950| 4028,7 | 1810,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|09|10|7959600 | | 1300 | 1300 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7959600 |950| 1300 | 1300 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальная политика |10| | | | 1049493,1 | 1116150,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Пенсионное обеспечение |10|01| | | 7973,7 | 9213,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Пенсии |10|01|4900000 | | 7973,7 | 9213,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-|10|01|4910000 | | 7973,7 | 9213,4 |
|чение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов|10|01|4910100 | | 6301,3 | 7427,3 |
|Российской Федерации и муниципальных служащих | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|01|4910100 |005| 6301,3 | 7427,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществля-|10|01|4910200 | | 1672,4 | 1786,1 |
|емые за счет средств местного бюджета | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|01|4910200 |005| 1672,4 | 1786,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальное обслуживание населения |10|02| | | 105753,2 | 115838,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Учреждения социального обслуживания населения |10|02|5070000 | | 105753,2 | 115838,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10|02|5079900 | | 105753,2 | 115838,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|10|02|5079900 |930| 297,2 | 297,2 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на финансирование учрежде-|10|02|5079900 |960| 97881,3 | 107741,9 |
|ний по социальной защите населения и организации дея-| | | | | | |
|тельности по социальной поддержке и социальному об-| | | | | | |
|служиванию населения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по|10|02|5079900 |968| 3353,2 | 3578,1 |
|социальной защите населения, осуществляемые за счет| | | | | | |
|средств местного бюджета | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |10|02|5079900 |900| 48,5 | 48,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |10|02|5079900 |910| 167 | 167 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от надомного обслуживания|10|02|5079900 |916| 3466 | 3466 |
|престарелых граждан | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |10|02|5079900 |920| 540 | 540 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальное обеспечение населения |10|03| | | 817115,1 | 864418,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальная помощь |10|03|5050000 | | 758947,3 | 803681,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка |10|03|5053000 | | 139996,3 | 139983,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053000 |005| 139996,3 | 139983,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда|10|03|5053100 | | 458277,6 | 489439,7 |
|и тружеников тыла | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |10|03|5053110 | | 457101,6 | 488183,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053110 |005| 457101,6 | 488183,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |10|03|5053120 | | 1176 | 1256 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053120 |005| 1176 | 1256 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10|03|5053300 | | 5920,3 | 6322,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с реализацией мер социальной под-|10|03|5053330 | | 5920,3 | 6322,9 |
|держки нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в| | | | | | |
|соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенси-| | | | | | |
|ях в Российской Федерации", независимо от прекращения| | | | | | |
|трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины| | | | | | |
|прожиточного минимума, установленного в Пензенской| | | | | | |
|области для пенсионеров | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053330 |005| 5920,3 | 6322,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-|10|03|5054700 | | 6209 | 6632 |
|ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-| | | | | | |
|ких репрессий | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5054700 |005| 6209 | 6632 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого|10|03|5054800 | | 104867 | 111998 |
|помещения и коммунальных услуг | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Фонд компенсаций |10|03|5054800 |009| 104867 | 111998 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Единовременные выплаты семьям, связанные с реализаци-|10|03|5055300 | | 37696,6 | 42917,3 |
|ей Закона Пензенской области "О пособиях семьям, име-| | | | | | |
|ющим детей" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5055300 |005| 37696,6 | 42917,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на изготовление и установку надгробных памят-|10|03|5058100 | | 1927,8 | 2058,9 |
|ников на могилах отдельных категорий граждан | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058100 |005| 1927,8 | 2058,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию решения Пензенской городской|10|03|5058200 | | 381,1 | 407,8 |
|Думы "Об утверждении Положения "О Почетном гражданине| | | | | | |
|города Пензы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058200 |005| 381,1 | 407,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных|10|03|5058300 | | 115,7 | 123 |
|услуг председателям Советов ветеранов, районных Сове-| | | | | | |
|тов общественности по работе с населением, уличных и| | | | | | |
