Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел II. План программных мероприятий
Таблица 1.
N | Наименование программного мероприятия |
Основные испол- нители и соис- полнители |
Сроки выполнения |
Объемы и источники финансирования (млн.руб.) | Ожидаемые результаты |
||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Раздел A "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" | |||||||||||||||
Реформирование МУСП "Совхоз "Россия" |
КУМС г.Уфы, УПР, Руководство МУСП "Совхоз "Россия", ОАО "Уфамол- завод" |
2006- 2010 гг. |
Собствен- ные сред- ства - 12,0 |
Собст- венные средст- ва - 30,0 |
Собствен- ные сред- ства - 10,0 |
Собствен- ные сред- ства - 10,0 |
Собствен- ные сред- ства - 10,0 |
Создание на базе МУСП "Совхоз "Рос- сия" нового предприятия ООО "Молочная усадьба". Повышение продуктивнос- ти полей и сельскохозяй- ственных жи- вотных; производство элитных семян зерновых культур. Довести еже- годный объем реализации молока: 2006 г.-3 млн. руб. 2007 г.-4 млн. руб. 2008 г.-7 млн. руб. 2009 г.- 10 млн.руб 2010 г.- 20 млн.руб |
|||||||
Реконструкция и модернизация свиноводческих помещений ООО "Максимовский свинокомплекс" |
ООО "Максимов- ский свинокомп- лекс", ОАО "Башмясо" |
2006- 2010 гг. |
Кредитные средст- ва - 15,0 |
Кредит- ные средст- ва - 45,0 |
Кредитные средст- ва - 10,0 |
Кредитные средст- ва - 10,0 |
Кредитные средст- ва - 10,0 |
Увеличение площадей сви- нокомплекса, доведение поголовья свиней до 12,5 тыс. голов, произ- водство и реализация до 1 тыс.тн. мя- са в год на сумму: 2006 г-27 млн. руб. 2007 г-40 млн. руб. 2008 г-55 млн. руб. 2009 г-84 млн. руб. 2010 г- 130 млн.руб. |
|||||||
Программа повыше- ния плодородия почвы |
Управление потребительско- го рынка |
2006- 2010 гг. |
бюджет городско- го округа город Уфа РБ-3,5 |
бюджет городс- кого округа город Уфа РБ-3,5 |
бюджет городско- го округа город Уфа РБ-4,0 |
бюджет городско- го округа город Уфа РБ-4,0 |
бюджет городско- го округа город Уфа РБ-4,0 |
Увеличение урожайности сельскохозяй- ственных культур. Выращивание и реализация до 7 тыс.тн рас- теневодчес- кой# продук- ции на сумму: 2006 г-25 млн. руб. 2007 г-27 млн. руб. 2008 г-30 млн. руб. 2009 г-35 млн. руб. 2010 г-39 млн. руб. |
|||||||
Программа сани- тарного содержа- ния и очистки территорий садо- водческих неком- мерческих товари- ществ в г.Уфе |
Управление потребительско- го рынка |
2006- 2008 гг. |
бюджет городско- го округа город Уфа РБ - 4,2 |
бюджет городс- кого ок- руга го- род Уфа РБ - 7,6 |
бюджет городско- го округа город Уфа РБ - 6,4 |
- | - | Проведение санитарный# очистки кол- лективных са- дов от быто- вого мусора. Улучшение экологической обстановки вокруг садо- водческих то- вариществ. |
|||||||
Итого по разделу A |
бюджет городско- го округа город Уфа РБ-7,7; кредитные средст- ва - 15,0; собствен- ные сред- ства - 12,0 |
бюджет городс- кого округа город Уфа РБ- 11,1 кредит- ные средст- ва - 45,0; собст- венные средст- ва - 30,0 |
бюджет городско- го округа город Уфа РБ-10,4 кредитные средства - 10,0; собствен- ные сред- ства - 10,0 |
бюджет городско- го округа город Уфа РБ - 4,0 кредитные средст- ва - 10,0; собствен- ные сред- ства - 10,0 |
бюджет городско- го округа город Уфа РБ-4,0 кредитные средст- ва - 10,0; собствен- ные сред- ства - 10,0 |
||||||||||
Раздел D "Обрабатывающие производства" | |||||||||||||||
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | |||||||||||||||
Ввод в эксплуата- цию новых произ- водственных мощ- ностей |
ОАО "Амстар" | 2006- 2009 гг. |
Собствен- ные средства- 1400 |
Собст- венные средст- ва- 140 |
Собствен- ные средства- 140 |
Собствен- ные средства- 140 |
- | Увеличение объема произ- водимой про- дукции на 50% по сравнению с 2005 г., освоение новых видов продукции. Экономический эффект соста- вит 1943,3 млн.руб. |
|||||||
Техническое пере- вооружение: Уфимского ликеро- водочного завода - под новую посу- ду; Уфимского спирто- завода: - замена# бродильных чанов, замена варочных колонн |
УСВК "Золотой век" - филиал ОАО "Башспирт" |
2006- 2010 гг. |
Собствен- ные сред- ства- 2,4 3,5 |
Собст- венные средст- ва- - 6,6 |
Собствен- ные сред- ства- - 6,6 |
Собствен- ные сред- ства- - 6,6 |
Собствен- ные сред- ства- - 6,6 |
Увеличение объема произ- водства, ос- воение новых видов продук- ции.# Будет произ- ведено про- дукции на сумму 4,2 млн.рублей |
|||||||
Приобретение обо- рудования для фа- совки продукции в новые виды упа- ковки; замена аммиачных фрезеров на фреоновые; замена емкостного оборудования для производствакис- ломолочной# про- дукции и мороже- ного; установка скоро- морозильных фрео- новых камер |
ОАО "Уфамол- завод" |
2006 г. | Собствен- ные средства- 5,2 |
- | - | - | - | Улучшение ка- чества про- дукции, уве- личение про- изводства мо- лочных про- дуктов на 27- 35%. Будет произведено продукции на сумму 1,8 млн.рублей. |
|||||||
Реконструкция мо- лочного производ- ства |
ОАО "Уфамол- агропром" |
2006- 2010 гг. |
Собствен- ные средст- ва- 125 |
Собст- венные средст- ва- 73,9 |
Собствен- ные средст- ва- 73,9 |
Собствен- ные средст- ва- 73,9 |
Собствен- ные средст- ва- 73,9 |
Увеличение объемов производства в: 2006-2007 гг. на 2%; 2008-2010 гг. на 4%. Повышение ка- чества про- дукции. Будет произ- ведено про- дукции на сумму 179,1 млн.рублей. |
|||||||
"Текстильное и швейное производство" | |||||||||||||||
Приобретение но- вого технологи- ческого вязально- го оборудования немецкой фирмы STOLL |
ОАО Уфимская# трикотажная фабрика" |
2007 г. | Собст- венные средст- ва- 10 |
- | - | - | Повышение ка- чества изде- лий, улучше- ние дизайна, внедрение безотходной технологии изготовления изделий, сокращение затрат на производство. Прирост про- дукции соста- вит 30 млн. руб. |
||||||||
"Обработка древесины и производство изделий из дерева" | |||||||||||||||
Приобретение ли- нии ребросклейки шпона, шлифоваль- ного станка |
ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" |
2006- 2007 гг. |
Кредитные средства- 37,211 |
Кредит- ные средст- ва- 1,867 |
- | - | - | Повышение конкурентос- пособности предприятий, улучшение ка- чества фане- ры, экономия сырья, сниже- ние трудозат- рат. Экономический эффект 10,2 млн.руб. в год |
|||||||
"Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность" | |||||||||||||||
Завершение рекон- струкции газетно- го и журнального производства |
ГУП Издательст- во "Башкорто- стан" |
2006- 2010 гг. |
Собствен- ные средства- 55,0 |
Собст- венные средст- ва- 24,0 |
Собствен- ные средства- 161,5 |
Собствен- ные средства- 19,9 |
Собствен- ные средства- 107,5 |
Повышение объема произ- водства, улучшение ка- чества про- дукции и по- вышение кон- курентоспо- собности предприятия, обеспечение экологической безопасности производства |
|||||||
"Химическое производство" | |||||||||||||||
Проведение рекон- струкции здания, приобретение им- портного оборудо- вания, строитель- ство современного склада хранения сырья и готовой продукции |
ОАО "Фармстан- дарт-Уфавита" по контракту с ООО "Фавеа Ин- женеринг" |
2007- 2008 гг. |
Собствен- ные средства- 15,0 |
Собст- венные средст- ва- 157,0 |
Собствен- ные средства- 15,0 |
- | - | Организация производства лиофилизиро- ванных препа- ратов и обес- печения усло- вий хранения сырья и гото- вой продук- ции. Ожидаемый прирост про- дукции более 200 млн.руб. |
|||||||
Строительство ус- тановки с реакто- ром 16 куб.м. |
ЗАО "Опытный завод "Нефте- хим" совместно с ООО "АТП-99" |
2006 г. | Собствен- ные средства- 6,1 |
- | - | - | - | Увеличение производства продукции. Ожидаемый прирост про- дукции 14,5 млн.руб. |
|||||||
Реконструкция азотной установки |
ЗАО "Опытный завод "Нефте- хим" |
2006 г. | Собствен- ные средства- 10,1 |
- | - | - | - | Увеличение производства новых видов продукции, увеличение производите- льности азот- ной установ- ки. Ожидаемый прирост про- дукции 21,7 млн.руб. |
|||||||
Проектирование, строительство, монтаж обвязки новых емкостей |
ЗАО "Опытный завод "Нефте- хим" совместно с ОАО "Нефте- монтаж" и ООО "Уфастроймонтаж сервис" |
2006 г. | Собствен- ные средства- 7,0 |
- | - | - | - | Ритмичное обеспечение сырьем и уве- личение вы- пуска продук- ции. Ожидаемый прирост про- дукции 72,6 млн.руб. |
|||||||
"Производство резиновых и пластмассовых изделий" | |||||||||||||||
Организация производства вентиляторных ремней с формо- ванным зубом, по- ликлиновых рем- ней, расширение производства ре- зиновых уплотни- телей |
ОАО "УЗЭМиК" | 2006- 2007 гг. |
Собствен- ные средства- 61,1 |
Собст- венные средст- ва- 91,6 |
Увеличение выпуска про- дукции, рас- ширение рын- ков сбыта и повышение конкурентос- пособности продукции. Ожидаемый прирост про- дукции более 1 млрд.руб. Прирост коли- чества новых рабочих мест 150 ед. |
||||||||||
"Производство машин и оборудования" | |||||||||||||||
Организация и ос- воение новой про- дукции. Изготовление уз- лов газоперекачи- вающего агрегата ГПА-16Р "Уфа" |
ОАО "Уфимский машиностроите- льный завод" совместно с ОАО "УМПО" |
2006- 2007 гг. |
Собствен- ные средства- 15,0 |
Собст- венные средст- ва- 30,0 |
Освоение но- вой продук- ции. Ожидаемый прирост продукции 73,9 млн.руб. |
||||||||||
"Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" | |||||||||||||||
Организация про- изводства элект- роутюга "Агидель- Комфорт" |
ФГУП "УАПО" | 2006 г. | Собствен- ные средства- 6,5 |
Ожидаемый прирост про- дукции- 90 млн.руб. Количество новых рабочих мест-80 ед. |
|||||||||||
Организация про- изводства элект- ронасосов |
ФГУП "УАПО" | 2006 г. | Собствен- ные средства- 3,0 |
Ожидаемый прирост про- дукции- 180 млн.руб. Количество новых рабочих мест-32 ед. |
|||||||||||
Организация про- изводства пылесо- са бытового "Rotel" |
ФГУП "УАПО" | 2006- 2008 гг. |
Собствен- ные средст- ва- 10,0 |
Собст- венные средст- ва- 10,0 |
Собствен- ные средст- ва- 10,0 |
Ожидаемый прирост про- дукции- 71 млн.руб. Количество новых рабочих мест- 12 ед. |
|||||||||
Организация про- изводства свечей зажигания совре- менного техничес- кого уровня |
ФГУП "УАПО" | 2006- 2009 гг |
Собствен- ные средст- ва- 10,5 |
Собст- венные средст- ва- 13,0 |
Собствен- ные средст- ва- 10,5 |
Собствен- ные средст- ва- 10,5 |
Ожидаемый прирост про- дукции- 185 млн.руб. Количество новых рабочих мест-25 ед. |
||||||||
Организация про- изводства взрыво- защищенных двига- телей для приво- дов нефтяной и газовой промыш- ленности |
ФГУП "УАПО" | 2006 г. | Собствен- ные средства- 7,5 |
Ожидаемый прирост про- дукции- 2,5 млн.руб. Количество новых рабочих мест- 25 ед. |
|||||||||||
Создание единой диспетчерской се- ти на базе комп- лексной автомати- зированной систе- мы диспетчерского контроля (АДСК "Урал-транспорт") на всем общест- венном транспорте |
Уфимский завод микроэлектрони- ки "Магнетрон" |
2007- 2010 гг. |
Собст- венные средст- ва- 0,3; местный бюджет - 4,4 |
Собствен- ные средст- ва- 0,4; местный бюджет - 2,6; РБ-3,0 |
Собствен- ные средст- ва-0,5; местный бюджет- 2,8; РБ-4,0 |
Собствен- ные средст- ва-0,6; местный бюджет- 3,4; РБ-5,0 |
Ожидаемый прирост про- дукции- 25 млн.руб. |
||||||||
"Производство транспортных средств и оборудования" | |||||||||||||||
Организация се- рийного производ- ства газотурбин- ного двигателя АЛ-31 СТ |
ОАО "УМПО" | 2006- 2008 гг. |
