Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел II. План программных мероприятий
Таблица 1.
N |
Наименование программного мероприятия |
Основные исполнители и соисполнители |
Сроки выполнения |
Объемы и источники финансирования (млн.руб.) |
Ожидаемые результаты |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Раздел A "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" | |||||||||
|
Реформирование МУСП "Совхоз "Россия" |
КУМС г.Уфы, УПР, Руководство МУСП "Совхоз "Россия", ОАО "Уфамолзавод" |
2006-2010 гг. |
Собственные средства - 12,0 |
Собственные средства - 30,0 |
Собственные средства - 10,0 |
Собственные средства - 10,0 |
Собственные средства - 10,0 |
Создание на базе МУСП "Совхоз "Россия" нового предприятия ООО "Молочная усадьба". Повышение продуктивности полей и сельскохозяйственных животных; производство элитных семян зерновых культур. Довести ежегодный объем реализации молока: 2006 г. - 3 млн. руб. 2007 г. - 4 млн. руб. 2008 г. - 7 млн. руб. 2009 г. 10 млн. руб 2010 г. 20 млн.руб |
|
Реконструкция и модернизация свиноводческих помещений ООО "Максимовский свинокомплекс" |
ООО "Максимовский свинокомплекс", ОАО "Башмясо" |
2006-2010 гг. |
Кредитные средства - 15,0 |
Кредитные средства - 45,0 |
Кредитные средства - 10,0 |
Кредитные средства - 10,0 |
Кредитные средства - 10,0 |
Увеличение площадей свинокомплекса, доведение поголовья свиней до 12,5 тыс. голов, производство и реализация до 1 тыс.тн. мяса в год на сумму: 2006 г - 27 млн. руб 2007 г - 40 млн. руб 2008 г - 55 млн. руб 2009 г - 84 млн. руб 2010 г 130 млн.руб. |
|
Программа повышения плодородия почвы |
Управление потребительского рынка |
2006-2010 гг. |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 3,5 |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 3,5 |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 4,0 |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 4,0 |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 4,0 |
Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур. Выращивание и реализация до 7 тыс.тн растеневодческой# продукции на сумму: 2006 г - 25 млн. руб 2007 г - 27 млн. руб 2008 г - 30 млн. руб 2009 г - 35 млн. руб 2010 г - 39 млн. руб |
|
Программа санитарного содержания и очистки территорий садоводческих некоммерческих товариществ в г.Уфе |
Управление потребительского рынка |
2006-2010 гг. |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 4,2 |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 7,6 |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 6,4 |
- |
- |
Проведение санитарный# очистки коллективных садов от бытового мусора. Улучшение экологической обстановки вокруг садоводческих товариществ. |
|
Итого по разделу A |
|
|
бюджет городского округа город Уфа РБ - 7,7; кредитные средства - 15,0; собственные средства - 12,0 |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 11,1 кредитные средства - 45,0; собственные средства - 30,0 |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 10,4 кредитные средства - 10,0; собственные средства - 10,0 |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 4,0 кредитные средства - 10,0; собственные средства - 10,0 |
бюджет городского округа город Уфа РБ - 4,0 кредитные средства - 10,0; собственные средства - 10,0 |
|
Раздел D "Обрабатывающие производства" | |||||||||
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | |||||||||
|
Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей |
ОАО "Амстар" |
2006-2009 гг. |
Собственные средства - 1400 |
Собственные средства - 140 |
Собственные средства - 140 |
Собственные средства - 140 |
- |
Увеличение объема производимой продукции на 50% по сравнению с 2005 г., освоение новых видов продукции. Экономический эффект составит 1943,3 млн.руб. |
|
Техническое перевооружение: Уфимского ликероводочного завода - под новую посуду; Уфимского спиртозавода: - замена# бродильных чанов, замена варочных колонн |
УСВК "Золотой век" - филиал ОАО "Башспирт" |
2006-2010 гг. |
Собственные средства - 2,4 3,5 |
Собственные средства - 6,6 |
Собственные средства - 6,6 |
Собственные средства - 6,6 |
Собственные средства - 6,6 |
Увеличение объема производства, освоение новых видов продукции.# Будет произведено продукции на сумму 4,2 млн.рублей |
|
Приобретение оборудования для фасовки продукции в новые виды упаковки; замена аммиачных фрезеров на фреоновые; замена емкостного оборудования для производствакисломолочной# продукции и мороженого; установка скороморозильных фреоновых камер |
ОАО "Уфамолзавод" |
2006 г. |
Собственные средства - 5,2 |
- |
- |
- |
- |
Улучшение качества продукции, увеличение производства молочных продуктов на 2735%. Будет произведено продукции на сумму 1,8 млн.рублей. |
|
Реконструкция молочного производства |
ОАО "Уфамолагропром" |
2006-2010 гг. |
Собственные средства - 125 |
Собственные средства - 73,9 |
Собственные средства - 73,9 |
Собственные средства - 73,9 |
Собственные средства - 73,9 |
Увеличение объемов производства в: 2006-2007 гг. на 2%; 2008-2010 гг. на 4%. Повышение качества продукции. Будет произведено продукции на сумму 179,1 млн.рублей. |
"Текстильное и швейное производство" | |||||||||
|
Приобретение нового технологического вязального оборудования немецкой фирмы STOLL |
ОАО Уфимская# трикотажная фабрика" |
2007 г. |
|
Собственные средства - 10 |
- |
- |
- |
Повышение качества изделий, улучшение дизайна, внедрение безотходной технологии изготовления изделий, сокращение затрат на производство. Прирост продукции составит 30 млн. руб. |
"Обработка древесины и производство изделий из дерева" | |||||||||
|
Приобретение линии ребросклейки шпона, шлифовального станка |
ООО "Уфимский фанерно - плитный комбинат" |
2006-2007 гг. |
Кредитные средства - 37,211 |
Кредитные средства - 1,867 |
- |
- |
- |
Повышение конкурентоспособности предприятий, улучшение качества фанеры, экономия сырья, снижение трудозатрат. Экономический эффект 10,2 млн.руб. в год |
"Целлюлозно - бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность" | |||||||||
|
Завершение реконструкции газетного и журнального производства |
ГУП Издательство "Башкортостан" |
2006-2010 гг. |
Собственные средства - 55,0 |
Собственные средства - 24,0 |
Собственные средства - 161,5 |
Собственные средства - 19,9 |
Собственные средства - 107,5 |
Повышение объема производства, улучшение качества продукции и повышение конкурентоспособности предприятия, обеспечение экологической безопасности производства |
"Химическое производство" | |||||||||
|
Проведение реконструкции здания, приобретение импортного оборудования, строительство современного склада хранения сырья и готовой продукции |
ОАО "Фармстандарт - Уфавита" по контракту с ООО "Фавеа Инженеринг" |
2007-2010 гг. |
Собственные средства - 15,0 |
Собственные средства - 157,0 |
Собственные средства - 15,0 |
- |
- |
Организация производства лиофилизированных препаратов и обеспечения условий хранения сырья и готовой продукции. Ожидаемый прирост продукции более 200 млн.руб. |
|
Строительство установки с реактором 16 куб.м. |
ЗАО "Опытный завод "Нефтехим" совместно с ООО "АТП - 99" |
2006 г. |
Собственные средства - 6,1 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение производства продукции. Ожидаемый прирост продукции 14,5 млн.руб. |
|
Реконструкция азотной установки |
ЗАО "Опытный завод "Нефтехим" |
2006 г. |
Собственные средства - 10,1 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение производства новых видов продукции, увеличение производительности азотной установки. Ожидаемый прирост продукции 21,7 млн.руб. |
|
Проектирование, строительство, монтаж обвязки новых емкостей |
ЗАО "Опытный завод "Нефтехим" совместно с ОАО "Нефтемонтаж" и ООО "Уфастроймонтаж сервис" |
2006 г. |
Собственные средства - 7,0 |
- |
- |
- |
- |
Ритмичное обеспечение сырьем и увеличение выпуска продукции. Ожидаемый прирост продукции 72,6 млн.руб. |
"Производство резиновых и пластмассовых изделий" | |||||||||
|
Организация производства вентиляторных ремней с формованным зубом, поликлиновых ремней, расширение производства резиновых уплотнителей |
ОАО "УЗЭМиК" |
2006-2007 гг. |
Собственные средства - 61,1 |
Собственные средства - 91,6 |
|
|
|
Увеличение выпуска продукции, расширение рынков сбыта и повышение конкурентоспособности продукции. Ожидаемый прирост продукции более 1 млрд.руб. Прирост количества новых рабочих мест 150 ед. |
"Производство машин и оборудования" | |||||||||
|
Организация и освоение новой продукции. Изготовление узлов газоперекачивающего агрегата ГПА - 16Р "Уфа" |
ОАО "Уфимский машиностроительный завод" совместно с ОАО "УМПО" |
2006-2007 гг. |
Собственные средства - 15,0 |
Собственные средства - 30,0 |
|
|
|
Освоение новой продукции. Ожидаемый прирост продукции 73,9 млн.руб. |
"Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" | |||||||||
|
Организация производства электроутюга "АгидельКомфорт" |
ФГУП "УАПО" |
2006 г. |
Собственные средства - 6,5 |
|
|
|
|
Ожидаемый прирост продукции - 90 млн.руб. Количество новых рабочих мест - 80 ед. |
|
Организация производства электронасосов |
ФГУП "УАПО" |
2006 г. |
Собственные средства - 3,0 |
|
|
|
|
Ожидаемый прирост продукции - 180 млн.руб. Количество новых рабочих мест - 32 ед. |
|
Организация производства пылесоса бытового "Rotel" |
ФГУП "УАПО" |
2006-2010 гг. |
Собственные средства - 10,0 |
Собственные средства - 10,0 |
Собственные средства - 10,0 |
|
|
Ожидаемый прирост продукции - 71 млн.руб. Количество новых рабочих мест - 12 ед. |
|
Организация производства свечей зажигания современного технического уровня |
ФГУП "УАПО" |
2006-2009 гг |
Собственные средства - 10,5 |
Собственные средства - 13,0 |
Собственные средства - 10,5 |
Собственные средства - 10,5 |
|
Ожидаемый прирост продукции - 185 млн.руб. Количество новых рабочих мест - 25 ед. |
|
Организация производства взрывозащищенных двигателей для приводов нефтяной и газовой промышленности |
ФГУП "УАПО" |
2006 г. |
Собственные средства - 7,5 |
|
|
|
|
Ожидаемый прирост продукции - 2,5 млн.руб. Количество новых рабочих мест - 25 ед. |
|
