Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Воронежской областной Думы от 22 ноября 2006 г. N 636-IV-ОД "О внесении изменений в постановление Воронежской областной Думы от 03.03.2005 г. N 1183-III-ОД "Об областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"

2) в главе 3 "Мероприятия программы":

а) дополнить новым разделом 3.2.1.1 следующего содержания:

"3.2.1.1. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.

Основной целью мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе является формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, повышение его образовательного и профессионального уровней, создание условий для преодоления кадрового дефицита в социальной сфере села, развитие рынка труда в сельской местности.

В рамках указанных мероприятий будет осуществляться строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов с участием субсидий федерального, областного бюджетов. При этом доля средств федерального бюджета составляет 30 процентов от расчетной стоимости по социальной норме, областного - 40 процентов.

Объем средств на реализацию программного мероприятия (таблицы к главе 3 - таблица 3.1.1.) составит 382,6 млн. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 114,7 млн. рублей;

- средства областного бюджета - 153,2 млн. рублей;

- внебюджетные источники - 114,7 млн. рублей.

Финансирование мероприятия будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" и областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы".

Реализация мероприятий планируется с 2006 по 2010 годы.

Выполнение мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе позволит:

- улучшить жилищные условия 546 молодых семей и молодых специалистов на селе;

- создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

- создать условия для улучшения демографической ситуации.";

б) раздел 3.2.4 изложить в следующей редакции:

"3.2.4. Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности.

Целями данного раздела программы являются сохранение культурного наследия, реализация духовного потенциала современного села, обеспечение доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, активизация его культурной деятельности.

В рамках программы по разделу "Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности" планируется реализовать 5 мероприятий, направленных на:

- повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры в сельской местности за счет увеличения сети клубов на 7 единиц, создания на базе 3 реконструируемых зданий клубных учреждений, культурных комплексов повышенной комфортности, строительство 1 танцевального зала; увеличение парка спецавтотранспорта на 31 единицу;

- сохранение и развитие традиционных форм самодеятельного творчества, национальных обычаев, обрядов и фольклора в селах 7 районов Воронежской области;

- укрепление материально-технической базы 225 учреждений культуры в селах Воронежской области;

- сохранение сети муниципальных учреждений культуры, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии.

Реализация мероприятий позволит:

- обеспечить за счет ввода в действие стационарных объектов культуры увеличение мощности сельских клубных учреждений на 1800 посадочных мест;

- улучшить материально-техническую базу 248 сельских учреждений культуры;

- сохранить и обеспечить дальнейшее развитие традиционных форм самодеятельного художественного творчества, а также самобытной культуры национальных меньшинств Воронежской области;

- внедрить в практику сельских библиотек современные информационные технологии;

- создать 7 передвижных клубных учреждений и оснастить их специализированным оборудованием, что приведет к восстановлению регулярного культурного обслуживания в 400 сельских поселениях, где проживает более 4 тыс. человек;

- сохранить 786 рабочих мест в отрасли и подрядных строительных организациях и создать 60 новых рабочих мест в отрасли;

- провести капитальный ремонт 39 учреждений культуры, из них - 9 районных Домов культуры, 29 сельских Домов культуры, одного Дома-музея.

Программой предусмотрены следующие мероприятия.

1. Строительство 7 домов культуры в селах: Лофицкое Богучарского района, Воробьевка Воробьевского района, Отрадное Новоусманского района, Красное Новохоперского района, Сагуны Подгоренского района, Орлово Таловского района, Ростоши Эртильского района, а также одного танцевального зала в селе Колодезное Каширского района. Запланирована реконструкция трех домов культуры в селах В. Турово Нижнедевицкого района, Губарево Семилукского района, Семидесятное Хохольского района.

Сроки реализации мероприятия - 2005 - 2010 годы.

Ввод в действие стационарных объектов культуры позволит увеличить мощность сельских клубных учреждений на 1800 посадочных мест, что дополнительно обеспечит культурное обслуживание 17,5 тыс. человек, проживающих в указанных районах.

Для реализации мероприятия потребуется 156,46 млн. рублей,

из них за счет средств:

- федерального бюджета - 59,80 млн. рублей;

- областного бюджета - 61,73 млн. рублей;

- муниципального бюджета - 15,99 млн. рублей;

- внебюджетных источников - 18,94 млн. рублей.

Финансирование мероприятий планируется в рамках ежегодной федеральной адресной инвестиционной программы и областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы".

2. Создание передвижных клубных учреждений в сельской местности Воронежской области.

Программой предусмотрено расширение автопарка передвижных клубных учреждений на 7 единиц для восстановления регулярного культурного обслуживания населения, проживающего в малых сельских поселениях.

Мероприятие предусматривает приобретение 7 автоклубов для Бобровского, Бутурлиновского, Калачеевского, Кантемировского, Острогожского, Панинского и Терновского районов.

Для реализации мероприятия потребуется 11,05 млн. рублей,

из них за счет средств:

- областного бюджета - 6,63 млн. рублей;

- муниципального бюджета - 4,42 млн. рублей.

Мероприятия включены в раздел программы "Прочие расходы".

Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2001 - 2005 годы)" и федеральной целевой программы "Культура России", разрабатываемой на период с 2006 по 2010 год.

3. Обеспечение совершенствования форм деятельности учреждений культуры в сельской местности Воронежской области.

Цель мероприятия: внедрение в практику работы сельских учреждений культуры новых форм деятельности, сохранение и развитие традиционных видов и жанров самодеятельного народного творчества.

Мероприятие планируется для всех возрастных категорий и социальных групп населения по трем направлениям:

- по первому направлению планируется проведение фестиваля и создание центра национальной культуры.

На основании договора о сотрудничестве, заключенного между Воронежской и Луганской областями, реализуется долгосрочный проект "Развитие дружественных связей в области культуры между Кантемировским районом Воронежской области и Марковским районом Луганской области".

В рамках данного проекта проводится ежегодный фестиваль российско-украинской дружбы "В семье единой", двусторонние творческие вечера, дни культуры, встречи трех поколений.

В Бобровском районе назрела необходимость создания центра национальных культур в связи с большим количеством переселенцев (более 8 тыс. чел.). Мероприятия проекта "Центр национальных культур" рассчитаны на два года и включают проведение социологических опросов, изучение традиционной культуры, быта, обычаев, обрядов, творческого потенциала национальных меньшинств, создание центра национальных культур, проведение научно-практической конференции и областного фестиваля "Творчество наций";

- по второму направлению планируется проведение традиционных фестивалей и праздников народной культуры: "На Троицу", "Савальские россыпи", "Жар-птица", "Казачье братство", "Праздник на родине М.Е. Пятницкого".

Детский фольклорный фестиваль "Жар-птица" (села Семилукского района) проводится на территории района с 1999 года. В первом фестивале участвовали 12 детских фольклорных ансамблей из сел Воронежской области. В 2003 году в фестивале приняли участие, кроме Воронежских ансамблей, коллективы из Курской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Брянской, Волгоградской и Ростовской областей.

Проведение первого фестиваля вызвало живой интерес у школьников Семилукского района, и он стал началом проведения районного конкурса "Живые истоки", в ходе которого школьники изучали историю народной культуры и родного края. На базе детской школы искусств открылось новое отделение - фольклорное, а во многих сельских школах созданы детские фольклорные ансамбли.

Молодежный фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры "На Троицу" (с. Н. Усмань) проводится ежегодно с 1999 года. Базовым творческим коллективом является фольклорный ансамбль "Время" Н.-Усманского районного Дома культуры - единственный в Воронежской области мужской фольклорный коллектив, известный далеко за пределами не только нашей области, но и за рубежом.

За последние три года участниками фестиваля "На Троицу" стали молодежные коллективы из Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Аргентины.

Праздник русской песни на родине М.Е. Пятницкого в с. Александровка Таловского района проводится один раз в два года с 1984 года. В 2004 году исполнилось 140 лет со дня рождения М.Е. Пятницкого. Главные творческие праздничные акции планируется провести в с. Александровка.

Областной праздник народной музыки "Савальские россыпи" (с. Терновка) проводится один раз в два года с 1993 года. На праздник собираются лучшие творческие коллективы и исполнители народной музыки не только из Воронежской области, но и из других регионов России.

Областной фестиваль казачьих ансамблей "Казачье братство" впервые прошел в сентябре 2003 года в Подгоренском районе, получил широкую поддержку общественных и государственных структур, жителей сел района;

- по третьему направлению планируется создание кабинета деловой информации в селе Новая Усмань, который удовлетворит культурные, образовательные, информационные потребности местного сообщества.

Реализация мероприятия позволит сохранить значительный пласт традиционной сельской культуры, который является неотъемлемой частью культурного наследия Воронежской области, расширить возможности творческой реализации национальных меньшинств Воронежской области, внедрить новые информационные технологии.

