Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением Правительства Пензенской области от 17 апреля 2008 г. N 249-пП в настоящий Перечень внесены изменения
Приложение
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 30 мая 2007 г. N 372-пП
Перечень количественных показателей
для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области
16 августа 2007 г., 11, 17 апреля 2008 г.
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Цель, тактическая задача, | Установленное значение |
| содержание показателя |---------------------------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Министерство государственного имущества Пен-| | | | |
|зенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Обеспечение эффективного управления,| | | | |
|распоряжения, а также рационального использо-| | | | |
|вания имущества Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Обеспечение функционирования сис-| | | | |
|темы учета областного имущества | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доля удовлетворенных запросов по| 100 | 100 | 100 | 100 |
|подтверждению на наличие в реестре и по выпис-| | | | |
|кам из реестра в общем объеме запросов (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Удельный вес совпадения сведений| 92 | 92 | 92 | 92 |
|из реестра государственного имущества Пензен-| | | | |
|ской области со сведениями из ЕГРПО (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Проведение работы по подготовке| | | | |
|проектов и выполнению постановлений и распоря-| | | | |
|жений Правительства области в части создания,| | | | |
|реорганизации, ликвидации и изменений формы| | | | |
|собственности государственных предприятий и| | | | |
|учреждений | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество преобразованных путем| 6 | 3 | 5 | 8 |
|акционирования государственных унитарных пред-| | | | |
|приятий (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество переданных в государ-| 47 | 1 | 1 | 1 |
|ственную собственность Пензенской области го-| | | | |
|сударственных предприятий и учреждений (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество созданных, реоргани-| 30 | 18 | 16 | 14 |
|зованных, ликвидированных, преобразованных,| | | | |
|завершивших процедуру банкротства государст-| | | | |
|венных унитарных предприятий, бюджетных и ав-| | | | |
|тономных учреждений, некоммерческих организа-| | | | |
|ций с участием Пензенской области (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Обеспечение представления интере-| | | | |
|сов государства в акционерных обществах, имею-| | | | |
|щих в уставном капитале долю государственного| | | | |
|имущества | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Выдвижение представителей госу-| 150 | 150 | 150 | 150 |
|дарства в органы управления акционерных об-| | | | |
|ществ, более 2% акций которых закреплены в го-| | | | |
|сударственной собственности (кол-во) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество директив для предста-| 10 | 10 | 10 | 10 |
|вителей государства в органах управления акци-| | | | |
|онерных обществ, более 10% акций которых за-| | | | |
|креплены в государственной собственности (ед.)| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Поступление дивидендов по акци-| 250 | 300 | 350 | 400 |
|ям, находящимся в государственной собственнос-| | | | |
|ти Пензенской области (тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Удельный вес ОАО, подвергшихся| 100 | 100 | 100 | 100 |
|анализу финансово-хозяйственной деятельности,| | | | |
|с целью определения целесообразности участия| | | | |
|Пензенской области в хозяйственном общест-| | | | |
|ве (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Усиление влияния государства в| 210 | 10 | 10 | 10 |
|хозяйственных обществах и унитарных предприя-| | | | |
|тиях, выраженное в приобретении в государст-| | | | |
|венную собственность у ОАО и долей у предприя-| | | | |
|тий других форм собственности (млн.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.4. Повышение эффективности деятель-| | | | |
|ности государственных унитарных предприятий | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доля предприятий, работающих по| 100 | 100 | 100 | 100 |
|утвержденным программам деятельности, из обще-| | | | |
|го числа ГУП, осуществляющих хозяйственную| | | | |
|деятельность (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доля прибыльных предприятий из| 67 | 74 | 80 | 80 |
|общего числа ГУП, осуществляющих хозяйственную| | | | |
|деятельность (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Доля ГУП, своевременно перечис-| 100 | 100 | 100 | 100 |
|ляющих часть чистой прибыли предприятий в бюд-| | | | |
|жет Пензенской области, из общего количества| | | | |
|прибыльных ГУП (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Сумма чистой прибыли ГУП, пере-| 1200 | 900 | 900 | 900 |
|численная в бюджет Пензенской области| | | | |
|(тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.5. Организация и проведение работы по| | | | |
|сдаче государственного имущества в аренду и| | | | |
|предоставлению в безвозмездное пользование | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Площади, сданные в аренду (кв.м)| 27326,28 | 25000 | 25000 | 25000 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доходы от сдачи в аренду нежилых| 12151,3 | 8461 | 8822 | 9080 |
|помещений и сооружений (тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Площади, переданные в безвоз-| 8000 | 4500 | 4500 | 4500 |
|мездное пользование (кв.м) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Количество оформленных договоров| 120 | 110 | 110 | 110 |
|аренды (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Количество оформленных договоров| 20 | 25 | 25 | 25 |
|о передаче в безвозмездное пользование (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Количество оформленных дополни-| 537 | 350 | 350 | 350 |
|тельных соглашений к действующим договорам| | | | |
|аренды (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.6. Организация и проведение работ по| | | | |
|сдаче в аренду земельных участков, находящихся| | | | |
|в собственности Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Площади, сданные в аренду (га) | 32,9 | 36,2 | 39,8 | 43,7 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доходы от сдачи в аренду| 2500 | 2750 | 3020 | 3320 |
|(тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество оформленных договоров| 8 | 10 | 12 | 14 |
|аренды земельных участков (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.7. Осуществление контроля за исполь-| | | | |
|зованием по назначению и сохранностью государ-| | | | |
|ственного имущества Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проверок по состоянию| 16 | 18 | 20 | 24 |
|и учету государственного имущества Пензенской| | | | |
|области (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.8. Приобретение имущества в собствен-| | | | |
|ность Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Соотношение количества решений| 100 | 100 | 100 | 100 |
|органа исполнительной власти субъекта РФ о| | | | |
|приобретении имущества в собственность Пен-| | | | |
|зенской области к количеству совершенных сде-| | | | |
|лок (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Осуществление приватизации и обеспече-| | | | |
|ние системного и планового подхода к привати-| | | | |
|зационному процессу | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Разработка прогнозного плана при-| | | | |
|ватизации государственного имущества Пензен-| | | | |
|ской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Сроки выдвижения предложений ор-|до 1 мая те-|до 1 мая те-|до 1 мая те-|до 1 мая те-|
|ганов исполнительной власти Пензенской области|кущего года |кущего года |кущего года |кущего года |
|по определению количественного и качественного| | | | |
|состава приватизируемого имущества на следую-| | | | |
|щий календарный год (дата) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Сроки направления в Правительст-|не позднее|не позднее|не позднее|не позднее|
|во Пензенской области проекта прогнозного пла-|15 июля |15 июля |15 июля |15 июля |
|на приватизации на очередной год (дата) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Сроки представления отчета о вы-|до 1 марта |до 1 марта |до 1 марта |до 1 марта |
|полнении прогнозного плана приватизации госу-| | | | |
|дарственного имущества Пензенской области| | | | |
|(дата) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Реализация областной программы| | | | |
|приватизации, утвержденной Законодательным| | | | |
|Собранием Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Соотношение количества унитарных| 66 | 80 | 90 | 100 |
|предприятий, фактически приватизированных, к| | | | |
|общему количеству предприятий, подлежащих при-| | | | |
|ватизации в текущем году (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Соотношение количества пакетов| 55 | 57 | 69 | 70 |
|акций, фактически приватизированных, к общему| | | | |
|количеству пакетов акций, подлежащих привати-| | | | |
|зации в текущем году (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Поступление доходов от продажи| 4,9 | 1,5 | 2 | 2 |
|акций и иных форм участия в капитале, нахо-| | | | |
|дящихся в собственности Пензенской области| | | | |
|(млн.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.3. Проведение работы по подготовке| | | | |
|предложений и принятию решений о реализации| | | | |
|государственного имущества, не вошедшего в ус-| | | | |
|тавный капитал акционерных обществ, и относя-| | | | |
|щегося к государственной собственности Пензен-| | | | |
|ской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Соотношение количества обращений| 100 | 100 | 100 | 100 |
|акционерных обществ по вопросу реализации не| | | | |
|вошедшего в уставный капитал государственного| | | | |
|имущества к количеству рассмотренных обраще-| | | | |
|ний (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 3. Разграничение полномочий по управлению| | | | |
|и распоряжению государственным имуществом меж-| | | | |
|ду Российской Федерацией, Пензенской областью| | | | |
|и муниципальными образованиями | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.1. Проведение работы по подготовке| | | | |
|документов, связанных с разграничением госу-| | | | |
|дарственной собственности и передачей государ-| | | | |
|ственного имущества с одного уровня собствен-| | | | |
|ности в другой | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество разработанных норма-| 60 | 20 | 20 | 20 |
|тивных документов (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.2. Передача имущества из собственнос-| | | | |
|ти Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество предприятий, учрежде-| 327 | 20 | 20 | 20 |
|ний и объектов недвижимого имущества, переда-| | | | |
|ваемых из собственности Пензенской области| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.3. Прием имущества в собственность| | | | |
|Пензенской области, необходимого для осущест-| | | | |
|вления полномочий субъекта Российской Федера-| | | | |
|ции в соответствии с Федеральным законом от| | | | |
|06.10.1999 N 184-ФЗ | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество юридических лиц (уч-| 47 | 1 | 1 | 1 |
|реждений и предприятий), принятых в государст-| | | | |
|венную собственность Пензенской области (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество отдельных объектов| 10 | 3 | 3 | 3 |
|недвижимого имущества, переданных в государст-| | | | |
|венную собственность Пензенской области (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 4. Проведение в установленном порядке| | | | |
|разграничения государственной собственности на| | | | |
|землю Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 4.1. Проведение работы по разграничению| | | | |
|государственной собственности на землю и ре-| | | | |
|гистрации права собственности Пензенской об-| | | | |
|ласти на землю | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество земельных участков,| 150 | 100 | 100 | 100 |
|на которые зарегистрировано право собственнос-| | | | |
|ти Пензенской области (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 5. Организация и координация работ по уп-| | | | |
|равлению и распоряжению земельными участками,| | | | |
|находящимися в собственности Пензенской облас-| | | | |
|ти | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 5.1. Организация и проведение работ по| | | | |
|формированию земельного фонда Пензенской об-| | | | |
|ласти | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Площади земельных участков, сос-| 30000 | 50000 | 50000 | 50000 |
|тавляющих земельный фонд (га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Площади земельных участков, пе-| 3000 | 6000 | 10000 | 12000 |
|реданных в аренду (га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Доля площадей земельных участ-| 10 | 12 | 20 | 24 |
|ков, переданных в аренду, в общем объеме пло-| | | | |
|щадей, составляющих земельный фонд (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 5.2. Организация и проведение работ по| | | | |
|приватизации земельных участков, находящихся в| | | | |
|собственности Пензенской области, и земельных| | | | |
|участков под объектами недвижимого имущества,| | | | |
|находящегося до приватизации в собственности| | | | |
|Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доходы от продажи земельных| 3 | 3,3 | 3,6 | 4 |
|участков (млн.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 5.3. Организация и проведение работ по| | | | |
|переводу земельных участков из одной категории| | | | |
|земель в другую | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество земельных участков,| 13 | 14 | 16 | 16 |
|переводимых из одной категории в другую (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 6. Обеспечение доходов в бюджет Пензен-| | | | |
|ской области от использования и распоряжения| | | | |
|государственным имуществом Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 6.1. Обеспечение поступлений и адми-| | | | |
|нистрирование доходов от использования иму-| | | | |
|щества Пензенской области (доходов от сдачи в| | | | |
|аренду, дивидендов по акциям, приватизации,| | | | |
|реализации имущества, перечисления части чис-| | | | |
|той прибыли государственных предприятий) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доля своевременно перечисленных| 100 | 100 | 100 | 100 |
|платежей в общем объеме платежей (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доля платежей, зачисляемых по| 95 | 95 | 95 | 95 |
|соответствующим КБК, в общем объеме платежей,| | | | |
|в т.ч. невыясненные платежи (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Доля фактически перечисленных| 100 | 100 | 100 | 100 |
|платежей к планируемому объему платежей (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 6.2. Обеспечение поступлений и адми-| | | | |
|нистрирование доходов от продажи государствен-| | | | |
|ных пакетов акций акционерных обществ, предло-| | | | |
|женных к приватизации, и государственного иму-| | | | |
|щества, не вошедшего в уставный капитал акцио-| | | | |
|нерных обществ | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+-------------------------|
|Показатель 1. Сроки перечисления денежных|в течение 7|в течение 7|Полученные с 1 по 15|
|средств о реализации пакетов акций (дата) |дней после|дней после|число - не позднее 25|
| |поступления |поступления |числа соответствующего|
| |на расчетный|на расчетный|месяца; полученные с 16|
| |счет |счет |по 31 число - не позднее|
| | | |10 числа |
|----------------------------------------------+------------+------------+-------------------------|
