В целях приведения государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года N 151 (с изменением, внесенным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 июля 2014 года N 296), Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября 2012 года N 315 "Об утверждении государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" (с последующими изменениями).
Исполняющий обязанности Премьер-министра |
Р.Х. Марданов |
Изменения,
вносимые в постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября 2012 года N 315 "Об утверждении государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 2 октября 2014 г. N 456)
1. В пунктах 1 и 2 постановления слово "Программа" в соответствующем падеже заменить словами "государственная программа" в соответствующем падеже.
2. В государственной программе "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан", утвержденной указанным постановлением:
1) в тексте слово "Программа" в соответствующем падеже заменить словами "государственная программа" в соответствующем падеже;
2) паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт государственной программы
Ответственный исполнитель государственной программы |
Министерство финансов Республики Башкортостан |
Соисполнитель государственной программы |
Аппарат Правительства Республики Башкортостан |
Цели и задачи государственной программы |
Цели: увеличить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан до 2018 года в 1,4 раза к уровню 2013 года; обеспечить качество управления региональными финансами на уровне не ниже надлежащего (по оценке Министерства финансов Российской Федерации); обеспечить уровень долговой нагрузки в пределах 30% доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений. Задачи: организовать работу по повышению качества администрирования доходов бюджета и совершенствованию налогового законодательства Республики Башкортостан; обеспечить качество организации бюджетного процесса; совершенствовать межбюджетные отношения, повысить эффективность оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан; обеспечить организацию и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок; обеспечить эффективное управление государственным долгом Республики Башкортостан |
Сроки и этапы реализации государственной программы |
2013-2018 годы в два этапа: I этап - 2013-2014 годы; II этап - 2015-2018 годы |
Перечень подпрограмм |
1) "Развитие доходного потенциала"; 2) "Организация бюджетного процесса"; 3) "Организация межбюджетных отношений"; 4) "Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок"; 5) "Управление государственным долгом Республики Башкортостан"; 6) "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" |
Целевые индикаторы и показатели государственной программы |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан; рейтинг Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации); доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотаций из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан; соотношение объема проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга Республики Башкортостан); отношение государственного долга Республики Башкортостан к доходам бюджета Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений; отношение государственного долга Республики Башкортостан к валовому региональному продукту республики; международный кредитный рейтинг Республики Башкортостан |
Ресурсное обеспечение государственной программы |
Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2013-2018 годах составит 52395692,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 51738503,3 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 5964395,4 тыс. рублей; 2014 год - 9661102,7 тыс. рублей; 2015 год - 9536093,1 тыс. рублей; 2016 год - 9714434,5 тыс. рублей; 2017 год - 8457728,8 тыс. рублей; 2018 год - 8404748,8 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 657189,0 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 198061,0 тыс. рублей; 2014 год - 180399,0 тыс. рублей; 2015 год - 137556,0 тыс. рублей; 2016 год - 141173,0 тыс. рублей"; |
4) в разделе 1 "Характеристика текущего состояния системы управления общественными финансами":
а) абзац восемнадцатый исключить;
б) абзацы двадцать шестой-тридцать первый заменить абзацами следующего содержания:
"В 2013 году в бюджетную систему Российской Федерации с территории Республики Башкортостан (с учетом таможенных платежей и платежей в государственные внебюджетные фонды) собрано 486,5 млрд. рублей (109,3% к уровню 2012 года). В 2012 году рост поступлений к 2011 году составлял 117,4%, в 2011 - 128,5%, в 2010 - 129,9%, а в 2009 году поступления к 2008 году снизились на 17,3%.
Республика входит в число крупнейших регионов, обеспечивающих свыше 85,0% налоговых и неналоговых поступлений в федеральный бюджет. По итогам 2008-2011 годов по отчислениям в федеральный бюджет налоговых и неналоговых доходов Республика Башкортостан занимала 9 и 10 места среди регионов Российской Федерации, в 2012-2013 годах - 11 место.
Исполнение консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2011 году по доходам составило 135,4 млрд. рублей (113,1% к уровню 2010 года), из них налоговые и неналоговые доходы составили 107,2 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с поступлениями 2010 года на 12,2 млрд. рублей (12,9%), при этом уровень докризисного 2008 года превышен на 9,4 млрд. рублей (9,6%).
Доходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2013 году составили 154,0 млрд. рублей (106,1% к уровню 2012 года), из них налоговые и неналоговые доходы составили 126,3 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с поступлениями 2012 года на 7,3 млрд. рублей (6,1%).
По поступлениям налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты Республика Башкортостан за период с 2008 по 2013 год занимала 10-13 места среди регионов Российской Федерации. По итогам 2013 года республика переместилась на 10 место с 12 в 2012 году.
В области межбюджетных отношений проведены комплексные меры по расширению практики применения дополнительных и единых нормативов отчислений в местные бюджеты. Так, с 1 января 2009 года за бюджетами муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан по единому нормативу в размере 100% были закреплены налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых и поступления от патентной системы налогообложения, а по нормативу 30% - единый сельскохозяйственный налог. С 2012 года бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан по единому нормативу в размере 50% передан налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. С 2013 года согласно внесенным изменениям указанный налог закреплен за бюджетами городских округов Республики Башкортостан по нормативу 10%, а за бюджетами муниципальных районов Республики Башкортостан - в полном объеме. За пятилетний период доходы, переданные в местные бюджеты по дополнительным нормативам, возросли почти в 18 раз (с 66,4 млн. рублей до 1190,5 млн. рублей). Общая сумма налоговых доходов местных бюджетов за 5 лет увеличилась в 1,5 раза.
На исполнение расходных обязательств бюджетов всех уровней было направлено: в 2008 году - 107,4 млрд. рублей, в 2009 году - 117,5 млрд. рублей, в 2010 году - 122,3 млрд. рублей, в 2011 году - 140,7 млрд. рублей, в 2012 году - 155,1 млрд. рублей, в 2013 году - 171,5 млрд. рублей (с ростом на 64,1 млрд. рублей, или на 60%, к уровню 2008 года).";
в) в абзаце сорок шестом слова и цифры "Moody's" с В3 до Bal (на 5 уровней), "Standard&Poor's" с В- до ВВ+ (на 5 уровней)" заменить словами и цифрами "Moody's" с В3 до Ваа3 (на 6 уровней), "Standard&Poor's" с В- до ВВВ- (на 6 уровней)";
г) абзацы сорок восьмой и сорок девятый изложить в следующей редакции:
"В целях привлечения дополнительных источников финансирования социально значимых объектов и мероприятий в Республике Башкортостан с 2005 по 2013 год осуществлялась регистрация региональных лотерей.
По состоянию на 1 января 2014 года в государственном реестре региональных лотерей зарегистрировано 180 лотерей, из них 4 региональные государственные лотереи, 46 региональных негосударственных и 130 стимулирующих лотерей.";
д) в абзаце пятьдесят первом:
перед словом "направлена" дополнить словом "была";
предложения "Достижение обозначенных целей в свою очередь создаст основу для роста благосостояния населения. Кроме того, высокий уровень финансовой грамотности населения будет способствовать экономии государственных расходов на ликвидацию последствий финансовой безграмотности и мошенничества на финансовом рынке." исключить;
5) в разделе 2 "Основные цели и задачи, сроки и этапы, показатели (индикаторы) достижения целей (решения задач) Программы":
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"2. Цели и задачи государственной программы";
б) абзацы двадцать четвертый-двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"увеличить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан до 2018 года в 1,4 раза к уровню 2013 года;
обеспечить качество управления региональными финансами на уровне не ниже надлежащего (по оценке Министерства финансов Российской Федерации);
обеспечить уровень долговой нагрузки в пределах 30% доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений.";
в) абзацы двадцать восьмой-тридцать пятый заменить абзацами следующего содержания:
"организовать работу по повышению качества администрирования доходов бюджета и совершенствованию налогового законодательства Республики Башкортостан;
обеспечить качество организации бюджетного процесса;
совершенствовать межбюджетные отношения, повысить эффективность оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;
обеспечить организацию и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок;
обеспечить эффективное управление государственным долгом Республики Башкортостан.";
г) после абзаца тридцать пятого дополнить наименованием раздела 3 следующего содержания:
"3. Сроки и этапы реализации государственной программы";
д) абзацы тридцать шестой-сороковой считать абзацами первым-пятым раздела 3;
е) после абзаца сорокового дополнить наименованием раздела 4 следующего содержания:
"4. Перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы";
ж) абзац сорок первый и таблицу 1 исключить;
з) абзац сорок второй считать абзацем первым раздела 4 и изложить в следующей редакции:
"Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях приведены в таблице "Перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" (приложение N 2 к государственной программе).";
и) абзац сорок третий считать абзацем вторым раздела 4;
6) Раздел 4 считать разделом 5 и изложить его в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Государственная программа является координирующей, ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, в том числе республиканских органов исполнительной власти, реализующих другие государственные программы Республики Башкортостан.
