В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, а также приведения в соответствие с федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года N 280, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести в постановление Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" (Собрание законодательства Воронежской области, 2007, N 5, ст. 140) (в редакции постановлений Воронежской областной Думы от 19 декабря 2007 года N 1157-IV-ОД (Собрание законодательства Воронежской области, 2008, N 12, ст. 442); от 24 июня 2008 года N 1361-IV-ОД (Собрание законодательства Воронежской области, 2008, N 6, ст. 217); от 30 сентября 2008 года N 1405-IV-ОД (Собрание законодательства Воронежской области, 2008, N 9, ст. 343); от 23 июня 2010 года N 214-V-ОД (Собрание законодательства Воронежской области, 2010, N 6 (часть 2), ст. 349); от 21 апреля 2011 года N 523-V-ОД (Собрание законодательства Воронежской области, 2011, N 4, ст. 209)) следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова "на 2007 - 2011 годы" заменить словами "на 2007 - 2012 годы";
2) в преамбуле и пункте 1 постановления слова "на 2007 - 2011 годы" заменить словами "на 2007 - 2012 годы";
3) в приложении к постановлению Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" (далее - программа):
а) в наименовании программы и далее по тексту программы слова "2007 - 2011 годы" заменить словами "2007 - 2012 годы";
б) в паспорте программы:
- строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |
- Заболеваемость на 100 тыс. населения; - смертность на 100 тыс. населения; - смертность населения трудоспособного возраста на 100 тыс. чел. соответствующего возраста; - ожидаемая продолжительность жизни населения |
подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" |
- Территориальная заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения; - доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения; - смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения |
подпрограммы "Онкология" |
- Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; - доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году; - смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения |
подпрограммы "ВИЧ-инфекция" |
- Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на 100 тыс. населения; - доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных |
подпрограммы "Вакцинопрофилактика" |
- Охват профилактическими прививками детей в рамках Национального календаря профилактических прививок; - заболеваемость корью (на 100 тыс. населения); - заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения); - заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения); - заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) - заболеваемость полиомиелитом (местные случаи, вызванные "диким" полиовирусом) |
подпрограммы "Сахарный диабет" |
- Доля осложнений при сахарном диабете; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины); - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины) |
подпрограммы "Артериальная гипертония" |
- Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга, включая инсульт, вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; - смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения |
подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" |
- Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; - заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения; - заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения; - заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения |
подпрограммы "Развитие психиатрической помощи" |
- Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; - доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар |
подпрограммы "Вирусные гепатиты" |
- Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения; - заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения; - заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения"; |
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования программы на 2007 - 2012 годы - 2 587 537,4 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 1 229 584,9 тыс. рублей (47,5%); - областной бюджет - 1 230 298,1 тыс. рублей (47,5%); - внебюджетные средства - 127 654,4 тыс. рублей (5%). В том числе по подпрограммам: "Неотложные меры борьбы с туберкулезом", всего: 324 514,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 220 453,4 тыс. рублей; областной бюджет - 104 061 тыс. рублей. "Онкология", всего: 451 057,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 134 000 тыс. рублей; областной бюджет - 317 057,4 тыс. рублей. "ВИЧ-инфекция", всего: 863 138,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 388 165 тыс. рублей; областной бюджет - 474 973,5 тыс. рублей. "Вакцинопрофилактика", всего: 674 031,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 429 559,2 тыс. рублей; областной бюджет - 142 627,5 тыс. рублей; внебюджетные средства - 101 845,1 тыс. рублей. "Сахарный диабет", всего: 146 952,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 23 323,5 тыс. рублей; областной бюджет - 97 819,3 тыс. рублей; внебюджетные средства - 25 809,3 тыс. рублей. "Артериальная гипертония", всего: 21 978 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 14 202,2 тыс. рублей; областной бюджет - 7 775,8 тыс. рублей. "Инфекции, передаваемые половым путем", всего: 7 782,7 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 640,4 тыс. рублей; областной бюджет - 7 142,3 тыс. рублей. "Развитие психиатрической помощи", всего: 28 340,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 3 164 тыс. рублей; областной бюджет - 25 176,2 тыс. рублей. "Вирусные гепатиты", всего: 69 742,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 16 077,2 тыс. рублей; областной бюджет - 53 665,1 тыс. рублей"; |
- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
Результаты реализации программы: - заболеваемость на 100 тыс. населения, случаев - 143 228; - смертность на 100 тыс. населения, случаев - 17,7; - смертность населения трудоспособного возраста на 100 тыс. чел. соответствующего возраста, случаев - 689; - ожидаемая продолжительность жизни населения, лет - 69,15 |
В том числе по подпрограммам: |
|
подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" |
Реализация подпрограммы позволит: - снизить заболеваемость туберкулезом до 61,6 случаев на 100 тыс. населения; - снизить смертность от туберкулеза до 12,5 случаев на 100 тыс. населения (на 2,3%); - увеличить клиническое излечение туберкулеза среди впервые выявленных больных туберкулезом до 42% (на 1,2%); - увеличить долю абациллирования больных туберкулезом среди больных туберкулезом, состоящих на учете, к концу года до 38,8% (на 6,3%); - предотвращать социальный и экономический ущерб, наносимый обществу туберкулезом |
подпрограмма "Онкология" |
Реализации подпрограммы позволит достичь следующих показателей: - доля больных с визуальными формами злокачественных новообразований, выявленных в I-II стадиях, - 79,4%; - доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе первично взятых на учет в течение предыдущего года - 26%; - смертность от злокачественных новообразований мужчин, случаев - 168,9 на 100 тыс. населения; - смертность от злокачественных новообразований женщин, случаев - 83,8 на 100 тыс. населения. Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы - предотвращение ежегодного экономического ущерба, возникающего в случаях онкологических заболеваний (уменьшение расходов на выплату единовременных пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по оплате лекарственных средств) |