Для реализации мероприятия потребуется 3,84 млн. рублей,

из них за счет средств:

- областного бюджета - 1,70 млн. рублей;

- муниципального бюджета - 2,14 млн. рублей.

Мероприятия включены в раздел программы "Прочие расходы".

Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2001 - 2005 годы)" и федеральной целевой программы "Культура России", разрабатываемой на период 2006 - 2010 годов.

4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в сельской местности.

Цель мероприятия: переоснащение 248 сельских учреждений культуры современными техническими средствами, специальной аппаратурой, музыкальными инструментами и др.

Сроки реализации мероприятия - 2005 - 2010 годы.

В результате реализации мероприятия для сельских учреждений культуры планируется приобрести музыкальные инструменты (баяны, аккордеоны, рояли, наборы инструментов для инструментальных, народных, духовых ансамблей и оркестров), звукоусилительную аппаратуру, компьютерную технику, аудио-, видеоаппаратуру.

Для реализации мероприятия потребуется 34,94 млн. рублей,

из них за счет средств:

- федерального бюджета - 11,33 млн. рублей;

- областного бюджета - 11,25 млн. рублей;

- муниципального бюджета - 12,36 млн. рублей.

Мероприятия включены в раздел программы "Прочие расходы". Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2001 - 2005 годы)" и федеральной целевой программы "Культура России", разрабатываемой на период 2006 - 2010 годов.

5. Содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры.

Целью мероприятия является содействие сохранению сети муниципальных учреждений культуры, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии.

Мероприятием предусматривается разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта учреждений культуры муниципальной формы собственности - досуговых учреждений.

Сроки реализации мероприятия: 2007 - 2010 годы.

В результате реализации мероприятия будет проведен капитальный ремонт 39 учреждений культуры, из них 9 районных Домов культуры, 29 сельских Домов культуры, одного Дома-музея.

Для реализации мероприятия потребуется 75,23 млн. рублей, из них за счет средств:

- областного бюджета - 52,66 млн. рублей;

- муниципальных бюджетов - 22,57 млн. рублей.

Мероприятие включено в раздел программы "Прочие расходы".

Социальный эффект мероприятий раздела "Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности" составит 7,95 млн. рублей в год.

3) в главе 4 "Финансовое и ресурсное обеспечение программы":

а) абзацы два - шесть изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 10419,64 млн. рублей (приложения 3, 4), в том числе за счет *:

- средств федерального бюджета - 2226,08 млн. рублей (21,4 процента);

- областного бюджета - 3867,19 млн. рублей (37,1 процента);

- муниципальных бюджетов - 377,83 млн. рублей (3,6 процента);

- внебюджетных источников - 3948,54 млн. рублей (37,9 процента)";

* структура ассигнований по направлениям расходования средств и источникам финансирования приведена в таблицах к главе 4 таблицы 4.1 - 4.3.

б) абзацы одиннадцать - шестнадцать изложить в следующей редакции:

"объем капитальных вложений составляет 9220,71 млн. рублей (89,3 процента от общей суммы ассигнований по программе).

Из них за счет средств:

- федерального бюджета - 1788,86 млн. рублей;

- областного бюджета - 3190,15 млн. рублей;

- муниципальных бюджетов - 295,93 млн. рублей;

- внебюджетных источников - 3945,77 млн. рублей.";

в) абзацы двадцать четыре - двадцать восемь изложить в следующей редакции:

"прочие текущие расходы определены в сумме 1168,23 млн. рублей (11,2 процента от общего объема ассигнований по программе) и финансируются:

- 418,50 млн. рублей из федерального бюджета (35,8 процента);

- 666,74 млн. рублей из областного бюджета (57,1 процента);

- 80,33 млн. рублей из муниципальных бюджетов (6,9 процента);

- 2,67 млн. рублей из внебюджетных источников (0,2 процента)".

4) в главе 6 "Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения":

абзац пятнадцатый после слов "...жилищного строительства в сельской местности" дополнить словами "мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности".

5) в главе 7 "Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации программы":

а) второй абзац после слов "...повысится уровень предоставления коммунальных услуг" дополнить словами "государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья получат 546 сельских молодых семей и молодых специалистов агропромышленного комплекса, тем самым созданы условия для приостановки миграции сельской молодежи";

б) в абзаце четырнадцатом цифру "512,9" заменить цифрой "516,31".

в) абзацы пятнадцать - восемнадцать изложить в следующей редакции:

"в бюджеты всех уровней от реализации мероприятий программы ежегодно будет направляться порядка 503,12 млн. рублей налоговых поступлений, из них в:

- федеральный бюджет - 138,3 млн. рублей;

- областной бюджет - 184,72 млн. рублей;

- местные бюджеты - 180,1 млн. рублей".

6) приложение 1 к областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 1

к областной целевой программе

"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"

 

Программные мероприятия

 