Собствен- ные средства- 24,4; кредитные средства - 276,0 |
Собст- венные средст- ва- 14,1; кредит- ные средст- ва - 208,7 |
Собствен- ные средства- 120,0; кредитные средст- ва - 14,0 |
- | - | При выходе на серийный выпуск в 2009 году плани- руется введе- ние новых ра- бочих мест 4268 ед. и получение до- полнительной чистой прибы- ли в сумме 301,9 млн. руб. Срок окупаемости проекта - 4,5 года. |
|||||||
Организация про- изводства вспомо- гательных газо- турбинных двига- телей нового по- коления типа ТА- 14 |
ФГУП УАП "Гидравлика" |
2006 г. | Собствен- ные средства- 10,0; кредитные средства - 20,0; бюджет РФ -102,7; бюджет РБ-56,7 |
- | - | - | - | Создание современных ВГД, для оте- чественных самолетов и вертолетов. |
|||||||
"Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" | |||||||||||||||
Строительство 3-й печи стеклотарно- го завода |
ООО "Русджам- Уфа" |
2007 г. | - | Собст- венные средст- ва- 554,0, привле- ченные средства - 553,0 |
- | - | - | Производство около 700 млн.шт. буты- лок мирового стандарта. Создание но- вых рабочих мест - 450 ед. |
|||||||
Итого по разделу D |
Бюджет РБ -56,7; кредитные средства - 333,2; собствен- ные средства - 2333,7; Бюджет РФ- 102,7; привлечен- ные средства - 553,0 |
Бюджет РБ - 15,6; бюджет городс- кого округа город Уфа РБ- 8,8; кредит- ные средст- ва - 210,6; собст- венные средст- ва - 570,5 |
Бюджет РБ -3,0; бюджет городско- го округа город Уфа РБ- 2,6; кредитные средст- ва - 14,0; собствен- ные сред- ства - 537,9 |
Бюджет РБ -4,0; бюджет городско- го округа город Уфа РБ- 2,8; собствен- ные средства - 251,4 |
Бюджет РБ - 5,0; бюджет городско- го округа город Уфа РБ- 3,4; собствен- ные сред- ства - 188,6 |
||||||||||
Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" | |||||||||||||||
Осуществление комплекса меро- приятий по повы- шению надежности инженерных систем жизнеобеспечения города. |
МУП "Уфаводо- канал" |
2006- 2070 гг. |
Собственные средства | Безаварийная и надежная эксплуатация инженерных систем |
|||||||||||
45,4 | 49,6 | 53,6 | 57,5 | 61,7 | |||||||||||
Реализация меро- приятий, направ- ленных на улуч- шение и охрану окружающей среды |
МУП "Уфаводо- канал"; ОАО "Башкир- энерго" |
2006- 2010 гг. |
Федеральный бюджет | Снижение не- гативного воздействия на окружающую среду, пре- дотвращение аварийных загрязнений, улучшение экологической безопасности |
|||||||||||
1 | 24,5 | - | - | - | |||||||||||
Республиканский бюджет | |||||||||||||||
30 | 130 | 32 | 40 | 45 | |||||||||||
Собственные средства | |||||||||||||||
667,3 | 715,7 | 390,5 | 551 | 1295 | |||||||||||
Развитие инженер- ной инфраструк- туры частного сектора города |
МУП "Уфаводо- канал"; ОАО "Газ-Сер- вис" "Уфагаз" |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа город Уфа РБ | Развитие ин- женерной ин- фраструктуры, частного сек- тора, улуч- шение бытовых условий насе- ления |
|||||||||||
25 | 42,3 | 52 | 58 | 65 | |||||||||||
Собственные и привлеченные средства | |||||||||||||||
- | - | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
Итого по разделу E |
Бюджет РБ -30; собствен- ные средства - 712,7; бюджет ГО г.Уфа РБ -25,0 |
Бюджет РБ - 130; собст- венные средст- ва - 765,3; Бюджет РФ - 24,5; бюджет ГО г.Уфа РБ -42,3 |
Бюджет РБ -32; собствен- ные сред- ства - 494,1; бюджет ГО г.Уфа РБ -52,0 |
Бюджет РБ -40; собствен- ные сред- ства - 658,5; бюджет ГО г.Уфа РБ -58,0 |
Бюджет РБ -45; собствен- ные сред- ства - 1406,7; бюджет ГО г.Уфа РБ -65,0 |
||||||||||
Раздел F "Строительство" | |||||||||||||||
Реализация приоритетного национального проекта "Доступ- ное и комфортное жилье - гражданам России" |
Управление капитального строительства, строительные предприятия г.Уфы |
2006- 2010 гг. |
Бюджет РФ- 17, Бюджет РБ-47, Бюджет ГО Уфа РБ - 80, собствен- ные и привлечен- ные -7842 |
Бюджет РФ- 40, Бюджет РБ-281, Бюджет ГО Уфа РБ - 100, собстве- нные и привле- ченные - 8994 |
Бюджет РФ- 41, Бюджет РБ-306, Бюджет ГО Уфа РБ - 107, собствен- ные и привле- ченные - 9960 |
Бюджет РФ- 44, Бюджет РБ-330, Бюджет ГО Уфа РБ - 115, собствен- ные и привле- ченные - 11427 |
Бюджет РФ- 47, Бюджет РБ-355, Бюджет ГО Уфа РБ-124, собствен- ные и привле- ченные - 12435 |
Ввод жилья: 2006 г. - 520,0 2007 г. - 539,9 2008 г. - 550,8 2009 г.-571,0 2010 г.-592,1 Всего 2773,8 тыс.кв.метров |
|||||||
Итого по разделу F |
Бюджет РФ- 17,0, Бюджет РБ-47,0, Бюджет ГО Уфа РБ -80, собствен- ные и привлечен- ные- 7842 |
Бюджет РФ- 40, Бюджет РБ-281, Бюджет ГО Уфа РБ-100, собстве- нные и привле- ченные - 8994 |
Бюджет РФ- 41, Бюджет РБ-306,0, Бюджет ГО Уфа РБ -107, собствен- ные и привле- ченные - 9960 |
Бюджет РФ- 44, Бюджет РБ-330,0, Бюджет ГО Уфа РБ-115, собствен- ные и привле- ченные- 11427 |
Бюджет РФ- 47, Бюджет РБ-355,0, Бюджет ГО Уфа РБ -124, собствен- ные и привле- ченные - 12435 |
||||||||||
Раздел G "Рынок товаров и услуг" | |||||||||||||||
Открытие магази- нов класса "эко- номический уни- версам": "Пятерочка", "Монетка" "Полушка", |
Предприятия и организация, Администрация ГО г. Уфа РБ, Администрации районов ГО г. Уфа РБ |
2006- 2010 гг. |
Средства предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей |
Развитие сети социальных магазинов, удовлетворе- ние потреб- ностей широ- ких слоев на- селения. |
|||||||||||
Приобретение технологического оборудования для школьных столовых |
Администрации районов и го- родского округа город Уфа РБ, юридические и физические ли- ца, Комбинат школь- ного питания |
2006 г. | Бюджет ГО г.Уфа- 3,0 Бюджет РБ- 4,0 |
- | - | - | - | Внедрение новых форм и методов по организации горячего пи- тания школь- ников, ис- пользование новых техно- логий по при- готовлению кулинарных блюд и изде- лий. |
|||||||
Развитие крупных современных тор- говых объектов (ТСК "Сипайлов- ский", "Кувыкин- ский", "Централь- ный"; ТК "Метро"; ТСРК "Мега"; ТРК по ул. Жукова, по пр. Салавата Юлаева# |
Предприятия и индивидуальные предприниматели |
2006- 2010 гг. |
Собственные и привлеченные средства | Повышение культуры и качества тор- гового обслу- живания. Планируется ввести более 252 тыс.кв.м торговых пло- щадей и более 1500 посадоч- ных мест об- щественного питания. |
|||||||||||
1131,3 | 1890 | 3785 | 6105 | 4850 | |||||||||||
Всего по разделу G |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-3 Бюджет РБ-4 Собств. средства - 1131,3 |
Собств. средст- ва - 1890 |
Собств. средст- ва - 3785 |
Собств. средст- ва - 6105 |
Собств. средст- ва - 4850 |
||||||||||
Раздел H "Гостиницы и рестораны" | |||||||||||||||
Строительство гостинично-дело- вого комплекса с фитнес-центром в квартале 185 |
ООО "Уфа-Сити" | 2006- 2010 гг. |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 50,0 |
Собст- венные и приве- ченные# средст- ва- 200,0 |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 200,0 |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 200,0 |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 100,0 |
Расширение сети пред- приятий, пре- доставляющих гостиничные услуги на 200 мест, повыше- ние обеспе- ченности гос- тей города гостиничными услугами |
|||||||
Строительство бизнес центра# с гостиницей в мик- рорайоне "Инорс" |
ОАО "КПД" | 2006- 2010 гг. |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 50,0 |
Собстве- нные и приве- ченные# средст- ва- 200,0 |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 200,0 |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 200,0 |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 100,0 |
Расширение сети пред- приятий, пре- доставляющих гостиничные услуги на 200 мест, повыше- шение обеспе- ченности гостей города гостиничными услугами |
|||||||
Строительство гостиничного комплекса в кв. 31 |
ООО "Силена" | 2006- 2010 гг. |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 50,0 |
Собст- венные и приве- ченные# средст- ва- 200,0 |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 200,0 |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 200,0 |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 200,0 |
Расширение сети пред- приятий, пре- доставляющих гостиничные услуги на 200 мест (9133 м2), повыше- ние обеспе- ченности гостей города гостиничными услугами |
|||||||
Строительство гостинично-дело- вого комплекса в м/р "Кузнецовский затон" |
МУП "ИСК" | 2010 г. | - | - | - | - | Собствен- ные и привечен- ные# средства- 300,0 |
Расширение сети пред- приятий, пре- доставляющих гостиничные услуги на 200 мест, повыше- ние обеспе- ченности гостей города гостиничными услугами |
|||||||
Строительство гостиницы в м/р "Дема" |
ООО "Уфимская строительная компания" |
2010 г. | - | - | - | - | Собствен- ные и привечен- ные# средства- 200,0 |
Расширение сети пред- приятий, пре- доставляющих гостиничные услуги на 200 мест, повыше- ние обеспе- ченности гостей города гостиничными услугами |
|||||||
Строительство гостиницы класса 3 звезды в Киров- ском районе |
ЗАО "Группа "Кремль" |
2007- 2008 гг. |
- | Собст- венные и приве- ченные# средст- ва- 350,0 |
Собствен- ные и привечен- ные# средства- 400,0 |
- | - | Расширение сети пре- приятий, пре- доставляющих гостиничные услуги на 200 мест, повыше- ние обеспе- ченности гостей города гостиничными услугами |
|||||||
Итого по разделу H |
Собствен- ные и привечен- ные средст- ва-150,0 |
Собст- венные и приве- ченные средст- ва-950,0 |
Собствен- ные и привечен- ные средст- ва-1000,0 |
Собствен- ные и привечен- ные средст- ва-600,0 |
Собствен- ные и привечен- ные средст- ва-900,0 |
||||||||||
Раздел I "Транспорт и связь" | |||||||||||||||
Обновление и по- полнение подвиж- ного состава по всем видам транс- порта |
ОАО Башкирский троллейбусный завод, МУП "МУЭТ", ГУП "Башавто- транс", ОАО "Российские железные доро- ги", автопредприятия негосударствен- ных форм собст- венности, индивидуальные предприниматели |
2006- 2010 гг. |
Бюджет РБ | Обновление подвижного состава и по- вышение ка- чества пере- возок. |
|||||||||||
92,5 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |||||||||||
Развитие инфра- структуры обслу- живания транс- портных органи- заций |
МУП "Управление электротранс- порта г. Уфы", ГУП "Башавто- транс", ОАО "Российские железные доро- ги" |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | Создание ус- ловий для улучшения ре- монта и стоянки всех видов транс- порта, работы и отдыха ра- ботников |
|||||||||||
15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
собственные средства предприятий | |||||||||||||||
5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
Организация удоб- ных, безопасных передвижений на- селения в городе |
МУП "Управление электротранс- порта г. Уфы", ГУП "Башавто- транс", |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | Улучшение пассажиро- перевозок в городе Уфе. |
|||||||||||
15,4 | 38,0 | 38,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
собственные средства предприятий | |||||||||||||||
5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
Реализация орга- низационных и фи- нансово-экономи- ческих мероприя- тий по безубыточ- ной работе пасса- жирского авто- транспорта |
МУП "Управление электротранс- порта г.Уфы", МУП "Башавто- транс" |
2006- 2010 гг. |
Бюджет РБ | Повышение эф- фективности работы транс- порта общего пользования |