подпрограмма "ВИЧ-инфекция" |
Реализация подпрограммы позволит обеспечить: - формирование у населения знаний о здоровом образе жизни, стимулов к сохранению здоровья и снижению рисков заболевания ВИЧ-инфекцией, в том числе в уязвимых группах; - стабилизацию (не превышение) количества зарегистрированных ВИЧ-инфицированных жителей Воронежской области на 100 тыс. населения (пораженность), в сравнении со средним уровнем по Центральному федеральному округу Российской Федерации; - достижение охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоящих на диспансерном учете, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции, до уровня не менее 98% и поддержание данного показателя на протяжении всего срока действия подпрограммы; - обеспечение универсального доступа к антиретровирусной терапии нуждающихся пациентов; - снижение расходов на лечение осложненных и запущенных случаев ВИЧ-инфекции/СПИДа; - завершение строительства объекта для размещения БУЗ ВО "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" |
подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
Реализация подпрограммы позволит обеспечить: - сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками по Национальному календарю профилактических прививок; - сохранение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, на уровне спорадических случаев; - снижение уровней заболеваемостью корью до 0,1 случая на 100 тыс. населения; - исключение случаев заболевания полиомиелитом (местные случаи, вызванные "диким" полиовирусом); - снижение заболеваемости дифтерией до 0,12 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости краснухой до 6,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,5 случаев на 100 тыс. населения; - предотвращение экономического ущерба от случаев заболевания инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики (включая грипп и природно-очаговые инфекции), - более 2,8 млрд. рублей в год |
подпрограмма "Сахарный диабет" |
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2012 году (к уровню 2010 года): - снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28,5%; - увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа: мужчин - до 55,4 лет, женщин - до 59,2 лет; - увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа: мужчин до - 71,4 лет, женщин - до 73,2 лет |
подпрограмма "Артериальная гипертония" |
Реализация подпрограммы позволит: - снизить заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга, включая инсульт, вследствие артериальной гипертонии до 6 500 случаев на 100 тыс. населения за счет улучшения ранней диагностики и выявляемости артериальной гипертонии; - снизить смертность от цереброваскулярных болезней до 248 случаев на 100 тыс. населения |
подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" |
Реализация подпрограммы позволит: - снизить заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем; - повысить активность выявления инфекций, передаваемых половым путем; - снизить заболеваемость врожденным сифилисом до единичных случаев; - улучшить качество лабораторной диагностики |
подпрограмма "Развитие психиатрической помощи" |
Реализация подпрограммы позволит: - улучшить качество жизни пациентов с психическими расстройствами; - снизить уровень риска общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами; - обеспечить соответствие лечебного процесса в головном областном психиатрическом учреждении действующим нормативным документам; - обеспечить качественную и своевременную диагностику и адекватную терапию психических расстройств и сопутствующей соматоневрологической патологии; - предотвратить рост показателя внутрибольничной летальности в условиях увеличения количества пожилых пациентов с сопутствующей соматоневрологической патологией, находящихся на лечении в психиатрических стационарах |
подпрограмма "Вирусные гепатиты" |
Реализация подпрограммы позволит: - стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением вирусных гепатитов, путем снижения показателей территориальной заболеваемости острым гепатитом В до 2,8 случаев и острым вирусным гепатитом С до 2,8 случаев на 100 тыс. населения за год; - обеспечить экономию средств (до 10% в год), затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листкам и инвалидности; - повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличив на 15% количество клинико-лабораторных исследований; - уменьшить инвалидизацию при вирусных гепатитах до 5% в год"; |
в) в главе 2 программы:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"Цели и задачи областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы" определены в соответствии с целями и задачами посланий Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации на 2005 и 2006 годы, концепции федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 года N 1706-р.";
- в абзаце семнадцатом цифры "2011" заменить цифрами "2012""
г) главу 4 программы изложить в следующей редакции:
"Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств для реализации программы составляет 2 587 537,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1 229 584,9 тыс. рублей, областного бюджета - 1 230 298,1 тыс. рублей, внебюджетные средства - 127 654,4 тыс. рублей.
Распределение средств по источникам финансирования представлено в таблице 4.1, по основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы") - в таблицах 4.2, 4.2а, 4.2б, 4.3.
В структуре затрат капитальные вложения составляют 46,7%, прочие текущие расходы - 53,3%.
В структуре расходов на реализацию программы:
- федеральный бюджет - 47,5%;
- областной бюджет - 47,5%;
- внебюджетные средства - 5%.
Общий объем финансирования программы в 2007 году составляет 183 327,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 51 046,6 тыс. рублей, областной бюджет - 104 121,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 28 159,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2008 году составляет 263 296,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 111 438,6 тыс. рублей, областной бюджет - 127 588,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 24 269,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2009 году составляет 305 041,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 141 619,7 тыс. рублей, областной бюджет - 140 039,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 23 382,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2010 году составляет 519 244,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 264 858,0 тыс. рублей, областной бюджет - 242 830,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 11 555,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2011 году составит 389 450,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 163 202,3 тыс. рублей, областной бюджет - 207 366,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 18 882,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2012 году составит 927 176,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 497 419,7 тыс. рублей, областной бюджет - 408 352 тыс. рублей, внебюджетные источники - 21 405 тыс. рублей.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы"
тыс. рублей
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
|
|
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
2 587 537,4 |
183 327,7 |
263 296,8 |
305 041,8 |
519 244,1 |
389 450,30 |
927 176,7 |
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
324 514,4 |
16 259 |
7 840,5 |
63 640,8 |
125 838,9 |
47 911,20 |
63 024,00 |
|
Онкология |
451 057,4 |
27 727 |
39 730,7 |
42 763,7 |
59 002 |