Создание единой диспетчерской сети на базе комплексной автоматизированной системы диспетчерского контроля (АДСК "Урал - транспорт") на всем общественном транспорте |
Уфимский завод микроэлектроники "Магнетрон" |
2007-2010 гг. |
|
Собственные средства - 0,3; местный бюджет - 4,4 |
Собственные средства - 0,4; местный бюджет - 2,6; РБ - 3,0 |
Собственные средства - 0,5; местный бюджет - 2,8; РБ - 4,0 |
Собственные средства - 0,6; местный бюджет - 3,4; РБ - 5,0 |
Ожидаемый прирост продукции - 25 млн.руб. |
"Производство транспортных средств и оборудования" | |||||||||
|
Организация серийного производства газотурбинного двигателя АЛ - 31 СТ |
ОАО "УМПО" |
2006-2010 гг. |
Собственные средства - 24,4; кредитные средства - 276,0 |
Собственные средства 14,1; кредитные средства - 208,7 |
Собственные средства 120,0; кредитные средства - 14,0 |
- |
- |
При выходе на серийный выпуск в 2009 году планируется введение новых рабочих мест 4268 ед. и получение дополнительной чистой прибыли в сумме 301,9 млн. руб. Срок окупаемости проекта - 4,5 года. |
|
Организация производства вспомогательных газотурбинных двигателей нового поколения типа ТА14 |
ФГУП УАП "Гидравлика" |
2006 г. |
Собственные средства 10,0; кредитные средства - 20,0; бюджет РФ - 102,7; бюджет РБ - 56,7 |
- |
- |
- |
- |
Создание современных ВГД, для отечественных самолетов и вертолетов. |
"Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" | |||||||||
|
Строительство 3 - й печи стеклотарного завода |
ООО "РусджамУфа" |
2007 г. |
- |
Собственные средства - 554,0, привлеченные средства - 553,0 |
- |
- |
- |
Производство около 700 млн.шт. бутылок мирового стандарта. Создание новых рабочих мест - 450 ед. |
|
Итого по разделу D |
|
|
Бюджет РБ - 56,7; кредитные средства - 333,2; собственные средства - 2333,7; Бюджет РФ102,7; привлеченные средства - 553,0 |
Бюджет РБ - 15,6; бюджет городского округа город Уфа РБ - 8,8; кредитные средства - 210,6; собственные средства - 570,5 |
Бюджет РБ - 3,0; бюджет городского округа город Уфа РБ - 2,6; кредитные средства - 14,0; собственные средства - 537,9 |
Бюджет РБ - 4,0; бюджет городского округа город Уфа РБ - 2,8; собственные средства - 251,4 |
Бюджет РБ - 5,0; бюджет городского округа город Уфа РБ - 3,4; собственные средства - 188,6 |
|
Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" | |||||||||
|
Осуществление комплекса мероприятий по повышению надежности инженерных систем жизнеобеспечения города. |
МУП "Уфаводоканал" |
2006 - 2070 гг. |
Собственные средства |
Безаварийная и надежная эксплуатация инженерных систем |
||||
45,4 |
49,6 |
53,6 |
57,5 |
61,7 |
|||||
|
Реализация мероприятий, направленных на улучшение и охрану окружающей среды |
МУП "Уфаводоканал"; ОАО "Башкирэнерго" |
2006-2010 гг. |
Федеральный бюджет |
Снижение негативного воздействия на окружающую среду, предотвращение аварийных загрязнений, улучшение экологической безопасности |
||||
1 |
24,5 |
- |
- |
- |
|||||
Республиканский бюджет | |||||||||
30 |
130 |
32 |
40 |
45 |
|||||
Собственные средства | |||||||||
667,3 |
715,7 |
390,5 |
551 |
1295 |
|||||
|
Развитие инженерной инфраструктуры частного сектора города |
МУП "Уфаводоканал"; ОАО "Газ - Сервис" "Уфагаз" |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа город Уфа РБ |
Развитие инженерной инфраструктуры, частного сектора, улучшение бытовых условий населения |
||||
25 |
42,3 |
52 |
58 |
65 |
|||||
Собственные и привлеченные средства | |||||||||
- |
- |
50 |
50 |
50 |
|||||
|
Итого по разделу E |
|
|
Бюджет РБ - 30; собственные средства - 712,7; бюджет ГО г.Уфа РБ - 25,0 |
Бюджет РБ - 130; собственные средства - 765,3; Бюджет РФ - 24,5; бюджет ГО г.Уфа РБ - 42,3 |
Бюджет РБ - 32; собственные средства - 494,1; бюджет ГО г.Уфа РБ - 52,0 |
Бюджет РБ - 40; собственные средства - 658,5; бюджет ГО г.Уфа РБ - 58,0 |
Бюджет РБ - 45; собственные средства - 1406,7; бюджет ГО г.Уфа РБ - 65,0 |
|
Раздел F "Строительство" | |||||||||
|
Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" |
Управление капитального строительства, строительные предприятия г.Уфы |
2006-2010 гг. |
Бюджет РФ - 17, Бюджет РБ - 47, Бюджет ГО Уфа РБ - 80, собственные и привлеченные - 7842 |
Бюджет РФ - 40, Бюджет РБ - 281, Бюджет ГО Уфа РБ - 100, собственные и привлеченные - 8994 |
Бюджет РФ - 41, Бюджет РБ - 306, Бюджет ГО Уфа РБ - 107, собственные и привлеченные - 9960 |
Бюджет РФ - 44, Бюджет РБ - 330, Бюджет ГО Уфа РБ - 115, собственные и привлеченные - 11427 |
Бюджет РФ - 47, Бюджет РБ - 355, Бюджет ГО Уфа РБ - 124, собственные и привлеченные - 12435 |
Ввод жилья: 2006 г. - 520,0 2007 г. - 539,9 2008 г. - 550,8 2009 г. - 571,0 2010 г. - 592,1 Всего 2773,8 тыс.кв.метров |
|
Итого по разделу F |
|
|
Бюджет РФ - 17,0, Бюджет РБ - 47,0, Бюджет ГО Уфа РБ - 80, собственные и привлеченные - 7842 |
Бюджет РФ - 40, Бюджет РБ - 281, Бюджет ГО Уфа РБ - 100, собственные и привлеченные - 8994 |
Бюджет РФ - 41, Бюджет РБ - 306,0, Бюджет ГО Уфа РБ - 107, собственные и привлеченные - 9960 |
Бюджет РФ - 44, Бюджет РБ - 330,0, Бюджет ГО Уфа РБ - 115, собственные и привлеченные 11427 |
Бюджет РФ - 47, Бюджет РБ - 355,0, Бюджет ГО Уфа РБ - 124, собственные и привлеченные - 12435 |
|
Раздел G "Рынок товаров и услуг" | |||||||||
|
Открытие магазинов класса "экономический универсам": "Пятерочка", "Монетка" "Полушка", |
Предприятия и организация, Администрация ГО г. Уфа РБ, Администрации районов ГО г. Уфа РБ |
2006-2010 гг. |
Средства предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей |
Развитие сети социальных магазинов, удовлетворение потребностей широких слоев населения. |
||||
|
Приобретение технологического оборудования для школьных столовых |
Администрации районов и городского округа город Уфа РБ, юридические и физические лица, Комбинат школьного питания |
2006 г. |
Бюджет ГО г.Уфа - 3,0 Бюджет РБ - 4,0 |
- |
- |
- |
- |
Внедрение новых форм и методов по организации горячего питания школьников, использование новых технологий по приготовлению кулинарных блюд и изделий. |
|
Развитие крупных современных торговых объектов (ТСК "Сипайловский", "Кувыкинский", "Центральный"; ТК "Метро"; ТСРК "Мега"; ТРК по ул. Жукова, по пр. Салавата Юлаева# |
Предприятия и индивидуальные предприниматели |
2006-2010 гг. |
Собственные и привлеченные средства |
Повышение культуры и качества торгового обслуживания. Планируется ввести более 252 тыс.кв.м торговых площадей и более 1500 посадочных мест общественного питания. |
||||
1131,3 |
1890 |
3785 |
6105 |
4850 |
|||||
|
Всего по разделу G |
|
|
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 3 Бюджет РБ - 4 Собств. средства - 1131,3 |
Собств. средства - 1890 |
Собств. средства - 3785 |
Собств. средства - 6105 |
Собств. средства - 4850 |
|
Раздел H исключен ГАРАНТ:См. текст раздела Н | |||||||||
Раздел I "Транспорт и связь" | |||||||||
|
Обновление и пополнение подвижного состава по всем видам транспорта |
ОАО Башкирский троллейбусный завод, МУП "МУЭТ", ГУП "Башавтотранс", ОАО "Российские железные дороги", автопредприятия негосударственных форм собственности, индивидуальные предприниматели |
2006-2010 гг. |
Бюджет РБ |
Обновление подвижного состава и повышение качества перевозок. |
||||
92,5 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|||||
| |||||||||
|
Развитие инфраструктуры обслуживания транспортных организаций |
МУП "Управление электротранспорта г. Уфы", ГУП "Башавтотранс", ОАО "Российские железные дороги" |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ |
Создание условий для улучшения ремонта и стоянки всех видов транспорта, работы и отдыха работников |
||||
| |||||||||
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||
собственные средства предприятий | |||||||||
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
|
Организация удобных, безопасных передвижений населения в городе |
МУП "Управление электротранспорта г. Уфы", ГУП "Башавтотранс", |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ |
Улучшение пассажироперевозок в городе Уфе. |
||||
15,4 |
38,0 |
38,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
собственные средства предприятий | |||||||||
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
|
Реализация организационных и финансово - экономических мероприятий по безубыточной работе пассажирского автотранспорта |
МУП "Управление электротранспорта г.Уфы", МУП "Башавтотранс" |
2006-2010 гг. |
Бюджет РБ |
Повышение эффективности работы транспорта общего пользования |
||||
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
|||||
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | |||||||||
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||||
|
Создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставления новых видов услуг связи (сотовая, IP - телефония, "Интернет" и т.д.), развития и расширения сети спутниковых телекоммуникаций, телерадиовещания и кабельного телевидения |
Уфимская ГТС ОАО "Башинформсвязь", телефонные компании, использующие связь стандартов GSM, CDMA. |
2006-2010 г. |
Собственные средства - 1350 |
Собственные средства - 970 |
Собственные средства - 1000 |
Собственные средства - 1000 |
Собственные средства - 1000 |
Модернизация и расширение существующих АТС, освоение новых видов услуг связи. |
|
Итого по разделу I |
|
|
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 230,4 Бюджет РБ - 312,5 Собств. средства - 1360 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 253,0 Бюджет РБ - 350,0 Собств. средства - 980 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 253,0 Бюджет РБ - 350,0 Собств. средства - 1010 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 265,0 Бюджет РБ - 350,0 Собств. средства - 1010 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 265,0 Бюджет РБ - 350,0 Собств. средства - 1010 |
|
Раздел K "Финансовая деятельность" | |||||||||
|
Привлечение инвестиций в экономику городского округа город Уфа РБ - выпуск муниципальных займов. |
МУП "Инвестиционное агентство город Уфа" |
2006-2010 г |
Бюджет городского округа г. Уфа РБ - 500 |
Бюджет городского округа г. Уфа РБ - 500 |
Бюджет городского округа г. Уфа РБ - 500 |