|||||||||||
220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | |||||||||||
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | |||||||||||||||
200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
Создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедос- тупными услугами связи, предостав- ления новых видов услуг связи (со- товая, IP-телефо- ния, "Интернет" и т.д.), развития и расширения сети спутниковых теле- коммуникаций, телерадиовещания и кабельного телевидения |
Уфимская ГТС ОАО "Башинформ- связь", телефонные ком- пании, исполь- зующие связь стандартов GSM, CDMA. |
2006- 2010 г. |
Собст- венные средст- ва - 1350 |
Собствен- ные сред- ства - 970 |
Собствен- ные сред- ства - 1000 |
Собствен- ные сред- ства - 1000 |
Собствен- ные сред- ства - 1000 |
Модернизация и расширение существующих АТС, освоение новых видов услуг связи. |
|||||||
Итого по разделу I |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-230,4 Бюджет РБ-312,5 Собств. средст- ва - 1360 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-253,0 Бюджет РБ-350,0 Собств. средст- ва - 980 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-253,0 Бюджет РБ-350,0 Собств. средст- ва - 1010 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-265,0 Бюджет РБ-350,0 Собств. средства - 1010 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-265,0 Бюджет РБ-350,0 Собств. средст- ва - 1010 |
||||||||||
Раздел K "Финансовая деятельность" | |||||||||||||||
Привлечение ин- вестиций в эконо- мику городского округа город Уфа РБ - выпуск муни- ципальных займов. |
МУП "Инвести- ционное агент- ство город Уфа" |
2006- 2010 г |
Бюджет городс- кого округа г. Уфа РБ -500 |
Бюджет городско- го округа г. Уфа РБ -500 |
Бюджет городско- го округа г. Уфа РБ - 500 |
Бюджет городского округа г. Уфа РБ -500 |
Бюджет городско- го округа г. Уфа РБ -500 |
Поступление в бюджет город- ского округа город Уфа РБ процентных платежей за пользование бюджетными кредитами в сумме 753 млн. руб. в т.ч.: 2006 г.-98,0 2007 г.-135,0 2008 г.-160,0 2009 г.-180,0 2010 г.-180,0 |
|||||||
Раздел J "Операции с недвижимым имуществом" | |||||||||||||||
Управление городским имуществом | |||||||||||||||
Проведение техни- ческой инвентари- зации (паспорти- зации) объектов муниципальной собственности |
Комитет по уп- равлению муни- ципальной соб- ственностью г.Уфы |
2007- 2010 гг. |
- | Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 2,0 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 15,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ- 15,0 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 15,0 |
Надлежащий учет имеюще- гося в собст- венности иму- щества. |
|||||||
Реализация город- ской целевой программы "Созда- ние автоматизи- рованной системы ведения государ- ственного земель- ного кадастра го- рода Уфы на 2003- 2007 гг." |
Комитет по зе- мельным ресур- сам и землеуст- ройству г.Уфы |
2006- 2007 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-13,0 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-14,1 |
- | - | Увеличение налоговых поступлений в бюджет город- ского округа город Уфа РБ: 2006 г.-141,2 2007 г. - 125,0 млн. руб. |
||||||||
Выравнивание ста- вок арендной пла- ты, взимаемой за использование му- ниципальной нед- вижимости, со ставками, сложив- шимися на рынке |
Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Уфы |
2006- 2010 гг. |
- | - | Повышение доходности объектов городской недвижимости: 2006 г.-547,7 2007 г.-586,0 2008 г.-603,6 2009 г.-621,7 2010 г.-621,7 млн.руб. |
||||||||||
Создание единой информационной системы монито- ринга деятельнос- ти муниципальных унитарных пред- приятий |
Комитет по управлению муниципальной собственностью г.Уфы |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфы РБ- 0,02 |
- | Оперативное принятие ре- шений по по- вышению эф- фективности деятельности МУПов, увели- чение поступ- ления части прибыли в до- ход бюджета городского округа г. Уфа РБ: 2006 г.- 31,9 2007 г.- 9,0 2008 г.- 8,2 2009 г.- 8,1 2010 г.- 8,0 млн.руб. |
||||||||||
Жилищное хозяйство | |||||||||||||||
Осуществление ка- питального и те- кущего ремонтов объектов жилищ- ного фонда |
МУП УЖХ г. Уфы | 2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфы РБ | Улучшение состояния жи- лищного фон- да, создание комфортных условий для проживания горожан |
|||||||||||
200,1 | 158,0 | 200,0 | 200,0 | 200,1 | |||||||||||
средства населения | |||||||||||||||
848,5 | 733,5 | 761,4 | 789,6 | 818,9 | |||||||||||
Реконструкция 5-ти этажных# жи- лых домов с над- стройкой мансард- ных этажей |
МУП УЖХ г. Уфы | 2007- 2010 гг. |
Привлеченные средства | Допонительный ввод жилья: 2007 г. - 1,2 т.м2 2008 г. 2,4 т.м2 2009 г. - 3,6 т.м2 2010 г. -3,6 т.м2 |
|||||||||||
30,8 | 77,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Установка прибо- ров учета и ав- томатического ре- гулирования пара- метров теплоноси- теля в жилых до- мах |
МУП УЖХ г. Уфы | 2007- 2009 гг. |
Инвестиции банка (Европейский банк реконструкции и развития) |
Экономия теп- ловой энергии на отопле- ние - 8 %; на подогрев воды - 12 %. |
|||||||||||
108,2 | 216,4 | 36,0 | - | ||||||||||||
Реконструкция и модернизация го- родского теле- антенного хозяй- ства |
МУП УЖХ г. Уфы | 2006- 2010 гг. |
Средства населения | Обеспечение надежного и качественного приема теле- программ на- селением, улучшение ар- хитектурного облика города |
|||||||||||
6,0 | 3,0 | - | - | - | |||||||||||
Замена лифтов# отработавших нор- мативный срок службы |
МУП УЖХ г. Уфы | 2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | Повышение на- дежности и качества тех- нического об- служивания жилого фонда |
|||||||||||
90 | 96,8 | 104 | 111,8 | 120,2 | |||||||||||
Замена кожухо- трубных теплооб- менников в инди- видуальных тепло- вых пунктах жилых домов на пластин- чатые с установ- кой автоматики |
МУП УЖХ г. Уфы | 2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | Обеспечение надежного отопления и горячего водоснабжения |
|||||||||||
2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | |||||||||||
Восстановление асфальтового покрытия |
МУП УЖХ г. Уфы | 2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | Благоустрой- ство дворов и придомовых территорий |
|||||||||||
82,9 | 100 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
Восстановление детских площадок |
МУП УЖХ г. Уфы | 2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | Создание комфортных условий для проживания населения |
|||||||||||
14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
Озеленение при- домовых террито- рий |
МУП УЖХ г. Уфы | 2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | ||||||||||||
1,3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | |||||||||||
Изготовление и монтаж малоархи- тектурных форм (скамейки, урны, контейнера для мусора) |
МУП УЖХ г. Уфы | 2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | Благоустрой- ство дворов и придомовых территорий |
|||||||||||
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||
0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | |||||||||||
Итого по разделу J |
Бюджет ГО г.Уфа РБ- 404,6; Собств. средст- ва - 854,5; |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-391,9; Бюджет РБ-30,8; Собств. средст- ва - 736,5; Кредитные средст- ва-108,2 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-422,2; Бюджет РБ-77; Собств. средст- ва - 761,4; Кредитные средст- ва-216,4 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-431,4; Бюджет РБ-100; Собств. средст- ва - 789,6; Кредитные средст- ва-36 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-439,8; Бюджет РБ-100; Собств. средства - 818,9; |
||||||||||
Раздел M "Образование" | |||||||||||||||
Компьютеризация школ, оснащение современным спор- тивным оборудова- нием, развитие материально-тех- нической базы |
Управление об- разования Адми- нистрации г.Уфа РБ, НИМЦ |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-14,1 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-14,1 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-16,7 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-15,9 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ-14,9 |
Обеспечение эффективного функциониро- вания и раз- вития системы образования и воспитания |
|||||||
Внедрение новых педагогических технологий в об- разовательный процесс. |
Управление образования Администрации ГО г.Уфа РБ, РОО, БГПУ, БГУ, НИМЦ |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-4,4 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ - 4,1 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ - 4,1 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-2,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ-1,6 |
Повышение ка- чества обра- зования обу- чающихся до 60%. |
|||||||
Осуществление ра- боты методическо- го центра по по- вышению профес- сионального уров- ня педагогических кадров |
Управление образования Администрации ГО г.Уфа РБ, НИМЦ при ГУО, РОО |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-0,6 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-0,6 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-0,6 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-0,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ-0,6 |
Повышение квалификации около 2000 преподавате- лей в год |
|||||||
Поддержка развития системы национального образования в школах: комплектование фондов школьных библиотек нацио- нальной литерату- рой; расширение сети национальных воскресных школ; открытие нацио- нальных групп в детских садах |
Управление образования Администрации ГО г.Уфа РБ, РОО, ОУ |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-3,7 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-4,3 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-1,4 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-1,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ-1,4 |
Укрепление материально- технической базы ОУ. |
|||||||
"Организация про- фильной подготов- ки старшеклассни- ков в г.Уфе" в рамках городской целевой программы "Столичное обра- зование - 2010" |
УО Администра- ции ГО г.Уфа РБ, ГУЗ, РОО, ОУ |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 0,4 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 0,4 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 0,4 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 0,4 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ- 0,4 |
Введение про- фильного обу- чения и пред- профильной подготовки в 50 школах. |
|||||||
Укрепление мате- риально-техничес- кой базы учрежде- ний дополнитель- ного образования в рамках город- ской целевой программы "Сто- личное образова- ние - 2010" |
УО Администра- ции ГО г. Уфа РБ, |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 0,4 |
Бюджет городско- кого округа г.Уфа РБ- 0,6 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 0,4 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 0,5 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ- 0,4 |
Расширение сети учрежде- ний дополни- тельного об- разования, с охватом 70% общего коли- чества уча- щихся. |
|||||||