N Наименование
мероприятия
Сроки
выполнения
Содержание
мероприятия
Ожидаемые результаты
1 Развитие жилищного
строительства в
сельской местности
2005 -
2010 г.г.
Ввод в действие
жилья в сельской
местности
Ввод в действие 50,8
тыс. кв. метров жилья.
Улучшение жилищных
условий около 900
сельских семей
2. Мероприятия по
обеспечению жильем
молодых семей и
молодых специалистов
в сельской местности
2006 -
2010г.г.
Оказание
государственной
поддержки в
строительстве и
приобретении жилья
в сельской
местности для
молодых семей и
молодых
специалистов
Предоставление 38260
кв. метров жилья.
Оказание
государственной
поддержки 546 семьям
3 Развитие сети
общеобразовательных
учреждений в
сельской местности
2005 -
2008г.г.
Проведение научных
исследований и
разработка
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность
образовательных
учреждений села
Обеспечение нормативной
документацией
хозяйственной
деятельности сельских
образовательных
учреждений
2005 г.,
2009 г.
Проведение научных
исследований и
подготовка доклада
о состоянии
образования в
сельской местности
Научное и
информационное
обеспечение контроля за
развитием образования в
сельской местности
2005 г.,
2008 г.,
2009 г.
Проведение
мониторинга знаний
и здоровья учащихся
сельских
образовательных
учреждений
Научное и
информационное
обеспечение управления
качеством образования,
оценки эффективности
использования
здоровьесберегающих
технологий
2005 -
2009 г.г.
Проведение научных
исследований по
разработке учебных
и
учебно-методических
пособий на
электронных
носителях для
сельских
общеобразовательных
учреждений
Научно-методическое и
информационное
обеспечение сельских
общеобразовательных
учреждений
2005 -
2010 г.г.
Целевая подготовка
учителей для
сельских школ
Обеспечение
педагогическими кадрами
учреждений образования
2005 -
2010 г.
Обеспечение условий
для повышения
квалификации и
переподготовки
учителей,
работающих в
сельской местности
Стабильное повышение
квалификации педагогов
один раз в 5 лет
2005 -
2010 г.
Создание
информационного
банка
"Педагогические
кадры Воронежской
области"
Систематизация
информации о наличии
педагогических кадров
2005 -
2010 г.г.
Ввод в действие
общеобразовательных
учреждений
Обновление основных
фондов, повышение
качества образования,
снижение сменности в
сельских школах за счет
строительства новых
школ на 3,69 тыс.
ученич. мест и
реконструкции
существующих
образовательных
учреждений
2005 -
2010 г.г.
Укрепление
материально-
технической базы
общеобразовательных
учреждений:
- приобретение
учебно-
лабораторного
оборудования;
- обеспечение
библиотек сельских
школ учебно-
методической,
художественной
литературой,
материалами для
медиатек,
периодическими
изданиями;
- обеспечение
сельских школ
автобусами для
подвоза учащихся;
- обеспечение
пищеблоков
недостающим
технологическим
оборудованием;
- поставка
компьютеров для
организации
учебного процесса в
сельских школах;
- подключение к
Интернету сельских
школ
Повышение качества
общего образования.
Стопроцентное
обеспечение базовых
сельских школ учебной,
учебно-методической,
художественной
литературой,
материалами для
медиатек,
периодическими
подписными изданиями.
Обеспечение базовых
школ автобусами
позволит осуществлять
подвоз учащихся из
отдаленных сел
Воронежской области в
эти школы. Поэтапное
обеспечение учреждений
образования
технологическим
оборудованием столовых
позволит организовать
быстрое и более
качественнее# питание
школьников. Поэтапное
обеспечение достижения
норматива: не более 60
человек на 1
современный компьютер.
Обеспечение свободного
доступа к
информационно-
образовательным
ресурсам и
использование самых
современных разработок
в сфере образования,
включая дистанционный
метод
4 Развитие сети
учреждений первичной
медико-санитарной
помощи в сельской
местности
2005 -
2010 г.г.
Ввод в действие
районных и
участковых больниц
Улучшение стационарной
медицинской помощи
сельскому населению
2005 -
2010 г.г.
Ввод в действие
амбулаторно-
поликлинических
учреждений
Развитие сети сельских
амбулаторно-
поликлинических
учреждений и улучшение
амбулаторной
медицинской помощи
сельскому населению.
Обеспечение ввода
амбулаторно-
поликлинических
учреждений суммарной
мощностью 1335 посещ. в
смену
2005 -
2010 г.г.
Открытие
фельдшерско-
акушерских пунктов
Улучшение первичной
доврачебной медицинской
помощи сельскому
населению за счет
открытия 52
фельдшерско- акушерских
пунктов
5 Развитие сети
учреждений культуры
и культурно-
досуговой
деятельности в
сельской местности
2005 -
2010 г.г.
Ввод в действие
клубных учреждений
в сельской
местности
Воронежской области
Увеличение мощности
сельских клубных
учреждений на 1800
посадочных мест,
обеспечение культурного
обслуживания 17,5 тыс.
чел.
2005 -
2010 г.г.
Создание
передвижных клубов
и библиотечных
учреждений в
муниципальных
образованиях
Воронежской области
Расширение автопарка
передвижных учреждений
культуры на 31 единицу
2005 -
2010 г.г.
Обеспечение
совершенствования
форм деятельности
учреждений культуры
в сельской
местности
Развитие жанров
самодеятельного
народного творчества
2005 -
2010 г.г.
Укрепление
материально-
технической базы
учреждений культуры
в Воронежской
области
Переоснащение 248
сельских учреждений
культуры современными
техническими средствами
2007 -
2010 г.г.
Содействие
сохранению
существующей сети
муниципальных
учреждений культуры
Проведение капитального
ремонта 39 учреждений
культуры
6 Развитие бытового
обслуживания в
сельской местности
2005 -
2010 г.г.
Открытие
специализированных
предприятий
бытового
обслуживания
Улучшение бытового
обслуживания сельского
населения, создание в
сфере бытового
обслуживания 30
дополнительных рабочих
мест
2005 г. Ввод в действие
предприятий по
оказанию населению
услуг
производственной
деятельности
маслобойки
Оказание сельскому
населению услуг по
переработке
сельскохозяйственной
продукции
7 Развитие
информационно-
консультативного
обслуживания в
сельской местности
2005 г. Проведение научных
исследований и
разработка
программно-
методического
обеспечения
информационно-
консультационных
служб
Учебно-методическое и
программное обеспечение
сельхозтоваропроизво-
дителей
2005 -
2010 г.г.
Создание и открытие
информационно-
консультационных
центров,
организация курсов
подготовки и
переподготовки
консультантов-
организаторов
Расширение профиля и
повышение эффективности
деятельности
информационно-
консультационной
службы; улучшение
кадрового состава;
развитие сети
информационно-
консультационного
обслуживания
8 Развитие
электрических сетей
в сельской местности
2005 -
2010 г.г.
Реконструкция и
техническое
перевооружение ВЛ
0,38 кВ; ВЛ 6 - 10
кВ, ТП 6 - 10/0,4
кВ
Сокращение затрат на
обслуживание линий
электропередач,
повышение качества
энергообеспечения с
учетом современных
технических требований,
сокращение затрат на
обслуживание ремонтных
и регламентных работ
9 Развитие газификации
в сельской местности
2005 -
2010 г.г.
Ввод в действие
распределительных
газовых сетей
Повышение уровня
снабжения природным
газом и улучшение
бытовых условий
сельского населения за
счет ввода 946,18 км
распределительных
газовых сетей
2005 -
2010 г.г.
Газификация домов,
квартир
Улучшение бытовых
условий сельского
населения за счет
газификации природным
газом 92,4 тыс.сельских
домов (квартир)
2005 -
2010 г.г.
Перевод котельных
на газообразное
топливо
Улучшение бытовых
условий сельских
жителей и экологии,
обеспечение нормального
функционирования
социально-культурных
учреждений за счет
перевода на газ
котельных суммарной
мощностью 266 Гкал/час
10 Развитие
водоснабжения в
сельской местности
2005 -
2010 г.г.
Ввод в действие
локальных
водопроводов
Увеличение
обеспеченности
сельского населения
центральным
водоснабжением за счет
строительства 2,47
тыс.км водопроводных
сетей
11 Развитие
телекоммуникационных
сетей в сельской
местности
2005 -
2010 г.г.
Ввод в действие
емкостей телефонной
сети в сельской
местности
Доведение телефонной
плотности в сельской
местности до 19,7
номеров на 100 жителей
2005 -
2010 г.г.
Установка
универсальных
таксофонов в
сельской местности
Обеспечение доступа
сельского населения к
универсальным услугам
связи
12 Развитие сети
автомобильных дорог
в сельской местности
2005 -
2010 г.г.
Приведение в
нормативное
техническое
состояние
ведомственных
автомобильных
дорог, связывающих
сельские населенные
пункты
Сокращение
эксплуатационных затрат
сельхозтоваропроизводи-
телей, снижение
стоимости автомобильных
перевозок за счет
приведения в
нормативное техническое
состояние 242,34 км
автодорог
2005 -
2010 г.г.
Ввод в действие
автомобильных дорог
общего пользования,
связывающих
сельские населенные
пункты
Сокращение
эксплуатационных затрат
сельхозтоваропроизводи-
телей, снижение
стоимости автомобильных
перевозок за счет
строительства и
реконструкции 766,9 км
автодорог общего
пользования

 

* Выполнение мероприятий областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" было начато в 2004 году в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", поэтому ожидаемые результаты приведены с учетом результатов 2004 года.

7) приложение 2 к областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 2

к областной целевой программе

"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"

 

Эффективность программных мероприятий

 

N Наименование
мероприятия
Число
рабочих
мест
Платежи в бюджет,
млн. рублей в год
Социальный
эффект,
млн.рублей
в год
всего в том
числе
новых
федера-
льный
област-
ной
местные всего
1 Развитие жилищного
строительства в
сельской местности
980 - 0,48 0,88 0,76 2,12 3,24
2. Мероприятия по
обеспечению жильем
молодых семей и
молодых специалистов
в сельской местности
480 - 0,24 0,44 0,38 1,06 1,58
3 Развитие сети
общеобразовательных
учреждений в сельской
местности
2 564 - 8,52 2,21 1,92 12,65 8,23
4 Развитие сети
учреждений первичной
медико-санитарной
помощи в сельской
местности
1 593 104 1,41 1,27 1,11 3,79 5,50
5 Развитие сети
учреждений культуры и
культурно-досуговой
деятельности в
сельской местности
1 855 60 8,2 3,47 1,70 13,37 7,95
6 Развитие бытового
обслуживания в
сельской местности
45 45 0,01 0,02 0,04 0,07 0,47
7 Развитие
информационно-
консультативного
обслуживания в
сельской местности
423 423 0,07 0,42 0,35 0,84 5,29
8 Развитие
электрических сетей в
сельской местности
396 - 0,40 0,32 0,28 1,0 1,26
9 Развитие газификации
в сельской местности



1 393



785



9,81



2,82



1,97



14,6



10,79
Ввод в действие
распределительных
газовых сетей.
Газификация домов,
квартир
Перевод котельных на
газообразное топливо
1 590 - 6,0 1,94 1,51 9,45 4,94
10 Развитие
водоснабжения в
сельской местности
1 102 565 11,0 2,58 1,77 15,35 8,09
11 Развитие
телекоммуникационных
сетей в сельской
местности
391 159 4,16 0,35 0,31 4,82 2,97
12 Развитие сети
автомобильных дорог в
сельской местности




4 000




-




21,0




84,0




84,0




189,0




228,0
Приведение в
нормативное
техническое состояние
ведомственных
автодорог,
связывающих сельские
населенные пункты
Ввод в действие
автомобильных дорог
общего пользования,
связывающих сельские
населенные пункты
4 000 - 67,0 84,0 84,0 235,0 228,0
Итого 20 812 2 141 138,3 184,72 180,1 503,12 516,31

8) приложение 3 к областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 3

к областной целевой программе

"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"

 

Объемы и источники финансирования

 