53 917,00 |
227 917,0 |
|
ВИЧ-инфекция |
863 138,5 |
39 857,6 |
55 836,8 |
33 949,6 |
151 267,5 |
117 313,00 |
464 914,0 |
|
Вакцинопрофилактика |
674 031,8 |
54 878,3 |
120 246,4 |
116 793,5 |
150 449,1 |
118 752,80 |
112 911,70 |
|
Сахарный диабет |
146 952,1 |
21 725,2 |
22 037,4 |
30 383 |
17 824,3 |
29 234,20 |
25 748,00 |
|
Артериальная гипертония |
21 978 |
1 516,1 |
1 200 |
735 |
734,8 |
3 792,10 |
14 000,00 |
|
ИППП |
7 782,7 |
2 484,7 |
1 540 |
468 |
468 |
1 411,00 |
1 411,00 |
|
Развитие психиатрической помощи |
28 340,2 |
5 771 |
7 165 |
5 531,2 |
2 521 |
3 676,00 |
3 676,00 |
|
Вирусные гепатиты |
69 742,3 |
13 108,8 |
7 700 |
10 777 |
11 138,5 |
13 443,00 |
13 575,00 |
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 229 584,9 |
51 046,6 |
111 438,6 |
141 619,7 |
264 858 |
163 202,30 |
497 419,7 |
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
220 453,4 |
11 599 |
|
39 768,3 |
103 676,9 |
25 148,20 |
40 261,00 |
|
Онкология |
134 000,0 |
|
|
|
|
|
134 000,00 |
|
ВИЧ-инфекция |
388 165,0 |
16 700 |
34 100 |
12 750 |
42 000 |
48 000,00 |
234 615,0 |
|
Вакцинопрофилактика |
429 559,2 |
8 771,8 |
77 338,6 |
84 301,5 |
115 185,8 |
76 162,80 |
67 798,70 |
|
Сахарный диабет |
23 323,5 |
4 624,5 |
|
1 636 |
2 881,8 |
9 011,20 |
5 170,00 |
|
Артериальная гипертония |
14 202,2 |
410,1 |
|
|
|
1 792,10 |
12 000,00 |
|
ИППП |
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
|
Развитие психиатрической помощи |
3 164 |
392 |
|
2 692 |
80 |
|
|
|
Вирусные гепатиты |
16 077,2 |
7 908,8 |
|
471,9 |
1 033,5 |
3 088,00 |
3 575,00 |
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 230 298,1 |
104 121,6 |
127 588,5 |
140 039,6 |
242 830,4 |
207 366,00 |
408 352,0 |
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
104 061 |
4 660 |
7 840,5 |
23 872,5 |
22 162 |
22 763,00 |
22 763,00 |
|
Онкология |
317 057,4 |
27 727 |
39 730,7 |
42 763,7 |
59 002 |
53 917,00 |
93 917,00 |
|
ВИЧ-инфекция |
474 973,5 |
23 157,6 |
21 736,8 |
21 199,6 |
109 267,5 |
69 313,00 |
230 299,0 |
|
Вакцинопрофилактика |
142 627,5 |
22 411,3 |
25 184 |
23 908,6 |
23 707,6 |
23 708,00 |
23 708,00 |
|
Сахарный диабет |
97 819,3 |
12 636,4 |
15 491,5 |
13 947,9 |
14 942,5 |
20 223,00 |
20 578,00 |
|
Артериальная гипертония |
7 775,8 |
1 106 |
1 200 |
735 |
734,8 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
ИППП |
7 142,3 |
1 844,3 |
1 540 |
468 |
468 |
1 411,00 |
1 411,00 |
|
Развитие психиатрической помощи |
25 176,2 |
5 379 |
7 165 |
2 839,2 |
2 441 |
3 676,00 |
3 676,00 |
|
Вирусные гепатиты |
53 665,1 |
5 200 |
7 700 |
10 305,1 |
10 105 |
10 355,00 |
10 000,00 |
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
127 654,4 |
28 159,5 |
24 269,7 |
23 382,5 |
11 555,7 |
18 882,00 |
21 405,00 |
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
|
|
|
|
|
|
|
|
Онкология |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИЧ-инфекция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вакцинопрофилактика |
101 845,1 |
23 695,2 |
17 723,8 |
8 583,4 |
11 555,7 |
18 882,00 |
21 405,00 |
|
Сахарный диабет |
25 809,3 |
4 464,3 |
6 545,9 |
14 799,1 |
|
|
|
|
Артериальная гипертония |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИППП |
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие психиатрической помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вирусные гепатиты |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.2
Финансирование программы по статье расходов "Капитальные вложения", всего:
тыс. рублей
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
|
|
|
||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 202 790,2 |
68 814,2 |
86 971,7 |
54 940,4 |
157 099,6 |
158 369,50 |
676 594,8 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
81 899,7 |
5 862,9 |
5 553 |
21 553,1 |
3 163,5 |
21 749,20 |
24 018 |
Онкология |
258 356,1 |
13 417 |
25 227 |
1 864 |
18 006,1 |
12 921,00 |
186 921 |
ВИЧ-инфекция |
803 218,9 |
33 199,6 |
51 223,7 |
27 439,6 |
133 995 |
108 300,00 |
449 101 |
Вакцинопрофилактика |
1 874,7 |
551 |
708 |
62 |
146,9 |
0,00 |
406,8 |
Сахарный диабет |
12 642 |
3 410,4 |
|
857,8 |
839,6 |
7 534,20 |
0 |
Артериальная гипертония |
14 702,2 |
410,1 |
|
|
|
2 292,10 |
12 000 |
ИППП |
4 706,4 |
1 640,4 |
1 180 |
|
|
943,00 |
943 |
Развитие психиатрической помощи |
10 656 |
2 414 |
3 080 |
2 692 |
|
1 235,00 |
1 235 |
Вирусные гепатиты |
14 734,2 |
7 908,8 |
|
471,9 |
988,5 |
3 395,00 |
1 970 |
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
604 679,3 |
31 834,6 |
34 100 |
27 381,8 |
46 991,6 |
69 362,50 |
395 008,8 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
38 711,7 |
2 372,9 |
|
10 610,1 |
3 163,5 |
10 148,20 |
12 417 |
Онкология |
134 000 |
|
|
|
|
|
134 000 |
ВИЧ-инфекция |
388 165 |
16 700 |
34 100 |
12 750 |
42 000 |
48 000,00 |
234 615 |
Вакцинопрофилактика |
6,8 |
|
|
|
|
0,00 |
6,8 |
Сахарный диабет |
11 442 |
3 410,4 |
|
857,8 |
839,6 |
6 334,20 |
|
Артериальная гипертония |
14 202,2 |
410,1 |
|
|
|
1 792,10 |
12 000 |
ИППП |
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
Развитие психиатрической помощи |
3 084 |
392 |
|
2 692 |
|
|
|
Вирусные гепатиты |
14 427,2 |
7 908,8 |
|
471,9 |
988,5 |
3 088,00 |
1 970 |
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
596 243 |
36 428,6 |
52 163,7 |
27 496,6 |
109 961,1 |
89 007,00 |
281 186 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
43 188 |
3 490 |
5 553 |
10 943 |
|
11 601,00 |
11 601 |
Онкология |
124 356,1 |
13 417 |
25 227 |
1 864 |
18 006,1 |
12 921,00 |
52 921 |
ВИЧ-инфекция |
415 053,9 |
16 499,6 |
17 123,7 |
14 689,6 |
91 955 |
60 300,00 |
214 486 |
Артериальная гипертония |
500 |
|
|
|
|
500,00 |
|
Сахарный диабет |
1 200 |
|
|
|
|
1 200,00 |
|
Вирусные гепатиты |
307 |
|
|
|
|
307,00 |
|
ИППП |
4 066 |
1 000 |
1 180 |
|
|
943,00 |
943 |
Развитие психиатрической помощи |
7 572 |
2 022 |
3 080 |
|
|
1 235,00 |
1 235 |
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 867,9 |
551 |
708 |
62 |
146,9 |
0,00 |
400 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
0 |
|
|
|
|
|
|
Онкология |
0 |
|
|
|
|
|
|
ВИЧ-инфекция |
0 |
|
|
|
|
|
|
Вакцинопрофилактика |
1 867,9 |
551 |
708 |
62 |
146,9 |
|
400 |
Таблица 4.2а
Из них: финансирование программы по статье расходов "Строительство объектов для нужд отрасли"
тыс. рублей
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
856 632,0 |
31 678,6 |
65 579,7 |
19 811,6 |
151 961,1 |
110 600,0 |
487 601,0 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
17 464,0 |
|
5 553,0 |
1 311,0 |
|
10 600,0 |
|
Онкология |
70 097,1 |
|
10 227,0 |
1 864,0 |
18 006,1 |
|
40 000,0 |
ВИЧ-инфекция |
779 670,9 |
31 678,6 |
49 799,7 |
16 636,6 |
133 955,0 |
100 000,0 |
447 601,0 |
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
388 165,0 |
16 700,0 |
34 100,0 |
12 750,0 |
42 000,0 |
48 000,0 |
234 615,0 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
|
|
|
|
|
|
|
Онкология |
|
|
|
|
|
|
|
ВИЧ-инфекция |
388 165,0 |
16 700,0 |
34 100,0 |
12 750,0 |
42 000,0 |
48 000,0 |
234 615,0 |
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
468 467,0 |
14 978,6 |
31 479,7 |
7 061,6 |
109 961,1 |
52 000,0 |
252 986,0 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
6 864,0 |
|
5 553,0 |
1 311,0 |
|
|
|
Онкология |
70 097,1 |
|
10 227,0 |
1 864,0 |
18 006,1 |
|
40 000,0 |
ВИЧ-инфекция |
178 519,9 |
14 978,6 |
15 699,7 |
3 886,6 |
91 955,0 |
52 000,0 |
212 986,0 |
Таблица 4.2б
Финансирование программы по статье расходов "Увеличение стоимости основных фондов" (оборудование, транспортные средства)
тыс. руб.