Строительство но- вых детских са- дов, возвращение зданий бывших детских садов, перепрофилирован- ных под различные организации. |
УО Администра- ции ГО г. Уфа РБ |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 37,5 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 164,9 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 161,0 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 154,5 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ- 124,6 |
Строительство 11 детских садов на 1670 мест. Возврат ранее перепрофили- рованных - 21 детских дошкольных учреждений. |
|||||||
Обеспечение пожарной безопас- ности в образова- тельных учрежде- ниях города Уфы |
УО Администра- ции ГО г. Уфа РБ |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-9,0 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-11,2 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-11,2 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-11,5 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ-11,5 |
Повышение по- жарной безопасности ОУ города, снижение рис- ка возникно- вения пожа- ров, аварий- ной ситуации, травматизма и гибели уча- щихся. |
|||||||
Итого по разделу M |
бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-70,1 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-200,2 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-195,8 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-187,4 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ- 155,4 |
||||||||||
Раздел N "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" | |||||||||||||||
Здравоохранение | |||||||||||||||
Приобретение обо- рудования для ле- чебно-профилакти- ческих учреждений |
РФОМС, Управление здравоохранения Администрации ГО г.Уфа РБ |
2006- 2010 гг. |
РФОМС- 18,0; феде- ральный бюджет - 126,0; бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-36,0 |
РФОМС- 19,0; федераль- ный бюджет- 133,0; бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-38,0 |
РФОМС- 20,0; федераль- ный бюджет- 140,0; бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-40,0 |
РФОМС- 20,0; федераль- ный бюджет - 140,0; бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-40,0 |
РФОМС- 20,0; федераль- ный бюджет - 140,0; бюджет городского округа г.Уфа РБ-40,0 |
Укрепление материально- технической базы лечебно- профилакти- ческих учреж- дений, эффек- тивности ока- зания меди- цинских ус- луг. |
|||||||
Расширение сети учреждений здра- воохранения |
Управление здравоохранения Администрации ГО г.Уфа РБ |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-42,5; бюджет РФ - 15,0; привле- ченные средст- ва - 182,6 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-88,0; привле- ченные средст- ва - 42,0 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-20,0; привле- ченные средст- ва - 105,0 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-20,0; привле- ченные средст- ва - 105,0 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ-20,0; привлечен- ные сред- ства - 105,0 |
Открытие по- ликлиник в районах мас- совых заст- роек жилых домов: м/р Дема-8,9; "Южный", "Колгуевский" по 200 посе- щений в год. |
|||||||
Профилактика и обеспечение эф- фективного лече- ния заболевания сахарным диабетом |
Управление здравоохранения Администрации ГО г.Уфа РБ |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-47,0; ФОМС-0,1 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-66,9 ФОМС-0,1 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-70,3 ФОМС-0,4 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-73,7 ФОМС-0,1 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ-77,3 ФОМС-0,1 |
Увеличение охвата боль- ных сахарным диабетом ле- карственными средствами (ежегодный рост 14%) |
|||||||
Повышение качест- ва профилактичес- кого осмотра на- селения |
Управление здравоохранения Администрации ГО г.Уфа РБ |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого ок- руга г.Уфа РБ - 0,6 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-0,5 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-0,5 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-0,6 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ - 0,6 |
Уменьшение заболеваемос- ти населения. |
|||||||
Социальная защита населения | |||||||||||||||
Проведение соци- альных и благо- творительных ме- роприятий. |
Управление по социальной под- держке населе- ления |
2006- 2010 гг. |
Бюджет ГО г.Уфа РБ | Поддержка и удовлетворе- ние духовных потребностей социально- незащищенных слоев населе- ния города Уфы. Ежегодный ох- ват около 115 тыс. человек. |
|||||||||||
7,3 | 12,1 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | |||||||||||
Разработка и реализация Прог- раммы содействия занятости населе- ния города Уфы |
Управление федеральной государственной службы занятос- ти населения по Республике Баш- кортостан |
2006- 2010 гг. |
Бюджет РФ- 173,7 |
Бюджет РФ- 209,5 |
Бюджет РФ- 220,0 |
Бюджет РФ- 229,9 |
Бюджет РФ- 240,2 |
Реализация государствен- ной политики занятости на- селения, сдерживание уровня безра- ботицы в го- роде в эконо- мически и со- циально до- пустимых пре- делах. |
|||||||
Итого по разделу N |
Бюджет ГО г.Уфа РБ- 221,4; Бюджет РФ- 314,7; Привлеч. средст- ва - 182,6; РФОМС- 18,1 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-137,5; Бюджет РФ-342,5; Привлеч. средст- ва - 42; РФОМС- 19,1 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-144,8; Бюджет РФ-360; Привлеч. средст- ва - 105; РФОМС- 20,4 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-150,3; Бюджет РФ-369,9; Привлеч. средст- ва - 105; РФОМС- 20,1 |
Бюджет ГО г.Уфа РБ-155,9; Бюджет РФ-380,2; Привлеч. средства - 105; РФОМС- 20,1 |
||||||||||
Раздел O "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" | |||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | |||||||||||||||
Замена светильни- ков с ртутными лампами на све- тильники с натриевыми лампа- ми |
УКХиБ, МУЭСП "Уфагор- свет" |
2006- 2010 гг. |
бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 4,4 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 10,0 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 13,7 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 13,7 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ- 13,7 |
Экономия электроэнер- гии, лучшая освещенность дорог, эко- логически безопасная утилизация ламп Эконом. эф- фект составит каждый год по 1,48 млн. рублей. |
|||||||
Внедрение новых видов работ и ус- луг по озеленению и благоустройст- ву. |
УКХиБ | 2006- 2010 гг. |
Привле- ченные средст- ва - 5,0 |
Привле- ченные средст- ва - 10,0 |
Привле- ченные средст- ва - 10,0; бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 10,0 |
Привле- ченные средст- ва - 10,0; бюджет- городско- го округа г.Уфа РБ- 10,0 |
Привлечен- ные сред- ства - 10,0; бюджет городского округа г.Уфа РБ- 10,0 |
Увеличение источника до- ходов от ока- зания платных услуг. Эконом. эф- фект составит каждый год по 16,7 млн.руб. |
|||||||
Реконструкция полигона твердых бытовых и промыш- ленных отходов в пос. Черкассы |
УКХиБ | 2006- 2010 гг. |
бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 1,2; привле- ченные средст- ва - 10,0 |
привле- ченные средст- ва - 10,0 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 1,5; привле- ченные средст- ва - 10,0 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 1,5; привле- ченные средст- ва - 10,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ- 1,5; привлечен- ные сред- ства - 10,0 |
Улучшение и оздоровление экологической обстановки в городе Уфе. |
|||||||
Проектирование и строительство ливневых канали- заций в г. Уфе |
УКХиБ | 2006- 2010 гг. |
бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 1,5 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 4,5; привле- ченные средст- ва - 10,0 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 5,0; привле- ченные средст- ва - 15,0 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 5,0; привле- ванные средст- ва - 20,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ- 5,0 привлечен- ные сред- ства - 20,0; |
Организация системы очистки ливневых вод |
|||||||
Строительство защитной противо- паводковой дамбы в микрорайоне Сипайлово |
УКХиБ | 2007- 2010 гг. |
- | Федераль- ный бюджет- 49,0 |
Федераль- ный бюджет- 49,0 |
Федераль- ный бюджет- 49,0 |
Федераль- ный бюджет- 13,0 |
Берегоукреп- ление р.Уфа |
|||||||
Продолжение строительства проспекта С.Юлае- ва |
УКХ и Б, ОАО СТС "Авто- дор" |
2006- 2010 гг. |
привле- ченные средст- ва - 133,0 |
привле- ченные средст- ва - 90,0 |
привле- ченные средст- ва - 165,0 |
привле- ченные средст- ва - 150,0 |
привлечен- ные сред- ства - 100,0 |
Увеличение пропускной способности автомобильных дорог |
|||||||
Строительство транспортной раз- вязки на пересе- чении пр. Салава- та Юлаева и ул. Менделеева |
УКХ и Б, ОАО СТС "Авто- дор", ЗАО МО-30 |
2006 г. | привле- ченные средст- ва - 81,2 |
||||||||||||
Реконструкция автодороги Уфа-Аэропорт |
УКХ и Б, ОАО СТС "Авто- дор", ЗАО МО-30 |
2006- 2007 гг. |
привле- ченные средст- ва - 185,0 |
привле- ченные средст- ва - 1362 |
|||||||||||
Строительство автодороги Уфа- Шакша |
УКХ и Б, ОАО СТС "Авто- дор", ЗАО МО-30 |
2006- 2007 гг. |
привле- ченные средст- ва - 170,2 |
привле- ченные средст- ва - 643 |
|||||||||||
Реконструкция путепровода по проспекту Октября и ул. Комарова |
УКХ и Б, ОАО СТС "Авто- дор", ЗАО МО-30 |
2006- 2007 гг. |
привле- ченные средства - 50,5 |
привле- ченные средст- ва - 104,9 |
|||||||||||
Реконструкция Монумента Дружбы народов и приле- гающей территории |
УКХ и Б, МУП "Горзелен- хоз" |
2006- 2007 гг. |
Респуб- ликанс- кий бюджет- 5,0 |
Бюджет РФ - 230,0 |
Реконструкция прилегающей к Монументу Дружбы наро- дов автодоро- ги |
||||||||||
Капитальный и текущий ремонт с применением новых технологий произ- водства |
УКХ и Б, МУБы, МУП "УЗПБЭ" |
2006- 2010 гг. |
Респуб- ликанс- кий бюджет- 0,3 |
Республи- канский бюджет- 1,7 |
Республи- канский бюджет- 1,8 |
Республи- канский бюджет- 1,0 |
Республи- канский бюджет-2,2 |
Улучшение ка- чества дорож- ного полотна автомобильных дорог |
|||||||
Реконструкция парка им. Ленина и Аллеи Дружбы |
УКХ и Б, МУП "Горзелен- хоз" |
2006- 2007 гг. |
Респуб- ликанс- кий бюджет- 20,0 |
Республи- канский бюджет- 10,0 |
- | - | - | Создание бла- гоприятных условий для отдыха насе- ления. |
|||||||
Молодежная политика | |||||||||||||||
Предоставление жилья молодым семьям через ипо- теку, ГУП "ФЖС РБ" |
ГУП "ФЖС РБ", УГАИК, МУП "ИСК", |
2006- 2010 гг. |
Бюджет РБ- 166,9; бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 46,4; средства населе- ния и пред- приятий- 90,6 |
Бюджет РБ- 185,3; бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 51,5; средства населения и пред- приятий- 100,5 |
Бюджет РБ- 205,6; бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 57,1; средства населения и пред- приятий - 111,6 |
Бюджет РБ- 228,3; бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 63,4; средства населения и пред- приятий - 123,9 |
Бюджет РБ- 253,4; бюджет городского округа г.Уфа РБ- 70,4; средства населения и пред- приятий - 137,5 |
Ввод в эксплуатацию ежегодно 20,3 тыс.кв.м жилья; улучшение жи- лищных усло- вий около 1000 молодых семей |
