Закон Пензенской области от 18 ноября 2002 г. N 401-ЗПО
"О внесении изменений в Закон Пензенской области "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"
Принят Законодательным Собранием Пензенской области 13 ноября 2002 года
Законом Пензенской области от 18 декабря 2008 г. N 1659-ЗПО настоящий Закон признан утратившим силу с 1 января 2009 г.
Статья 1.
Внести в Закон Пензенской области от 18 сентября 2002 года N 390-ЗПО "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2002, N 4, часть 3) следующие изменения:
1. Пункт "Объемы и источники финансирования" раздела "Паспорт областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (далее - Программы) изложить в следующей редакции:
Объемы и источники - Общая сумма расходов на реализацию
финансирования Программы Программы на период 2003-2010 гг. - 7,997
млрд. руб., в т.ч. средства:
- федерального бюджета - 1,705 млрд. руб.
(21%)
- бюджета Пензенской области - 2,834 млрд.
руб. (35%)
- внебюджетных источников - 3,458 млрд.
руб. (44%)
2. Пункты "Построить и реконструировать распределительные газовые сети", "Всего инвестиций" и "Итого" таблицы "Система мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Пензенской области" раздела "3.8. Газификация сельских населенных пунктов" изложить в следующей редакции:
1. | Построить и реконструиро- вать распре- делительные газовые сети 4200 км 2100 км 525 км 525 км 525 км 525 км 2100 км 525 км 525 км 525 км 525 км |
2003-2010 2003-2006 2003 2004 2005 2006 2007-2010 2007 2008 2009 2010 |
1300,0 650,0 162,5 162,5 162,5 162,5 650,0 162,5 162,5 162,5 162,5 |
222,0 80,9 16,3 18,6 21,4 24,6 141,1 28,3 32,5 37,4 42,9 |
660,0 330,0 82,5 82,5 82,5 82,5 330,0 82,5 82,5 82,5 82,5 |
418,0 239,1 63,7 61,4 58,6 55,4 178,9 51,7 47,5 42,6 37,1 |
2200 1100 275 275 275 275 1100 275 275 275 275 |
1480 740 185 185 185 185 740 185 185 185 185 |
Территориаль- ные органы государствен- ного управле- ния исполни- тельной влас- ти Пензенской области и ор- ганы местного самоуправле- ния муници- пальных обра- зований, Уп- равление ЖКХ Пензенской области, Мин- сельхозпрод Пензенской области |
Повышение уровня га- зификации села при- родным га- зом |
Всего инвестиций |
2003-2010 2003-2006 2003 2004 2005 2006 2007-2010 2007 2008 2009 2010 |
1804,0 912,0 228,0 228,0 228,0 228,0 892,0 223,0 223,0 223,0 223,0 |
222,0 80,9 16,3 18,6 21,4 24,6 141,1 28,3 32,5 37,4 42,9 |
660,0 330,0 82,5 82,5 82,5 82,5 330,0 82,5 82,5 82,5 82,5 |
922,0 501,1 129,2 126,9 124,1 120,9 420,9 112,2 108,0 103,1 97,6 |
2200 1100 275 275 275 275 1100 275 275 275 275 |
1480 740 185 185 185 185 740 185 185 185 185 |
|||
Итого: | 2003-2010 2003-2006 2003 2004 2005 2006 2007-2010 2007 2008 2009 2010 |
1804,0 912,0 228,0 228,0 228,0 228,0 892,0 223,0 223,0 223,0 223,0 |
222,0 80,9 16,3 18,6 21,4 24,6 141,1 28,3 32,5 37,4 42,9 |
660,0 330,0 82,5 82,5 82,5 82,5 330,0 82,5 82,5 82,5 82,5 |
922,0 501,1 129,2 126,9 124,1 120,9 420,9 112,2 108,0 103,1 97,6 |
2200 1100 275 275 275 275 1100 275 275 275 275 |
1480 740 185 185 185 185 740 185 185 185 185 |
3. Пункт "Всего инвестиций" таблицы "Система мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности" раздела "3.10. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности" изложить в следующей редакции:
Итого | 2003-2010 2003-2006 2003 2004 2005 2006 2007-2010 2007 2008 2009 2010 |
230,40 103,50 22,15 21,95 25,45 33,95 126,90 31,80 33,20 36,10 25,80 |
16,63 9,64 4,25 1,64 1,64 2,11 6,99 1,75 1,83 1,99 1,42 |
49,53 27,66 14,00 3,64 4,28 5,74 21,87 5,48 5,72 6,22 4,45 |
164,24 66,20 3,90 16,67 19,53 26,10 98,04 24,57 25,65 27,89 19,93 |
6,55 2,55 0,00 0,68 0,80 1,07 4,00 1,00 1,05 1,14 0,81 |
117,34 45,59 0,00 12,20 14,29 19,10 71,75 17,98 18,77 20,41 14,59 |
40,35 18,06 3,90 3,79 4,44 5,93 22,29 5,59 5,83 6,34 4,53 |
- - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - |
4. Часть вторую раздела "4. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Основное значение для Программы имеет привлечение финансовых средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем капитальных вложений (таблица 1) на период реализации Программы 2003-2010 гг. определен в сумме 7293,2 млн. руб. (91 процент), из них за счет средств федерального бюджета - 1642 млн. руб., за счет средств бюджета Пензенской области - 2593,6 млн. руб.".