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
346 158,20 |
37 135,60 |
21 392,00 |
35 128,80 |
5 138,50 |
58 369,50 |
188 993,80 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
75 035,70 |
5 862,90 |
|
20 242,10 |
3 163,50 |
21 749,20 |
24 018,00 |
Онкология |
188 259,00 |
13 417,00 |
15 000,00 |
|
|
12 921,00 |
146 921,00 |
ВИЧ-инфекция |
23 548,00 |
1 521,00 |
1 424,00 |
10 803,00 |
|
8 300,00 |
1 500,00 |
Вакцинопрофилактика |
1 874,70 |
551,00 |
708,00 |
62,00 |
146,90 |
0,00 |
406,80 |
Сахарный диабет |
12 642,00 |
3 410,40 |
|
857,80 |
839,60 |
7 534,20 |
0,00 |
Артериальная гипертония |
14 702,20 |
410,10 |
|
|
|
2 292,10 |
12 000,00 |
ИППП |
4 706,40 |
1 640,40 |
1 180,00 |
|
|
943,00 |
943,00 |
Развитие психиатрической помощи |
10 656,00 |
2 414,00 |
3 080,00 |
2 692,00 |
|
1 235,00 |
1 235,00 |
Вирусные гепатиты |
14 734,20 |
7 908,80 |
|
471,90 |
988,50 |
3 395,00 |
1 970,00 |
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
216 514,30 |
15 134,60 |
0,00 |
14 631,80 |
4 991,60 |
21 362,50 |
160 393,80 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
38 711,70 |
2 372,90 |
|
10 610,10 |
3 163,50 |
10 148,20 |
12 417,00 |
Онкология |
134 000,00 |
|
|
|
|
|
134 000,00 |
Вакцинопрофилактика |
6,80 |
|
|
|
|
0,00 |
6,80 |
Артериальная гипертония |
14 202,20 |
410,10 |
|
|
|
1 792,10 |
12 000,00 |
Развитие психиатрической помощи |
3 084,00 |
392,00 |
|
2 692,00 |
|
|
|
Сахарный диабет |
11 442,00 |
3 410,40 |
|
857,80 |
839,60 |
6 334,20 |
|
ИППП |
640,40 |
640,40 |
|
|
|
|
|
Вирусные гепатиты |
14 427,20 |
7 908,80 |
|
471,90 |
988,50 |
3 088,00 |
1 970,00 |
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
127 776,00 |
21 450,00 |
20 684,00 |
20 435,00 |
0,00 |
37 007,00 |
28 200,00 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
36 324,00 |
3 490,00 |
|
9 632,00 |
|
11 601,00 |
11 601,00 |
Онкология |
54 259,00 |
13 417,00 |
15 000,00 |
|
|
12 921,00 |
12 921,00 |
ВИЧ-инфекция |
23 548,00 |
1 521,00 |
1 424,00 |
10 803,00 |
|
8 300,00 |
1 500,00 |
ИППП |
4 066,00 |
1 000,00 |
1 180,00 |
|
|
943,00 |
943,00 |
Развитие психиатрической помощи |
7 572,00 |
2 022,00 |
3 080,00 |
|
|
1 235,00 |
1 235,00 |
Сахарный диабет |
1 200,00 |
|
|
|
|
1 200,00 |
|
Артериальная гипертония |
500,00 |
|
|
|
|
500,00 |
|
Вирусные гепатиты |
307,00 |
|
|
|
|
307,00 |
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 467,90 |
551,00 |
708,00 |
62,00 |
146,90 |
0,00 |
400,00 |
Вакцинопрофилактика |
1 467,90 |
551,00 |
708,00 |
62,00 |
146,90 |
|
400,00 |
Таблица 4.3
Финансирование программы по статье расходов "Текущие расходы"
тыс. руб.
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 384 747,20 |
114 513,5 |
176 325,1 |
250 101,4 |
362 144,5 |
231 080,80 |
250 581,9 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
242 614,70 |
10 396,1 |
2 287,5 |
42 087,7 |
122 675,4 |
26 162,00 |
39 006 |
Онкология |
192 701,30 |
14 310 |
14 503,7 |
40 899,7 |
40 995,9 |
40 996,00 |
40 996 |
ВИЧ-инфекция |
59 919,60 |
6 658 |
4 613,1 |
6 510 |
17 312,5 |
9 013,00 |
15 813 |
Вакцинопрофилактика |
672 157,10 |
54 327,3 |
119 538,4 |
116 731,5 |
150 302,2 |
118 752,80 |
112 504,9 |
Сахарный диабет |
134 310,10 |
18 314,8 |
22 037,4 |
29 525,2 |
16 984,7 |
21 700,00 |
25 748 |
Артериальная гипертония |
7 275,80 |
1 106 |
1 200 |
735 |
734,8 |
1 500,00 |
2 000 |
ИППП |
3 076,30 |
844,3 |
360 |
468 |
468 |
468,00 |
468 |
Развитие психиатрической помощи |
17 684,20 |
3 357 |
4 085 |
2 839,2 |
2 521 |
2 441,00 |
2 441 |
Вирусные гепатиты |
55 008,10 |
5 200 |
7 700 |
10 305,1 |
10 150 |
10 048,00 |
11 605 |
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
624 905,60 |
19 212 |
77 338,6 |
114 237,9 |
217 866,4 |
93 839,80 |
102 410,9 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
181 741,70 |
9 226,1 |
|
29 158,2 |
100 513,4 |
15 000,00 |
27 844 |
Онкология |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
ВИЧ-инфекция |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Вакцинопрофилактика |
429 552,40 |
8 771,8 |
77 338,6 |
84 301,5 |
115 185,8 |
76 162,80 |
67 791,9 |
Сахарный диабет |
11 881,50 |
1 214,1 |
|
778,2 |
2 042,2 |
2 677,00 |
5 170 |
ИППП |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Развитие психиатрической помощи |
80,00 |
|
|
|
80 |
|
|
Вирусные гепатиты |
1 650,00 |
|
|
|
45 |
|
1 605 |
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
634 055,10 |
67 693 |
75 424,8 |
112 543 |
132 869,3 |
118 359,00 |
127 166 |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
60 873,00 |
1 170 |
2 287,5 |
12 929,5 |
22 162 |
11 162,00 |
11 162 |
Онкология |
192 701,30 |
14 310 |
14 503,7 |
40 899,7 |
40 995,9 |
40 996,00 |
40 996 |
ВИЧ-инфекция |
59 919,60 |
6 658 |
4 613,1 |
6 510 |
17 312,5 |
9 013,00 |
15 813 |
Вакцинопрофилактика |
142 627,60 |
22 411,4 |
25 184 |
23 908,6 |
23 707,6 |
23 708,00 |
23 708 |
Сахарный диабет |
96 619,30 |
12 636,4 |
15 491,5 |
13 947,9 |
14 942,5 |
19 023,00 |
20 578 |
Артериальная гипертония |
7 275,80 |
1 106 |
1 200 |
735 |
734,8 |
1 500,00 |
2 000 |
ИППП |
3 076,30 |
844,3 |
360 |
468 |
468 |
468,00 |
468 |
Развитие психиатрической помощи |
17 604,20 |
3 357 |
4 085 |
2 839,2 |
2 441 |
2 441,00 |
2 441 |
Вирусные гепатиты |
53 358,10 |
5 200 |
7 700 |
10 305,1 |
10 105 |
10 048,00 |
10 000 |
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
125 786,50 |
27 608,5 |
23 561,7 |
23 320,5 |
11 408,8 |
18 882,00 |
21 005 |
Вакцинопрофилактика |
99 977,20 |
23 144,2 |
17 015,8 |
8 521,4 |
11 408,8 |
18 882,00 |
21 005 |
Сахарный диабет |
25 809,30 |
4 464,3 |
6 545,9 |
14 799,1 |
|
|
"; |
д) в приложении 1 к программе:
- в тексте столбца 3 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- строку 2 столбца 2 раздела "По подпрограмме "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции: "Приобретение оборудования и обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета";
е) в приложении 2 к программе:
- в тексте столбца 3 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- строку 2 столбца 2 раздела "По подпрограмме "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции: "Приобретение оборудования и обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета";
ж) приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера на 2007 - 2012 годы"
Объемы и источники финансирования
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования -всего |
Федеральный бюджет - безвозвратная основа |
Областной бюджет |
Местные бюджеты |
Собственные средства предприятия |
Кредиты коммерческих банков |
Иностранные кредиты(**) |
Другие источники финансирования |
Гарантии Правительства РФ |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||
|
Всего по программе и по подпрограммам |
2 587 537,4 |
1 229 584,9 |
1 230 298,1 |
|
|
|
|
127 654,40 |
|
|||||||||||
|
2007 год |
183 327,70 |
51 046,6 |
104 121,60 |
|
|
|
|
28 159,50 |
|
|||||||||||
|
2008 год |
263 296,80 |
111 438,6 |
127 588,50 |
|
|
|
|
24 269,70 |
|
|||||||||||
|
2009 год |
305 041,80 |
141 619,7 |
140 039,60 |
|
|
|
|
23 382,50 |
|
|||||||||||
|
2010 год |
519 244,10 |
264 858 |
242 830,40 |
|
|
|
|
11 555,70 |
|
|||||||||||
|
2011 год |
389 450,30 |
163 202,3 |
207 366,00 |
|
|
|
|
18 882,00 |
|
|||||||||||
|
2012 год |
927 176,7 |
497 419,7 |
408 352,0 |
|
|
|
|
21 405,00 |
|
|||||||||||
По подпрограмме "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" | |||||||||||||||||||||
|
Итого: |
324 514,40 |
220 453,4 |
104 061,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
16 259,00 |
11 599 |
4 660,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
7 840,50 |
|
7 840,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
63 640,80 |
39 768,3 |
23 872,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
125 838,90 |
103 676,9 |
22 162,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
47 911,20 |
25 148,2 |
22 763,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
63 024,00 |
40 261 |
22 763,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1 |
Строительство Россошанского противотуберкулезного диспансера, всего |
6 501,00 |
