Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
главы администрации
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
от 12 мая 2014 г. N 904
Муниципальная программа
"Развитие культуры и искусства городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
Паспорт Программы
1 |
Название программы |
Развитие культуры и искусства городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы |
2 |
Исполнитель программы |
- Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Участники программы |
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская централизованная библиотечная система"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народной культуры и досуга"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Сибайский историко-краеведческий музей"; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Башкирская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия отдела культуры администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное автономное учреждение "Парк культуры и отдыха"; - Муниципальное автономное учреждение "Сибайская студия телерадиовещания" |
4 |
Законодательная база программы |
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; - Закон РФ от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; - Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы"; - Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 N 2567-р Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы; - Постановление Правительства РФ от 03.3.2012 N 186 Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"; - Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"; - Закон Республики Башкортостан от 13.07.1993 N ВС-18/19 "О культуре"; - Закон Республики Башкортостан от 08.05.1996 N 32-з "О библиотечном деле"; - Закон Республики Башкортостан от 29.05.1998 N 16-з "О музейных фондах Республики Башкортостан и музеях Республики Башкортостан"; - Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 279 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы; - Постановление Правительства РБ от 06.10.2009 N 375 "О мерах по реализации концепции образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг. в Республике Башкортостан"; - Постановление Правительства РБ от 08.04.2008 N 114 "Об утверждении стандартов бюджетных услуг в области культуры и искусства"; - Постановление Правительства РБ от 30.12.2009 N 496 "О долгосрочной республиканской целевой программе "Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан" на 2010-2014 годы"; - Устав городского округа город Сибай Республики Башкортостан. |
5 |
Подпрограммы программы |
- "Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования детей в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"; - "Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и школы искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"; - "Сохранение традиционного творчества, народных промыслов и ремесел, развития культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"; - "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"; - "Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"; - "Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"; - "Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и искусства на 2014-2016 годы" |
6 |
Цели программы |
- формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости, гражданственности и патриотизма; - создание условий для обеспечения активного участия граждан в культурной жизни города; - сохранение культурного наследия и творческого потенциала республики, города; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства; - выявление и поддержка молодых дарований. |
7 |
Задачи программы |
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; - обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда лучших традиций культуры и искусства; - всестороннее и гармоническое развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования; - сохранение и развитие лучших традиций предпрофессионального образования детей; - возрождение и развитие народного творчества, художественных промыслов и ремесел; - развитие музейного дела; - развитие библиотечного дела; - развитие паркового хозяйства, создание комфортных зон отдыха; - развитие телерадиовещания; - кадровая политика в сфере культуры; - поддержка коллективов, имеющих звание "образцовый" и "народный". |
8 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
- количество посещений организаций культуры и искусства; - увеличение численности участников культурно-досуговых учреждений; - прирост количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных организациями культуры и искусства. |
9 |
Сроки реализации программы |
2014-2016 годы |
10 |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы составляет по годам: 2014 г. - 67 016,5 тыс. руб., из них за счет: бюджетных средств - 55 548,5 тыс. руб. собственных средств - 11 468,0 тыс. руб. 2015 г. - 66 619,2 тыс. руб., из них за счет: бюджетных средств - 55 382,6 тыс. руб. собственных средства - 11 236,6 тыс. руб. 2016 г. - 66 699,8 тыс. руб., из них за счет: бюджетных средств - 55 382,6 тыс. руб. собственных средств - 11 317,2 тыс. руб. |
11 |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность; - сохранение и развитие культуры как одного из основных ресурсов развития города; - формирование привлекательного имиджа города Сибай; - создание условий для творческой деятельности; - повышения эффективности системы управления в сфере культуры; - подготовка высокопрофессиональных кадров учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей; - ремонт и реконструкция учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов |
1. Состояние развития культуры и искусства города Сибай
Учреждения культуры города Сибай обеспечивают условия для проявления социально-культурной активности - такого же сущностного компонента человеческой жизни, каким является и социально-экономическая активность. Социально-культурная деятельность способствует объединению людей на духовной основе, поддерживает социальные нормы поведения.
За последние 5 лет можно отметить стабильную работу городских учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей для качественной работы и функционирования которых созданы все условия: выполняются федеральные и республиканские программы, укрепляется материально-техническая база, развивается система конкурсных и творческих мероприятий различного масштаба, активизируется концертная, просветительская и методическая работа.
Культура как самостоятельная отрасль по своей структуре неоднородна и представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, образовательные учреждения в сфере культуры, театры, кинотеатры, общественные объединения.
Реализацию конституционного права жителей "на участие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям" обеспечивают общедоступные учреждения культуры, образовательные учреждения. В городе Сибай функционирует 23 учреждения культуры разной ведомственной подчиненности.
5 учреждений республиканского подчинения:
1. Сибайский государственный драмтеатр им. А. Мубарякова;
2. Сибайская государственная филармония;
3. Башкирский государственный детский театр "Сулпан";
4. Сибайский филиал средне-специального музыкального колледжа;
5. Сибайский колледж искусств.
Кроме этого, учреждения муниципального значения:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народной культуры и досуга" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская централизованная библиотечная система" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Башкирская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
Одним из самых уязвимых мест в деятельности учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей является состояние материально-технической базы. Модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей продолжают оставаться основными задачами Программы.
В условиях обострения конкуренции на рынке культурных услуг культурно-досуговых учреждений необходимо активизировать внимание по повышению своего имиджа, привлекательности для населения.
Крайне напряженной, несмотря на уже некоторые денежные вливания, остается ситуация в сфере материально-технической базы МБУК "ЦНКиД". Многие сценические костюмы, музыкальные инструменты изношены, помещения плохо отапливаются.
В детской музыкальной школе и школе искусств износ инструментария приближается к 80%, требуется обновление сценической обуви и костюмов, замена мебели. Материально-техническое обеспечение нормальной жизнедеятельности учреждений нуждается в дополнительном финансировании.
Для результативного ведения уроков и поддержания интереса детей, для соответствующего оформления методических разработок в художественных школах необходимы современная оргтехника, репродукции произведений художников, софиты, муляжи для натюрмортов, гипсовые слепки. Здесь также остро стоит вопрос об оснащении школ мебелью и современными техническими средствами обучения.
Многие годы главной проблемой Детской художественной школы г. Сибай было отсутствие собственного здания школы. Сегодня ведется проектирование нового здания с выставочным залом. Реализация этого проекта закроет все проблемы по материально-технической и учебной базе школы. Объединение двух художественных школ, которые планируется разметить в здании новой школы, позволит существенно сократить затраты на обслуживание и содержание здания, заработную плату технического и обслуживающего персонала.
Для Сибайского историко-краеведческого музея самая актуальная проблема - обновление экспозиционных стендов в залах. Также необходимо провести ремонт электроснабжения с заменой электропроводки. Помещение фондохранилища приспособлено для хранения предметов, однако есть необходимость расширения помещения под хранение предметов. Есть проблемы в оснащении фондохранилища приборами учета влажности, стеллажами, кондиционером, мебелью.
В качестве положительных тенденций, наметившихся в сфере культуры за последние годы, можно выделить:
- расширение спектра услуг (социально-культурных и образовательных), оказываемых всеми учреждениями культуры;
- повышение востребованности горожанами услуг культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и искусства;
- постепенное развитие материально-технической базы учреждений и их модернизация.
2. Цели и задачи Программы
Для устойчивого развития города требуется дальнейший рост культурного потенциала города. Необходим переход к качественно новому уровню функционирования культуры, включая библиотечное, музейное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру.
Для достижения этих целей необходимо комплексное решение следующих задач:
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
- обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда лучших традиций культуры и искусства;
- всестороннее и гармоническое развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования;
- сохранение и развитие лучших традиций предпрофессионального образования детей;
- возрождение и развитие народного творчества, художественных промыслов и ремесел;
- развитие музейного дела;
- развитие библиотечного дела;
- развитие паркового хозяйства, создание комфортных зон отдыха;
- развитие телерадиовещания;
- кадровая политика в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- поддержка коллективов, имеющих звание "образцовый" и "народный".