Бюджет городского округа г. Уфа РБ - 500 |
Бюджет городского округа г. Уфа РБ - 500 |
Поступление в бюджет городского округа город Уфа РБ процентных платежей за пользование бюджетными кредитами в сумме 753 млн. руб. в т.ч.: 2006 г. - 98,0 2007 г. - 135,0 2008 г. - 160,0 2009 г. - 180,0 2010 г. - 180,0 |
Раздел J "Операции с недвижимым имуществом" | |||||||||
Управление городским имуществом | |||||||||
|
Проведение технической инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной собственности |
Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Уфы |
2007-2010 гг. |
- |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 2,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 15,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 15,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 15,0 |
Надлежащий учет имеющегося в собственности имущества. |
|
Реализация городской целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра города Уфы на 2003 - 2007 гг." |
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г.Уфы |
2006-2007 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 13,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 14,1 |
- |
- |
|
Увеличение налоговых поступлений в бюджет городского округа город Уфа РБ: 2006 г. - 141,2 2007 г. - 125,0 млн. руб. |
|
Выравнивание ставок арендной платы, взимаемой за использование муниципальной недвижимости, со ставками, сложившимися на рынке |
Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Уфы |
2006-2010 гг. |
- |
- |
|
|
|
Повышение доходности объектов городской недвижимости: 2006 г. - 547,7 2007 г. - 586,0 2008 г. - 603,6 2009 г. - 621,7 2010 г. - 621,7 млн.руб. |
|
Создание единой информационной системы мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий |
Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Уфы |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфы РБ - 0,02 |
- |
|
|
|
Оперативное принятие решений по повышению эффективности деятельности МУПов, увеличение поступления части прибыли в доход бюджета городского округа г. Уфа РБ: 2006 г. - 31,9 2007 г. - 9,0 2008 г. - 8,2 2009 г. - 8,1 2010 г. - 8,0 млн.руб. |
Жилищное хозяйство | |||||||||
|
Осуществление капитального и текущего ремонтов объектов жилищного фонда |
МУП УЖХ г. Уфы |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфы РБ |
Улучшение состояния жилищного фонда, создание комфортных условий для проживания горожан |
||||
200,1 |
158,0 |
200,0 |
200,0 |
200,1 |
|||||
средства населения | |||||||||
848,5 |
733,5 |
761,4 |
789,6 |
818,9 |
|||||
|
Реконструкция 5 - ти этажных# жилых домов с надстройкой мансардных этажей |
МУП УЖХ г. Уфы |
2007-2010 гг. |
Привлеченные средства |
Допонительный ввод жилья: 2007 г. - 1,2 т.м2 2008 г. 2,4 т.м2 2009 г. - 3,6 т.м2 2010 г. - 3,6 т.м2 |
||||
|
30,8 |
77,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
Установка приборов учета и автоматического регулирования параметров теплоносителя в жилых домах |
МУП УЖХ г. Уфы |
2007 - 2009 гг. |
Инвестиции банка (Европейский банк реконструкции и развития) |
Экономия тепловой энергии на отопление - 8 %; на подогрев воды - 12 %. |
||||
|
108,2 |
216,4 |
36,0 |
- |
|||||
|
Реконструкция и модернизация городского телеантенного хозяйства |
МУП УЖХ г. Уфы |
2006-2010 гг. |
Средства населения |
Обеспечение надежного и качественного приема телепрограмм населением, улучшение архитектурного облика города |
||||
6,0 |
3,0 |
- |
- |
- |
|||||
|
Замена лифтов# отработавших нормативный срок службы |
МУП УЖХ г. Уфы |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ |
Повышение надежности и качества технического обслуживания жилого фонда |
||||
90 |
96,8 |
104 |
111,8 |
120,2 |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Замена кожухотрубных теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах жилых домов на пластинчатые с установкой автоматики |
МУП УЖХ г. Уфы |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ |
Обеспечение надежного отопления и горячего водоснабжения |
||||
2,5 |
2,5 |
2,5 |
3 |
3 |
|||||
|
Восстановление асфальтового покрытия |
МУП УЖХ г. Уфы |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ |
Благоустройство дворов и придомовых территорий |
||||
82,9 |
100 |
80 |
80 |
80 |
|||||
|
Восстановление детских площадок |
МУП УЖХ г. Уфы |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ |
Создание комфортных условий для проживания населения |
||||
14 |
14 |
16 |
16 |
16 |
|||||
|
Озеленение придомовых территорий |
МУП УЖХ г. Уфы |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ |
|||||
1,3 |
3,5 |
3,5 |
4 |
4 |
|||||
|
Изготовление и монтаж малоархитектурных форм (скамейки, урны, контейнера для мусора) |
МУП УЖХ г. Уфы |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ |
Благоустройство дворов и придомовых территорий |
||||
0,8 |
1,0 |
1,2 |
1,6 |
1,6 |
|||||
0,14 |
0,17 |
0,19 |
0,22 |
0,28 |
|||||
|
Итого по разделу J |
|
|
Бюджет ГО г.Уфа РБ404,6; Собств. средства - 854,5; |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 391,9; Бюджет РБ - 30,8; Собств. средства - 736,5; Кредитные средства - 108,2 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 422,2; Бюджет РБ - 77; Собств. средства - 761,4; Кредитные средства - 216,4 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 431,4; Бюджет РБ - 100; Собств. средства - 789,6; Кредитные средства - 36 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 439,8; РБ - 100; Собств. средства - 818,9; |
|
Раздел M "Образование" | |||||||||
|
Компьютеризация школ, оснащение современным спортивным оборудованием, развитие материально - технической базы |
Управление образования Администрации г.Уфа РБ, НИМЦ |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 14,1 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 14,1 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 16,7 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 15,9 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 14,9 |
Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования и воспитания |
|
Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс. |
Управление образования Администрации ГО г.Уфа РБ, РОО, БГПУ, БГУ, НИМЦ |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 4,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 4,1 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 4,1 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 2,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,6 |
Повышение качества образования обучающихся до 60%. |
|
Осуществление работы методического центра по повышению профессионального уровня педагогических кадров |
Управление образования Администрации ГО г.Уфа РБ, НИМЦ при ГУО, РОО |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,6 |
Повышение квалификации около 2000 преподавателей в год |
|
Поддержка развития системы национального образования в школах: комплектование фондов школьных библиотек национальной литературой; расширение сети национальных воскресных школ; открытие национальных групп в детских садах |
Управление образования Администрации ГО г.Уфа РБ, РОО, ОУ |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 3,7 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 4,3 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,4 |
Укрепление материально - технической базы ОУ. |
|
"Организация профильной подготовки старшеклассников в г.Уфе" в рамках городской целевой программы "Столичное образование - 2010" |
УО Администрации ГО г.Уфа РБ, ГУЗ, РОО, ОУ |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,4 |
Введение профильного обучения и предпрофильной подготовки в 50 школах. |
|
Укрепление материально - технической базы учреждений дополнительного образования в рамках городской целевой программы "Столичное образование - 2010" |
УО Администрации ГО г. Уфа РБ, |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,5 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,4 |
Расширение сети учреждений дополнительного образования, с охватом 70% общего количества учащихся. |
|
Строительство новых детских садов, возвращение зданий бывших детских садов, перепрофилированных под различные организации. |
УО Администрации ГО г. Уфа РБ |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 37,5 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 164,9 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 161,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 154,5 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ124,6 |
Строительство 11 детских садов на 1670 мест. Возврат ранее перепрофилированных - 21 детских дошкольных учреждений. |
|
Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях города Уфы |
УО Администрации ГО г. Уфа РБ |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 9,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 11,2 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 11,2 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 11,5 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 11,5 |
Повышение пожарной безопасности ОУ города, снижение риска возникновения пожаров, аварийной ситуации, травматизма и гибели учащихся. |
|
Итого по разделу M |
|
|
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 70,1 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 200,2 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 195,8 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 187,4 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ1 - 55,4 |
|
Раздел N "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" | |||||||||
Здравоохранение | |||||||||
|
Приобретение оборудования для лечебно - профилактических учреждений |
РФОМС, Управление здравоохранения Администрации ГО г.Уфа РБ |
2006-2010 гг. |
РФОМС18,0; федеральный бюджет - 126,0; бюджет городского округа г.Уфа РБ - 36,0 |
РФОМС - 19,0; федеральный бюджет - 133,0; бюджет городского округа г.Уфа РБ - 38,0 |
РФОМС - 20,0; федеральный бюджет - 140,0; бюджет городского округа г.Уфа РБ - 40,0 |
РФОМС - 20,0; федеральный бюджет - 140,0; бюджет городского округа г.Уфа РБ - 40,0 |
