Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением главы администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 11 декабря 2014 г. N 2528 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 6
к программе
"Развитие культуры и искусства
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
на 2014-2018 годы"
Подпрограмма
"Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"
12 мая, 11 июля, 11 декабря 2014 г.
Паспорт Подпрограммы
1 |
Название подпрограммы |
"Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное автономное учреждение "Сибайская студия телерадиовещания" |
4 |
Цель подпрограммы |
- Развитие информационного пространства города Сибай, Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов; |
5 |
Задачи подпрограммы |
- Модернизация инфраструктуры сетей телевещания городского округа город Сибай; - выход на IP-телевидение; - вещание в цифровом формате. |
6 |
Основание для создания подпрограммы |
- Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 279 "Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы" |
7 |
Целевые индикаторы |
- Создание и реализация сюжетов высокого содержательного и профессионального уровня: в 2018 г. - 60 сюжетов - Посещение сайта ТВ в сравнении с предыдущим годом: в 2018 г. - 307 500 посещений |
8 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы подпрограмма выполняется в 2 этапа: 2014 - 2015 годы; 2016 - 2018 годы. |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
2014 год - 9 128,6 тыс. рублей; 2015 год - 8 838,6 тыс. рублей; 2016 год - 8 657,8 тыс. рублей; 2017 год - 8 518,6 тыс. рублей; 2018 год - 8 518.6 тыс. рублей; по этапам: 2014 - 2015 годы - 17 967,2 тыс. рублей; 2016 -2018 годы - 25 695,0 тыс. рублей. |
10 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- Максимальное привлечение телезрителей; - Актуальность изготавливаемой продукции; - Своевременность подачи информации населению. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Развитие информационного пространства на территориях города Сибай, Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов требует организацию договоренности вещания с главами Администраций данных территорий, также налаживание контактов с местными телекомпаниями.
Для охвата данных территорий требуется модернизация оборудования, приобретение нового оборудования, заключения договора с ОАО "Башинформсвязью" для расширения зоны обслуживания.
2. Цели и задачи Подпрограммы, срок, этапы реализации, целевые индикаторы и показатели
Цели Подпрограммы:
- Развитие информационного пространства г. Сибая, Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов;
- Повышение эффективности функционирования телерадиовещания.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
- модернизация инфраструктуры сетей телевещания;
- перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии;
- развитие новых видов телевещания, включая телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности;
- повышение оперативности и качества отражения общественного мнения горожан, а также популяризация политики, проводимой Администрацией городского округа города Сибай;
- участия работников "Сибайской студии телерадиовещания" в семинарах, обмен информацией.
- повышение профессионального уровня творческих работников, развитие творческих контактов с коллегами и общественностью.
Целевой показатель |
Единица измерения |
Значение целевых показателей |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Создание и реализация сюжетов высокого содержательного и профессионального уровня |
единица |
50 |
52 |
55 |
57 |
60 |
Посещение сайта ТВ в сравнении с предыдущим годом |
% |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
(2013 г. - 250 000 посещ. сайта) |
единица |
287500 |
292500 |
297500 |
302500 |
307500 |
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы осуществляются за счет средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, и включают методическое, организационно-техническое, экспертное сопровождение реализации Подпрограммы (экспертиза проектов и результатов их выполнения) и контроль за ходом ее выполнения.
4. Основные мероприятия Подпрограммы
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1. |
Производство радио- и телевизионных программ, связанное или не связанное с их трансляцией. Различные виды аудиовизуальной информации |
43 380,8 |
9 128,6 |
8 557,2 |
8 657,8 |
8 518,6 |
8518,6 |
Удовлетворение общественного спроса в визуальной продукции путем телерадиовещания |
2. |
Всего из них: |
43 380,8 |
9 128,6 |
8 557,2 |
8 657,8 |
8 518,6 |
8518,6 |
|
за счет местного бюджета |
16 473,0 |
3 468,6 |
3 218,6 |
3 348,6 |
3 218,6 |
3218,6 |
||
за счет собственных средств |
26 907,8 |
5 660,0 |
5 338,6 |
5 309,2 |
5 300,0 |
5300,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.