2. Муниципальным заказчикам:
- обеспечить своевременное и качественное размещение заказов на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
- осуществлять размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд города Чебоксары путем проведения конкурсов, если иное не предусмотрено действующими правовыми актами;
- при размещении муниципального заказа на закупки товаров, работ и услуг размещать у субъектов малого предпринимательства не менее 15 процентов от объема закупок для муниципальных нужд на основе конкурсов;
- обеспечить размещение сведений о проводимых конкурсах и их результатах в газете "Чебоксарские новости" и сети Интернет.
3. Организаторам объединенных открытых конкурсов обеспечить своевременное и качественное проведение открытых конкурсов.
4. Финансовому управлению Министерства финансов Чувашской Республики в городе Чебоксары (Н.Р.Чижанова) осуществлять финансирование закупок продукции для муниципальных нужд города Чебоксары в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом города Чебоксары на 2006 год, при обязательном представлении бюджетополучателями муниципальных контрактов и (или) договоров подряда.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары Ялуткина В.И.
И.о. главы администрации
г.Чебоксары |
Ю.А.Шилов |
Утвержден
постановлением Главы
города Чебоксары
от 2 ноября 2005 г. N 264
Сводный объем
закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд города Чебоксары на 2006 год
тыс.руб.
Муници- пальные заказ- чики |
код | Перечень закупае- мой продукции в соответствии с экономической классификацией расходов бюджета |
Объем за- купаемой продукции на 2006 год |
в том числе | ||
открытый конкурс |
путем за- проса це- новых ко- тировок |
закупки у единствен- ного по- ставщика |
||||
Всего по г.Че- боксары |
200 | Расходы | 611909,16 | 264683,06 | 31414,16 | 315811,94 |
220 | Приобретение услуг | 337948,96 | 62316,06 | 18179,36 | 257453,54 | |
221 | Услуги связи | 8830,1 | 714,5 | 8115,6 | ||
222 | Транспортные услу- ги |
1725,7 | 500 | 334,4 | 891,3 | |
223 | Коммунальные услу- ги |
230336,56 | 1 | 230335,56 | ||
224 | Арендная плата за пользование иму- ществом |
143 | 143 | |||
225 | Услуги по содержанию иму- щества |
46541 | 36089,66 | 7240,76 | 3210,58 | |
226 | Прочие услуги | 50372,6 | 25726,4 | 9888,7 | 14757,5 | |
240 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления органи- зациям |
264921,4 | 198974 | 10477 | 55470,4 | |
241 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления госу- дарственным и му- ниципальным орга- низациям |
264921,4 | 198974 | 10477 | 55470,4 | |
290 | Прочие расходы | 9038,8 | 3393 | 2757,8 | 2888 | |
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
369278,17 | 327774,77 | 34969,7 | 6533,7 | |
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
182351,31 | 165902,84 | 14799,77 | 1648,7 | |
320 | Увеличение стои- мости нематериаль- ных активов |
90 | 90 | |||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
186836,86 | 161871,93 | 20079,93 | 4885 | |
Итого расходов | 981187,33 | 592457,83 | 66383,86 | 322345,64 | ||
Управ- ление физи- ческой культу- ры, спорта и ту- ризма |
200 | Расходы | 6984,68 | 1075,4 | 1413,3 | 4495,98 |
220 | Приобретение услуг | 6141,18 | 1075,4 | 569,8 | 4495,98 | |
221 | Услуги связи | 216,3 | 216,3 | |||
222 | Транспортные услу- ги |
64 | 64 | |||
223 | Коммунальные услу- ги |
3685,28 | 3685,28 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
1581,2 | 1075,4 | 505,8 | ||
226 | Прочие услуги | 594,4 | 594,4 | |||
290 | Прочие расходы | 843,5 | 843,5 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