|||||||
Предоставление молодым семьям субсидий |
Комитет по мо- лодежной поли- тике |
2006- 2010 гг. |
Бюджет РФ-20,0; бюджет РБ- 20,0 |
Бюджет РФ-20,0; бюджет РБ- 20,0 |
Бюджет РФ-20,0; бюджет РБ- 20,0 |
Бюджет РФ-20,0; бюджет РБ- 20,0 |
Бюджет РФ-20,0; бюджет РБ- 20,0 |
Материальная поддержка мо- лодых семей, выдача субси- сидий для 100 семей. |
|||||||
Организация об- щественных работ, временной и постоянной заня- тости молодежи, проведение учеб- ных курсов, спе- циализированных ярмарок |
Комитет по мо- лодежной поли- тике, МУ "Центр со- действия заня- тости молодежи" |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | Ежегодное трудоустрой- ство МУП "ЦСЗН" около 4000 молодых уфимцев. Обучение сог- ласно заклю- ченных дого- воров с 7 учебными ком- бинатами |
|||||||||||
0,56 | 0,621 | 0,695 | 0,766 | 0,850 | |||||||||||
привлеченные средства | |||||||||||||||
0,55 | 0,609 | 0,680 | 0,751 | 0,832 | |||||||||||
Организация и проведение меро- приятий по воен- но-патриотическо- му воспитанию подростков и мо- лодежи |
Комитет по мо- лодежной поли- тике, Администрации районов городс- кого округа г.Уфа РБ, МУ "Центр патриотического воспитания мо- лодежи" |
2006- 2010 гг |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ | Активизация функциониро- вания 18 военно-пат- риотических клубов. Ежегодное проведение военно-спор- тивных сборов с охватов (более 500) трудных"# подростков. |
|||||||||||
1,858 | 2,352 | 2,612 | 2,898 | 3,251 | |||||||||||
привлеченные средства | |||||||||||||||
0,78 | 0,86 | 0,95 | 0,104 | 0,148 | |||||||||||
Организация и проведение соци- ально-психологи- ческой помощи мо- лодежи; проведение летней оздоровительной работы |
Комитет по мо- лодежной поли- тике, "Индиго", ГУ "УВД г.Уфы" |
2006- 2010 гг. |
Бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 1,643; привле- ченные средст- ва- 0,144 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 0,846; привле- ченные средства- 0,157 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 0,892; привле- ченные средства- 0,173 |
Бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 0,721; привле- ченные средства- 0,190 |
Бюджет городского округа г.Уфа РБ- 0,713; привлечен- ные сред- ства- 0,209 |
Своевременное оказание со- циально-пси- хологической помощи, орга- низация лет- него отдыха молодежи. |
|||||||
Организация и проведение кон- курсов, ярмарок, выставок, фести- валей, культурно- спортивных меро- приятий с учас- тием молодежи |
Комитет по молодежной политике, Администрации районов городского округа г.Уфа РБ, МУ "Центр патриотического воспитания мо- лодежи", ГЦПМСС "Индиго" |
2006- 2010 гг |
Бюджет РБ-0,1 бюджет город- ского округа г.Уфа РБ- 14,5; привле- ченные средст- ва-2,4 |
Бюджет РБ-0,111 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 15,5; привле- ченные средства- 2,7 |
Бюджет РБ-0,123 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 16,4; привле- ченные средства- 2,7 |
Бюджета РБ-0,137 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 17,4; привле- ченные средства- 2,9 |
Бюджет РБ- 0,152 бюджет го- родского округа г.Уфа РБ- 18,5; привлечен- ные сред- ства- 3,6 |
Поддержка и развитие творчески одаренной мо- лодежи, выяв- ление юных дарований, ярких талан- тов. |
|||||||
Организация и проведение науч- но-практических конференций, се- минаров, разра- ботка издание ме- тодических посо- бий |
Комитет по мо- лодежной поли- тике, Администрации районов город- ского округа г.Уфы, МУ "Центр пат- риотического воспитания мо- лодежи", ГЦПМСС "Индиго" |
2006- 2010 гг. |
Бюджет РБ-0,088 бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 1,215; привле- ченные средст- ва- 0,040 |
Бюджет РБ-0,096 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 1,343; привле- ченные средства- 0,044 |
Бюджет РБ-0,106 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 1,484; привле- ченные средства- 0,048 |
Бюджет РБ-0,118 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 1,634; привле- ченные средства- 0,053 |
Бюджет РБ-0,128 бюджет городского округа г.Уфа РБ- 1,803; привлечен- ные сред- ства- 0,058 |
Повышение уровня про- фессионально- го мастерст- ва, создание условий для обмена опытом специалистов, работающих в системе моло- дежной поли- тики |
|||||||
Культура и искусство | |||||||||||||||
Открытие массовых и детских биб- лиотек в Ленинс- ком и Демском районах |
Комитет по культуре и искусству, КУМС г.Уфы |
2007- 2010 гг. |
- | Бюджет РБ-2,0 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 1,2 |
Бюджет РБ-3,0 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 2,0 |
Бюджет РБ-3,0 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 1,5 |
Бюджет РБ-4,0 бюджет городского округа г.Уфа РБ- 2,0 |
Развитие сети материально- технической базы учрежде- ний культуры, удовлетворе- ние духовных запросов граждан, улучшение ка- чества обслу- живания на- селения |
|||||||
Открытие детских музыкальных школ в Ленинском и Орджоникидзевском районах |
Комитет по культуре и искусству, отдел капиталь- ного строитель- ства, Администрации районов ГО г.Уфа РБ |
2007- 2008 гг. |
- | Бюджет РБ-3,0 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 2,0 |
Бюджет РБ-3,0 бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-1,5 |
- | - | Развитие сети и укрепление материально- технической базы учрежде- ний культуры, общедоступ- ность получе- ния дополни- тельного об- разования, приобщение детей к твор- честву |
|||||||
Открытие информа- ционного культур- но-просветитель- ского центра мо- лодежи в микро- районе Сипайлово |
Комитет по культуре и искусству, Администрация Октябрьского района ГО г.Уфа РБ |
2006- 2010 гг. |
бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-0,1 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-0,120 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-0,150 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-0,2 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ-0,4 |
Удовлетворе- ние духовных потребностей жителей горо- да, организа- ция досуга молодежи, вовлечение в культурно- просветитель- скую деятель- ность |
|||||||
Проведение город- ских праздников и фестивалей |
Комитет по культуре и искусству |
2006- 2010 гг. |
бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ-13,0 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-20,0 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-14,0 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ-15,0 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ-16,0 |
Удовлетворе- ние духовных потребностей жителей горо- да, приобще- ние населения к культурным ценностям, развитие патриотизма в широких слоях населения |
|||||||
Сфера бытового обслуживания | |||||||||||||||
Развитие сети предприятий быто- вого обслужива- ния, внедрение прогрессивных технологий и ви- дов услуг |
Отдел координа- ции и регулиро- вания услуг (ОКРУ) Адми- нистрации# районов ГО Г.Уфа РБ |
2007- 2010 гг. |
Привлеченные средства | Строительство комбинатов бытового об- служивания в м/р "Колгуев- ский", "За- тон", "Глуми- лино"; бани в м/р "Затон". |
|||||||||||
- | 3,7 | 8,0 | 28,3 | 126,7 | |||||||||||
Физическая культура и спорт | |||||||||||||||
Проведение комп- лексных спортив- но-массовых и физкультурно-оз- доровительных ме- роприятий |
КФКиС Админист- рации городско- го округа г.Уфа РБ, КФКиС Админист- раций районов городского ок- руга город Уфа РБ, спортивные об- щества и клубы, федерации по видам спорта |
2006- 2010 гг. |
бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 6,5 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 7,1 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 7,6 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 8,2 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ- 8,9 |
Формирование здорового об- раза жизни у населения го- рода. |
|||||||
Развитие нацио- нальных видов спорта |
КФКиС Админист- рации городско- го округа г.Уфа РБ, КФКиС Админист- раций районов городского ок- руга город Уфа РБ, спортивные об- щества и клубы, федерации по видам спорта |
2006- 2010 гг. |
бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 3,2 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 3,4 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 4,5 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 4,6 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ- 5,2 |
Привлечение широких слоев населения к занятиям фи- зической культуры и спортом. |
|||||||
Расширение сети учреждений допол- нительного обра- зования спортив- ной и туристской направленности |
КФКиС Админист- рации городско- го округа г.Уфа РБ, КФКиС Админист- раций районов городского ок- руга город Уфа, спортивные об- щества и клубы, федерации по видам спорта |
2006- 2010 гг. |
бюджет городс- кого округа г.Уфа РБ- 3,8 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 4,7 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 4,8 |
бюджет городско- го округа г.Уфа РБ- 5,8 |
бюджет городского округа г.Уфа РБ- 6,6 |
Усиление деятельности по профилак- тике правона- шений, нарко- мании, алко- голизма и та- бакокурения |
|||||||
Итого по разделу O |
Бюджет РБ - 212,7; собст- венные средст- ва - 90,6; Бюджет РФ- 20; бюджет ГО г.Уфа РБ - 99,9; привле- ченные средст- ва - 638,8 |
Бюджет РБ - 222,2; собствен- ные сред- ства - 100,5; Бюджет РФ- 299; бюджет ГО г.Уфа РБ - 120,7; привле- ченные средст- ва - 2232,5 |
Бюджет РБ - 233,6; собствен- ные сред- ства - 111,6; Бюджет РФ- 69; бюджет ГО г.Уфа РБ - 143,9; привле- ченные средст- ва - 247,7 |
Бюджет РБ - 253,5; собствен- ные сред- ства - 123,9; Бюджет РФ- 69; бюджет ГО г.Уфа РБ - 152,3; привле- ченные средст- ва - 237,7 |
Бюджет РБ - 279,9; собствен- ные сред- ства - 137,5; Бюджет РФ- 33; бюджет ГО г.Уфа РБ -164,8; привлечен- ные сред- ства - 321,5 |
Пояснительная записка
Для решения поставленных задач, разработан План программных мероприятий, предусматривающий поиск и использование новых резервов диверсификации и развития экономической базы, который обеспечит в целом по городу ежегодный рост объемов отгруженной продукции на 2-5 процента, рост товарооборота и платных услуг населению на 8-11 процентов, инвестиций во все сферы экономики от 6 до 13 процентов. Ввод жилья за счет всех источников финансирования планируется довести до 600 тысяч кв.метров. Заработная плата, по прогнозной оценке, возрастет к 2010 году в 1,8 по сравнению с ожидаемым уровнем 2006 года. Планируется снижение уровня безработицы до 1,3 процента от численности экономически активного населения против 1,4 по оценке 2006 года.
Промышленность
Предварительные прогнозные расчеты развития промышленного комплекса города Уфы на период с 2006 по 2010 г.г. выполнены в целом по городу и по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям.
При формировании прогноза за основу приняты тенденции развития крупных и средних предприятий, которые занимают наибольший удельный вес в определенном виде экономической деятельности с учетом изменения оптовых цен на промышленную продукцию.
По проведенным расчетам в 2006 году объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг составит 193880,0 млн. руб. с ростом в сопоставимых ценах 102,3 % к уровню 2005 года.
