2) в главе 3 "Мероприятия программы":
а) дополнить новым разделом 3.2.1.1 следующего содержания:
"3.2.1.1. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.
Основной целью мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе является формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, повышение его образовательного и профессионального уровней, создание условий для преодоления кадрового дефицита в социальной сфере села, развитие рынка труда в сельской местности.
В рамках указанных мероприятий будет осуществляться строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов с участием субсидий федерального, областного бюджетов. При этом доля средств федерального бюджета составляет 30 процентов от расчетной стоимости по социальной норме, областного - 40 процентов.
Объем средств на реализацию программного мероприятия (таблицы к главе 3 - таблица 3.1.1.) составит 382,6 млн. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 114,7 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 153,2 млн. рублей;
- внебюджетные источники - 114,7 млн. рублей.
Финансирование мероприятия будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" и областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы".
Реализация мероприятий планируется с 2006 по 2010 годы.
Выполнение мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе позволит:
- улучшить жилищные условия 546 молодых семей и молодых специалистов на селе;
- создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;
- создать условия для улучшения демографической ситуации.";
б) раздел 3.2.4 изложить в следующей редакции:
"3.2.4. Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности.
Целями данного раздела программы являются сохранение культурного наследия, реализация духовного потенциала современного села, обеспечение доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, активизация его культурной деятельности.
В рамках программы по разделу "Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности" планируется реализовать 5 мероприятий, направленных на:
- повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры в сельской местности за счет увеличения сети клубов на 7 единиц, создания на базе 3 реконструируемых зданий клубных учреждений, культурных комплексов повышенной комфортности, строительство 1 танцевального зала; увеличение парка спецавтотранспорта на 31 единицу;
- сохранение и развитие традиционных форм самодеятельного творчества, национальных обычаев, обрядов и фольклора в селах 7 районов Воронежской области;
- укрепление материально-технической базы 225 учреждений культуры в селах Воронежской области;
- сохранение сети муниципальных учреждений культуры, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии.
Реализация мероприятий позволит:
- обеспечить за счет ввода в действие стационарных объектов культуры увеличение мощности сельских клубных учреждений на 1800 посадочных мест;
- улучшить материально-техническую базу 248 сельских учреждений культуры;
- сохранить и обеспечить дальнейшее развитие традиционных форм самодеятельного художественного творчества, а также самобытной культуры национальных меньшинств Воронежской области;
- внедрить в практику сельских библиотек современные информационные технологии;
- создать 7 передвижных клубных учреждений и оснастить их специализированным оборудованием, что приведет к восстановлению регулярного культурного обслуживания в 400 сельских поселениях, где проживает более 4 тыс. человек;
- сохранить 786 рабочих мест в отрасли и подрядных строительных организациях и создать 60 новых рабочих мест в отрасли;
- провести капитальный ремонт 39 учреждений культуры, из них - 9 районных Домов культуры, 29 сельских Домов культуры, одного Дома-музея.
Программой предусмотрены следующие мероприятия.
1. Строительство 7 домов культуры в селах: Лофицкое Богучарского района, Воробьевка Воробьевского района, Отрадное Новоусманского района, Красное Новохоперского района, Сагуны Подгоренского района, Орлово Таловского района, Ростоши Эртильского района, а также одного танцевального зала в селе Колодезное Каширского района. Запланирована реконструкция трех домов культуры в селах В. Турово Нижнедевицкого района, Губарево Семилукского района, Семидесятное Хохольского района.
Сроки реализации мероприятия - 2005 - 2010 годы.
Ввод в действие стационарных объектов культуры позволит увеличить мощность сельских клубных учреждений на 1800 посадочных мест, что дополнительно обеспечит культурное обслуживание 17,5 тыс. человек, проживающих в указанных районах.
Для реализации мероприятия потребуется 156,46 млн. рублей,
из них за счет средств:
- федерального бюджета - 59,80 млн. рублей;
- областного бюджета - 61,73 млн. рублей;
- муниципального бюджета - 15,99 млн. рублей;
- внебюджетных источников - 18,94 млн. рублей.
Финансирование мероприятий планируется в рамках ежегодной федеральной адресной инвестиционной программы и областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы".
2. Создание передвижных клубных учреждений в сельской местности Воронежской области.
Программой предусмотрено расширение автопарка передвижных клубных учреждений на 7 единиц для восстановления регулярного культурного обслуживания населения, проживающего в малых сельских поселениях.
Мероприятие предусматривает приобретение 7 автоклубов для Бобровского, Бутурлиновского, Калачеевского, Кантемировского, Острогожского, Панинского и Терновского районов.
Для реализации мероприятия потребуется 11,05 млн. рублей,
из них за счет средств:
- областного бюджета - 6,63 млн. рублей;
- муниципального бюджета - 4,42 млн. рублей.
Мероприятия включены в раздел программы "Прочие расходы".
Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2001 - 2005 годы)" и федеральной целевой программы "Культура России", разрабатываемой на период с 2006 по 2010 год.
3. Обеспечение совершенствования форм деятельности учреждений культуры в сельской местности Воронежской области.
Цель мероприятия: внедрение в практику работы сельских учреждений культуры новых форм деятельности, сохранение и развитие традиционных видов и жанров самодеятельного народного творчества.
Мероприятие планируется для всех возрастных категорий и социальных групп населения по трем направлениям:
- по первому направлению планируется проведение фестиваля и создание центра национальной культуры.
На основании договора о сотрудничестве, заключенного между Воронежской и Луганской областями, реализуется долгосрочный проект "Развитие дружественных связей в области культуры между Кантемировским районом Воронежской области и Марковским районом Луганской области".
В рамках данного проекта проводится ежегодный фестиваль российско-украинской дружбы "В семье единой", двусторонние творческие вечера, дни культуры, встречи трех поколений.
В Бобровском районе назрела необходимость создания центра национальных культур в связи с большим количеством переселенцев (более 8 тыс. чел.). Мероприятия проекта "Центр национальных культур" рассчитаны на два года и включают проведение социологических опросов, изучение традиционной культуры, быта, обычаев, обрядов, творческого потенциала национальных меньшинств, создание центра национальных культур, проведение научно-практической конференции и областного фестиваля "Творчество наций";
- по второму направлению планируется проведение традиционных фестивалей и праздников народной культуры: "На Троицу", "Савальские россыпи", "Жар-птица", "Казачье братство", "Праздник на родине М.Е. Пятницкого".
Детский фольклорный фестиваль "Жар-птица" (села Семилукского района) проводится на территории района с 1999 года. В первом фестивале участвовали 12 детских фольклорных ансамблей из сел Воронежской области. В 2003 году в фестивале приняли участие, кроме Воронежских ансамблей, коллективы из Курской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Брянской, Волгоградской и Ростовской областей.
Проведение первого фестиваля вызвало живой интерес у школьников Семилукского района, и он стал началом проведения районного конкурса "Живые истоки", в ходе которого школьники изучали историю народной культуры и родного края. На базе детской школы искусств открылось новое отделение - фольклорное, а во многих сельских школах созданы детские фольклорные ансамбли.
Молодежный фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры "На Троицу" (с. Н. Усмань) проводится ежегодно с 1999 года. Базовым творческим коллективом является фольклорный ансамбль "Время" Н.-Усманского районного Дома культуры - единственный в Воронежской области мужской фольклорный коллектив, известный далеко за пределами не только нашей области, но и за рубежом.
За последние три года участниками фестиваля "На Троицу" стали молодежные коллективы из Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Аргентины.
Праздник русской песни на родине М.Е. Пятницкого в с. Александровка Таловского района проводится один раз в два года с 1984 года. В 2004 году исполнилось 140 лет со дня рождения М.Е. Пятницкого. Главные творческие праздничные акции планируется провести в с. Александровка.
Областной праздник народной музыки "Савальские россыпи" (с. Терновка) проводится один раз в два года с 1993 года. На праздник собираются лучшие творческие коллективы и исполнители народной музыки не только из Воронежской области, но и из других регионов России.
Областной фестиваль казачьих ансамблей "Казачье братство" впервые прошел в сентябре 2003 года в Подгоренском районе, получил широкую поддержку общественных и государственных структур, жителей сел района;
- по третьему направлению планируется создание кабинета деловой информации в селе Новая Усмань, который удовлетворит культурные, образовательные, информационные потребности местного сообщества.
Реализация мероприятия позволит сохранить значительный пласт традиционной сельской культуры, который является неотъемлемой частью культурного наследия Воронежской области, расширить возможности творческой реализации национальных меньшинств Воронежской области, внедрить новые информационные технологии.
Для реализации мероприятия потребуется 3,84 млн. рублей,
из них за счет средств:
- областного бюджета - 1,70 млн. рублей;
- муниципального бюджета - 2,14 млн. рублей.
Мероприятия включены в раздел программы "Прочие расходы".
Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2001 - 2005 годы)" и федеральной целевой программы "Культура России", разрабатываемой на период 2006 - 2010 годов.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в сельской местности.
Цель мероприятия: переоснащение 248 сельских учреждений культуры современными техническими средствами, специальной аппаратурой, музыкальными инструментами и др.
Сроки реализации мероприятия - 2005 - 2010 годы.
В результате реализации мероприятия для сельских учреждений культуры планируется приобрести музыкальные инструменты (баяны, аккордеоны, рояли, наборы инструментов для инструментальных, народных, духовых ансамблей и оркестров), звукоусилительную аппаратуру, компьютерную технику, аудио-, видеоаппаратуру.
Для реализации мероприятия потребуется 34,94 млн. рублей,
из них за счет средств:
- федерального бюджета - 11,33 млн. рублей;
- областного бюджета - 11,25 млн. рублей;
- муниципального бюджета - 12,36 млн. рублей.
Мероприятия включены в раздел программы "Прочие расходы". Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2001 - 2005 годы)" и федеральной целевой программы "Культура России", разрабатываемой на период 2006 - 2010 годов.
5. Содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры.
Целью мероприятия является содействие сохранению сети муниципальных учреждений культуры, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии.
Мероприятием предусматривается разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта учреждений культуры муниципальной формы собственности - досуговых учреждений.