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2014-2016 годы.
Настоящая Программа разработана в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Башкортостан, региона и города на период до 2016 года.
Программа конкретизирует систему приоритетов, реализация которых позволит использовать культурный потенциал города в качестве фактора социально-экономического развития города, а также средства эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения.
Программа включает в себя подпрограммы:
- "Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования детей в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы";
- "Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и школы искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2013# годы";
- "Сохранение традиционного творчества, народных промыслов и ремесел, развития культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы";
- "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы";
- "Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы";
- "Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы";
- "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы".
3. Нормативно-правовая база Программы
Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы развития культуры и искусства отражены в Конституции Республики Башкортостан.
В Республике Башкортостан действуют следующие законы, регламентирующие отношения в сфере культуры и искусства, - "О культуре", "О музейном фонде РБ и музеях РБ", "О народных художественных промыслах", "О библиотечном деле". Также Программа по изучению, возрождению и развитию фольклора народов РБ, Государственная программа "Народы Башкортостана", Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы.
4. Механизм реализации Программы
Подготовка и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовка распоряжений, приказов, положений, смет, программ в части проводимых фестивалей, конкурсов, городских мероприятий, участия в международных, всероссийских и республиканских конкурсах;
учреждения культуры и школы дополнительного образования детей с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
5. Организация управления и система контроля
Организацию управления и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел культуры администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
Заказчик-координатор (заместитель главы администрации города по социальным вопросам) осуществляет общий контроль исполнения Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы исполнители ежеквартально представляют заказчику-координатору Программы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, а также достижении целевых индикаторов и показателей эффективности.
Непосредственный контроль с координацией деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по эффективному и целевому использованию средств, выделяемых на исполнение мероприятий Программы, осуществляет отдел культуры Администрации городского округа.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном во времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения, что в итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества.
В настоящей Программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущую деятельность.
Главный социально-экономический эффект от реализации Программы (эффект, отложенный во времени) выражается в повышении социальной роли культуры в жизни жителей нашего города и, вследствие этого, повышении качества жизни, создании благоприятной общественной атмосферы.
Этот эффект выразится в следующем:
- увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение численности участников культурно-досуговых учреждений;
- сохранение и развитие культуры как одного из основных ресурсов развития города;
- формирование привлекательного имиджа города Сибай;
- создание условий для творческой деятельности;
- повышение эффективности системы управления в сфере культуры;
- подготовка высокопрофессиональных кадров в учреждениях культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- ремонт и реконструкция учреждений культуры и искусства;
- поддержка коллективов, имеющих звание "народный" и "образцовый".
Исходя из основных задач Программы предполагается использование целевых показателей эффективности, утвержденных Планом мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры и дополнительного образования в городском округе город Сибай Республики Башкортостан":
N п\п |
Показатели эффективности |
Прогнозные годы |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
Увеличение доли представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (в %) |
54,6 |
54,6 |
54,7 |
2 |
Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя) |
0,237 |
0,238 |
0,238 |
3 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых учреждений (в %) |
6,7 |
6,8 |
7 |
4 |
Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа город Сибай Республики Башкортостан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (в %) |
72 |
75 |
78 |
5 |
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
100 |
100 |
100 |
6 |
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
100 |
100 |
100 |
7 |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (в %) |
4 |
5 |
6 |
7. Методика оценки эффективности расходования средств, выделяемых на реализацию Программы
В целях определения степени эффективности расходования средств, выделяемых на реализацию Программы, применяется следующая оценка:
- освоение 100-98% от объема выделенных ассигнований на решение задач Программы - высокая эффективность;
- освоение 97-95% от объема выделенных ассигнований на решение задач Программы - хорошая эффективность;
- освоение 94-92% от объема выделенных ассигнований на решение задач Программы - средняя эффективность;
- освоение 91-90% от объема выделенных ассигнований на решение задач Программы - низкая эффективность;
- освоение ниже 90% от объема выделенных ассигнований на решение задач Программы - неэффективное использование.
Критерием оценки эффективности настоящей Программы будет являться степень расходования бюджетных средств на основании вышеуказанной методики.
8. Объемы финансирования Программы
N п\п |
Наименование подпрограмм |
Объемы финансирования Программы (в тыс. рублях) |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
"Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования детей в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы", из них: |
31 459,8 |
30 666,7 |
30 029,3 |
- за счет местного бюджета |
29 229,8 |
28 346,7 |
27 599,3 |
|
- за счет собственных средств |
2 230,0 |
2 320,0 |
2 430,0 |
|
2 |
"Оснащение музыкальными инструментами детских музыкальных школ и школ искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы", из них: |
200,0 |
200,0 |
220,0 |
- за счет местного бюджета |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
- за счет собственных средств |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
3 |
"Сохранение традиционного творчества, народных промыслов и ремесел, развития культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы", из них: |
10 565,2 |
10 816,8 |
11 246,8 |
- за счет местного бюджета |
7 365,2 |
7 616,8 |
8 046,8 |
|
- за счет собственных средств |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
|
4 |
"Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы", из них: |
11 470,9 |
11 347,0 |
11 657,0 |
- за счет местного бюджета |
11 352,9 |
11 229,0 |
11 539,0 |
|
- за счет собственных средств |
118,0 |
118,0 |
118,0 |
|
5 |
"Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы", из них: |
2 708,1 |
3 082,5 |
3 069,9 |
- за счет местного бюджета |
2 568,1 |
2 942,5 |
2 929,9 |
|
- за счет собственных средств |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
6 |
"Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы", из них: |
8 878,6 |
8 838,6 |
8 809,2 |
- за счет местного бюджета |
3 218,6 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
- за счет собственных средств |
5 660,0 |
5 338,6 |
5 309,2 |
|
7 |
"Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и искусства на 2014-2016 годы", из них: |
1 733,9 |
1 667,6 |
1 667,6 |
- за счет местного бюджета |
1 733,9 |
1 667,6 |
1 667,6 |
|
- за счет собственных средств |
- |
- |
- |
|
8 |
Итого: из них: |
67 016,5 |
66 619,2 |
66 699,8 |
- за счет местного бюджета |
55 548,5 |
55 382,6 |
55 382,6 |
|
- за счет собственных средств |
11 468,0 |
11 236,6 |
11 317,2 |
Итого по годам:
1. 2014 год - 67 016,5 (Шестьдесят семь миллионов шестнадцать тысяч пятьсот) рублей;
2. 2015 год - 66 619,2 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч двести) рублей;
3. 2016 год - 66 699,8 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот) рублей.
Управляющий делами администрации |
А.Ф. Идрисов |
Приложение N 1
к программе "Развитие культуры
и искусства городского округа
город Сибай Республики Башкортостан
на 2014-2016 годы"
Подпрограмма
"Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Соисполнители подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Башкирская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан. |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы"; - Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы"; - Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы"; - Постановление Правительства РФ от 03.3.2012 N 186 Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"; - Закон РБ от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"; - Указ Президента РБ от 26.12.2012 N УП-551 "О Стратегии действий в интересах детей в Республике Башкортостан на 2013 - 2017 годы"; - Постановление Правительства РБ от 06.10.2009 N 375 "О мерах по реализации концепции образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг. в Республике Башкортостан"; - Постановление Правительства РБ от 03.03.2011 N 51 "Об утверждении стандарта качества государственной услуги по предоставлению дополнительного образования в Республике Башкортостан"; - Постановление Правительства РБ от 21.02.2013 N 54 (ред. от 24.10.2013) "О государственной программе "Развитие образования Республики Башкортостан" |
5 |
Цели подпрограммы |
обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории городского образования город Сибай |
6 |
Задачи подпрограммы |
- Обеспечение доступности и высокого качества дополнительного образования; - совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение инновационных образовательных технологий и кадрового обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей; - развитие мировоззрения и духовно-нравственной сферы детей; формирование эстетических вкусов и потребностей как основы воспитания социально активной личности ребенка; - формирование культурно-эстетической среды городского округа; - совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей; - укрепление материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей; - повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических кадров системы дополнительного образования детей. |
7 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- количество детей в учреждениях дополнительного образования детей; - количество детей в объединениях дополнительного образования в образовательных учреждениях; - рост числа информатизированных рабочих мест педагогов дополнительного образования; - количество учеников, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня |
8 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2016 годы |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 92 155,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 31 459,8 тыс. руб. 2015 год - 30 666,7 тыс. руб. 2016 год - 30 029,3 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Создание оптимальных условий для получения ребенком полноценного дополнительного образования; - удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; формирование всесторонне развитой, социально активной личности; - распространение научно-методического и психолого-педагогического опыта работы учреждений дополнительного образования; - расширение концертной и просветительской деятельности в городском округе город Сибай; - совершенствование материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей. |
1. Состояние развития системы дополнительного образования детей города Сибай
Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности ребенка. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации подчеркивается важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
Система дополнительного образования детей сегодня все активнее проявляет стремление к построению вариативных, личностно-ориентированных образовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности ребенка и способствующих многогранному развитию личности.