Государственная программа включает особые, не имеющие аналогов в других государственных программах Республики Башкортостан расходы, составляющие основную часть расходов на ее реализацию. К ним, прежде всего, относятся расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Башкортостан, определенные в зависимости от их экономических потенциалов, а также расходы на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан, обусловленные его накопленным объемом и структурой, которые не могут перераспределяться внутри государственной программы и не имеют прямого влияния на достижение ее целей.
Расходы на реализацию государственной программы предусматриваются за счет средств бюджета Республики Башкортостан, а также средств федерального бюджета, поступающих на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджета закрытого административно-территориального образования г. Межгорье, связанных с особым режимом его безопасного функционирования, в соответствии с Законом Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании" и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2005 года N 232 "Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" (с последующими изменениями).
Прогнозируемый объем федеральных средств определен согласно федеральным законам о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. При реализации государственной программы в рамках управления государственным долгом Республики Башкортостан будут использоваться различные, в том числе рыночные, механизмы, связанные с привлечением заемных средств.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий представлено в приложении N 1 к государственной программе.
Также для реализации функций Министерства финансов Республики Башкортостан используются следующие ресурсы:
государственное имущество Республики Башкортостан общей площадью 3462,59 кв. м, предоставленное министерству в безвозмездное пользование;
основные средства, балансовая стоимость которых на 1 января 2014 года составляла 76070,4 тыс. рублей;
штатная численность работников министерства - 387 человек.";
7) раздел 3 считать разделом 6 и изложить его в следующей редакции:
"6. Перечень, обоснование и описание подпрограмм
Достижение целей и решение задач государственной программы обеспечивается путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, осуществляемых в рамках шести подпрограмм.
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач государственной программы:
задача N 1 - посредством реализации подпрограммы 1 "Развитие доходного потенциала";
задача N 2 - посредством реализации подпрограммы 2 "Организация бюджетного процесса";
задача N 3 - посредством реализации подпрограммы 3 "Организация межбюджетных отношений";
задача N 4 - посредством реализации подпрограммы 4 "Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок";
задача N 5 - посредством реализации подпрограммы 5 "Управление государственным долгом Республики Башкортостан";
подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан".
6.1. Подпрограмма 1 "Развитие доходного потенциала"
Паспорт подпрограммы "Развитие доходного потенциала" государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) |
Министерство финансов Республики Башкортостан |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: организовать работу по повышению качества администрирования доходов бюджета и совершенствованию налогового законодательства Республики Башкортостан. Задачи: выявлять резервы увеличения доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан; проводить оценку эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодательством Республики Башкортостан |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан; отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате налоговых льгот, установленных законодательством Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2013-2018 годы в два этапа: I этап - 2013-2014 годы; II этап - 2015-2018 годы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Реализация подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" |
6.1.1. Краткая характеристика текущего состояния доходного потенциала
В 2013 году в бюджетную систему Российской Федерации с территории Республики Башкортостан (с учетом таможенных платежей и платежей в государственные внебюджетные фонды) собрано 486,5 млрд. рублей (109,3% к уровню 2012 года). В 2012 году рост поступлений к 2011 году составлял 117,4%, в 2011 - 128,5%, в 2010 - 129,9%, а в 2009 году поступления к 2008 году снизились на 17,3%.
По итогам 2013 года по отчислениям в федеральный бюджет налоговых и неналоговых доходов Республика Башкортостан занимала 11 место среди регионов Российской Федерации, в Приволжском федеральном округе - 5 место, сохраняя позиции 2012 года. По итогам 2008-2011 годов по отчислениям в федеральный бюджет налоговых и неналоговых доходов Республика Башкортостан занимала 9 и 10 места среди регионов Российской Федерации.
Исполнение консолидированного бюджета Республики Башкортостан по доходам составило 154,0 млрд. рублей (106,1% к уровню 2012 года), из них налоговые и неналоговые доходы составили 126,3 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с поступлениями 2012 года на 7,3 млрд. рублей (6,1%).
По объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета среди регионов Российской Федерации республика за 2013 год занимала 10 место, по итогам 2012 года находилась на 12 месте.
При этом темпы поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Башкортостан в 2013 году составили 103,9%, тогда как в 2012 году - 112,8%. Это обусловлено снижением поступлений налога на прибыль на 1,4%, тогда как в 2012 году этот налог возрос на 6,2%.
В условиях замедления темпов поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Башкортостан и ежегодного сокращения его доходной части в целях увеличения, а также исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета республики предусматривается реализация дополнительных мероприятий, в том числе за счет своевременной актуализации комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений консолидированного бюджета Республики Башкортостан на основе дальнейшей детализации мер по отдельным доходам и с учетом предусмотренных изменений законодательства в части налогообложения недвижимости исходя из кадастровой стоимости.
Ожидаемыми результатами реализации настоящей подпрограммы являются развитие и повышение доходного потенциала Республики Башкортостан.
6.1.2. Цель и задачи подпрограммы
Приоритетом в области налоговой политики Республики Башкортостан является дальнейшее повышение эффективности налоговой системы. Основными целями налоговой политики являются, с одной стороны, сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.
В соответствии с налоговой политикой республики сформирована основная цель подпрограммы - организовать работу по повышению качества администрирования доходов бюджета и совершенствованию налогового законодательства Республики Башкортостан.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих приоритетных задач:
выявлять резервы увеличения доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан;
проводить оценку эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодательством Республики Башкортостан.
В целях выявления резервов увеличения доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан основным мероприятием является актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений консолидированного бюджета Республики Башкортостан, который включает все меры по повышению доходов с показателями ожидаемых результатов.
В рамках указанных мероприятий вводится система мониторинга по крупнейшим предприятиям республики, предусматривающая мониторинг и анализ состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков, проведение с их представителями рабочих встреч.
В качестве мероприятия по стимулированию роста указанных доходов предусмотрена подготовка к введению налога на недвижимость.
В этих целях подготовлен проект закона Республики Башкортостан "О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О налоге на имущество организаций", вступающий в силу с 1 января 2015 года, предусматривающий переход от определения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из среднегодовой стоимости объектов недвижимого имущества к определению налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Для осуществления качественной подготовительной работы распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2013 года N 1637-р утвержден соответствующий план мероприятий ("дорожная карта").
Чтобы обеспечить эффективный переход к налогу на недвижимое имущество для физических лиц, планируется принять план мероприятий ("дорожную карту"), необходимых для реализации на уровне республики в целом и на уровне муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан.
Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодательством Республики Башкортостан, проводится ежегодно согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан от 4 марта 2011 года N 54 "О порядке проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодательством Республики Башкортостан" (с последующими изменениями).
В соответствии с налоговой политикой выпадающие доходы бюджета Республики Башкортостан, обусловленные применением налоговых льгот и иных инструментов (преференций), установленных законодательством о налогах и сборах, рассматриваются налоговыми расходами.
Предоставление новых льгот, налогового освобождения или иного стимулирующего механизма планируется при условиях определения источника доходов для такого решения, а также соблюдения временного характера предоставления льгот с обязательным анализом эффективности их применения. В целях совершенствования налогового стимулирования инвестиционной деятельности предусматривается мониторинг указанной практики.
По результатам оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам принимаются решения по их оптимизации и планируется формирование соответствующего реестра.
6.1.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими результаты реализации подпрограммы, являются следующие:
выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан;
отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате налоговых льгот, установленных законодательством Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан.
Состав и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении N 2 к государственной программе.
6.1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы предусмотрены в рамках подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан".