Сроки реализации мероприятия: 2007 - 2010 годы.
В результате реализации мероприятия будет проведен капитальный ремонт 39 учреждений культуры, из них 9 районных Домов культуры, 29 сельских Домов культуры, одного Дома-музея.
Для реализации мероприятия потребуется 75,23 млн. рублей, из них за счет средств:
- областного бюджета - 52,66 млн. рублей;
- муниципальных бюджетов - 22,57 млн. рублей.
Мероприятие включено в раздел программы "Прочие расходы".
Социальный эффект мероприятий раздела "Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности" составит 7,95 млн. рублей в год.
3) в главе 4 "Финансовое и ресурсное обеспечение программы":
а) абзацы два - шесть изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 10419,64 млн. рублей (приложения 3, 4), в том числе за счет *:
- средств федерального бюджета - 2226,08 млн. рублей (21,4 процента);
- областного бюджета - 3867,19 млн. рублей (37,1 процента);
- муниципальных бюджетов - 377,83 млн. рублей (3,6 процента);
- внебюджетных источников - 3948,54 млн. рублей (37,9 процента)";
* структура ассигнований по направлениям расходования средств и источникам финансирования приведена в таблицах к главе 4 таблицы 4.1 - 4.3.
б) абзацы одиннадцать - шестнадцать изложить в следующей редакции:
"объем капитальных вложений составляет 9220,71 млн. рублей (89,3 процента от общей суммы ассигнований по программе).
Из них за счет средств:
- федерального бюджета - 1788,86 млн. рублей;
- областного бюджета - 3190,15 млн. рублей;
- муниципальных бюджетов - 295,93 млн. рублей;
- внебюджетных источников - 3945,77 млн. рублей.";
в) абзацы двадцать четыре - двадцать восемь изложить в следующей редакции:
"прочие текущие расходы определены в сумме 1168,23 млн. рублей (11,2 процента от общего объема ассигнований по программе) и финансируются:
- 418,50 млн. рублей из федерального бюджета (35,8 процента);
- 666,74 млн. рублей из областного бюджета (57,1 процента);
- 80,33 млн. рублей из муниципальных бюджетов (6,9 процента);
- 2,67 млн. рублей из внебюджетных источников (0,2 процента)".
4) в главе 6 "Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения":
абзац пятнадцатый после слов "...жилищного строительства в сельской местности" дополнить словами "мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности".
5) в главе 7 "Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации программы":
а) второй абзац после слов "...повысится уровень предоставления коммунальных услуг" дополнить словами "государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья получат 546 сельских молодых семей и молодых специалистов агропромышленного комплекса, тем самым созданы условия для приостановки миграции сельской молодежи";
б) в абзаце четырнадцатом цифру "512,9" заменить цифрой "516,31".
в) абзацы пятнадцать - восемнадцать изложить в следующей редакции:
"в бюджеты всех уровней от реализации мероприятий программы ежегодно будет направляться порядка 503,12 млн. рублей налоговых поступлений, из них в:
- федеральный бюджет - 138,3 млн. рублей;
- областной бюджет - 184,72 млн. рублей;
- местные бюджеты - 180,1 млн. рублей".
6) приложение 1 к областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"
Программные мероприятия
N | Наименование мероприятия |
Сроки выполнения |
Содержание мероприятия |
Ожидаемые результаты |
1 | Развитие жилищного строительства в сельской местности |
2005 - 2010 г.г. |
Ввод в действие жилья в сельской местности |
Ввод в действие 50,8 тыс. кв. метров жилья. Улучшение жилищных условий около 900 сельских семей |
2. | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности |
2006 - 2010г.г. |
Оказание государственной поддержки в строительстве и приобретении жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов |
Предоставление 38260 кв. метров жилья. Оказание государственной поддержки 546 семьям |
3 | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
2005 - 2008г.г. |
Проведение научных исследований и разработка нормативной документации, регламентирующей деятельность образовательных учреждений села |
Обеспечение нормативной документацией хозяйственной деятельности сельских образовательных учреждений |
2005 г., 2009 г. |
Проведение научных исследований и подготовка доклада о состоянии образования в сельской местности |
Научное и информационное обеспечение контроля за развитием образования в сельской местности |
||
2005 г., 2008 г., 2009 г. |
Проведение мониторинга знаний и здоровья учащихся сельских образовательных учреждений |
Научное и информационное обеспечение управления качеством образования, оценки эффективности использования здоровьесберегающих технологий |
||
2005 - 2009 г.г. |
Проведение научных исследований по разработке учебных и учебно-методических пособий на электронных носителях для сельских общеобразовательных учреждений |
Научно-методическое и информационное обеспечение сельских общеобразовательных учреждений |
||
2005 - 2010 г.г. |
Целевая подготовка учителей для сельских школ |
Обеспечение педагогическими кадрами учреждений образования |
||
2005 - 2010 г. |
Обеспечение условий для повышения квалификации и переподготовки учителей, работающих в сельской местности |
Стабильное повышение квалификации педагогов один раз в 5 лет |
||
2005 - 2010 г. |
Создание информационного банка "Педагогические кадры Воронежской области" |
Систематизация информации о наличии педагогических кадров |
||
2005 - 2010 г.г. |
Ввод в действие общеобразовательных учреждений |
Обновление основных фондов, повышение качества образования, снижение сменности в сельских школах за счет строительства новых школ на 3,69 тыс. ученич. мест и реконструкции существующих образовательных учреждений |
||
2005 - 2010 г.г. |
Укрепление материально- технической базы общеобразовательных учреждений: - приобретение учебно- лабораторного оборудования; - обеспечение библиотек сельских школ учебно- методической, художественной литературой, материалами для медиатек, периодическими изданиями; - обеспечение сельских школ автобусами для подвоза учащихся; - обеспечение пищеблоков недостающим технологическим оборудованием; - поставка компьютеров для организации учебного процесса в сельских школах; - подключение к Интернету сельских школ |
Повышение качества общего образования. Стопроцентное обеспечение базовых сельских школ учебной, учебно-методической, художественной литературой, материалами для медиатек, периодическими подписными изданиями. Обеспечение базовых школ автобусами позволит осуществлять подвоз учащихся из отдаленных сел Воронежской области в эти школы. Поэтапное обеспечение учреждений образования технологическим оборудованием столовых позволит организовать быстрое и более качественнее# питание школьников. Поэтапное обеспечение достижения норматива: не более 60 человек на 1 современный компьютер. Обеспечение свободного доступа к информационно- образовательным ресурсам и использование самых современных разработок в сфере образования, включая дистанционный метод |
||
4 | Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности |
2005 - 2010 г.г. |
Ввод в действие районных и участковых больниц |
Улучшение стационарной медицинской помощи сельскому населению |
2005 - 2010 г.г. |
Ввод в действие амбулаторно- поликлинических учреждений |
Развитие сети сельских амбулаторно- поликлинических учреждений и улучшение амбулаторной медицинской помощи сельскому населению. Обеспечение ввода амбулаторно- поликлинических учреждений суммарной мощностью 1335 посещ. в смену |
||
2005 - 2010 г.г. |
Открытие фельдшерско- акушерских пунктов |
Улучшение первичной доврачебной медицинской помощи сельскому населению за счет открытия 52 фельдшерско- акушерских пунктов |
||
5 | Развитие сети учреждений культуры и культурно- досуговой деятельности в сельской местности |
2005 - 2010 г.г. |
Ввод в действие клубных учреждений в сельской местности Воронежской области |
Увеличение мощности сельских клубных учреждений на 1800 посадочных мест, обеспечение культурного обслуживания 17,5 тыс. чел. |
2005 - 2010 г.г. |
Создание передвижных клубов и библиотечных учреждений в муниципальных образованиях Воронежской области |
Расширение автопарка передвижных учреждений культуры на 31 единицу |
||
2005 - 2010 г.г. |
Обеспечение совершенствования форм деятельности учреждений культуры в сельской местности |
Развитие жанров самодеятельного народного творчества |
||
2005 - 2010 г.г. |
Укрепление материально- технической базы учреждений культуры в Воронежской области |
Переоснащение 248 сельских учреждений культуры современными техническими средствами |
||
2007 - 2010 г.г. |
Содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры |
Проведение капитального ремонта 39 учреждений культуры |
||
6 | Развитие бытового обслуживания в сельской местности |
2005 - 2010 г.г. |
Открытие специализированных предприятий бытового обслуживания |
Улучшение бытового обслуживания сельского населения, создание в сфере бытового обслуживания 30 дополнительных рабочих мест |
2005 г. | Ввод в действие предприятий по оказанию населению услуг производственной деятельности маслобойки |
Оказание сельскому населению услуг по переработке сельскохозяйственной продукции |
||
7 | Развитие информационно- консультативного обслуживания в сельской местности |
2005 г. | Проведение научных исследований и разработка программно- методического обеспечения информационно- консультационных служб |
Учебно-методическое и программное обеспечение сельхозтоваропроизво- дителей |
2005 - 2010 г.г. |
Создание и открытие информационно- консультационных центров, организация курсов подготовки и переподготовки консультантов- организаторов |
Расширение профиля и повышение эффективности деятельности информационно- консультационной службы; улучшение кадрового состава; развитие сети информационно- консультационного обслуживания |
||
8 | Развитие электрических сетей в сельской местности |
2005 - 2010 г.г. |
Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 0,38 кВ; ВЛ 6 - 10 кВ, ТП 6 - 10/0,4 кВ |
Сокращение затрат на обслуживание линий электропередач, повышение качества энергообеспечения с учетом современных технических требований, сокращение затрат на обслуживание ремонтных и регламентных работ |
9 | Развитие газификации в сельской местности |
2005 - 2010 г.г. |
Ввод в действие распределительных газовых сетей |
Повышение уровня снабжения природным газом и улучшение бытовых условий сельского населения за счет ввода 946,18 км распределительных газовых сетей |
2005 - 2010 г.г. |
Газификация домов, квартир |
Улучшение бытовых условий сельского населения за счет газификации природным газом 92,4 тыс.сельских домов (квартир) |
||
2005 - 2010 г.г. |
Перевод котельных на газообразное топливо |
Улучшение бытовых условий сельских жителей и экологии, обеспечение нормального функционирования социально-культурных учреждений за счет перевода на газ котельных суммарной мощностью 266 Гкал/час |
||
10 | Развитие водоснабжения в сельской местности |
2005 - 2010 г.г. |
Ввод в действие локальных водопроводов |
Увеличение обеспеченности сельского населения центральным водоснабжением за счет строительства 2,47 тыс.км водопроводных сетей |
11 | Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности |
2005 - 2010 г.г. |
Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности |
Доведение телефонной плотности в сельской местности до 19,7 номеров на 100 жителей |
2005 - 2010 г.г. |
Установка универсальных таксофонов в сельской местности |
Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи |
||
12 | Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности |
2005 - 2010 г.г. |
Приведение в нормативное техническое состояние ведомственных автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты |
Сокращение эксплуатационных затрат сельхозтоваропроизводи- телей, снижение стоимости автомобильных перевозок за счет приведения в нормативное техническое состояние 242,34 км автодорог |
2005 - 2010 г.г. |
Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты |
Сокращение эксплуатационных затрат сельхозтоваропроизводи- телей, снижение стоимости автомобильных перевозок за счет строительства и реконструкции 766,9 км автодорог общего пользования |
* Выполнение мероприятий областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" было начато в 2004 году в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", поэтому ожидаемые результаты приведены с учетом результатов 2004 года.