5. Часть пятнадцатую раздела "4. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем расходов на реализацию Программы (таблица 4) составляет 7,997 млрд. руб., в том числе I этап (2003-2006 гг.) - 3,451 млрд. руб. (43 процента), II этап (2007-2010 гг.) - 4,546 млрд. руб. (57 процентов). Из общего объема расходов за счет федерального бюджета - 1,705 млрд. руб. (21 процент), за счет средств бюджета Пензенской области - 2,834 млрд. руб. (35 процентов), внебюджетных источников - 3,458 млрд. руб. (44 процента).".
6. Пункт "Газификация сельских населенных пунктов" таблицы раздела "7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Газификация сельских насе- ленных пунктов |
Министерство сельского хозяйства и продо- вольствия Пензенской области, Управление ЖКХ области, Отдел энергетических ресурсов Правительства Пензенской области |
7. Таблицы 1-4 Программы изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Распределение общего объема капитальных вложений и источников их финансирования по направлениям расходования средств
млн. рублей в ценах 2002 года
На период реализации программы 2003-2010 годы |
в том числе: | ||||||||||
I этап 2003- 2006 годы |
из него: | II этап 2007- 2010 годы |
из него: | ||||||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Объем капитальных вложений - всего в том числе по направлениям: жилищное строительство образование здравоохранение культура торгово-бытовое обслуживание электрификация газификация водоснабжение телекоммуникационная связь дорожное строительство * из общего объема капитальных вложений за счет: Федерального бюджета - всего в том числе по направлениям: жилищное строительство образование здравоохранение культура электрификация газификация водоснабжение - всего телекоммуникационная связь - всего дорожное строительство * из бюджета Пензенской области - всего в том числе по направлениям: жилищное строительство образование здравоохранение культура электрификация газификация водоснабжение телекоммуникационная связь дорожное строительство * |
7293,240 2178,000 405,400 246,052 596,540 17,700 501,146 1804,000 1315,402 229,000 2042,000 1641,997 655,000 174,800 141,110 233,300 100,236 222,000 100,321 15,230 1372,000 2593,592 260,000 230,600 92,942 252,340 200,438 660,000 847,742 49,530 670,000 |
3114,112 772,000 276,200 126,852 197,060 9,900 276,298 82,500 441,702 102,100 819,000 667,090 233,000 110,100 72,530 73,300 55,260 80,900 33,760 8,240 546,000 1168,142 110,000 166,100 47,322 92,060 110,518 330,000 284,482 27,660 273,000 |
690,281 160,000 82,100 32,891 23,050 2,500 30,410 228,000 109,630 21,700 223,000 136,299 48,000 33,100 17,490 3,150 6,082 16,300 8,377 3,800 148,000 284,278 25,000 49,000 13,901 17,100 12,164 82,500 70,613 14,000 75,000 |
707,241 175,000 66,400 34,911 11,670 2,500 56,220 228,000 111,040 21,500 182,000 139,229 53,000 24,200 19,460 3,050 11,244 18,600 8,485 1,190 122,000 268,520 25,000 42,200 13,451 7,720 22,488 82,500 71,521 3,640 60,000 |
847,771 195,000 60,800 27,900 90,470 2,500 107,640 228,000 110,261 25,200 196,000 190,127 59,000 22,900 17,030 38,450 21,528 21,400 8,429 1,390 131,000 316,637 30,000 37,900 9,370 38,520 43,056 82,500 71,011 4,280 65,000 |
868,819 242,000 66,900 31,150 71,870 2,400 82,028 228,000 110,771 33,700 218,000 201,435 73,000 29,900 18,550 28,650 16,406 24,600 8,469 1,860 145,000 298,707 30,000 37,000 10,600 28,720 32,810 82,500 71,337 5,740 73,000 |
4179,128 1406,000 129,200 119,200 399,480 7,800 224,848 892,000 873,700 126,900 1223,000 974,907 422,000 64,700 68,580 160,000 44,976 141,100 66,561 6,990 826,000 1425,450 150,000 64,500 45,620 160,280 89,920 330,000 563,260 21,870 397,000 |
976,837 288,000 55,200 32,650 69,870 2,000 56,212 223,000 218,105 31,800 268,000 218,095 86,000 27,400 18,650 28,150 11,244 28,300 16,601 1,750 186,000 354,726 35,000 27,800 12,600 28,220 22,480 82,500 140,646 5,480 82,000 |