РФОМС - 20,0; федеральный бюджет - 140,0; бюджет городского округа г.Уфа РБ - 40,0 |
Укрепление материально - технической базы лечебно - профилактических учреждений, эффективности оказания медицинских услуг. |
|
Расширение сети учреждений здравоохранения |
Управление здравоохранения Администрации ГО г.Уфа РБ |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 42,5; бюджет РФ - 15,0; привлеченные средства - 182,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 88,0; привлеченные средства - 42,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 20,0; привлеченные средства - 105,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 20,0; привлеченные средства - 105,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 20,0; привлеченные средства - 105,0 |
Открытие поликлиник в районах массовых застроек жилых домов: м/р Дема - 8,9; "Южный", "Колгуевский" по 200 посещений в год. |
|
Профилактика и обеспечение эффективного лечения заболевания сахарным диабетом |
Управление здравоохранения Администрации ГО г.Уфа РБ |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 47,0; ФОМС - 0,1 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 66,9 ФОМС - 0,1 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 70,3 ФОМС - 0,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 73,7 ФОМС - 0,1 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 77,3 ФОМС - 0,1 |
Увеличение охвата больных сахарным диабетом лекарственными средствами (ежегодный рост 14%) |
|
Повышение качества профилактического осмотра населения |
Управление здравоохранения Администрации ГО г.Уфа РБ |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,5 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,5 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,6 |
Уменьшение заболеваемости населения. |
Социальная защита населения | |||||||||
|
Проведение социальных и благотворительных мероприятий. |
Управление по социальной поддержке населеления |
2006-2010 гг. |
Бюджет ГО г.Уфа РБ |
Поддержка и удовлетворение духовных потребностей социальнонезащищенных слоев населения города Уфы. Ежегодный охват около 115 тыс. человек. |
||||
7,3 |
12,1 |
14,0 |
16,0 |
18,0 |
|||||
|
Разработка и реализация Программы содействия занятости населения города Уфы |
Управление федеральной государственной службы занятости населения по Республике Башкортостан |
2006-2010 гг. |
Бюджет РФ - 173,7 |
Бюджет РФ - 209,5 |
Бюджет РФ - 220,0 |
Бюджет РФ - 229,9 |
Бюджет РФ - 240,2 |
Реализация государственной политики занятости населения, сдерживание уровня безработицы в городе в экономически и социально допустимых пределах. |
|
Итого по разделу N |
|
|
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 221,4; Бюджет РФ - 314,7; Привлеч. средства - 182,6; РФОМС - 18,1 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 137,5; Бюджет РФ - 342,5; Привлеч. средства - 42; РФОМС - 19,1 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 144,8; Бюджет РФ - 360; Привлеч. средства - 105; РФОМС - 20,4 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 150,3; Бюджет РФ - 369,9; Привлеч. средства - 105; РФОМС - 20,1 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ - 155,9; Бюджет РФ - 380,2; Привлеч. средства - 105; РФОМС - 20,1 |
|
Раздел O "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" | |||||||||
Коммунальное хозяйство | |||||||||
|
Замена светильников с ртутными лампами на светильники с натриевыми лампами |
УКХиБ, МУЭСП "Уфагорсвет" |
2006-2010 гг. |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 4,4 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 10,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 13,7 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 13,7 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ1 - 3,7 |
Экономия электроэнергии, лучшая освещенность дорог, экологически безопасная утилизация ламп Эконом. эффект составит каждый год по 1,48 млн. рублей. |
|
Внедрение новых видов работ и услуг по озеленению и благоустройству. |
УКХиБ |
2006-2010 гг. |
Привлеченные средства - 5,0 |
Привлеченные средства - 10,0 |
Привлеченные средства - 10,0; бюджет городского округа г.Уфа РБ - 10,0 |
Привлеченные средства - 10,0; бюджет городского округа г.Уфа РБ - 10,0 |
Привлеченные средства - 10,0; бюджет городского округа г.Уфа РБ - 10,0 |
Увеличение источника доходов от оказания платных услуг. Эконом. эффект составит каждый год по 16,7 млн.руб. |
|
Реконструкция полигона твердых бытовых и промышленных отходов в пос. Черкассы |
УКХиБ |
2006-2010 гг. |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,2; привлеченные средства - 10,0 |
привлеченные средства - 10,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,5; привлеченные средства - 10,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,5; привлеченные средства - 10,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,5; привлеченные средства - 10,0 |
Улучшение и оздоровление экологической обстановки в городе Уфе. |
|
Проектирование и строительство ливневых канализаций в г. Уфе |
УКХиБ |
2006-2010 гг. |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,5 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 4,5; привлеченные средства - 10,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 5,0; привлеченные средства - 15,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 5,0; привлеванные средства - 20,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 5,0 привлеченные средства - 20,0; |
Организация системы очистки ливневых вод |
|
Строительство защитной противопаводковой дамбы в микрорайоне Сипайлово |
УКХиБ |
2007-2010 гг. |
- |
Федеральный бюджет - 49,0 |
Федеральный бюджет - 49,0 |
Федеральный бюджет - 49,0 |
Федеральный бюджет - 13,0 |
Берегоукрепление р.Уфа |
|
Продолжение строительства проспекта С.Юлаева |
УКХ и Б, ОАО СТС "Автодор" |
2006-2010 гг. |
привлеченные средства - 133,0 |
привлеченные средства - 90,0 |
привлеченные средства - 165,0 |
привлеченные средства - 150,0 |
привлеченные средства - 100,0 |
Увеличение пропускной способности автомобильных дорог |
|
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Салавата Юлаева и ул. Менделеева |
УКХ и Б, ОАО СТС "Автодор", ЗАО МО - 30 |
2006 г. |
привлеченные средства - 81,2 |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция автодороги Уфа - Аэропорт |
УКХ и Б, ОАО СТС "Автодор", ЗАО МО - 30 |
2006-2007 гг. |
привлеченные средства - 185,0 |
привлеченные средства - 1362 |
|
|
|
|
|
Строительство автодороги УфаШакша |
УКХ и Б, ОАО СТС "Автодор", ЗАО МО - 30 |
2006-2007 гг. |
привлеченные средства - 170,2 |
привлеченные средства - 643 |
|
|
|
|
|
Реконструкция путепровода по проспекту Октября и ул. Комарова |
УКХ и Б, ОАО СТС "Автодор", ЗАО МО - 30 |
2006-2007 гг. |
привлеченные средства - 50,5 |
привлеченные средства - 104,9 |
|
|
|
|
|
Реконструкция Монумента Дружбы народов и прилегающей территории |
УКХ и Б, МУП "Горзеленхоз" |
2006-2007 гг. |
Республиканский бюджет - 5,0 |
Бюджет РФ - 230,0 |
|
|
|
Реконструкция прилегающей к Монументу Дружбы народов автодороги |
|
Капитальный и текущий ремонт с применением новых технологий производства |
УКХ и Б, МУБы, МУП "УЗПБЭ" |
2006-2010 гг. |
Республиканский бюджет - 0,3 |
Республиканский бюджет - 1,7 |
Республиканский бюджет - 1,8 |
Республиканский бюджет - 1,0 |
Республиканский бюджет - 2,2 |
Улучшение качества дорожного полотна автомобильных дорог |
|
Реконструкция парка им. Ленина и Аллеи Дружбы |
УКХ и Б, МУП "Горзеленхоз" |
2006-2007 гг. |
Республиканский бюджет - 20,0 |
Республиканский бюджет - 10,0 |
- |
- |
- |
Создание благоприятных условий для отдыха населения. |
Молодежная политика | |||||||||
|
Предоставление жилья молодым семьям через ипотеку, ГУП "ФЖС РБ" |
ГУП "ФЖС РБ", УГАИК, МУП "ИСК", |
2006-2010 гг. |
Бюджет РБ - 166,9; бюджет городского округа г.Уфа РБ - 46,4; средства населения и предприятий - 90,6 |
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию ежегодно 20,3 тыс.кв.м жилья; улучшение жилищных условий около 1000 молодых семей |
|
Предоставление молодым семьям субсидий |
отдел учета и распределения жилья |
2006-2010 гг. |
Бюджет РФ - 20,0 бюджет РБ - 20,0 |
Бюджет РФ - 20,0; бюджет РБ - 20,0 |
Бюджет РФ - 20,0; бюджет РБ - 20,0 |
Бюджет РФ - 20,0; бюджет РБ - 20,0 |
Бюджет РФ - 20,0; бюджет РБ - 20,0 |
Материальная поддержка молодых семей, выдача субсисидий для 100 семей. |
|
Организация общественных работ, временной и постоянной занятости молодежи, проведение учебных курсов, специализированных ярмарок |
Комитет по молодежной политике, МУ "Центр содействия занятости молодежи" |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ |
Ежегодное трудоустройство МУП "ЦСЗН" около 4000 молодых уфимцев. Обучение согласно заключенных договоров с 7 учебными комбинатами |
||||
0,56 |
0,621 |
0,695 |
0,766 |
0,850 |
|||||
привлеченные средства | |||||||||
0,55 |
0,609 |
0,680 |
0,751 |
0,832 |
|||||
|
Организация и проведение мероприятий по военно - патриотическому воспитанию подростков и молодежи |
Комитет по молодежной политике, Администрации районов городского округа г.Уфа РБ, МУ "Центр патриотического воспитания молодежи" |
2006-2010 гг |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ |
Активизация функционирования 18 военно - патриотических клубов. Ежегодное проведение военно - спортивных сборов с охватов (более 500) трудных"# подростков. |
||||
1,858 |
2,352 |
2,612 |
2,898 |
3,251 |
|||||
привлеченные средства | |||||||||
0,78 |
0,86 |
0,95 |
0,104 |
0,148 |
|||||
|
Организация и проведение социально - психологической помощи молодежи; проведение летней оздоровительной работы |
Комитет по молодежной политике, "Индиго", ГУ "УВД г.Уфы" |
2006-2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,643; привлеченные средства - 0,144 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,846; привлеченные средства - 0,157 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,892; привлеченные средства - 0,173 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,721; привлеченные средства - 0,190 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,713; привлеченные средства - 0,209 |