7) приложение 2 к областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"
Эффективность программных мероприятий
N | Наименование мероприятия |
Число рабочих мест |
Платежи в бюджет, млн. рублей в год |
Социальный эффект, млн.рублей в год |
||||
всего | в том числе новых |
федера- льный |
област- ной |
местные | всего | |||
1 | Развитие жилищного строительства в сельской местности |
980 | - | 0,48 | 0,88 | 0,76 | 2,12 | 3,24 |
2. | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности |
480 | - | 0,24 | 0,44 | 0,38 | 1,06 | 1,58 |
3 | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
2 564 | - | 8,52 | 2,21 | 1,92 | 12,65 | 8,23 |
4 | Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности |
1 593 | 104 | 1,41 | 1,27 | 1,11 | 3,79 | 5,50 |
5 | Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности |
1 855 | 60 | 8,2 | 3,47 | 1,70 | 13,37 | 7,95 |
6 | Развитие бытового обслуживания в сельской местности |
45 | 45 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,47 |
7 | Развитие информационно- консультативного обслуживания в сельской местности |
423 | 423 | 0,07 | 0,42 | 0,35 | 0,84 | 5,29 |
8 | Развитие электрических сетей в сельской местности |
396 | - | 0,40 | 0,32 | 0,28 | 1,0 | 1,26 |
9 | Развитие газификации в сельской местности |
1 393 |
785 |
9,81 |
2,82 |
1,97 |
14,6 |
10,79 |
Ввод в действие распределительных газовых сетей. Газификация домов, квартир |
||||||||
Перевод котельных на газообразное топливо |
1 590 | - | 6,0 | 1,94 | 1,51 | 9,45 | 4,94 | |
10 | Развитие водоснабжения в сельской местности |
1 102 | 565 | 11,0 | 2,58 | 1,77 | 15,35 | 8,09 |
11 | Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности |
391 | 159 | 4,16 | 0,35 | 0,31 | 4,82 | 2,97 |
12 | Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности |
4 000 |
- |
21,0 |
84,0 |
84,0 |
189,0 |
228,0 |
Приведение в нормативное техническое состояние ведомственных автодорог, связывающих сельские населенные пункты |
||||||||
Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты |
4 000 | - | 67,0 | 84,0 | 84,0 | 235,0 | 228,0 | |
Итого | 20 812 | 2 141 | 138,3 | 184,72 | 180,1 | 503,12 | 516,31 |
8) приложение 3 к областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"
Объемы и источники финансирования
млн. рублей
NN п/п |
Наименование мероприятия |
объем финанси- рования - всего |
федеральный бюджет - безвозвратная основа * |
областной бюджет |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятия |
кредиты коммерчес- ких банков |
иностранные кредиты ** |
другие источники финанси- рования |
гарантии Правите- льства РФ *** |
гарантии админист- рации Воронежской области *** |
Ассигнований всего | 10 419,64 | 2 226,08 | 3 867,19 | 377,83 | 1 186,96 | - | - | 2 761,58 | - | - | |
по годам: | |||||||||||
2004 | 929,81 | 182,81 | 419,31 | 26,76 | 59,31 | 241,62 | |||||
2005 | 1 146,28 | 198,60 | 401,28 | 43,98 | 157,08 | 345,34 | |||||
2006 | 1 655,57 | 386,75 | 591,48 | 52,20 | 205,56 | 419,58 | |||||
2007 | 1 678,66 | 392,18 | 634,02 | 66,37 | 179,56 | 406,53 | |||||
2008 | 1 696,67 | 390,89 | 630,18 | 63,51 | 185,45 | 426,64 | |||||
2009 | 1 652,58 | 340,04 | 593,32 | 63,8 | 200,43 | 454,99 | |||||
2010 | 1 660,07 | 334,81 | 597,6 | 61,21 | 199,57 | 466,88 | |||||
1 | Развитие жилищного строительства в сельской местности |
230,09 | 69,40 | 54,10 | 37,09 | - | 69,50 | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 29,10 | 8,90 | 7,00 | 4,20 | 9,00 | ||||||
2005 | 29,79 | 9,00 | 7,10 | 4,69 | 9,00 | ||||||
2006 | 30,00 | 9,00 | 7,20 | 4,80 | 9,00 | ||||||
2007 | 31,17 | 9,50 | 7,30 | 4,87 | 9,50 | ||||||
2008 | 33,33 | 10,00 | 8,00 | 5,33 | 10,00 | ||||||
2009 | 36,70 | 11,00 | 8,50 | 6,20 | 11,00 | ||||||
2010 | 40,00 | 12,00 | 9,00 | 7,00 | 12,00 | ||||||
2 | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности |
382,6 | 114,7 | 153,2 | - | - | - | - | 114,7 | ||
по годам: | |||||||||||
2006 | 67,0 | 20,0 | 27,0 | - | - | - | - | 20,0 | |||
2007 | 72,0 | 21,6 | 28,8 | - | - | - | - | 21,6 | |||
2008 | 76,8 | 23,0 | 30,8 | - | - | - | 23,0 | ||||
2009 | 81,6 | 24,5 | 32,6 | - | - | - | 24,5 | ||||
2010 | 85,2 | 25,6 | 34,0 | - | - | - | 25,6 | ||||
3 | Развитие сети общеобразова- тельных учреждений в сельской местности |
900,60 | 165,92 | 634,71 | 99,30 | - | 0,67 | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 86,27 | 9,00 | 72,07 | 5,20 | - | ||||||
2005 | 131,14 | 24,56 | 91,24 | 15,23 | 0,11 | ||||||
2006 | 131,18 | 25,96 | 88,80 | 16,31 | 0,11 | ||||||
2007 | 135,96 | 26,06 | 92,52 | 17,26 | 0,12 | ||||||
2008 | 136,41 | 27,08 | 92,10 | 17,12 | 0,11 | ||||||
2009 | 140,15 | 26,48 | 98,48 | 15,08 | 0,11 | ||||||
2010 | 139,49 | 26,78 | 99,50 | 13,10 | 0,11 | ||||||
4 | Развитие сети учреждений первичной медико- санитарной помощи в сельской местности |
331,83 | 59,27 | 143,54 | - | 129,02 | - | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 40,48 | 1,00 | 27,00 | 12,48 | |||||||
2005 | 40,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | |||||||
2006 | 43,35 | 8,67 | 17,34 | 17,34 | |||||||
2007 | 46,80 | 9,36 | 18,72 | 18,72 | |||||||
2008 | 50,25 | 10,05 | 20,10 | 20,10 | |||||||
2009 | 53,70 | 10,74 | 21,48 | 21,48 | |||||||
2010 | 57,25 | 11,45 | 22,90 | 22,90 | |||||||
5 | Развитие сети учреждений культуры и культурно- досуговой деятельности в сельской местности |
281,53 | 71,13 | 133,98 | 57,48 | 18,94 | - | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 19,90 | 7,50 | 7,99 | 2,91 | 1,50 | ||||||
2005 | 33,31 | 12,53 | 10,96 | 7,07 | 2,75 | ||||||
2006 | 29,00 | 11,14 | 10,19 | 3,93 | 3,74 | ||||||
2007 | 64,6 | 11,07 | 35,19 | 15,24 | 3,10 | ||||||
2008 | 46,7 | 9,92 | 23,72 | 10,71 | 2,35 | ||||||
2009 | 46,44 | 9,90 | 23,6 | 10,32 | 2,62 | ||||||
2010 | 41,58 | 9,07 | 22,33 | 7,3 | 2,88 | ||||||
6 | Развитие бытового обслуживания в сельской местности |
2,91 | - | - | - | - | 2,91 | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 0,75 | 0,75 | |||||||||
2005 | 1,21 | 1,21 | |||||||||
2006 | 0,15 | 0,15 | |||||||||
2007 | 0,55 | 0,55 | |||||||||
2008 | 0,10 | 0,10 | |||||||||
2009 | - | - | |||||||||
2010 | 0,15 | 0,15 | |||||||||
7 | Развитие информационно- консультатив- ного обслу- живания в сельской местности |
99,45 | - | 97,05 | 0,30 | - | 2,10 | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 9,70 | 9,70 | - | - | |||||||
2005 | 14,75 | 14,60 | 0,05 | 0,10 | |||||||
2006 | 15,00 | 14,95 | 0,05 | - | |||||||
2007 | 15,00 | 14,45 | 0,05 | 0,50 | |||||||
2008 | 15,00 | 14,45 | 0,05 | 0,50 | |||||||
2009 | 15,00 | 14,45 | 0,05 | 0,50 | |||||||
2010 | 15,00 | 14,45 | 0,05 | 0,50 | |||||||
8 | Развитие электрических сетей в сельской местности |
78,99 | 13,57 | 31,93 | - | 33,49 | - | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 11,16 | - | 4,80 | 6,36 | |||||||
2005 | 14,27 | 2,86 | 5,70 | 5,71 | |||||||
2006 | 14,87 | 2,97 | 5,95 | 5,95 | |||||||
2007 | 14,71 | 2,94 | 5,89 | 5,88 | |||||||
2008 | 10,15 | 2,03 | 4,06 | 4,06 | |||||||
2009 | 6,92 | 1,39 | 2,77 | 2,76 | |||||||
2010 | 6,91 | 1,38 | 2,76 | 2,77 | |||||||
9 | Развитие газификации в сельской местности |
1 743,38 | 88,59 | 39,40 | 49,19 | - | 1 566,20 | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 215,18 | 11,14 | 5,00 | 6,14 | 192,90 | ||||||
2005 | 225,60 | 11,65 | 5,00 | 6,65 | 202,30 | ||||||
2006 | 235,60 | 11,90 | 5,30 | 6,60 | 211,80 | ||||||
2007 | 247,40 | 12,50 | 5,40 | 7,10 | 222,40 | ||||||
2008 | 260,20 | 13,10 | 6,00 | 7,10 | 234,00 | ||||||
2009 | 272,90 | 13,80 | 6,20 | 7,60 | 245,30 | ||||||
2010 | 286,50 | 14,50 | 6,50 | 8,00 | 257,50 | ||||||
в том числе перевод котельных на газообразное топливо |
1 081,60 | - | 995,10 | 86,50 | - | - | |||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 148,80 | 146,40 | 2,40 | ||||||||
2005 | 132,80 | 128,70 | 4,10 | ||||||||
2006 | 140,00 | 126,00 | 14,00 | ||||||||