1523,9 | 400 | 1123,9 | ||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
870,7 | 400 | 470,7 | ||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
653,2 | 653,2 | |||
Итого расходов | 8508,58 | 1475,4 | 2537,2 | 4495,98 | ||
Управ- ление культу- ры |
200 | Расходы | 32299,48 | 6330,66 | 8919,56 | 17049,26 |
220 | Приобретение услуг | 32299,48 | 6330,66 | 8919,56 | 17049,26 | |
221 | Услуги связи | 762,3 | 121 | 641,3 | ||
223 | Коммунальные услу- ги |
8846,18 | 8846,18 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
11466,5 | 5571,36 | 5706,46 | 188,68 | |
226 | Прочие услуги | 11224,5 | 759,3 | 3092,1 | 7373,1 | |
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
9389,47 | 5104,67 | 2636,1 | 1648,7 | |
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
7137,01 | 3463,44 | 2024,87 | 1648,7 | |
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
2252,46 | 1641,23 | 611,23 | ||
Итого расходов | 41688,95 | 11435,33 | 11555,66 | 18697,96 | ||
Управ- ление образо- вания |
200 | Расходы | 194385,7 | 38237,6 | 505,2 | 155642,9 |
220 | Приобретение услуг | 194385,7 | 38237,6 | 505,2 | 155642,9 | |
221 | Услуги связи | 2889,4 | 289,4 | 2600 | ||
222 | Транспортные услу- ги |
715,8 | 500 | 215,8 | ||
223 | Коммунальные услу- ги |
149042,9 | 149042,9 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
31442,9 | 29442,9 | 2000 | ||
226 | Прочие услуги | 10294,7 | 8294,7 | 2000 | ||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
145672,8 | 122193,8 | 23479 | ||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
14864,9 | 4864,9 | 10000 | ||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
130807,9 | 117328,9 | 13479 | ||
Итого расходов | 340058,5 | 160431,4 | 23984,2 | 155642,9 | ||
Управ- ление здраво- охране- ния |
200 | Расходы | 89655,3 | 16672,4 | 4523,4 | 68459,5 |
220 | Приобретение услуг | 89655,3 | 16672,4 | 4523,4 | 68459,5 | |
221 | Услуги связи | 3285,9 | 3285,9 | |||
223 | Коммунальные услу- ги |
62173,6 | 62173,6 | |||
226 | Прочие услуги | 24195,8 | 16672,4 | 4523,4 | 3000 | |
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
68835,9 | 59932,7 | 4069,2 | 4834 | |
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
19530,5 | 18594,5 | 936 | ||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
49305,4 | 41338,2 | 3133,2 | 4834 | |
Итого расходов | 158491,2 | 76605,1 | 8592,6 | 73293,5 | ||
Управ- ление торгов- ли, потре- битель- ского рынка и продо- вольст- венных ресур- сов |
200 | Расходы | 3393 | 3393 | ||
290 | Прочие расходы | 3393 | 3393 | |||
Итого расходов | 3393 | 3393 | ||||
Адми- нистра- ция го- рода Чебок- сары |
200 | Расходы | 2405,3 | 452,4 | 1952,9 | |
220 | Приобретение услуг | 2095,3 | 142,4 | 1952,9 | ||
221 | Услуги связи | 400 | 102,4 | 297,6 | ||
223 | Коммунальные услу- ги |
1045 | 1045 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
150,3 | 150,3 | |||
226 | Прочие услуги | 500 | 40 | 460 | ||
290 | Прочие расходы | 310 | 310 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
626,2 | 626,2 | |||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
206,2 | 206,2 | |||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
420 | 420 | |||
Итого расходов | 3031,5 | 1078,6 | 1952,9 | |||
Адми- нистра- ция Ка- линин- ского района города Чебок- сары |
200 | Расходы | 1159,5 | 189,9 | 969,6 | |
220 | Приобретение услуг | 1159,5 | 189,9 | 969,6 | ||
221 | Услуги связи | 230 | 31,2 | 198,8 | ||
222 | Транспортные услу- ги |
717 | 717 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
32,6 | 28,8 | 3,8 | ||
226 | Прочие услуги | 179,9 | 129,9 | 50 | ||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