Рост объемов отгрузки в 2006 году в сопоставимых ценах прогнозируется почти во всех видах экономической деятельности: в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - на 14 %, в производстве транспортных средств - на 5 %, в производстве пищевых продуктов- на 15 %, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 1 %, в производстве машин и оборудования -на 2%.
На уровне 2005 года ожидается объем отгруженной продукции в производстве нефтепродуктов.
Объем отгрузки снизится только в добыче полезных ископаемых и составит к уровню 2005 года 82 % в сопоставимых ценах.
Основные объемы по добыче сырой нефти, природного газа и предоставлению услуг в этом виде деятельности в городе обеспечивают ООО "Уфимское управление буровых работ", которое не планирует увеличения объемов оказываемых услуг, и ООО "Башминерал", где произойдет падение добычи нефти, что вызвано прежде всего падением пластового давления на месторождениях и увеличения обводненности добываемой нефти за счет прорыва краевых вод. Пуск в эксплуатацию новых нефтедобывающих скважин в прогнозируемый период предприятие не планирует.
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет за период с 2006 по 2010 годы возрастет к уровню 2005 года на 38,5 %, в том числе: в 2006 г. - на 9,6 %, в 2007 г. - на 15,8 %, в 2008 г. - на 23,4 %, 2009 г. - на 32,2 %.
Рост объемов производства и отгрузки продукции будет происходить в большей степени за счет роста производительности труда, модернизации и технического перевооружения производства, ввода новых производственных мощностей, освоения новых востребованных видов продукции.
На большей части предприятий обрабатывающих производств утверждены планы мероприятий по техническому перевооружению и развитию производства, основные из которых включены в План программных мероприятий программы.
Важнейшей отраслью продолжает оставаться "производство нефтепродуктов", доля которой в общегородском объеме отгруженной продукции составляет около 70%. Функционирование "производства" продолжится в условиях специфики работы основных нефтеперерабатывающих заводов ОАО "УНПЗ", ОАО "Новойл", ОАО "Уфанефтехим", связанной с получением сырья по давальческой схеме и ассортиментным перечнем готовой продукции, который определяется собственником сырья. Несмотря на снижение объемов нефти, поступаемой на переработку, объемы производства основных видов продукции - бензина и дизельного топлива в 2006 году сохранятся на уровне 2005 года, в последующие годы прогнозируется ежегодный рост. Планируется также продолжить углубление переработки сырья. Рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах к 2010 году составит 26%-27%.
В "химическом производстве" более 65 % объемов производства и отгрузки продукции приходится на ОАО "Уфаоргсинтез", где также как и в производстве нефтепродуктов существенное влияние оказывает работа на давальческих условиях, что создает существенные проблемы для предприятия и отрасли в целом. На предприятии ведется освоение производства инновационной продукции.
При благоприятных условиях рост объемов отгруженной продукции в отрасли к 2010 году в действующих ценах прогнозируется в пределах 46%-47% к уровню 2005 года
ОАО "Фармстандарт - УфаВита" в 2007-2008 годах планирует проведение реконструкции здания, приобретение импортного оборудования, строительство современного склада хранения сырья и готовой продукции, что позволит организовать производство лиофилизированных препаратов и обеспечить условий хранения сырья и готовой продукции. Ожидаемый прирост продукции составит более 200 млн.руб.
ЗАО "Опытный завод "Нефтехим" завершает строительство установки с реактором 16 м3, модернизирует установку по производству азота, монтаж обвязки новых емкостей. Выполнение этих мероприятий позволит увеличить выпуск продукции более чем на 108 млн.руб.
Более чем в 3 раза прогнозируется рост объемов производства и отгрузки продукции к 2010 году в "производстве прочих неметаллических минеральных продуктов". Основным фактором роста является наращивание производства стеклотары в ООО "Русджам -Уфа", объемы которого составляют более половины от общих объемов отрасли. В 2007 году планируется строительство третьей печи стеклотарного завода. Высокие темпы сохранятся на двух других крупных предприятиях отрасли - ОАО "Стеклонит" и ОАО "ЖБЗ-2".
Стабильное развивается# предприятия "производства транспортных средств". Рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах к 2010 году составит 44%-45%.
В крупнейшем предприятии отрасли - ОАО "УМПО" в 2006 году освоен выпуск новых авиационных двигателей АЛ-55И - уникального многофункционального малоразмерного изделия для учебно-боевых самолетов нового поколения. Успешное выполнение этого проекта гарантирует участие в государственных программах по повышению оборонного потенциала страны и оснащению ВВС России авиационной техникой нового поколения. Предприятие выиграло тендер на поставку этих двигателей в Индию. Подана заявка на участие в тендере на изготовление нового двигателя ВК-2500 для вертолетов МИ-8 и Ка-32. В настоящее время двигатели к ним изготавливаются на Украине и Россия теряет на этом порядка 100 миллионов долларов. Моторостроители готовы инвестировать в этот проект собственные средства и освоить производство за 2,5 года.
В рамках диверсификации производства ОАО "УМПО" развивает программу по производству газоперекачивающего и газоэнергетического оборудования на базе двигателя АЛ-31СТ, доля которого в объемных показателях предприятия составит около 50%. Планируемая организация в 2008 году серийного производства газотурбинного двигателя АЛ-31СТ позволит при выходе на серийный выпуск в 2009 году создать дополнительно 4268 рабочих мест и получить прирост чистой прибыли в сумме более 300 млн.руб. Освоение новых видов продукции требует нового оборудования. В ОАО "УМПО" только за 9 месяцев 2006 года на закупку нового и модернизацию работающего оборудования направлено более 200 млн.руб., получено 35 единиц оборудования.
Организация изготовления узлов газоперекачивающего агрегата ГПА-16Р "Уфа" на производственных площадях ОАО "Уфимский машиностроительный завод" позволит увеличить объем производства на 73,9 млн.руб.
ФГУП УАП "Гидравлика", основным направлением деятельности которого является создание современных ВГД, широко применяемых на существующих, а также на модернизируемых и вновь создаваемых отечественных самолетах и вертолетах, планирует в 2007-2008 гг. организовать производство вспомогательных газотурбинных двигателей нового поколения типа ТА-14, которые заменят ныне выпускаемую продукцию.
В "производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования", в связи со снижением заказов на специальную продукцию, основным направлением будет наращивание объемов продукции гражданского назначения. Прогнозируется рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах к 2010 году на 30%.
Основную долю увеличения объемов производства обеспечат крупнейшие предприятия отрасли: ОАО "УМПО", ФГУП "УАПО", ФГУП "УППО" ФГУП УАП "Гидравлика", ГУП " Магнетрон", ОАО "БЭТО", ОАО "Электроаппарат", ООО "ГЕО - Импульс Интернэшнл".
ФГУП "УАПО" разработало ряд проектов по организации сложной бытовой техники, производству свечей зажигания современного технического уровня, что позволит создать дополнительно 174 рабочих места и принесет дополнительно чистой прибыли в сумме 528,5 млн.руб..
ГУП "Уфимский завод микроэлектроники "Магнетрон" планирует создание единой диспетчерской сети на базе комплексной автоматизированной системы диспетчерского контроля (АДСК "Урал-транспорт") общественного транспорта, ожидаемый прирост продукции -составит 25 млн.руб.
ОАО "Электроаппарат" увеличивает выпуск высоковольтной техники за счет расширения ассортимента уже выпускаемых изделий и освоения новых, таких как комплектные трансформаторные подстанции.
В ООО "ГЕО-Импульс Интернэшнл" открыто производство многожильного телеметрического кабеля по полному циклу, что позволит отказаться от приобретения кабеля со стороны и соответственно снизить себестоимость выпускаемой продукции.
На ФГУП "УППО" достижение прогнозных результатов по объему производства планируется за счет интенсификации производства, оптимизации использования оборудования, производственных площадей, трудовых ресурсов и улучшения организационной структуры управления предприятием.
ОАО "БЭТО", выполняя утвержденный бизнес-план, в 2006 году вышло на рентабельную работу и увеличило объем отгруженной продукции более чем на 60%. Предприятие под прогнозируемую программу полностью обеспечено производственными мощностями.
На ОАО "УЭЛЗ-СВЕТ" в 2006 году объем выпуска промышленной продукции сложится на уровне 2005 года. В последующие годы увеличение объемов предусмотрено в основном за счет ввода мощностей по производству ламп общего назначения повышенного напряжения 230-240 в.
В "производстве резиновых и пластмассовых изделий" ожидаемый рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах к 2010 году составит более 50%.
Основной рост обеспечивается стабильной работой ОАО "УЗЭМиК", где увеличение выпуска продукции, расширение рынков сбыта и повышение конкурентоспособности продукции планируется за счет организации производства вентиляторных ремней с формованным зубом, поликлиновых ремней, расширения производства резиновых уплотнителей. Ожидаемый прирост продукции составит более 1 млрд.руб. Прирост числа новых рабочих мест - 150 ед.
В "производстве изделий из дерева и обработке древесины" рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах к 2010 году составит около 30%.
Крупнейшие# предприятие отрасли ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" в целях повышения конкурентоспособности продукции, экономии сырья, снижения трудозатрат, планирует приобрести линию ребросклейки шпона и шлифовальный станок. Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит более 10 млн.руб в год.
В "целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности" к 2010 году рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах достигнет 70% за счет увеличения выпуска печатной продукции, повышения ее качества и соответственно потребительского спроса. Активную работу в этом направлении проводит ГУП Издательство "Башкортостан", которое в 2007-2009 гг. завершит реконструкции газетного и журнального производства. Уже к концу 2006 года предприятие осуществит ввод в эксплуатацию третьей печатной секции к газетной машине "Унисет - 60", что позволит увеличить мощность машины на 25 %. В 2007 году планируется приобретение двухкрасочной печатной и одноножевой резальной машин.
Стабильный рост сохранится в "производстве пищевых продуктов", который к 2010 году составит почти 95%, что обеспечивается спросом на продукты местных производителей. На перерабатывающих предприятиях продолжится переоснащение производства и освоение новых видов продукции.
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" планирует значительно увеличить поставку муки и круп различного ассортимента в розничную торговлю в мелкой фасовке.
ОАО "Уфамолагропром" на современном оборудовании ежегодно осваивает выпуск новых видов продукции в новых современных видах упаковок. Планируется выпуск сокосодержащих напитков с сывороткой "BIO-МАХ", "Ананас", "Апельсин".
ООО "Харрис-СНГ" ввело в эксплуатацию новую линию по производству мини-рулетов за счет собственных инвестиций. Предприятие планирует приобретение нового оборудования по производству мини-кексов.
ООО НМК "НУМИК" основным направлением своего развития считает улучшение технологической и технической базы производства. На закупку оборудования и реконструкцию производства планируется выделить несколько десятков миллионов рублей. Планируется, без спада объема продаж, изменить ассортиментный перечень производимой продукции, увеличив долю высокорентабельных изделий.
Динамичное развитие пивного рынка России создает благоприятные условия для расширения мощностей и интенсификации производства ОАО "Амстар".
Сохранится стабильность роста объемов отгруженной продукции в "текстильном и швейном производстве". Рост к 2010 году составит около 93% и будет обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в ЗАО "Комбинат рабочей одежды" и ОАО "Уфимская трикотажная фабрика", которая планирует приобретение нового технологического вязального оборудования немецкой фирмы STOLL. Это позволит повысить качество изделий, существенно улучшить их дизайн, внедрить безотходную технологию изготовления, сократить затраты на производство. Прирост продукции составит 30 млн.рублей в год.