2007 | 150,00 | 135,00 | 15,00 | ||||||||
2008 | 160,00 | 144,00 | 16,00 | ||||||||
2009 | 170,00 | 153,00 | 17,00 | ||||||||
2010 | 180,00 | 162,00 | 18,00 | ||||||||
10 | Развитие водоснабжения в сельской местности |
1 979,33 | 95,92 | 47,96 | 47,96 | 893,75 | 893,74 | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 57,38 | 11,82 | 5,91 | 5,91 | 16,87 | 16,87 | |||||
2005 | 258,33 | 12,40 | 6,20 | 6,20 | 116,77 | 116,76 | |||||
2006 | 351,35 | 13,00 | 6,50 | 6,50 | 162,68 | 162,67 | |||||
2007 | 304,44 | 13,70 | 6,85 | 6,85 | 138,52 | 138,52 | |||||
2008 | 320,00 | 14,40 | 7,20 | 7,20 | 145,60 | 145,60 | |||||
2009 | 335,56 | 15,10 | 7,55 | 7,55 | 152,68 | 152,68 | |||||
2010 | 352,27 | 15,50 | 7,75 | 7,75 | 160,63 | 160,64 | |||||
11 | Развитие телекоммуника- ционных сетей в сельской местности |
234,88 | 11,36 | - | - | 111,76 | 111,76 | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 44,20 | - | 22,10 | 22,10 | |||||||
2005 | 33,55 | 1,85 | 15,85 | 15,85 | |||||||
2006 | 33,56 | 1,85 | 15,85 | 15,86 | |||||||
2007 | 28,23 | 1,55 | 13,34 | 13,34 | |||||||
2008 | 28,23 | 1,55 | 13,34 | 13,34 | |||||||
2009 | 44,21 | 2,43 | 20,89 | 20,89 | |||||||
2010 | 22,90 | 2,13 | 10,39 | 10,38 | |||||||
12 | Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности |
3 072,44 | 1 536,22 | 1 536,22 | - | - | - | ||||
по годам: | |||||||||||
2004 | 266,90 | 133,45 | 133,45 | ||||||||
2005 | 231,52 | 115,76 | 115,76 | ||||||||
2006 | 564,52 | 282,26 | 282,26 | ||||||||
2007 | 567,80 | 283,90 | 283,90 | ||||||||
2008 | 559,50 | 279,75 | 279,75 | ||||||||
2009 | 449,40 | 224,70 | 224,70 | ||||||||
2010 | 432,80 | 216,40 | 216,40 |
* - только для проектов, претендующих на поддержку из федерального бюджета, а также для объектов, входящих в утвержденные ФЦП;
** - предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям;
*** - средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта Российской Федерации", в сумме средств не учитываются."
9) приложение 4 к областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"
Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет
средств федерального бюджета
млн. руб.
N | Наименование мероприятия |
объем финан- сирования - всего |
федеральный бюджет - безвозвратная основа * |
областной бюджет |
муници- пальные бюджеты |
собст- венные средства предпри- ятия |
кредиты коммер- ческих банков |
иност- ранные кредиты ** |
другие источники финанси- рования |
гарантии Прави- тельства РФ *** |
гарантии админист- рации Воронежской области *** |
Ассигнований всего | 9 143,14 | 2 226,08 | 2712 | 261,54 | 1 186,96 | - | - | 2 756,56 | |||
2004 | 770,56 | 182,81 | 263,21 | 24,36 | 59,31 | 240,87 | |||||
2005 | 997,52 | 198,60 | 257,98 | 39,83 | 157,08 | 344,03 | |||||
2006 | 1 500,42 | 386,75 | 450,53 | 38,15 | 205,56 | 419,43 | |||||
2007 | 1 476,59 | 392,18 | 459,43 | 39,94 | 179,56 | 405,48 | |||||
2008 | 1 500,58 | 390,89 | 457,77 | 40,43 | 185,45 | 426,04 | |||||
2009 | 1 447,81 | 340,04 | 412,61 | 40,24 | 200,43 | 453,59 | |||||
2010 | 1 449,66 | 334,81 | 410,47 | 38,59 | 199,57 | 466,22 | |||||
1 | Развитие жилищного строительства в сельской местности |
230,09 | 69,40 | 54,10 | 37,09 | - | 69,50 | ||||
2004 | 29,10 | 8,90 | 7,00 | 4,20 | 9,00 | ||||||
2005 | 29,79 | 9,00 | 7,10 | 4,69 | 9,00 | ||||||
2006 | 30,00 | 9,00 | 7,20 | 4,80 | 9,00 | ||||||
2007 | 31,17 | 9,50 | 7,30 | 4,87 | 9,50 | ||||||
2008 | 33,33 | 10,00 | 8,00 | 5,33 | 10,00 | ||||||
2009 | 36,70 | 11,00 | 8,50 | 6,20 | 11,00 | ||||||
2010 | 40,00 | 12,00 | 9,00 | 7,00 | 12,00 | ||||||
2 | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности |
382,6 | 114,7 | 153,2 | - | - | - | - | 114,7 | ||
по годам: | |||||||||||
2006 | 67,0 | 20,0 | 27,0 | - | - | - | - | 20,0 | |||
2007 | 72,0 | 21,6 | 28,8 | - | - | - | - | 21,6 | |||
2008 | 76,8 | 23,0 | 30,8 | - | - | - | - | 23,0"# | |||
2009 | 81,6 | 24,5 | 32,6 | - | - | - | - | 24,5 | |||
2010 | 85,2 | 25,6 | 34,0 | - | - | - | - | 25,6 | |||
3 | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
900,60 | 165,92 | 634,71 | 99,30 | - | |||||
2004 | 86,27 | 9,00 | 72,07 | 5,20 | |||||||
2005 | 131,14 | 24,56 | 91,24 | 15,23 | |||||||
2006 | 131,18 | 25,96 | 88,80 | 16,31 | |||||||
2007 | 135,96 | 26,06 | 92,52 | 17,26 | |||||||
2008 | 136,41 | 27,08 | 92,10 | 17,12 | |||||||
2009 | 140,15 | 26,48 | 98,48 | 15,08 | |||||||
2010 | 139,49 | 26,78 | 99,50 | 13,10 | |||||||
4 | Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности |
331,83 | 59,27 | 143,54 | - | 129,02 | |||||
2004 | 40,48 | 1,00 | 27,00 | 12,48 | |||||||
2005 | 40,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | |||||||
2006 | 43,35 | 8,67 | 17,34 | 17,34 | |||||||
2007 | 46,80 | 9,36 | 18,72 | 18,72 | |||||||
2008 | 50,25 | 10,05 | 20,10 | 20,10 | |||||||
2009 | 53,70 | 10,74 | 21,48 | 21,48 | |||||||
2010 | 57,25 | 11,45 | 22,90 | 22,90 | |||||||
5 | Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности |
189,0 | 71,13 | 70,94 | 27,99 | 18,94 | |||||
2004 | 19,90 | 7,50 | 7,99 | 2,91 | 1,50 | ||||||
2005 | 33,31 | 12,53 | 10,96 | 7,07 | 2,75 | ||||||
2006 | 29,00 | 11,14 | 10,19 | 3,93 | 3,74 | ||||||
2007 | 28,08 | 11,07 | 10,05 | 3,86 | 3,10 | ||||||
2008 | 25,71 | 9,92 | 9,76 | 3,68 | 2,35 | ||||||
2009 | 26,67 | 9,90 | 10,34 | 3,81 | 2,62 | ||||||
2010 | 26,33 | 9,07 | 11,65 | 2,73 | 2,88 | ||||||
6 | Развитие электрических сетей в сельской местности |
78,99 | 13,57 | 31,93 | - | 33,49 | - | ||||
2004 | 11,16 | - | 4,80 | 6,36 | |||||||
2005 | 14,27 | 2,86 | 5,70 | 5,71 | |||||||
2006 | 14,87 | 2,97 | 5,95 | 5,95 | |||||||
2007 | 14,71 | 2,94 | 5,89 | 5,88 | |||||||
2008 | 10,15 | 2,03 | 4,06 | 4,06 | |||||||
2009 | 6,92 | 1,39 | 2,77 | 2,76 | |||||||
2010 | 6,91 | 1,38 | 2,76 | 2,77 | |||||||
7 | Развитие газификации в сельской местности |
1 743,38 | 88,59 | 39,40 | 49,19 | - | 1 566,20 | ||||
2004 | 215,18 | 11,14 | 5,00 | 6,14 | 192,90 | ||||||
2005 | 225,60 | 11,65 | 5,00 | 6,65 | 202,30 | ||||||
2006 | 235,60 | 11,90 | 5,30 | 6,60 | 211,80 | ||||||
2007 | 247,40 | 12,50 | 5,40 | 7,10 | 222,40 | ||||||
2008 | 260,20 | 13,10 | 6,00 | 7,10 | 234,00 | ||||||
2009 | 272,90 | 13,80 | 6,20 | 7,60 | 245,30 | ||||||
2010 | 286,50 | 14,50 | 6,50 | 8,00 | 257,50 | ||||||
8 | Развитие водоснабжения в сельской местности |
1 979,33 | 95,92 | 47,96 | 47,96 | 893,75 | 893,74 | ||||
2004 | 57,38 | 11,82 | 5,91 | 5,91 | 16,87 | 16,87 | |||||
2005 | 258,33 | 12,40 | 6,20 | 6,20 | 116,77 | 116,76 | |||||
2006 | 351,35 | 13,00 | 6,50 | 6,50 | 162,68 | 162,67 | |||||
2007 | 304,44 | 13,70 | 6,85 | 6,85 | 138,52 | 138,52 | |||||
2008 | 320,00 | 14,40 | 7,20 | 7,20 | 145,60 | 145,60 | |||||
2009 | 335,56 | 15,10 | 7,55 | 7,55 | 152,68 | 152,68 | |||||
2010 | 352,27 | 15,50 | 7,75 | 7,75 | 160,63 | 160,64 | |||||
9 | Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности |
234,88 | 11,36 | - | - | 111,76 | 111,76 | ||||
2004 | 44,20 | - | 22,10 | 22,10 | |||||||
2005 | 33,55 | 1,85 | 15,85 | 15,85 | |||||||
2006 | 33,56 | 1,85 | 15,85 | 15,86 | |||||||
2007 | 28,23 | 1,55 | 13,34 | 13,34 | |||||||
2008 | 28,23 | 1,55 | 13,34 | 13,34 | |||||||
2009 | 44,21 | 2,43 | 20,89 | 20,89 | |||||||
2010 | 22,90 | 2,13 | 10,39 | 10,38 | |||||||
10 | Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности |
3 072,44 | 1 536,22 | 1 536,22 | - | - | - | ||||
2004 | 266,90 | 133,45 | 133,45 | ||||||||
2005 | 231,52 | 115,76 | 115,76 | ||||||||
2006 | 564,52 | 282,26 | 282,26 | ||||||||
2007 | 567,80 | 283,90 | 283,90 | ||||||||
2008 | 559,50 | 279,75 | 279,75 | ||||||||
2009 | 449,40 | 224,70 | 224,70 | ||||||||
2010 | 432,80 | 216,40 | 216,40 |
* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета;
** - предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям;
*** - средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации Воронежской области", в сумме средств не учитываются".
