В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:
1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 N 1870 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
- всего по Программе - 1001989,0 тыс. рублей (2011 г. - 332515,0тыс. руб.; 2012 г. - 332247,0 тыс. руб.; 2013 г. - 337227,0 тыс. руб.), - средства областного бюджета". |
1.1.2. Раздел "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели |
- доля пациентов, получающих стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов: 2011 год - 18,6 %; 2012 год - 18,5%; 2013 год - 18,4%.; - средняя продолжительность лечения больного в стационаре (дней): 2011 год - 49,0; 2012 год - 48,9; 2013 год - 48,8; - доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар: 2011 год - 19,0%; 2012 год - 18,9%; 2013 год - 18,8%.". |
1.1.3. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
- снизить долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов в КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 18,4%; - снизить продолжительность лечения в КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 48,8 дня; - снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 18,8%;". |
1.2. Слова по тексту "ГУЗ "Воронежский областной клинический психиатрический диспансер", ГУЗ "Областная психиатрическая больница "Танцырей", ГУЗ "Борисоглебский психоневрологический диспансер" заменить словами "КУЗ ВО "Воронежский областной клинический психиатрический диспансер", КУЗ ВО "Областная психиатрическая больница "Танцырей", КУЗ ВО "Борисоглебский психоневрологический диспансер".
1.3. Абзацы с пятого по восьмой раздела 3. "Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы" программы изложить в следующей редакции:
"- довести долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической
помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов в КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 18,4%;
- снизить продолжительность лечения в КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 48,8 дня;
- снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 18,8%;
Осуществление данной Программы создаст основу для дальнейшей разработки и реализации последующей долгосрочной программы охраны психического здоровья населения Воронежской области.
1.4. Таблицу "Целевые индикаторы и показатели" раздела 3. "Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы" Программы изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели
Наименование |
Единица измерения |
Базовые значения |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
процентов |
15,7 |
18,6 |
18,5 |
18,4 |
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре |
дней |
49,3 |
49,0 |
48,9 |
48,8 |
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар |
процентов |
20,0 |
19,0 |
18,9 |
18,8". |
1.5. В методике расчета целевых индикаторов раздела 3. "Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы" пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) Доля пациентов, получающих стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов, определяется по формуле:
,
где - доля пациентов, полу чающих стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов;
- число психических больных, состоящих под наблюдением;
- число госпитализированных "пользованных больных";".
1.6. Раздел 5. "Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам" изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. "Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам"
Основными показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются:
- снижение доли пациентов, получающих стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов (с базового значения-15,7%; до 18,6% в 2011 г.; 18,5% в 2012 г.; 18,4% в 2013 г.);
- снижение средней продолжительности лечения больного в стационаре
(с базового значения - 49,3 дней до 49,0 дней в 2011 г.; 48,9 дней в 2012 г.; 48,8
дней - 2013 г.);
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар (с базового значения 20,0% до 19,0% в 2011 г.; 18,9% - 2012 г.;18,8% - 2013 г.)".