Сельское хозяйство
Реализация программных мероприятий обеспечит к 2010 году ежегодный прирост объемов сельскохозяйственного производства на 6-10 процентов в сопоставимых ценах за счет реформирования сельхозпредприятий, привлечения инвестиций и участия в реализации национального проекта "Развития АПК". Объем валовой продукции за период 2006-2010 г.г. планируется увеличить в 1,9 раза. С этой целью проделано следующее:
На базе МУСП "Совхоз "Россия" создано новое предприятие ООО "Молочная усадьба", которое планирует провести реконструкцию животноводческих помещений и приобрести дополнительно 200 голов племенных молочных коров в 2007 году и довести поголовье последующие годы до 500 голов молочного стада. В растениеводстве планируется производство элитных семян зерновых культур, приобретение новой техники и оборудования.
ООО "Максимовский свинокомплекс" вошел в программу реализации национального проекта "Развития АПК", который позволит предприятию получить льготный кредит общую сумму 60 млн. рублей (срок возврата - 8 лет) для строительства, реконструкции и модернизации свиноводческого комплекса на 12,5 тыс. голов свиней.
В 2006 год ОАО "Россельхозбанк" открыл сельхозпредприятию ООО "Максимовский свинокомплекс" кредитную линию на сумму 30 млн. рублей, из которой 15 млн. рублей предприятие использовало на реконструкцию и на приобретение оборудования. В 2006 - 2007 г.г. ООО "Максимовский свинокомплекс" планирует полностью освоить предусмотренную проектом сумму.
Поддержка аграрного сектора и садоводства в период с 2006 по 2010 годы предусматривает общее вложение на 199,2 млн. рублей, в том числе 162 млн. рублей привлеченных и собственных средств предприятий и 37,2 млн. рублей из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Транспорт и связь
Реализация программных мероприятий в области транспорта и связи обеспечит ежегодное увеличение объема пассажирских перевозок на 2-6 процента за счет обновления автобусного парка и подвижного состава.
Для развития магистральной улично-дорожной сети, удовлетворяющей требованиям пропускной способности, эффективной организации движения всех видов уличного транспорта, реконструкции сети магистральных улиц и дорог с целью оптимизации ее функционирования, а также снижения негативного воздействия транспорта (шум, загазованность) на окружающую среду планируется осуществить вынос трамвайного кольца по ул. Р.Зорге и реконструкцию развязки трамвайных путей на перекрестке проспекта Октября и ул. Трамвайной, продолжить до 2010 года строительство скоростной магистрали проспект Салавата Юлаева.
Кроме того, планируется строительство трамвайных путей по ул. Блюхера от ул. Лесотехникума до ул. Трамвайной общей протяженностью 7,6 км, что позволит открыть дополнительно 3 трамвайных маршрута.
Для создания условий в целях охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставления новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония, "Интернет" и т.д.), развития и расширения сети спутниковых телекоммуникаций, телерадиовещания и кабельного телевидения предусматривается:
- ввод новых и расширение емкости существующих АТС за счет внедрения электронно-цифровых технологий и перехода на семизначную нумерацию городских телефонных номеров до 805 тысяч по проводной связи и расширения спектра предоставляемых услуг населению;
- увеличение спектра услуг, предоставляемых населению, телефонными компаниями, использующих связь стандартов GSM, CDMA.
Потребительский рынок города
Реализация программных мероприятий позволит добиться устойчивого роста розничного и оптового товарооборота, который к 2010 году достигнет 243,8 млн. руб. и увеличится по сравнению с оценкой 2006 года в 1,8 раза. В торговле будет преобладать негосударственная форма собственности.
Привлечение в город различных торговых фирм как российских, так и зарубежных приведет к усилению конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг, ускорению процесса обновления ассортимента товаров, расширению ассортиментного ряда и повышению качества обслуживания населения.
Развитие оптового торгового звена будет предусматривать формирование необходимой структуры каналов товародвижения для крупных отечественных производителей продукции, а также создаст благоприятные условия для выхода на республиканский потребительский рынок зарубежных поставщиков качественных товаров.
В перспективе планируется открытие крупных центров оптовой торговли, таких как "ИКЕА", "Рамстор" и други#, которые упорядочат и заменят сотни мелких оптовиков,# и будут способствовать снижению розничных цен товаров за увеличения объемов продаж и оптимальной организации торговли. За счет инвестиций предпринимателей и самих субъектов торговли планируется ввести в эксплуатацию 100 торговых объектов, реконструировать 750 предприятий.
Расширение торговой сети города предусматривает в первую очередь открытие супер-, гипермаркетов, универсальных розничных предприятий, торговых центров и комплексов.
Для восстановления оптимального соотношения стационарных магазинов с мелкорозничной торговлей администрацией города принято решение об установке объектов мелкорозничной торговли только в отдаленных микрорайонах с недостаточной насыщенностью торговыми площадями и новостройках.
Количество предприятий торговли и общественного питания к 2010 году достигнет 5370 ед. и увеличится более чем на 110 тыс. кв. метров. Увеличение планируется в результате перевода жилых помещений в разряд нежилых путем выкупа, использования свободных площадей, в т.ч. производственных, а так же нового строительства в микрорайонах с низкой обеспеченностью торговыми площадями.
Продолжится работа по расширению сети социальных магазинов класса "экономический универсам".
Совершенствование инфраструктуры розничной торговли приведет к разнообразию форм торгового обслуживания, которая должна будет удовлетворять потребности самых широких слоев населения.
Ежегодное участие торговых предприятий на выставках-продажах, конкурсах профессионалов, также повысит культуру и качество обслуживания покупателей.
Охват детей школьным питанием планируется увеличить до 80 %, внедрить в школах новые формы обслуживания по типу "шведского стола", открыть при школах буфеты, фито-, интернет-кафе, восстановить лечебно-профилактическое и диетическое питание.
Умеренными темпами будет развиваться сеть предприятий быстрого массового питания, в том числе в зонах гостиничного обслуживания, аэропортах, железнодорожных вокзалах, вдоль автомагистралей.
За счет реализации мероприятий программы к 2010 году прогнозируется увеличить количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в 1,5 раза к уровню 2006 года.
Перспективное развитие сферы бытового обслуживания до 2010 позволит сохранить полный набор сервисных услуг населению г. Уфы на качественно новом уровне, с учетом сохранения социально значимых их видов.
Строительство комбинатов бытового обслуживания в микрорайонах "Колгуевский", "Затон" будет способствовать обеспечению жителей полным спектром бытовых услуг.
Наиболее востребованными услугами для городского населения являются услуги бань с общими отделениями. Предстоящая реконструкция действующих предприятий баня N 2 и баня "Сауна" позволит горожанам получить данную услугу на новом более качественном уровне.
Бытовое обслуживание населения в настоящее время осуществляется, в основном, предприятиями малого бизнеса. Проведение ежегодных конкурсов, фестивалей, семинаров, выставок, мастер-классов позволяют повышать качество обслуживания населения, внедрять новые прогрессивные технологии в сфере услуг, быстрее реагировать на изменения потребностей населения.
Жилищное хозяйство
Реализация программных мероприятий ориентирована на:
- совершенствование системы управления городским жизнеобеспечением, обеспечение нормативных сроков службы жилых зданий и инженерного оборудования, высокой надежности, устойчивости и безопасности всей инженерно-технической инфраструктуры. В этих целях предусматривается замена лифтов, отработавших свой нормативный ресурс, количество которых в настоящее время составляет около 3 тысяч. В микрорайонах Зеленая роща, Шакша, Инорс, Новиковка, Сипайлово предусматривается внедрение 960 систем телеметрии и комплекса диспетчерского контроля инженерного оборудования жилых домов, что обеспечит контроль за всеми параметрами коммунальных услуг и работой лифтов. Капитальный ремонт будет производиться согласно титульным спискам, согласованным с собственниками помещений и утверждаемым Администрацией городского округа город Уфа. При составлении титульных списков основной акцент будет делаться на восстановление цикличности ремонта и проведения ремонтных работ в запланированном объеме;
создание рациональной структуры и оптимального уровня потребления топливно-энергетических ресурсов, внедрение современных энерго-ресурсосберегающих, малоотходных технологий.
Предусматривается, при наличии инвестиций, установка более 5 тысяч приборов учета с автоматическим регулированием параметров теплоносителя, затраты по которым окупятся за 9 лет за счет экономии тепловой энергии. Планируется в Орджоникидзевском, Октябрьском районах произвести замену 130 кожухотрубных теплообменников на более современные - пластинчатые, что также способствует надежному обеспечению населения тепловой энергией;
- достижение высокого качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, обеспечение комфортной среды жизнедеятельности. Реализации программы благоустройства дворов предусматривает восстановление асфальтовых покрытий на территории около 2 млн.кв.м., установку и доведение общего числа детских спортивно-игровых площадок, отвечающих современным требованиям до 1 тыс.шт., озеленение придомовых территорий, строительство ливневой канализации, особенно в микрорайонах Сипайлово, Инорс;
- становление рынка управляющих организаций и обслуживающих предприятий в сфере жилищного хозяйства, вовлечение гражданина-собственника в процесс управления жилищным фондом. Продолжится процесс создания товариществ собственников жилья, планируется активизировать работу домовых комитетов, советов микрорайонов.
Коммунальное хозяйство
Для решения задач, направленных на обеспечение растущих потребностей населения современными условиями комфортности проживания в городе, благоустройство городских территорий, повышение качества предоставляемых услуг, предусматривается проведение мероприятий:
1. По энергоресурсосбережению;
2. Привлечение внебюджетных источников финансирования;
2. Строительство новых и реконструкция имеющихся автомобильных дорог;
3. Проектирование и строительство ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями;
4. Применение новых технологий производства по капитальному и текущему ремонту дорог, в том числе в зимнее время года ("холодная" асфальтобетонная смесь);
5. Капитальный ремонт сетей наружного освещения в образовательных учреждениях и передача их на содержание специализированному муниципальному предприятию "Уфагорсвет".
6. Реконструкция полигона твердых бытовых и промышленных отходов в районе пос. Черкассы.
Наибольший объем финансирования работ по благоустройству города в размере 2,4 млрд. руб. ожидается в 2007 году в связи с подготовкой к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Российской Федерации.
За период 2005-2010 гг. планируется построить и реконструировать около 30 км автомобильных дорог, построить семь транспортных развязок и путепроводов, отремонтировать 3100 тыс. м2 дорог, тротуаров и площадей, 200 км электрических сетей наружного освещения и т.д.
Особое внимание уделяется развитию экономически эффективных и экологически безопасных инженерных систем жизнеобеспечения.
На сегодняшний день создается рациональная структура и определяется оптимальный уровень потребления топливно-энергетических ресурсов. В целях сокращения расхода топлива предусматривается установка современных средств учета тепла, воды, газа, что также позволит совершенствовать учет топливно-энергетических ресурсов, оптимизировать правовые взаимоотношения между поставщиками и потребителями. Ежегодно будет осуществляться текущий и капитальный ремонт инженерных систем жизнеобеспечения города. К 2010 году планируется капитально отремонтировать 430 км инженерных коммуникаций.
Планируется обновление объектов газового хозяйства, реконструкция и модернизация котельных, внедрение новейших технических разработок.
Гостиничный комплекс города
Прогнозные показатели деятельности гостиниц города Уфы свидетельствуют о сохранении стабильной сети учреждений, оказывающих гостям и населению города гостиничные услуги. Основным направлением деятельности этих предприятий будет оставаться повышение качества и комфортабельности предоставляемых услуг, внедрение новых видов обслуживания, а также реконструкция и модернизация номерного фонда гостиниц, капитальный и текущий ремонт зданий.
Для расширения сети и номерного фонда гостиниц планируется завершить реконструкцию здания гостиницы "Уфа", начать строительство гостинично-делового комплекса с фитнес-центром в квартале 185, бизнес центра с гостиницей в микрорайоне "Инорс", гостиницы класса 3 звезды в Кировском районе и других объектов.