10) в разделе "Таблицы к главе 3 областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы":
а) дополнить новой таблицей 3.1.1 следующего содержания:
Таблица 3.1.1
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых
специалистов в сельской местности
Срок испол- нения |
Объем финанси- рования, тыс.руб. (в ценах 2004г.) |
В том числе за счет средств: | Коли- чество сохра- няемых рабочих мест (еди- ниц) |
Коли- чество созда- ваемых рабочих мест (еди- ниц) |
Государст- венный заказчик |
Ожидаемые результаты |
||||
Федера- льного бюджета |
Област- ного бюджета |
Муни- ципаль- ного бюджета |
Других источ- ников |
|||||||
Инвестиционные мероприятия | ||||||||||
Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов (38260 кв.метров общей площади жилья), в том числе: 6700 кв.м. 7200.# кв.м. 7680 кв.м. 8160 кв.м. 8520 кв.м. |
2006 2007 2008 2009 2010 |
67000 72000 76800 81600 85200 |
20000 21600 23000 24500 25600 |
27000 28800 30800 32600 34000 |
20000 21600 23000 24500 25600 |
111 120 128 136 142 |
- - - - - |
главное управление аграрной политики |
Обеспечение жильем 546 молодых семей и молодых специалистов на селе |
|
Всего по разделу "Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности" |
2006- 2010 |
382600 | 114700 | 153200 | 114700 | - |
б) таблицу 3.4 изложить в следующей редакции:
Таблица 3.4
Мероприятия по развитию сети учреждений культуры и культурно-досуговой
деятельности в сельской местности
Срок испол- нения |
Объем финанси- рования, тыс. рублей (в ценах 2004г.) |
В том числе за счет средств: | Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Коли- чество созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Государ- ственный заказчик |
Ожидаемые результаты |
||||
Федераль- ного бюджета |
Област- ного бюджета |
Муници- пального бюджета |
Других источ- ников |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Инвестиционные мероприятия | ||||||||||
1. Ввод в действие клубных учреждений в сельской местности Воронежской области - всего |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
18 800 20 936 22 430 22 650 22 700 23 895 25 050 |
7 500 8 000 8 400 8 900 9 000 9 000 9 000 |
7 500 7 686 8 550 8 650 8 850 9 525 10 970 |
2 300 2 500 1 740 2 000 2 500 2 750 2 200 |
1 500 2 750 3 740 3 100 2 350 2 620 2 880 |
- 30 111 - 35 75 165 |
- 5 25 - - 6 17 |
Управле- ние ку- льтуры и туриз- ма |
Увеличение мощности сельских клубных учреждений на 1800 посадочных мест, обеспечение культурного обслуживания 17,5 тыс. сельских жителей |
Итого по п. 1 | 2004 - 2010 |
156 461 | 59 800 | 61 731 | 15 990 | 18 940 | 416 | 53 | ||
Прочие расходы | ||||||||||
2. Создание передвижных клубов и библиотечных учреждений в муниципальных образованиях Воронежской области - всего |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
- 530 290 3 805 2 740 2 750 935 |
- - - - - - - |
- 318 174 2 563 1 504 1 510 561 |
- 212 116 1 242 1 236 1 240 374 |
- 3 3 32 23 23 6 |
Управле- ние культуры и тури- зма |
Расширение автопарка передвижных учреждений культуры на 31 единицу |
||
Итого по п. 2 | 11 050 | - | 6 630 | 4 420 | 90 | - | ||||
3. Обеспечение совершенствова- ния форм деятельности учреждений культуры |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
1 095 771 459 629 459 230 200 |
- - - - - - - |
486,2 342,3 203,8 279,3 203,8 102,1 88,8 |
608,8 428,7 255,2 349,7 255,2 127,9 111,2 |
- 2 - 2 - 2 - |
2 2 - - - - - |
Управле- ние культуры и тури- зма |
Развитие жанров самодеятель- ного народного творчества |
|
Итого по п. 3 | 3 843 | - | 1 706,3 | 2 136,7 | 6 | 4 | ||||
4. Укрепление материально- технической базы учреждений культуры в Воронежской области |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
- 11 073,3 5 818,9 7 538,7 5 303,5 5 062,2 150,0 |
- 4 532,8 2 740,5 2 167,8 920,7 901,9 66,0 |
- 2 617,2 1 255,9 2 722,4 2 315,9 2 308,6 34,0 |
- 3 923,3 1 822,5 2 648,5 2 066,9 1 851,7 50,0 |
- - - - - - - |
- 119 62 71 29 56 6 |
- - 3 - - - - |
Управле- ние культуры и тури- зма |
Переоснаще- ние 225 сельских учреждений культуры современными техническими средствами |
Итого по п. 4 | 34 946,6 | 11 329,7 | 11 254 | 12 362,9 | - | 343 | 3 | |||
5. Содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры |
2007 2008 2009 2010 |
29 980 15 500 14 500 15 250 |
- - - - |
20 980 10 850 10 150 10 680 |
9 000 4 650 4 350 4 570 |
398 206 193 203 |
Управле- ние культуры и тури- зма |
Проведение капитального ремонта 39 учреждений культуры, из них 9 районных Домов культуры, 29 сельских Домов культуры, одного Дома- музея |
||
Итого по п. 5 | 2007 - 2010 |
75 230 | - | 52 660 | 22 570 | - | 1 000 | - | ||
Всего по разделу "Развитие сети учреждений культуры и культурно- досуговой деятельности в сельской местности Воронежской области" |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 - 2010 |
19 895 33 310,3 28 997,9 64 602,7 46 702,5 46 437,2 41 585 281 530,6 |
7 500 12 532,8 11 140,5 11 067,8 9 920,7 9 901,9 9 066 71 129,7 |
7 986,2 10 963,5 10 183,7 35 194,7 23 723,7 23 595,7 22 333,8 133 981,3 |
2 908,8 7 064 3 933,7 15 240,2 10 708,1 10 319,6 7 305,2 57 479,6 |
1 500 2 750 3 740 3 100 2 350 2 620 2 880 18 940 |
- 154 176 503 293 349 380 1 855 |
2 7 28 - - 6 17 60 |
||
В том числе по разделу |
||||||||||
Инвестиционные мероприятия |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
18 800 20 936 22 430 22 650 22 700 23 895 25 050 |
7 500 8 000 8 400 8 900 9 000 9 000 9 000 |
7 500 7 686 8 550 8 650 8 850 9 525 10 970 |
2 300 2 500 1 740 2 000 2 500 2 750 2 200 |
1 500 2 750 3 740 3 100 2 350 2 620 2 880 |
- 30 111 - 35 75 165 |
- 5 25 - - 6 17 |
||
Прочие расходы |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
125 069,6 1 095 12 374,3 6 567,9 41 952,7 24 002,5 22 542,2 16 535 |
11 329,7 - 4 532,8 2 740,5 2 167,8 920,7 901,9 66,0 |
72 250,3 486,2 3 277,5 1 633,7 26 544,7 14 873,7 14 070,7 11 363,8 |
41 489,6 608,8 4 564 2 193,7 13 240,2 8 208,1 7 569,6 5 105,2 |
- - - - - - |
1 439 - 124 65 503 258 274 215 |
7 2 2 3 - - - - |
Примечание: расшифровка направления средств по объектам с обоснованием будет представляться ежегодно в соответствии с установленным порядком подготовки и подачи бюджетных заявок.