0 |
6 501,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
537,50 |
|
537,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
5 963,50 |
|
5 963,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2 |
Строительство тубсанатория "Хреновое", всего |
6 864,00 |
0 |
6 864,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
5 553,00 |
|
5 553,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
1 311,00 |
|
1 311,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3 |
Реконструкция противотуберкулезных учреждений Воронежской области, всего |
307,50 |
0 |
307,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
307,50 |
|
307,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4 |
Обеспечение оборудованием и автотранспортом противотуберкулезной службы Воронежской области, всего |
75 035,70 |
38 711,7 |
36 324,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
5 862,90 |
2 372,9 |
3 490,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
20 242,10 |
10 610,1 |
9 632,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
3 163,50 |
3 163,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
21 749,20 |
10 148,2 |
11 601,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
24 018,00 |
12 417 |
11 601,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5 |
Обеспечение спецпрепаратами для лечения туберкулеза, всего |
242 614,70 |
181 741,7 |
60 873,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
10 396,10 |
9 226,1 |
1 170,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
2 287,50 |
|
2 287,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
42 087,70 |
29 158,2 |
12 929,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
122 675,40 |
100 513,4 |
22 162,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
26 162,00 |
15 000 |
11 162,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
39 006,00 |
27 844 |
11 162,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
По подпрограмме "Онкология" | |||||||||||||||||||||
|
Итого: |
451 057,40 |
134 000,00 |
317 057,40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
27 727,00 |
|
27 727,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
39 730,70 |
|
39 730,70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
42 763,70 |
|
42 763,70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
59 002,00 |
|
59 002,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
53 917,00 |
0 |
53 917,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
227 917 |
134 000 |
93 917,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1 |
Строительство нового областного клинического онкологического диспансера (адресная инвестиционная программа), всего |
70 097,10 |
0 |
70 097,10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
10 227,00 |
|
10 227,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
1 864,00 |
|
1 864,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
18 006,10 |
|
18 006,10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2 |
Реконструкция зданий бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер", всего |
14 399,70 |
0 |
14 399,70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
3 403,70 |
|
3 403,70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
996,00 |
|
996,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3 |
Укрепление материально-технической базы бюджетного учреждения здравоохранения "Воронежский областной клинический онкологический диспансер", всего |
188 259,00 |
134 000 |
54 259,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
3 417,00 |
|
3 417,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
12 921,00 |
|
12 921,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
146 921,00 |
134 000 |
12 921,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4 |
Повышение качества и эффективности медицинской помощи онкологическим больным, всего |
192 701,3 |
0 |
192 701,3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
14 310,00 |
|
14 310,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
14 503,00 |
|
14 503,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
40 899,70 |
|
40 899,70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
40 995,90 |
|
40 995,90 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
40 996,00 |
|
40 996,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
40 996,00 |
|
40 996,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5 |
Повышение квалификации кадров, всего |
130,00 |
0 |
130,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
130,00 |
|
130,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
По подпрограмме "ВИЧ-инфекция" | |||||||||||||||||||||
|
Итого: |
863 138,5 |
388 165,00 |
474 973,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
39 857,60 |
16 700 |
23 157,60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
55 836,80 |
34 100 |
21 736,80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
33 949,60 |
12 750 |
21 199,60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
151 267,50 |
42 000 |
109 267,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
117 313,00 |
48 000 |
69 313,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
464 914,0 |
234 615 |
230 299,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1 |
Совершенствование лабораторной диагностики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа и СПИД-ассоциированных заболеваний, всего |
83 467,60 |
0,00 |
83 467,60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
8 179,00 |
|
8 179,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
6 037,10 |
|
6 037,10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
17 313,00 |
|
17 313,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
17 312,50 |
|
17 312,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
17 313,00 |
|
17 313,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
17 313,00 |
|
17 313,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2 |
Инвестиционная программа - строительство объекта "Областной центр по борьбе со СПИД, областная инфекционная больница (строительство) г. Воронеж", всего |
779 670,0 |
388 165 |
391 505,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
31 678,60 |
16 700 |
14 978,60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
49 799,70 |
34 100 |
15 699,70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
16 636,60 |
12 750 |
3 886,60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
133 955,00 |
42 000 |
91 955,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
100 000,00 |
48 000 |
52 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
447 601,00 |
234 615 |
212 986,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
По подпрограмме "Вакцинопрофилактика" | |||||||||||||||||||||
|
Итого: |
674 031,80 |
429 559,2 |
142 627,50 |
|
|
|
|
101 845,10 |
|
|||||||||||
|
2007 год |
54 878,30 |
8 771,8 |
22 411,30 |
|
|
|
|
23 695,20 |
|
|||||||||||
|
2008 год |
120 246,40 |
77 338,6 |
25 184,00 |
|
|
|
|
17 723,80 |
|
|||||||||||
|
2009 год |
116 793,50 |
84 301,5 |
23 908,60 |
|
|
|
|
8 583,40 |
|
|||||||||||
|
2010 год |
150 449,10 |
115 185,8 |
23 707,60 |
|
|
|
|
11 555,70 |
|
|||||||||||
|
2011 год |
118 752,80 |
76 162,8 |
23 708,00 |
|
|
|
|
18 882,00 |
|
|||||||||||
|
2012 год |
112 911,70 |
67 798,7 |
23 708,00 |
|
|
|
|
21 405,00 |
|
|||||||||||
1 |
Обеспечение иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, всего |
611 621,70 |
428 602,90 |
84 051,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 967,20 |
|
|||||||||||
|
2007 год |
46 063,50 |
8 543,8 |
14 528,30 |
|
|
|
|
22 991,40 |
|
|||||||||||
|
2008 год |
107 897,10 |
77 041,6 |
14 000,00 |
|
|
|
|
16 855,50 |
|
|||||||||||
|
2009 год |
106 056,10 |
84 301,5 |
13 418,20 |
|
|
|
|
8 336,40 |
|
|||||||||||
|
2010 год |
140 413,30 |
115 185,8 |
13 980,60 |
|
|
|
|
11 246,90 |
|
|||||||||||
|
2011 год |
108 680,80 |
76 162,8 |
13 981,00 |
|
|
|
|
18 537,00 |
|
|||||||||||
|
2012 год |
102 510,90 |
67 367,4 |
14 143,50 |
|
|
|
|
21 000,00 |
|
|||||||||||
2 |
Обеспечение эффективной транспортировки, хранения и использования медицинских иммунобиологических препаратов для профилактических прививок, всего |