1038,796 330,000 17,700 28,440 129,870 2,000 56,212 223,000 218,374 33,200 293,000 237,294 99,000 9,000 15,240 51,850 11,244 32,500 16,630 1,830 201,000 359,018 35,000 8,700 11,900 51,920 22,480 82,500 140,798 5,720 92,000 |
1103,207 365,000 42,300 30,340 129,870 1,900 56,212 223,000 218,485 36,100 316,000 266,576 110,000 21,300 16,140 51,850 11,244 37,400 16,652 1,990 211,000 377,855 40,000 21,000 12,900 51,920 22,480 82,500 140,835 6,220 105,000 |
1060,288 423,000 14,000 27,770 69,870 1,900 56,212 223,000 218,736 25,800 346,000 252,942 127,000 7,000 18,550 28,150 11,244 42,900 16,678 1,420 228,000 333,851 40,000 7,000 8,220 28,220 22,480 82,500 140,981 4,450 118,000 |
Внебюджетные источники - всего в том числе по направлениям: жилищное строительство здравоохранение культура торгово-бытовое обслуживание электрификация газификация водоснабжение телекоммуникационная связь дорожное строительство * |
3057,651 1263,000 12,000 110,900 17,700 200,472 922,000 367,339 164,240 |
1278,880 429,000 7,000 31,700 9,900 110,520 501,100 123,460 66,200 |
269,704 87,000 1,500 2,800 2,500 12,164 129,200 30,640 3,900 |
299,492 97,000 2,000 0,900 2,500 22,488 126,900 31,034 16,670 |
341,007 106,000 1,500 13,500 2,500 43,056 124,100 30,821 19,530 |
368,677 139,000 2,000 14,500 2,400 32,812 120,900 30,965 26,100 |
1778,771 834,000 5,000 79,200 7,800 89,952 420,900 243,879 98,040 |
404,016 167,000 1,400 13,500 2,000 22,488 112,200 60,858 24,570 |
442,484 196,000 1,300 26,100 2,000 22,488 108,000 60,946 25,650 |
458,776 215,000 1,300 26,100 1,900 22,488 103,100 60,998 27,890 |
473,495 256,000 1,000 13,500 1,900 22,488 97,600 61,077 19,930 |
* - затраты по дорожному строительству учтены в рамках федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" (подпрограмма "Автомобильные дороги"), госзаказчик Минтранс России.
------------------------------
Примечание. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета Пензенской области. При этом объем финансирования капитальных вложений должен соответствовать утвержденной программе капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на соответствующий год.
Таблица 2
Распределение средств на НИОКР по источникам финансирования и направлениям их расходования
млн. рублей в ценах 2002 года
На период реализации программы 2003-2010 годы |
в том числе: | ||||||||||
I этап 2003- 2006 годы |
из него: | II этап 2007- 2010 годы |
из него: | ||||||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Расходы на НИОКР - всего в том числе по направлениям: торгово-бытовое обслуживание информационно-консультационное обеспече- ние сельского населения телекоммуникационная связь дорожное строительство * в том числе за счет средств: |
9,273 0,023 7,850 1,400 |
8,359 0,009 6,950 1,400 |
2,300 1,850 0,450 |
2,300 1,850 0,450 |
2,107 0,007 1,850 0,250 |
1,652 0,002 1,400 0,250 |
0,914 0,014 0,900 |
0,907 0,007 0,900 |
0,002 0,002 |
0,005 0,005 |
|
Федерального бюджета в том числе по направлениям: торгово-бытовое обслуживание информационно-консультационное обеспече- ние сельского населения телекоммуникационная связь в том числе за счет бюджета Пензенской об- ласти в том числе по направлениям: информационно-консультационное обеспече- ние сельского населения |
4,563 0,023 3,140 1,400 4,710 4,710 |
4,189 0,009 2,780 1,400 4,170 4,170 |
1,190 0,740 0,450 1,110 1,110 |
1,190 0,740 0,450 1,110 1,110 |
0,997 0,007 0,740 0,250 1,110 1,110 |
0,812 0,002 0,560 0,250 0,840 0,840 |
0,374 0,014 0,360 0,540 0,540 |
0,367 0,007 0,360 0,540 0,540 |
0,002 0,002 |
0,005 0,005 |
Примечание. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета Пензенской области. При этом объем финансирования капитальных вложений должен соответствовать утвержденной программе капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на соответствующий год.