1.7. В разделе 6. "Методика оценки эффективности программы" Программы, таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень и описание программных мероприятий | ||||||||||
Название мероприятия |
Сроки исполнения |
Всего 2011 - 2013 тыс. руб. |
Источники финансирования (областной бюджет) |
Направление расходования средств |
||||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
начало работ |
Окончание работ |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||
1. Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации |
2011 |
2013 |
795746,0 |
192686,0 |
221006,2 |
197151,0 |
267660,0 |
264043,0 |
264043,0 |
зарплата, начисления на оплату труда |
2. Обеспечение текущего функционирования психиатрических учреждений |
2011 |
2013 |
130675,0 |
27546,0 |
34022,4 |
35178,0 |
37998,0 |
43849,0 |
48828,0 |
коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, услуги сторонних организаций, противопожарная безопасность, налоги |
3. Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области |
2011 |
2013 |
75568,0 |
28734,0 |
32789,0 |
22644,0 |
26857,0 |
24355,0 |
24356,0 |
питание, ГСМ, уголь приобретение мягкого инвентаря, оборудования, расходных материалов. |
Итого по программе |
|
|
1001989,0 |
248966,0 |
287817,6 |
254973,0 |
332515,0 |
332247,0 |
337227,0 |
". |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.9. Раздел 7. "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" программы изложить в следующей редакции:
7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в финансовых средствах в разрезе учреждений, оказывающих психиатрическую помощь
Направление расходов |
Классификация операций сектора государственного управления |
отчетный период |
плановый период |
Всего 2011 - 2013 |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||
Всего |
|
248966,0 |
287817,6 |
254973,0 |
332515,0 |
332247,0 |
337227,0 |
1001989,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
210 |
192686,0 |
221006,2 |
197151,0 |
267660,0 |
264043,0 |
264043,0 |
795746,0 |
Приобретение услуг |
220 |
25856,0 |
33246,3 |
33526,0 |
36898,0 |
42925,0 |
47893,0 |
127716,0 |
Прочие расходы |
290 |
1690,0 |
776,1 |
1652,0 |
1100,0 |
924,0 |
935,0 |
2959,0 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
749,0 |
3588,0 |
0,0 |
341,0 |
0,0 |
0,0 |
341,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
27985,0 |
29201,0 |
22644,0 |
26516,0 |
24355,0 |
24356,0 |
75227,0 |
1.1. КУЗ ВО "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер" | ||||||||
Всего |
|
220680,0 |
253050,2 |
222784,0 |
293421,0 |
293653,0 |
298006,0 |
885080,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
210 |
172521,0 |
195202,8 |
171161,0 |
235777,0 |
233137,0 |
233137,0 |
702051,0 |
Приобретение услуг |
220 |
22997,0 |
29551,2 |
29534,0 |
32678,0 |
37946,0 |
42299,0 |
112923,0 |
Прочие расходы |
290 |
1496,0 |
651,4 |
1606,0 |
972,0 |
851,0 |
851,0 |
2674,0 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
535,0 |
3466,3 |
0,0 |
341,0 |
0,0 |
0,0 |
341,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
23131,0 |
24178,5 |
20483,0 |
23653,0 |
21719,0 |
21719,0 |
67091,0 |
1.2.КУЗ ВО Борисоглебский психоневрологический диспансер | ||||||||
Всего |
|
14063,0 |
17359,0 |
16123,0 |
19731,0 |
19613,0 |
19901,0 |
59245,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
210 |
10192,0 |
13073,8 |
13083,0 |
16230,0 |
15736,0 |
15736,0 |
47702,0 |
Приобретение услуг |
220 |
2028,0 |
2570,1 |
1947,0 |
2032,0 |
2453,0 |
2741,0 |
7226,0 |
Прочие расходы |
290 |
87,0 |
38,9 |
46,0 |
109,0 |
46,0 |
46,0 |
201,0 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
107,0 |
87,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
1649,0 |
1588,5 |
1047,0 |
1360,0 |
1378,0 |
1378,0 |
4116,0 |
1.3. КУЗ ВО "Областная психоневрологическая больница Танцырей" | ||||||||
Всего |
|
14223,0 |
17408,4 |
16066,0 |
19363,0 |
18981,0 |
19320,0 |
57664,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
210 |
9973,0 |
12729,6 |
12907,0 |
15653,0 |
15170,0 |
15170,0 |
45993,0 |
Приобретение услуг |
220 |
831,0 |
1125,0 |
2045,0 |
2188,0 |
2526,0 |
2853,0 |
7567,0 |
Прочие расходы |