250 | 140 | 110 | ||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
10 | 10 | |||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
240 | 140 | 100 | ||
Итого расходов | 1409,5 | 140 | 299,9 | 969,6 | ||
Адми- нистра- ция Ле- нинско- го рай- она го- рода Чебок- сары |
200 | Расходы | 1086,5 | 250,4 | 836,1 | |
220 | Приобретение услуг | 1086,5 | 250,4 | 836,1 | ||
221 | Услуги связи | 281 | 104,5 | 176,5 | ||
223 | Коммунальные услу- ги |
655,1 | 655,1 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
34,2 | 29,7 | 4,5 | ||
226 | Прочие услуги | 116,2 | 116,2 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
210 | 173,6 | 36,4 | ||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
210 | 173,6 | 36,4 | ||
Итого расходов | 1296,5 | 173,6 | 286,8 | 836,1 | ||
Ново- лапсар- ская посел- ковая адми- нистра- ция |
200 | Расходы | 5836,4 | 2379,9 | 3456,5 | |
220 | Приобретение услуг | 4243,9 | 787,4 | 3456,5 | ||
221 | Услуги связи | 100 | 100 | |||
222 | Транспортные услу- ги |
100 | 100 | |||
223 | Коммунальные услу- ги |
3256,5 | 3256,5 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
530 | 530 | |||
226 | Прочие услуги | 257,4 | 257,4 | |||
290 | Прочие расходы | 1592,5 | 1592,5 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
540 | 370 | 170 | ||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
370 | 370 | |||
Итого расходов | 6376,4 | 370 | 2549,9 | 3456,5 | ||
Адми- нистра- ция Москов- ского района города Чебок- сары |
200 | Расходы | 1221,9 | 87,5 | 1134,4 | |
220 | Приобретение услуг | 1221,9 | 87,5 | 1134,4 | ||
221 | Услуги связи | 178,9 | 38 | 140,9 | ||
223 | Коммунальные услу- ги |
641 | 641 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
52,1 | 43,5 | 8,6 | ||
226 | Прочие услуги | 349,9 | 6 | 343,9 | ||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
364 | 200 | 164 | ||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
364 | 200 | 164 | ||
Итого расходов | 1585,9 | 200 | 251,5 | 1134,4 | ||
Чанд- ровская сель- ская адми- нистра- ция |
200 | Расходы | 467,9 | 283,2 | 184,7 | |
220 | Приобретение услуг | 220,5 | 106,2 | 114,3 | ||
221 | Услуги связи | 22,9 | 3 | 19,9 | ||
222 | Транспортные услу- ги |
16,6 | 16,6 | |||
223 | Коммунальные услу- ги |
28,3 | 1 | 27,3 | ||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
85,6 | 85,6 | |||
226 | Прочие услуги | 67,1 | 67,1 | |||
240 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления органи- зациям |
247,4 | 177 | 70,4 | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления госу- дарственным и му- ниципальным орга- низациям |
247,4 | 177 | 70,4 | ||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
146 | 146 | |||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
75 | 75 | |||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
71 | 71 | |||
Итого расходов | 613,9 | 429,2 | 184,7 | |||
Заволж- ское терри- тори- альное управ- ление |
200 | Расходы | 106,8 | 3 | 103,8 | |
220 | Приобретение услуг | 106,8 | 3 | 103,8 | ||
221 | Услуги связи | 17,1 | 17,1 | |||
223 | Коммунальные услу- ги |
86,7 | 86,7 | |||
226 | Прочие услуги | 3 | 3 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
142,7 | 130 | 12,7 | ||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
40 | 40 | |||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
102,7 | 90 | 12,7 | ||
Итого расходов | 249,5 | 130 | 15,7 | 103,8 | ||
Управ- ление строи- тель- ства, архи- текту- ры, пер- спек- тивного разви- тия и рекон- струк- ции го- рода |
200 | Расходы | 859 | 59 | 800 | |
220 | Приобретение услуг | 859 | 59 | 800 | ||