Таблица 3
Распределение средств на прочие текущие расходы по источникам финансирования и направлениям их расходования
млн. рублей в ценах 2002 года
На период реализации программы 2003-2010 годы |
в том числе: | ||||||||||
I этап 2003- 2006 годы |
из него: | II этап 2007- 2010 годы |
из него: | ||||||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Прочие текущие расходы - всего в том числе по направлениям: здравоохранение культура торгово-бытовое обслуживание информационно-консультационное обеспече- ние сельского населения в том числе за счет средств федерального бюджета в том числе по направлениям: здравоохранение культура информационно-консультационное обеспече- ние сельского населения в том числе за счет бюджета Пензенской об- ласти в том числе по направлениям: здравоохранение культура информационно-консультационное обеспече- ние сельского населения в том числе за счет внебюджетных источни- ков в том числе по направлениям: здравоохранение культура торгово-бытовое обслуживание |
694,800 571,840 80,260 3,000 39,700 58,505 18,200 24,405 15,900 235,496 167,631 44,065 23,800 400,799 386,009 11,790 3,000 |
328,894 254,534 43,660 1,300 29,400 42,315 17,270 13,265 11,780 112,510 70,285 24,605 17,620 174,069 166,979 5,790 1,300 |
49,432 35,232 10,400 0,300 3,500 4,230 0,200 2,610 1,420 24,592 15,822 6,690 2,080 20,610 19,210 1,100 0,300 |
71,183 54,173 11,310 0,400 5,300 5,925 0,220 3,585 2,120 25,109 15,834 6,095 3,180 40,149 38,119 1,630 0,400 |
94,385 72,575 11,210 0,300 10,300 8,155 0,250 3,785 4,120 29,570 17,495 5,895 6,180 56,660 54,830 1,530 0,300 |
113,894 92,554 10,740 0,300 10,300 24,005 16,600 3,285 4,120 33,239 21,134 5,925 6,180 56,650 54,820 1,530 0,300 |
365,906 317,306 36,600 1,700 10,300 16,190 0,930 11,140 4,120 122,986 97,346 19,460 6,180 226,730 219,030 6,000 1,700 |
98,072 77,772 9,500 0,500 10,300 7,030 0,200 2,710 4,120 34,242 22,772 5,290 6,180 56,800 54,800 1,500 0,500 |
86,613 76,613 9,500 0,500 2,940 0,230 2,710 26,873 21,583 5,290 56,800 54,800 1,500 0,500 |
90,126 81,026 8,800 0,300 3,110 0,250 2,860 30,506 26,066 4,440 56,510 54,710 1,500 0,300 |
91,095 81,895 8,800 0,400 3,110 0,250 2,860 31,365 26,925 4,440 56,620 54,720 1,500 0,400 |
Примечание. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета Пензенской области. При этом объем финансирования капитальных вложений должен соответствовать утвержденной программе капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на соответствующий год.