Дополнительным образованием детей в городе занимаются:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Башкирская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
В 4 школах дополнительного образования обучается более 1 500 учащихся. Все учреждения культуры укомплектованы хорошими квалифицированными специалистами. Школы дополнительного образования в сфере культуры имеют лицензирование образовательной деятельности и государственную аккредитацию.
Так, в 2011-2012 году школами дополнительного образования детей выпустилось 114 учащихся (на 4 выпускника больше, чем в 2010-2011 учебном году).
Одним из главных показателей эффективности деятельности является наличие выпускников и учащихся, продолжающих свое обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях культуры и искусства. Всего за последние три года более 80 выпускников четырех школ дополнительного образования продолжили обучение по специализации, полученной в школе. Поэтому можно с уверенностью назвать школы дополнительного образования предпрофессиональной подготовкой молодежи.
В 2013 году в ССУЗы и ВУЗы поступило более 17 учащихся.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории городского образования город Сибай.
Задачи подпрограммы:
в первую очередь это задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования:
- обеспечение доступности и высокого качества дополнительного образования;
- совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение инновационных образовательных технологий и кадрового обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;
- развитие мировоззрения и духовно-нравственной сферы детей; формирование эстетических вкусов и потребностей как основы воспитания социально активной личности ребенка;
- формирование культурно-эстетической среды городского округа;
- совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей;
- укрепление материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;
- повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей.
Решение этих задач в 2014-2016 годах позволит использовать потенциал системы дополнительного образования детей в целях обеспечения качества, доступности и эффективности образования.
3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014-2016 годы без деления на этапы.
4. Объем финансирования подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 92 155,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 31 459,8 тыс. руб.
2015 год - 30 666,7 тыс. руб.
2016 год - 30 029,3 тыс. руб.
5. Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования;
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;
- повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования;
- увеличение количества детей и подростков, участвующих в воспитательно-профилактических мероприятиях;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей:
2014 г. - 4%.
2015 г. - 5%.
2016 г. - 6%.
6. Основные мероприятия Подпрограммы "Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
N п. п |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования, в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||||
1 |
Предоставление услуг в сфере дополнительного образование детей |
92 025,8 |
31 459,8 |
30 536,7 |
30 029,3 |
Обеспечение образовательного процесса |
2 |
Укрепление материально-технической базы |
130 |
0 |
130 |
0 |
|
3 |
Всего из них: |
92 155,8 |
31 459,8 |
30 666,7 |
30 029,3 |
|
за счет местного бюджета |
85 175,8 |
29 229,8 |
28 346,7 |
27 599,3 |
||
за счет собственных средств |
6 980,0 |
2 230,0 |
2 320,0 |
2 430,0 |
Приложение N 2
к программе "Развитие культуры
и искусства городского округа
город Сибай Республики Башкортостан
на 2014-2016 годы"
Подпрограмма
"Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и детской школы искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и детской школы искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Соисполнители подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан. |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы"; - Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 279 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы |
5 |
Цели подпрограммы |
Модернизация системы музыкального образования посредством развития материально-технической базы детской музыкальной школы и детской школы искусств |
6 |
Задачи подпрограммы |
- оснащение учреждений дополнительного образования детей музыкальными инструментами; - организация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями; - обеспечение условий для перехода на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - выявление и сопровождение наиболее одаренных и перспективных учеников на всех этапах обучения; - создание условий для повышения исполнительского уровня учащихся; - повышение качества концертных программ для населения города. |
7 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля лауреатов творческих конкурсов от общего количества учащихся: 2014 г. - 32%; 2015 г. - 33%; 2016 г. - 35%; - оснащенность музыкальными инструментами: 2014 г. - 85%; 2015 г. - 86%; 2016 г. - 87% |
8 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2016 годы |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 620 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 200 тыс. руб. 2015 год - 200 тыс. руб. 2016 год - 220 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- повышение качества образовательных услуг; - увеличение количества лауреатов на престижных творческих конкурсах; - развитие новых направлений деятельности школ; - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - создание новых творческих коллективов; - улучшение качества концертно-творческой деятельности учреждений. |
1. Пояснительная записка
Функционируя в образовательной системе города Сибай, МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" и МБОУ ДОД "Детская школа искусств" выполняют вполне определенные задачи, закрепленные в Уставах учреждений, создают образовательное и воспитательное пространство для саморазвития и самореализации личности, являются начальным звеном в системе многоуровневого непрерывного музыкального и исполнительского образования, тем самым создавая основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных программ. Коллективы учреждений дополнительного образования детей осуществляют концертно-творческую деятельность и реализуют проекты социальной направленности.
Подпрограмма по оснащению музыкальной школы и школы искусств музыкальными инструментами на период 2014-2016 гг. разрабатывается для определения комплекса мер, способствующих развитию материально-технической базы в соответствии с современными требованиями, обеспечению доступности полного спектра качественных образовательных услуг и созданию условий для реализации способностей перспективных учащихся. Подпрограмма направлена на сохранение и развитие учреждений в системе дополнительного образования детей сферы культуры.
Благодаря целенаправленной и грамотно организованной работе учреждений дополнительного образования детей в обществе значительно возрос интерес к детскому музыкальному творчеству. Востребованность населением образовательных услуг в сфере детского художественного творчества способствует увеличению контингента школ. На сегодня в двух школах обучается 871 человек. Процент охвата музыкальным образованием детского населения Сибая услугами дополнительного образования в сфере культуры на сегодня составляет 6%.
В течение длительного периода в связи с ограниченным финансированием приобретение музыкальных инструментов и учебного оборудования носило несистемный характер. Парк музыкальных инструментов обновлялся по мере возможности. Только в 2011 году удалось приобрести для музыкальной школы 2 фортепиано и 1 инструментальный музыкальный набор (ударные) для детской школы искусств.
Анализ материально-технической базы учреждений показал, что степень износа музыкальных инструментов приближается к критической. В силу многолетней интенсивной эксплуатации парк инструментов в школах искусств значительно устарел. Многие инструменты используются в учебном процессе более 20 лет и требуют списания. Качество инструментов не соответствует современным требованиям, что ограничивает исполнительские возможности детей и сказывается на результатах выступления учащихся на престижных конкурсах. В школах отсутствуют современные цифровые инструменты и современное музыкальное оборудование.
Таким образом, проблема оснащения учреждений музыкальными инструментами, продиктованная современными условиями музыкального образования, требует комплексного подхода. В связи с этим эффективное решение данной проблемы может быть достигнуто исключительно программными методами.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является модернизация системы музыкального образования посредством развития материально-технической базы детской музыкальной школы и детской школы искусств
Способствовать достижению данной цели будет решение следующих задач:
1. Оснащение учреждений дополнительного образования детей музыкальными инструментами;
2. Организация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;
3. Обеспечение условий для перехода на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
4. Выявление и сопровождение наиболее одаренных и перспективных учеников на всех этапах обучения;
5. Создание условий для повышения исполнительского уровня учащихся;
6. Повышение качества концертных программ для населения города.
3. Сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2016 гг.
4. Объем и источники финансирования Подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 620 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 200 тыс. руб.
2015 год - 200 тыс. руб.