226 | Прочие услуги | 859 | 59 | 800 | ||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
137000 | 137000 | |||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
137000 | 137000 | |||
Итого расходов | 137859 | 137000 | 59 | 800 | ||
Меди- цинский вытрез- витель г.Че- боксары при МВД ЧР |
200 | Расходы | 352,3 | 139,4 | 212,9 | |
220 | Приобретение услуг | 350,5 | 137,6 | 212,9 | ||
221 | Услуги связи | 32,9 | 32,9 | |||
223 | Коммунальные услу- ги |
176,3 | 176,3 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
99,7 | 96 | 3,7 | ||
226 | Прочие услуги | 41,6 | 41,6 | |||
290 | Прочие расходы | 1,8 | 1,8 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
1028,2 | 460 | 568,2 | ||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
228,9 | 228,9 | |||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
799,3 | 460 | 339,3 | ||
Итого расходов | 1380,5 | 460 | 707,6 | 212,9 | ||
Чебок- сарское бюро не- счаст- ных случаев при МВД ЧР |
200 | Расходы | 60,3 | 46 | 14,3 | |
220 | Приобретение услуг | 60,3 | 46 | 14,3 | ||
221 | Услуги связи | 11 | 11 | |||
222 | Транспортные услуг | 3,3 | 3,3 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
32,9 | 32,9 | |||
226 | Прочие услуги | 13,1 | 13,1 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
115 | 115 | |||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
93,1 | 93,1 | |||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
21,9 | 21,9 | |||
Итого расходов | 175,3 | 161 | 14,3 | |||
Чебок- сарский город- ской комитет по управ- лению иму- ществом |
200 | Расходы | 3301,4 | 1388 | 1913,4 | |
220 | Приобретение услуг | 2801,4 | 1388 | 1413,4 | ||
221 | Услуги связи | 227,4 | 227,4 | |||
222 | Транспортные услу- ги |
56 | 56 | |||
223 | Коммунальные услу- ги |
416 | 416 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
714 | 714 | |||
226 | Прочие услуги | 1388 | 1388 | |||
290 | Прочие расходы | 500 | 500 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
1130 | 1130 | |||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
400 | 400 | |||
320 | Увеличение стои- мости нематериаль- ных активов |
80 | 80 | |||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
650 | 650 | |||
Итого расходов | 4431,4 | 2518 | 1913,4 | |||
МУ "Зе- мельное управ- ление" |
200 | Расходы | 3217 | 199 | 3018 | |
220 | Приобретение услуг | 829 | 199 | 630 | ||
221 | Услуги связи | 118 | 10 | 108 | ||
222 | Транспортные услу- ги |
38 | 38 | 0 | ||
223 | Коммунальные услу- ги |
236 | 236 | |||
224 | Арендная плата за пользование иму- ществом |
140 | 140 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
174 | 82 | 92 | ||
226 | Прочие услуги | 123 | 69 | 54 | ||
290 | Прочие расходы | 2388 | 2388 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
354 | 303 | 51 | ||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
354 | 303 | 51 | ||
Итого расходов | 3571 | 502 | 3069 | |||
МУП "Кали- нинское район- ное управ- ление ЖКХ" |
200 | Расходы | 20407,8 | 20407,8 | ||
240 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления органи- зациям |
20407,8 | 20407,8 | |||
241 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления госу- дарственным и му- ниципальным орга- низациям |
20407,8 | 20407,8 | |||
Итого расходов | 20407,8 | 20407,8 | ||||
МУП "Ленин- ское район- ное управ- ление ЖКХ" |
200 | Расходы | 21248,3 | 21248,3 | ||
240 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления органи- зациям |
21248,3 | 21248,3 | |||
241 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления госу- дарственным и му- ниципальным орга- низациям |
21248,3 | 21248,3 | |||