Объем предоставляемых услуг по прогнозной оценке возрастет к 2010 года более чем в 2,7 раза по отношению к уровню 2005 года. Прогнозируется увеличение количества лиц, пользующихся услугами этих предприятий и учреждений, рост загрузки предприятий.
Все затраты по капитальному строительству и ремонту гостиниц города, их реконструкции и модернизации будут осуществляться за счет собственных средств предприятий с максимальным привлечением средств инвесторов, заинтересованных в развитии этой сферы обслуживания.
Социальная политика
Для достижения эффективной защиты социально уязвимых граждан в 2006-2010 гг. планируется:
- проведение мероприятий социальной направленности для малообеспеченной категории населения;
- развитие материально-технической базы 11 социальных учреждений городского округа город Уфа;
- расширение 7 комплексных центров социального обслуживания населения (открытие салона бытовых услуг, отделений по предоставлению различных социальных услуг);
- усиление адресности социальной поддержки;
- поддержка института семьи и повышение ее роли и значения;
- реабилитация детей, семей, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- расширение сферы социальных услуг через развитие сети учреждений социального обслуживания;
- развитие благотворительной деятельности.
Молодежная политика
Проводимая в городском округе город Уфа молодежная политика осуществляется в соответствии с Концепцией государственной молодежной политики, основными направлениями которой являются:
- государственная поддержка молодых семей;
- трудоустройство, занятость, профориентация молодежи и подростков;
- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
- оказание социально-психологической помощи, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;
- организация досуга подростков и молодежи.
Выполнение программных мероприятий направлено на дальнейшее улучшение жилищных условий молодых семей, на их материальную поддержку, путем реализации городской целевой программы "Жилье молодым уфимцам", что будет способствовать приросту рождаемости населения, развитию института семьи.
Жилье для молодежи на льготных условиях в общем объеме до 20,3 тыс.кв.м. планируется предоставлять через ФЖС, УГАИК, МУП "ИСК".
Выполнение программных мероприятий в области занятости молодежи будет способствовать ежегодному трудоустройству порядка 5 тысяч человек, а также организации временной, в том числе и летней занятости подростков и молодежи.
Одним из главных результатов должно стать улучшение гражданско-патриотического воспитания молодежи. Это, в свою очередь, будет способствовать физической и моральной подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил РФ и созданию системы патриотического воспитания.
Социально-психологической службой планируется охватить до 65 тысяч человек ежегодно. Это позволит повысить эффективность работы с подростками, молодежью в данной области и привлекать молодежь города к решению актуальных проблем.
Организация досуга детей, подростков, молодежи по месту жительства будет способствовать развитию чувства патриотизма, а также вовлекать их в активную общественную жизнь.
Занятость населения
Для реализации поставленных задач и сдерживания уровня безработицы в городе в экономически и социально допустимых пределах необходимо, как показали практические результаты работы прежних лет, ежегодно разрабатывать Программу содействия занятости населения города Уфы, которая определяет основные направления и приоритеты политики занятости в городе и составляется с учетом анализа и прогноза ситуации на рынке труда, социально-экономических процессов, предложений республиканских, городских организаций, учреждений и ведомств, городской и районных администраций и является составной частью общегородских целевых программ, направленных на реализацию экономической и социальной политики города.
Программа рассчитана на дальнейшую консолидацию усилий Администраций городского округа город Уфа и Администраций районов городского округа, службы занятости, работодателей в реализации государственной политики занятости населения, в социальной защите безработных граждан.
В результате реализации программных мероприятий уровень безработицы к 2010 году прогнозируется равным 1,3% численности экономически активного населения против 1,4% по оценке 2006 года.
Финансы
Дальнейшая деятельность по формированию городского бюджета в необходимом объеме для успешного развития города и городской инфраструктуры предусматривает прежде всего привлечение инвестиций в экономику городского округа. Администрацией городского округа предполагается ежегодный выпуск (2006-2010 годы) муниципальных займов в размере 500 млн. рублей каждый. Таким образом в экономику города будет привлечено дополнительно инвестиций в сумме 2,5 млрд. рублей. От реализации данного мероприятия ожидается дополнительное поступление средств в бюджет города в виде процентных платежей за пользование бюджетными кредитами в общей сумме 785 млн. рублей (2006 год - 98 млн. рублей, 2007 год - 135 млн. рублей, 2008 год - 160 млн. рублей, 2009 год - 180 млн. рублей, 2010 год - 180 млн. рублей).
Культура
Реализация программных мероприятий позволит осуществить проведение целенаправленной политики поддержки и развития культурной отрасли; повысить культурный уровень населения столицы; удовлетворить духовные потребности горожан; приобщить население к национальным культурным ценностям; воспитать национальное самосознание, чувство патриотизма, получить дополнительное образование. Будет способствовать творческому и духовному развитию детей и подростков; насыщению отрасли города квалифицированными специалистами и в итоге сформировать положительный имидж города.
На эти цели в 2006-2010 годах предполагается направить 107,17 млн. рублей, в том числе 89,17 млн. рублей - из городского бюджета и 18 млн. рублей - из республиканского бюджета
Физическая культура и спорт
Реализация программных мероприятий в области физической культуры и спорта направлена на дальнейшее формирование здорового образа жизни населения. Основной целью являются снижение уровня заболеваемости, улучшение физической - подготовленности юношей допризывного и призывного возраста. Наряду с развитием классических видов спорта осуществление мероприятий по активизации национальных и народных видов спорта позволит обеспечить массовое привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. Численность занимающихся к 2010 году составит 284,3 тыс. человек, что на 0,6 процентов выше уровня 2006 года.
Значительное внимание будет уделено развитию материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной и туристской направленности. Запланировано введение новых спортивных объектов с использованием современных технологий, среди которых - плоскостные спортивные площадки с искусственным покрытием. В период реализации Программы в городе Уфе будут введены в эксплуатацию крупнейшие спортивные объекты всероссийского и республиканского значения: ледовый стадион "Уфа-Арена", стадион "Динамо", ипподром "Акбузат". Расширение сети этих учреждений позволит усилить деятельность по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы за счет средств городского бюджета по разделу "Физическая культура и спорт" на 2006-2010 годы составляет 84,9 млн. рублей, в том числе на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий - 38,3 млн. рублей, на развитие национальных и народных видов спорта - 20,9 млн. рублей, на расширение сети учреждений дополнительного образования спортивной и туристской направленности - 25,7 млн. рублей.
Образование
Развитие отрасли образования до 2010 года предполагает организацию всеобуча, создание воспитательной среды в системе муниципального образования с использованием потенциала национально-культурного наследия, формирование здорового образа жизни и профилактику правонарушений среди подростков. Данная стратегия направлена на формирование духовно-нравственного мировоззрения, толерантного сознания, стойких моральных убеждений, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, Родине, семье через приобщение к историко-культурному наследию.
Повышение качества учебного процесса, создание комфортных условий для учащихся будет осуществляться за счет строительства новых и реконструкции действующих образовательных учреждений. Будут построены новые школы в микрорайонах "Южный", "Сипайлово-3", "Колгуевский", "Йондоз", "Глумилино", проведена реконструкция и расширение действующих.
Для расширения охвата детей дошкольного возраста воспитательными и образовательными услугами, подготовки к учебному процессу предполагается строительство новых детских садов в микрорайонах "Южный", "Сипайлово", "Инорс", "Урал", "Караидель", "Йондоз", "Колгуевский", "Затон".
Реконструкция действующих дошкольных позволит улучшить их материально-техническую базу.
Проведение семинаров для учителей города, обеспечение педагогов научно-методическими материалами будет способствовать повышению компетентности учителей, улучшению учебного процесса.
Улучшению учебного процесса будет способствовать дальнейшая компьютеризация школ.
Организация профильного обучения на старшей ступени образования, создание многопрофильной среды до вузовской подготовки старшеклассников позволит учащимся поступать в высшие учебные заведения по выбранной специальности, повысить психологическую адаптацию к процессу поступления.
Здравоохранение
Реализация программных мероприятий позволит сократить уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, снизить уровень инвалидности, уменьшить заболеваемость социально-значимыми болезнями, стабилизировать показатель младенческой смертности, снизить показатель материнской смертности, обеспечить население бесплатной медицинской помощью в рамках реализации национального проекта, повысить качество и доступность оказываемой медицинской помощи и лекарственного обеспечения, эффективно использовать ресурсы, развивать приоритетные направления медицинской помощи.
Оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений новым оборудованием для рентгенологии, ультразвуковых аппаратов, сканеров, стоматологического, эндоскопического, офтальмологического оборудования, наркозно-дыхательной, дыхательной и следящей аппаратуры для анестезиологии и реанимации, транспортных средств позволит повысить качество диагностики и лечения городского населения.
Строительство и открытие новых поликлинических учреждений в районах новой застройки города, таких как "Дема-8,9", "Южный", "Колгуевский" позволит своевременно и качественно оказывать услуги здравоохранения новоселам этих микрорайонов.
Обеспечение лекарственными средствами для лечения сахарного диабета позволит больным более успешно адаптировать к активному образу жизни, повысить качество их жизни.
Создание единой информационной базы, основанной на использовании компьютерных и телекоммуникационных средств, новых интеллектуальных медико-технологических систем, позволит повысить охват населения города плановой и дополнительной диспансеризацией, раньше выявлять острые и хронические заболевания.
По прогнозной оценке выполнение программных мероприятий потребует более 2 млрд. рублей, из которых четвертую часть составят привлеченные средства, одну треть - средства федерального бюджета, около 35 процентов - средства бюджета городского округа город Уфа, остальные - средства фонда обязательного медицинского страхования.
Развитие муниципального сектора
Актуальным направлением развития муниципального сектора экономики городского округа город Уфа остается управление имуществом города, предусматривающее повышение эффективности и достижение эффекта "максимальной отдачи".
Для этого необходимо:
1. Внедрение новых эффективных методов управления городскими активами.
2. Использование упрощенных процедур оформления разрешительной документации на права пользования отдельными видами имущества.
3. Изыскание новых возможностей увеличения качественного улучшения материальной базы города (в том числе, путем привлечения частных инвестиций).
4. Обеспечение контроля за надлежащим и добросовестным использованием городского имущества юридическими и физическими лицами.
5. Установление согласованного взаимодействия городских структур# задействованных в процессе управления имуществом.
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить эффективность использования имущественного потенциала города, улучшить основные показатели деятельности отраслей городского хозяйства и социальной сферы, пополнить доходную часть городского бюджета, повысить инвестиционную привлекательность столицы и обеспечить своевременное решение вопросов местного значения.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, к которым относятся: платежи за землю, арендная плата, часть прибыли муниципальных предприятий составят в 2007 году более 22 % собственных доходов бюджета городского округа город Уфа Республика Башкортостан.
Это второй по величине источник формирования доходной базы бюджета.
Ресурсное обеспечение программных мероприятий
Объем финансирова- ния |
В том числе | ||||||
из бюджета городского округа г.Уфа РБ |
из бюджета РБ |
из бюджета РФ |
Собственные и привлечен- вые средства |
средства РФОМС |
Кредитные средства |
||
2006 г. | 19186,2 | 1642,2 | 662,9 | 454,4 | 16060,4 | 18,1 | 348,2 |
2007 г. | 21024,3 | 1715,5 | 929,6 | 706 | 17290,3 | 19,1 | 363,8 |
2008 г. | 21286,9 | 1731,8 | 801,6 | 470 | 18022,7 | 20,4 | 240,4 |
2009 г. | 24510,9 | 1766,2 | 877,69 | 482,9 | 21318,1 | 20,1 | 46 |
2010 г. | 25385,7 | 1777,3 | 934,9 | 460,2 | 22183,2 | 20,1 | 10 |
Итого | 111394 | 8633,0 | 4206,6 | 2573,5 | 94874,7 | 97,8 | 1008,4 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.