2016 год - 220 тыс. руб.
5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и целевые индикаторы
Реализация подпрограммы создаст условия для:
1. Повышения качества образовательных услуг;
2. Увеличения количества лауреатов на престижных творческих конкурсах;
3. Развития новых направлений деятельности школ;
4. Реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
5. Создания новых творческих коллективов;
6. Улучшения качества концертно-творческой деятельности учреждений.
N |
Индикативный показатель |
Единица измерения |
Значение показателя по годам |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1. |
Доля лауреатов творческих конкурсов от общего количества учащихся |
% |
32 |
33 |
35 |
2. |
Оснащенность музыкальными инструментами |
% инструментов |
85 |
86 |
87 |
6. Основные мероприятия Подпрограммы "Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и детской школы искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования, в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||||
1 |
Комплектование музыкальными инструментами |
620 |
200 |
200 |
220 |
Повышение качества образовательных услуг |
22 |
Всего, из них: |
620 |
200 |
200 |
220 |
|
за счет местного бюджета |
260 |
80 |
80 |
100 |
||
за счет собственных средств |
360 |
120 |
120 |
120 |
Приложение N 3
к программе "Развитие культуры
и искусства городского округа
город Сибай Республики Башкортостан
на 2014-2016 годы"
Подпрограмма "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай на 2014-2016 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Участники подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народной культуры и досуга"; - Муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха". |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Закон РФ от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 N 2567-р Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы; - Постановление Правительства РФ от 03.3.2012 N 186 "Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"; - Закон Республики Башкортостан от 13.07.1993 N ВС-18/19 "О культуре"; - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26.06.2013 N 279 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы. |
5 |
Цели подпрограммы |
- сохранение культурной самобытности народов Республики Башкортостан и создание условий равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности; - реализация культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества. |
6 |
Задачи подпрограммы |
- Поддержка перспективных творческих проектов; - оказание поддержки проведению конкурсов, фестивалей, выставок; - создание благоприятных условий для творческой деятельности; - рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения; - решение проблем организации досуга населения; - выявление и поддержка талантливой молодежи. |
7 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- рост количества культурно-досуговых мероприятий; - рост клубных формирований и участников в них; - рост наполняемости учреждений культуры; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
8 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2016 годы, без деления на этапы |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 32 628,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10 565,2 тыс. руб. 2015 год - 10 816,8 тыс. руб. 2016 год - 11 246,8 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- создание благоприятных условий для творчества и самореализации специалистов клубных учреждений; - повышение уровня профессиональной подготовки кадров; - укрепление единого культурного пространства, развитие культурного сотрудничества; - увеличение ежегодного роста количества посещений; - увеличение количества концертов, представлений; - реализация традиционных и инновационных культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства. |
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Город Сибай обладает высоким культурно-творческим потенциалом. Здесь созданы условия для разных способов творческого самовыражения. Обеспечением условий для развития народного творчества, самодеятельного искусства, сохранением традиционной народной культуры, художественных промыслов и ремесел, народно-поэтических традиций занимается 1 учреждение культурно-досугового типа "Центр народной культуры и досуга". Основополагающими видами деятельности учреждений являются: создание коллективов художественного творчества, любительских объединений различной направленности, проведение культурно-массовых мероприятий. В МБУК "ЦНКиД" действует 44 клубных формирования самодеятельного народного творчества, хорового, хореографического, музыкального, театрального, фольклорного, декоративно-прикладного творчества. 19 творческих коллективов имеют звание "народный" и "образцовый". Творческие достижения в развитии любительского искусства характеризуются участием городских коллективов в республиканских, всероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах.
Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы от детей до преклонного возраста. Многообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной культуры и выполняют важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья.
Ежегодно Центром народной культуры и досуга проводится около 965 культурно-массовых мероприятий, более 450 000 сибайцев стали их посетителями.
Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе.
Программно-целевой метод обеспечит в плановом порядке решение ряда важных вопросов:
- целевая поддержка коллективов народного творчества муниципальных учреждений культуры, а также отдельных исполнителей будет способствовать сохранению и дальнейшему развитию лучших коллективов народного творчества;
- участие в творческих мероприятиях создаст условия для повышения исполнительного мастерства любительских творческих коллективов и исполнителей, популяризации различных жанров искусства, обмена опытом, налаживания культурных связей;
- организация досуга населения в рамках праздничных мероприятий будет способствовать удовлетворению потребностей жителей в культурном отдыхе, общении, развитию чувства гордости за свой город.
К проблемам, определяющим необходимость создания Программы, следует отнести следующее:
- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;
- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий и культурных акций, повышения профессионального мастерства специалистов культуры.
Для выявления и поддержки талантливых коллективов и исполнителей, реализации творческих возможностей исполнителей, сохранения, возрождения и дальнейшего развития национальной культуры, пропаганды народного творчества проводятся фестивали, выставки, смотры и конкурсы фольклорного и самодеятельного творчества, народных промыслов:
N |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения, годы |
Ожидаемые результаты |
1. |
Межрегиональный конкурс игры на кубызе и исполнителей узляу (горловое пение) |
ежегодно |
Сохранение, развитие и популяризация лучших образцов самобытного народного творчества;
Участие творческих коллективов города в республиканских, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах
Популяризация башкирского народного творчества |
2. |
Республиканский фестиваль молодежной эстрадной музыки "Крещенские морозы" |
ежегодно |
|
3. |
Участие на Международном конкурсе исполнителей башкирской и татарской песни "Дуслык моно" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
4. |
Республиканский праздник курая |
2015, далее 1 раз в 2 г. |
|
5. |
Участие на Межрегиональном празднике поэзии "Ильхам шишмэлэре" |
2015, далее 1 раз в 2 г. |
|
6. |
Участие на Межрегиональном конкурсе инструменталистов им. Ю. Исянбаева |
2014, далее 1 раз в 2 года |
|
7. |
Участие на Международном фестивале "Урал моно" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
8. |
Республиканский фестиваль исполнителей сольного народного танца |
2016, далее 1 раз в 3 г. |
|
9. |
Республиканский фестиваль исполнителей башкирской песни "Озон кой" |
2015, далее 1 раз в 2 г. |
|
10. |
Республиканский фестиваль детского народного творчества "Радуга" |
2015, далее 1 раз в 2 г. |
|
11. |
Республиканский фестиваль хоровых и вокальных ансамблей "Звезды Белоречья" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
12. |
Республиканский праздник башкирского фольклора "Ашкадар тандары" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
Вовлечение жителей в культурную среду |
13. |
Республиканский фестиваль семейного народного творчества "Семейная мозаика" |
2014, далее 1 раз 2 г. |
|
14. |
Межрегиональный конкурс исполнителей башкирской песни "Ирандык мондары" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
15. |
Республиканский фольклорный праздник "Салауат йыйыны" |
ежегодно |
|
16. |
Республиканский конкурс-фестиваль ансамблей народных инструментов |
2016, далее 1 раз в 3 г. |
|
17. |
Республиканский конкурс башкирских красавиц "Хылыукай" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
18. |
Республиканский молодежный фестиваль "Йешлек шоу" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
19. |
Республиканский праздник частушки |
2015, далее 1 раз в 2 г. |
|
20. |
Народные праздники "Шежере байрамы" |
постоянно |
Сохранение и развитие народных традиций |
21. |
Форум народного творчества "Башкортостан - жемчужина Урала" |
2015, далее 1 раз в 3 г. |
Укрепление и развитие культурного обмена |
22. |
Республиканский фестиваль народного творчества "Самоцветы Башкортостана" |
2016, далее 1 раз в 3 г. |
|
23. |
Подтверждение званий "Народный" и "Образцовый" самодеятельными художественными коллективами |
2015, далее 1 раз в 3 г. |
Развитие профессионального мастерства |
24. |
Выставки, конкурсы народных мастеров ДПИ, самодеятельных художников, фотохудожников |
ежегодно |
Развитие профессионального мастерства |
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цели Подпрограммы:
- сохранение культурной самобытности народов Республики Башкортостан и создание условий равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности;
- реализация культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства города, любительского самодеятельного творчества.