56 931,60 |
6,80 |
55 562,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 362,20 |
|
|||||||||||
|
2007 год |
7 782,70 |
|
7 503,00 |
|
|
|
|
279,70 |
|
|||||||||||
|
2008 год |
10 849,00 |
|
10 657,10 |
|
|
|
|
191,90 |
|
|||||||||||
|
2009 год |
10 220,10 |
|
10 156,40 |
|
|
|
|
63,70 |
|
|||||||||||
|
2010 год |
9 813,90 |
|
9 667,00 |
|
|
|
|
146,90 |
|
|||||||||||
|
2011 год |
9 767,00 |
|
9 427,00 |
|
|
|
|
340,00 |
|
|||||||||||
|
2012 год |
8 498,90 |
6,8 |
8 152,10 |
|
|
|
|
340,00 |
|
|||||||||||
3 |
Совершенствование диагностики инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики, всего |
2 377,60 |
929,5 |
1 136,00 |
|
|
|
|
312,10 |
|
|||||||||||
|
2007 год |
245,00 |
228 |
|
|
|
|
|
17,00 |
|
|||||||||||
|
2008 год |
896,50 |
297 |
526,90 |
|
|
|
|
72,60 |
|
|||||||||||
|
2009 год |
102,80 |
|
26,70 |
|
|
|
|
76,10 |
|
|||||||||||
|
2010 год |
146,40 |
|
0,00 |
|
|
|
|
146,40 |
|
|||||||||||
|
2011 год |
240,00 |
|
240,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
746,90 |
404,5 |
342,40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4 |
Совершенствование методов учета, контроля и информирования в области иммунопрофилактики, всего |
3 035,90 |
20 |
1 877,30 |
|
|
|
|
1 138,60 |
|
|||||||||||
|
2007 год |
787,10 |
|
380,00 |
|
|
|
|
407,10 |
|
|||||||||||
|
2008 год |
603,80 |
|
|
|
|
|
|
603,80 |
|
|||||||||||
|
2009 год |
414,50 |
|
307,30 |
|
|
|
|
107,20 |
|
|||||||||||
|
2010 год |
75,50 |
|
60,00 |
|
|
|
|
15,50 |
|
|||||||||||
|
2011 год |
65,00 |
|
60,00 |
|
|
|
|
5,00 |
|
|||||||||||
|
2012 год |
1 155,00 |
20 |
1 070,00 |
|
|
|
|
65,00 |
|
|||||||||||
По подпрограмме "Сахарный диабет" | |||||||||||||||||||||
|
Итого: |
146 952,10 |
23 323,50 |
97 819,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 809,30 |
|
|||||||||||
|
2007 год |
21 725,20 |
4 624,5 |
12 636,40 |
|
|
|
|
4 464,30 |
|
|||||||||||
|
2008 год |
22 037,40 |
|
15 491,50 |
|
|
|
|
6 545,90 |
|
|||||||||||
|
2009 год |
30 383,00 |
1 636 |
13 947,90 |
|
|
|
|
14 799,10 |
|
|||||||||||
|
2010 год |
17 824,30 |
2 881,8 |
14 942,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
29 234,20 |
9 011,2 |
20 223,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
25 748,00 |
5 170 |
20 578,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1 |
Профилактика сахарного диабета, всего |
399,00 |
0 |
399,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
199,00 |
|
199,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2 |
Приобретение оборудования и обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета, всего |
122 510,00 |
23 323,50 |
97 420,30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
17 060,90 |
4 624,5 |
12 436,40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
15 292,50 |
|
15 292,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
15 583,90 |
1 636 |
13 947,90 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
19 590,50 |
2 881,8 |
14 942,50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
29 234,20 |
9 011,2 |
20 223,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
25 748,00 |
5 170 |
20 578,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3 |
Комплекс социально-реабилитационных мероприятий, всего |
25 809,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 809,30 |
|
|||||||||||
|
2007 год |
4 464,30 |
|
|
|
|
|
|
4 464,30 |
|
|||||||||||
|
2008 год |
6 545,90 |
|
|
|
|
|
|
6 545,90 |
|
|||||||||||
|
2009 год |
14 799,10 |
|
|
|
|
|
|
14 799,10 |
|
|||||||||||
|
2010 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||||||||||
По подпрограмме "Артериальная гипертония" | |||||||||||||||||||||
|
Итого: |
21 978,00 |
14 202,2 |
7 775,80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
1 516,10 |
410,1 |
1 106,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
1 200,00 |
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
735,00 |
|
735,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
734,80 |
|
734,80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
3 792,10 |
1 792,1 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
14 000,00 |
12 000 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1 |
Повышение эффективности раннего выявления, диагностики и лечения больных с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, всего |
5 775,80 |
0 |
5 775,80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
1 106,00 |
|
1 106,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
1 200,00 |
|
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
735,00 |
|
735,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
734,80 |
|
734,80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, всего |
14 702,20 |
14 202,20 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
410,10 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
2 292,10 |
1 792,1 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
12 000,00 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3 |
Разработка системы эпидемиологического мониторинга за сердечно-сосудистыми заболеваниями в Воронежской области, всего |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
По подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем" | |||||||||||||||||||||
|
Итого: |
7 782,70 |
640,40 |
7 142,30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
2 484,70 |
640,4 |
1 844,30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
1 540,00 |
|
1 540,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
468,00 |
|
468,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
468,00 |
|
468,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
1 411,00 |
|
1 411,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
1 411,00 |
|
1 411,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1 |
Развитие материально-технической базы бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический кожно-венерологический диспансер" и государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих в соответствии с действующим законодательством дерматовенерологическую специализированную медицинскую помощь на территории Воронежской области |
4 706,40 |
640,40 |
4 066,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
1 640,40 |
640,4 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
1 180,00 |
|
1 180,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
943,00 |
|
943,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
943,00 |
|
943,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2 |
Диагностика, лечение и профилактика ИППП, всего |
3 076,30 |
0,00 |
3 076,30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
844,30 |
|
844,30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
360,00 |
|
360,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
468,00 |
|
468,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
468,00 |
|
468,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
468,00 |
|
468,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
468,00 |
|
468,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
По подпрограмме "Развитие психиатрической помощи" | |||||||||||||||||||||
|
Итого: |
28 340,20 |
3 164,00 |
25 176,20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
5 771,00 |
392 |
5 379,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
7 165,00 |
|
7 165,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
5 531,20 |
2 692 |
2 839,20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
2 521,00 |
80 |
2 441,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
3 676,00 |
|
3 676,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
3 676,00 |
|
3 676,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1 |
Улучшение качества жизни и предупреждение инвалидизации лиц с психическими расстройствами, всего |
17684,20 |
80,00 |
17604,20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
3 357,00 |
|
3 357,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
4 085,00 |
|
4 085,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
2 839,20 |
|
2 839,20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
