В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 969279,01812 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 183170,21212 тыс. рублей; 2016 год - 233109,806 тыс. рублей; 2017 год - 49669,2 тыс. рублей; 2018 год - 172881,0 тыс. рублей; 2019 год - 165224,4 тыс. рублей; 2020 год - 165224,4 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Пензы - 968365,61812 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 182660,21212 тыс. рублей; 2016 год - 232706,406 тыс. рублей; 2017 год - 49669,2 тыс. рублей; 2018 год - 172881,0 тыс. рублей; 2019 год - 165224,4 тыс. рублей; 2020 год - 165224,4 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Пензенской области - 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 510,0 тыс. рублей; 2016 год - 403,4 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
1.2. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:
1.2.1. строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 738133,08212 тыс. рублей, в т.ч. 2015 год - 147412,51212 тыс. руб.; 2016 год - 188728,17 тыс. руб.; 2017 год - 13685,6 тыс. руб.; 2018 год - 134540,0 тыс. руб.; 2019 год - 126883,4 тыс. руб.; 2020 год - 126883,4 тыс. руб.; |
";
1.2.2 пункт 10.1.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 738133,08212 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 147412,51212 тыс. руб.;
2016 год - 188728,17 тыс. руб.;
2017 год - 13685,6 тыс. руб.;
2018 год - 134540,0 тыс. руб.;
2019 год - 126883,4 тыс. руб.;
2020 год - 126883,4 тыс. руб.";
1.3. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:
1.3.1. строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 189710,536 тыс. рублей, в т.ч. 2015 год - 28936,4 тыс. руб.; 2016 год - 36969,636 тыс. руб.; 2017 год - 29218,4 тыс. руб.; 2018 год - 31528,7 тыс. руб.; 2019 год - 31528,7 тыс. руб.; 2020 год - 31528,7 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Пензы - 188797,136 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 28426,4 тыс. руб.; 2016 год - 36566,236 тыс. руб.; 2017 год - 29218,4 тыс. руб.; 2018 год - 31528,7 тыс. руб.; 2019 год - 31528,7 тыс. руб.; 2020 год - 31528,7 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Пензенской области - 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 510,0 тыс. рублей; 2016 год - 403,4 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
1.3.2 пункт 10.3.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 189710,536 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28936,4 тыс. руб.;
2016 год - 36969,636 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 188797,136 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28426,4 тыс. руб.;
2016 год - 36566,236 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 510,0 тыс. рублей;
2016 год - 403,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.";
1.4. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||
|
(указать наименование органа местного самоуправления) |
|||||||||
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Муниципальная программа |
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" |
всего |
183170,21212 |
233109,806 |
49669,2 |
172881,0 |
165224,4 |
165224,4 |
969279,01812 |
бюджет города Пензы |
182660,21212 |
232706,406 |
49669,2 |
172881,0 |
165224,4 |
165224,4 |
968365,61812 |
|||
бюджет Пензенской области |
510,0 |
403,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
913,4 |
|||
1 |
Подпрограмма 1 |
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
бюджет города Пензы |
147412,51212 |
188728,17 |
13685,6 |
134540,0 |
126883,4 |
126883,4 |
738133,08212 |
1.1 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта |
бюджет города Пензы |
24131,59738 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24131,59738 |
1.2 |
Мероприятие |
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом |
бюджет города Пензы |
71015,62738 |
114327,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185343,52738 |
1.3 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: |
бюджет города Пензы |
14578,29815 |
30039,77 |
4913,9 |
59588,4 |
59588,4 |
59588,4 |
228297,16815 |
1.3.1 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 N 1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
бюджет города Пензы |
13383,61010 |
26153,806 |
0,00 |
54674,5 |
54674,5 |
54674,5 |
203560,9161 |
1.3.2 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
бюджет города Пензы |
1194,68805 |
3885,964 |
4913,9 |
4913,9 |
4913,9 |
4913,9 |
24736,25205 |
1.4 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах. |
бюджет города Пензы |
24346,98921 |
17240,4 |
0,0 |
67295,0 |
67295,0 |
67295,0 |
243472,38921 |
1.5 |
Мероприятие |
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта |
бюджет города Пензы |
13340,00 |
12120,1 |
8771,7 |
7656,6 |
0,0 |
0,0 |
41888,4 |
1.6 |
Мероприятие |
Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями |
бюджет города Пензы |
0,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15000,0 |
2 |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" |
бюджет города Пензы |
6821,3 |
7412,0 |
6765,2 |
6812,3 |
6812,3 |
6812,3 |
41435,4 |
2.1 |
Мероприятие |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
бюджет города Пензы |
6821,3 |
7412,0 |
6765,2 |
6812,3 |
6812,3 |
6812,3 |
41435,4 |
2.2 |
Мероприятие |
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Мероприятие |
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Подпрограмма 3 |
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
всего |
28936,4 |
36969,636 |
29218,4 |
31528,70 |
31528,70 |
31528,70 |
189710,536 |
бюджет города Пензы |
28426,4 |
36566,236 |
29218,4 |
31528,70 |
31528,70 |
31528,70 |
188797,136 |
|||
бюджет Пензенской области |
510,0 |
403,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
913,4 |
|||
3.1 |
Мероприятие |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
бюджет города Пензы |
27796,4 |
36162,836 |
28078,4 |
30445,7 |
30445,7 |
30445,7 |
183374,736 |
3.2 |
Мероприятие |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