290 |
107,0 |
85,8 |
0,0 |
19,0 |
27,0 |
38,0 |
84,0 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
107,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
3205,0 |
3434,0 |
1114,0 |
1503,0 |
1258,0 |
1259,0 |
4020,0 |
Потребность в финансовых средствах в разрезе учреждений, оказывающих психиатрическую помощь по операциям
Направление расходов |
Классификация операций сектора государственного управления |
отчетный период |
плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
||
Всего |
|
248966,0 |
287817,6 |
254973,0 |
332515,0 |
332247,0 |
337227,0 |
Зарплата |
211 |
152650,0 |
175285,2 |
156135,0 |
200030,0 |
196723,0 |
196723,0 |
Прочие выплаты |
212 |
43,0 |
31,0 |
0,0 |
36,0 |
40,0 |
40,0 |
Начисления на оплату труда |
213 |
39993,0 |
45690,0 |
41016,0 |
67594,0 |
67280,0 |
67280,0 |
Услуги связи |
221 |
842,0 |
975,9 |
835,0 |
889,0 |
859,0 |
859,0 |
Транспортные услуги |
222 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
Коммунальные услуги |
223 |
20116,0 |
27848,3 |
28809,0 |
31573,0 |
38086,0 |
43023,0 |
в т.ч. теплоэнергия |
223 |
7041,0 |
10063,6 |
9477,0 |
11822,0 |
13515,0 |
15407,0 |
газ |
223 |
4139,0 |
3694,1 |
6633,0 |
5978,0 |
8364,0 |
9571,0 |
электроэнергия |
223 |
7094,0 |
11541,8 |
10212,0 |
12672,0 |
14816,0 |
16446,0 |
водоснабжение |
223 |
1842,0 |
2548,8 |
2487,0 |
1101,0 |
1391,0 |
1599,0 |
Услуги по содержанию имущества |
225 |
1540,0 |
2017,1 |
1910,0 |
2449,0 |
1926,0 |
1945,0 |
в т.ч. ремонт оборудования и инвентаря |
225 |
177,0 |
369,4 |
274,0 |
619,0 |
372,0 |
391,0 |
противопожарная безопасность |
225 |
0 |
0 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие коммунальные услуги |
225 |
1363,0 |
1647,7 |
1590,0 |
1830,0 |
1554,0 |
1554,0 |
Прочие услуги |
226 |
3355,0 |
2405,0 |
1972,0 |
1986,0 |
2052,0 |
2064,0 |
в т.ч. командировочные расходы (проживание) |
226 |
4,0 |
1,6 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
вневедомственная охрана |
226 |
1419 |
1230,8 |
1077,0 |
1017,0 |
1077,0 |
1077,0 |
прочие(санвылеты, программы) |
226 |
111,0 |
937,3 |
640,0 |
779,0 |
698,0 |
710,0 |
страхование жизни |
226 |
1790,0 |
208,0 |
230,0 |
190,0 |
277,0 |
277,0 |
внештатный фонд |
226 |
31,0 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
290 |
1690,0 |
776,1 |
1652,0 |
1100,0 |
924,0 |
935,0 |
в т.ч. налоги |
290 |
1654,0 |
636,7 |
1522,0 |
1098,0 |
921,0 |
930,0 |
прочие текущие расходы |
290 |
36,0 |
139,4 |
130,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
749,0 |
3588,0 |
0,0 |
341,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. приобретение оборудования |
310 |
749,0 |
3588,0 |
0,0 |
341,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
27985,0 |
29201,0 |
22644,0 |
26516,0 |
24355,0 |
24356,0 |
в т.ч. питание |
340 |
24015,0 |
24952,9 |
20842,0 |
23751,0 |
22556,0 |
22557,0 |
уголь |
340 |
1491,0 |
1524,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГСМ |
340 |
1307,0 |
1576,1 |
1290,0 |
1750,0 |
1324,0 |
1324,0 |
приобретение мягкого инвентаря |
340 |
626,0 |
447,9 |
240,0 |
739,0 |
240,0 |
240,0 |
расходные материалы |
340 |
546,0 |
700,1 |
272,0 |
276,0 |
235,0 |
235,0 |
2.1. КУЗ ВО "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"
Направление расходов |
Классификация операций сектора государственного управления |
отчетный период |
плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
||
Всего |
|
220680,0 |
253050,2 |
222784,0 |
293421,0 |
293653,0 |
298006,0 |
Зарплата |
211 |
136705,0 |
154899,3 |
135541,0 |
176299,0 |
173723,0 |
173723,0 |
Прочие выплаты |
212 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Начисления на оплату труда |
213 |
35816,0 |
40303,5 |
35620,0 |
59478,0 |
59414,0 |
59414,0 |
Услуги связи |
221 |
679,0 |
771,3 |
650,0 |
680,0 |
650,0 |
650,0 |
Транспортные услуги |
222 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Коммунальные услуги |
223 |
18331,0 |
25072,5 |
25240,0 |
28059,0 |
33606,0 |
37959,0 |
в т.ч. теплоэнергия |
223 |
6403,0 |
9140,0 |
8677,0 |
10829,0 |
12345,0 |
14073,0 |
газ |
223 |
4139,0 |
3656,1 |
5467,0 |