Своевременное оказание социально - психологической помощи, организация летнего отдыха молодежи. |
|
Организация и проведение конкурсов, ярмарок, выставок, фестивалей, культурноспортивных мероприятий с участием молодежи |
Комитет по молодежной политике, Администрации районов городского округа г.Уфа РБ, МУ "Центр патриотического воспитания молодежи", ГЦПМСС "Индиго" |
2006-2010 гг |
Бюджет РБ - 0,1 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 14,5; привлеченные средства - 2,4 |
Бюджет РБ - 0,111 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 15,5; привлеченные средства - 2,7 |
Бюджет РБ - 0,123 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 16,4; привлеченные средства - 2,7 |
Бюджета РБ - 0,137 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 17,4; привлеченные средства - 2,9 |
Бюджет РБ - 0,152 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 18,5; привлеченные средства - 3,6 |
Поддержка и развитие творчески одаренной молодежи, выявление юных дарований, ярких талантов. |
|
Организация и проведение научно - практических конференций, семинаров, разработка издание методических пособий |
Комитет по молодежной политике, Администрации районов городского округа г.Уфы, МУ "Центр патриотического воспитания молодежи", ГЦПМСС "Индиго" |
2006-2010 гг. |
Бюджет РБ - 0,088 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,215; привлеченные средства - 0,040 |
Бюджет РБ - 0,096 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,343; привлеченные средства - 0,044 |
Бюджет РБ - 0,106 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,484; привлеченные средства - 0,048 |
Бюджет РБ - 0,118 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,634; привлеченные средства0,053 |
Бюджет РБ - 0,128 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,803; привлеченные средства - 0,058 |
Повышение уровня профессионального мастерства, создание условий для обмена опытом специалистов, работающих в системе молодежной политики |
Культура и искусство | |||||||||
|
Открытие массовых и детских библиотек в Ленинском и Демском районах |
Комитет по культуре и искусству, КУМС г.Уфы |
2007-2010 гг. |
- |
Бюджет РБ - 2,0 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,2 |
Бюджет РБ - 3,0 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 2,0 |
Бюджет РБ - 3,0 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,5 |
Бюджет РБ - 4,0 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 2,0 |
Развитие сети материально - технической базы учреждений культуры, удовлетворение духовных запросов граждан, улучшение качества обслуживания населения |
|
Открытие детских музыкальных школ в Ленинском и Орджоникидзевском районах |
Комитет по культуре и искусству, отдел капитального строительства, Администрации районов ГО г.Уфа РБ |
2007-2010 гг. |
- |
Бюджет РБ - 3,0 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 2,0 |
Бюджет РБ - 3,0 бюджет городского округа г.Уфа РБ - 1,5 |
- |
- |
Развитие сети и укрепление материально - технической базы учреждений культуры, общедоступность получения дополнительного образования, приобщение детей к творчеству |
|
Открытие информационного культурно - просветительского центра молодежи в микрорайоне Сипайлово |
Комитет по культуре и искусству, Администрация Октябрьского района ГО г.Уфа РБ |
2006-2010 гг. |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,1 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,120 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,150 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,2 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,4 |
Удовлетворение духовных потребностей жителей города, организация досуга молодежи, вовлечение в культурнопросветительскую деятельность |
|
Проведение городских праздников и фестивалей |
Комитет по культуре и искусству |
2006-2010 гг. |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 13,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 20,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 14,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 15,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 16,0 |
Удовлетворение духовных потребностей жителей города, приобщение населения к культурным ценностям, развитие патриотизма в широких слоях населения |
Сфера бытового обслуживания | |||||||||
|
Развитие сети предприятий бытового обслуживания, внедрение прогрессивных технологий и видов услуг |
Отдел координации и регулирования услуг (ОКРУ) Администрации# районов ГО Г.Уфа РБ |
2007-2010 гг. |
Привлеченные средства |
Строительство комбинатов бытового обслуживания в м/р "Колгуевский", "Затон", "Глумилино"; бани в м/р "Затон". |
||||
- |
3,7 |
8,0 |
28,3 |
126,7 |
|||||
Физическая культура и спорт | |||||||||
|
Проведение комплексных спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий |
КФКиС Администрации городского округа г.Уфа РБ, КФКиС Администраций районов городского округа город Уфа РБ, спортивные общества и клубы, федерации по видам спорта |
2006-2010 гг. |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 6,5 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 7,1 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 7,6 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 8,2 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 8,9 |
Формирование здорового образа жизни у населения города. |
|
Развитие национальных видов спорта |
КФКиС Администрации городского округа г.Уфа РБ, КФКиС Администраций районов городского округа город Уфа РБ, спортивные общества и клубы, федерации по видам спорта |
2006-2010 гг. |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 3,2 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 3,4 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 4,5 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 4,6 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 5,2 |
Привлечение широких слоев населения к занятиям физической культуры и спортом. |
|
Расширение сети учреждений дополнительного образования спортивной и туристской направленности |
КФКиС Администрации городского округа г.Уфа РБ, КФКиС Администраций районов городского округа город Уфа, спортивные общества и клубы, федерации по видам спорта |
2006-2010 гг. |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 3,8 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 4,7 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 4,8 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 5,8 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ - 6,6 |
Усиление деятельности по профилактике правонашений, наркомании, алкоголизма и табакокурения |
|
Итого по разделу O |
|
|
Бюджет РБ - 212,7; собственные средства - 90,6; Бюджет РФ - 20; бюджет ГО г.Уфа РБ - 99,9; привлеченные средства - 638,8 |
Бюджет РБ - 222,2; собственные средства - 100,5; Бюджет РФ - 299; бюджет ГО г.Уфа РБ - 120,7; привлеченные средства - 2232,5 |
Бюджет РБ - 233,6; собственные средства - 111,6; Бюджет РФ - 69; бюджет ГО г.Уфа РБ - 143,9; привлеченные средства - 247,7 |
Бюджет РБ - 253,5; собственные средства - 123,9; Бюджет РФ - 69; бюджет ГО г.Уфа РБ - 152,3; привлеченные средства - 237,7 |
Бюджет РБ - 279,9; собственные средства - 137,5; Бюджет РФ- 33; бюджет ГО г.Уфа РБ -164,8; привлеченные средства - 321,5 |
|
Пояснительная записка
Для решения поставленных задач разработан План программных мероприятий, предусматривающий поиск и использование новых резервов диверсификации и развития экономической базы, который обеспечит в целом по городу ежегодный рост объемов отгруженной продукции на 2 - 5 процента#, рост товарооборота и платных услуг населению на 8 - 11 процентов, инвестиций во все сферы экономики - от 6 до 13 процентов. Ввод жилья за счет всех источников финансирования планируется довести до 600 тысяч кв. метров. Заработная плата, по прогнозной оценке, возрастет к 2010 году в 1,8 по сравнению с ожидаемым уровнем 2006 года.
Промышленность
Основной задачей, стоящей перед промышленностью города в 2010 году и последующие годы, является сохранение имеющегося технологического и производственного потенциала предприятий, обеспечение роста объемов промышленного производства на основе технического перевооружения, внедрения современных технологий, экономии всех видов энергоресурсов, освоения выпуска новых конкурентоспособных видов продукции.
Промышленные предприятия ориентируются на решение следующих задач:
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий;
- рост конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции;
- повышение финансовой устойчивости предприятий;
- сохранение и создание новых рабочих мест.
У промышленности города имеются все основные предпосылки для решения этих задач, это:
- многоотраслевой характер промышленности;
- наличие значительной доли предприятий, способных выпускать наукоемкую высокотехнологичную продукцию;
- значительный экспортный потенциал производственного комплекса;
- обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами.
В 2010 году объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет возрастет к уровню 2005 года на 36,9 %.
Рост объемов производства и отгрузки продукции будет происходить в большей степени за счет роста производительности труда и освоения новых востребованных видов продукции.
Важнейшей отраслью промышленности города продолжает оставаться "производство нефтепродуктов", доля которой в общегородском объеме отгруженной продукции составляет около 50%. Нефтеперерабатывающие предприятия планируют продолжить углубление переработки сырья. Объем отгруженной продукции в действующих ценах в 2010 году снизится относительно уровня 2005 года на 15-16%, что обусловлено прекращением давальческой схемы производства нефтепродуктов на уфимских нефтеперерабатывающих предприятиях. Уже прекратили деятельность ООО "АТЭК", ООО "Нафта-Уфа", ООО НТК "Межрегионпродукт". Доля данных предприятий в общем объеме отгруженной продукции по производству нефтепродуктов составляла порядка 25%.