Итого расходов | 21248,3 | 21248,3 | ||||
МУП "Мос- ковское район- ное управ- ление ЖКХ" |
200 | Расходы | 25455 | 25455 | ||
240 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления органи- зациям |
25455 | 25455 | |||
241 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления госу- дарственным и му- ниципальным орга- низациям |
25455 | 25455 | |||
Итого расходов | 25455 | 25455 | ||||
МУП "Управ- ление ЖКХ и благо- устрой- ства" |
200 | Расходы | 186600 | 131600 | 600 | 54400 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления органи- зациям |
186600 | 131600 | 600 | 54400 | |
241 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления госу- дарственным и му- ниципальным орга- низациям |
186600 | 131600 | 600 | 54400 | |
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
1500 | 1500 | |||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
1500 | 1500 | |||
Итого расходов | 188100 | 133100 | 600 | 54400 | ||
МУП "За- волж- ское терри- тори- альное управ- ление ЖКХ" |
200 | Расходы | 1262,9 | 262,9 | 1000 | |
240 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления органи- зациям |
1262,9 | 262,9 | 1000 | ||
241 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления госу- дарственным и му- ниципальным орга- низациям |
1262,9 | 262,9 | 1000 | ||
Итого расходов | 1262,9 | 262,9 | 1000 | |||
МУ "Служба муници- пально- го зе- мельно- го кон- троля" |
200 | Расходы | 58 | 10 | 48 | |
220 | Приобретение услуг | 48 | 48 | |||
221 | Услуги связи | 5 | 5 | |||
222 | Транспортные услу- ги |
15 | 15 | |||
223 | Коммунальные услу- ги |
5 | 5 | |||
224 | Арендная плата за пользование иму- ществом |
3 | 3 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
5 | 5 | |||
226 | Прочие услуги | 15 | 15 | |||
290 | Прочие расходы | 10 | 10 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
85 | 30 | 55 | ||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
25 | 25 | |||
320 | Увеличение стои- мости нематериаль- ных активов |
10 | 10 | |||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
50 | 30 | 20 | ||
Итого расходов | 143 | 30 | 65 | 48 | ||
МУ "Ко- митет по охране окру- жающей среды и приро- дополь- зова- нию" |
200 | Расходы | 10084,7 | 9965 | 119,7 | |
220 | Приобретение услуг | 384,7 | 265 | 119,7 | ||
221 | Услуги связи | 52 | 15 | 37 | ||
223 | Коммунальные услу- ги |
42,7 | 42,7 | |||
225 | Услуги по содержа- нию имущества |
140 | 100 | 40 | ||
226 | Прочие услуги | 150 | 150 | |||
240 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления органи- зациям |
9700 | 9700 | |||
241 | Безвозмездные и безвозвратные пе- речисления госу- дарственным и му- ниципальным орга- низациям |
9700 | 9700 | |||
300 | Поступление нефи- нансовых активов |
365 | 140 | 225 | ||
310 | Увеличение стои- мости основных средств |
200 | 40 | 160 | ||
340 | Увеличение стои- мости материальных запасов |
165 | 100 | 65 | ||
Итого расходов | 10449,7 | 140 | 10190 | 119,7 |
Заместитель главы администрации -
начальник управления экономики |
В.И.Ялуткин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Главы администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 2 ноября 2005 г. N 264 "Об утверждении объемов закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд города Чебоксары на 2006 год"
Текст постановления официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Главы города Чебоксары Чувашской Республики от 1 марта 2006 г. N 37 (в редакции постановления Главы города Чебоксары Чувашской Республики от 25 апреля 2006 г. N 93)
Постановление Главы города Чебоксары Чувашской Республики от 1 марта 2006 г. N 37