Управление культуры города Пензы
|
Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе
|
1. Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)
|
Количество учреждений библиотечного обслуживания населения
|
Ед.
|
1 (22 филиала)
|
1 (22 филиала)
|
1 (сеть состоит из 22 библиотек)
|
-
|
-
|
-
|
Число пользователей учреждений библиотечного обслуживания населения
|
Чел.
|
115250
|
115250
|
91050
|
|
|
|
Обеспеченность пользователей учреждениями библиотечного обслуживания населения
|
Ед./10000 пользователей
|
0,09 (1,9 с филиалами)
|
0,09 (1,9 с филиалами)
|
0,11 (обеспеченность библиотеками 2,4)
|
|
|
|
Обеспеченность жителей учреждениями библиотечного обслуживания населения
|
Ед./10000 жителей
|
0,02 (0,44 с филиалами)
|
0,02 (0,44 с филиалами)
|
0,02 (обеспеченность библиотеками 0,43)
|
|
|
|
Общее число посещений библиотек жителями города
|
Число посещений
|
755000
|
755000
|
755000
|
|
|
|
Среднее число посещений одним жителем библиотек
|
Число посещений на 1 жителя
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения
|
Ед.
|
2005300
|
2005300
|
1518000
|
|
|
|
Наличие жалоб на качество услуг со стороны пользователя (при доказанности вины сотрудника библиотеки).
|
наличие
|
|
|
|
Да/Нет
|
Да/Нет
|
Да/Нет
|
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству пользователей
|
%
|
|
|
|
Не менее, чем 90
|
Не менее, чем 90
|
Не менее, чем 90
|
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству посещений
|
%
|
|
|
|
Не менее, чем 90
|
Не менее, чем 90
|
Не менее, чем 90
|
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству книговыдач
|
%
|
|
|
|
Не менее, чем 90
|
Не менее, чем 90
|
Не менее, чем 90
|
2. Организация культурно-зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа
|
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений
|
ед.
|
8 (10 включая филиалы)
|
8 (10 включая филиалы)
|
5 (7 включая филиалы)
|
|
|
|
Обеспеченность жителей культурно-досуговыми учреждениями
|
Ед./10000 жителей
|
0,16
|
0,16
|
0,1
|
|
|
|
Количество организованных и проведенных культурно-досуговых мероприятий
|
ед.
|
5710
|
5733
|
609
|
|
|
|
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
|
чел.
|
871253
|
884483
|
222515
|
|
|
|
Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений
|
число посещений
|
1,7
|
1,7
|
0,43
|
|
|
|
Для учреждений клубного типа, имеющих на балансе отдельно стоящее здание
|
Количество посетителей мероприятий
|
посетитель
|
|
|
|
Не менее 29119
|
Не менее 29119
|
Не менее 29119
|
Количество проводимых мероприятий
|
мероприятие
|
|
|
|
Не менее 125
|
Не менее 125
|
Не менее 125
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий
|
направление
|
|
|
|
Не менее 4
|
Не менее 4
|
Не менее 4
|
Для учреждений клубного типа, не имеющих на балансе отдельно стоящее здание
|
Оркестр народных инструментов
|
Количество посетителей мероприятий
|
посетитель
|
|
|
|
Не менее 8000
|
Не менее 8000
|
Не менее 8000
|
Количество проводимых мероприятий
|
мероприятие
|
|
|
|
Не менее 22
|
Не менее 22
|
Не менее 22
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий
|
направление
|
|
|
|
Не менее 1
|
Не менее 1
|
Не менее 1
|
Хореографический ансамбль
|
Количество посетителей мероприятий
|
посетитель
|
|
|
|
Не менее 18000
|
Не менее 18000
|
Не менее 18000
|
Количество проводимых мероприятий
|
мероприятие
|
|
|
|
Не менее 40
|
Не менее 40
|
Не менее 40
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий
|
направление
|
|
|
|
Не менее 1
|
Не менее 1
|
Не менее 1
|
3. Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической направленности.
|
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности
|
ед.
|
16
|
16
|
16
|
|
|
|
Число учащихся
|
чел.
|
5800
|
5800
|
5910
|
|
|
|
Обеспеченность обучающихся муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической направленности
|
Ед./1000 чел.
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся (% от контингента), в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
- городских, областных
|
%
|
Не менее 5
|
Не менее 5
|
Не менее 5
|
- региональных, всероссийских, международных
|
%
|
Не менее 1
|
Не менее 1
|
Не менее 1
|
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах
|
%
|
|
|
|
не менее 1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
Доля педагогических кадров с высшей и I квалификационной категориями
|
%
|
|
|
|
Не менее 60
|
Не менее 60
|
Не менее 60
|
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги
|
% от числа опрошенных
|
|
|
|
не менее 70,3
|
не менее 70,3
|
не менее 70,3
|
4. Предоставление услуг Пензенского зоопарка
|
Среднее количество посетителей Зоопарка за один день:
|
|
|
|
|
|
|
|
- в осенне-зимний период;
|
не менее человек
|
125
|
104
|
106
|
- в весенне-летний период
|
не менее человек
|
594
|
828
|
845
|
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги
|
%
|
-
|
22,5
|
22,9
|
|
|
|
Процент животных, содержащихся в удовлетворительных условиях
|
%
|
-
|
100
|
100
|
|
|
|
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе
|
%
|
-
|
22,5
|
18,4
|
|
|
|
Обеспечение животных кормами с учетом их физиологических потребностей и установленными нормативами
|
%
|
-
|
100
|
100
|
|
|
|
Обеспечение животных необходимыми медикаментами
|
%
|
-
|
100
|
100
|
|
|
|
Количество экскурсий, проводимых в течение года (в том числе для детей)
|
шт.