                                                                                                                          млн. рублей
NN
п/п
Наименование
мероприятия
объем
финанси-
рования
- всего
федеральный
бюджет -
безвозвратная
основа *
областной
бюджет
муниципальные
бюджеты
собственные
средства
предприятия
кредиты
коммерчес-
ких банков
иностранные
кредиты
**
другие
источники
финанси-
рования
гарантии
Правите-
льства
РФ ***
гарантии
админист-
рации
Воронежской
области
***
Ассигнований всего 10 419,64 2 226,08 3 867,19 377,83 1 186,96 - - 2 761,58 - -
  по годам:                    
  2004 929,81 182,81 419,31 26,76 59,31     241,62    
  2005 1 146,28 198,60 401,28 43,98 157,08     345,34    
  2006 1 655,57 386,75 591,48 52,20 205,56     419,58    
  2007 1 678,66 392,18 634,02 66,37 179,56     406,53    
  2008 1 696,67 390,89 630,18 63,51 185,45     426,64    
  2009 1 652,58 340,04 593,32 63,8 200,43     454,99    
  2010 1 660,07 334,81 597,6 61,21 199,57     466,88    
1 Развитие
жилищного
строительства
в сельской
местности
230,09 69,40 54,10 37,09 -     69,50    
  по годам:                    
  2004 29,10 8,90 7,00 4,20       9,00    
  2005 29,79 9,00 7,10 4,69       9,00    
  2006 30,00 9,00 7,20 4,80       9,00    
  2007 31,17 9,50 7,30 4,87       9,50    
  2008 33,33 10,00 8,00 5,33       10,00    
  2009 36,70 11,00 8,50 6,20       11,00    
  2010 40,00 12,00 9,00 7,00       12,00    
2 Мероприятия по
обеспечению
жильем молодых
семей и
молодых
специалистов в
сельской
местности
382,6 114,7 153,2 - - - - 114,7    
  по годам:                    
  2006 67,0 20,0 27,0 - - - - 20,0    
  2007 72,0 21,6 28,8 - - - - 21,6    
  2008 76,8 23,0 30,8 - - -   23,0    
  2009 81,6 24,5 32,6 - - -   24,5    
  2010 85,2 25,6 34,0 - - -   25,6    
3 Развитие сети
общеобразова-
тельных
учреждений в
сельской
местности
900,60 165,92 634,71 99,30 -     0,67    
  по годам:                    
  2004 86,27 9,00 72,07 5,20       -    
  2005 131,14 24,56 91,24 15,23       0,11    
  2006 131,18 25,96 88,80 16,31       0,11    
  2007 135,96 26,06 92,52 17,26       0,12    
  2008 136,41 27,08 92,10 17,12       0,11    
  2009 140,15 26,48 98,48 15,08       0,11    
  2010 139,49 26,78 99,50 13,10       0,11    
4 Развитие сети
учреждений
первичной
медико-
санитарной
помощи в
сельской
местности
331,83 59,27 143,54 - 129,02     -    
  по годам:                    
  2004 40,48 1,00 27,00   12,48          
  2005 40,00 8,00 16,00   16,00          
  2006 43,35 8,67 17,34   17,34          
  2007 46,80 9,36 18,72   18,72          
  2008 50,25 10,05 20,10   20,10          
  2009 53,70 10,74 21,48   21,48          
  2010 57,25 11,45 22,90   22,90          
5 Развитие сети
учреждений
культуры и
культурно-
досуговой
деятельности в
сельской
местности
281,53 71,13 133,98 57,48 18,94     -    
  по годам:                    
  2004 19,90 7,50 7,99 2,91 1,50          
  2005 33,31 12,53 10,96 7,07 2,75          
  2006 29,00 11,14 10,19 3,93 3,74          
  2007 64,6 11,07 35,19 15,24 3,10          
  2008 46,7 9,92 23,72 10,71 2,35          
  2009 46,44 9,90 23,6 10,32 2,62          
  2010 41,58 9,07 22,33 7,3 2,88          
6 Развитие
бытового
обслуживания в
сельской
местности
2,91 - - - -     2,91    
  по годам:                    
  2004 0,75             0,75    
  2005 1,21             1,21    
  2006 0,15             0,15    
  2007 0,55             0,55    
  2008 0,10             0,10    
  2009 -             -    
  2010 0,15             0,15    
7 Развитие
информационно-
консультатив-
ного обслу-
живания в
сельской
местности
99,45 - 97,05 0,30 -     2,10    
  по годам:                    
  2004 9,70   9,70 -       -    
  2005 14,75   14,60 0,05       0,10    
  2006 15,00   14,95 0,05       -    
  2007 15,00   14,45 0,05       0,50    
  2008 15,00   14,45 0,05       0,50    
  2009 15,00   14,45 0,05       0,50    
  2010 15,00   14,45 0,05       0,50    
8 Развитие
электрических
сетей в
сельской
местности
78,99 13,57 31,93 - 33,49     -    
  по годам:                    
  2004 11,16 - 4,80   6,36          
  2005 14,27 2,86 5,70   5,71          
  2006 14,87 2,97 5,95   5,95          
  2007 14,71 2,94 5,89   5,88          
  2008 10,15 2,03 4,06   4,06          
  2009 6,92 1,39 2,77   2,76          
  2010 6,91 1,38 2,76   2,77          
9 Развитие
газификации в
сельской
местности
1 743,38 88,59 39,40 49,19 -     1 566,20    
  по годам:                    
  2004 215,18 11,14 5,00 6,14       192,90    
  2005 225,60 11,65 5,00 6,65       202,30    
  2006 235,60 11,90 5,30 6,60       211,80    
  2007 247,40 12,50 5,40 7,10       222,40    
  2008 260,20 13,10 6,00 7,10       234,00    
  2009 272,90 13,80 6,20 7,60       245,30    
  2010 286,50 14,50 6,50 8,00       257,50    
  в том числе
перевод
котельных на
газообразное
топливо
1 081,60 - 995,10 86,50 -     -    
  по годам:                    
  2004 148,80   146,40 2,40            
  2005 132,80   128,70 4,10            
  2006 140,00   126,00 14,00            
  2007 150,00   135,00 15,00            
  2008 160,00   144,00 16,00            
  2009 170,00   153,00 17,00            
  2010 180,00   162,00 18,00            
10 Развитие
водоснабжения
в сельской
местности
1 979,33 95,92 47,96 47,96 893,75     893,74    
  по годам:                    
  2004 57,38 11,82 5,91 5,91 16,87     16,87    
  2005 258,33 12,40 6,20 6,20 116,77     116,76    
  2006 351,35 13,00 6,50 6,50 162,68     162,67    
  2007 304,44 13,70 6,85 6,85 138,52     138,52    
  2008 320,00 14,40 7,20 7,20 145,60     145,60    
  2009 335,56 15,10 7,55 7,55 152,68     152,68    
  2010 352,27 15,50 7,75 7,75 160,63     160,64    
11 Развитие
телекоммуника-
ционных сетей
в сельской
местности
234,88 11,36 - - 111,76     111,76    
  по годам:                    
  2004 44,20 -     22,10     22,10    
  2005 33,55 1,85     15,85     15,85    
  2006 33,56 1,85     15,85     15,86    
  2007 28,23 1,55     13,34     13,34    
  2008 28,23 1,55     13,34     13,34    
  2009 44,21 2,43     20,89     20,89    
  2010 22,90 2,13     10,39     10,38    
12 Развитие сети
автомобильных
дорог в
сельской
местности
3 072,44 1 536,22 1 536,22 - -     -    
  по годам:                    
  2004 266,90 133,45 133,45              
  2005 231,52 115,76 115,76              
  2006 564,52 282,26 282,26              
  2007 567,80 283,90 283,90              
  2008 559,50 279,75 279,75              
  2009 449,40 224,70 224,70              
  2010 432,80 216,40 216,40              

 

* - только для проектов, претендующих на поддержку из федерального бюджета, а также для объектов, входящих в утвержденные ФЦП;

** - предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям;

*** - средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта Российской Федерации", в сумме средств не учитываются."

9) приложение 4 к областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 4

к областной целевой программе

"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"

 

Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет
средств федерального бюджета

 