|Показатель 2. Доля своевременно перечисленных| 100 | 100 | 100 | 100 |
|платежей в общем объеме платежей (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Доля платежей, зачисляемых по| 100 | 100 | 100 | 100 |
|соответствующим КБК, в общем объеме плате-| | | | |
|жей (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 6.3. Обеспечение поступлений и адми-| | | | |
|нистрирование доходов от арендной платы за| | | | |
|землю и приватизации земли | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доля своевременно перечисленных| 95 | 95 | 95 | 95 |
|платежей в общем объеме запланированных (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доля платежей, зачисляемых по| 100 | 100 | 100 | 100 |
|соответствующим КБК, в общем объеме плате-| | | | |
|жей, (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 7. Защита в соответствии с законодатель-| | | | |
|ством Российской Федерации имущественных инте-| | | | |
|ресов Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 7.1. Организация претензионно-исковой| | | | |
|работы по взысканию в судебном порядке задол-| | | | |
|женности по арендной плате и пени, подлежащих| | | | |
|перечислению в бюджет Пензенской области за| | | | |
|пользование нежилыми помещениями по договорам| | | | |
|аренды, расторжению договоров аренды и выселе-| | | | |
|нию | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество исковых заявлений по| 31 | 29 | 27 | 25 |
|взысканию задолженности по арендной плате и| | | | |
|пени (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Сумма задолженности по арендной| 640 | 600 | 570 | 550 |
|плате и пени, предъявленная к взысканию| | | | |
|(тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Сумма задолженности по арендной| 620 | 580 | 560 | 545 |
|плате и пени, подлежащая взысканию по решению| | | | |
|суда (тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Сумма, поступившая в бюджет Пен-| 620 | 580 | 560 | 545 |
|зенской области по исполнительным листам| | | | |
|(тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Сумма, оплаченная должниками по| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|предъявленным досудебным претензиям (тыс.руб.)| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 7.2. Организация работы по предъявлению| | | | |
|исковых заявлений с целью устранения нарушений| | | | |
|использования недвижимого имущества, находяще-| | | | |
|гося в собственности Пензенской области, оспа-| | | | |
|ривание недействительных сделок с государст-| | | | |
|венным имуществом, в том числе вытекающих из| | | | |
|приватизации | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Выявление фактов нарушений ис-| 12 | 13 | 13 | 12 |
|пользования имущества, находящегося в собст-| | | | |
|венности Пензенской области (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество исковых заявлений,| 12 | 13 | 13 | 12 |
|связанных с устранением нарушений использова-| | | | |
|ния имущества, находящегося в собственности| | | | |
|Пензенской области (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Выявление фактов незаконной пе-| 8 | 8 | 8 | 7 |
|редачи имущества третьим лицам (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Количество исковых заявлений по| 8 | 8 | 8 | 7 |
|оспариванию незаконной передачи имущества| | | | |
|третьим лицам (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 8. Обеспечение стабильных пассажирских| | | | |
|перевозок | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 8.1. Регулярность движения автобусов на| | | | |
|межмуниципальных автобусных маршрутах | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доля выполненных в соответствии| 93,2 | 93,62 | 93,8 | 94,4 |
|с расписаниями рейсов на межмуниципальных ав-| | | | |
|тобусных маршрутах к общему плановому коли-| | | | |
|честву этих рейсов за отчетный период, без| | | | |
|учета рейсов, которые выполнялись в неблаго-| | | | |
|приятных дорожно-климатических условиях при| | | | |
|отмене расписания и по др. объективным причи-| | | | |
|нам (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доля рассмотренных обращений фи-| 100 | 100 | 100 | 100 |
|зических и юридических лиц по вопросам транс-| | | | |
|портного обслуживания населения Пензенской об-| | | | |
|ласти от общего числа поступивших (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 8.2. Обеспечение равной доступности ус-| | | | |
|луг общественного транспорта на территории| | | | |
|Пензенской области для отдельных категорий| | | | |
|граждан | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Обеспеченность граждан, имеющих| 100 | 100 | 100 | 100 |
|право на ежемесячные денежные выплаты, уста-| | | | |
|новленные законодательством Российской Федера-| | | | |
|ции и установленные Законом Пензенской области| | | | |
|от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной| | | | |
|поддержки отдельных категорий граждан, прожи-| | | | |
|вающих на территории Пензенской области", по-| | | | |
|требным количеством единых социальных проезд-| | | | |
|ных билетов, дающих право на льготный проезд| | | | |
|на территории Пензенской области на транспор-| | | | |
|те, осуществляющем перевозки в городском и| | | | |
|внутрирайонном сообщениях (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доля распределенных между пере-| 100 | 100 | 100 | 100 |
|возчиками в соответствии с действующим законо-| | | | |
|дательством и заключенными договорами денежных| | | | |
|средств, полученных от реализации единых соци-| | | | |
|альных проездных билетов (%) | | | | |
|----------------------------------------------+---------------------------------------------------|
|Показатель 3. Сроки публикации в установленном| Не реже чем 1 раз в 2 года |
|порядке перечня предприятий пассажирского ав-| |
|томобильного транспорта, обязанных осуществ-| |
|лять перевозки транспортом общего пользования,| |
|имеющих лицензию на данный вид деятельности| |
|(дата) | |
|----------------------------------------------+---------------------------------------------------|
|Показатель 4. Увеличение доходности от пасса-| 1 | 5 | 10 | 12 |
|жирских перевозок железнодорожного транспорт-| | | | |
|ного пригородного сообщения к достигнутому| | | | |
|уровню (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 9. Осуществление компенсационных выплат| | | | |
|гражданам Пензенской области, которым был при-| | | | |
|чинен ущерб на финансовом и фондовом рынках РФ| | | | |
|и Пензенской области, за счет средств Феде-| | | | |
|рального общественно-государственного фонда по| | | | |
|защите прав вкладчиков и акционеров | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 9.1. Реализация Указов Президента РФ от| | | | |
|18.11.1995 N 1157 "О некоторых мерах по защите| | | | |
|прав вкладчиков и акционеров", от 21.03.1996| | | | |
|N 408 "Об утверждении комплексной программы| | | | |
|мер по обеспечению прав вкладчиков и акционе-| | | | |
|ров", от 11.09.1997 N 1009 "О региональных и| | | | |
|местных фондах по защите прав вкладчиков и ак-| | | | |
|ционеров" | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Регистрация граждан, имеющих| 26,5 | 28,5 | 28,4 | 28,3 |
|право на получение компенсации (тыс.чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество граждан, получивших| 25,1 | 27 | 26,9 | 26,8 |
|компенсацию (тыс.чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Перечисление выплат гражданам,| 47088 | 50713 | 50431 | 50290 |
|имеющим право на получение компенсации, посту-| | | | |
|пивших из ФОГФ в отделения Сбербанка РФ по| | | | |
|Пензенской области (тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Извещение граждан по телефону| 25,1 | 27 | 26,9 | 26,8 |
|или письменно о перечислении им выплат на их| | | | |
|лицевые счета (тыс. чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Оказание консультативной и мето-| 27,4 | 29,5 | 29,3 | 29,26 |
|дической помощи вкладчикам и акционерам| | | | |
|(тыс. чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 10. Развитие деловой среды, социальной| | | | |
|инфраструктуры и совершенствование кадровой| | | | |
|политики в регионе | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 10.1. Реализация государственного плана| | | | |
|подготовки управленческих кадров | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество подготовленных специ-| 70 | 70 | 70 | 70 |
|алистов (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Переподготовка, обучение и повы-| 630 | 700 | 700 | 800 |
|шение квалификации (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Управление информатизации Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Повышение эффективности деятельности| | | | |
|органов исполнительной власти Пензенской об-| | | | |
|ласти | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Координация деятельности органов| | | | |
|исполнительной власти Пензенской области и| | | | |
|взаимодействие с органами местного самоуправ-| | | | |
|ления по вопросам информатизации | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество вновь разработанных| 2 | 2 | 3 | 4 |
|программно-технических решений, обеспечивающих| | | | |
|предоставление государственных услуг населе-| | | | |
|нию, организациям с использованием ИКТ, требу-| | | | |
|ющих межведомственного взаимодействия (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Развитие информационной и телеком-| | | | |
|муникационной инфраструктуры органов государ-| | | | |
|ственной власти, органов местного самоуправле-| | | | |
|ния, организация единого информационного про-| | | | |
|странства | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество вновь подключенных| 171 | 139 | 147 | 229 |
|рабочих мест в исполнительных органах государ-| | | | |
|ственной власти, органах местного самоуправле-| | | | |
|ния Пензенской области к единой мультисервис-| | | | |
|ной сети передачи данных (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Создание межведомственной системы| | | | |
|информационной безопасности единой мультисер-| | | | |
|висной сети передачи данных органов исполни-| | | | |
|тельной власти Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество подключаемых абонен-| 18 | 20 | 6 | 6 |
|тов ЕМСПД, работающих в защищенном режиме| | | | |
|(точка подключения) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.4. Информационно-техническое обеспе-| | | | |
|чение деятельности Правительства Пензенской| | | | |
|области, органов исполнительной власти, на-| | | | |
|правленное на принятие эффективных управлен-| | | | |
|ческих решений | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество внедренных аппаратно-| 1 | 1 | 2 | 2 |
|программных комплексов, программно-технических| | | | |
|решений (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Повышение обеспеченности населения| | | | |
|услугами социальной и инженерной инфраструкту-| | | | |
|ры | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Развитие и удовлетворение потреб-| | | | |
|ности населения, предприятий, организаций Пен-| | | | |
|зенской области в услугах связи на основе| | | | |
|внедрения современных цифровых технологий | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Объем услуг связи (млн.руб.) | 4135 | 4630 | 5230 | 5500 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Архивный отдел Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Обеспечение хранения, комплектования и| | | | |
|использования документов Архивного фонда Пен-| | | | |
|зенской области и других архивных документов в| | | | |
|интересах граждан, общества и государства | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Создание условий для вечного со-| | | | |
|хранения и развития информационного потенциала| | | | |
|Архивного фонда Пензенской области как важной| | | | |
|составной части государственных информационных| | | | |
|ресурсов и историко-культурного наследия | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Улучшение физического состояния| 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
|документальных памятников (единиц хранения) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Проверка наличия документов| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|(единиц хранения) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Картонирование документов (еди-| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|ниц хранения) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Создание БД "Архивный фонд" (Мб)| 1 | 1 | 1 | 1 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Прием на хранение документов: | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|- постоянного хранения (единиц хранения) | 3860 | 3260 | 3260 | 3260 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|- по личному составу ликвидированных структур| 5000 | 3000 | 3000 | 2500 |
|(единиц хранения) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Упорядочение документов в учреж-| | | | |
|дениях и организациях: | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|- постоянного хранения (единиц хранения) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|- по личному составу (единиц хранения) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 7. Утверждение описей на ЭПК на до-| | | | |
|кументы: | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|- постоянного хранения (единиц хранения) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|- по личному составу (единиц хранения) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 8. Проведение комплексных проверок| 44 | 43 | 43 | 44 |
|учреждений, источников комплектования ГУ "Гос-| | | | |
|архив Пензенской области" (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Удовлетворение потребностей и реа-| | | | |
|лизация прав пользователей в информации, со-| | | | |
|держащейся в документах Архивного фонда Пен-| | | | |
|зенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Переработка и усовершенствование| 500 | 700 | 700 | 700 |
|описей (единиц хранения) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Создание тематических БД (Мб) | 10 | 10 | 11 | 11 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Исполнение запросов граждан| 7550 | 6000 | 6000 | 6000 |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Прием граждан по вопросам под-| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|тверждения имущественных и социально-правовых| | | | |
|гарантий (человек) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Обслуживание посетителей читаль-| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|ных залов архива (количество посещений) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Количество информационных меро-| 13 | 12 | 12 | 12 |
|приятий (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 7. Каталогизация документов (единиц| 96 | 100 | 100 | 100 |
|хранения) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 8. Выдача дел пользователям инфор-| 100 | 100 | 100 | 100 |
|мации (тыс. ед. хранения) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Министерство культуры Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Сохранение исторического, культурного| | | | |
|и художественного наследия Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Формирование и популяризация пози-| | | | |
|тивного исторического и культурного облика| | | | |
|территории через сохранение и представление| | | | |
|исторических, социальных, этнических и иных| | | | |
|особенностей региона | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Общий объем экспонатов находя-| 263,3 | 270,3 | 277,3 | 284,3 |
|щихся на хранении (тыс. ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество вновь поступивших| 7 | 7 | 7 | 7 |