В "химическом производстве" в 2010 году при благоприятных условиях рост объемов отгруженной продукции к уровню 2005 года в действующих ценах составит порядка 22%-24%.
По прежнему более 65% объемов производства и отгрузки продукции в отрасли приходится на ОАО "Уфаоргсинтез", где в 2010 году планируется дальнейшее увеличение объемов производства.
Определенный вклад внесет и ОАО "Фармстандарт - УфаВита", которое, несмотря на негативное влияние финансового кризиса, планирует проведение реконструкции здания, приобретение импортного оборудования, строительство современного склада хранения сырья и готовой продукции, что позволит организовать производство лиофилизированных препаратов и обеспечить условий# хранения сырья и готовой продукции.
Более чем в 3 раза по сравнению с 2005 годом вырастет в 2010 году объем отгруженной продукции в "производстве прочих неметаллических минеральных продуктов". Основным фактором такого роста является рост производства стеклотары в ООО "Русджам -Уфа" в 2006-2008 годах.
Сохранится стабильное развитие "производства транспортных средств", рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах к 2005 году составит 78-80%.
Основной рост объемов производства и отгрузки в отрасли обеспечивает ОАО "УМПО", где в течение всего периода сохраняются высокие темпы роста производства и отгрузки продукции.
Достаточно стабильно работает второе крупнейшее предприятие этой отрасли - ФГУП УАП "Гидравлика". Предприятие участвует в инвестиционном проекте "Организация производства вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД ТА-14, ТА-18) нового поколения". Стоимость инвестиционного проекта составляет 300 млн. руб. Из них 90% составляют собственные средства предприятия. Также ведутся работы по проекту "Разработка и организация малоразмерной энергетической газотурбинной установки (МЭГТУ)". Планируемая полная стоимость проекта - 400 млн. руб.
На ОАО "Башкирский троллейбусный завод" в 2010 году планируется создание линейки троллейбусов нового поколения с низким и средним уровнем пола. Предприятие постоянно осуществляет мероприятия по повышению конкурентных свойств троллейбусов, в том числе освоение новых технологий (контактная сварка, новая антикоррозийная обработка, плазменная резка). В новом году планируется расширение географии поставок, освоение новых рынков сбыты# продукции. Одной из приоритетных задач является последующее снижение затрат на производство.
В "производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования", в связи со снижением заказов на специальную продукцию,# основным направлением будет наращивание объемов продукции гражданского назначения. Ожидаемый рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах в 2010 году к уровню 2005 года составит около 60%.
Основную долю увеличения объемов производства обеспечат крупнейшие предприятия отрасли: ФГУП "УАПО", ФГУП "УППО", ОАО "Электроаппарат".
В "производстве резиновых и пластмассовых изделий" ожидаемый рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах к 2010 году составит 8-10%.
Основная доля общеотраслевого выпуска продукции приходится на ОАО "УЗЭМиК". Предприятием на 2010 год разработан бизнес-план, целью которого является:
- сохранение потенциала предприятия в посткризисных условиях;
- увеличение объема производства товарной продукции;
- повышение конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции, освоение инновационных изделий;
- продолжение диверсификации производства за счет увеличения выпуска аварийно-спасательной техники.
В "производстве изделий из дерева и обработке древесины" планируется наращивание объемов производства и реализации продукции благодаря активной маркетинговой политике предприятий, освоению новых рынков сбыта продукции на внутреннем рынке.
Рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах в 2010 году относительно 2005 года составит 23-24%.
В "целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности" к 2010 году рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах достигнет 84% за счет увеличения выпуска печатной продукции, повышения ее качества и, соответственно, потребительского спроса. Активную работу в этом направлении проводит ГУП "Издательство "Башкортостан", которое в 2008 году начало реконструкцию журнального производства со сроком реализации 2008-2012 гг.
Реконструкция журнального производства направлена на увеличение производства и повышение качества выпускаемых иллюстрированных журналов.
Реализация проекта осуществляется путем приобретения рулонной четырехкрасочной ротационной печатной машины "Ротоман-55" с газовой сушкой фирмы МАН Роланд (Германия) и лакировальной машины для лакирования УФ-лаком печатной продукции.
Внедрение проекта позволит снизить себестоимость выпуска журналов и выпускать многокрасочную журнальную продукцию на высоком полиграфическом уровне.
В "производстве пищевых продуктов" рост производства и реализации продукции в 2010 году составит 50-52% к уровню 2005 года, что обеспечивается спросом на продукты местных производителей. На перерабатывающих предприятиях продолжится переоснащение производства и освоение новых видов продукции.
Сохранится стабильность роста объемов отгруженной продукции в "текстильном и швейном производстве". Рост в 2010 году к уровню 2005 года составит около 290% и будет обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в ЗАО "Комбинат рабочей одежды" и ОАО "Уфимская трикотажная фабрика".
Сельское хозяйство
Реализация программных мероприятий обеспечит к 2010 году ежегодный прирост объемов сельскохозяйственного производства на 6 - 10 процентов в сопоставимых ценах за счет реформирования сельхозпредприятий, привлечения инвестиций и участия в реализации национального проекта "Развитие АПК". Объем валовой продукции за период 2006 - 2010 гг. планируется увеличить в 1,9 раза. С этой целью проделано следующее:
На базе МУСП "Совхоз "Россия" создано новое предприятие ООО "Молочная усадьба", которое планирует провести реконструкцию животноводческих помещений и приобрести дополнительно 200 голов племенных молочных коров в 2007 году и довести поголовье в последующие годы до 500 голов молочного стада. В растениеводстве планируется производство элитных семян зерновых культур, приобретение новой техники и оборудования.
ООО "Максимовский свинокомплекс" вошел в программу реализации национального проекта "Развитие АПК", который позволит предприятию получить льготный кредит на общую сумму 60 млн. рублей (срок возврата - 8 лет) для строительства, реконструкции и модернизации свиноводческого комплекса на 12,5 тыс. голов свиней.
В 2006 год ОАО "Россельхозбанк" открыл сельхозпредприятию ООО "Максимовский свинокомплекс" кредитную линию на сумму 30 млн. рублей, из которой 15 млн. рублей предприятие использовало на реконструкцию и на приобретение оборудования. В 2006 - 2007 гг. ООО "Максимовский свинокомплекс" планирует полностью освоить предусмотренную проектом сумму.
Поддержка аграрного сектора и садоводства в период с 2006 по 2010 годы предусматривает общее вложение на 618,4 млн. рублей, в том числе 603,2 млн. рублей привлеченных и собственных средств предприятий и 15,2 млн. рублей из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Транспорт и связь
Реализация программных мероприятий в области транспортного обслуживания населения за счет обновления автобусного парка и подвижного состава электротранспорта, внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и безналичных расчетов при оплате за проезд в общественном транспорте позволит улучшить качество и комфортабельность обслуживания пассажиров.
Для развития магистральной улично-дорожной сети, удовлетворяющей требованиям пропускной способности, эффективной организации движения всех видов уличного транспорта, реконструкции сети магистральных улиц и дорог с целью оптимизации ей# функционирования, а также снижения негативного воздействия транспорта (шум, загазованность) на окружающую среду планируется осуществить вынос трамвайного кольца по ул. Зорге и реконструкцию развязки трамвайных путей на перекрестке проспекта Октября и ул. Трамвайной, продолжить строительство скоростной магистрали проспект Салавата Юлаева.
Создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (мобильная связь, IP-телефония, доступ в сеть Интернет и т.д.), развития и расширения сети спутниковых телекоммуникаций, телерадиовещания и кабельного телевидения предусматривает:
- ввод новых цифровых АТС и расширение емкости существующих АТС, до 500 тыс. номеров с предоставлением новых видов услуг населению;
- модернизацию оборудования и расширение мультисервисных сетей широкополосного доступа;
- модернизацию сетей кабельного телевидения в рамках перехода на цифровые телевизионные стандарты;
- повышение качества и увеличение спектра услуг, предоставляемых населению, операторами подвижной связи, расширение сети доступа 3 поколения (UMTS) и 4 поколения 4G (WiMAX).
Потребительский рынок города
Реализация программных мероприятий позволит добиться устойчивого роста розничного и оптового товарооборота, который к 2010 году достигнет 279,9 млн. руб. и увеличится по сравнению с фактом 2006 года в 2,1 раза. В торговле будет преобладать негосударственная форма собственности.
Привлечение в город различных торговых фирм как российских, так и зарубежных, приведет к усилению конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг, ускорению процесса обновления ассортимента товаров, расширению ассортиментного ряда и повышению качества обслуживания населения.
Развитие оптового торгового звена будет предусматривать формирование необходимой структуры каналов товародвижения для крупных отечественных производителей продукции, а также создаст благоприятные условия для выхода на республиканский потребительский рынок зарубежных поставщиков качественных товаров.
В перспективе планируется открытие крупных центров торговли, таких как "ИКЕА", "Окей" и другие, которые будут способствовать снижению розничных цен товаров за увеличения объемов продаж и оптимальной организации торговли. За счет инвестиций предпринимателей и самих субъектов торговли планируется ввести в эксплуатацию 1100 торговых объектов.
Расширение торговой сети города предусматривает в первую очередь открытие супер-, гипермаркетов, универсальных розничных предприятий, торговых центров и комплексов.
Для восстановления оптимального соотношения стационарных магазинов с мелкорозничной торговлей Администрацией города принято решение об установке объектов мелкорозничной торговли только в отдаленных микрорайонах с недостаточной насыщенностью торговыми площадями и новостройках.
Количество предприятий торговли и общественного питания к 2010 году достигнет 5400 ед. и увеличится более чем на 200 тыс. кв. метров. Увеличение планируется в результате перевода жилых помещений в разряд нежилых путем выкупа, использования свободных площадей, в т.ч. производственных, а также нового строительства в микрорайонах с низкой обеспеченностью торговыми площадями.