                                                                                                                     млн. руб.
N Наименование
мероприятия
объем финан-
сирования
- всего
федеральный
бюджет -
безвозвратная
основа *
областной
бюджет
муници-
пальные
бюджеты
собст-
венные
средства
предпри-
ятия
кредиты
коммер-
ческих
банков
иност-
ранные
кредиты
**
другие
источники
финанси-
рования
гарантии
Прави-
тельства
РФ ***
гарантии
админист-
рации
Воронежской
области
***
Ассигнований всего 9 143,14 2 226,08 2712 261,54 1 186,96 - - 2 756,56    
  2004 770,56 182,81 263,21 24,36 59,31     240,87    
  2005 997,52 198,60 257,98 39,83 157,08     344,03    
  2006 1 500,42 386,75 450,53 38,15 205,56     419,43    
  2007 1 476,59 392,18 459,43 39,94 179,56     405,48    
  2008 1 500,58 390,89 457,77 40,43 185,45     426,04    
  2009 1 447,81 340,04 412,61 40,24 200,43     453,59    
  2010 1 449,66 334,81 410,47 38,59 199,57     466,22    
1 Развитие жилищного
строительства в
сельской местности
230,09 69,40 54,10 37,09 -     69,50    
  2004 29,10 8,90 7,00 4,20       9,00    
  2005 29,79 9,00 7,10 4,69       9,00    
  2006 30,00 9,00 7,20 4,80       9,00    
  2007 31,17 9,50 7,30 4,87       9,50    
  2008 33,33 10,00 8,00 5,33       10,00    
  2009 36,70 11,00 8,50 6,20       11,00    
  2010 40,00 12,00 9,00 7,00       12,00    
2 Мероприятия по
обеспечению жильем
молодых семей и
молодых специалистов
в сельской местности
382,6 114,7 153,2 - - - - 114,7    
  по годам:                    
  2006 67,0 20,0 27,0 - - - - 20,0    
  2007 72,0 21,6 28,8 - - - - 21,6    
  2008 76,8 23,0 30,8 - - - - 23,0"#    
  2009 81,6 24,5 32,6 - - - - 24,5    
  2010 85,2 25,6 34,0 - - - - 25,6    
3 Развитие сети
общеобразовательных
учреждений в
сельской местности
900,60 165,92 634,71 99,30 -          
  2004 86,27 9,00 72,07 5,20            
  2005 131,14 24,56 91,24 15,23            
  2006 131,18 25,96 88,80 16,31            
  2007 135,96 26,06 92,52 17,26            
  2008 136,41 27,08 92,10 17,12            
  2009 140,15 26,48 98,48 15,08            
  2010 139,49 26,78 99,50 13,10            
4 Развитие сети
учреждений первичной
медико-санитарной
помощи в сельской
местности
331,83 59,27 143,54 - 129,02          
  2004 40,48 1,00 27,00   12,48          
  2005 40,00 8,00 16,00   16,00          
  2006 43,35 8,67 17,34   17,34          
  2007 46,80 9,36 18,72   18,72          
  2008 50,25 10,05 20,10   20,10          
  2009 53,70 10,74 21,48   21,48          
  2010 57,25 11,45 22,90   22,90          
5 Развитие сети
учреждений культуры
и
культурно-досуговой
деятельности в
сельской местности
189,0 71,13 70,94 27,99 18,94          
  2004 19,90 7,50 7,99 2,91 1,50          
  2005 33,31 12,53 10,96 7,07 2,75          
  2006 29,00 11,14 10,19 3,93 3,74          
  2007 28,08 11,07 10,05 3,86 3,10          
  2008 25,71 9,92 9,76 3,68 2,35          
  2009 26,67 9,90 10,34 3,81 2,62          
  2010 26,33 9,07 11,65 2,73 2,88          
6 Развитие
электрических сетей
в сельской местности
78,99 13,57 31,93 - 33,49     -    
  2004 11,16 - 4,80   6,36          
  2005 14,27 2,86 5,70   5,71          
  2006 14,87 2,97 5,95   5,95          
  2007 14,71 2,94 5,89   5,88          
  2008 10,15 2,03 4,06   4,06          
  2009 6,92 1,39 2,77   2,76          
  2010 6,91 1,38 2,76   2,77          
7 Развитие газификации
в сельской местности
1 743,38 88,59 39,40 49,19 -     1 566,20    
  2004 215,18 11,14 5,00 6,14       192,90    
  2005 225,60 11,65 5,00 6,65       202,30    
  2006 235,60 11,90 5,30 6,60       211,80    
  2007 247,40 12,50 5,40 7,10       222,40    
  2008 260,20 13,10 6,00 7,10       234,00    
  2009 272,90 13,80 6,20 7,60       245,30    
  2010 286,50 14,50 6,50 8,00       257,50    
8 Развитие
водоснабжения в
сельской местности
1 979,33 95,92 47,96 47,96 893,75     893,74    
  2004 57,38 11,82 5,91 5,91 16,87     16,87    
  2005 258,33 12,40 6,20 6,20 116,77     116,76    
  2006 351,35 13,00 6,50 6,50 162,68     162,67    
  2007 304,44 13,70 6,85 6,85 138,52     138,52    
  2008 320,00 14,40 7,20 7,20 145,60     145,60    
  2009 335,56 15,10 7,55 7,55 152,68     152,68    
  2010 352,27 15,50 7,75 7,75 160,63     160,64    
9 Развитие
телекоммуникационных
сетей в сельской
местности
234,88 11,36 - - 111,76     111,76    
  2004 44,20 -     22,10     22,10    
  2005 33,55 1,85     15,85     15,85    
  2006 33,56 1,85     15,85     15,86    
  2007 28,23 1,55     13,34     13,34    
  2008 28,23 1,55     13,34     13,34    
  2009 44,21 2,43     20,89     20,89    
  2010 22,90 2,13     10,39     10,38    
10 Развитие сети
автомобильных дорог
в сельской местности
3 072,44 1 536,22 1 536,22 - -     -    
  2004 266,90 133,45 133,45              
  2005 231,52 115,76 115,76              
  2006 564,52 282,26 282,26              
  2007 567,80 283,90 283,90              
  2008 559,50 279,75 279,75              
  2009 449,40 224,70 224,70              
  2010 432,80 216,40 216,40              

 

* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета;

** - предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям;

*** - средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации Воронежской области", в сумме средств не учитываются".

10) в разделе "Таблицы к главе 3 областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы":

а) дополнить новой таблицей 3.1.1 следующего содержания:

 

Таблица 3.1.1

 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых
специалистов в сельской местности

 

  Срок
испол-
нения
Объем
финанси-
рования,
тыс.руб.
(в ценах
2004г.)
В том числе за счет средств: Коли-
чество
сохра-
няемых
рабочих
мест
(еди-
ниц)
Коли-
чество
созда-
ваемых
рабочих
мест
(еди-
ниц)
Государст-
венный
заказчик
Ожидаемые
результаты
Федера-
льного
бюджета
Област-
ного
бюджета
Муни-
ципаль-
ного
бюджета
Других
источ-
ников
Инвестиционные мероприятия
Предоставление
жилья в
сельской
местности для
молодых семей
и молодых
специалистов
(38260
кв.метров
общей площади
жилья), в том
числе:
6700 кв.м.
7200.# кв.м.
7680 кв.м.
8160 кв.м.
8520 кв.м.












2006
2007
2008
2009
2010












67000
72000
76800
81600
85200












20000
21600
23000
24500
25600












27000
28800
30800
32600
34000
 











20000
21600
23000
24500
25600












111
120
128
136
142












-
-
-
-
-
главное
управление
аграрной
политики
Обеспечение
жильем 546
молодых
семей и
молодых
специалистов
на селе
Всего по
разделу
"Мероприятия
по обеспечению
жильем молодых
семей и
молодых
специалистов
в сельской
местности"
2006-
2010
382600 114700 153200   114700   -    

 

б) таблицу 3.4 изложить в следующей редакции:

 

Таблица 3.4

 

Мероприятия по развитию сети учреждений культуры и культурно-досуговой
деятельности в сельской местности

 

  Срок
испол-
нения
Объем
финанси-
рования,
тыс.
рублей
(в ценах
2004г.)
В том числе за счет средств: Коли-
чество
сохра-
няемых
рабо-
чих
мест
(еди-
ниц)
Коли-
чество
созда-
ваемых
рабо-
чих
мест
(еди-
ниц)
Государ-
ственный
заказчик
Ожидаемые
результаты
Федераль-
ного
бюджета
Област-
ного
бюджета
Муници-
пального
бюджета
Других
источ-
ников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Инвестиционные мероприятия
1. Ввод в
действие
клубных
учреждений в
сельской
местности
Воронежской
области - всего
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
18 800
20 936
22 430
22 650
22 700
23 895
25 050
7 500
8 000
8 400
8 900
9 000
9 000
9 000
7 500
7 686
8 550
8 650
8 850
9 525
10 970
2 300
2 500
1 740
2 000
2 500
2 750
2 200
1 500
2 750
3 740
3 100
2 350
2 620
2 880
-
30
111
-
35
75
165
-
5
25
-
-
6
17
Управле-
ние ку-
льтуры
и туриз-
ма
Увеличение
мощности
сельских
клубных
учреждений
на 1800
посадочных
мест,
обеспечение
культурного
обслуживания
17,5 тыс.
сельских
жителей
Итого по п. 1 2004 -
2010
156 461 59 800 61 731 15 990 18 940 416 53    
Прочие расходы
2. Создание
передвижных
клубов и
библиотечных
учреждений в
муниципальных
образованиях
Воронежской
области - всего
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-
530
290
3 805
2 740
2 750
935
-
-
-
-
-
-
-
-
318
174
2 563
1 504
1 510
561
-
212
116
1 242
1 236
1 240
374
  -
3
3
32
23
23
6
  Управле-
ние
культуры
и тури-
зма
Расширение
автопарка
передвижных
учреждений
культуры на
31 единицу
Итого по п. 2   11 050 - 6 630 4 420   90 -    
3. Обеспечение
совершенствова-
ния форм
деятельности
учреждений
культуры
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1 095
771
459
629
459
230
200
-
-
-
-
-
-
-
486,2
342,3
203,8
279,3
203,8
102,1
88,8
608,8
428,7
255,2
349,7
255,2
127,9
111,2
  -
2
-
2
-
2
-
2
2
-
-
-
-
-
Управле-
ние
культуры
и тури-
зма
Развитие
жанров
самодеятель-
ного
народного
творчества
Итого по п. 3   3 843 - 1 706,3 2 136,7   6 4    
4. Укрепление
материально-
технической
базы учреждений
культуры в
Воронежской
области
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-
11 073,3
5 818,9
7 538,7
5 303,5
5 062,2
150,0
-
4 532,8
2 740,5
2 167,8
920,7
901,9
66,0
-
2 617,2
1 255,9
2 722,4
2 315,9
2 308,6
34,0
-
3 923,3
1 822,5
2 648,5
2 066,9
1 851,7
50,0
-
-
-
-
-
-
-
-
119
62
71
29
56
6
-
-
3
-
-
-
-
Управле-
ние
культуры
и тури-
зма
Переоснаще-
ние 225
сельских
учреждений
культуры
современными
техническими
средствами
Итого по п. 4   34 946,6 11 329,7 11 254 12 362,9 - 343 3    
5. Содействие
сохранению
существующей
сети
муниципальных
учреждений
культуры
2007
2008
2009
2010
29 980
15 500
14 500
15 250
-
-
-
-
20 980
10 850
10 150
10 680
9 000
4 650
4 350
4 570
  398
206
193
203
  Управле-
ние
культуры
и тури-
зма
Проведение
капитального
ремонта 39
учреждений
культуры, из
них 9
районных
Домов
культуры, 29
сельских
Домов
культуры,
одного Дома-
музея
Итого по п. 5 2007 -
2010
75 230 - 52 660 22 570 - 1 000 -    
Всего по
разделу
"Развитие сети
учреждений
культуры и
культурно-
досуговой
деятельности в
сельской
местности
Воронежской
области"
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010