|экспонатов (тыс. ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Обеспечение различными формами и| | | | |
|методами музейной деятельности патриотического| | | | |
|воспитания и духовного обогащения жителей Пен-| | | | |
|зенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество граждан, посетивших| 425 | 425 | 425 | 425 |
|экспозиции государственных музеев области| | | | |
|(тыс. человек) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Удельный вес граждан, посетивших| 30,4 | 30,8 | 31,1 | 31,4 |
|музеи от общего числа граждан, проживающих в| | | | |
|области (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Совершенствование системы информацион-| | | | |
|но-библиотечного обслуживания населения Пен-| | | | |
|зенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Модернизация деятельности государ-| | | | |
|ственных библиотек Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доля автоматизированных библио-| 50,6 | 60,6 | 72,7 | 80 |
|течных процессов в общем объеме библиотечных| | | | |
|процессов (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество поступившей литерату-| 18 | 18 | 18 | 18 |
|ры в фонды областных библиотек (тыс. экз.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Повышение уровня методической| | | | |
|обеспеченности муниципальных библиотек Пензен-| | | | |
|ской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проведенных обучающих| 29 | 29 | 29 | 29 |
|семинаров для работников муниципальных библио-| | | | |
|тек (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 3. Поддержка и развитие профессионального| | | | |
|искусства и творческого потенциала Пензенской| | | | |
|области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.1. Сохранение и популяризация лучших| | | | |
|традиций отечественного театрального, музы-| | | | |
|кального, хореографического и изобразительного| | | | |
|искусства | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество граждан, посетивших| 324,8 | 325 | 325 | 325 |
|спектакли и концерты (тыс. чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество проведенных спектак-| 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
|лей и концертов (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.2. Поддержка гастрольной деятельности| | | | |
|театров и концертных коллективов как средства| | | | |
|расширения регионального творческого сотрудни-| | | | |
|чества, развитие единого культурного простран-| | | | |
|ства | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество выездных мероприятий| 207 | 207 | 207 | 207 |
|областными учреждениями искусств (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 4. Сохранение и развитие традиционной| | | | |
|культуры Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 4.1. Возрождение, сохранение и развитие| | | | |
|народных художественных промыслов и ремесел| | | | |
|Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество мероприятий по орга-| 26 | 26 | 26 | 26 |
|низации ярмарок, выставок народного творчест-| | | | |
|ва, ремесел (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 4.2. Поддержка и развитие самодеятель-| | | | |
|ного художественного творчества населения Пен-| | | | |
|зенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проведенных культур-| 260 | 260 | 260 | 260 |
|но-досуговых мероприятий (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Министерство здравоохранения и социального| | | | |
|развития Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Здравоохранение | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Обеспечение доступности и качества| | | | |
|специализированной медицинской помощи | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Обеспечение жителей Пензенской об-| | | | |
|ласти гарантированными объемами специализиро-| | | | |
|ванной стационарной и амбулаторной медицинской| | | | |
|помощи | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество специализированных| 2875 | 2710 | 2710 | 2710 |
|коек круглосуточных стационаров (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество койко-дней, проведен-| 932,5 | 891,8 | 891,8 | 891,8 |
|ных на специализированных койках (тыс. койко-| | | | |
|дней) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество пролеченных больных в| 23500 | 24258 | 24258 | 24258 |
|специализированных стационарах (человек) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Обеспеченность специализирован-| 16,8 | 17,6 | 17,7 | 17,8 |
|ной стационарной помощью на 1000 жителей (ко-| | | | |
|личество пролеченных больных на 1000 жителей) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Количество посещений населения к| 579,4 | 414,6 | 414,6 | 414,6 |
|врачам (тыс. посещений) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Обеспеченность специализирован-| 416,9 | 300,8 | 303,1 | 304,9 |
|ной амбулаторно-поликлинической помощью на| | | | |
|1000 жителей (количество посещений к врачам на| | | | |
|1000 жителей) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 7. Объем исследований областного| 148500 | 174000 | 174000 | 174000 |
|бюро судебно-медицинской экспертизы (количест-| | | | |
|во исследований) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Обеспечение жителей Пензенской об-| | | | |
|ласти высокотехнологичными видами медицинской| | | | |
|помощи | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество пациентов, получивших| 71 | 72 | 72,8 | 73,7 |
|высокотехнологичные виды медицинской помощи за| | | | |
|счет средств бюджета Пензенской области в спе-| | | | |
|циализированных учреждениях Пензенской области| | | | |
|и федеральных клиниках (на 100 тыс. жителей) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доля использования выделяемых| 100 | 100 | 100 | 100 |
|квот на обследование и лечение в федеральных| | | | |
|клиниках и центрах (% к объему квоты) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Предупреждение заболеваний и других| | | | |
|угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокра-| | | | |
|щение смертности и инвалидности в трудоспособ-| | | | |
|ном возрасте | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Предупреждение и снижение уровня| | | | |
|заболеваемости инфекционными болезнями | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество скрининговых обследо-| 205700 | 207000 | 209000 | 210000 |
|ваний населения на ВИЧ-инфекцию (человек) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество скрининговых обследо-| 170000 | 173000 | 178000 | 180000 |
|ваний населения на гепатиты - В, С (человек) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Доля обследованных на ВИЧ-инфек-| 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,4 |
|цию от общего количества населения (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Доля обследованных на гепатиты| 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,2 |
|В и С от общего количества населения (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Развитие медицинской помощи, ока-| | | | |
|зываемой при травмах, отравлениях и других| | | | |
|экстремальных состояниях | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Объем заготовки крови (литры) | 12500 | 14000 | 14000 | 14000 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доля объема переработки крови в| 92,4 | 93,5 | 96 | 97 |
|компоненты от объема заготовки (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество человек, обслуженных| 1300 | 1350 | 1400 | 1400 |
|санавиацией, (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Удельный вес госпитализации| 43 | 48 | 51 | 52 |
|(эвакуированных) в специализированные стацио-| | | | |
|нары областных ЛПУ от количества обслуженных| | | | |
|санавиацией (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Социальная защита | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Реализация государственной социальной| | | | |
|политики в отношении граждан без определенного| | | | |
|места жительства, инвалидов и детей, находя-| | | | |
|щихся в трудной жизненной ситуации | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Оказание социальных услуг гражда-| | | | |
|нам без определенного места жительства и нахо-| | | | |
|дящихся в трудной жизненной ситуации | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Число койко-мест (ед.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество койко-дней (ед.) | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Оказание социальных услуг по реа-| | | | |
|билитации инвалидов и детей, находящихся в| | | | |
|трудной жизненной ситуации | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество оказанных услуг по| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|телефону доверия (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество койко-дней в стацио-| 57500 | 57500 | 57500 | 57500 |
|нарных учреждениях соцзащиты (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Удельный вес семей с детьми, по-| 17 | 20 | 20 | 20 |
|лучивших социальные услуги в учреждениях соци-| | | | |
|ального обслуживания, от общего числа семей с| | | | |
|детьми, проживающего на территории области (%)| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Обеспечение граждан пожилого возраста| | | | |
|и инвалидов стационарным обслуживанием в соот-| | | | |
|ветствии с социальными нормативами | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Предоставление нуждающимся гражда-| | | | |
|нам пожилого возраста и инвалидам стационарно-| | | | |
|го социального обслуживания, осуществляемого| | | | |
|в государственных учреждениях социального об-| | | | |
|служивания населения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес граждан пожилого| 95 | 97 | 97 | 97 |
|возраста и инвалидов, получивших социальные| | | | |
|услуги в учреждениях социального обслуживания,| | | | |
|от общего числа обратившихся граждан пожилого| | | | |
|возраста и инвалидов (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество койко-дней в психо-| 520460 | 520460 | 520460 | 520460 |
|неврологических интернатах (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество койко-дней в домах-| 334505 | 334505 | 334505 | 334505 |
|интернатах общего типа (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Количество койко-дней в детских| 82385 | 82385 | 82385 | 82385 |
|домах-интернатах (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Количество койко-дней в отделе-| 237250 | 237250 | 237250 | 237250 |
|ниях "Милосердия" (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Оказание образовательных услуг ин-| | | | |
|валидам и гражданам с ослабленным здоровьем | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество получивших средне-| 77 | 77 | 77 | 77 |
|специальное образование (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Выполнение плана набора студен-| 100 | 100 | 100 | 100 |
|тов (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество специальностей (ед.) | 8 | 8 | 8 | 8 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Образование | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Обеспечение современного качественного| | | | |
|образования на основе сохранения его фундамен-| | | | |
|тальности и соответствия актуальным и перспек-| | | | |
|тивным потребностям личности, общества и госу-| | | | |
|дарства | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Качественная подготовка средних| | | | |
|медицинских работников для удовлетворения по-| | | | |
|требностей в кадровых ресурсах лечебно-профи-| | | | |
|лактических учреждений области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество студентов, принятых| 346 | 346 | 346 | 346 |
|на обучение (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество выпускников медицин-| 402 | 402 | 402 | 402 |
|ских колледжей (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Обеспеченность отрасли средними| 101,7 | 101,9 | 102 | 102,5 |
|медицинскими работниками на 10 тыс. населения| | | | |
|(чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Среднегодовое количество учащих-| 1232 | 1232 | 1232 | 1232 |
|ся (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Повышение профессионального уровня| | | | |
|средних медицинских работников (далее специа-| | | | |
|листов), работающих в государственных и муни-| | | | |
|ципальных учреждениях здравоохранения и соци-| | | | |
|ального обслуживания | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Прием специалистов на последип-| 2649 | 2649 | 2649 | 2649 |
|ломное обучение (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Выпуск специалистов последиплом-| 2517 | 2517 | 2517 | 2517 |
|ного обучения (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Доля специалистов-выпускников| 98,2 | 98,5 | 98,6 | 98,7 |
|последипломного обучения, прошедших итоговую| | | | |
|аттестацию (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Управление цен и тарифов Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Эффективное размещение государственных| | | | |
|заказов на поставку товаров, выполнение работ,| | | | |
|оказание услуг для государственных нужд Пен-| | | | |
|зенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Размещение госзаказов и внедрение| | | | |
|ЭТП (электронной торговой площадки) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проведения торгов| 400 | 140 | 80 | - |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество электронных торгов| - | 140 | 200 | 290 |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество запрошенных котировок| 800 | 400 | 240 | - |
|цен (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Количество электронных запросов| - | 400 | 560 | 850 |
|котировок цен (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Размещение государственных заказов| | | | |
|в форме аукционов | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проведенных аукционов| - | 60 | 35 | - |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество электронных аукционов| - | 60 | 85 | 130 |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Широкое распространение информации| | | | |
|о размещении государственных заказов | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Объем подготовленной документа-| 100 | 100 | 100 | 100 |
|ции по размещению заказов на Портале госзаку-| | | | |
|пок Пензенской области (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Разработка методических рекомен-| 2 | 2 | 2 | 1 |
|даций (инструкций, писем) для заказчиков,| | | | |
|участников размещения заказа (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Разработка методических рекомен-| 1 | 1 | - | - |
|даций для государственных заказчиков в целях| | | | |
|недопущения ошибок при размещении государст-| | | | |
|венных заказов (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Публичное размещение отчетов о| 1 | 1 | 1 | 1 |
|размещении госзаказов Пензенской области (ед.)| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Государственное регулирование тарифов| | | | |
|на товары и услуги организаций коммунального| | | | |
|комплекса и транспортные услуги | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Установление тарифов на товары и| | | | |
|услуги организаций коммунального комплекса в| | | | |
|соответствии с предельным индексом, установ-| | | | |
|ленным Федеральной службой по тарифам, с уче-| | | | |
|том утвержденных представительными органами| | | | |
|местного самоуправления производственных и ин-| | | | |
|вестиционных программ организаций коммунально-| | | | |
|го комплекса | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Проведение экспертизы экономи-| 12 | 12 | 12 | 12 |
|ческой обоснованности расходов, учитываемых| | | | |
|при формировании тарифов на услуги организаций| | | | |
|коммунального комплекса и анализа соответствия| | | | |