Таблица 4
Объем расходов на реализацию программы "Социальное развитие села до 2010 года" по направлениям расходования средств и источникам финансирования
млн.рублей в ценах 2002 года
На период реализации программы 2003-2010 годы |
в том числе: | ||||||||||
I этап 2003- 2006 годы |
из него: | II этап 2007- 2010 годы |
из него: | ||||||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего расходов в том числе: - средства федерального бюджета - средства бюджета Пензенской области - внебюджетные источники |
7997,313 1705,065 2833,798 3458,450 |
3451,365 713,594 1284,822 1452,949 |
742,013 141,719 309,980 290,314 |
780,724 146,344 294,739 339,641 |
944,263 199,279 347,317 397,667 |
984,365 226,252 332,786 425,327 |
4545,948 991,471 1548,976 2005,501 |
1075,816 225,492 389,508 460,816 |
1125,411 240,236 385,891 499,284 |
1193,333 269,686 408,361 515,286 |
1151,388 256,057 365,216 530,115 |
Капитальные вложения - всего в том числе: - средства федерального бюджета - средства бюджета Пензенской области - внебюджетные источники |
7293,240 1641,997 2593,592 3057,651 |
3114,112 667,090 1168,142 1278,880 |
690,281 136,299 284,278 269,704 |
707,241 139,229 268,520 299,492 |
847,771 190,127 316,637 341,007 |
868,819 201,435 298,707 368,677 |
4179,128 974,907 1425,450 1778,771 |
976,837 218,095 354,726 404,016 |
1038,796 237,294 359,018 442,484 |
1103,207 266,576 377,855 458,776 |
1060,288 252,942 333,851 473,495 |
Научно-исследовательские и опытно-конст- рукторские работы в том числе: - средства федерального бюджета - средства бюджета Пензенской области - внебюджетные источники |
9,273 4,563 4,710 |
8,359 4,189 4,170 |
2,300 1,190 1,110 |
2,300 1,190 1,110 |
2,107 0,997 1,110 |
1,652 0,812 0,840 |
0,914 0,374 0,540 |
0,907 0,367 0,540 |
0,002 0,002 |
0,005 0,005 |
|
Прочие текущие расходы в том числе: - средства федерального бюджета - средства бюджета Пензенской области - внебюджетные источники |
694,800 58,505 235,496 400,799 |
328,894 42,315 112,510 174,069 |
49,432 4,230 24,592 20,610 |
71,183 5,925 25,109 40,149 |
94,385 8,155 29,570 56,660 |
113,894 24,005 33,239 56,650 |
365,906 16,190 122,986 226,730 |
98,072 7,030 34,242 56,800 |
86,613 2,940 26,873 56,800 |
90,126 3,110 30,506 56,510 |
91,095 3,110 31,365 56,620 |
Из общего объема финансирования по направлениям: Жилищное строительство Образование Здравоохранение Культура Торгово-бытовое обслуживание Информационно-консультационное обеспече- ние сельского населения Электрификация Газификация Водоснабжение Телекоммуникационная связь Дорожное строительство * |
7997,313 2178,000 405,400 817,892 676,800 20,723 47,550 501,146 1804,000 1315,402 230,400 2042,000 |
2621,865 772,000 276,200 381,386 240,720 11,209 36,350 276,298 82,500 441,702 103,500 819,000 |
742,013 160,000 82,100 68,123 33,450 2,800 5,350 30,410 228,000 109,630 22,150 223,000 |
780,724 175,000 66,400 89,084 22,980 2,900 7,150 56,220 228,000 111,040 21,950 182,000 |
944,263 195,000 60,800 100,475 101,680 2,807 12,150 107,640 228,000 110,261 25,450 196,000 |
984,365 242,000 66,900 123,704 82,610 2,702 11,700 82,028 228,000 110,771 33,950 218,000 |
5375,448 1406,000 129,200 436,506 436,080 9,514 11,200 224,848 1721,500 873,700 126,900 40920,00 |
1075,816 288,000 55,200 110,422 79,370 2,507 11,200 56,212 223,000 218,105 31,800 268,000 |
1125,411 330,000 17,700 105,053 139,370 2,502 56,212 223,000 218,374 33,200 293,000 |
1193,333 365,000 42,300 111,366 138,670 2,200 56,212 223,000 218,485 36,100 316,000 |
1151,388 423,000 14,000 109,665 78,670 2,305 56,212 223,000 218,736 25,800 346,000 |
* - затраты по дорожному строительству учтены в рамках федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" (подпрограмма "Автомобильные дороги"), госзаказчик Минтранс России.
------------------------------
Примечание: Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета Пензенской области. При этом объем финансирования капитальных вложений должен соответствовать утвержденной программе капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на соответствующий год.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Пензенской области |
В.К. Бочкарев |
г. Пенза
18 ноября 2002 года
N 401-ЗПО
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Закон Пензенской области от 18 ноября 2002 г. N 401-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
Текст Закона опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 15 от 24 ноября 2002 г., в информационном сборнике "Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области" N 5(35) от 29 ноября 2002 г.
Законом Пензенской области от 18 декабря 2008 г. N 1659-ЗПО настоящий Закон признан утратившим силу с 1 января 2009 г.