2004 -
2010
19 895
33 310,3
28 997,9
64 602,7
46 702,5
46 437,2
41 585






281 530,6
7 500
12 532,8
11 140,5
11 067,8
9 920,7
9 901,9
9 066






71 129,7
7 986,2
10 963,5
10 183,7
35 194,7
23 723,7
23 595,7
22 333,8






133 981,3
2 908,8
7 064
3 933,7
15 240,2
10 708,1
10 319,6
7 305,2






57 479,6
1 500
2 750
3 740
3 100
2 350
2 620
2 880






18 940
-
154
176
503
293
349
380






1 855
2
7
28
-
-
6
17






60
   
В том числе по
разделу
                   
Инвестиционные
мероприятия
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
18 800
20 936
22 430
22 650
22 700
23 895
25 050
7 500
8 000
8 400
8 900
9 000
9 000
9 000
7 500
7 686
8 550
8 650
8 850
9 525
10 970
2 300
2 500
1 740
2 000
2 500
2 750
2 200
1 500
2 750
3 740
3 100
2 350
2 620
2 880
-
30
111
-
35
75
165
-
5
25
-
-
6
17
   
Прочие расходы
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
125 069,6
1 095
12 374,3
6 567,9
41 952,7
24 002,5
22 542,2
16 535
11 329,7
-
4 532,8
2 740,5
2 167,8
920,7
901,9
66,0
72 250,3
486,2
3 277,5
1 633,7
26 544,7
14 873,7
14 070,7
11 363,8
41 489,6
608,8
4 564
2 193,7
13 240,2
8 208,1
7 569,6
5 105,2


-
-
-
-
-
-
1 439
-
124
65
503
258
274
215
7
2
2
3
-
-
-
-
   

 

Примечание: расшифровка направления средств по объектам с обоснованием будет представляться ежегодно в соответствии с установленным порядком подготовки и подачи бюджетных заявок.

11) раздел "Таблицы к главе 4 областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:

"Таблицы к главе 4 областной целевой программы "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"

 

Таблица 4.1

 

Объемы затрат на реализацию областной целевой программы
"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"
по направлениям расходования средств и источникам финансирования

 

                                                              тыс. рублей
Направления
финансирования и
источники
2004 * в том числе
годы -
всего
2004 *
год
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Ассигнования всего 10 419 641 929 813 1 146 279 1 655 569 1 678 660 1 696 670 1 652 580 1 660 070
федеральный бюджет
**
2 226 082 182 813 198 599 386 750 392 180 390 890 340 040 334 810
бюджет области 4 245 022 446 070 445 259 643 679 700 390 693 690 657 120 658 814
- областной бюджет 3 867 188 419 308 401 276 591 480 634 020 630 180 593 320 597 604
- муниципальные
бюджеты
377 834 26 762 43 983 52 199 66 370 63 510 63 800 61 210
внебюджетные
источники
3 948 537 300 930 502 421 625 140 586 090 612 090 655 420 666 446
Капитальные вложения
- всего
9 220 708 846 218 983 580 1 496 285 1 461 551 1 492 456 1 451 913 1 488 705
федеральный бюджет 1 788 857 146 413 137 800 325 790 320 504 316 933 266 905 274 512
бюджет области 3 486 081 398 875 343 570 545 458 555 577 564 038 530 205 548 358
- областной бюджет 3 190 147 372 722 310 929 502 318 509 257 515 408 480 605 498 908
- муниципальные
бюджеты
295 934 26 153 32 641 43 140 46 320 48 630 49 600 49 450
внебюджетные
источники
3 945 770 300 930 502 210 625 037 585 470 611 485 654 803 665 835
НИОКР - всего 30 690 - 4 690 4 236 4 216 5 926 5 938 5 684
федеральный бюджет 18 720   2 856 2 856 2 856 3 384 3 384 3 384
бюджет области 11 870   1 734 1 380 1 360 2 542 2 554 2 300
- областной бюджет 10 300   1 342 1 052 1 032 2 368 2 348 2 158
- муниципальные
бюджеты
1 570   392 328 328 174 206 142
внебюджетные
источники
100   100 - - - - -
Прочие расходы -
всего
1 168 232 83 595 158 009 155 053 212 888 198 288 194 726 165 673
федеральный бюджет 418 500 36 400 57 943 58 100 68 818 70 571 69 752 56 916
бюджет области 747 066 47 195 99 955 96 842 143 459 127 106 124 363 108 146
- областной бюджет 666 741 46 586 89 005 88 111 123 733 112 401 110 372 96 533
- муниципальные
бюджеты
80 325 609 10 950 8 731 19 726 14 705 13 991 11 613
внебюджетные
источники
2 666 - 111 111 611 611 611 611
Развитие жилищного
строительства в
сельской местности
230 090 29 100 29 790 30 000 31 170 33 330 36 700 40 000
Капитальные вложения 230 090 29 100 29 790 30 000 31 170 33 330 36 700 40 000
федеральный бюджет 69 400 8 900 9 000 9 000 9 500 10 000 11 000 12 000
бюджет области 91 190 11 200 11 790 12 000 12 170 13 330 14 700 16 000
- областной бюджет 54 100 7 000 7 100 7 200 7 300 8 000 8 500 9 000
- муниципальные
бюджеты
37 090 4 200 4 690 4 800 4 870 5 330 6 200 7 000
внебюджетные
источники
69 500 9000 9000 9000 9500 10000 11000 12000
Мероприятия по
обеспечению жильем
молодых семей и
молодых специалистов
в сельской местности
382 600 - - 67 000 72 000 76 800 81 600 85 200
Капитальные вложения 382 600 - - 67 000 72 000 76 800 81 600 85 200
федеральный бюджет 114 700     20 000 21 600 23 000 24 500 25 600
бюджет области 153 200     27 000 28 800 30 800 32 600 34 000
- областной бюджет 153 200     27 000 28 800 30 800 32 600 34 000
- муниципальные
бюджеты
-     - - - - -
внебюджетные
источники
114 700     20 000 21 600 23 000 24 500 25 600
Развитие сети
общеобразовательных
учреждений в
сельской местности
900 597 86 264 131 139 131 181 135 954 136 409 140 154 139 496
федеральный бюджет 165 920 9 000 24 556 25 956 26 056 27 084 26 484 26 784
бюджет области 734 011 77 264 106 472 105 114 109 787 109 214 113 559 112 601
- областной бюджет 634 706 72 064 91 244 88 799 92 523 92 093 98 482 99 501
- муниципальные
бюджеты
99 305 5 200 15 228 16 315 17 264 17 121 15 077 13 100
внебюджетные
источники
666 - 111 111 111 111 111 111
Капитальные вложения 647 335 86 264 86 184 87 980 93 703 95 098 98 532 99 574
федеральный бюджет 100 600 9 000 13 600 15 000 15 500 16 000 15 000 16 500
бюджет области 546 735 77 264 72 584 72 980 78 203 79 098 83 532 83 074
- областной бюджет 487 535 72 064 64 084 63 480 67 703 68 598 75 032 76 574
- муниципальные
бюджеты
59 200 5 200 8 500 9 500 10 500 10 500 8 500 6 500
внебюджетные
источники
-              
НИОКР 30 400 - 4 400 4 236 4 216 5 926 5 938 5 684
федеральный бюджет 18 720   2 856 2 856 2 856 3 384 3 384 3 384
бюджет области 11 680   1 544 1 380 1 360 2 542 2 554 2 300
- областной бюджет 10 110   1 152 1 052 1 032 2 368 2 348 2 158
- муниципальные
бюджеты
1 570   392 328 328 174 206 142
внебюджетные
источники
-              
Прочие расходы 222 862 - 40 555 38 965 38 035 35 385 35 684 34 228
федеральный бюджет 46 600   8 100 8 100 7 700 7 700 8 100 6 900
бюджет области 175 596   32 344 30 754 30 224 27 574 27 473 27 227
- областной бюджет 137 061   26 008 24 267 23 788 21 127 21 102 20 769
- муниципальные
бюджеты
38 535   6 336 6 487 6 436 6 447 6 371 6 458
внебюджетные
источники
666   111 111 111 111 111 111
Развитие сети
учреждений первичной
медико-санитарной
помощи в сельской
местности
331 830 40 480 40 000 43 350 46 800 50 250 53 700 57 250
Капитальные вложения 331 830 40 480 40 000 43 350 46 800 50 250 53 700 57 250
федеральный бюджет 59 270 1 000 8 000 8 670 9 360 10 050 10 740 11 450
бюджет области 143 540 27 000 16 000 17 340 18 720 20 100 21 480 22 900
- областной бюджет 143 540 27 000 16 000 17 340 18 720 20 100 21 480 22 900
- муниципальные
бюджеты
-              
внебюджетные
источники
129 020 12 480 16 000 17 340 18 720 20 100 21 480 22 900
Развитие сети
учреждений культуры
и
культурно-досуговой
деятельности в
сельской местности
281 531 19 895 33 310 28 998 64 603 46 703 46 437 41 585
федеральный бюджет 71 130 7 500 12 533 11 140 11 068 9 921 9 902 9 066
бюджет области 191 461 10 895 18 027 14 118 50 435 34 432 33 915 29 639
- областной бюджет 133 981 7 986 10 963 10 184 35 195 23 724 23 595 22 334
- муниципальные
бюджеты
57 480 2 909 7 064 3 934 15 240 10 708 10 320 7 305
внебюджетные
источники
18 940 1 500 2 750 3 740 3 100 2 350 2 620 2 880
Капитальные вложения 156 461 18 800 20 936 22 430 22 650 22 700 23 895 25 050
федеральный бюджет 59 800 7 500 8 000 8 400 8 900 9 000 9 000 9 000
бюджет области 77 721 9 800 10 186 10 290 10 650 11 350 12 275 13 170
- областной бюджет 61 731 7 500 7 686 8 550 8 650 8 850 9 525 10 970
- муниципальные
бюджеты
15 990 2 300 2 500 1 740 2 000 2 500 2 750 2 200
внебюджетные
источники
18 940 1 500 2 750 3 740 3 100 2 350 2 620 2 880
Прочие расходы -
всего
125 070 1 095 12 374 6 568 41 953 24 003 22 542 16 535
федеральный бюджет 11 330 - 4 533 2 740 2 168 921 902 66
бюджет области 113 740 1 095 7 841 3 828 39 785 23 082 21 640 16 469
- областной бюджет 72 250 486 3 277 1 634 26 545 14 874 14 070 11 364
- муниципальные
бюджеты
41 490 609 4 564 2 194 13 240 8 208 7 570 5 105
внебюджетные
источники
-              
Развитие бытового
обслуживания в
сельской местности
2 910 750 1 210 150 550 100 - 150
Капитальные вложения 2 910 750 1 210 150 550 100 - 150
федеральный бюджет -              
бюджет области -              
- областной бюджет                
- муниципальные
бюджеты
               