|экономически обоснованного тарифа предельным| | | | |
|индексам, установленным на очередной год ФСТ| | | | |
|России (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Подготовка технического заключе-| 12 | 12 | 12 | 12 |
|ния обоснованности затрат энергоресурсов при| | | | |
|оказании коммунальных услуг (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Подготовка юридического заключе-| 12 | 12 | 12 | 12 |
|ния на представленные организациями коммуналь-| | | | |
|ного комплекса расчетные материалы (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Осуществление государственного ре-| | | | |
|гулирования тарифов на перевозки пассажиров и| | | | |
|багажа железнодорожным транспортом в пригород-| | | | |
|ном сообщении, речным транспортом в местном| | | | |
|сообщении и на переправах, всеми видами об-| | | | |
|щественного транспорта в городском и пригород-| | | | |
|ном сообщении, внутриобластным и межобластным| | | | |
|(межреспубликанским в пределах Российской Фе-| | | | |
|дерации) маршрутам, включая такси | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Проведение Управлением анализа| 5 | 5 | 5 | 5 |
|представленных предприятиями, осуществляющими| | | | |
|регулируемые виды деятельности расчетных мате-| | | | |
|риалов, документов и сведений, имеющих непос-| | | | |
|редственное отношение к рассмотрению тарифов| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Проведение анализа пассажиропо-| 5 | 5 | 5 | 5 |
|тока, в том числе за прошлый период регулиро-| | | | |
|вания и расчет на планируемый период регулиро-| | | | |
|вания (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Подготовка экспертного заключе-| 5 | 5 | 5 | 5 |
|ния по экономическому обоснованию тарифов на| | | | |
|пассажирские перевозки, а также Приказа об ус-| | | | |
|тановлении указанных тарифов (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.3. Установление цен (тарифов) на| | | | |
|транспортные услуги, оказываемые на подъездных| | | | |
|железнодорожных путях организациями железнодо-| | | | |
|рожного транспорта, а также на услуги по| | | | |
|транспортировке и хранению на специализирован-| | | | |
|ной стоянке транспортного средства, задержан-| | | | |
|ного в принудительном порядке | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Проведение анализа представлен-| 2 | 2 | 2 | 2 |
|ных предприятиями, осуществляющими регулируе-| | | | |
|мые виды деятельности расчетных материалов,| | | | |
|документов и сведений, имеющих непосредствен-| | | | |
|ное отношение к рассмотрению тарифов (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Исследование объемов реализации| 2 | 2 | 2 | 2 |
|регулируемых услуг, в том числе за прошлый пе-| | | | |
|риод регулирования и расчет на планируемый пе-| | | | |
|риод регулирования (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Подготовка экспертного заключе-| 2 | 2 | 2 | 2 |
|ния по экономическому обоснованию тарифов на| | | | |
|транспортные услуги, оказываемые на подъездных| | | | |
|железнодорожных путях организациями железнодо-| | | | |
|рожного транспорта, либо на услуги по транс-| | | | |
|портировке и хранению на специализированной| | | | |
|стоянке транспортного средства, задержанного в| | | | |
|принудительном порядке, а также Приказа об ус-| | | | |
|тановлении указанных тарифов (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.4. Утверждение индексов максимально| | | | |
|возможного изменения установленных тарифов на| | | | |
|товары и услуги организаций коммунального| | | | |
|комплекса с учетом надбавок к тарифам на това-| | | | |
|ры и услуги организаций коммунального комплек-| | | | |
|са, предельных индексов изменения размера пла-| | | | |
|ты граждан за жилое помещение и предельных ин-| | | | |
|дексов изменения размера платы граждан за ком-| | | | |
|мунальные услуги, а также предельных макси-| | | | |
|мальных уровней тарифов на тепловую энергию,| | | | |
|за исключением производимой электростанциями,| | | | |
|осуществляющими производство в режиме комбини-| | | | |
|рованной выработки электрической и тепловой| | | | |
|энергии, по муниципальным образованиям Пензен-| | | | |
|ской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Организация запросов в органы| 25 | 25 | 25 | 25 |
|местного самоуправления о представлении прог-| | | | |
|рамм и анализ представленных органами местного| | | | |
|самоуправления программ (комплексного разви-| | | | |
|тия, производственных, инвестиционных) органи-| | | | |
|заций коммунального комплекса (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Расчет предельных индексов в це-| 25 | 25 | 25 | 25 |
|лом по Пензенской области и проведение меро-| | | | |
|приятий по направлению и согласованию их с Фе-| | | | |
|деральной службой по тарифам (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Подготовка приказа об утвержде-| 1 | 1 | 1 | 1 |
|нии индексов максимально возможного изменения| | | | |
|установленных тарифов на товары и услуги орга-| | | | |
|низаций коммунального комплекса с учетом над-| | | | |
|бавок к тарифам на товары и услуги организаций| | | | |
|коммунального комплекса, предельных индексов| | | | |
|изменения размера платы граждан за жилое поме-| | | | |
|щение и предельных индексов изменения размера| | | | |
|платы граждан за коммунальные услуги, а также| | | | |
|предельных максимальных уровней тарифов на| | | | |
|тепловую энергию, за исключением производимой| | | | |
|электростанциями, осуществляющими производство| | | | |
|в режиме комбинированной выработки электричес-| | | | |
|кой и тепловой энергии по муниципальным обра-| | | | |
|зованиям Пензенской области (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.5. Проверка соответствия утвержденных| | | | |
|органами местного самоуправления тарифов на| | | | |
|товары и услуги организаций коммунального| | | | |
|комплекса установленным действующим законода-| | | | |
|тельством индексам максимально возможного из-| | | | |
|менения установленных тарифов на товары и ус-| | | | |
|луги организаций коммунального комплекса, с| | | | |
|учетом надбавок к тарифам на товары и услуги| | | | |
|организаций коммунального комплекса, предель-| | | | |
|ным индексам изменения размера платы граждан| | | | |
|за жилое помещение и предельным индексам изме-| | | | |
|нения размера платы граждан за коммунальные| | | | |
|услуги, а также предельным максимальным уров-| | | | |
|ням тарифов на тепловую энергию, за исключени-| | | | |
|ем производимой электростанциями, осуществляю-| | | | |
|щими производство в режиме комбинированной вы-| | | | |
|работки электрической и тепловой энергии, по| | | | |
|муниципальным образованиям Пензенской области.| | | | |
|В случае превышения утвержденных индексов -| | | | |
|выдача предписания органу регулирования муни-| | | | |
|ципального образования о досрочном пересмотре| | | | |
|установленных органом регулирования муници-| | | | |
|пального образования тарифов на товары и услу-| | | | |
|ги организаций коммунального комплекса, а так-| | | | |
|же о приведении размера платы граждан за жилое| | | | |
|помещение и размера платы граждан за комму-| | | | |
|нальные услуги в соответствие с предельными| | | | |
|индексами, установленными для соответствующего| | | | |
|муниципального образования | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Направление запросов в органы| 400 | 400 | 400 | 400 |
|местного самоуправления о представлении норма-| | | | |
|тивных актов об утверждении тарифов на услуги| | | | |
|организаций коммунального комплекса (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Анализ нормативных актов органов| 400 | 400 | 400 | 400 |
|местного самоуправления об утверждении тарифов| | | | |
|на услуги организаций коммунального комплекса| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Группировка представленных орга-| 400 | 400 | 400 | 400 |
|нами местного самоуправления сведений. В слу-| | | | |
|чае выявления превышения утвержденных индексов| | | | |
|при установлении тарифов на услуги организаций| | | | |
|коммунального комплекса органами местного са-| | | | |
|моуправления - принятие Управлением цен и та-| | | | |
|рифов Пензенской области решения и выдаче| | | | |
|предписания в пределах своих полномочий, уста-| | | | |
|новленных законодательством (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 3. Государственное регулирование тарифов| | | | |
|на электрическую и тепловую энергию, природный| | | | |
|и сжиженный газ, другие виды топлива и услуги| | | | |
|по их передаче | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.1. Установление экономически обосно-| | | | |
|ванных тарифов на электрическую энергию и ус-| | | | |
|луги по передаче электрической энергии энергию| | | | |
|и услуги по передаче электрической энергии# | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Проведение экспертизы экономи-| 34 | 34 | 34 | 34 |
|ческой обоснованности расчетных материалов ЭСО| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Проведение анализа соответствия| 34 | 34 | 34 | 34 |
|экономически обоснованного тарифа предельным| | | | |
|уровням, установленным на очередной финансовый| | | | |
|год ФСТ РФ (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Подготовка технического заключе-| 34 | 34 | 34 | 34 |
|ния обоснованности затрат энергоресурсов при| | | | |
|производстве и передаче электрической энергии| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Подготовка юридического заключе-| 34 | 34 | 34 | 34 |
|ния на представленные ЭСО расчетные материалы| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.2. Установление экономически обосно-| | | | |
|ванных тарифов на тепловую энергию и услуги по| | | | |
|передаче тепловой энергии | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Проведение экспертизы экономи-| 58 | 60 | 60 | 60 |
|ческой обоснованности расчетных материалов ЭСО| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Проведение анализа соответствия| 58 | 60 | 60 | 60 |
|экономически обоснованного тарифа предельным| | | | |
|уровням, установленным на очередной финансовый| | | | |
|год ФСТ РФ (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Подготовка технического заключе-| 58 | 60 | 60 | 60 |
|ния обоснованности затрат энергоресурсов при| | | | |
|производстве и передаче электрической энергии| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Подготовка юридического заключе-| 58 | 60 | 60 | 60 |
|ния на представленные ЭСО расчетные материалы| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.3. Установление экономически обосно-| | | | |
|ванной розничной цены на газ, реализуемый на-| | | | |
|селению | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Проведение экспертизы экономи-| 6 | 6 | 6 | 6 |
|ческой обоснованности расчетов за услуги по| | | | |
|транспортировке природного газа ГРО области,| | | | |
|снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые ООО| | | | |
|"Пензарегионгаз" и экспертизы обоснованности| | | | |
|расчетов по сжиженному газу (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Формирование розничной цены на| 2 | 3 | 3 | 3 |
|природный и сжиженный газ, реализуемый населе-| | | | |
|нию (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.4. Установление экономически обосно-| | | | |
|ванных розничных цен на другие виды топлива | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Проведение экспертизы обоснован-| 2 | 2 | 2 | 2 |
|ности расчетов по формированию розничной цены| | | | |
|на уголь и дрова (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Подготовка технического заключе-| 2 | 2 | 2 | 2 |
|ния обоснованности затрат энергоресурсов при| | | | |
|формировании розничной цены на дрова и уголь| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Управление ГСЗН Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Повышение эффективности занятости на-| | | | |
|селения в области, создание необходимых усло-| | | | |
|вий для реализации конституционных прав граж-| | | | |
|дан на труд | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Оказание содействия в трудоустрой-| | | | |
|стве незанятым и безработным гражданам посред-| | | | |
|ством увеличения банка свободных рабочих мест | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество социально адаптиро-| 2800 | 2630 | 2630 | 2630 |
|ванных безработных граждан на рынке труда| | | | |
|(чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Численность безработных граждан,| 2500 | 1900 | 1900 | 1900 |
|трудоустроенных по результатам ярмарок (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Информирование населения и рабо-| 26500 | 22000 | 20470 | 19110 |
|тодателей о положении на рынке труда (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Обеспечение гарантий социальной под-| | | | |
|держки | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Социальная поддержка безработных| | | | |
|граждан в период активного поиска работы | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество социально поддержан-| 35100 | 29540 | 24160 | 22397 |
|ных безработных граждан, включая выплату посо-| | | | |
|бий по безработице, материальной помощи, пен-| | | | |
|сий, назначенных безработным гражданам досроч-| | | | |
|но (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 3. Организация мероприятий по содействию| | | | |
|в трудоустройстве и обеспечению защиты от без-| | | | |
|работицы | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.1. Дальнейшее развитие форм социаль-| | | | |
|ного партнерства, направленное на активное| | | | |
|взаимодействие с органами власти всех уровней,| | | | |
|работодателями, учреждениями образования и| | | | |
|профсоюзами по вопросам повышения занятости| | | | |
|населения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Численность безработных граждан,| 3000 | 2170 | 2170 | 2205 |
|принявших участие в общественных работах| | | | |
|(чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Численность трудоустроенных без-| 900 | 400 | 380 | 380 |
|работных граждан, испытывающих трудности в по-| | | | |
|иске работы (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Оказание содействия самозанятос-| 146 | 358 | 358 | 358 |
|ти безработным гражданам (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Численность трудоустроенных без-| 210 | 110 | 110 | 110 |
|работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет| | | | |
|(чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Численность трудоустроенных не-| 9800 | 9600 | 9900 | 10100 |
|совершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до| | | | |
|18 лет (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Содействие гражданам в переселе-| 27 | 21 | 21 | 21 |
|нии для работы в сельской местности | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 4. создание условий для развития регио-| | | | |
|нального рынка труда, оперативно обеспечиваю-| | | | |
|щего граждан работой, а работодателей необхо-| | | | |
|димой рабочей силой | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 4.1. Повышение качества и конкуренто-| | | | |
|способности рабочей силы с учетом потребности| | | | |
|экономики региона в квалифицированных кадрах | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Профессиональная ориентация гра-| 26329 | 42180 | 45600 | 49000 |
|ждан (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Профессиональное обучение, пере-| 2350 | 1105 | 1160 | 1167 |
|подготовка, повышение квалификации безработных| | | | |
|граждан (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Комитет Пензенской области по физической куль-| | | | |
|туре и спорту | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Развитие массового спорта и физической| | | | |
