Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы N 2 муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
Наименование подпрограммы |
- |
"Организация транспортного обслуживания населения" |
||||
Соисполнители |
- |
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
||||
Участники подпрограммы |
- |
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
||||
- |
муниципальные казенные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
|||||
Цели подпрограммы |
- |
обеспечение качественного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом |
||||
Задачи подпрограммы |
- |
организация предоставления и развития транспортных услуг населению города |
||||
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта |
- |
отсутствует |
||||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- |
обеспечение контроля за оказанием услуг, предоставляемых перевозчиками; |
||||
- |
совершенствование сети общественного транспорта |
|||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2018-2020 годы |
||||
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам |
- |
расходы (тыс. руб.) |
||||
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
бюджет города |
|
831581,0 |
280786,0 |
282558,8 |
268236,2 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
|
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет (прогнозно) |
|
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники (прогнозно) |
|
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
|
831581,0 |
280786,0 |
282558,8 |
268236,2 |
|
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) |
- |
площадь помещений, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 30,1 тыс. кв.м; |
||||
- |
количество машин, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 82; |
|||||
- |
количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 99,1 млн. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города.
Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок осуществляется в соответствии со следующими принципами:
- обеспечение оказания услуг по качественным и безопасным перевозкам населения на маршрутах регулярных перевозок;
- обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения;
- гарантированность предоставления услуг транспортом общего пользования;
- организация маршрутов регулярных перевозок;
- организация регулярных пассажирских перевозок;
- контроль за соблюдением установленных условий выполнения регулярных пассажирских перевозок;
- доступность транспортных услуг для населения;
- ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления за обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках;
- равный доступ на рынок транспортных услуг перевозчиков в едином правовом и экономическом порядке.
На современном этапе развития экономики перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения в перевозках и качестве предоставляемых услуг.
2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации
Цель подпрограммы - обеспечение качественного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом.
Задача подпрограммы - организация предоставления и развития транспортных услуг населению города.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- площадь помещений, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 30,1 тыс. кв.м;
- количество машин, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 82;
- количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 99,1 млн.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- обеспечение контроля за оказанием услуг, предоставляемых перевозчиками;
- совершенствование сети общественного транспорта.
Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.
3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)
Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, - включает хозяйственное и транспортное обслуживание органов местного самоуправления муниципального образования "Город Саратов" и обеспечение контроля за соблюдением перевозчиками условий осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам;
- обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров - включает разработку и утверждение постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и возмещение затрат по нему.
5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации
Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.
6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2017 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2018-2020 годы объемов работ и составляет 831581,0 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 280786,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 282558,8 тыс. руб.;
- 2020 год - 268236,2 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет города - 831581,0 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 280786,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 282558,8 тыс. руб.;
- 2020 год - 268236,2 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы из средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не предусмотрено.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 5 к муниципальной программе.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".
7. Риски реализации подпрограммы
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:
- ограниченность источников финансирования;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.