11) раздел "Таблицы к главе 4 областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"Таблицы к главе 4 областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"
Таблица 4.1
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы
"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"
по направлениям расходования средств и источникам финансирования
тыс. рублей
Направления финансирования и источники |
2004 * | в том числе | ||||||
годы - всего |
2004 * год |
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
Ассигнования всего | 10 419 641 | 929 813 | 1 146 279 | 1 655 569 | 1 678 660 | 1 696 670 | 1 652 580 | 1 660 070 |
федеральный бюджет ** |
2 226 082 | 182 813 | 198 599 | 386 750 | 392 180 | 390 890 | 340 040 | 334 810 |
бюджет области | 4 245 022 | 446 070 | 445 259 | 643 679 | 700 390 | 693 690 | 657 120 | 658 814 |
- областной бюджет | 3 867 188 | 419 308 | 401 276 | 591 480 | 634 020 | 630 180 | 593 320 | 597 604 |
- муниципальные бюджеты |
377 834 | 26 762 | 43 983 | 52 199 | 66 370 | 63 510 | 63 800 | 61 210 |
внебюджетные источники |
3 948 537 | 300 930 | 502 421 | 625 140 | 586 090 | 612 090 | 655 420 | 666 446 |
Капитальные вложения - всего |
9 220 708 | 846 218 | 983 580 | 1 496 285 | 1 461 551 | 1 492 456 | 1 451 913 | 1 488 705 |
федеральный бюджет | 1 788 857 | 146 413 | 137 800 | 325 790 | 320 504 | 316 933 | 266 905 | 274 512 |
бюджет области | 3 486 081 | 398 875 | 343 570 | 545 458 | 555 577 | 564 038 | 530 205 | 548 358 |
- областной бюджет | 3 190 147 | 372 722 | 310 929 | 502 318 | 509 257 | 515 408 | 480 605 | 498 908 |
- муниципальные бюджеты |
295 934 | 26 153 | 32 641 | 43 140 | 46 320 | 48 630 | 49 600 | 49 450 |
внебюджетные источники |
3 945 770 | 300 930 | 502 210 | 625 037 | 585 470 | 611 485 | 654 803 | 665 835 |
НИОКР - всего | 30 690 | - | 4 690 | 4 236 | 4 216 | 5 926 | 5 938 | 5 684 |
федеральный бюджет | 18 720 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 3 384 | 3 384 | 3 384 | |
бюджет области | 11 870 | 1 734 | 1 380 | 1 360 | 2 542 | 2 554 | 2 300 | |
- областной бюджет | 10 300 | 1 342 | 1 052 | 1 032 | 2 368 | 2 348 | 2 158 | |
- муниципальные бюджеты |
1 570 | 392 | 328 | 328 | 174 | 206 | 142 | |
внебюджетные источники |
100 | 100 | - | - | - | - | - | |
Прочие расходы - всего |
1 168 232 | 83 595 | 158 009 | 155 053 | 212 888 | 198 288 | 194 726 | 165 673 |
федеральный бюджет | 418 500 | 36 400 | 57 943 | 58 100 | 68 818 | 70 571 | 69 752 | 56 916 |
бюджет области | 747 066 | 47 195 | 99 955 | 96 842 | 143 459 | 127 106 | 124 363 | 108 146 |
- областной бюджет | 666 741 | 46 586 | 89 005 | 88 111 | 123 733 | 112 401 | 110 372 | 96 533 |
- муниципальные бюджеты |
80 325 | 609 | 10 950 | 8 731 | 19 726 | 14 705 | 13 991 | 11 613 |
внебюджетные источники |
2 666 | - | 111 | 111 | 611 | 611 | 611 | 611 |
Развитие жилищного строительства в сельской местности |
230 090 | 29 100 | 29 790 | 30 000 | 31 170 | 33 330 | 36 700 | 40 000 |
Капитальные вложения | 230 090 | 29 100 | 29 790 | 30 000 | 31 170 | 33 330 | 36 700 | 40 000 |
федеральный бюджет | 69 400 | 8 900 | 9 000 | 9 000 | 9 500 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
бюджет области | 91 190 | 11 200 | 11 790 | 12 000 | 12 170 | 13 330 | 14 700 | 16 000 |
- областной бюджет | 54 100 | 7 000 | 7 100 | 7 200 | 7 300 | 8 000 | 8 500 | 9 000 |
- муниципальные бюджеты |
37 090 | 4 200 | 4 690 | 4 800 | 4 870 | 5 330 | 6 200 | 7 000 |
внебюджетные источники |
69 500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности |
382 600 | - | - | 67 000 | 72 000 | 76 800 | 81 600 | 85 200 |
Капитальные вложения | 382 600 | - | - | 67 000 | 72 000 | 76 800 | 81 600 | 85 200 |
федеральный бюджет | 114 700 | 20 000 | 21 600 | 23 000 | 24 500 | 25 600 | ||
бюджет области | 153 200 | 27 000 | 28 800 | 30 800 | 32 600 | 34 000 | ||
- областной бюджет | 153 200 | 27 000 | 28 800 | 30 800 | 32 600 | 34 000 | ||
- муниципальные бюджеты |
- | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники |
114 700 | 20 000 | 21 600 | 23 000 | 24 500 | 25 600 | ||
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
900 597 | 86 264 | 131 139 | 131 181 | 135 954 | 136 409 | 140 154 | 139 496 |
федеральный бюджет | 165 920 | 9 000 | 24 556 | 25 956 | 26 056 | 27 084 | 26 484 | 26 784 |
бюджет области | 734 011 | 77 264 | 106 472 | 105 114 | 109 787 | 109 214 | 113 559 | 112 601 |
- областной бюджет | 634 706 | 72 064 | 91 244 | 88 799 | 92 523 | 92 093 | 98 482 | 99 501 |
- муниципальные бюджеты |
99 305 | 5 200 | 15 228 | 16 315 | 17 264 | 17 121 | 15 077 | 13 100 |
внебюджетные источники |
666 | - | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Капитальные вложения | 647 335 | 86 264 | 86 184 | 87 980 | 93 703 | 95 098 | 98 532 | 99 574 |
федеральный бюджет | 100 600 | 9 000 | 13 600 | 15 000 | 15 500 | 16 000 | 15 000 | 16 500 |
бюджет области | 546 735 | 77 264 | 72 584 | 72 980 | 78 203 | 79 098 | 83 532 | 83 074 |
- областной бюджет | 487 535 | 72 064 | 64 084 | 63 480 | 67 703 | 68 598 | 75 032 | 76 574 |
- муниципальные бюджеты |
59 200 | 5 200 | 8 500 | 9 500 | 10 500 | 10 500 | 8 500 | 6 500 |
внебюджетные источники |
- | |||||||
НИОКР | 30 400 | - | 4 400 | 4 236 | 4 216 | 5 926 | 5 938 | 5 684 |
федеральный бюджет | 18 720 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 3 384 | 3 384 | 3 384 | |
бюджет области | 11 680 | 1 544 | 1 380 | 1 360 | 2 542 | 2 554 | 2 300 | |
- областной бюджет | 10 110 | 1 152 | 1 052 | 1 032 | 2 368 | 2 348 | 2 158 | |
- муниципальные бюджеты |
1 570 | 392 | 328 | 328 | 174 | 206 | 142 | |
внебюджетные источники |
- | |||||||
Прочие расходы | 222 862 | - | 40 555 | 38 965 | 38 035 | 35 385 | 35 684 | 34 228 |
федеральный бюджет | 46 600 | 8 100 | 8 100 | 7 700 | 7 700 | 8 100 | 6 900 | |
бюджет области | 175 596 | 32 344 | 30 754 | 30 224 | 27 574 | 27 473 | 27 227 | |
- областной бюджет | 137 061 | 26 008 | 24 267 | 23 788 | 21 127 | 21 102 | 20 769 | |
- муниципальные бюджеты |
38 535 | 6 336 | 6 487 | 6 436 | 6 447 | 6 371 | 6 458 | |
внебюджетные источники |
666 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности |
331 830 | 40 480 | 40 000 | 43 350 | 46 800 | 50 250 | 53 700 | 57 250 |
Капитальные вложения | 331 830 | 40 480 | 40 000 | 43 350 | 46 800 | 50 250 | 53 700 | 57 250 |
федеральный бюджет | 59 270 | 1 000 | 8 000 | 8 670 | 9 360 | 10 050 | 10 740 | 11 450 |
бюджет области | 143 540 | 27 000 | 16 000 | 17 340 | 18 720 | 20 100 | 21 480 | 22 900 |
- областной бюджет | 143 540 | 27 000 | 16 000 | 17 340 | 18 720 | 20 100 | 21 480 | 22 900 |
- муниципальные бюджеты |
- | |||||||
внебюджетные источники |
129 020 | 12 480 | 16 000 | 17 340 | 18 720 | 20 100 | 21 480 | 22 900 |
Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности |
281 531 | 19 895 | 33 310 | 28 998 | 64 603 | 46 703 | 46 437 | 41 585 |
федеральный бюджет | 71 130 | 7 500 | 12 533 | 11 140 | 11 068 | 9 921 | 9 902 | 9 066 |
бюджет области | 191 461 | 10 895 | 18 027 | 14 118 | 50 435 | 34 432 | 33 915 | 29 639 |
- областной бюджет | 133 981 | 7 986 | 10 963 | 10 184 | 35 195 | 23 724 | 23 595 | 22 334 |
- муниципальные бюджеты |
57 480 | 2 909 | 7 064 | 3 934 | 15 240 | 10 708 | 10 320 | 7 305 |
внебюджетные источники |
18 940 | 1 500 | 2 750 | 3 740 | 3 100 | 2 350 | 2 620 | 2 880 |
Капитальные вложения | 156 461 | 18 800 | 20 936 | 22 430 | 22 650 | 22 700 | 23 895 | 25 050 |
