В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", решением Пензенской городской Думы от 23.12.2014 N 57-5/6 "О бюджете города Пензы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта муниципальной Программы изложить в следующей редакции:
"
";
1.2. Исключить пункт 1.5 Раздела 5 "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы" Приложения к постановлению;
1.3. Раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" муниципальной Программы изложить в следующей редакции:
"
";
1.4. Раздел 10.1.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 896975,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 113975,8 тыс. рублей;
2016 год - 90033,3 тыс. рублей;
2017 год - 86684,9 тыс. рублей;
2018 год - 207198,2 тыс. рублей;
2019 год - 199541,6 тыс. рублей;
2020 год - 199541,6 тыс. рублей.";
1.5. Раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" муниципальной Программы изложить в следующей редакции:
"
";
1.6. Раздел 10.2.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 40732,5 тыс. рублей: в т.ч.
2015 год - 6765,2 тыс. рублей;
2016 год - 6765,2 тыс. рублей;
2017 год - 6765,2 тыс. рублей;
2018 год - 6812,3 тыс. рублей;
2019 год - 6812,3 тыс. рублей;
2020 год - 6812,3 тыс. рублей.";
1.7. Раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" муниципальной Программы изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 182241,3 тыс. рублей: в т.ч. 2015 год - 29218,4 тыс. руб. 2016 год - 29218,4 тыс. руб. 2017 год - 29218,4 тыс. руб. 2018 год - 31528,7 тыс. руб. 2019 год - 31528,7 тыс. руб. 2020 год - 31528,7 тыс. руб. |
";
1.8. Раздел 10.3.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 182241,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 29218,4 тыс. рублей;
2016 год - 29218,4 тыс. рублей;
2017 год - 29218,4 тыс. рублей;
2018 год - 31528,7 тыс. рублей;
2019 год - 31528,7 тыс. рублей;
2020 год - 31528,7 тыс. рублей.";
1.9. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||
|
(указать наименование органа местного самоуправления) |
|||||||||
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Муниципальная программа |
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" |
бюджет города Пензы |
149959,4 |
129016,9 |
122668,5 |
245539,20 |
237882,60 |
237882,60 |
1119949,2 |
1 |
Подпрограмма 1 |
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
бюджет города Пензы |
113975,8 |
90033,3 |
86684,9 |
207198,2 |
199541,6 |
199541,6 |
896975,4 |
1.1 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта. |
бюджет города Пензы |
57999,3 |
72999,3 |
72999,3 |
72658,2 |
72658,2 |
72658,2 |
421972,5 |
1.2 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
бюджет города Пензы |
4913,9 |
4913,9 |
4913,9 |
59588,4 |
59588,4 |
59588,4 |
193506,9 |
1.3 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах. |
бюджет города Пензы |
35622,6 |
0,0 |
0,0 |
67295,0 |
67295,0 |
67295,0 |
237507,6 |
1.4 |
Мероприятие |
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта |
бюджет города Пензы |
15440,0 |
12120,1 |
8771,7 |
7656,6 |
0,0 |
0,0 |
43988,4 |
2 |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" |
бюджет города Пензы |
6765,2 |
6765,2 |
6765,2 |
6812,3 |
6812,3 |
6812,3 |
40732,5 |
2.1 |
Мероприятие |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
бюджет города Пензы |
6765,2 |
6765,2 |
6765,2 |
6812,3 |
6812,3 |
6812,3 |
40732,5 |
2.2 |
Мероприятие |
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Мероприятие |
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Подпрограмма 3 |
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
бюджет города Пензы |
29218,4 |
29218,4 |
29218,4 |
31528,70 |
31528,70 |
31528,70 |
182241,3 |
3.1 |
Мероприятие |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
бюджет города Пензы |
28078,4 |
28078,4 |
28078,4 |
30445,7 |
30445,7 |
30445,7 |
175572,3 |
3.2 |
Мероприятие |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
бюджет города Пензы |
1140,0 |
1140,0 |
1140,0 |
1083,0 |
1083,0 |
1083,0 |
6669,0 |
";
1.10. Приложение 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2015 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
|
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92 |
92,3 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,33 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28800 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
130 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
85 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
х |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
149959,400 |
x |
x |
x |
100,03 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92 |
92,3 |
100,33 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28800 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,08 |
113975,8 |
0,76 |
76,06 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
130 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
85 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
6765,20 |
0,0451 |
4,51 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
29218,40 |
0,1948 |
19,48 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2016 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,3 |
92,4 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28900 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,35 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
140 |
x |
x |
x |
х |
x |
107,69 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
86 |
х |
х |
х |
х |
x |
101,18 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
х |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
129016,9 |
x |
х |
х |
100,93 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,3 |
92,4 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28900 |
100,35 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,12 |
90033,3 |
0,6978 |
69,86 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
140 |
107,69 |
x |
x |
x |
x |
x |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
86 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,56 |
6765,20 |
0,0524 |
5,37 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
29218,4 |
0,2265 |
22,65 |
x |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2017 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,4 |
92,5 |
x |
х |
x |
x |
x |
100,11 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28900 |
29000 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,35 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
140 |
150 |
x |
x |
x |
x |
x |
107,14 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
86 |
87 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,16 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
122668,500 |
x |
x |
x |
100,88 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,4 |
92,5 |
100,11 |
х |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28900 |
29000 |
100,35 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,12 |
86684,900 |
0,7067 |
70,75 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
140 |
150 |
107,14 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
86 |
87 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,38 |
6765,20 |
0,0552 |
5,65 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
29218,40 |
0,2382 |
23,82 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2018 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,5 |
92,6 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29000 |