Задачи Подпрограммы:
- поддержка перспективных творческих проектов в сфере культуры;
- оказание поддержки по проведению конкурсов, фестивалей, выставок, увеличение их числа;
- создание благоприятных условий для творческой деятельности;
- рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения;
- решение проблем организации досуга населения;
- выявление и поддержка талантливой молодежи.
3. Сроки выполнения Подпрограммы
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы.
4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
N п\п |
индикаторы и показатели |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1 |
Рост количества культурно-досуговых мероприятий |
965 |
966 |
967 |
2 |
в том числе на платной основе |
446 |
446 |
446 |
3 |
Рост клубных формирований и участников в них, |
44 |
44 |
44 |
формирований участников |
1459 |
1459 |
1459 |
|
4 |
Рост наполняемости учреждений культуры, |
|
|
|
в процентах |
6,7% |
6,8% |
7% |
|
количество |
464711 |
470519 |
476495 |
|
5 |
в том числе посетителей платных мероприятий |
172996 |
175158 |
177383 |
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться исходя из:
- количественных показателей эффективности (количество мероприятий, количество зрителей, участников творческих коллективов и др.);
- качественных показателей эффективности (отзывы, рецензии, общественный резонанс, статьи в СМИ о проведенных в рамках Подпрограммы мероприятиях);
- экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств, количество денежных средств, привлеченных из других источников финансирования, использование средств спонсоров и благотворителей, собственных средств учреждений культуры и др.).
Основными целевыми показателями, позволяющими оценить эффективность реализации Подпрограммы, станут:
- рост количества участников клубных формирований;
- положительная динамика количества проведенных мероприятий;
- участие в творческих мероприятиях различных уровней;
- сохранение и увеличение коллективов, имеющих звание "народный самодеятельный коллектив".
Благодаря реализации мероприятий Подпрограммы сохранятся и получат дальнейшее творческое развитие коллективы и исполнители самодеятельного творчества, повысится их исполнительское мастерство, а также уровень профессионализма специалистов, работающих в учреждениях культуры, будут создаваться благоприятные условия для организации досуга населения.
6. Основные мероприятия Подпрограммы "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования, в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||||
1. |
Организация досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры |
15795,8 |
4971,8 |
5312 |
5512 |
Повышение качества мероприятий, вовлечение жителей в культурную среду |
2. |
Предоставление услуг массового отдыха (аттракционы) |
9993 |
3323,4 |
3334,8 |
3334,8 |
|
3. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
5400 |
1800 |
1800 |
1800 |
|
4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа |
1440 |
470,0 |
370,0 |
600,0 |
Развитие профессионального мастерства. |
5. |
Всего из них: |
32628,8 |
10565,2 |
10816,8 |
11246,8 |
|
за счет местного бюджета |
23028,8 |
7 365,2 |
7616,8 |
8046,8 |
||
за счет собственных средств |
9600,0 |
3200,0 |
3200,0 |
3200,0 |
Приложение N 4
к программе "Развитие культуры
и искусства городского округа
город Сибай Республики Башкортостан
на 2014-2016 годы"
Муниципальная подпрограмма "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Участник подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская централизованная библиотечная система" |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Федеральный закон от 07.05.2013 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Закон Республики Башкортостан от 08.05.1996 N 32-з "О библиотечном деле"; - Постановление Правительства РБ от 30.12.2009 N 496 (ред. от 18.07.2011) "О долгосрочной республиканской целевой программе "Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан" на 2010-2014 годы"; - Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан" на 2010-2014 годы. |
5 |
Цели подпрограммы |
- создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа, обеспечивающей граждан на свободный и оперативный доступ к информации; - сохранение культурного наследия народов Республики Башкортостан; - модернизация общедоступных библиотек; - комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов библиотек. |
6 |
Задачи подпрограммы |
- организация модели библиотечной системы в соответствии с Модельным стандартом нормативов ресурсного обеспечения услуг публичных библиотек Российской Федерации; - формирование информационной и правовой культуры горожан, интереса к чтению, родному языку, отечественной истории и культуре; - реформирование библиотечного дела в русле современных российских и мировых тенденций; - укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием; - обеспечение библиотек квалифицированным персоналом; - повышение заработной платы сотрудников МБУК "Сибайской ЦБС"; - внедрение современных технологий, создание и развитие корпоративных систем; - повышение безопасности библиотек и улучшение сохранности библиотечных фондов; - обеспечение доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными возможностями. |
7 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа - 5-7 томов; - поступление в библиотечный фонд не менее 250 экз. новых книг на 1 тыс. жителей; - число посещений библиотек - 285 тыс. посещений; - доля библиотек с созданными автоматизированными рабочими местами для специалистов и пользователей - 100%; - доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, - 100%; - число библиотечных работников, повысивших квалификацию, - 50% |
8 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2016 годы |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 34 474,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 11 470,9 тыс. руб. 2015 год - 11 347,0 тыс. руб. 2016 год - 11 657,0 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Обеспечение свободного и оперативного доступа к информации; - создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения; - комплексное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации; - рост основных показателей деятельности библиотек; - обеспечение сохранности библиотечных фондов; - повышение заработной платы библиотечных специалистов; - повышение престижа профессии библиотекаря |
Определяющим фактором для создания Подпрограммы "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" (далее - Подпрограмма) стало принятие Правительством Республики Башкортостан Долгосрочной целевой республиканской программы "Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан на 2010-2014 годы".
Подпрограмма "Сохранение и развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" (далее - Подпрограмма) является продолжением программы "Сохранение и развитие библиотечного дела г. Сибай Республики Башкортостан на 2010-2014 годы", утвержденной решением Совета городского округа город Сибай от 01 ноября 2012 г. N 126.
Подпрограмма направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни города Сибай.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Основу библиотечной сети составляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская Централизованная библиотечная система", в состав которой входят 10 муниципальных библиотек: Центральная городская библиотека, Модельная детская библиотека, Модельная юношеская библиотека, Модельная краеведческая библиотека и 6 библиотек-филиалов.
Услугами публичных библиотек пользуются сегодня 47,8% населения. По величине фонда (220 971 экз.) и по охвату населения библиотеки г. Сибай в числе лучших в республике.
В рамках деятельности Комплексной программы "Развитие библиотечного дела г. Сибай на 2007-2011 гг." были открыты 6 модельных библиотек.
На сегодняшний день библиотечная система городского округа г. Сибай по количеству модельных библиотек занимает второе место по республике.
Организована работа Центра правовой информации, ИМЦ "Ориентир", клубы по интересам: "Мирас", "Открытая книга", "Росток", "Акйондоз", "Сердеш", "Сократ". Модельная краеведческая библиотека является городским информационным центром по "Шежере".
В то же время в библиотечной отрасли, традиционно ориентированной на муниципальную финансовую поддержку, существуют и проблемы. Требует укрепления материально-техническая база библиотек.
Библиотека-филиал N 3 требует постройки типового здания, т. к. данное строение сегодня не отвечает санитарным, пожарным и эстетическим нормам.
Только в четырех библиотеках созданы условия для библиотечного обслуживания жителей с ограниченными возможностями: имеются пандусы.
Из-за недостаточного финансирования объем книжного фонда отстает от принятых нормативов. Средняя книгообеспеченность в соответствии с Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки должна составлять в городе 5-7 томов на одного жителя, в ЦБС нашего города составляет 3,4 книги на 1 жителя. Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 7,2 экземпляра (при норме по Республике Башкортостан - 12 книг).
Для сохранения значимости и универсальности книжного фонда в массовых библиотеках необходимо его постоянное пополнение и обновление по различным отраслям знания - науке, технике, политике, экономике, гуманитарным дисциплинам в книжном и электронном варианте.
Фонды библиотек катастрофически стареют, ветшают, теряют актуальность, перестают соответствовать разнообразным читательским запросам и установленным социальным нормативам.