федеральный бюджет | 59 800 | 7 500 | 8 000 | 8 400 | 8 900 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
бюджет области | 77 721 | 9 800 | 10 186 | 10 290 | 10 650 | 11 350 | 12 275 | 13 170 |
- областной бюджет | 61 731 | 7 500 | 7 686 | 8 550 | 8 650 | 8 850 | 9 525 | 10 970 |
- муниципальные бюджеты |
15 990 | 2 300 | 2 500 | 1 740 | 2 000 | 2 500 | 2 750 | 2 200 |
внебюджетные источники |
18 940 | 1 500 | 2 750 | 3 740 | 3 100 | 2 350 | 2 620 | 2 880 |
Прочие расходы - всего |
125 070 | 1 095 | 12 374 | 6 568 | 41 953 | 24 003 | 22 542 | 16 535 |
федеральный бюджет | 11 330 | - | 4 533 | 2 740 | 2 168 | 921 | 902 | 66 |
бюджет области | 113 740 | 1 095 | 7 841 | 3 828 | 39 785 | 23 082 | 21 640 | 16 469 |
- областной бюджет | 72 250 | 486 | 3 277 | 1 634 | 26 545 | 14 874 | 14 070 | 11 364 |
- муниципальные бюджеты |
41 490 | 609 | 4 564 | 2 194 | 13 240 | 8 208 | 7 570 | 5 105 |
внебюджетные источники |
- | |||||||
Развитие бытового обслуживания в сельской местности |
2 910 | 750 | 1 210 | 150 | 550 | 100 | - | 150 |
Капитальные вложения | 2 910 | 750 | 1 210 | 150 | 550 | 100 | - | 150 |
федеральный бюджет | - | |||||||
бюджет области | - | |||||||
- областной бюджет | ||||||||
- муниципальные бюджеты |
||||||||
внебюджетные источники |
2 910 | 750 | 1 210 | 150 | 550 | 100 | - | 150 |
Развитие информационно- консультативного обслуживания в сельской местности |
99 450 | 9 700 | 14 750 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
федеральный бюджет | - | |||||||
бюджет области | 97 350 | 9 700 | 14 650 | 15 000 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
- областной бюджет | 97 050 | 9 700 | 14 600 | 14 950 | 14 450 | 14 450 | 14 450 | 14 450 |
- муниципальные бюджеты |
300 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
внебюджетные источники |
2 100 | - | 100 | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
НИОКР | 290 | - | 290 | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | |||||||
бюджет области | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - |
- областной бюджет | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - |
- муниципальные бюджеты |
- | |||||||
внебюджетные источники |
100 | |||||||
Прочие расходы - всего |
99 160 | 9 700 | 14 460 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
федеральный бюджет | - | |||||||
бюджет области | 97 160 | 9 700 | 14 460 | 15 000 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
- областной бюджет | 96 860 | 9 700 | 14 410 | 14 950 | 14 450 | 14 450 | 14 450 | 14 450 |
- муниципальные бюджеты |
96 860 | 9 700 | 14 410 | 14 950 | 14 450 | 14 450 | 14 450 | 14 450 |
внебюджетные источники |
2 000 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Развитие электрических сетей в сельской местности |
78 991 | 11 159 | 14 271 | 14 871 | 14 710 | 10 150 | 6 921 | 6 909 |
Капитальные вложения | 78 991 | 11 159 | 14 271 | 14 871 | 14 710 | 10 150 | 6 921 | 6 909 |
федеральный бюджет | 13 566 | - | 2 854 | 2 974 | 2 942 | 2 030 | 1 384 | 1 382 |
бюджет области | 31 931 | 4 798 | 5 709 | 5 948 | 5 884 | 4 060 | 2 768 | 2 764 |
- областной бюджет | 31 931 | 4 798 | 5 709 | 5 948 | 5 884 | 4 060 | 2 768 | 2 764 |
- муниципальные бюджеты |
- | |||||||
внебюджетные источники |
33 494 | 6 361 | 5 708 | 5 949 | 5 884 | 4 060 | 2 769 | 2 763 |
Развитие газификации в сельской местности |
1 743 386 | 215 180 | 225 606 | 235 600 | 247 400 | 260 200 | 272 900 | 286 500 |
Капитальные вложения | 1 743 386 | 215 180 | 225 606 | 235 600 | 247 400 | 260 200 | 272 900 | 286 500 |
федеральный бюджет | 88 594 | 11 143 | 11 651 | 11 900 | 12 500 | 13 100 | 13 800 | 14 500 |
бюджет области | 88 594 | 11 143 | 11 651 | 11 900 | 12 500 | 13 100 | 13 800 | 14 500 |
- областной бюджет | 39 400 | 5 000 | 5 000 | 5 300 | 5 400 | 6 000 | 6 200 | 6 500 |
- муниципальные бюджеты |
49 194 | 6 143 | 6 651 | 6 600 | 7 100 | 7 100 | 7 600 | 8 000 |
внебюджетные источники |
1 566 198 | 192 894 | 202 304 | 211 800 | 222 400 | 234 000 | 245 300 | 257 500 |
Перевод котельных на газообразное топливо |
1 081 600 | 148 800 | 132 800 | 140 000 | 150 000 | 160 000 | 170 000 | 180 000 |
Капитальные вложения | 1 081 600 | 148 800 | 132 800 | 140 000 | 150 000 | 160 000 | 170 000 | 180 000 |
федеральный бюджет | - | |||||||
бюджет области | 1 081 600 | 148 800 | 132 800 | 140 000 | 150 000 | 160 000 | 170 000 | 180 000 |
- областной бюджет | 995 100 | 146 400 | 128 700 | 126 000 | 135 000 | 144 000 | 153 000 | 162 000 |
- муниципальные бюджеты |
86 500 | 2 400 | 4 100 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 |
внебюджетные источники |
- | |||||||
Развитие водоснабжения в сельской местности |
1 979 330 | 57 380 | 258 330 | 351 350 | 304 440 | 320 000 | 335 560 | 352 270 |
Капитальные вложения | 1 979 330 | 57 380 | 258 330 | 351 350 | 304 440 | 320 000 | 335 560 | 352 270 |
федеральный бюджет | 95 920 | 11 820 | 12 400 | 13 000 | 13 700 | 14 400 | 15 100 | 15 500 |
бюджет области | 95 920 | 11 820 | 12 400 | 13 000 | 13 700 | 14 400 | 15 100 | 15 500 |
- областной бюджет | 47 960 | 5 910 | 6 200 | 6 500 | 6 850 | 7 200 | 7 550 | 7 750 |
- муниципальные бюджеты |
47 960 | 5 910 | 6 200 | 6 500 | 6 850 | 7 200 | 7 550 | 7 750 |
внебюджетные источники |
1 787 490 | 33 740 | 233 530 | 325 350 | 277 040 | 291 200 | 305 360 | 321 270 |
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности |
234 875 | 44 205 | 33 553 | 33 554 | 28 228 | 28228 | 44 205 | 22 902 |
Капитальные вложения | 234 875 | 44 205 | 33 553 | 33 554 | 28 228 | 28 228 | 44 205 | 22 902 |
федеральный бюджет | 11 357 | - | 1 845 | 1 846 | 1 552 | 1 553 | 2 431 | 2 130 |
бюджет области | - | |||||||
- областной бюджет | ||||||||
- муниципальные бюджеты |
||||||||
внебюджетные источники |
223 518 | 44 205 | 31 708 | 31 708 | 26 676 | 26 675 | 41 774 | 20 772 |
Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности |
3 072 440 | 266 900 | 231 520 | 564 520 | 567 800 | 559 500 | 449 400 | 432 800 |
федеральный бюджет | 1 536 220 | 133 450 | 115 760 | 282 260 | 283 900 | 279 750 | 224 700 | 216 400 |
бюджет области | 1 536 220 | 133 450 | 115 760 | 282 260 | 283 900 | 279 750 | 224 700 | 216 400 |
- областной бюджет | 1 536 220 | 133 450 | 115 760 | 282 260 | 283 900 | 279 750 | 224 700 | 216 400 |
- муниципальные бюджеты |
- | |||||||
внебюджетные источники |
- | |||||||
Капитальные вложения | 2 351 300 | 194 100 | 140 900 | 470 000 | 449 900 | 435 600 | 327 900 | 332 900 |
федеральный бюджет | 1 175 650 | 97 050 | 70 450 | 235 000 | 224 950 | 217 800 | 163 950 | 166 450 |
бюджет области | 1 175 650 | 97 050 | 70 450 | 235 000 | 224 950 | 217 800 | 163 950 | 166 450 |
- областной бюджет | 1 175 650 | 97 050 | 70 450 | 235 000 | 224 950 | 217 800 | 163 950 | 166 450 |
- муниципальные бюджеты |
- | |||||||
внебюджетные источники |
- | |||||||
Прочие расходы - всего |
721 140 | 72 800 | 90 620 | 94 520 | 117 900 | 123 900 | 121 500 | 99 900 |
федеральный бюджет | 360 570 | 36 400 | 45 310 | 47 260 | 58 950 | 61 950 | 60 750 | 49 950 |
бюджет области | 360 570 | 36 400 | 45 310 | 47 260 | 58 950 | 61 950 | 60 750 | 49 950 |
- областной бюджет | 360 570 | 36 400 | 45 310 | 47 260 | 58 950 | 61 950 | 60 750 | 49 950 |
- муниципальные бюджеты |
- | |||||||
внебюджетные источники |
- |
* см. пояснения, приведенные в примечании к паспорту программы.
** - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета".
Таблица 4.2
Объемы и источники финансирования
по областной целевой программе
"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" в целом
тыс. рублей
Направления финансирования и источники |
2003-2010 годы - всего |
в том числе | в % к итогу |
||||||
2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Ассигнования всего | 10 419 641 | 929 813 | 1 146 279 | 1 655 569 | 1 678 660 | 1 696 670 | 1 652 580 | 1 660 070 | 100 |
федеральный бюджет * | 2 226 082 | 182 813 | 198 599 | 386 750 | 392 180 | 390 890 | 340 040 | 334 810 | 21,4 |
бюджет области | 4 245 022 | 446 070 | 445 259 | 643 679 | 700 390 | 693 690 | 657 120 | 658 814 | 40,7 |
- областной бюджет | 3 867 188 | 419 308 | 401 276 | 591 480 | 634 020 | 630 180 | 593 320 | 597 604 | 37,1 |
- муниципальные бюджеты | 377 834 | 26 762 | 43 983 | 52 199 | 66 370 | 63 510 | 63 800 | 61 210 | 3,6 |
внебюджетные источники | 3 948 537 | 300 930 | 502 421 | 625 140 | 586 090 | 612 090 | 655 420 | 666 446 | 37,9 |
Капитальные вложения - всего |
9 220 708 | 846 218 | 983 580 | 1 496 285 | 1 461 551 | 1 492 456 | 1 451 913 | 1 488 705 | 88,5 |
федеральный бюджет | 1 788 857 | 146 413 | 137 800 | 325 790 | 320 504 | 316 933 | 266 905 | 274 512 | 17,2 |
бюджет области | 3 486 081 | 398 875 | 343 570 | 545 458 | 555 577 | 564 038 | 530 205 | 548 358 | 33,4 |
- областной бюджет | 3 190 147 | 372 722 | 310 929 | 502 318 | 509 257 | 515 408 | 480 605 | 498 908 | 30,6 |
- муниципальные бюджеты | 295 934 | 26 153 | 32 641 | 43 140 | 46 320 | 48 630 | 49 600 | 49 450 | 2,8 |
внебюджетные источники | 3 945 770 | 300 930 | 502 210 | 625 037 | 585 470 | 611 485 | 654 803 | 665 835 | 37,9 |
НИОКР - всего | 30 690 | - | 4 690 | 4 236 | 4 216 | 5 926 | 5 938 | 5 684 | 0,3 |
федеральный бюджет | 18 720 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 3 384 | 3 384 | 3 384 | 0,2 | |
бюджет области | 11 870 | 1 734 | 1 380 | 1 360 | 2 542 | 2 554 | 2 300 | 0,1 | |
- областной бюджет | 10 300 | 1 342 | 1 052 | 1 032 | 2 368 | 2 348 | 2 158 | 0,1 | |
- муниципальные бюджеты | 1 570 | 392 | 328 | 328 | 174 | 206 | 142 | 0,02 | |
внебюджетные источники | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
Прочие расходы - всего | 1 168 232 | 83 595 | 158 009 | 155 053 | 212 888 | 198 288 | 194 726 | 165 673 | 11,2 |
федеральный бюджет | 418 500 | 36 400 | 57 943 | 58 100 | 68 818 | 70 571 | 69 752 | 56 916 | 4,0 |
бюджет области | 747 066 | 47 195 | 99 955 | 96 842 | 143 459 | 127 106 | 124 363 | 108 146 | 7,2 |
- областной бюджет | 666 741 | 46 586 | 89 005 | 88 111 | 123 733 | 112 401 | 110 372 | 96 533 | 6,4 |
- муниципальные бюджеты | 80 325 | 609 | 10 950 | 8 731 | 19 726 | 14 705 | 13 991 | 11 613 | 0,8 |
внебюджетные источники | 2 666 | - | 111 | 111 | 611 | 611 | 611 | 611 | 0,02 |
* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета.
Таблица 4.3
Объемы и источники финансирования
по разделам областной целевой программы
"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"
тыс.рублей
Объем финанси- рования - всего |
в том числе: | |||||||||||
Федеральный бюджет * | средства Российс- кого банка развития |
Областной бюджет |
муници- пальные бюджеты |
собственные средства предприятия |
кредиты коммер- ческих банков ** |
иност- ранные кредиты ** |
другие источники финанси- рования |
|||||
всего | капитальные вложения |
НИОКР | прочие текущие |
|||||||||
Всего по программе |
10 419 641 | 2 226 082 | 1 788 857 | 18 720 | 418 500 | - | 3 867 188 | 377 834 | 1 186 964 | - | - | 2 761 573 |
К всего по программе, % |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
По источникам финансирования, % |
100 | 21,4 | 17,2 | 0,2 | 4,0 | 37,1 | 3,6 | 11,4 | 26,5 | |||
2004 год | 929 813 | 182 813 | 146 413 | - | 36 400 | 419 308 | 26 762 | 59 310 | 241 620 | |||
К всего по программе, % |
8,92 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 10,8 | 7,1 | 5,0 | 8,7 | ||||
По источникам финансирования, % |
100 | 19,6 | 15,7 | - | 3,9 | 45,1 | 2,9 | 6,4 | 26,0 | |||
2005 год | 1 146 279 | 198 599 | 137 800 | 2 856 | 57 943 | 401 276 | 43 983 | 157 080 | 345 341 | |||
К всего по программе, % |
11,0 | 8,9 | 7,7 | 15,2 | 13,8 | 10,4 | 11,6 | 13,2 | 12,5 | |||
По источникам финансирования, % |
100 | 17,3 | 12,0 | 0,2 | 5,1 | 35,0 | 3,8 | 13,7 | 30,1 | |||
2006 год | 1 655 569 | 386 750 | 325 790 | 2 856 | 58 100 | 591 480 | 52 199 | 205 560 | 419 580 | |||
К всего по программе, % |
15,9 | 17,4 | 18,2 | 15,2 | 13,9 | 15,3 | 13,8 | 17,3 | 15,2 | |||
По источникам финансирования, % |
100 | 23,4 | 19,7 | 0,2 | 3,5 | 35,7 | 3,2 | 12,4 | 25,3 | |||
2007 год | 1 678 660 | 392 180 | 320 504 | 2 856 | 68 818 | 634 020 | 66 370 | 179 560 | 406 530 | |||
К всего по программе, % |
16,1 | 17,6 | 17,9 | 15,3 | 16,4 | 16,4 | 17,6 | 15,2 | 14,7 | |||
По источникам финансирования, % |
100 | 23,4 | 19,1 | 0,2 | 4,1 | 37,8 | 4,0 | 10,7 | 24,2 | |||
2008 год | 1 696 670 | 390 890 | 316 933 | 3 384 | 70 571 | 630 180 | 63 510 | 185 450 | 426 640 | |||
К всего по программе, % |
16,3 | 17,6 | 17,7 | 18,1 | 16,9 | 16,3 | 16,8 | 15,6 | 15,4 | |||
По источникам финансирования, % |
100 | 23,0 | 18,7 | 0,2 | 4,2 | 37,1 | 3,7 | 10,9 | 25,1 | |||
2009 год | 1 652 580 | 340 040 | 266 905 | 3 384 | 69 752 | 593 320 | 63 800 | 200 430 | 454 990 | |||
К всего по программе, % |
15,9 | 15,3 | 14,9 | 18,1 | 16,7 | 15,3 | 16,9 | 16,9 | 16,5 | |||
По источникам финансирования, % |
100 | 20,6 | 16,2 | 0,2 | 4,2 | 35,9 | 3,9 | 12,1 | 27,5 | |||
2010 год | 1 660 070 | 334 810 | 274 512 | 3 384 | 56 916 | 597 604 | 61 210 | 199 570 | 466 876 | |||
К всего по программе, % |
15,9 | 15,0 | 15,3 | 18,1 | 13,6 | 15,4 | 16,2 | 16,8 | 16,9 | |||
По источникам финансирования, % |
100 | 20,2 | 16,5 | 0,2 | 3,4 | 36,0 | 3,7 | 12,0 | 28,1 | |||
Итого | 10 419 641 | 2 226 082 | 1 788 857 | 18 720 | 418 500 | - | 3 867 188 | 377 834 | 1 186 964 | - | - | 2 761 573 |
2004 год | 929 813 | 182 813 | 146 413 | - | 36 400 | 419 308 | 26 762 | 59 310 | 241 620 | |||
2005 год | 1 588 574 | 366 746 | 305 790 | 2 856 | 58 100 | 564 481 | 52 199 | 205 560 | 399 588 | |||
2006 год | 1 655 569 | 386 750 | 325 790 | 2 856 | 58 100 | 591 480 | 52 199 | 205 560 | 419 580 | |||
2007 год | 1 678 660 | 392 180 | 320 504 | 2 856 | 68 818 | 634 020 | 66 370 | 179 560 | 406 530 | |||
2008 год | 1 696 670 | 390 890 | 316 933 | 3 384 | 70 571 | 630 180 | 63 510 | 185 450 | 426 640 | |||
2009 год | 1 652 580 | 340 040 | 266 905 | 3 384 | 69 752 | 593 320 | 63 800 | 200 430 | 454 990 | |||
2010 год | 1 660 070 | 334 810 | 274 512 | 3 384 | 56 916 | 597 604 | 61 210 | 199 570 | 466 876 | |||
К всего по программе, % |
||||||||||||
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2004 год | 8,92 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 10,8 | 7,1 | 5,0 | 8,7 | ||||
2005 год | 11,0 | 8,9 | 7,7 | 15,2 | 13,8 | 10,4 | 11,6 | 13,2 | 12,5 | |||
2006 год | 15,9 | 17,4 | 18,2 | 15,2 | 13,9 | 15,3 | 13,8 | 17,3 | 15,2 | |||
2007 год | 16,1 | 17,6 | 17,9 | 15,3 | 16,4 | 16,4 | 17,6 | 15,2 | 14,7 | |||
2008 год | 16,3 | 17,6 | 17,7 | 18,1 | 16,9 | 16,3 | 16,8 | 15,6 | 15,4 | |||
2009 год | 15,9 | 15,3 | 14,9 | 18,1 | 16,7 | 15,3 | 16,9 | 16,9 | 16,5 | |||
2010 год | 15,9 | 15,0 | 15,3 | 18,1 | 13,6 | 15,4 | 16,2 | 16,8 | 16,9 |
* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета;
** - предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям;
*** - средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта Российской Федерации", в сумме средств не учитываются".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Председатель областной Думы |
В.И. Ключников |
Воронеж,
Парламентский центр,
22 ноября 2006 года
N 636-IV-ОД
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Воронежской областной Думы от 22 ноября 2006 г. N 636-IV-ОД "О внесении изменений в постановление Воронежской областной Думы от 03.03.2005 г. N 1183-III-ОД "Об областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был