5155,0 |
7163,0 |
8190,0 |
электроэнергия |
223 |
6454,0 |
10127,6 |
9007,0 |
11055,0 |
12902,0 |
14321,0 |
водоснабжение |
223 |
1335,0 |
2148,8 |
2089,0 |
1020,0 |
1196,0 |
1375,0 |
Услуги по содержанию имущества. |
225 |
1381,0 |
1857,4 |
1726,0 |
2093,0 |
1726,0 |
1726,0 |
в т.ч. ремонт оборудования и инвентаря |
225 |
141,0 |
270,6 |
235,0 |
325,0 |
235,0 |
235,0 |
противопожарная безопасность |
225 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие коммунальные услуги |
225 |
1240,0 |
1586,8 |
1491,0 |
1768,0 |
1491,0 |
1491,0 |
Прочие услуги |
226 |
2606,0 |
1850,0 |
1918,0 |
1846,0 |
1964,0 |
1964,0 |
в т.ч. командировочные расходы (проживание) |
226 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
вневедомственная охрана |
226 |
1054,0 |
1121,1 |
1077,0 |
1017,0 |
1077,0 |
1077,0 |
прочие(санвылеты, программы) |
226 |
0,0 |
519,5 |
640,0 |
669,0 |
640,0 |
640,0 |
страхование жизни |
226 |
1552,0 |
182,1 |
201,0 |
160,0 |
247,0 |
247,0 |
внештатный фонд |
226 |
0,0 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
290 |
1496,0 |
651,4 |
1606,0 |
972,0 |
851,0 |
851,0 |
в т.ч. налоги |
290 |
1496,0 |
522,1 |
1476,0 |
972,0 |
851,0 |
851,0 |
прочие текущие расходы |
290 |
0,0 |
129,3 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
535,0 |
3466,3 |
0,0 |
341,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. приобретение оборудования |
310 |
535,0 |
3466,3 |
0,0 |
341,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
23131,0 |
24178,5 |
20483,0 |
23653,0 |
21719,0 |
21719,0 |
в т.ч. питание |
340 |
21095,0 |
22165,6 |
19008,0 |
21444,0 |
20244,0 |
20244,0 |
уголь |
340 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГСМ |
340 |
1128,0 |
1207,6 |
1000,0 |
1194,0 |
1000,0 |
1000,0 |
приобретение мягкого инвентаря |
340 |
442,0 |
304,6 |
240,0 |
739,0 |
240,0 |
240,0 |
расходные материалы |
340 |
466,0 |
500,7 |
235,0 |
276,0 |
235,0 |
235,0 |
2.2. КУЗ ВО "Борисоглебский психоневрологический диспансер"
Направление расходов |
Классификация операций сектора государственного управления |
отчетный период |
плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
тыс. руб. |
тыс. руб. |
||
Всего |
|
14063,0 |
17359,0 |
16123,0 |
19731,0 |
19613,0 |
19901,0 |
Зарплата |
211 |
8055,0 |
10294,0 |
10367,0 |
12067,0 |
11696,0 |
11696,0 |
Прочие выплаты(командировочные расходы) |
212 |
27,0 |
28,0 |
0,0 |
36,0 |
40,0 |
40,0 |
Начисления на оплату труда |
213 |
2110,0 |
2751,8 |
2716,0 |
4127,0 |
4000,0 |
4000,0 |
Услуги связи |
221 |
68,0 |
87,6 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
Транспортные услуги |
222 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
Коммунальные услуги |
223 |
1392,0 |
2029,8 |
1648,0 |
1754,0 |
2229,0 |
2517,0 |
в т.ч. теплоэнергия |
223 |
638,0 |
923,6 |
800,0 |
993,0 |
1170,0 |
1334,0 |
газ |
223 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
электроэнергия |
223 |
247,0 |
706,2 |
450,0 |
680,0 |
864,0 |
959,0 |
водоснабжение |
223 |
507,0 |
400,0 |
398,0 |
81,0 |
195,0 |
224,0 |
Услуги по содержанию имущества |
225 |
64,0 |
111,7 |
165,0 |
78,0 |
72,0 |
72,0 |
в т.ч. ремонт оборудования и инвентаря |
225 |
16,0 |
66,8 |
30,0 |
20,0 |
17,0 |
17,0 |
противопожарная безопасность |
225 |
0,0 |
0,0 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие коммунальные услуги |
225 |
48,0 |
44,9 |
89,0 |
58,0 |
55,0 |
55,0 |
Прочие услуги |
226 |
504,0 |
341,0 |
39,0 |
104,0 |
55,0 |
55,0 |
в т.ч. командировочные расходы (проживание) |
226 |
3,0 |
0,6 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
вневедомственная охрана |
226 |
353,0 |
109,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие(санвылеты, программы) |
226 |
32,0 |
216,8 |
0,0 |
89,0 |
40,0 |
40,0 |
страхование жизни |
226 |
96,0 |
13,9 |
14,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
внештатный фонд |
226 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
290 |
87,0 |
38,9 |
46,0 |
109,0 |
46,0 |
46,0 |
в т.ч. Налоги |
290 |
70,0 |
28,8 |
46,0 |
109,0 |
46,0 |
46,0 |
прочие текущие расходы |
290 |