Приобретение в год должно составлять не менее 250 экз. новых книг на 1 тыс. жит. Это 16 000 ежегодного поступления. Среднее значение ежегодных поступлений изданий в библиотечный фонд Сибайской ЦБС за 2007-2011 гг. из всех источников финансирования составляет 12000 экз., что ниже нормативов. Наибольшее поступление приходится на 2009 г. - 16052 экз. Процент обновляемости в 2012 году составил 5,4% при норме 5%.
На комплектование книжных фондов из местного бюджета за последние пять лет (2007-2011 гг.) выделятся в среднем 900 тыс. руб., из них на книги - 150 тыс. руб., на период. изд. - 750 тыс. руб. Наибольшее поступление приходится на 2010 г. - 1052. тыс. руб.
Средняя стоимость книг составляет 200 руб. В год на 1 библиотеку приходится в среднем по 90 тыс. руб. Это 450 экз. книг и периодических изданий в год или 37,5 экз. в месяц.
В настоящее время в муниципальных библиотеках города заняты 46 библиотечных работников. При этом доля специалистов, имеющих высшее образование, - 29, из них библиотечное - 10, от общего числа работников, что составляет 57%, высшее библиотечное - 19,6%, среднее специальное - 43%, библиотечное - 14 (27,5%). Доля молодых специалистов до 30 лет от общего числа библиотечных работников - 37%. Сохраняется проблема дефицита библиотечных кадров. Не хватает кадров с высшим библиотечным образованием.
Переход к электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Важнейшими задачами развития библиотечного дела являются создание корпоративных библиотечных ресурсов, электронных каталогов, взаимное их использование на основе важнейших информационных технологий.
Принятие и исполнение подпрограммы позволит создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания граждан городского округа. В конечном итоге реализация подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цели Подпрограммы:
- создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа, обеспечивающей граждан на свободный и оперативный доступ к информации, сохранение культурного наследия народов Республики Башкортостан;
- модернизация всех библиотек, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и пользователей,
- перевод библиотечных каталогов на электронные носители, обеспечение доступа в Интернет;
- комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов библиотек.
Задачи Подпрограммы:
- организация модели библиотечной системы в соответствии с "Модельным стандартом нормативов ресурсного обеспечения услуг публичных библиотек Российской Федерации";
- формирование информационной и правовой культуры общества, интереса к чтению, родному языку, отечественной истории и культуре;
- укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием;
- обеспечение библиотек квалифицированным персоналом;
- внедрение современных технологий, создание и развитие корпоративных систем;
- повышение безопасности библиотек и улучшение сохранности библиотечных фондов;
- обеспечение доступности услуг библиотек для граждан с ограниченными возможностями.
3. Объем и источники финансирования Подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 34 120 900 рублей средства бюджета городского округа город Сибай, 354 000 рублей (собственные средства).
4. Механизм реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы осуществляет Администрация городского округа город Сибай совместно с отделом культуры Администрации городского округа и МБУК "Сибайская централизованная библиотечная система".
Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет ежегодно Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
Система контроля за реализацией Подпрограммы включает:
- мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей Подпрограммы на основе периодической отчетности;
- контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых средств;
- оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Выполнение Подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа город Сибай. Главные результаты Подпрограммы - повышение доступности библиотек для всех социальных групп населения и уровня его образования, информационной культуры.
Показателями социально-экономической эффективности Подпрограммы являются:
- обеспечение свободного и оперативного доступа к информации;
- создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения;
- рост посещаемости библиотек и количества выполняемых информационных запросов;
- полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации;
- обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- повышение квалификации библиотечных специалистов;
- повышение заработной платы библиотечных специалистов;
- повышение престижа профессии библиотекаря.
Реализация Подпрограммы будет способствовать совершенствованию деятельности библиотек городского округа, усилению их роли в обществе, расширению направлений и форм их работы.
Подпрограмма "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" направлена на обеспечение реализации конституционных прав населения городского округа город Сибай на получение информации через развитие библиотечного дела и оптимизацию библиотечного обслуживания населения города.
6. Целевые индикаторы и показатели реализации Подпрограммы
N п\п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Годы |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
Поступление экземпляров в библиотечный фонд на 1000 жителей городского округа |
экз. |
3200 |
3300 |
3400 |
2 |
Число посещений библиотек, в том числе в удаленном режиме |
тыс. посещ. |
2865,5 |
2886 |
2906,5 |
3 |
Доля библиотек с созданными автоматизированными рабочими местами для специалистов |
% |
100 |
100 |
100 |
4 |
Доля библиотек с созданными автоматизированными рабочими местами для пользователей |
% |
60 |
80 |
100 |
5 |
Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и корпоративным информационно-библиотечным ресурсом |
% |
100 |
100 |
100 |
6 |
Число библиотечных работников, повысивших квалификацию |
% |
10 |
20 |
30 |
7. Основные мероприятия Подпрограммы "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||||
1. |
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек |
31374,9 |
10370,9 |
10347,0 |
10657,0 |
Создание условий для полноценного функционирования библиотек |
2. |
Проведение подписной кампании на периодические и продолжающиеся издания |
2400,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
3. |
Комплектование библиотек книжной продукцией |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
4. |
Укрепление материально-технической базы библиотек |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
5. |
Всего из них: |
34 474,9 |
11 470,9 |
11 347,0 |
11 657,0 |
|
за счет местного бюджета |
34 120,9 |
11 352,9 |
11 229,0 |
11 539,0 |
||
за счет собственных средств |
354,0 |
118,0 |
118,0 |
118,0 |
Приложение N 5
к программе "Развитие культуры
и искусства городского округа
город Сибай Республики Башкортостан
на 2014-2016 годы"
Муниципальная подпрограмма "Сохранение, развитие и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай на 2014-2016 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Сохранение, развитие и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Участник подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Сибайский историко-краеведческий музей" |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; - Закон Республики Башкортостан от 29.05.1998 N 16-з "О музейных фондах Республики Башкортостан и музеях Республики Башкортостан"; - Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 279 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы |
5 |
Цели подпрограммы |
- сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов; - развитие музейного дела в городе |
6 |
Задачи подпрограммы |
- совершенствование музейной деятельности в целях улучшения условий для сохранения, изучения и популяризации культурных ценностей, хранящихся в фонде музея; - обеспечение доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию путем организации культурно-просветительской (экскурсии, лекции и массовые мероприятия), экспозиционно-выставочной, методической, информационной деятельности; - создание современных условий для хранения, научного изучения, экспонирования и популяризации музейных коллекций; - оснащение учреждения современным оборудованием; - внедрение и продвижение современных информационных технологий и методов работы в музейную среду; - создание системы электронных фондов и каталогов; - создание интерактивной связи с потребителями музейной информации; - участие в проектах, грантах, конкурсах и иных формах негосударственной поддержки культуры; - повышение квалификации сотрудников. |
7 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- количество предметов музейного фонда; - количество единиц музейного фонда, представленных в постоянных и временных экспозициях; - количество посещений музея; - доля компьютеров, имеющих выход в Интернет; - инвентаризация фондов учреждения на современном уровне |
8 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2016 годы |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 8 860,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 708,1 тыс. руб. 2015 год - 3 082,5 тыс. руб. 2016 год - 3 069,0 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности музеев и музейных фондов; - пополнение музейных фондов новыми экспонатами; - приобретение и использование специализированного программного обеспечения "Музей-4"; - создание Интернет-сайта; - укрепление имиджа МБУКИ "Сибайского историко-краеведческого музея" |
Сибайский историко-краеведческий музей является муниципальным научным учреждением культуры и один из центров по изучению, сохранению и использованию национального культурного наследия в башкирском Зауралье, решающее задачи образования и организации досуга населения, позитивно влияющее на процессы развития культуры, образования и науки.
Научно-исследовательская работа является одним из основных видов деятельности музея, она направлена на исследование разных областей развития природы и общества, и является двигателем внутреннего развития музея, обеспечивающим необходимый уровень остальных направлений: экспозиционного, фондового и культурно-образовательного.
На сегодняшний день фонды музея насчитывали 6 141 единиц хранения. На их основе создано 6 экспозиционных залов:
- Зал "Растительный и животный мир Зауралья";
- Зал "Археологии и этнографии";
- Зал "Довоенной истории";
- Зал "Боевой славы";
- Зал "Башкирского медно-серного комбината";
- "Информационный зал".