|культуры среди населения области, популяриза-| | | | |
|ция здорового образа жизни | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Привлечение к участию в спортивно-| | | | |
|массовых и физкультурных мероприятиях населе-| | | | |
|ния области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес населения, система-| 12,8 | 13,3 | 13,9 | 14,7 |
|тически занимающегося физической культурой и| | | | |
|спортом (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Проведение спортивно-массовых и| 322 | 325 | 327 | 330 |
|физкультурных мероприятий (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Увеличение соотношения детей,| 32,1 | 32,5 | 33 | 33,6 |
|подростков и молодых людей в возрасте до 24| | | | |
|лет, систематически занимающихся физической| | | | |
|культурой и спортом, к общей численности лиц| | | | |
|данной возрастной категории, проживающих в| | | | |
|Пензенской области (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Улучшение обеспеченности спортив-| | | | |
|ными сооружениями, инвентарем и оборудованием | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Единовременная пропускная спо-| 83,5 | 84,1 | 85,1 | 85,5 |
|собность спортивных сооружений (тыс. чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Развитие спорта высших достижений | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Участие спортсменов Пензенской об-| | | | |
|ласти в составе сборных команд Пензенской об-| | | | |
|ласти во всероссийских соревнованиях, в соста-| | | | |
|ве национальных сборных команд в международных| | | | |
|соревнованиях и Олимпийских играх и создание| | | | |
|надлежащих условий для их подготовки | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество завоеванных призовых| 170 | 175 | 184 | 190 |
|мест во всероссийских и международных соревно-| | | | |
|ваниях (определяется по итогам календарного| | | | |
|года) (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество пензенских спортсме-| 60 | 63 | 67 | 70 |
|нов в сборных командах Российской Федерации по| | | | |
|всем видам спорта (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Развитие образовательных учрежде-| | | | |
|ний по подготовке высококвалифицированных| | | | |
|спортсменов | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество учащихся ГОУ ДОД| 311 | 401 | 405 | 410 |
|"Школа высшего спортивного мастерства" и ГОУ| | | | |
|СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской| | | | |
|области" (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Комитет Пензенской области по лицензированию | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Обеспечение качественного исполнения| | | | |
|услуг оказываемых Комитетом по предоставлению| | | | |
|лицензий, создания привлекательности работы в| | | | |
|сфере лицензируемых видов деятельности, отне-| | | | |
|сенных к полномочиям Комитета Пензенской об-| | | | |
|ласти по лицензированию, увеличения числа сбо-| | | | |
|ров и налоговых отчислений, напрямую связанных| | | | |
|с количеством лицензируемых торговых объектов | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Осуществление полномочий, связан-| | | | |
|ных с лицензированием отдельных видов деятель-| | | | |
|ности | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Степень удовлетворенности лицен-|не более 3 |не более 2 |не более 2 |не более 1 |
|зиатов качеством оказанной услуги при получе-| | | | |
|нии лицензии, выраженная в количестве посту-| | | | |
|пивших жалоб на действия сотрудников Комитета,| | | | |
|к количеству выданных лицензий (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Обеспечение государственного конт-| | | | |
|роля за соблюдением организациями законода-| | | | |
|тельства при осуществлении лицензируемых видов| | | | |
|деятельности | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес исполненных предпи-| 90 | 95 | 97 |не менее 99 |
|саний и решений о приостановлении действия ли-| | | | |
|цензий (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Управление экономики Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Определение приоритетов и путей разви-| | | | |
|тия экономики Пензенской области и методов ее| | | | |
|регулирования, обеспечивающих устойчивое эко-| | | | |
|номическое развитие Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Разработка прогноза социально-эко-| | | | |
|номического развития Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Отклонение фактических показате-|не более 10 |не более 10 |не более 10 |не более 10 |
|лей от прогнозных по основным бюджетообразую-| | | | |
|щим показателям (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Формирование благоприятных условий| | | | |
|для развития малого предпринимательства и| | | | |
|крестьянских (фермерских) хозяйств в Пензен-| | | | |
|ской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Ежегодный рост количества субъ-| 101 | 101 | 101 | 101 |
|ектов малого предпринимательства к уровню| | | | |
|прошлого года (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Увеличение численности работни-| 101 | 101 | 101 | 101 |
|ков в сфере малого предпринимательства к уров-| | | | |
|ню прошлого года (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Контроль за размещением заказов на| | | | |
|поставки продукции (товаров, работ, услуг) для| | | | |
|государственных нужд Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проверок государст-| 20 | 20 | 20 | 20 |
|венных заказчиков (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.4. Повышение качества государственно-| | | | |
|го управления | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Повышение квалификации госу-| 10 | 7 | 8 | 10 |
|дарственных служащих (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Уровень управления финансовыми| 100 | 100 | 100 | 100 |
|ресурсами (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.5. Осуществление капитальных вложений| | | | |
|в экономику Пензенской области за счет привле-| | | | |
|чения средств из федерального бюджета | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Предотвращение случаев срыва| 100 | 100 | 100 | 100 |
|исключения объектов из перечня ФАИП (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Своевременное финансирование из| 100 | 100 | 100 | 100 |
|федерального бюджета с учетом освоения ранее| | | | |
|выделенных средств на объектах (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Управление внутренних дел по Пензенской облас-| | | | |
|ти | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Охрана общественного порядка | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Профилактика правонарушений на| | | | |
|улицах и других общественных местах | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Общее количество мероприятий,| 520 | 530 | 600 | 650 |
|направленных на проведение отработок жилого| | | | |
|сектора (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Обеспечение производства дел об адми-| | | | |
|нистративных правонарушениях | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Полнота учета административных| | | | |
|правонарушений | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество лиц, совершивших ад-| 203500 | 204000 | 204500 | 205000 |
|министративные правонарушения (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Полнота взыскиваемости штрафных| | | | |
|сумм, наложенных должностными лицами ГО-ОВД| | | | |
|области за совершение административных право-| | | | |
|нарушений | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Сумма штрафов, наложенных долж-| 25 | 30 | 35 | 40 |
|ностными лицами ГО-ОВД области за совершение| | | | |
|административных правонарушений (млн.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 3. Обеспечение безопасности дорожного| | | | |
|движения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.1. Совершенствование контрольно-над-| | | | |
|зорной деятельности | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество выявленных админист-| 376259 | 377290 | 378293 | 379107 |
|ративных правонарушений (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.2. Проведение мероприятий, направлен-| | | | |
|ных на обеспечение безопасности дорожного дви-| | | | |
|жения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проведенных мероприя-| 142 | 148 | 165 | 168 |
|тий (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.3. Повышение уровня профилактической| | | | |
|работы с участниками дорожного движения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество выступлений перед на-| 2200/3740 | 2210/3750 | 2220/3800 | 2240/3850 |
|селением (в СМИ/коллективах) (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Департамент градостроительства | | | | |
| Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Осуществление государственного управ-| | | | |
|ления и регулирования градостроительной дея-| | | | |
|тельности на территории Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Организация разработки и реализа-| | | | |
|ция государственной политики в области архи-| | | | |
|тектуры, градостроительства и строительства,| | | | |
|направленной на эффективное развитие и форми-| | | | |
|рование рациональных систем расселения, соци-| | | | |
|альной, производственно-транспортной инфраст-| | | | |
|руктуры и создание безопасной, экологически| | | | |
|чистой, благоприятной среды жизнедеятельности | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Рассмотрение проектной докумен-| 100 | 100 | 100 | 100 |
|тации на строительство (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество выданных разрешений| 7 | 10 | 10 | 10 |
|на строительство (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество выданных разрешений| 7 | 10 | 10 | 10 |
|на ввод объектов в эксплуатацию (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Количество поднадзорных объектов| 240 | 290 | 340 | 420 |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Количество проведенных проверок| 1500 | 1800 | 2100 | 2500 |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Количество выданных предписаний| 50 | 50 | 50 | 50 |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 7. Количество поставленных на учет| 80 | 80 | 80 | 80 |
|объектов капитального строительства (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 8. Количество выданных заключений о| 120 | 120 | 120 | 120 |
|соответствии построенного объекта действующим| | | | |
|регламентам и СНИП (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 9. Участие в судебных заседаниях по| 120 | 120 | 120 | 120 |
|рассмотрению исковых заявлений (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 10. Количество рассмотренных жалоб| 260 | 260 | 260 | 260 |
|и заявлений граждан по вопросам строительства| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 11. Сумма наложенных штрафов| 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
|(тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 12. Обеспечение жильем отдельных| | | | |
|категорий граждан в т.ч.: | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|количество обеспеченных жильем ветеранов и ин-| 100 | 100 | 100 | 100 |
|валидов (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|количество обеспеченных жильем молодых семей| 509 | 509 | 509 | 509 |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|количество комплектов жилых домов, реализован-| 100 | 100 | 100 | 100 |
|ных в рамках программы "Дом для молодой семьи"| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Управление по вопросам демографии, семейной и| | | | |
|молодежной политики Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Реализация Гражданского кодекса Рос-| | | | |
|сийской Федерации, Семейного кодекса Россий-| | | | |
|ской Федерации, принятых в соответствии с ними| | | | |
|нормативных правовых актов Российской Федера-| | | | |
|ции и Пензенской области в сфере демографичес-| | | | |
|кой, государственной молодежной и семейной по-| | | | |
|литики на территории Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Создание правовых, экономических и| | | | |
|организационных условий для развития социаль-| | | | |
|но-демографических процессов, поддержки моло-| | | | |
|дой семьи, талантливой молодежи, молодежных| | | | |
|объединений и организаций | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество семей, участвующих в| 400 | 550 | 650 | 750 |
|реализации программных мероприятий государст-| | | | |
|венной демографической, семейной политики| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество студентов, участвую-| 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
|щих в движении студенческих отрядов (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество общественных объеди-| 550 | 650 | 750 | 850 |
|нений в образовательных учреждениях (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Увеличение количества рабочих| 250 | 300 | 450 | 550 |
|мест для молодежи путем организации сезонной и| | | | |
|временной занятости (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Организация мониторинга и програм-| | | | |
|мных мероприятий государственной демографичес-| | | | |
|кой, семейной и молодежной политики | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество молодых семей участ-| 100 | 200 | 200 | 200 |
|вующих в мониторинге по государственной демо-| | | | |
|графической, семейной политике (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество молодых людей, участ-| 1700 | 3000 | 3000 | 3000 |
|вующих в мониторинге по государственной моло-| | | | |
|дежной политике (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Организация и проведение мероприя-| | | | |
|тий по государственной демографической, семей-| | | | |
|ной и молодежной политике | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес молодых семей и мо-| 30000 (10%)| 50000 (15%)| 58000 (20%)| 72500 (25%)|
|лодежи, участвующих в мероприятиях по государ-| | | | |
|ственной демографической, семейной и молодеж-| | | | |
|ной политике, к общему количеству молодых се-| | | | |
|мей и молодежи (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.4. Организация обучения молодых се-| | | | |
|мей, молодежи Пензенской области по вопросам| | | | |
|государственной демографической, семейной и| | | | |
|молодежной политике | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество обучающихся семей по| 80 | 100 | 150 | 200 |
|программе "Школа молодого родителя" (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Создание благоприятных условий для ре-| | | | |
|ализации приоритетного национального проекта| | | | |
|по государственной поддержке способных и та-| | | | |
|лантливых детей и подростков | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Ежегодное оздоровление детей-ли-| 500 | 500 | 500 | 500 |
|деров, детских организаций работающих по соци-| | | | |
|ально значимым программам (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 3. Сокращение масштабов распространения| | | | |
|наркомании, токсикомании, алкоголизма, пьянст-| | | | |
|ва и табакокурения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Увеличение численности Оператив-| 950 | 3000 | 3000 | 3000 |
|ного отряда дружинников (ОМОД) (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Увеличение количества отрядов| 80 | 100 | 120 | 150 |
|юных друзей правоохранительных органов (ЮДПО)| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество проведенных мероприя-| 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
|тий по пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ)| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 4. Совершенствование системы патриотичес-| | | | |
|кого воспитания граждан, проживающих на терри-| | | | |