Продолжится работа по расширению сети социальных магазинов класса "экономический универсам".
Совершенствование инфраструктуры розничной торговли приведет к разнообразию форм торгового обслуживания, которая должна будет удовлетворять потребности самых широких слоев населения.
Ежегодное участие торговых предприятий на выставках-продажах, конкурсах профессионалов также повысит культуру и качество обслуживания покупателей.
Охват детей школьным питанием планируется увеличить до 98%, внедрить в школах новые формы обслуживания по типу "шведского стола", открыть при школах буфеты, фито-, интернет-кафе, восстановить лечебно-профилактическое и диетическое питание.
Умеренными темпами будет развиваться сеть предприятий быстрого массового питания, в том числе в зонах гостиничного обслуживания, аэропортах, железнодорожных вокзалах, вдоль автомагистралей.
За счет реализации мероприятий программы к 2010 году прогнозируется увеличить количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в 1,5 раза к уровню 2006 года.
Перспективное развитие сферы бытового обслуживания до 2010 года позволит сохранить полный набор сервисных услуг населению г. Уфы на качественно новом уровне с учетом сохранения социально значимых их видов.
Строительство комбинатов бытового обслуживания в микрорайонах "Колгуевский", "Затон" будет способствовать обеспечению жителей полным спектром бытовых услуг.
Наиболее востребованными услугами для городского населения являются услуги бань с общими отделениями. Предстоящая реконструкция действующих предприятий баня N 2 и баня "Сауна" позволит горожанам получить данную услугу на новом более качественном уровне.
Бытовое обслуживание населения в настоящее время осуществляется, в основном, предприятиями малого бизнеса. Проведение ежегодных конкурсов, фестивалей, семинаров, выставок, мастер-классов позволяет повышать качество обслуживания населения, внедрять новые прогрессивные технологии в сфере услуг, быстрее реагировать на изменения потребностей населения.
Жилищное хозяйство
Реализация программных мероприятий ориентирована на:
- совершенствование системы управления городским жизнеобеспечением, обеспечение нормативных сроков службы жилых зданий и инженерного оборудования, высокой надежности, устойчивости и безопасности всей инженерно-технической инфраструктуры. В этих целях предусматривается замена лифтов, отработавших свой нормативный ресурс, количество которых в настоящее время составляет около 3 тысяч. В микрорайонах "Зеленая роща", "Шакша", "Инорс", "Новиковка", "Сипайлово" предусматривается внедрение 960 систем телеметрии и комплекса диспетчерского контроля инженерного оборудования жилых домов, что обеспечит контроль за всеми параметрами коммунальных услуг и работой лифтов. Капитальный ремонт будет производиться согласно титульным спискам, согласованным с собственниками помещений и утверждаемым Администрацией городского округа город Уфа. При составлении титульных списков основной акцент будет делаться на восстановление цикличности ремонта и проведение ремонтных работ в запланированном объеме;
- создание рациональной структуры и оптимального уровня потребления топливно-энергетических ресурсов, внедрение современных энергоресурсосберегающих, малоотходных технологий. Предусматривается, при наличии инвестиций, установка более 5 тысяч приборов учета с автоматическим регулированием параметров теплоносителя, затраты по которым окупятся за 9 лет за счет экономии тепловой энергии. Планируется в Орджоникидзевском, Октябрьском районах произвести замену 130 кожухотрубных теплообменников на более современные - пластинчатые, что также способствует надежному обеспечению населения тепловой энергией;
- достижение высокого качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, обеспечение комфортной среды жизнедеятельности. Реализации# программы благоустройства дворов предусматривает восстановление асфальтовых покрытий на территории около 2 млн. кв. м, установку и доведение общего числа детских спортивно-игровых площадок, отвечающих современным требованиям, до 1 тыс. шт., озеленение придомовых территорий, строительство ливневой канализации, особенно в микрорайонах Сипайлово, Инорс;
- становление рынка управляющих организаций и обслуживающих предприятий в сфере жилищного хозяйства, вовлечение гражданина-собственника в процесс управления жилищным фондом. Продолжится процесс создания товариществ собственников жилья, планируется активизировать работу домовых комитетов, советов микрорайонов.
Коммунальное хозяйство
Для решения задач, направленных на обеспечение растущих потребностей населения современными условиями комфортности проживания в городе, благоустройство городских территорий, повышение качества предоставляемых услуг, предусматривается проведение мероприятий:
1. по энергоресурсосбережению;
2. привлечение внебюджетных источников финансирования;
3. строительство новых и реконструкция имеющихся автомобильных дорог;
4. проектирование и строительство ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями;
5. применение новых технологий производства по капитальному и текущему ремонту дорог, в том числе в зимнее время года ("холодная" асфальтобетонная смесь);
6. капитальный ремонт сетей наружного освещения в образовательных учреждениях и передача их на содержание специализированному муниципальному предприятию "Уфагорсвет".
Наибольший объем финансирования работ по благоустройству города в размере 2,4 млрд. руб. ожидается в 2007 году в связи с подготовкой к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Российской Федерации.
За период 2005 - 2010 гг. планируется построить и реконструировать около 30 км автомобильных дорог, построить семь транспортных развязок и путепроводов, отремонтировать 3100 тыс. м2 дорог, тротуаров и площадей, 200 км электрических сетей наружного освещения и т.д.
Особое внимание уделяется развитию экономически эффективных и экологически безопасных инженерных систем жизнеобеспечения.
На сегодняшний день создается рациональная структура и определяется оптимальный уровень потребления топливно-энергетических ресурсов. В целях сокращения расхода топлива предусматривается установка современных средств учета тепла, воды, газа, что также позволит совершенствовать учет топливно-энергетических ресурсов, оптимизировать правовые взаимоотношения между поставщиками и потребителями. Ежегодно будет осуществляться текущий и капитальный ремонт инженерных систем жизнеобеспечения города. К 2010 году планируется капитально отремонтировать 430 км инженерных коммуникаций.
Планируется обновление объектов газового хозяйства, реконструкция и модернизация котельных, внедрение новейших технических разработок.
Социальная политика
Для достижения эффективной защиты социально уязвимых граждан в 2006-2010 гг. планируется:
- проведение мероприятий социальной направленности для малообеспеченной категории населения;
- развитие материально-технической базы 11 социальных учреждений городского округа город Уфа;
- расширение 7 комплексных центров социального обслуживания населения (открытие салона бытовых услуг, отделений по предоставлению различных социальных услуг);
- усиление адресности социальной поддержки;
- поддержка института семьи и повышение ее роли и значения;
- реабилитация детей, семей, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- расширение сферы социальных услуг через развитие сети учреждений социального обслуживания;
- развитие благотворительной деятельности.
Молодежная политика
Проводимая в городском округе город Уфа молодежная политика осуществляется в соответствии с Концепцией государственной молодежной политики, основными направлениями которой являются:
- государственная поддержка молодых семей;
- трудоустройство, занятость, профориентация молодежи и подростков;
- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
- оказание социально-психологической помощи, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;
- организация досуга подростков и молодежи.
Выполнение программных мероприятий направлено на дальнейшее улучшение жилищных условий молодых семей, на их материальную поддержку путем реализации городской целевой программы "Жилье молодым уфимцам", что будет способствовать приросту рождаемости населения, развитию института семьи.
Выполнение программных мероприятий в области занятости молодежи будет способствовать ежегодному трудоустройству порядка 5 тысяч человек, а также организации временной, в том числе и летней, занятости подростков и молодежи.
Одним из главных результатов должно стать улучшение гражданско-патриотического воспитания молодежи. Это, в свою очередь, будет способствовать физической и моральной подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил РФ и созданию системы патриотического воспитания.
Социально-психологической службой планируется охватить до 65 тысяч человек ежегодно. Это позволит повысить эффективность работы с подростками, молодежью в данной области и привлекать молодежь города к решению актуальных проблем.
Организация досуга детей, подростков, молодежи по месту жительства будет способствовать развитию чувства патриотизма, а также вовлекать их в активную общественную жизнь.
Занятость населения
Для реализации поставленных задач и сдерживания уровня безработицы в городе в экономически и социально допустимых пределах необходимо, как показали практические результаты работы прежних лет, ежегодно разрабатывать Программу содействия занятости населения города Уфы, которая определяет основные направления и приоритеты политики занятости в городе и составляется с учетом анализа и прогноза ситуации на рынке труда, социально-экономических процессов, предложений республиканских, городских организаций, учреждений и ведомств, городской и районных администраций и является составной частью общегородских целевых программ, направленных на реализацию экономической и социальной политики города.
Программа рассчитана на дальнейшую консолидацию усилий Администрации городского округа город Уфа и администраций районов городского округа, службы занятости, работодателей в реализации государственной политики занятости населения в социальной защите безработных граждан.
К 2010 среднегодовая численность трудовых ресурсов ожидается на уровне 711,8 тыс. человек или 68,9% от общей численности населения, среднегодовая численность занятых в экономике планируется в размере 483,2 тысячи# человек. В 2010 году на рынке труда могут оказаться 86,5 тыс. незанятых граждан, уволившихся по собственному желанию и другим причинам, не связанным с сокращением численности или штата работников или ликвидацией организации.
Рынок труда молодежи формируется, в основном, из выпускников учебных заведений. На протяжении последних лет доля молодежи в общей численности граждан, признанных безработными, сохраняется в пределах 28 - 30 процентов, выпускников учебных заведений - 7-9 процентов. Рынок труда молодежи в 2010 году прогнозируется на уровне 3 тыс. человек. Ожидается увольнение с военной службы в 2010 году 800 жителей Уфы.
Таким образом, в целом на рынке труда в 2010 году может оказаться 130,7 тыс. человек. Предполагается, что потребность экономики в трудовых ресурсах составит 93,8 тыс. человек. Обратятся в центры занятости районов за содействием в трудоустройстве около 42 тыс. человек, из них 23 тыс. - незанятых граждан.