Разнообразие экспонатов музея позволяет проводить в выставочном зале временные выставки (декоративно-прикладное творчество башкир, история становления советской власти в крае, горнорудной промышленности, а также фотовыставки), организовывать выездные выставки в летние детские лагеря города.
Однако фондовое собрание всех времен, как дореволюционного, так и советского и постсоветского периодов не имеет достаточной полноты документальных и предметных материалов. Данная проблема ставит перед музеем серьезную задачу количественного и качественного пополнения фондов архивными, археологическими и этнографическими материалами.
Приоритетными направлениями деятельности музея являются научные региональные исследования в области естественной и гуманитарной направленности, этнографии, национальной и региональной истории, памятниковедения. Сотрудники музея принимают участие в экспедиционной деятельности по выявлению древнейших торговых и хозяйственных дорог Башкортостана. В дальнейшем в научной сфере необходимо усилить внимание к исследованиям в области литературных и письменных, культурных, археологических памятников и музеологии.
В течение последних лет музей в среднем за год посещает не менее 15 000 человек. Этому способствует эстетическое оформление и композиционное единство диорам, показывающих богатство природы края, быт и культуру башкирского народа, жителей города. Не последнюю роль в посещаемости музея играет проведение различных мероприятий и экспонирование передвижных выставок из различных городов РФ и РБ. В среднем в течение года сотрудниками музея проводится более 250 экскурсий, 16 лекций, 30-ти общественно-культурно-научных мероприятий и 40 выставок.
Сохраняя научно-просветительские функции, городской музей в некоторой степени становится и досуговым учреждением. Современный посетитель приходит в музей не только за знаниями, но и чаще всего за новыми впечатлениями, которые может предоставить только музей.
Данная подпрограмма позволит значительно расширить социальные функции и культурные инициативы музея, реализовать заложенные в нем возможности научно-культурного учреждения, эффективно использовать его образовательные и экскурсионные (туристические) ресурсы, сохраняя при этом наиболее перспективные традиционные направления музейной деятельности.
1. Деятельность музея за 2010-2013 годы
N |
Показатели |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 (9 мес.) |
1 |
Число дней, открытых для посещения |
292 |
296 |
288 |
- |
2 |
Общее число посещений (чел.) |
12 405 |
15 000 |
15 100 |
11 756 |
3 |
Число индивидуальных посещений (чел.) |
10 500 |
9 107 |
11 100 |
7 645 |
4 |
Из них число льготных посещений (чел.) |
1 200 |
714 |
6 615 |
4 265 |
5 |
Число экскурсионных посещений (чел.) |
8 000 |
5 893 |
4 000 |
4 111 |
6 |
Из них число экскурсионных посещений лицами до 18 лет (чел.) |
5 000 |
2 473 |
2 915 |
3 243 |
7 |
Число экскурсий (ед.) |
221 |
393 |
260 |
190 |
8 |
Число лекций (ед.) |
13 |
12 |
16 |
39 |
9 |
Число массовых мероприятий (ед.) |
24 |
19 |
29 |
27 |
10 |
Число образовательных программ |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
Число выставок в музее (ед.) |
32 |
32 |
32 |
22 |
12 |
Число выставок вне музея (ед.) |
6 |
4 |
8 |
2 |
13 |
Платные услуги (руб.) |
84 000 |
150 300 |
118 800 |
124 777 |
2. Цели и задачи подпрограммы
Цели:
Сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов.
Задачи:
- обеспечение доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию путем организации культурно-просветительской (экскурсии, лекции и массовые мероприятия), экспозиционно-выставочной, методической, информационной деятельности;
- создание современных условий для хранения, научного изучения, экспонирования и популяризации музейных коллекций;
- оснащение учреждения современным оборудованием и программными продуктами;
- внедрение и продвижение современных информационных технологий и методов работы в музейную среду;
- наращивание информационных ресурсов, создание системы электронных фондов и каталогов;
- создание интерактивной связи с потребителями музейной информации;
- участие в различных проектах, грантах, конкурсах и иных формах негосударственной поддержки культуры;
- повышение квалификации сотрудников.
3. Основные направления реализации Подпрограммы
Экспозиционно-выставочная деятельность:
организация тематических и образовательных выставок;
организация выездных выставок;
оформление мини-экспозиций.
фондовая, хранительская и собирательская деятельность:
организация учета музейного фонда (согласно Инструкции);
перевод учета музейных фондов в электронный вид;
организация работы по увеличению численности предметов основного фонда;
организация мероприятий по обеспечению сохранности коллекций, их реставрации.
культурно-просветительская деятельность:
проведение экскурсий по экспозиционным залам, тематическим и обзорным выставкам, мини-экспозициям;
проведение лекций;
проведение викторин, игр, конкурсов для разных возрастных категорий населения;
организация и проведение тематических мероприятий, творческих встреч, юбилейных дат промышленных предприятий и учреждений, знаменитых людей города, массовых мероприятий.
4. Сроки и механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 3 года: 2014-2016 годы.
Подпрограмму реализует Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
Реализация Подпрограммы осуществляется посредством научного комплектования, исследования и хранения предметов музейного фонда, повышения культурного уровня посетителей путем знакомства их с историческим прошлым и настоящим города, культурой и природой родного края, изобразительным и декоративно-прикладным искусством Республики Башкортостан.
Контроль за ходом выполнения Подпрограммы проводится отделом культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
Система контроля за реализацией Подпрограммы включает:
- мониторинг выполнения Подпрограммы на основе периодической отчетности;
- контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств;
- оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий;
- мониторинг качества обслуживания населения (с использованием разнообразных методов исследований: анкетирование посетителей, наблюдение за поведением посетителей в залах, анализ записей в Книге отзывов, выявление наиболее эффективных приемов воздействия на посетителей с целью использования этих форм работы в дальнейшей деятельности учреждения.)
5. Объем и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы планируется из бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Сибай Республики Башкортостан, с привлечением внебюджетных средств, полученных от приносящей доход уставной деятельности учреждения.
Объем финансирования Подпрограммы составляет 8 860,5 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 708,1 тыс. руб., 2015 год - 3 082,5 тыс. руб., 2016 год - 3 069,9 тыс. руб.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
- Инвентаризация фондов учреждения на современном уровне;
- приобретение и использование специализированного программного обеспечения "Музей-4";
- создание системы электронных фондов и каталогов;
- создание Интернет-сайтов;
- организация виртуальных выставок;
- повышение квалификации сотрудников;
- укрепление имиджа учреждения МБУКИ "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
7. Организация выполнения Подпрограммы
Общее руководство и координацию действий по реализации Подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, который проводит регулярный анализ реализации Подпрограммы, эффективность ее внедрения на основе информации о ходе выполнения Подпрограммы, предоставляемой ежегодно МБУКИ "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
В 2016 году МБУКИ "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики Башкортостан необходимо представить в отдел культуры администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан анализ результатов реализации Подпрограммы.
8. Основные мероприятия Подпрограммы "Сохранение, развитие и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования, в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||||
1 |
Предоставление музейных услуг |
8 690,5 |
2 658,1 |
2 962,5 |
3 069,9 |
совершенствование музейной деятельности |
2 |
Укрепление материально-технической базы |
170 |
50 |
120 |
- |
|
3 |
Всего из них: |
8 860,5 |
2 708,1 |
3 082,5 |
3 069,9 |
|
за счет местного бюджета |
8 440,5 |
2 568,1 |
2 942,5 |
2 929,9 |
||
за счет собственных средств |
420,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
Приложение N 6
к программе "Развитие культуры
и искусства городского округа
город Сибай Республики Башкортостан
на 2014-2016 годы"
Подпрограмма "Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Название подпрограммы |
"Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное автономное учреждение "Сибайская студия телерадиовещания" |
4 |
Цели подпрограммы |
- Развитие информационного пространства города Сибай, Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов; - повышение эффективности функционирования телерадиовещания. |
5 |
Задачи подпрограммы |
- Модернизация инфраструктуры сетей телевещания; - освещение новостей работы Администрации городского округа город Сибай; - выход на IP-телевидение; - вещание в цифровом формате; - новостные блоки, передачи для Зауралья; - объединение журналистов Зауралья. |
6 |
Основание для создания подпрограммы |
- Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 279 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы |
7 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Улучшение качества эфира; - повышение рейтинга канала СТВ; - привлечение рекламодателей; - увеличение информационного поля; - повышение уровня квалификации работников; - развитие творческого потенциала. |
8 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014-2016 годы подпрограмма выполняется в 2 этапа: 2014-2015 годы; 2016 год. |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
2014 год - 8 878,6 тыс. рублей; 2015 год - 8 838,6 тыс. рублей; 2016 год - 8 809,2 тыс. рублей; по этапам: 2014 - 2015 годы - 17 717,2 тыс. рублей; 2016 год - 8 809,2 тыс. рублей. |
10 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- Максимальное привлечение телезрителей; - актуальность изготавливаемой продукции; - своевременность подачи информации населению. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Развитие информационного пространства на территориях города Сибай, Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов требует организацию договоренности вещания с главами администраций данных территорий, также налаживание контактов с местными телекомпаниями.