6.2. Подпрограмма 2 "Организация бюджетного процесса"
Паспорт подпрограммы "Организация бюджетного процесса" государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) |
Министерство финансов Республики Башкортостан |
Цель и задача подпрограммы |
Цель: создать условия для развития потенциала государственного управления системой общественных финансов в Республике Башкортостан Задача: совершенствовать организацию составления и исполнения бюджета Республики Башкортостан |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении; доля расходов бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2013-2018 годы в два этапа: I этап - 2013-2014 годы; II этап - 2015-2018 годы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан составляет 6000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1000,0 тыс. рублей; 2014 год - 1000,0 тыс. рублей; 2015 год - 1000,0 тыс. рублей; 2016 год - 1000,0 тыс. рублей; 2017 год - 1000,0 тыс. рублей; 2018 год - 1000,0 тыс. рублей |
6.2.1. Краткая характеристика текущего состояния организации бюджетного процесса
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития публично-правовых образований, в том числе Республики Башкортостан.
Внедрение инструментов среднесрочного планирования и программно-целевых методов управления является важнейшим направлением совершенствования нормативной правовой базы бюджетного процесса в Республике Башкортостан.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Республики Башкортостан "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан" и в Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан, утвержденную приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 12 апреля 2010 года N 29, в 2012 году впервые был сформирован трехлетний бюджет Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. В 2013 году в рамках внедрения и эффективного функционирования программно-целевых методов управления осуществлен переход к формированию программного бюджета Республики Башкортостан.
Реализация данных подходов обеспечивает преемственность и предсказуемость бюджетной политики, способствует повышению устойчивости бюджетной системы при различных сценариях социально-экономического развития республики.
Министерство финансов Республики Башкортостан в рамках возложенных бюджетным законодательством полномочий осуществляет организацию исполнения бюджета Республики Башкортостан.
В настоящее время в республике реализованы требования бюджетного законодательства по организации исполнения бюджета на основании сводной бюджетной росписи и кассового плана через лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Республики Башкортостан участникам бюджетного процесса, а также государственным бюджетным и автономным учреждениям республики.
Это позволило создать отлаженную совокупность внутренних организационных процедур, все этапы исполнения бюджета Республики Башкортостан по расходам стали абсолютно прозрачными и подконтрольными.
В целях эффективной реализации указанных полномочий министерством постоянно проводится работа по обновлению нормативной правовой базы, регулирующей исполнение бюджета Республики Башкортостан по расходам и осуществление операций со средствами государственных бюджетных и автономных учреждений республики.
Реализован механизм учета бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, который позволяет до минимума снизить возможность принятия бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств. Министерство формирует отчет по бюджетным обязательствам, в том числе и по принятым в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы и территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значений и автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данный отчет позволяет иметь полную информацию о ходе реализации этих документов для принятия управленческих решений.
Министерством финансов Республики Башкортостан обеспечивается исполнение судебных актов по денежным обязательствам казенных, бюджетных и автономных учреждений республики, также организуется работа по реализации новых полномочий, определенных законодательством Российской Федерации.
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" существенно расширил круг контролирующих органов в сфере закупок. В число указанных органов вошли и финансовые органы субъектов Российской Федерации в части полномочий, предусмотренных частью 5 статьи 99 вышеобозначенного закона. В связи с этим необходимо создать надлежащие правовые, методические и организационные условия, позволяющие эффективно контролировать закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках возложенных полномочий.
В условиях ограниченных финансовых ресурсов большое внимание уделяется эффективному управлению средствами на едином счете бюджета Республики Башкортостан. Одним из инструментов такого управления является кассовый план исполнения бюджета.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств участникам процесса прогнозирования необходимо повысить качество планирования кассовых поступлений и кассовых выплат из бюджета, усилить ответственность за соблюдением показателей кассового плана, обеспечить равномерность исполнения расходов бюджета республики в течение финансового года.
Реализация Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2013 года N 227, предусматривает использование данных кассовых планов исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации как источник информации для прогнозирования ежедневного остатка денежных средств на едином банковском счете Федерального казначейства. Для решения этой задачи потребуются доработка соответствующей нормативной правовой базы и автоматизация процесса составления кассового плана исполнения бюджета республики.
Для обеспечения прозрачности проводимых операций и увеличения налогового потенциала необходимо и в дальнейшем сохранять долю наличных расчетов на минимальном уровне.
В целом по минимизации наличного денежного оборота в бюджетной сфере Республика Башкортостан является лидером среди регионов Российской Федерации. Зарплатные картсчета имеют 100% учреждений республики. Принимая во внимание, что расчеты, проводимые в бюджетной сфере, оказывают существенное влияние на стабильность финансового сектора и экономики, наращивание безналичных платежей является одним из направлений повышения эффективности использования бюджетных средств.
При этом дальнейшее внедрение современных технологий и методов безналичных расчетов будет способствовать сокращению наличного денежного оборота.
В сфере реализации подпрограммы важнейшими ориентирами являются следующие:
соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством;
составление трехлетнего бюджета в программной структуре;
составление и ведение сводной бюджетной росписи;
уточнение основных бюджетных параметров в соответствии с требованиями законодательства;
рациональное управление средствами Резервного фонда Республики Башкортостан, их направление на поддержание сбалансированности бюджета Республики Башкортостан в целях безусловного исполнения расходных обязательств (в том числе покрытия расходов на обслуживание и погашение государственного долга Республики Башкортостан);
совершенствование процедур контроля за расходованием средств бюджета Республики Башкортостан государственными учреждениями республики;
улучшение качества и совершенствование процесса прогнозирования показателей кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан;
совершенствование операционно-кассового обслуживания участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся его участниками;
разработка нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию контрольных функций в сфере закупок, возложенных на финансовый орган.
6.2.2. Цель и задача подпрограммы
Цель подпрограммы - создать условия для развития потенциала государственного управления системой общественных финансов в Республике Башкортостан. На достижение указанной цели направлено решение фундаментальных задач финансовой системы по повышению эффективности планирования бюджета Республики Башкортостан и обеспечению полного и своевременного исполнения ее расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами.
Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов государственной власти и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для обеспечения этих функций.
Задача подпрограммы - совершенствовать организацию составления и исполнения бюджета Республики Башкортостан.
Решение данной задачи в первую очередь заключается в своевременной и качественной подготовке проектов законов Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, об исполнении бюджета Республики Башкортостан; осуществлении контроля за исполнением бюджета Республики Башкортостан; осуществлении бюджетного учета и составлении бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Башкортостан.
В рамках решения задачи подпрограммы обеспечиваются:
оказание методической поддержки главным распорядителям средств бюджета Республики Башкортостан;
разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования бюджетного законодательства;
кассовое обслуживание исполнения бюджета Республики Башкортостан и формирование бюджетной отчетности.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются следующие:
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
разработка и внесение в установленные сроки проекта закона о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства;
качественная организация исполнения бюджета Республики Башкортостан;
утверждение законом Республики Башкортостан отчета об исполнении бюджета Республики Башкортостан до внесения проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период в Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан;
сохранение качества управления региональными финансами не ниже надлежащего (по оценке Министерства финансов Российской Федерации).
6.2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими результаты реализации подпрограммы, являются следующие:
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении;
доля расходов бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан.
Состав и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении N 2 к государственной программе.
6.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации мероприятия подпрограммы "Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Республики Башкортостан по денежным обязательствам казенных учреждений Республики Башкортостан, и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений Республики Башкортостан" за счет средств бюджета Республики Башкортостан по годам реализации подпрограммы представлено в приложении N 1 к государственной программе.
Бюджетные ассигнования на реализацию других мероприятий подпрограммы предусмотрены в рамках подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан".
6.3. Подпрограмма 3 "Организация межбюджетных отношений"
Паспорт подпрограммы "Организация межбюджетных отношений" государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) |
Министерство финансов Республики Башкортостан |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: содействовать сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, повышению качества и прозрачности управления средствами бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан Задачи: поддержать устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан; содействовать повышению качества управления средствами бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Количество бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по республике; количество бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, имеющих I и II степени качества управления муниципальными финансами |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2013-2018 годы в два этапа: I этап - 2013-2014 годы; II этап - 2015-2018 годы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 40261169,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 39611980,4 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 4867588,5 тыс. рублей; 2014 год - 7900792,0 тыс. рублей; 2015 год - 7394569,0 тыс. рублей; 2016 год - 7320814,1 тыс. рублей; 2017 год - 6064108,4 тыс. рублей; 2018 год - 6064108,4 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 649189,0 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 190061,0 тыс. рублей; 2014 год - 180399,0 тыс. рублей; 2015 год - 137556,0 тыс. рублей; 2016 год - 141173,0 тыс. рублей |
6.3.1. Краткая характеристика организации межбюджетных отношений
Основные принципы разграничения налоговых и неналоговых доходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации закреплены бюджетным законодательством. В силу объективных факторов различного характера (исторических, географических, климатических и иных) размещение сил на территории Республики Башкортостан очень неравномерно, что обуславливает наличие дифференциации в уровне обеспеченности муниципальных образований Республики Башкортостан бюджетными средствами из закрепленных за ними источников для исполнения расходных обязательств.
Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан только путем передачи налоговых доходов едиными нормативами отчислений и дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в бюджет Республики Башкортостан, не может быть действенной мерой, поскольку увеличивает дифференциацию между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями республики.
Это критически сказывается на их способности к самостоятельному решению вопросов местного значения, к обеспечению развития своих территорий и достойного уровня жизни населения. В связи с чем возникает необходимость обеспечения равнодоступности бюджетных услуг каждому жителю муниципального образования вне зависимости от места проживания путем выравнивания бюджетной обеспеченности и обеспечения сбалансированности местных бюджетов в форме предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан.
Формирование межбюджетных отношений и межбюджетное регулирование являются ключевыми направлениями бюджетной политики, ориентированными на достижение баланса ресурсов бюджетной системы. Все меры, принимаемые на республиканском уровне по отработке механизмов распределения финансовой помощи, направлены на повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности, увеличение объективности ее распределения и повышение стимулов для каждого муниципального образования Республики Башкортостан к наращиванию собственной доходной базы.
6.3.2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - содействовать сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, повышению качества и прозрачности управления средствами бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:
поддержать устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан;
содействовать повышению качества управления средствами бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан.
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, утвержден постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4 мая 2010 года N 160 (с последующими изменениями).
6.3.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими результаты реализации подпрограммы, являются следующие:
количество бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по республике;
количество бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, имеющих I и II степени качества управления муниципальными финансами.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить снижение рисков несбалансированности консолидированных бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе субсидий на софинасирование, из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан.
Состав и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении N 2 к государственной программе.
6.3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий представлено в приложении N 1 к государственной программе.
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы предусматриваются за счет средств бюджета Республики Башкортостан, а также средств федерального бюджета, поступающих на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджета закрытого административно-территориального образования г. Межгорье, связанных с особым режимом его безопасного функционирования, в соответствии с Законом Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании" и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2005 года N 232 "Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" (с последующими изменениями).
Прогнозируемый объем федеральных средств определен согласно федеральным законам о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
6.4. Подпрограмма 4 "Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок"
Паспорт подпрограммы "Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок" государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель |
Министерство финансов Республики Башкортостан |
государственной программы) |
|
Цель и задача подпрограммы |
Цель: обеспечить контроль за соблюдением бюджетного законодательства, законодательства Российской Федерации в сфере закупок Задача: организовать и осуществлять контроль за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан |
Целевой индикатор и показатель подпрограммы |
Выполнение планов контрольных мероприятий |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2013-2018 годы в два этапа: I этап - 2013-2014 годы; II этап - 2015-2018 годы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Реализация подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" |
6.4.1. Краткая характеристика организации контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок
В основе построения и регулирования системы управления общественными финансами выделяются объекты управления, фиксируются ключевые этапы и элементы бюджетного процесса, в частности, контроль. В числе базовых принципов бюджетной системы Российской Федерации Бюджетным кодексом Российской Федерации определены следующие:
эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем участниками бюджетного процесса на разных этапах допускаются нарушения установленных принципов: не достигаются заданные результаты; отчеты об исполнении бюджета содержат недостоверные сведения; бюджетные средства используются с нарушением положений бюджетного законодательства, в том числе не на указанные цели; не обеспечивается эффективное использование бюджетных средств. Так, на долю неэффективных расходов приходится более половины объема всех финансовых нарушений.
Принятие Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ознаменовало ключевой этап реформирования современной системы государственных и муниципальных закупок в России, а также позволило устранить существенные пробелы в законодательстве. В данной ситуации особую актуальность приобретают совершенствование системы и повышение эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных и иных заказчиков Республики Башкортостан путем осуществления контроля в данной сфере.
Мероприятия подпрограммы направлены на развитие системы государственного финансового контроля, повышение качества управления общественными финансами.
В целях повышения эффективности государственного финансового контроля, а также реализации положений Федерального закона от 23 июля 2013 года N 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Закона Республики Башкортостан "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан" постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 февраля 2014 года N 65 утвержден Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Республики Башкортостан, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Республики Башкортостан, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 февраля 2014 года N 66 приняты Правила осуществления Министерством финансов Республики Башкортостан контроля в финансово-бюджетной сфере.
В соответствии с законодательством о контрактной системе приняты приказы Министерства финансов Республики Башкортостан от 17 февраля 2014 года N 11 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 21 марта 2013 года N 25 "О комиссии Министерства финансов Республики Башкортостан по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной, аукционной, котировочной комиссии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений" и от 21 февраля 2014 года N 18 "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством финансов Республики Башкортостан государственной функции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
6.4.2. Цель и задача подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечить контроль за соблюдением бюджетного законодательства, законодательства Российской Федерации в сфере закупок. В рамках подпрограммы предполагаются осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства в бюджетной сфере и в сфере закупок для нужд Республики Башкортостан, а также совершенствование системы государственных закупок, установление правил и процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных и иных заказчиков Республики Башкортостан.
Достижение цели подпрограммы требует решения следующей задачи - организовать и осуществлять контроль за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан.
Для достижения цели подпрограммы проводится работа в части:
осуществления внутреннего государственного финансового контроля;
проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
создания единой информационной системы в сфере финансового контроля;
организации и осуществления контроля в сфере закупок для нужд Республики Башкортостан.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются следующие:
снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок;
повышение эффективности расходования бюджетных средств;
соблюдение финансовой дисциплины.
6.4.3. Целевой индикатор и показатель подпрограммы
Основным целевым индикатором и показателем, характеризующим результаты реализации подпрограммы, является выполнение планов контрольных мероприятий.
Состав и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении N 2 к государственной программе.
6.4.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы предусмотрены в рамках подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан".
6.5. Подпрограмма "Управление государственным долгом Республики Башкортостан"
Паспорт подпрограммы "Управление государственным долгом Республики Башкортостан" государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) |
Министерство финансов Республики Башкортостан; Аппарат Правительства Республики Башкортостан |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: обеспечить эффективное управление государственным долгом Республики Башкортостан Задачи: планировать и осуществлять обоснованные заимствования; обеспечить своевременное исполнение долговых обязательств Республики Башкортостан, сохранить у республики репутацию добросовестного заемщика |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Доля объема заимствований Республики Башкортостан в объеме средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан и (или) погашение долговых обязательств; просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Башкортостан |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2013-2018 годы в два этапа: I этап - 2013-2014 годы; II этап - 2015-2018 годы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан составляет 10686244,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 816024,0 тыс. рублей; 2014 год - 1513580,0 тыс. рублей; 2015 год - 1913480,0 тыс. рублей; 2016 год - 2165380,0 тыс. рублей; 2017 год - 2165380,0 тыс. рублей; 2018 год - 2112400,0 тыс. рублей |
6.5.1. Краткая характеристика текущего состояния в сфере управления государственным долгом Республики Башкортостан
Предшествующий период с 1996 года характеризуется проведением умеренной политики государственных заимствований Республики Башкортостан, что способствовало поддержанию объема государственного долга Республики Башкортостан на низкорисковом уровне - в пределах 30% к объему доходов бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений.
При этом отношение государственного долга Республики Башкортостан к доходам бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений с 5% в 2008 году увеличилось до 21,1% в 2013 году, отношение государственного долга Республики Башкортостан к валовому региональному продукту Республики Башкортостан с 0,5% в 2008 году увеличилось до 1,7% в 2013 году.
В структуре государственного долга Республики Башкортостан доля бюджетных кредитов увеличилась с 0,04% в 2008 году до 25% в 2013 году, доля государственных ценных бумаг с 66% в 2008 году снизилась до 40% в 2013 году, доля кредитов кредитных организаций с 19% в 2008 году выросла до 33% в 2013 году, доля государственных гарантий сократилась с 15% в 2008 году до 2% в 2013 году.