|тории Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество мероприятий, проводи-| 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
|мых по патриотическому воспитанию (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество историко-патриотичес-| 200 | 210 | 220 | 250 |
|ких, героико-патриотических и военно-патриоти-| | | | |
|ческих клубов, объединений (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 5. Создание условий для вовлечения моло-| | | | |
|дых граждан в общественно значимую деятель-| | | | |
|ность | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 5.1. Формирование эффективного механиз-| | | | |
|ма государственной поддержки молодежи. Стиму-| | | | |
|лирование инновационной деятельности молодых| | | | |
|граждан. | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество молодых людей, участ-| | 9676 | 10545 | 11754 |
|вующих в мероприятиях по государственной моло-| | | | |
|дежной политики# | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 5.2. Осуществление мероприятий, направ-| | | | |
|ленных на реализацию федерального и региональ-| | | | |
|ного законодательства в сфере обеспечения га-| | | | |
|рантий и прав семьи, детей и молодежи | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество молодых семей и де-| | 5220 | 5540 | 5860 |
|тей, охваченных мероприятиями по реализации| | | | |
|государственной семейной и молодежной политики| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Управление ЗАГС Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Удовлетворение потребностей граждан в| | | | |
|сфере государственной регистрации актов граж-| | | | |
|данского состояния при реализации Федерального| | | | |
|закона "Об актах гражданского состояния",| | | | |
|Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Создание условий для обеспечения| | | | |
|установленного порядка государственной регист-| | | | |
|рации актов гражданского состояния | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество зарегистрированных| 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
|актов гражданского состояния и произведенных| | | | |
|юридически значимых действий (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Создание и обеспечение сохранности| | | | |
|архивного фонда записей актов гражданского| | | | |
|состояния | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество переплетенных книг| 1270 | 1000 | 1000 | 1000 |
|(шт.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Формирование единой электронной| | | | |
|базы актовых записей гражданского состояния,| | | | |
|произведенных на территории Пензенской облас-| | | | |
|ти, в т.ч. органами местного самоуправления | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество актовых записей граж-| 108544 | 109009 | 110000 | 112000 |
|данского состояния, введенных в электронную| | | | |
|базу данных (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Управление по обеспечению деятельности мировых| | | | |
|судей в Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Проведение единой государственной по-| | | | |
|литики в области обеспечения деятельности ми-| | | | |
|ровых судей в Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Материально-техническое обеспече-| | | | |
|ние деятельности мировых судей и аппаратов ми-| | | | |
|ровых судей Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Обеспеченность судебных участков| 26 | 62 | 76,2 | 90,0 |
|мировых судей необходимой работоспособной| | | | |
|компьютерной техникой (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Организация работы по повышению| | | | |
|квалификации мировых судей, а также по обуче-| | | | |
|нию, переподготовке и повышению квалификации| | | | |
|аппаратов мировых судей | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес мировых судей, го-| 4,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|сударственных гражданских служащих аппаратов| | | | |
|мировых судей, повысивших квалификацию и про-| | | | |
|шедших переподготовку (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Организация работы по учету и сис-| | | | |
|тематизации законодательства судебной практики| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес количества судебных| 91 | 100 | 100 | 100 |
|участков, в которых систематизированы норма-| | | | |
|тивно-правовые акты законодательства и судеб-| | | | |
|ной практики к общему количеству судебных| | | | |
|участков (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.4. Формирование резерва кадров на| | | | |
|должности государственной гражданской службы| | | | |
|аппаратов мировых судей | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество зарезервированных| 10 | 10 | 10 | 10 |
|кадров на государственную службу в аппаратах| | | | |
|мировых судей к общему количеству мировых су-| | | | |
|дей, государственных служащих аппаратов управ-| | | | |
|лений и аппаратов мировых судей | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Департамент информационной политики и средств| | | | |
|массовой информации Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Обеспечение прав граждан на получение| | | | |
|своевременной и достоверной информации | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Координация деятельности СМИ, уч-| | | | |
|редителем которых является Департамент инфор-| | | | |
|мационной политики и СМИ Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Тираж газет (тыс. экз.) | 212 | 212,5 | 212,6 | 212,8 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Насыщенность периодическими из-| 151,9 | 152,2 | 152,3 | 152,4 |
|даниями на 1000 жителей (экз.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Координация деятельности подве-| | | | |
|домственных офисных типографий в сфере поли-| | | | |
|графии | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество реализованной печат-| 1800 | 2200 | 2300 | 2380 |
|ной продукции (тыс. листов-оттисков) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Избирательная комиссия Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Обеспечение реализации и защиты изби-| | | | |
|рательных прав и права на участие в референду-| | | | |
|ме граждан Российской Федерации, осуществление| | | | |
|подготовки и проведения выборов и референдумов| | | | |
|в Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Формирование органов государствен-| | | | |
|ной власти и местного самоуправления | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проведенных выборов,| 44 | 4 | 0 | 400 |
|в том числе дополнительных и повторных, рефе-| | | | |
|рендумов (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество фактов отмены итогов| 0 | 0 | 0 | 0 |
|голосования, результатов выборов (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Профессиональная подготовка членов| | | | |
|избирательных комиссий, комиссий референдума | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проведенных совеща-| 45 | 20 | 15 | 20 |
|ний, семинаров, консультаций и т.д. (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество поступивших жалоб на| 0 | 0 | 0 | 0 |
|действия (бездействие) комиссий (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество установленных наруше-| 0 | 0 | 0 | 0 |
|ний законодательства о выборах и референдумах| | | | |
|комиссиями по итогам поступивших жалоб (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Оказание методической помощи ниже-| | | | |
|стоящим избирательным комиссиям | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество подготовленных инст-| 30 | 15 | 10 | 30 |
|рукций, положений, разъяснений и т.п. (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.4. Информационно-разъяснительная де-| | | | |
|ятельность (в рамках использования бесплатных| | | | |
|печатных площадей, бесплатного эфирного време-| | | | |
|ни) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество выступлений, ин-| 60 | 40 | 25 | 30 |
|тервью, статей и т.п. (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Управление сельского хозяйства | | | | |
| Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Создание условий для повышения конку-| | | | |
|рентоспособности продукции агропромышленного| | | | |
|комплекса, обеспечения населения качественными| | | | |
|продовольственными товарами | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Индекс производства продукции| 112,4 | 115,9 | 119,3 | 123 |
|сельского хозяйства в хозяйствах всех катего-| | | | |
|рий (в процентах к предыдущему году) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Формирование эффективного механиз-| | | | |
|ма государственной поддержки сельскохозяйст-| | | | |
|венных товаропроизводителей | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Объем средств, направленных на| 159,8 | 172,1 | 184,3 | 196,8 |
|производство качественной сельскохозяйственной| | | | |
|продукции (млн.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Объем валовой продукции, полу-| 2351,6 | 2707,1 | 3150,9 | 4689,4 |
|ченной в результате технического оснащения| | | | |
|сельскохозяйственных товаропроизводителей| | | | |
|(млн.руб. в действующих ценах) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Сохранение и наращивание ресурсно-| | | | |
|го потенциала в сельском хозяйстве | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Поголовье крупного рогатого ско-| 140,7 | 144,9 | 149,2 | 152,2 |
|та (тыс. голов) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Надой на 1 фуражную корову (кг) | 3350 | 3500 | 3750 | 4000 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Поголовье свиней (тыс. голов) | 72 | 136 | 144 | 192 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Поголовье овец (тыс. голов) | 22 | 23 | 25 | 25 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Поголовье птицы (млн. голов) | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Повышение инвестиционной и иннова-| | | | |
|ционной привлекательности отрасли, развитие| | | | |
|технического и технологического потенциала АПК| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес прибыльных сельско-| 71 | 75,3 | 77,9 | 81 |
|хозяйственных организаций (в процентах к обще-| | | | |
|му количеству) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Рентабельность реализованной| 13 | 15 | 16 | 18 |
|сельскохозяйственной продукции (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Создание условий для устойчивого раз-| | | | |
|вития сельских территорий, обеспечение заня-| | | | |
|тости и повышение уровня жизни сельского насе-| | | | |
|ления | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Уровень занятости сельского на-| 65 | 69 | 73 | 75 |
|селения в трудоспособном возрасте (в процентах| | | | |
|к общему количеству сельского населения) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Повышение качества жизни сельского| | | | |
|населения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Ввод в действие жилья в сельской| 12,9 | 13,8 | 14,3 | 16,2 |
|местности (тыс. м2) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Ввод в действие распределитель-| 9,8 | 55,6 | 55,2 | 54,6 |
|ных газовых сетей (км) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Ввод в действие локальных водо-| 39,9 | 54,4 | 55,3 | 56,2 |
|проводов, (км) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Ввод в действие амбулаторно-по-| 50 | 60 | 80 | 90 |
|ликлинических заведений (количество посещений| | | | |
|в смену) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Развитие кредитно-финансового ме-| | | | |
|ханизма поддержки малых форм хозяйствования| | | | |
|(крестьянских (фермерских) хозяйств и личных| | | | |
|подсобных хозяйств) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество крестьянских (фермер-| 2950 | 3250 | 3500 | 3900 |
|ских) хозяйств области (единиц) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Производство мяса всех видов| 58145 | 58840 | 59550 | 60260 |
|скота и птицы на убой (в живом весе) личными| | | | |
|подсобными хозяйствами (тонн) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Объем выданных займов сельскохо-| 20 | 35 | 50 | 70 |
|зяйственными кредитными потребительскими ко-| | | | |
|оперативами (млн.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 3. Создание условий для сохранения и вос-| | | | |
|производства природных ресурсов, используемых| | | | |
|в сельском хозяйстве | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Урожайность зерновых и зернобо-| 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,8 |
|бовых культур в хозяйствах всех категорий| | | | |
|(ц/га убранной площади) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.1. Повышение плодородия земель | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество земель сельскохозяй-| 157,4 | 170 | 185 | 200 |
|ственного назначения, требующих их улучшения| | | | |
|(га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.2. Повышение эффективности использо-| | | | |
|вания земель | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Производство кормов (тыс. тн. к.| 127,4 | 201 | 260 | 329,4 |
|ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Управление ветеринарии Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Предупреждение и ликвидация заразных и| | | | |
|массовых незаразных болезней животных | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Реализация противоэпизоотических| | | | |
|мероприятий, направленных на профилактику ка-| | | | |
|рантинных и особо опасных болезней животных | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Проведение профилактических ме-| 1631 | 1717,5 | 1819,1 | 1809 |
|роприятий против особо опасных болезней | | | | |
|(тыс. голов) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Улучшение иммунного статуса живот-| | | | |
|ных | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Сохранность сельскохозяйственных| 100 | 100 | 100 | 100 |
|животных (в процентах к предыдущему году) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|(в процентах к обороту стада) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Обеспечение безопасности продуктов жи-| | | | |
|вотноводства и растениеводства в ветеринарно-| | | | |
|санитарном отношении | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Обеспечение качественного проведе-| | | | |
|ния ветеринарно-санитарной экспертизы и вете-| | | | |
|ринарно-санитарной оценки продуктов животного| | | | |
|происхождения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проведенных ветери-| 100 | 100 | 100 | 100 |
|нарно-санитарных экспертиз продуктов животного| | | | |
|происхождения (в процентах к предыдущему году)| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|(кол-во тыс. эксп.) | 608 | 608,5 | 609 | 609,5 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Повышение профессионального уровня| | | | |
|специалистов, работающих в государственных уч-| | | | |
|реждениях | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес специалистов, про-| 10,4 | 20 | 20 | 20 |
|шедших курсы повышения квалификации, к общей| | | | |
|численности (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Управление государственной жилищной | | | | |
| инспекции Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Обеспечение безопасных и комфортных| | | | |
|условий проживания населения Пензенской облас-| | | | |
|ти | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Соблюдение нормативных требований| | | | |
|в жилищной сфере, обеспечивающих безопасное| | | | |
|проживание | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Площадь проведения плановых| 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
|контрольных мероприятий (кв.м) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Соблюдение стандартов предоставле-| | | | |