Для охвата данных территорий требуется модернизация оборудования, приобретение нового оборудования, заключения договора с ОАО "Башинформсвязью" для расширения зоны обслуживания.
2. Цели и задачи подпрограммы, срок и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Цели подпрограммы:
- развитие информационного пространства г. Сибая, Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов;
- повышение эффективности функционирования телерадиовещания.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
- модернизация инфраструктуры сетей телевещания;
- перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии;
- развитие новых видов телевещания, включая телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности;
- повышение оперативности и качества отражения общественного мнения горожан, а также популяризация политики, проводимой Администрацией городского округа города Сибай;
- создание новых передач;
- участие работников "Сибайской студии телерадиовещания" в семинарах, обмен информацией;
- повышение профессионального уровня творческих работников, развитие творческих контактов с коллегами и общественностью.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы осуществляются за счет средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, и включают методическое, организационно-техническое, экспертное сопровождение реализации Подпрограммы (экспертиза проектов и результатов их выполнения) и контроль за ходом ее выполнения.
4. Основные мероприятия Подпрограммы "Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||||
1. |
Производство радио- и телевизионных программ, связанное или не связанное с их трансляцией. Различные виды аудиовизуальной информации |
26 526,4 |
8 878,6 |
8 838,6 |
8 809,2 |
Удовлетворение общественного спроса в визуальной продукции путем телерадиовещания |
2. |
Всего из них: |
26 526,4 |
8 878,6 |
8 838,6 |
8 809,2 |
|
за счет местного бюджета |
10 218,6 |
3 218,6 |
3 500,0 |
3 500,0 |
||
за счет собственных средств |
16 307,8 |
5 660,0 |
5 338,6 |
5 309,2 |
Приложение N 7
к программе "Развитие культуры
и искусства городского округа
город Сибай Республики Башкортостан
на 2014-2016 годы"
Муниципальная Подпрограмма "Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и искусства на 2014-2016 годы"
Паспорт Подпрограммы
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
1 |
Наименование подпрограммы |
"Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и искусства на 2014-2016 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Соисполнитель подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия отдела культуры" |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; - Закон РФ от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". |
6 |
Цель подпрограммы |
- Повышение качества бухгалтерского обслуживания учреждений; - формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений; - обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью (создание условий для эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов); - обеспечение открытости и доступности информации об учреждении. |
7 |
Задачи подпрограммы |
- Формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждений и их имущественном положении; - контроль за правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей; - соблюдение строжайшего режима экономии, организации учета основных фондов, малоценного инвентаря, денежных средств и других ценностей, исполнения сметы расходов, а также расчетов по заработной плате; - обеспечение правильного документального отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств, начисления и перечисления налогов и других платежей; - осуществление контроля за проведением инвентаризации денежных средств, товароматериальных ценностей и расчетов; - принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотреблений в финансово-хозяйственной деятельности; - обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходования полученных из банка средств по назначению, должный порядок хранения бухгалтерских документов и бухгалтерского архива; - осуществление постоянного контроля за своевременным оформлением приема и расхода денежных средств и материальных ценностей, правильным расходованием фонда заработной платы, исчислением и выдачей всех видов премий, материальной помощи, соблюдением установленных штатов, должностных окладов, смет и расходов; - обеспечение своевременного составления бухгалтерской отчетности на основе данных первичных документов и бухгалтерских записей, предоставления ее в установленном порядке в финансовый орган. |
8 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Соблюдение сроков выплаты заработной платы; - соблюдение сроков предоставления отчетности; - соблюдение сроков проведения инвентаризации; - отсутствие недостач и излишков; - отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов; - проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений согласно намеченному плану; - отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами; - степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте (названия сайта); - степень занятости рабочих мест; - повышение квалификации работников. |
9 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2016 годы |
10 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 5 069,1 тыс. руб., в том числе по годам 2014 год - 1 733,9 тыс. руб. 2015 год - 1 667,6 тыс. руб. 2016 год - 1 667,6 тыс. руб. |
11 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Результатом реализации подпрограммы 2014-2016 годы |
Муниципальные казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан" (далее - Централизованная бухгалтерия) является некоммерческой организацией в форме муниципального казенного учреждения, обеспечивающая ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в учреждениях дополнительного образования детей и учреждений культуры на основе договора о бухгалтерском обслуживании, заключенных с руководителями указанных учреждений. Централизованная бухгалтерия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Администрацией городского округа город Сибай Республики Башкортостан, финансовым управлением городского округа город Сибай Республики Башкортостан. Обладает правами юридического лица, имеет смету, лицевой счет в ФУ г. Сибай РБ, печать со своим наименованием и штамп. Наделена полномочиями по осуществлению экономических расчетов расходов на содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений. Разрабатывает и предоставляет в финансовое управление на утверждение и поправки планов финансово-хозяйственной деятельности. Сотрудники централизованной бухгалтерии оказывают помощь учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рационального использования всех видов ресурсов.
1. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- повышение качества бухгалтерского обслуживания учреждений, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью (создание условий для эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов), обеспечение открытости и доступности информации об учреждении.
Задачи подпрограммы:
для достижения поставленных целей необходимо решить ряд основных задач:
- повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета централизованной бухгалтерии;
- качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной и аналитической информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, также обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.
- усиление контроля за соблюдением сметно-финансовой дисциплины учреждений и управления ими.
2. Срок реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 3 года: 2014-2016 годы.
3. Целевые индикаторы и показатели реализации Подпрограммы
N п\п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Годы |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
Соблюдение сроков выплаты заработной платы |
да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Соблюдение сроков предоставления отчетности |
да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
Соблюдение сроков проведения инвентаризации |
да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Отсутствие недостач и излишков |
наличии - 1, отсутствии - 0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов |
наличии - 1, отсутствии - 0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений согласно намеченному плану |
100% |
100 |
100 |
100 |
7 |
Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами |
наличии - 1, отсутствии - 0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте (названия сайта) |
100% |
100 |
100 |
100 |
9 |
Степень занятости рабочих мест |
100% |
100 |
100 |
100 |
10 |
Повышение квалификации работников |
Повышает сотрудник квалификацию - 1 Нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
4. Объем и источники финансирования Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы составляет 5002,8 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1733,9 тыс. руб.; 2015 год - 1667,6 тыс. руб.; 2016 год - 1667,6 тыс. руб.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
- Соблюдение сроков выплаты заработной платы;
- соблюдение сроков предоставления отчетности;
- степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте (названия сайта);
- повышение квалификации работников.
6. Основные мероприятия Подпрограммы "Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и искусства на 2014-2016 годы"
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||||
1. |
Обеспечение финансового учета и реализация мероприятий подпрограмм муниципальной программы |
5 069,1 |
1 733,9 |
1 667,6 |
1 667,6 |
Исполнение подпрограммы |
2. |
Всего из них: |
5069,1 |
1733,9 |
1667,6 |
1667,6 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление главы администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 12 мая 2014 г. N 904 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.