В условиях замедления темпов роста доходной части бюджета Республики Башкортостан, не обеспечивающих в полном объеме возрастающие расходные обязательства республики, одной из важных задач является изыскание дополнительных финансовых ресурсов, к которым в том числе относятся заемные средства. В связи с этим в среднесрочной перспективе прогнозируется рост государственного долга Республики Башкортостан путем осуществления государственных заимствований как одного из основных источников покрытия дефицита бюджета и рефинансирования долговых обязательств республики.
При этом обязательство по осуществлению с 2016 года государственных заимствований в пределах объема погашения государственного долга, данное республикой в 2012 году при реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста объема государственного долга.
Вместе с этим реализация заемных программ и принимаемые решения в области управления государственным долгом Республики Башкортостан на период реализации государственной программы должны обеспечить сохранение финансовой устойчивости и платежеспособности республики, поддержание экономически обоснованного объема и структуры государственного долга Республики Башкортостан.
6.5.2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечить эффективное управление государственным долгом Республики Башкортостан.
Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:
планировать и осуществлять обоснованные заимствования;
обеспечить своевременное исполнение долговых обязательств Республики Башкортостан, сохранить у республики репутацию добросовестного заемщика.
Реализация подпрограммы, направленной на социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и обеспечение сбалансированности ее бюджета, посредством эффективного управления государственным долгом Республики Башкортостан позволит обеспечить его экономически обоснованные объем и структуру.
6.5.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими результаты реализации подпрограммы, являются следующие:
доля объема заимствований Республики Башкортостан в объеме средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан и (или) погашение долговых обязательств;
просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Башкортостан.
Состав и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении N 2 к государственной программе.
6.5.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан в разрезе программных мероприятий по годам их реализации представлено в приложении N 1 к государственной программе.
6.6. Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" направлена на обеспечение создания условий для реализации государственной программы и отражает расходы бюджета Республики Башкортостан на содержание аппарата Министерства финансов Республики Башкортостан, направленные на реализацию государственной программы, которые не могут быть функционально разделены по мероприятиям вышеуказанных подпрограмм.";
8) раздел 5 считать разделом 7 и в нем:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"7. План реализации и финансовое обеспечение государственной программы";
б) дополнить абзацем первым следующего содержания:
"Реализация государственной программы будет обеспечена в соответствии с планом ее реализации (приложение N 1 к государственной программе), который включает основные мероприятия и мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач государственной программы, в разрезе подпрограмм, сроки их реализации, финансовые ресурсы, целевые индикаторы и показатели, а также показатели непосредственного результата реализации программных мероприятий.";
в) абзацы второй-одиннадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"Текущее управление реализацией государственной программы осуществляет ответственный исполнитель - Министерство финансов Республики Башкортостан.
Соисполнителем государственной программы является Аппарат Правительства Республики Башкортостан.
Кроме того, реализация мероприятий государственной программы предусматривает координацию действий главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан и органов местного самоуправления республики в рамках осуществления организационно-управленческих функций ответственного исполнителя в области организации бюджетного процесса в Республике Башкортостан.
Ответственный исполнитель государственной программы несет ответственность за конечные результаты реализации программных мероприятий, рациональное использование выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы и методы управления реализацией государственной программы.
При ее осуществлении возможно возникновение внешних и внутренних рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов.
К рискам реализации государственной программы, которыми могут управлять ее ответственный исполнитель и соисполнитель, уменьшая при этом вероятность их возникновения, следует отнести следующие:";
г) перед разделом 6 дополнить подразделом 7.1 следующего содержания:
"7.1. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и решение задач государственной программы
Сведения о мерах государственного регулирования, предусматривающих разработку правовых актов для достижения целей и решения задач государственной программы, представлены в приложении N 3 к ней.";
9) раздел 6 считать разделом 8 и в нем:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"8. Оценка эффективности реализации государственной программы";
б) абзацы второй-третий заменить абзацем следующего содержания:
"Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с методикой, утверждаемой Правительством Республики Башкортостан.";
10) приложения N 1-3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным долгом
Республики Башкортостан"
План
реализации и финансовое обеспечение государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Начало таблицы. См. окончание
N п/п |
Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансирования |
Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан |
Расходы по годам реализации, тыс. рублей |
||||||||||
Вед |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
БА |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" |
Минфин РБ; Аппарат Правительства РБ |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
52395692,3 |
6162456,4 |
9841501,7 |
9673649,1 |
9855607,5 |
8457728,8 |
8404748,8 |
бюджет РБ |
х |
х |
09.0.0000 |
х |
х |
51738503,3 |
5964395,4 |
9661102,7 |
9536093,1 |
9714434,5 |
8457728,8 |
8404748,8 |
|||
892 |
х |
09.0.0000 |
х |
х |
51724903,3 |
5964395,4 |
9661102,7 |
9532693,1 |
9711034,5 |
8454328,8 |
8401348,8 |
||||
825 |
х |
09.0.0000 |
х |
х |
13600,0 |
- |
- |
3400,0 |
3400,0 |
3400,0 |
3400,0 |
||||
федеральный бюджет |
892 |
х |
09.0.0000 |
х |
х |
657189,0 |
198061,0 |
180399,0 |
137556,0 |
141173,0 |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1 |
Подпрограмма "Развитие доходного потенциала" |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Цель: организовать работу по повышению качества администрирования доходов бюджета и совершенствованию налогового законодательства Республики Башкортостан |
||||||||||||||
Задача: выявлять резервы увеличения доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан | |||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: стимулирование роста доходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1.1 |
Мероприятие 1: подготовка к введению налога на недвижимость |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1.2 |
Мероприятие 2: актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1.3 |
Мероприятие 3: организация системы мониторинга крупнейших налогоплательщиков Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Задача: проводить оценку эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодательством Республики Башкортостан |
||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 2: оптимизация перечня действующих льгот; создание условий для развития инновационной и инвестиционной деятельности |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.1 |
Мероприятие 1: проведение анализа информации о предоставленных и об установлении новых налоговых льгот с учетом выпадающих доходов по показателям бюджетной, социальной и экономической эффективности |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.2 |
Мероприятие 2: ведение реестра налоговых расходов бюджета Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
|
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2 |
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
6000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
бюджет РБ |
892 |
х |
09.2.0000 |
х |
х |
6000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Цель: создать условия для развития потенциала государственного управления системой общественных финансов в Республике Башкортостан |
||||||||||||||
Задача: совершенствовать организацию составления и исполнения бюджета Республики Башкортостан | |||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 1: организация планирования и исполнения бюджета Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.1 |
Мероприятие 1: доведение до ответственных исполнителей государственных программ Республики Башкортостан предельных объемов расходов на реализацию этих программ |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.2 |
Мероприятие 2: организация исполнения бюджета Республики Башкортостан на основе сводной бюджетной росписи |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.3 |
Мероприятие 3: доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.4 |
Мероприятие 4: организация исполнения бюджета Республики Башкортостан через лицевые счета для учета операций по исполнению расходов бюджета Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.5 |
Мероприятие 5: составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.6 |
Мероприятие 6: обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Республики Башкортостан по денежным обязательствам казенных учреждений Республики Башкортостан и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
6000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
бюджет РБ |
892 |
01.13 |
09.2.9236 |
800 |
5321.000 |
6000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.7 |
Мероприятие 7: проведение и учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.8 |
Мероприятие 8: качественное формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Республики Башкортостан и представление этой отчетности в Федеральное казначейство |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2 |
Основное мероприятие 2: создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2.1 |
Мероприятие 1: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2.2 |
Мероприятие 2: организация мониторинга и подготовки информации, направляемой для проведения комплексной оценки качества управления региональными финансами |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3 |