2 521,00 |
80 |
2 441,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
2 441,00 |
|
2 441,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
2 441,00 |
|
2 441,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2 |
Оснащение оборудованием, транспортными средствами и оргтехникой психиатрических учреждений Воронежской области, всего |
10 656,00 |
3 084,00 |
7 572,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
2 414,00 |
392 |
2 022,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
3 080,00 |
|
3 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
2 692,00 |
2 692 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
1 235,00 |
|
1 235,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
1 235,00 |
|
1 235,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
По подпрограмме "Вирусные гепатиты" | |||||||||||||||||||||
|
Итого: |
69 742,30 |
16 077,20 |
53 665,10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
13 108,80 |
7 908,8 |
5 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
7 700,00 |
|
7 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
10 777,00 |
4 71,9 |
10 305,10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
11 138,50 |
1 033,5 |
10 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
13 443,00 |
3 088 |
10 355,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
13 575,00 |
3 575 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1 |
Совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов, всего |
14 734,20 |
14 427,20 |
307,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
7 908,80 |
7 908,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
471,90 |
471,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
988,50 |
988,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
3 395,00 |
3 088 |
307,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
1 970,00 |
1 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2 |
Формирование системы адекватной противовирусной терапии вирусных гепатитов, передаваемых парентеральным путем, всего |
55 008,10 |
1 650,00 |
53 358,10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
5 200,00 |
|
5 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
7 700,00 |
|
7 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
10 305,10 |
|
10 305,10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
10 150,00 |
45 |
10 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
10 048,00 |
|
10 048,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
11 605,00 |
1 605 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3 |
Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов, всего |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2007 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
з) в приложении 4 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
Территориальная заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения. Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения - %. Смертность от туберкулеза - случаев на 100 тыс. населения"; |
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2007 - 2012 годы"; |
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы - 324 514,4 тыс. рублей, из них: 220 453,4 тыс. рублей - федеральный бюджет, 104 061 тыс. рублей - областной бюджет"; |
- главу 2 подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" изложить в следующей редакции:
"Глава 2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Воронежской области.
Задачами подпрограммы являются:
- снижение территориального показателя заболеваемости туберкулезом на 9%, уровня смертности от туберкулеза - на 9%, увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения на 0,5%;
- укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений;
- совершенствование методов выявления, диагностики и лечения туберкулеза;
- расширение системы мониторинга туберкулеза.
Сроки реализации подпрограммы - 2007 - 2012 годы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Базовые значения (2005 год) |
Динамика целевых показателей по годам |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Территориальная заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения |
число случаев |
70,1 |
69,3 |
69,1 |
70,0 |
68,0 |
63,8 |
61,6 |
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения |
% |
79,7 |
83,0 |
84,1 |
83,6 |
83,7 |
83,8 |
83,9 |
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения |
число случаев |
14,8 |
12 |
10,1 |
13,5 |
13,0 |
12,8 |
12,5"; |
- разделы 3.4 и 3.5 главы 3 подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" изложить в следующей редакции:
"3.4. Обеспечение оборудованием и автотранспортом противотуберкулезной службы Воронежской области
Основной целью мероприятия является улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи населению Воронежской области.
В рамках мероприятия планируется оснащение 12 противотуберкулезных учреждений Воронежской области оборудованием для обеспечения современного уровня диагностики, лечения и мониторинга туберкулеза.
Основным методом активного выявления туберкулеза среди взрослого населения остается рентгенофлюорографический метод. С этой целью в Воронежской области в настоящее время используется 74 флюорографа (57 стационарных и 17 передвижных). Парк имеющихся флюорографов изношен и требует замены. Так, передвижные флюорографы, используемые ГУЗ "ВОКПД им. Н.С. Похвисневой" для проведения проверочных осмотров населения города, выпущены в 1963 году (ТУР-310) и 1967 году ("Хирана"), их износ составляет 90,0%. Передвижной флюорограф, используемый для обследования населения Воронежской области, выпущен в 1986 году ("Сериомета-5") и также изношен. До 2006 года обновление рентгенофлюорографического оборудования шло крайне медленно. За 2003 - 2005 годы из всех источников было получено 9 рентгенофлюорографических установок: 2003 год - 4 установки, 2004 год - 2 установки, 2005 год - 3 установки, в 2006 году - 6 установок, однако Воронежская область по-прежнему нуждается в современном рентгенодиагностическом оборудовании.
В районных противотуберкулезных учреждениях отмечается крайне низкое оснащение диагностической аппаратурой, медленно обновляется лабораторное оборудование. В областном диспансере моральный и физический износ операционно-анестезиологического оборудования составляет 100,0%. За 2004 - 2006 годы из всех источников было получено 10 единиц операционно-анестезиологического оборудования, в том числе в 2004 году - 4 единицы, в 2005 году - 3 единицы, 2006 году - 3 единицы.
Все противотуберкулезные диспансеры выполняют функции межрайонных с обслуживанием населения прилегающих районов. На балансе противотуберкулезных учреждений состоит 94 автомобиля, в основном 1988 - 1993 годов выпуска. Обновляется автомобильный парк очень медленно: в 2003 году приобретено 2 автомобиля, в 2004 году - 2 автомобиля, в 2005 году - 1 автомобиль, в 2006 году из различных источников было получено 12 единиц автотранспорта, но автопарк по-прежнему нуждается в обновлении.
Для обеспечения лечебно-диагностического процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическим режимом требуется обновление парка оборудования и автотранспорта в противотуберкулезных учреждениях Воронежской области.
Общий объем финансирования мероприятия в 2007 - 2012 годах составит 75 035,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2007 год - 5 862,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 2 372,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 3 490,0 тыс. рублей;
- 2009 год - 20 242,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 10 610,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 9 632,0 тыс. рублей;
- 2010 год - 3 163,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 3 163,5 тыс. рублей;
- 2011 год - 21 749,2,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 10 148,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11 601,0 тыс. рублей.
- 2012 год - 24 018 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 12 417 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11 601,0 тыс. рублей.