|ния жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Площадь проведения внеплановых| 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|контрольных мероприятий (кв.м) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Управление по обеспечению защиты населения и| | | | |
|пожарной безопасности Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Предупреждение и ликвидация последст-| | | | |
|вий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-| | | | |
|вий, гражданская оборона | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Организация работ по предупрежде-| | | | |
|нию чрезвычайных ситуаций природного и техни-| | | | |
|ческого характера | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Снижение количества ЧС (% к| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Снижение материального ущерба от| 1,5 | 2 | 2 | 3 |
|ЧС (% к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Снижение пострадавших при ЧС (%| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Снижение погибших при ЧС (% к| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Организация работ по ликвидации| | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций на террито-| | | | |
|рии Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес спасенных людей при| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|ЧС (% к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Снижение затрат на ликвидацию| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|последствий при ЧС (% к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Организация проведения мероприятий| | | | |
|по гражданской обороне и защите | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес обученных по прог-| 1,5 | 2 | 3 | 4 |
|рамме ГО (% к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Удельный вес обученных по прог-| 1,5 | 2 | 3 | 4 |
|рамме ЧС (% к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Удельный вес обученных по пожар-| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|ной безопасности (% к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.4. Организация осуществления поиска и| | | | |
|спасения людей на внутренних водах | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Снижение происшествий на аквато-| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|риях (% к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Удельный вес спасенных (% к| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Обеспечение противопожарной безопас-| | | | |
|ности Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Организация выполнения и осуществ-| | | | |
|ления мер пожарной безопасности на территории| | | | |
|Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Снижение количества пожаров (% к| 1,5 | 2 | 2 | 3 |
|АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Снижение гибели людей на пожарах| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
|(% к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Организация тушения пожаров силами| | | | |
|ГПС (за исключением пожаров на объектах, кри-| | | | |
|тически важных для национальной безопасности| | | | |
|страны, Перечень которых утверждается Прави-| | | | |
|тельством РФ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес прикрытия террито-| 83 | 87 | 92 | 99 |
|рий области подразделениями пожарной охраны (%| | | | |
|к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Удельный вес спасенных матери-| 2 | 3 | 3 | 4 |
|альных ценностей (% к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Снижение времени оперативного| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|реагирования на пожарах (% к АППГ) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Количество личного состава ГПС| 834 | 850 | 850 | 880 |
|(чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Количество основной пожарной| 104 | 106 | 111 | 115 |
|техники (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Количество пожарных депо (ед.) | 35 | 35 | 35 | 36 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 7. Удельный вес увеличения коли-| 13 | 14 | 15 | 16 |
|чества специальной пожарной техники к анало-| | | | |
|гичному показателю прошлого года (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Управление природных ресурсов и охраны окружа-| | | | |
|ющей среды Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Эффективное использование природных| | | | |
|ресурсов | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Геологическое изучение недр, раз-| | | | |
|витие и использование минерально-сырьевой базы| | | | |
|области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество добываемых общерас-| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
|пространенных полезных ископаемых (тыс. м3 в| | | | |
|год) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество месторождений обще-| 155 | 157 | 160 | 160 |
|распространенных полезных ископаемых (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Обеспечение воспроизводства (восста-| | | | |
|новления) природных ресурсов | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Развитие сети особо охраняемых| | | | |
|природных территорий | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество особо охраняемых при-| 104 | 104 | 104 | 104 |
|родных территорий (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество водоохранных зон и| 584 | 584 | 584 | 584 |
|прибрежных защитных полос, установленных в об-| | | | |
|ласти в соответствии с законодательством Рос-| | | | |
|сийской Федерации (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 3. Обеспечение безопасности жизнедеятель-| | | | |
|ности человека и повышение защищенности при-| | | | |
|родной среды | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.1. Проведение единой государственной| | | | |
|политики в сфере охраны окружающей среды и| | | | |
|природопользования | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество объектов негативного| 920 | 1400 | 1890 | 2400 |
|воздействия на окружающую среду, включенных в| | | | |
|реестр (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество гидротехнических со-| 13 | 13 | 13 | 13 |
|оружений, включенных в перечень аварийных гид-| | | | |
|ротехнических сооружений, находящихся в собст-| | | | |
|венности субъекта (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.2. Осуществление государственного| | | | |
|контроля за соблюдением действующего законода-| | | | |
|тельства в сфере охраны окружающей среды | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество объектов, охваченных| 470 | 480 | 490 | 510 |
|контрольными мероприятиями (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Управление жилищно-коммунального | | | | |
| хозяйства Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Формирование на территории Пензенской| | | | |
|области механизмов координации жилищно-комму-| | | | |
|нального хозяйства | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Улучшение благоустройства жилищно-| | | | |
|го фонда | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Площадь жилищного фонда, обору-| 20520,2 | 20602,3 | 20787,7 | 20933,2 |
|дованного водопроводом (т.кв.м) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Площадь жилищного фонда, обору-| 18908,2 | 19040,5 | 19192,9 | 19250,4 |
|дованного канализацией (т.кв.м) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Площадь жилищного фонда, обору-| 25415,5 | 25542,6 | 25772,5 | 25901,4 |
|дованного отоплением (т.кв.м) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Площадь жилищного фонда, обору-| 17330,4 | 17470 | 17644,7 | 17821,2 |
|дованного ГВС (т.кв.м) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Обеспечение населения Пензенской| | | | |
|области питьевой водой | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Протяженность капитально отре-| 1000 | 52,6 | 53 | 53 |
|монтированных водопроводных сетей (км.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Ресурсосбережение | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество квартир, переведенных| 3690 | 1202 | 653 | 60 |
|на индивидуальное отопление (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Министерство образования и науки | | | | |
| Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Обеспечение доступности качественного| | | | |
|образования для всех слоев населения как осно-| | | | |
|вы социальной мобильности и снижения социаль-| | | | |
|но-экономической дифференциации в обществе | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Разработка и содействие реализации| | | | |
|моделей системы образования на региональном| | | | |
|уровне, способствующих достижению равенства| | | | |
|доступа населения к качественным образователь-| | | | |
|ным услугам | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество обучающихся в общеоб-| 127134 | 121302 | 116847 | 116847 |
|разовательных учреждениях (чел.), в том числе:| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Количество обучающихся в государственных обще-| | 250 | 250 | 250 |
|образовательных учреждениях, финансируемых из| | | | |
|бюджета Пензенской области (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Удельный вес обучающихся, охва-| 8,38 | 8,63 | 8,56 | 8,56 |
|ченных программами повышенного уровня, от об-| | | | |
|щего количества обучающихся в государственных| | | | |
|общеобразовательных учреждениях, финансируемых| | | | |
|из бюджета Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество детей, занимающихся в| 121101 | 113902 | 109719 | 109719 |
|первую смену (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Удельный вес детей, занимающихся| 4,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|во вторую смену, от общего количества обучаю-| | | | |
|щихся в общеобразовательных учреждениях (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Доля основных и средних дневных| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|общеобразовательных школ, имеющих доступ в| | | | |
|Интернет, от общего числа основных и средних| | | | |
|дневных общеобразовательных школ (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Доля учащихся 9-11 классов, обу-| 37,05 | 41,5 | 46,72 | 46,72 |
|чающихся по программам предпрофильной подго-| | | | |
|товки, индивидуальным учебным планам и про-| | | | |
|граммам профильного обучения, от численности| | | | |
|обучающихся в 9-11 классах (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 7. Число компьютеров на 100 учащих-| 5 | 5 | 6 | 6 |
|ся общеобразовательных учреждений (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Реализация государственной полити-| | | | |
|ки в области специального образования | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество обучающихся в специ-| 1162 | 1160 | 1150 | 1150 |
|альных (коррекционных) школах-интернатах| | | | |
|(чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество детей, прошедших ПМПК| 200 | 190 | 185 | 180 |
|и получивших рекомендации по обучению в специ-| | | | |
|альных (коррекционных) школах-интернатах| | | | |
|(чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Доля учащихся специальных (кор-| | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|рекционных) школ-интернатов от количества де-| | | | |
|тей, прошедших обследование в ПМПК и получив-| | | | |
|ших рекомендации (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Социальная адаптация выпускников| | 87,5 | 88 | 88,5 |
|государственных образовательных учреждений| | | | |
|специальных (коррекционных) школ-интернатов,| | | | |
|финансируемых из бюджета Пензенской области, в| | | | |
|процентах от общего числа выпускников этих уч-| | | | |
|реждений (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Участие в создании общенациональ-| | | | |
|ной системы оценки качества образования, на-| | | | |
|правленной на адекватную и гласную оценку ре-| | | | |
|зультатов работы образовательных учреждений| | | | |
|области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Доля выпускников, сдающих итого-| 65,0 | 69,0 | 100,0 | 100,0 |
|вую аттестацию в форме ЕГЭ, от общего числа| | | | |
|выпускников общеобразовательных учреждений (%)| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Обеспечение текущих и перспективных| | | | |
|потребностей экономики и социальной сферы в| | | | |
|профессиональных кадрах необходимой квалифика-| | | | |
|ции, фундаментальности и практической направ-| | | | |
|ленности образовательных программ, создание| | | | |
|условий для развития непрерывного образования| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1 Приведение профессионально-квалифи-| | | | |
|кационной структуры подготовки кадров на раз-| | | | |
|ных уровнях профессионального образования в| | | | |
|соответствие с потребностями рынка труда и| | | | |
|перспективами развития экономики, обеспечение| | | | |
|реализации государственных интересов в сфере| | | | |
|образования | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество обучающихся по про-| 9600 | 8000 | 7800 | 7700 |
|граммам начального профессионального образова-| | | | |
|ния в подведомственных учреждениях профессио-| | | | |
|нального образования (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доля обучающихся по программам| 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,7 |
|начального профессионального образования в| | | | |
|подведомственных учреждениях профессионального| | | | |
|образования от общего количества всех обучаю-| | | | |
|щихся по программам начального профессиональ-| | | | |
|ного, среднего профессионального и высшего| | | | |
|профессионального образования (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество выпускников в подве-| 4500 | 3700 | 3500 | 3500 |
|домственных учреждениях профессионального об-| | | | |
|разования, обучавшихся по программам начально-| | | | |
|го профессионального образования (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Доля выпускников с начальным| 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
|профессиональным образованием, прошедших ито-| | | | |
|говую аттестацию, ко всем выпускникам подве-| | | | |
|домственных учреждений профессионального обра-| | | | |
|зования, обучавшимся по программам начального| | | | |
|профессионального образования (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Количество студентов по програм-| 2200 | 2700 | 2750 | 2800 |
|мам среднего профессионального образования в| | | | |
|подведомственных учреждениях профессионального| | | | |
|образования (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Доля студентов, обучающихся по| 4,07 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
|программам среднего профессионального образо-| | | | |
|вания в подведомственных учреждениях профес-| | | | |
|сионального образования, от общего количества| | | | |
|обучающихся по программам начального профес-| | | | |
|сионального, среднего профессионального и выс-| | | | |
|шего профессионального образования (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 7. Количество выпускников в подве-| 760 | 740 | 700 | 700 |
|домственных учреждениях профессионального об-| | | | |
|разования, обучавшихся по программам среднего| | | | |
|профессионального образования (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 8. Доля выпускников со средним про-| 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
|фессиональным образованием, прошедших итоговую| | | | |
|аттестацию, ко всем выпускникам подведомствен-| | | | |
|ных учреждений профессионального образования,| | | | |
|обучавшимся по программам среднего профессио-| | | | |
|нального образования (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Повышение статуса педагогических| | | | |