Из числа обратившихся будут признаны безработными около 26 тыс. человек, 24,1 тыс. ищущих работу незанятых граждан будут трудоустроены. Ожидается, что 2,8 тыс. безработных граждан будут направлены на профессиональное обучение, повышение квалификации, 1360 человек примут участие в оплачиваемых общественных работах, 7780 несовершеннолетних граждан будут трудоустроены на временную работу.
В рамках реализации мероприятий антикризисных мер планируется организация общественных оплачиваемых работ в 2010 году для 1360 безработных граждан; прогнозируется ежегодное оказание содействия в трудоустройстве не менее чем для 24,1 тыс. незанятых граждан, ищущих работу; к 2010 году предполагается оказание организационной, методической и финансовой помощи не менее чем 1454 граждан, в целях организации ими предпринимательской деятельности; также планируется обеспечить возможность получения профессиональных навыков для последующего трудоустройства 2824 безработных граждан; проведением мероприятий по профессиональной ориентации прогнозируется охватить 26,5 тыс. человек; 13 тыс. безработным гражданам будет обеспечена выплата пособий; временным трудоустройством планируется обеспечить не менее 7780 учащихся. Предполагается поступление от предприятий и организаций города в центры занятости сведений о наличии 70 тыс. вакантных рабочих мест.
В результате реализации программных мероприятий уровень трудоустройства обратившихся граждан в 2010 году может составить не менее 62,1%; уровень регистрируемой безработицы в среднем к концу 2010 года может составить 2,16%. Прогнозируемая среднегодовая численность населения в 2010 году составит - 1035,1 тыс. человек.
Финансы
Дальнейшая деятельность по формированию городского бюджета в необходимом объеме для успешного развития города и городской инфраструктуры предусматривает, прежде всего, привлечение инвестиций в экономику городского округа. Администрацией городского округа предполагается ежегодный выпуск (2006 - 2010 годы) муниципальных займов в размере 500 млн. рублей каждый. Таким образом, в экономику города будет привлечено дополнительно инвестиций в сумме 2,5 млрд. рублей. От реализации данного мероприятия ожидается дополнительное поступление средств в бюджет города в виде процентных платежей за пользование бюджетными кредитами в общей сумме 785 млн. рублей (2006 год - 98 млн. рублей, 2007 год - 135 млн. рублей, 2008 год - 160 млн. рублей, 2009 год - 180 млн. рублей, 2010 год - 180 млн. рублей).
Культура
Реализация программных мероприятий позволит осуществить проведение целенаправленной политики поддержки и развития культурной отрасли; повысить культурный уровень населения столицы; удовлетворить духовные потребности горожан; приобщить население к национальным культурным ценностям; воспитать национальное самосознание, чувство патриотизма, получить дополнительное образование. Будет способствовать творческому и духовному развитию детей и подростков; насыщению отрасли города квалифицированными специалистами и в итоге сформировать положительный имидж города.
На эти цели в 2006 - 2010 годах предполагается направить 107,17 млн. рублей, в том числе 89,17 млн. рублей - из городского бюджета и 18 млн. рублей - из республиканского бюджета.
Физическая культура и спорт
Реализация программных мероприятий в области физической культуры и спорта направлена на дальнейшее формирование здорового образа жизни населения. Основной целью являются снижение уровня заболеваемости, улучшение физической подготовленности юношей допризывного и призывного возраста. Наряду с развитием классических видов спорта, осуществление мероприятий по активизации национальных и народных видов спорта позволит обеспечить массовое привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. Численность занимающихся к 2010 году составит 284,3 тыс. человек, что на 0,6 процента выше уровня 2006 года.
Значительное внимание будет уделено развитию материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной и туристской направленности. Запланировано введение новых спортивных объектов с использованием современных технологий, среди которых - плоскостные спортивные площадки с искусственным покрытием. В период реализации Программы в городе Уфе будут введены в эксплуатацию крупнейшие спортивные объекты всероссийского и республиканского значения: ледовый стадион "Уфа-Арена", стадион "Динамо", ипподром "Акбузат". Расширение сети этих учреждений позволит усилить деятельность по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы за счет средств городского бюджета по разделу "Физическая культура и спорт" на 2006 - 2010 годы составляет 84,9 млн. рублей, в том числе на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий - 38,3 млн. рублей, на развитие национальных и народных видов спорта - 20,9 млн. рублей, на расширение сети учреждений дополнительного образования спортивной и туристской направленности - 25,7 млн. рублей.
Образование
Развитие отрасли образования до 2010 года предполагает организацию всеобуча, создание воспитательной среды в системе муниципального образования с использованием потенциала национально-культурного наследия, формирование здорового образа жизни и профилактику правонарушений среди подростков. Данная стратегия направлена на формирование духовно-нравственного мировоззрения, толерантного сознания, стойких моральных убеждений, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, Родине, семье через приобщение к историко-культурному наследию.
Повышение качества учебного процесса, создание комфортных условий для учащихся будет осуществляться за счет строительства новых и реконструкции действующих образовательных учреждений. Будут построены новые школы в микрорайонах "Южный", "Сипайлово-3", "Колгуевский", проведена реконструкция и расширение действующих.
Для расширения охвата детей дошкольного возраста воспитательными и образовательными услугами, подготовки к учебному процессу предполагается строительство новых детских садов в микрорайонах "Южный", "Сипайлово", "Дема", "Урал", "Караидель".
Реконструкция действующих дошкольных# позволит улучшить их материально-техническую базу.
Проведение семинаров для учителей города, обеспечение педагогов научно-методическими материалами будет способствовать повышению компетентности учителей, улучшению учебного процесса.
Улучшению учебного процесса будет способствовать дальнейшая компьютеризация школ.
Организация профильного обучения на старшей ступени образования, создание многопрофильной среды до вузовской подготовки старшеклассников позволит учащимся поступать в высшие учебные заведения по выбранной специальности, повысить психологическую адаптацию к процессу поступления.
Здравоохранение
Реализация программных мероприятий позволит сократить уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, снизить уровень инвалидности, уменьшить заболеваемость социально значимыми болезнями, стабилизировать показатель младенческой смертности, снизить показатель материнской смертности, обеспечить население бесплатной медицинской помощью в рамках реализации национального проекта, повысить качество и доступность оказываемой медицинской помощи и лекарственного обеспечения, эффективно использовать ресурсы, развивать приоритетные направления медицинской помощи.
Оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений новым оборудованием для рентгенологии, ультразвуковых аппаратов, сканеров, стоматологического, эндоскопического, офтальмологического оборудования, наркозно-дыхательной, дыхательной и следящей аппаратуры для анестезиологии и реанимации, транспортных средств позволит повысить качество диагностики и лечения городского населения.
Строительство и открытие новых поликлинических учреждений в районах новой застройки города, таких как "Дема-8, 9", "Южный", "Сипайлово" позволит своевременно и качественно оказывать услуги здравоохранения новоселам этих микрорайонов.
Обеспечение лекарственными средствами для лечения сахарного диабета позволит больным более успешно адаптировать# к активному образу жизни, повысить качество их жизни.
Создание единой информационной базы, основанной на использовании компьютерных и телекоммуникационных средств, новых интеллектуальных медико-технологических систем, позволит повысить охват населения города плановой и дополнительной диспансеризацией, раньше выявлять острые и хронические заболевания.
По прогнозной оценке, выполнение программных мероприятий потребует более 2 млрд. рублей, из которых четвертую часть составят привлеченные средства, одну треть - средства федерального бюджета, около 35 процентов - средства бюджета городского округа город Уфа, остальные - средства фонда обязательного медицинского страхования.
Развитие муниципального сектора
Актуальным направлением развития муниципального сектора экономики городского округа город Уфа остается управление имуществом города, предусматривающее повышение эффективности и достижение эффекта "максимальной отдачи".
Для этого необходимо:
1. Внедрение новых эффективных методов управления городскими активами.
2. Использование упрощенных процедур оформления разрешительной документации на права пользования отдельными видами имущества.
3. Изыскание новых возможностей увеличения качественного улучшения материальной базы города (в том числе путем привлечения частных инвестиций).
4. Обеспечение контроля за надлежащим и добросовестным использованием городского имущества юридическими и физическими лицами.
5. Установление согласованного взаимодействия городских структур, задействованных в процессе управления имуществом.
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить эффективность использования имущественного потенциала города, улучшить основные показатели деятельности отраслей городского хозяйства и социальной сферы, пополнить доходную часть городского бюджета, повысить инвестиционную привлекательность столицы и обеспечить своевременное решение вопросов местного значения.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, к которым относятся: платежи за землю, арендная плата, часть прибыли муниципальных предприятий, составят в 2007 году более 22% собственных доходов бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Это второй по величине источник формирования доходной базы бюджета.
Ресурсное обеспечение программных мероприятий
|
Объем финансирования |
В том числе |
|||||
из бюджета городского округа г. Уфа РБ |
из бюджета РБ |
из бюджета РФ |
собственные и привлеченные средства |
средства РФОМС |
кредитные средства |
||
2006 г. |
19186,2 |
1642,2 |
662,9 |
454,4 |
16060,4 |
18,1 |
348,2 |
2007 г. |
21024,3 |
1715,5 |
929,6 |
706 |
17290,3 |
19,1 |
363,8 |
2008 г. |
21286,9 |
1731,8 |
801,6 |
470 |
18022,7 |
20,4 |
240,4 |
2009 г. |
24510,9 |
1766,2 |
877,69 |
482,9 |
21318,1 |
20,1 |
46 |
2010 г. |
25385,7 |
1777,3 |
934,9 |
460,2 |
22183,2 |
20,1 |
10 |
Итого |
111394 |
8633,0 |
4206,6 |
2573,5 |
94874,7 |
97,8 |
1008, |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.