Подпрограмма "Организация межбюджетных отношений" |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
40261169,4 |
5057649,5 |
8081191,0 |
7532125,0 |
7461987,1 |
6064108,4 |
6064108,4 |
бюджет РБ |
892 |
х |
09.3.0000 |
х |
х |
39611980,4 |
4867588,5 |
7900792,0 |
7394569,0 |
7320814,1 |
6064108,4 |
6064108,4 |
|||
федеральный бюджет |
892 |
х |
09.3.0000 |
х |
х |
649189,0 |
190061,0 |
180399,0 |
137556,0 |
141173,0 |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Цель: содействовать сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, повышению качества и прозрачности управления средствами бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан |
||||||||||||||
Задача: поддержать устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан | |||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 1: осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
40129901,8 |
4826149,5 |
7881191,0 |
7332125,0 |
7261987,1 |
5864108,4 |
5864108,4 |
бюджет РБ |
892 |
х |
09.3.0000 |
х |
х |
39525391,8 |
4667588,5 |
7700792,0 |
7194569,0 |
7120814,1 |
5864108,4 |
5864108,4 |
|||
федеральный бюджет |
892 |
х |
09.3.0000 |
х |
х |
604510,0 |
158561,0 |
180399,0 |
137556,0 |
141173,0 |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.1 |
Мероприятие 1: дотации бюджету закрытого административно-территориального образования г. Межгорье |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
604510,0 |
158561,0 |
167220,0 |
137556,0 |
141173,0 |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
892 |
14.02 |
09.3.5010 |
500 |
4001.000 |
604510,0 |
158561,0 |
167220,0 |
137556,0 |
141173,0 |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.2 |
Мероприятие 2: дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
10475233,3 |
1383430,0 |
1734792,0 |
1894569,0 |
1820814,1 |
1264108,4 |
1264108,4 |
бюджет РБ |
892 |
14.01 |
09.3.7102 |
500 |
4002.000 |
10475233,3 |
1383430,0 |
1734792,0 |
1894569,0 |
1820814,1 |
1264108,4 |
1264108,4 |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.3 |
Мероприятие 3: дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
21195314,0 |
2195314,0 |
3800000,0 |
3800000,0 |
3800000,0 |
3800000,0 |
3800000,0 |
бюджет РБ |
892 |
14.02 |
09.3.7105 |
500 |
4003.000 |
21195314,0 |
2195314,0 |
3800000,0 |
3800000,0 |
3800000,0 |
3800000,0 |
3800000,0 |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.4 |
Мероприятие 4: субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
6668023,5 |
888844,5 |
1979179,0 |
1300000,0 |
1300000,0 |
600000,0 |
600000,0 |
бюджет РБ |
892 |
14.03 |
09.3.7201 |
500 |
4137.000 |
6654844,5 |
888844,5 |
1966000,0 |
1300000,0 |
1300000,0 |
600000,0 |
600000,0 |
|||
федеральный бюджет |
892 |
14.03 |
09.3.5159 |
500 |
4310.000 |
13179,0 |
- |
13179,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.5 |
Мероприятие 5: субвенции местным бюджетам на выплату дотаций бюджетам поселений |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
бюджет РБ |
892 |
14.03 |
09.3.7101 |
500 |
4002.000 |
1200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Задача: содействовать повышению качества управления средствами бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан |
||||||||||||||
3.2 |
Основное мероприятие 2: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1231500,0 |
231500,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
бюджет РБ |
892 |
х |
09.3.0000 |
х |
х |
1200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
|||
федеральный бюджет |
892 |
х |
09.3.0000 |
х |
х |
31500,0 |
31500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.1 |
Мероприятие 1: дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1231500,0 |
231500,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
бюджет РБ |
892 |
14.02 |
09.3.7080 |
500 |
4004.000 |
1200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
|||
федеральный бюджет |
892 |
14.03 |
09.3.5089 |
500 |
4004.000 |
31500,0 |
31500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.2 |
Мероприятие 2: содействие муниципальным образованиям Республики Башкортостан по вопросам формирования и исполнения местных бюджетов программно-целевым методом |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4 |
Подпрограмма "Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок" |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Цель: обеспечить контроль за соблюдением бюджетного законодательства, законодательства Российской Федерации в сфере закупок |
||||||||||||||
Задача: организовать и осуществлять контроль за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан | |||||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 1: осуществление внутреннего государственного финансового контроля |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.1.1 |
Мероприятие 1: обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств бюджета Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2 |
Основное мероприятие 2: осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.1 |
Мероприятие 1: предупреждение и выявление нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.2 |
Мероприятие 2: рассмотрение обращений о согласовании возможности заключения государственных контрактов с единственным поставщиком |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом Республики Башкортостан" |
Минфин РБ; Аппарат Правительства РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
10686244,0 |
816024,0 |
1513580,0 |
1913480,0 |
2165380,0 |
2165380,0 |
2112400,0 |
бюджет РБ |
х |
х |
09.5.0000 |
х |
х |
10686244,0 |
816024,0 |
1513580,0 |
1913480,0 |
2165380,0 |
2165380,0 |
2112400,0 |
|||
892 |
х |
09.5.0000 |
х |
х |
10672644,0 |
816024,0 |
1513580,0 |
1910080,0 |
2161980,0 |
2161980,0 |
2109000,0 |
||||
825 |
х |
09.5.0000 |
х |
х |
13600,0 |
- |
- |
3400,0 |
3400,0 |
3400,0 |
3400,0 |
||||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Цель: обеспечить эффективное управление государственным долгом Республики Башкортостан |
||||||||||||||
Задача: планировать и осуществлять обоснованные заимствования | |||||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие 1: обеспечение принятия и исполнения решений в области осуществления государственных заимствований |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.1.1 |
Мероприятие 1: принятие нормативных правовых (распорядительных) актов Республики Башкортостан для привлечения заемных средств |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.1.2 |
Мероприятие 2: проведение конкурсных процедур по отбору организатора торговли, депозитария, генерального агента, кредиторов |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Задача: обеспечить своевременное исполнение долговых обязательств Республики Башкортостан, сохранить у республики репутацию добросовестного заемщика |
||||||||||||||
5.2 |
Основное мероприятие 2: обслуживание и погашение долговых обязательств Республики Башкортостан, осуществление иных платежей по вспомогательным финансовым услугам |
Минфин РБ; Аппарат Правительства РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
10686244,0 |
816024,0 |
1513580,0 |
1913480,0 |
2165380,0 |
2165380,0 |
2112400,0 |
бюджет РБ |
х |
х |
09.5.0000 |
х |
х |
10686244,0 |
816024,0 |
1513580,0 |
1913480,0 |
2165380,0 |
2165380,0 |
2112400,0 |
|||
892 |
х |
09.5.0000 |
х |
х |
10672644,0 |
816024,0 |
1513580,0 |
1910080,0 |
2161980,0 |
2161980,0 |
2109000,0 |
||||
825 |
х |
09.5.0000 |
х |
х |
13600,0 |
- |
- |
3400,0 |
3400,0 |
3400,0 |
3400,0 |
||||
федеральный бюджет |
- |
х |
- |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.2.1 |
Мероприятие 1: обслуживание государственного долга Республики Башкортостан |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
10623620,0 |
812000,0 |
1504580,0 |
1901080,0 |
2152980,0 |
2152980,0 |
2100000,0 |
бюджет РБ |
892 |
13.01 |
09.5.0652 |
700 |
5322.000 |
10623620,0 |
812000,0 |
1504580,0 |
1901080,0 |
2152980,0 |
2152980,0 |
2100000,0 |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.2.2 |
Мероприятие 2: приобретение услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
49024,0 |
4024,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
бюджет РБ |
892 |
01.13 |
09.5.9231 |
200 |
5323.000 |
49024,0 |
4024,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.2.3 |
Мероприятие 3: приобретение услуг рейтинговых агентств |
Аппарат Правительства РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
13600,0 |
- |
- |
3400,0 |
3400,0 |
3400,0 |
3400,0 |
бюджет РБ |
825 |
01.08 |
09.5.0306 |
200 |
5082.000 |
13600,0 |
- |
- |
3400,0 |
3400,0 |
3400,0 |
3400,0 |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" |
Минфин РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1442278,9 |
287782,9 |
245730,7 |
227044,1 |
227240,4 |
227240,4 |
227240,4 |
бюджет РБ |
892 |
01.06 |
09.Я.0204 |
х |
5.001.000 |
1434278,9 |
279782,9 |
245730,7 |
227044,1 |
227240,4 |
227240,4 |
227240,4 |
|||
100 |
5.001.000 |
1118761,5 |
219487,8 |
180045,9 |
179598,1 |
179688,1 |
179970,8 |
179970,8 |
|||||||
200 |
5.001.000 |
314888,4 |
60171,6 |
65537,5 |
47348,2 |
47461,1 |
47185,0 |
47185,0 |
|||||||
800 |
5.001.000 |
629,0 |
123,5 |
147,3 |
97,8 |
91,2 |
84,6 |
84,6 |
|||||||
федеральный бюджет |
892 |
01.06 |
09.Я.0204 |
200 |
5.001.000 |
8000,0 |
8000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты МР и ГО |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Окончание таблицы. См. начало
N п/п |
Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) |
Срок реализации мероприятия |
Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) |
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) |
Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения |
Значение непосредственного результата реализации мероприятия по годам |
|||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||
1 |
2 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
Подпрограмма "Развитие доходного потенциала" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
||||||||||
| |||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: стимулирование роста доходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов |
х |
1 |
1.1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1.1.1 |
Мероприятие 1: подготовка к введению налога на недвижимость |
ежегодно |
1 |
1.1 |
поступление налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, млн. рублей |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.2 |
Мероприятие 2: актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан |
ежегодно |
1 |
1.1 |
ежегодный прирост дополнительных доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, млн. рублей |
3400 |
2056 |
2300 |
2275 |
2413 |
2550 |
1.1.3 |