17,0 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости основных средств. |
310 |
107,0 |
87,7 |
0,0, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. приобретение оборудования |
310 |
107,0 |
87,7 |
0,0, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
1649,0 |
1588,5 |
1047,0 |
1360,0 |
1378,0 |
1378,0 |
в т.ч. питание |
340 |
1460,0 |
1305,3 |
920,0 |
1260,0 |
1278,0 |
1278,0 |
уголь |
340 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГСМ |
340 |
51,0 |
80,5 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
приобретение мягкого инвентаря |
340 |
92,0 |
49,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходные материалы |
340 |
46,0 |
153,4 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3. КУЗ ВО "Областная психоневрологическая больница Танцырей"
Наименование мероприятия |
Классификация операций сектора государственного управления |
отчетный период |
плановый период |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
тыс. руб. |
тыс. руб. |
||
Всего |
|
14223,0 |
17408,4 |
16066,0 |
19363,0 |
18981,0 |
19320,0 |
Зарплата |
211 |
7890,0 |
10091,9 |
10227,0 |
11664,0 |
11304,0 |
11304,0 |
Прочие выплаты |
212 |
16,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Начисления на оплату труда |
213 |
2067,0 |
2634,7 |
2680,0 |
3989,0 |
3866,0 |
3866,0 |
Услуги связи |
221 |
95,0 |
117,0 |
90,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
Командировочные расходы (проезд) |
222 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Коммунальные услуги |
223 |
393,0 |
746,0 |
1921,0 |
1760,0 |
2251,0 |
2547,0 |
в т.ч. теплоэнергия |
223 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
газ |
223 |
0,0 |
38,0 |
1166,0 |
823,0 |
1201,0 |
1381,0 |
электроэнергия |
223 |
393,0 |
708,0 |
755,0 |
937,0 |
1050,0 |
1166,0 |
водоснабжение |
223 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Услуги по содержанию имущества |
225 |
95,0 |
48,0 |
19,0 |
278,0 |
128,0 |
147,0 |
в т.ч. ремонт оборудования и инвентаря |
225 |
20,0 |
32,0 |
9,0 |
274,0 |
120,0 |
139,0 |
противопожарная безопасность |
225 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие коммунальные услуги |
225 |
75,0 |
16,0 |
10,0 |
4,0 |
8,0 |
8,0 |
Прочие услуги |
226 |
245,0 |
214,0 |
15,0 |
36,0 |
33,0 |
45,0 |
в т.ч. командировочные расходы (проживание) |
226 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
вневедомственная охрана |
226 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие (санвылеты, программы) |
226 |
79,0 |
201,0 |
0,0 |
21,0 |
18,0 |
30,0 |
страхование жизни |
226 |
142,0 |
12,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
внештатный фонд |
226 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
290 |
107,0 |
85,8 |
0,0 |
19,0 |
27,0 |
38,0 |
в т.ч. Налоги |
290 |
88,0 |
85,8 |
0,0 |
17,0 |
24,0 |
33,0 |
прочие текущие расходы |
290 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
Увеличение стоимости основных средств. |
310 |
107,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. приобретение оборудования |
310 |
107,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
3205,0 |
3434,0 |
1114,0 |
1503,0 |
1258,0 |
1259,0 |
в т.ч. питание |
340 |
1460,0 |
1482,0 |
914,0 |
1047,0 |
1034,0 |
1035,0 |
уголь |
340 |
1491,0 |
1524,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГСМ |
340 |
128,0 |
288,0 |
200,0 |
456,0 |
224,0 |
224,0 |
приобретение мягкого инвентаря |
340 |
92,0 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходные материалы |
340 |
34,0 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0". |
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на портале правительства Воронежской области в сети "Интернет".
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента Разворотнева А.В.
Руководитель департамента |
Т.В. Головачева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Департамента здравоохранения Воронежской области от 16 марта 2012 г. N 325 "О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 N 1870"
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в газете "Молодой Коммунар" от 22 марта 2012 г. N 31