|домовых комитетов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058300 |005| 115,7 | 123 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Оказание других видов социальной помощи |10|03|5058500 | | 3555,9 | 3797,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов по социальной поддержке мно-|10|03|5058501 | | 3555,9 | 3797,7 |
|годетных семей, проживающих на территории Пензенской| | | | | | |
|области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058501 |005| 3555,9 | 3797,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Реализация государственных функций в области социаль-|10|03|5140000 | | 2324,3 | 2463,4 |
|ной политики | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10|03|5140100 | | 1628,1 | 1721,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по|10|03|5140100 |968| 1628,1 | 1721,9 |
|социальной защите населения, осуществляемые за счет| | | | | | |
|средств местного бюджета | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в части возмещения расходов на погребение|10|03|5140110 | | 696,2 | 741,5 |
|граждан и организация данной деятельности | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на финансирование учрежде-|10|03|5140110 |960| 696,2 | 741,5 |
|ний по социальной защите населения и организации дея-| | | | | | |
|тельности по социальной поддержке и социальному об-| | | | | | |
|служиванию населения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |10|03|7950000 | | 55843,5 | 58273,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка|10|03|7950200 | | 20000 | 20000 |
|граждан в сфере ипотечного кредитования в городе Пен-| | | | | | |
|зе на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7950200 |950| 20000 | 20000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем|10|03|7953000 | | 22000 | 24200 |
|молодых семей в городе Пензе на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7953000 |950| 22000 | 24200 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|10|03|7958200 | | 13762,5 | 14073,9 |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7958200 |950| 13762,5 | 14073,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|10|03|7958400 | | 81 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7958400 |950| 81 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Охрана семьи и детства |10|04| | | 67124,2 | 70237,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальная помощь |10|04|5050000 | | 4691,2 | 4792,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Единовременное пособие при усыновлении (удочерении)|10|04|5050507 | | 1491,2 | 1592,6 |
|ребенка, оставшегося без попечения родителей, финан-| | | | | | |
|сируемое за счет средств бюджета города Пензы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5050507 |005| 1491,2 | 1592,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Единовременные выплаты семьям, связанные с реализаци-|10|04|5055300 | | 3200 | 3200 |
|ей Закона Пензенской области "О пособиях семьям, име-| | | | | | |
|ющим детей" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5055300 |005| 3200 | 3200 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10|04|5200000 | | 62433 | 65445 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Компенсация части родительской платы за содержание|10|04|5201000 | | 18139,2 | 18139,2 |
|ребенка в государственных и муниципальных учреждени-| | | | | | |
|ях, реализующих основную общеобразовательную програм-| | | | | | |
|му дошкольного образования | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201000 |005| 18139,2 | 18139,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Содержание ребенка в семье опекуна, а также оплата|10|04|5201300 | | 44293,8 | 47305,8 |
|труда приемного родителя | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |10|04|5201310 | | 44293,8 | 47305,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей|10|04|5201311 | | 3360 | 4320 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201311 |005| 3360 | 4320 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Оплата труда приемного родителя |10|04|5201312 | | 3493,8 | 4105,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201312 |005| 3493,8 | 4105,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных де-|10|04|5201313 | | 37440 | 38880 |
|тей | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201313 |005| 37440 | 38880 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области социальной политики |10|06| | | 51526,9 | 56442,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|10|06|0020000 | | 51526,9 | 56442,1 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |10|06|0020400 | | 51526,9 | 56442,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |10|06|0020400 |500| 9769,7 | 10344,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на финансирование учрежде-|10|06|0020400 |960| 41757,2 | 46097,5 |
|ний по социальной защите населения и организации дея-| | | | | | |
|тельности по социальной поддержке и социальному об-| | | | | | |
|служиванию населения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Условно утверждаемые расходы |99|99|9999999 |999| 170000 | 320000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Итого расходов: | | | | | 6596041,622| 6650646,719|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/"
Заместитель Председателя
городской Думы |
Ю.П. Алпатов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.