внебюджетные
источники
2 910 750 1 210 150 550 100 - 150
Развитие
информационно-
консультативного
обслуживания в
сельской местности
99 450 9 700 14 750 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
федеральный бюджет -              
бюджет области 97 350 9 700 14 650 15 000 14 500 14 500 14 500 14 500
- областной бюджет 97 050 9 700 14 600 14 950 14 450 14 450 14 450 14 450
- муниципальные
бюджеты
300 - 50 50 50 50 50 50
внебюджетные
источники
2 100 - 100 - 500 500 500 500
НИОКР 290 - 290 - - - - -
федеральный бюджет -              
бюджет области 190 - 190 - - - - -
- областной бюджет 190 - 190 - - - - -
- муниципальные
бюджеты
-              
внебюджетные
источники
100              
Прочие расходы -
всего
99 160 9 700 14 460 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
федеральный бюджет -              
бюджет области 97 160 9 700 14 460 15 000 14 500 14 500 14 500 14 500
- областной бюджет 96 860 9 700 14 410 14 950 14 450 14 450 14 450 14 450
- муниципальные
бюджеты
96 860 9 700 14 410 14 950 14 450 14 450 14 450 14 450
внебюджетные
источники
2 000 - - - 500 500 500 500
Развитие
электрических сетей
в сельской местности
78 991 11 159 14 271 14 871 14 710 10 150 6 921 6 909
Капитальные вложения 78 991 11 159 14 271 14 871 14 710 10 150 6 921 6 909
федеральный бюджет 13 566 - 2 854 2 974 2 942 2 030 1 384 1 382
бюджет области 31 931 4 798 5 709 5 948 5 884 4 060 2 768 2 764
- областной бюджет 31 931 4 798 5 709 5 948 5 884 4 060 2 768 2 764
- муниципальные
бюджеты
-              
внебюджетные
источники
33 494 6 361 5 708 5 949 5 884 4 060 2 769 2 763
Развитие газификации
в сельской местности
1 743 386 215 180 225 606 235 600 247 400 260 200 272 900 286 500
Капитальные вложения 1 743 386 215 180 225 606 235 600 247 400 260 200 272 900 286 500
федеральный бюджет 88 594 11 143 11 651 11 900 12 500 13 100 13 800 14 500
бюджет области 88 594 11 143 11 651 11 900 12 500 13 100 13 800 14 500
- областной бюджет 39 400 5 000 5 000 5 300 5 400 6 000 6 200 6 500
- муниципальные
бюджеты
49 194 6 143 6 651 6 600 7 100 7 100 7 600 8 000
внебюджетные
источники
1 566 198 192 894 202 304 211 800 222 400 234 000 245 300 257 500
Перевод котельных на
газообразное топливо
1 081 600 148 800 132 800 140 000 150 000 160 000 170 000 180 000
Капитальные вложения 1 081 600 148 800 132 800 140 000 150 000 160 000 170 000 180 000
федеральный бюджет -              
бюджет области 1 081 600 148 800 132 800 140 000 150 000 160 000 170 000 180 000
- областной бюджет 995 100 146 400 128 700 126 000 135 000 144 000 153 000 162 000
- муниципальные
бюджеты
86 500 2 400 4 100 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000
внебюджетные
источники
-              
Развитие
водоснабжения в
сельской местности
1 979 330 57 380 258 330 351 350 304 440 320 000 335 560 352 270
Капитальные вложения 1 979 330 57 380 258 330 351 350 304 440 320 000 335 560 352 270
федеральный бюджет 95 920 11 820 12 400 13 000 13 700 14 400 15 100 15 500
бюджет области 95 920 11 820 12 400 13 000 13 700 14 400 15 100 15 500
- областной бюджет 47 960 5 910 6 200 6 500 6 850 7 200 7 550 7 750
- муниципальные
бюджеты
47 960 5 910 6 200 6 500 6 850 7 200 7 550 7 750
внебюджетные
источники
1 787 490 33 740 233 530 325 350 277 040 291 200 305 360 321 270
Развитие
телекоммуникационных
сетей в сельской
местности
234 875 44 205 33 553 33 554 28 228 28228 44 205 22 902
Капитальные вложения 234 875 44 205 33 553 33 554 28 228 28 228 44 205 22 902
федеральный бюджет 11 357 - 1 845 1 846 1 552 1 553 2 431 2 130
бюджет области -              
- областной бюджет                
- муниципальные
бюджеты
               
внебюджетные
источники
223 518 44 205 31 708 31 708 26 676 26 675 41 774 20 772
Развитие сети
автомобильных дорог
в сельской местности
3 072 440 266 900 231 520 564 520 567 800 559 500 449 400 432 800
федеральный бюджет 1 536 220 133 450 115 760 282 260 283 900 279 750 224 700 216 400
бюджет области 1 536 220 133 450 115 760 282 260 283 900 279 750 224 700 216 400
- областной бюджет 1 536 220 133 450 115 760 282 260 283 900 279 750 224 700 216 400
- муниципальные
бюджеты
-              
внебюджетные
источники
-              
Капитальные вложения 2 351 300 194 100 140 900 470 000 449 900 435 600 327 900 332 900
федеральный бюджет 1 175 650 97 050 70 450 235 000 224 950 217 800 163 950 166 450
бюджет области 1 175 650 97 050 70 450 235 000 224 950 217 800 163 950 166 450
- областной бюджет 1 175 650 97 050 70 450 235 000 224 950 217 800 163 950 166 450
- муниципальные
бюджеты
-              
внебюджетные
источники
-              
Прочие расходы -
всего
721 140 72 800 90 620 94 520 117 900 123 900 121 500 99 900
федеральный бюджет 360 570 36 400 45 310 47 260 58 950 61 950 60 750 49 950
бюджет области 360 570 36 400 45 310 47 260 58 950 61 950 60 750 49 950
- областной бюджет 360 570 36 400 45 310 47 260 58 950 61 950 60 750 49 950
- муниципальные
бюджеты
-              
внебюджетные
источники
-              

 

* см. пояснения, приведенные в примечании к паспорту программы.

** - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета".

 

Таблица 4.2

 

Объемы и источники финансирования
по областной целевой программе
"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" в целом

 

                                                                                                   тыс. рублей
Направления
финансирования и
источники
2003-2010
годы -
всего
в том числе в % к
итогу
2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Ассигнования всего 10 419 641 929 813 1 146 279 1 655 569 1 678 660 1 696 670 1 652 580 1 660 070 100
федеральный бюджет * 2 226 082 182 813 198 599 386 750 392 180 390 890 340 040 334 810 21,4
бюджет области 4 245 022 446 070 445 259 643 679 700 390 693 690 657 120 658 814 40,7
- областной бюджет 3 867 188 419 308 401 276 591 480 634 020 630 180 593 320 597 604 37,1
- муниципальные бюджеты 377 834 26 762 43 983 52 199 66 370 63 510 63 800 61 210 3,6
внебюджетные источники 3 948 537 300 930 502 421 625 140 586 090 612 090 655 420 666 446 37,9
Капитальные вложения -
всего
9 220 708 846 218 983 580 1 496 285 1 461 551 1 492 456 1 451 913 1 488 705 88,5
федеральный бюджет 1 788 857 146 413 137 800 325 790 320 504 316 933 266 905 274 512 17,2
бюджет области 3 486 081 398 875 343 570 545 458 555 577 564 038 530 205 548 358 33,4
- областной бюджет 3 190 147 372 722 310 929 502 318 509 257 515 408 480 605 498 908 30,6
- муниципальные бюджеты 295 934 26 153 32 641 43 140 46 320 48 630 49 600 49 450 2,8
внебюджетные источники 3 945 770 300 930 502 210 625 037 585 470 611 485 654 803 665 835 37,9
НИОКР - всего 30 690 - 4 690 4 236 4 216 5 926 5 938 5 684 0,3
федеральный бюджет 18 720   2 856 2 856 2 856 3 384 3 384 3 384 0,2
бюджет области 11 870   1 734 1 380 1 360 2 542 2 554 2 300 0,1
- областной бюджет 10 300   1 342 1 052 1 032 2 368 2 348 2 158 0,1
- муниципальные бюджеты 1 570   392 328 328 174 206 142 0,02
внебюджетные источники 100   100 - - - - - -
Прочие расходы - всего 1 168 232 83 595 158 009 155 053 212 888 198 288 194 726 165 673 11,2
федеральный бюджет 418 500 36 400 57 943 58 100 68 818 70 571 69 752 56 916 4,0
бюджет области 747 066 47 195 99 955 96 842 143 459 127 106 124 363 108 146 7,2
- областной бюджет 666 741 46 586 89 005 88 111 123 733 112 401 110 372 96 533 6,4
- муниципальные бюджеты 80 325 609 10 950 8 731 19 726 14 705 13 991 11 613 0,8
внебюджетные источники 2 666 - 111 111 611 611 611 611 0,02

 

* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета.

 

Таблица 4.3

 

Объемы и источники финансирования
по разделам областной целевой программы
"Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"

 

                                                               тыс.рублей
  Объем
финанси-
рования -
всего
в том числе:
Федеральный бюджет * средства
Российс-
кого банка
развития
Областной
бюджет
муници-
пальные
бюджеты
собственные
средства
предприятия
кредиты
коммер-
ческих
банков
**
иност-
ранные
кредиты
**
другие
источники
финанси-
рования
всего капитальные
вложения
НИОКР прочие
текущие
Всего по
программе
10 419 641 2 226 082 1 788 857 18 720 418 500 - 3 867 188 377 834 1 186 964 - - 2 761 573
К всего по
программе, %
100 100 100 100 100   100 100 100     100
По источникам
финансирования,
%
100 21,4 17,2 0,2 4,0   37,1 3,6 11,4     26,5
2004 год 929 813 182 813 146 413 - 36 400   419 308 26 762 59 310     241 620
К всего по
программе, %
8,92 8,2 8,2   8,7   10,8 7,1 5,0     8,7
По источникам
финансирования,
%
100 19,6 15,7 - 3,9   45,1 2,9 6,4     26,0
2005 год 1 146 279 198 599 137 800 2 856 57 943   401 276 43 983 157 080     345 341
К всего по
программе, %
11,0 8,9 7,7 15,2 13,8   10,4 11,6 13,2     12,5
По источникам
финансирования,
%
100 17,3 12,0 0,2 5,1   35,0 3,8 13,7     30,1
2006 год 1 655 569 386 750 325 790 2 856 58 100   591 480 52 199 205 560     419 580
К всего по
программе, %
15,9 17,4 18,2 15,2 13,9   15,3 13,8 17,3     15,2
По источникам
финансирования,
%
100 23,4 19,7 0,2 3,5   35,7 3,2 12,4     25,3
2007 год 1 678 660 392 180 320 504 2 856 68 818   634 020 66 370 179 560     406 530
К всего по
программе, %
16,1 17,6 17,9 15,3 16,4   16,4 17,6 15,2     14,7
По источникам
финансирования,
%
100 23,4 19,1 0,2 4,1   37,8 4,0 10,7     24,2
2008 год 1 696 670 390 890 316 933 3 384 70 571   630 180 63 510 185 450     426 640
К всего по
программе, %
16,3 17,6 17,7 18,1 16,9   16,3 16,8 15,6     15,4
По источникам
финансирования,
%
100 23,0 18,7 0,2 4,2   37,1 3,7 10,9     25,1
2009 год 1 652 580 340 040 266 905 3 384 69 752   593 320 63 800 200 430     454 990
К всего по
программе, %
15,9 15,3 14,9 18,1 16,7   15,3 16,9 16,9     16,5
По источникам
финансирования,
%
100 20,6 16,2 0,2 4,2   35,9 3,9 12,1     27,5
2010 год 1 660 070 334 810 274 512 3 384 56 916   597 604 61 210 199 570     466 876
К всего по
программе, %
15,9 15,0 15,3 18,1 13,6   15,4 16,2 16,8     16,9
По источникам
финансирования,
%
100 20,2 16,5 0,2 3,4   36,0 3,7 12,0     28,1
Итого 10 419 641 2 226 082 1 788 857 18 720 418 500 - 3 867 188 377 834 1 186 964 - - 2 761 573
2004 год 929 813 182 813 146 413 - 36 400   419 308 26 762 59 310     241 620
2005 год 1 588 574 366 746 305 790 2 856 58 100   564 481 52 199 205 560     399 588
2006 год 1 655 569 386 750 325 790 2 856 58 100   591 480 52 199 205 560     419 580
2007 год 1 678 660 392 180 320 504 2 856 68 818   634 020 66 370 179 560     406 530
2008 год 1 696 670 390 890 316 933 3 384 70 571   630 180 63 510 185 450     426 640
2009 год 1 652 580 340 040 266 905 3 384 69 752   593 320 63 800 200 430     454 990
2010 год 1 660 070 334 810 274 512 3 384 56 916   597 604 61 210 199 570     466 876
К всего по
программе, %
                       
Итого 100 100 100 100 100   100 100 100     100
2004 год 8,92 8,2 8,2   8,7   10,8 7,1 5,0     8,7
2005 год 11,0 8,9 7,7 15,2 13,8   10,4 11,6 13,2     12,5
2006 год 15,9 17,4 18,2 15,2 13,9   15,3 13,8 17,3     15,2
2007 год 16,1 17,6 17,9 15,3 16,4   16,4 17,6 15,2     14,7
2008 год 16,3 17,6 17,7 18,1 16,9   16,3 16,8 15,6     15,4
2009 год 15,9 15,3 14,9 18,1 16,7   15,3 16,9 16,9     16,5
2010 год 15,9 15,0 15,3 18,1 13,6   15,4 16,2 16,8     16,9

 

* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета;

** - предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям;

*** - средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта Российской Федерации", в сумме средств не учитываются".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель областной Думы

В.И. Ключников

 

Воронеж,

Парламентский центр,

22 ноября 2006 года

N 636-IV-ОД

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Постановление Воронежской областной Думы от 22 ноября 2006 г. N 636-IV-ОД "О внесении изменений в постановление Воронежской областной Думы от 03.03.2005 г. N 1183-III-ОД "Об областной целевой программе "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы"


Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования


Текст постановления официально опубликован не был