|кадров путем совершенствования системы подго-| | | | |
|товки, переподготовки и повышения квалификации| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Число педагогических работников,| 4130 | 4130 | 4130 | 4130 |
|прошедших курсовую подготовку (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Число руководителей, прошедших| 270 | 270 | 270 | 270 |
|курсовую подготовку (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 3. Создание условий для активного включе-| | | | |
|ния детей и молодежи в социально-экономичес-| | | | |
|кую, политическую и культурную жизнь общества | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.1. Совершенствование системы дополни-| | | | |
|тельного образования и воспитания, направлен-| | | | |
|ной на всестороннее развитие личности ребенка | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доля детей, охваченных програм-| 70,93 | 71,04 | 71,15 | 71,26 |
|мами дополнительного образования от количества| | | | |
|обучающихся в общеобразовательных учреждени-| | | | |
|ях (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество детей в возрасте 5-18| | 2990 | 2990 | 2990 |
|лет, охваченных программмами# дополнительного| | | | |
|образования в государственных образовательных| | | | |
|учреждениях, финансируемых из бюджета Пензен-| | | | |
|ской области (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.2. Защита прав и интересов социально| | | | |
|незащищенных детей, противодействие социально-| | | | |
|му сиротству, детской беспризорности и безнад-| | | | |
|зорности | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество воспитанников госу-| 398 | 346 | 346 | 346 |
|дарственных образовательных учреждений для де-| | | | |
|тей-сирот и детей, оставшихся без попечения| | | | |
|родителей (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Удельный вес воспитанников госу-| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|дарственных образовательных учреждений для де-| | | | |
|тей-сирот и детей, оставшихся без попечения| | | | |
|родителей, финансируемых из бюджета Пензенской| | | | |
|области, охваченных оздоровлением (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| ГУ "Транспортное управление Правительства | | | | |
| Пензенской области" | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Обеспечение органов государственной| | | | |
|власти Пензенской области, их организаций и| | | | |
|учреждений автомобильным транспортом | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Предоставление легкового и иного| | | | |
|транспорта должностным лицам аппарата Прави-| | | | |
|тельства Пензенской области, исполнительных| | | | |
|органов власти, государственным учреждениям и| | | | |
|организациям, должностным лицам аппарата Зако-| | | | |
|нодательного Собрания Пензенской области в от-| | | | |
|личном техническом состоянии | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Пробег автомобилей между ремон-| 230 | 250 | 270 | 300 |
|тами двигателя (тыс. км) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Безаварийная работа автотранс-| 2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
|порта (уд. вес а/м, попавших в аварии, к обще-| | | | |
|му кол-ву а/м) (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Удовлетворение потребностей эксплуа-| | | | |
|тантов и населения в осуществлении воздушных| | | | |
|перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и| | | | |
|(или) выполнения авиационных работ | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Привлечение большего количества| | | | |
|пассажиров, грузов и багажа на авиарейсы, вы-| | | | |
|полняемые различными авиакомпаниями | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Среднегодовое количество пасса-| 21 | 22 | 24 | 24 |
|жиров на 1 рейс (чел.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Расширение деятельности по аэро-| | | | |
|дромному обеспечению полетов гражданских воз-| | | | |
|душных судов на внутренних воздушных линиях,| | | | |
|увеличению коммерческого обеспечения багажа,| | | | |
|грузов, почты и агентской деятельности по про-| | | | |
|даже авиационных перевозок | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество рейсов в год (ед.) | 1020 | 1150 | 1200 | 1500 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.3. Безопасность аэропортовой деятель-| | | | |
|ности | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество проникновений в конт-| 0 | 0 | 0 | 0 |
|ролируемые зоны аэропорта (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество задержанных, отменен-| 0 | 0 | 0 | 0 ||ных рейсов в связи с произошедшими инцидентами| | | | |
|(ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| ГУ "Управление автомобильных дорог | | | | |
| Пензенской области" | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Модернизация (капитальный ремонт), ре-| | | | |
|монт и содержание существующей сети автодорог | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Обеспечение своевременного кругло-| | | | |
|годичного содержания автомобильных дорог и ис-| | | | |
|кусственных сооружений на них | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Общая протяженность сети автодо-| 4636 | 4652 | 4670 | 4690 |
|рог области (км) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество квадратных метров| 390000 | 390000 | 400000 | 400000 |
|ямочного ремонта (м2) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Количество вновь установленного| 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
|и отремонтированного барьерного ограждения| | | | |
|(пог. м) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Устройство горизонтальной раз-| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|метки (км.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Организация проведения ремонтных| | | | |
|работ | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доля протяженности отремонтиро-| 2,33 | 4,06 | 4,29 | 4,48 |
|ванных дорог к общей протяженности сети (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Протяженность отремонтированных| 0 | 0 | 100 | 100 |
|мостов и путепроводов (пог. м) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Межремонтные сроки (лет) | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Строительство и реконструкция автодо-| | | | |
|рог и искусственных сооружений на них | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Повышение транспортно-эксплуатаци-| | | | |
|онного состояния дорожной сети, развитие сети| | | | |
|автодорог с твердым покрытием в сельской мест-| | | | |
|ности | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Протяженность построенных и ре-| 76,552| 73,540| 80 | 80 |
|конструируемых объектов (км.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Количество населенных пунктов,| 4 | 6 | 5 | 5 |
|ежегодно связываемых автодорогами с твердым| | | | |
|покрытием (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 3. Повышение качества дорожных работ | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.1. Осуществление контроля качества за| | | | |
|поступающими материалами и выпускаемой продук-| | | | |
|цией | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доля соответствия проведенных| 100 | 100 | 100 | 100 |
|испытаний строительных материалов и конструк-| | | | |
|ций дорожной одежды нормативным параметрам (%)| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 3.2. Внедрение новых технологий и мате-| | | | |
|риалов | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество новых разработок в| 2 | 3 | 3 | 3 |
|области контроля качества (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Доля прогрессивных материалов и| 20 | 20 | 20 | 20 |
|технологий в общем объеме дорожных работ (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 4. Снижение отрицательных воздействий на| | | | |
|окружающую среду и повышение безопасности до-| | | | |
|рожного движения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 4.1. Повышение уровня экологической бе-| | | | |
|зопасности | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Средняя скорость транспортного| до 70 | до 70 | до 75 | до 75 |
|потока (км/ч) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 4.2. Повышение безопасности дорожного| | | | |
|движения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Количество ДТП, связанных с до-| 78 | 75 | 70 | 65 |
|рожными условиями (ед.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Министерство финансов Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Проведение единой бюджетной политики,| | | | |
|направленной на обеспечение необходимого уров-| | | | |
|ня доходов бюджетной системы, мобилизацию до-| | | | |
|полнительных финансовых ресурсов в целях пол-| | | | |
|ного и своевременного исполнения расходных| | | | |
|обязательств | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Повышение уровня бюджетного само-| | | | |
|обеспечения | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Отношение дефицита бюджета к| 14,7 | 10,5 | 7,2 | 7 |
|объему налоговых и неналоговых доходов (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Отношение налоговых и неналого-| 43,9 | 47,5 | 48,7 | 49 |
|вых доходов к расходам (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Эффективное функционирование каз-| | | | |
|начейской системы исполнения бюджета по расхо-| | | | |
|дам | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Доля получателей бюджетных| 100 | 100 | 100 | 100 |
|средств, лицевые счета которых обслуживаются в| | | | |
|региональном казначействе (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Соотношение количества случаев| 0 | 0 | 0 | 0 |
|выплаты заработной платы работникам бюджетной| | | | |
|сферы с нарушением сроков выдачи к общему ко-| | | | |
|личеству выплат (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Время исполнения надлежаще| 2 | 2 | 1 | 1 |
|оформленных платежных документов (дни) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.3. Формирование и организация испол-| | | | |
|нения бюджета Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Исполнение бюджета Пензенской| 95 | 95 | 95 | 98 |
|области по расходам с учетом представленных| | | | |
|платежных документов (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.4. Совершенствование форм и методов| | | | |
|планирования доходной части бюджета Пензенской| | | | |
|области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Процент исполнения плана поступ-| 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 |
|ления налоговых и неналоговых доходов в бюджет| | | | |
|Пензенской области (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.5. Оптимизация объема и структуры го-| | | | |
|сударственного долга Пензенской области, со-| | | | |
|вершенствование механизмов управления госу-| | | | |
|дарственным долгом Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Объем государственного долга| 36 | 30 | 19 | 10 |
|Пензенской области по отношению к доходам (без| | | | |
|учета финансовой помощи из бюджетов других| | | | |
|уровней) (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.6. Осуществление финансового контроля| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Удельный вес бюджетных средств,| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|использованных не по целевому назначению, к| | | | |
|общему объему выделенных из бюджета Пензенской| | | | |
|области денежных средств (%) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
| Управление лесами Пензенской области | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 1. Охрана и защита лесов | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.1. Пожарная безопасность | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Протяженность строительства до-| 50 | 50 | 50 | 50 |
|рог противопожарного назначения (км) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Протяженность отремонтированных| 130 | 130 | 130 | 130 |
|дорог противопожарного назначения (км) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Протяженность устройств противо-| 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
|пожарных барьеров (км) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Протяженность противопожарных| 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
|барьеров, где проводится уход (км) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Площадь проведения контролируе-| 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
|мых выжиганий сухих горючих материалов (га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Объем средств, направленных на| 564,6 | 608,1 | 651,3 | 695,6 |
|противопожарную пропаганду (тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 7. Объем средств, направленных на| 4172 | 6052,7 | 7116,9 | 8894,3 |
|благоустройство территорий (тыс.руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 8. Объем средств, направленных на| 2388 | 2571,9 | 2754,5 | 2941,8 |
|тушение лесных пожаров наземным способом (тыс.| | | | |
|руб.) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 1.2. Санитарная безопасность | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Площадь проведения наземных ме-| 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
|тодов борьбы (биотехнические мероприятия) (га)| | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Площадь лесопатологических об-| 130000 | 130000 | 130000 | 130000 |
|следований (га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Площадь выборочных санитарных| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
|рубок (га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Площадь сплошных санитарных ру-| 454 | 454 | 454 | 454 |
|бок (га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Площадь уборок захламленности| 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
|(га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Цель 2. Воспроизводство и лесоразведение | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.1. Лесовосстановление | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Площадь искусственного лесовос-| 1500 | 1700 | 2000 | 2000 |
|становления (посадка леса) (га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Площадь комбинированного лесо-| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|восстановления (содействие естественному| | | | |
|возобновлению) (га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Прочие мероприятия (тыс.руб.) | 5898,9 | 6011,2 | 6513,2 | 9339,5 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Задача 2.2. Уход за лесами | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 1. Площадь отвода лесосек под рубки| 26520 | 26520 | 26520 | 26520 |
|(га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 2. Площадь ухода за лесными культу-| 18000 | 17800 | 18200 | 18200 |
|рами (га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 3. Площадь рубки ухода в молодняках| 5331 | 5331 | 5331 | 5331 |
|(га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 4. Площадь прореживания (га) | 550 | 550 | 550 | 550 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 5. Площадь проходных рубок (га) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 6. Площадь рубки обновления и пере-| 850 | 850 | 850 | 850 |
|формирования (га) | | | | |
|----------------------------------------------+------------+------------+------------+------------|
|Показатель 7. Площадь разрубки и расчистки| 308 | 308 | 308 | 308 |
|квартальных просек (км) | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Пензенской области от 30 мая 2007 г. N 372-пП "О стратегических целях и задачах органов исполнительной... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.