всего |
1140,0 |
806,8 |
1140,0 |
1083,0 |
1083,0 |
1083,0 |
6335,8 |
бюджет города Пензы |
630,0 |
403,4 |
1140,0 |
1083,0 |
1083,0 |
1083,0 |
5422,4 |
|||
бюджет Пензенской области |
510,0 |
403,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
913,4 |
";
1.5. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2016 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2016 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы
|
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
|
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
|
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
|
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,3 |
92,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,11 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28900 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,35 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
140 |
х |
х |
х |
х |
х |
107,69 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
86 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,18 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
25 |
30 |
х |
х |
х |
х |
х |
120,00 |
х |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
233109,806 |
х |
х |
х |
102,67 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,3 |
92,4 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28900 |
100,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,12 |
188728,170 |
0,8096 |
81,06 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
140 |
107,69 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
86 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
102,56 |
7412,0 |
0,0318 |
3,26 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
25 |
30 |
120,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
105,00 |
36969,64 |
0,1586 |
16,65 |
х |
х |
";
1.6. Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение N 5
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015-2020 годы"
Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||
Планируемый показатель результативности МП |
100,03 |
102,67 |
102,31 |
103,35 |
101,72 |
102,50 |
() | ||||||
Суммарная планируемая эффективность |
100,07 |
100,97 |
102,8 |
101,48 |
100,69 |
101,1 |
() | ||||||
Отклонение |
-0,04 |
1,70 |
-0,49 |
1,87 |
1,03 |
1,4 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
80,59 |
81,06 |
27,58 |
77,91 |
76,87 |
76,87 |
() | ||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
3,73 |
3,26 |
13,94 |
4,03 |
4,21 |
4,20 |
() | ||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
15,75 |
16,65 |
61,28 |
19,54 |
19,61 |
20,03 |
() |
";
1.7. План реализации Программы города Пензы на 2016 год "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" Приложения N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"План реализации муниципальной программы города Пензы на 2016 год
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель (должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710000000 |
x |
188728,17 |
1.1 |
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710226340 |
810 |
114327,9 |
1.2 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710300000 |
810 |
30039,77 |
1.2.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 N 1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710321960 |
810 |
26153,806 |
1.2.2 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710326430 |
810 |
3885,964 |
1.3 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710421970 |
810 |
17240,4 |
1.4 |
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2018 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710521980 |
810 |
12120,1 |
1.5 |
Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями |
Начальник отдела учета и отчетности |
2016 |
2016 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710626440 |
244 |
15000,0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188000 |
000 |
7412,0 |
2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188000 |
000 |
7412,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188100 |
120 |
6951,5 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
120 |
0,2 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
240 |
459,4 |
|
|
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
850 |
0,9 |
3. |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
х |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0730000000 |
000 |
36566,236 |
бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
0730271530 |
611 |
403,4 |
||||||
3.1 |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0730180300 |
611 |
35964,736 |
912 |
04 |
08 |
0730180300 |
612 |
198,1 |
|||||||
3.2 |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
07302803100 |
611 |
403,4 |
Бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
0730271530 |
611 |
403,4 |
||||||
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
233109,806 |
2. Признать утратившими силу:
2.1 пункты 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 постановления администрации города Пензы от 04.08.2016 г. N 1274/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы";
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2016, и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города |
В.Н. Кувайцев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 30 августа 2016 г. N 1440/9 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 г., и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Текст постановления опубликован в газете "Муниципальные ведомости. Пенза" N 56 от 14 октября 2016 г.
Постановлением администрации г. Пензы от 7 февраля 2020 г. N 149 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации г. Пензы от 27 декабря 2016 г. N 2328
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2016 г., и действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Постановление администрации г. Пензы от 7 ноября 2016 г. N 1926
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 г., и действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период