Мероприятие 3: организация системы мониторинга крупнейших налогоплательщиков Республики Башкортостан |
ежегодно |
1 |
1.1 |
рост доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, % |
не ниже среднего темпа роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации |
|||||
|
|
||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 2: оптимизация перечня действующих льгот; создание условий для развития инновационной и инвестиционной деятельности |
х |
1 |
1.2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1.2.1 |
Мероприятие 1: проведение анализа информации о предоставленных и об установлении новых налоговых льгот с учетом выпадающих доходов по показателям бюджетной, социальной и экономической эффективности |
ежегодно |
1 |
1.2 |
протокол Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, да/нет (1/0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.2.2 |
Мероприятие 2: ведение реестра налоговых расходов бюджета Республики Башкортостан |
ежегодно |
1 |
1.2 |
размещение на сайте Министерства финансов Республики Башкортостан реестра налоговых льгот, единицы |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
||||||||||
| |||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 1: организация планирования и исполнения бюджета Республики Башкортостан |
х |
2 |
2.1, 2.2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.1.1 |
Мероприятие 1: доведение до ответственных исполнителей государственных программ Республики Башкортостан предельных объемов расходов на реализацию этих программ |
ежегодно |
2 |
2.2 |
составление проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период в программном формате, да/нет (1/0) |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Мероприятие 2: организация исполнения бюджета Республики Башкортостан на основе сводной бюджетной росписи |
ежегодно |
2 |
2.2 |
соответствие утвержденных показателей сводной бюджетной росписи закону о бюджете Республики Башкортостан, да/нет (1/0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1.3 |
Мероприятие 3: доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан |
ежеквартально |
2 |
2.2 |
доля главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, до которых доводятся предельные объемы финансирования в установленном порядке, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.4 |
Мероприятие 4: организация исполнения бюджета Республики Башкортостан через лицевые счета для учета операций по исполнению расходов бюджета Республики Башкортостан |
ежегодно |
2 |
2.1 |
доля кассовых операций по исполнению расходов бюджета Республики Башкортостан, учтенных на лицевых счетах, в общем объеме кассовых операций по исполнению расходов бюджета Республики Башкортостан, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.5 |
Мероприятие 5: составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан |
ежегодно |
2 |
2.1 |
наличие утвержденного кассового плана исполнения бюджета Республики Башкортостан на текущий финансовый год, да/нет (1/0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6 |
Мероприятие 6: обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Республики Башкортостан по денежным обязательствам казенных учреждений Республики Башкортостан и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений Республики Башкортостан |
ежегодно |
2 |
2.1 |
доля судебных актов, исполненных с соблюдением требований законодательства, в общем количестве судебных актов, подлежащих исполнению в текущем году, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.7 |
Мероприятие 7: проведение и учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений Республики Башкортостан |
ежегодно |
2 |
2.1 |
доля своевременно проведенных кассовых операций бюджетных и автономных учреждений Республики Башкортостан в общем объеме их кассовых операций, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.8 |
Мероприятие 8: качественное формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Республики Башкортостан и представление этой отчетности в Федеральное казначейство |
ежегодно; ежеквартально; ежемесячно |
2 |
2.1 |
своевременность составления и представления бюджетной отчетности в Федеральное казначейство, да/нет (1/0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.2 |
Основное мероприятие 2: создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Республики Башкортостан |
х |
2 |
2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2.2.1 |
Мероприятие 1: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента |
ежегодно |
2 |
2 |
размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Башкортостан в сети Интернет результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Республики Башкортостан, да/нет (1/0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.2.2 |
Мероприятие 2: организация мониторинга и подготовки информации, направляемой для проведения комплексной оценки качества управления региональными финансами |
ежегодно |
2 |
2 |
своевременное и полное представление информации в Министерство финансов Российской Федерации для проведения оценки, да/нет (1/0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
Подпрограмма "Организация межбюджетных отношений" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
||||||||||
| |||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 1: осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности |
х |
3 |
3, 3.1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3.1.1 |
Мероприятие 1: дотации бюджету закрытого административно-территориального образования г. Межгорье |
ежегодно |
3 |
3 |
темп роста расчетной бюджетной обеспеченности (по отношению к предыдущему году), % |
109,7 |
80,8 |
100,9 |
100,9 |
102,1 |
102,1 |
3.1.2 |
Мероприятие 2: дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности |
ежегодно |
3 |
3 |
минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан от среднего, % |
61,4 |
57 |
51,7 |
52,3 |
52,9 |
53,5 |
3.1.3 |
Мероприятие 3: дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
ежегодно |
3 |
3 |
доля дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в общем объеме дотаций, % |
66,9 |
66,8 |
65,8 |
64,4 |
63,9 |
63,9 |
3.1.4 |
Мероприятие 4: субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
ежегодно |
3 |
3.1 |
количество бюджетов муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан, получающих субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, единицы |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
3.1.5 |
Мероприятие 5: субвенции местным бюджетам на выплату дотаций бюджетам поселений |
ежегодно |
3 |
3.1 |
количество бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан, получающих субвенции на выплату дотаций бюджетам поселений, единицы |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3.2 |
Основное мероприятие 2: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики Башкортостан |
х |
3 |
3.2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3.2.1 |
Мероприятие 1: дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Республики Башкортостан |
ежегодно |
3 |
3.2 |
количество муниципальных образований Республики Башкортостан, получающих гранты по результатам комплексной оценки показателей деятельности органов местного самоуправления Республики Башкортостан, единицы |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
3.2.2 |
Мероприятие 2: содействие муниципальным образованиям Республики Башкортостан по вопросам формирования и исполнения местных бюджетов программно-целевым методом |
ежегодно |
3 |
3.2 |
доля расходов бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, % |
22,4 |
70 |
70 |
75 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Подпрограмма "Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
||||||||||
| |||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 1: осуществление внутреннего государственного финансового контроля |
х |
4 |
4.1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4.1.1 |
Мероприятие 1: обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств бюджета Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан |
ежегодно |
4 |
4.1 |
наличие утвержденного плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, да/нет (1/0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.2 |
Основное мероприятие 2: осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок |
х |
4 |
4.1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4.2.1 |
Мероприятие 1: предупреждение и выявление нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок |
ежегодно |
4 |
4.1 |
наличие утвержденного плана контрольных мероприятий в сфере закупок, да/нет (1/0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.2.2 |
Мероприятие 2: рассмотрение обращений о согласовании возможности заключения государственных контрактов с единственным поставщиком |
ежегодно |
4 |
4.1 |
выполнение сроков согласования возможности заключения государственных контрактов с единственным поставщиком, рабочие дни |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом Республики Башкортостан" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| |||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие 1: обеспечение принятия и исполнения решений в области осуществления государственных заимствований |
х |
5, 6 |
5.1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5.1.1 |
Мероприятие 1: принятие нормативных правовых (распорядительных) актов Республики Башкортостан для привлечения заемных средств |
ежегодно |
5 |
5.1 |
количество принятых нормативных правовых (распорядительных) актов Республики Башкортостан для привлечения заемных средств, единицы |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5.1.2 |
Мероприятие 2: проведение конкурсных процедур по отбору организатора торговли, депозитария, генерального агента, кредиторов |
ежегодно |
6 |
5.1 |
доля заключенных государственных контрактов для привлечения заемных средств в общем количестве конкурсных процедур, проведенных для привлечения заемных средств, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
5.2 |
Основное мероприятие 2: обслуживание и погашение долговых обязательств Республики Башкортостан, осуществление иных платежей по вспомогательным финансовым услугам |
х |
7 |
5.2, 7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5.2.1 |
Мероприятие 1: обслуживание государственного долга Республики Башкортостан |
ежегодно |
7 |
5.2 |
количество выплат по обслуживанию государственного долга Республики Башкортостан, единицы |
32 |
34 |
44 |
50 |
50 |
50 |
5.2.2 |
Мероприятие 2: приобретение услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг |
ежегодно |
7 |
5.2 |
количество оплачиваемых государственных контрактов на оказание услуг на рынке ценных бумаг в финансовом году, единицы |
5 |
5 |
6 |
4 |
4 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.3 |
Мероприятие 3: приобретение услуг рейтинговых агентств |