29100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
150 |
160 |
x |
x |
x |
x |
x |
106,67 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
87 |
88 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,15 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
х |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
245539,200 |
x |
x |
x |
100,83 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,5 |
92,6 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29000 |
29100 |
100,34 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,11 |
207198,200 |
0,8438 |
84,47 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
150 |
160 |
106,67 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
87 |
88 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,22 |
6812,30 |
0,0277 |
2,83 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
31528,70 |
0,1284 |
12,84 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2019 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,6 |
92,7 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29100 |
29200 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
160 |
170 |
x |
x |
x |
x |
x |
106,25 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
88 |
89 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,14 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
237882,600 |
x |
x |
x |
100,78 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,6 |
92,7 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29100 |
29200 |
100,34 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
|
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,11 |
199541,600 |
0,8388 |
83,97 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
160 |
170 |
106,25 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
88 |
89 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102,08 |
6812,30 |
0,0286 |
2,92 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
31528,70 |
0,1325 |
13,25 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,11 |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
170 |
180 |
x |
x |
x |
x |
x |
105,88 |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
89 |
90 |
x |
x |
x |
x |
x |
101,12 |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
237882,600 |
x |
x |
x |
100,75 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
100,34 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,11 |
199541,600 |
0,8388 |
83,97 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
170 |
180 |
105,88 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
89 |
90 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
101,96 |
6812,30 |
0,0286 |
2,92 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
31528,70 |
0,1325 |
13,25 |
x |
x |
";
1.11. Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Планируемая эффективность
муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||
Планируемый показатель результативности МП () |
100,03 |
100,93 |
100,88 |
100,83 |
100,78 |
100,75 |
Суммарная планируемая эффективность () |
100,05 |
97,88 |
100,22 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
Отклонение |
-0,02 |
3,05 |
0,66 |
0,69 |
0,64 |
0,61 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||
Планируемый показатель результативности () |
76,06 |
69,86 |
70,75 |
84,47 |
83,97 |
83,97 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||
Планируемый показатель результативности () |
4,51 |
5,37 |
5,65 |
2,83 |
2,92 |
2,92 |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||
Планируемый показатель результативности () |
19,48 |
22,65 |
23,82 |
12,84 |
13,25 |
13,25 |
";
1.12. Приложение 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление транспорта и связи города Пензы |
||||||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||||||||||
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема муниципальной услуги |
Объем муниципальной услуги |
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
|
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы |
||||||||||||||
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
||||||||||||||
1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
||||||||||||||
|
Транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Обеспечение за период реализации программы транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления в объеме |
Машиночасы |
47307 |
47307 |
47307 |
50896 |
50896 |
50896 |
28078,4 |
28078,4 |
28078,4 |
30445,7 |
30445,7 |
30445,7 |
2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
||||||||||||||
|
Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Обеспечение за период реализации программы предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в объеме |
Машиночасы |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
1140,0 |
1140,0 |
1140,0 |
1083,0 |
1083,0 |
1083,0 |
";
1.13. План реализации муниципальной программы города Пензы на 2015 год "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"План реализации муниципальной программы города Пензы на 2015 год
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель (должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
BP |
||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
x |
x |
113975,8 |
1.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта. |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712195 |
810 |
57999,3 |
1.2 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом. |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712196 |
810 |
4913,9 |
1.3 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712197 |
810 |
35622,6 |
1.4 |
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2018 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712198 |
810 |
15440,0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728800 |
000 |
6765,2 |
2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728800 |
000 |
6765,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728810 |
120 |
6451,9 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728820 |
240 |
311,6 |
|
|
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728820 |
850 |
1,7 |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738030 |
000 |
29218,4 |
3.1 |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738030 |
611 |
28078,4 |
3.2 |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738031 |
611 |
1140,0 |
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
149959,4 |
".
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Пензы от 26.09.2013 N 1096/2 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2014-2016 годы", за исключением п. 2;
- п.п. 1.7, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23 постановления администрации города Пензы от 22.12.2014 N 1504/5 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике, промышленности, развитию предпринимательства и сферы услуг, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города |
Ю.И. Кривов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 30 декабря 2014 г. N 1569/2 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Текст постановления опубликован в газете "Муниципальные ведомости. Пенза" N 62 от 11 ноября 2016 г.
Постановлением администрации г. Пензы от 7 февраля 2020 г. N 149 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации г. Пензы от 18 февраля 2015 г. N 149
Изменения вступают в силу с 16 января 2015 г. и действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период