|
363
|
270
|
275
|
|
|
|
Количество лекций, проводимых в течение года
|
шт.
|
17
|
14
|
14
|
|
|
|
Количество выставок, проводимых в течение года
|
шт.
|
36
|
10
|
25
|
|
|
|
Количество праздничных мероприятий, организованных и проведенных в течение года
|
шт.
|
89
|
90
|
125
|
|
|
|
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуги
|
%
|
-
|
100
|
99
|
|
|
|
Процент обращений потребителей, по которым приняты меры
|
%
|
-
|
100
|
100
|
|
|
|
Количество посетителей зоопарка
|
Количество посетителей
|
|
|
|
не менее 225000
|
не менее 225000
|
не менее 225000
|
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги
|
%
|
|
|
|
Не менее 15
|
Не менее 15
|
Не менее 15
|
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе
|
%
|
|
|
|
Не менее 18
|
Не менее 18
|
Не менее 18
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
|
% от числа опрошенных
|
|
|
|
не менее 70,3
|
не менее 70,3
|
не менее 70,3
|
5. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе Парков культуры и отдыха
|
Количество парков культуры и отдыха
|
ед.
|
-
|
-
|
2
|
|
|
|
Количество посетителей парков культуры и отдыха
|
чел.
|
-
|
-
|
530000
|
|
|
|
Обеспеченность жителей парками культуры и отдыха
|
Ед./10000 жителей
|
-
|
-
|
0,04
|
|
|
|
Количество проводимых мероприятий
|
шт.
|
3318
|
3365
|
2600
|
|
|
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий
|
количество направлений
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
Общий уровень укомплектованности кадрами согласно утвержденному штатному расписанию
|
%
|
89,4
|
91,7
|
95,6
|
|
|
|
Парки культуры и отдыха с количеством досуговых объектов не менее 30 и занимаемой площадью не менее 20 га
|
Доля населения, посещающего аттракционы Парка культуры и отдыха
|
%
|
|
|
|
Не менее 58
|
Не менее 58
|
Не менее 58
|
Количество проводимых мероприятий
|
Количество мероприятий
|
|
|
|
Не менее 300 в год
|
Не менее 300 в год
|
Не менее 300 в год
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий
|
Количество направлений
|
|
|
|
Не менее 3
|
Не менее 3
|
Не менее 3
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
|
% от числа опрошенных
|
|
|
|
не менее 70,3
|
не менее 70,3
|
не менее 70,3
|
Парки культуры и отдыха с количеством досуговых объектов менее 30 и занимаемой площадью менее 20 га
|
Доля населения, посещающего аттракционы Парка культуры и отдыха
|
%
|
|
|
|
Не менее 14
|
Не менее 14
|
Не менее 14
|
Количество проводимых мероприятий
|
Количество мероприятий
|
|
|
|
Не менее 300 в год
|
Не менее 300 в год
|
Не менее 300 в год
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий
|
Количество направлений
|
|
|
|
Не менее 3
|
Не менее 3
|
Не менее 3
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
|
% от числа опрошенных
|
|
|
|
не менее 70,3
|
не менее 70,3
|
не менее 70,3
|
6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга)
|
Количество посетителей спектаклей
|
Количество посетителей
|
20237
|
25000
|
20000
|
|
|
|
Количество проводимых спектаклей
|
количество спектаклей
|
184
|
210
|
190
|
|
|
|
Время на подготовку одного спектакля
|
час
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
|
|
Количество посетителей спектаклей
|
Количество участников
|
|
|
|
не менее 20000
|
не менее 20000
|
не менее 20000
|
Количество проводимых спектаклей
|
Количество спектаклей
|
|
|
|
не менее 210
|
не менее 210
|
не менее 210
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей
|
Количество спектаклей
|
|
|
|
не менее 4
|
не менее 4
|
не менее 4
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
|
% от числа опрошенных
|
|
|
|
не менее 70,3
|
не менее 70,3
|
не менее 70,3
|
Осуществление мер по развитию сети муниципальных учреждений культуры и искусства, творческих коллективов
|
7. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере культуры, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования
|
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования
|
%
|
10,6
|
10,0
|
5,13
|
|
|
|
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования
|
%
|
0,07
|
0,06
|
0,01
|
|
|
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования
|
%
|
3,5
|
3,4
|
1,26
|
|
|
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования
|
%
|
0,9
|
0,8
|
0,6
|
|
|
|