ежегодно |
7 |
7 |
количество отчетов (заключений) рейтинговых агентств, единицы |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Список использованных сокращений:
Минфин РБ - Министерство финансов Республики Башкортостан;
МР и ГО - муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан;
РБ - Республика Башкортостан
Приложение N 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным долгом
Республики Башкортостан"
Перечень
целевых индикаторов и показателей государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
N п/п |
Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения |
Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы |
Значения целевого индикатора и показателя по годам |
Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" | ||||||||||
1 |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, млрд. рублей |
107,2 |
119,0 |
120,3 |
132,2 |
143,3 |
154,7 |
165,5 |
177,1 |
абсолютный показатель из годового отчета об исполнении консолидированного бюджета РБ и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РБ |
2 |
Рейтинг Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации), степень качества |
II |
II |
I |
> II |
> II |
> II |
> II |
> II |
оценка, присваиваемая Министерством финансов Российской Федерации (за предыдущий год) |
3 |
Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотаций из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, % |
21,0 |
22,0 |
24,0 |
27,0 |
29,0 |
30,0 |
30,5 |
31,0 |
показатель относительный, определяется как соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности к общему объему дотаций |
4 |
Соотношение объема проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга Республики Башкортостан), % |
х |
х* |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
показатель относительный, определяется как соотношение объема проверенных средств бюджета РБ в соответствии с проведенными контрольными мероприятиями к общей сумме расходов бюджета РБ (без учета расходов по обслуживанию государственного долга РБ) |
5 |
Отношение государственного долга Республики Башкортостан к доходам бюджета Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений, % |
14,4 |
15,3 |
21,1 |
24,3 |
28,5 |
26,5 |
24,3 |
< 30,0 |
показатель относительный, определяется как соотношение государственного долга РБ к доходам бюджета РБ без учета объема безвозмездных поступлений |
6 |
Отношение государственного долга Республики Башкортостан к валовому региональному продукту республики, % |
1,2 |
1,3 |
1,7 |
2,0 |
2,2 |
2,0 |
1,8 |
< 3,0 |
показатель относительный, определяется как отношение государственного долга РБ к валовому региональному продукту РБ |
7 |
Международный кредитный рейтинг Республики Башкортостан, уровень |
ВВ+/Ba1 |
ВВ+/Ba1 |
ВВВ-/Ваа3 |
ВВВ-/Ваа3 |
ВВВ-/Ваа3 |
ВВВ-/Ваа3 |
ВВВ/Ваа3 |
ВВВ/Ваа3 |
показатель определяется международными рейтинговыми агентствами |
1. Подпрограмма "Развитие доходного потенциала" | ||||||||||
1.1 |
Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
показатель относительный, определяется как соотношение фактического общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета РБ и консолидированных бюджетов муниципальных образований РБ к запланированному общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета РБ и консолидированных бюджетов муниципальных образований РБ по утвержденным бюджетам |
1.2 |
Отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате налоговых льгот, установленных законодательством Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан, % |
< 5 |
< 5 |
< 5 |
< 5 |
< 5 |
< 5 |
< 5 |
< 5 |
показатель относительный, определяется как соотношение фактической суммы льгот по региональным налогам к фактическому поступлению налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан в отчетном году |
2. Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" | ||||||||||
2.1 |
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении, да/нет (1/0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
"да" - если соблюдены требования к бюджету РБ и отчетности о его исполнении; "нет" - если выявлены отклонения от указанных требований |
2.2 |
Доля расходов бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан, % |
х |
х |
х |
50 |
55 |
60 |
64 |
68 |
показатель относительный, определяется как соотношение объема расходов бюджета РБ в рамках государственных программ к общему объему расходов бюджета РБ в соответствии с законом о бюджете РБ на текущий финансовый год и плановый период (с законом о бюджете РБ на очередной финансовый год и плановый период) |
3. Подпрограмма "Организация межбюджетных отношений" | ||||||||||
3.1 |
Количество бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по республике, единицы |
43 |
32 |
> 25 |
> 25 |
> 25 |
> 25 |
> 26 |
> 27 |
определяется согласно Методике формирования и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) РБ (приложение 1 к Закону РБ "О межбюджетных отношениях в Республике Башкортостан") |
3.2 |
Количество бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, имеющих I и II степени качества управления муниципальными финансами, единицы |
- |
- |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
определяется согласно Порядку осуществления оперативного (ежеквартального) и годового мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, утвержденному приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 12 августа 2013 года N 75 |
4. Подпрограмма "Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок" | ||||||||||
4.1 |
Выполнение планов контрольных мероприятий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
показатель относительный, определяется как отношение количества проведенных контрольных мероприятий к числу всех предусмотренных соответствующим планом |
5. Подпрограмма "Управление государственным долгом Республики Башкортостан" | ||||||||||
5.1 |
Доля объема заимствований Республики Башкортостан в объеме средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан и (или) погашение долговых обязательств, % |
55,0 |
68,9 |
43,5 |
47,1 |
48,1 |
32,1 |
36,0 |
< 50,0 |
показатель относительный, определяется как отношение объема заимствований РБ к объему средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета РБ и (или) погашение долговых обязательств |
5.2 |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Башкортостан, рубли |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
абсолютный показатель из годового отчета об исполнении консолидированного бюджета РБ и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РБ |
* За 2011 и 2012 годы расчет показателя подпрограммы не предусмотрен в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также с переходом к программному бюджету с 2013 года (при разработке, поэтапной реализации, мониторинге, опенке результативности государственной программы).
Приложение N 3
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным долгом
Республики Башкортостан"
Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Нумерация в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование меры государственного регулирования |
Показатель применения меры государственного регулирования, регулярность применения |
Финансовая оценка результата применения меры государственного регулирования по годам, млн. рублей |
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера государственного регулирования |
|||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Подпрограмма "Развитие доходного потенциала" | |||||||||
1.1 |
Реализация и актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений консолидированного бюджета Республики Башкортостан |
подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Башкортостан, ежегодно |
3400 |
2056 |
2300 |
2275 |
2413 |
2550 |
выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан |
1.2 |
Совершенствование налогового законодательства Республики Башкортостан |
подготовка проектов законов Республики Башкортостан, ежегодно |
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате налоговых льгот, установленных законодательством Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан |
2. Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" | |||||||||
2.1 |
Приведение Закона Республики Башкортостан "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан" в соответствие с федеральным законодательством |
подготовка предложений по внесению изменений в Закон Республики Башкортостан "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан", ежегодно |
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении |
2.2 |
Организация исполнения Закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период |
подготовка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан "О мерах по реализации закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период", ежегодно |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении |
3. Подпрограмма "Организация межбюджетных отношений" | |||||||||
3.1 |
Приведение порядка регулирования межбюджетных отношений в Республике Башкортостан в соответствие с федеральным законодательством |
подготовка предложений по внесению изменений в Закон Республики Башкортостан "О межбюджетных отношениях в Республике Башкортостан", ежегодно |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотаций из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан; количество бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по республике |
5. Подпрограмма "Управление государственным долгом Республики Башкортостан" | |||||||||
5.1 |
Организации размещения государственных ценных бумаг |
подготовка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан об утверждении условий и отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Республики Башкортостан, ежегодно |
Х |
X |
Х |
X |
Х |
X |
доля объема заимствований Республики Башкортостан в объеме средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан и (или) погашение долговых обязательств |
подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Башкортостан об утверждении решения о выпуске государственных ценных бумаг Республики Башкортостан, ежегодно |
Х |
X |
Х |
X |
X |
X |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Увеличен общий объем финансирования государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" в 2013 - 2018 гг. с 51 073 092,7 тыс.руб. до 52 395 692,3 тыс.руб.
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 октября 2014 г. N 456 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября 2012 года N 315 "Об утверждении государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"
Текст постановления опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru) 2 октября 2014 г., в "Ведомостях Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан", N 30 (468) от 22 октября 2014 г., ст. 1403