В общем объеме финансирования мероприятия средства федерального бюджета составляют 51,6%, областного бюджета - 48,4%. Средства будут направлены по статье расходов "Капитальные вложения" на приобретение лечебно-диагностического оборудования для 12 противотуберкулезных учреждений Воронежской области.
Реализация мероприятия позволит:
- выявлять при профосмотрах не менее 65% впервые заболевших туберкулезом;
- увеличить с 80 до 90% выполнение плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет;
- снизить в 2 раза число запущенных выявляемых форм заболевания;
- увеличить долю излеченных больных туберкулезом до 85%;
- снизить на 20% первичный выход на инвалидность в связи с туберкулезом, обеспечить экономию средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листам и инвалидности;
- повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличить на 20% количество клинико-лабораторных исследований.
3.5. Обеспечение спецпрепаратами для лечения туберкулеза
Основной целью мероприятия является обеспечение пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, специфическими препаратами основного и резервного ряда, соблюдение стандартов лечения.
Мероприятием предусмотрено приобретение противотуберкулезных препаратов для стационарного и амбулаторного лечения больных.
Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Воронежской области остается напряженной. Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом за период с 1995 года вырос на 13,0% (1995 год - 62,0 случая на 100 тыс. населения, 2004 год - 66,9 случаев, 2005 год - 71,0 случай).
Сохраняется высокий уровень распространенности бациллярного туберкулеза (2004 год - 83,7 на 100 тыс. населения, 2005 год - 84,1), который свидетельствует о большом резервуаре туберкулезной инфекции. Это подтверждается ростом первичного инфицирования детей с 1995 года на 93% (1995 год - 1,6%, 2004 год - 2,4%, 2005 год - 3,1%), подростков - на 25% (1995 год - 1,2%, 2004 год - 1,3%, 2005 год - 1,5%). Таким образом, ежегодно на 9-10 тыс. человек увеличивается число детей и подростков с повышенным риском заболевания туберкулезом. Для предупреждения заболевания они нуждаются в проведении профилактического лечения специфическими препаратами.
Растет число лиц, впервые вышедших на инвалидность (2004 год - 73,3 на 100 тыс. населения, 2005 год - 68,1, РФ - 66,9, ЦФО - 47,8). В определенной мере это связано с высоким удельным весом среди впервые выявленных больных туберкулезом лиц с первичной множественной лекарственной устойчивостью (2004 год - 14,1%, 2005 год - 11,8%, РФ - 5,5%, ЦФО - 7,6%). Данная категория больных нуждается в длительном проведении лечения препаратами резервного ряда (капреомицин, циклосерин, фторхинолоны, ПАСК) как в условиях стационара, так и амбулаторно.
В Воронежской области наблюдается рост на 70% впервые выявленных больных туберкулезом среди социально незащищенных пациентов (пенсионеров, инвалидов, временно неработающих), доля которых в 2005 году составила 68,7% (1993 год - 40,3%, 2004 год - 68%). Данная категория лиц не имеет возможностей для приобретения дорогостоящих препаратов, в то же время они представляют эпидемиологическую опасность для окружающих.
В связи с этим основной задачей мероприятия является продолжение закупок специфических препаратов для лечения пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, за счет бюджетных средств.
Общий объем финансирования мероприятия в 2007 - 2012 годах составит 242 614,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2007 год - 10 396,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 9 226,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 170,0 тыс. рублей;
- 2008 год - 2 287,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 2 287,5 тыс. рублей;
- 2009 год - 42 087,7 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 29 158,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 12 929,5 тыс. рублей;
- 2010 год - 122 675,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 100 513,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 22 162,0 тыс. рублей;
- 2011 год - 26 162 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 15 000 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11 162 тыс. рублей;
- 2012 год - 39 006 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 27 844 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11 162 тыс. рублей.
Средства в сумме 242 614,7 тыс. рублей планируется направить по статье "Прочие и текущие расходы" на приобретение противотуберкулезных препаратов.
В общем объеме финансирования мероприятия средства федерального бюджета составляют 75%, областного бюджета - 25%.";
- главу 4 подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" изложить в следующей редакции:
"Глава 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств для реализации подпрограммы составляет 324 514,4 тыс. рублей.
Распределение средств по статьям расходов "Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы" представлено в таблице 4.1.
В структуре затрат "Капитальные вложения" составляют 25%, "Прочие текущие расходы" - 75%.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 68,0%;
- средства областного бюджета - 32,0%.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом приведены в таблице 4.2, по мероприятиям - в приложении 3.
Объем средств в 2007 году составляет 16 259,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 11 599,0 тыс. рублей, областного бюджета - 4 660,0 тыс. рублей.
Объем средств в 2008 году составляет 7 840,5 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета - 7 840,5 тыс. рублей.
Объем средств в 2009 году составляет 63 640,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 39 768,3 тыс. рублей, областного бюджета - 23 872,5 тыс. рублей.
Объем средств в 2010 году составляет 125 838,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 103 676,9 тыс. рублей, областного бюджета - 22 162,0 тыс. рублей.
Объем средств в 2011 году составит 47 911,20 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 25 148,2 тыс. рублей, областного бюджета - 22 763,0 тыс. рублей.
Объем средств в 2012 году составит 63 024 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 40 261 тыс. рублей, областного бюджета - 22 763,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
Источники финансирования |
Итого |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Всего | |||||||
Федеральный бюджет |
220 453,4 |
11 599,0 |
|
39 768,3 |
103 676,9 |
25 148,2 |
40 261 |
Областной бюджет |
104 061 |
4 660,0 |
7 840,5 |
23 872,5 |
22 162,0 |
22 763,0 |
22 763 |
Итого |
324 514,4 |
16 259,0 |
7 840,5 |
63 640,8 |
125 838,9 |
47 911,2 |
63 024 |
Капитальные вложения | |||||||
Федеральный бюджет |
38 711,7 |
2 372,9 |
|
10 610,1 |
3 163,5 |
10 148,2 |
12 417 |
Областной бюджет |
31 587,0 |
3 490,0 |
5 553,0 |
10 943,0 |
|
11 601,0 |
11 601 |
Итого |
81 899,7 |
5 862,9 |
5 553,0 |
21 553,1 |
3 163,5 |
21 749,2 |
24 018 |
Прочие текущие расходы | |||||||
Федеральный бюджет |
181 741,7 |
9 226,1 |
|
29 158,2 |
100 513,4 |
15 000,0 |
27 844 |
Областной бюджет |
60 873 |
1 170,0 |
2 287,5 |
12 929,5 |
22 162,0 |
11 162,0 |
11 162 |
Итого |
242 614,7 |
10 396,1 |
2 287,5 |
42 087,7 |
122 675,4 |
26 162,0 |
39 006 |
Таблица 4.2
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом
(тыс. рублей)
Показатели/годы |
Итого |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
% к итогу |
Финансовые средства по подпрограмме, всего |
324 514,4 |
16 259,0 |
7 840,5 |
63 640,8 |
125 838,9 |
47 911,2 |
63 024,0 |
100,0 |
Средства федерального бюджета |
220 453,4 |
11 599,0 |
|
39 768,3 |
103 676,9 |
25 148,2 |
40 261 |
68,0 |
Средства областного бюджета |
104 061 |
4 660,0 |
7 840,5 |
23 872,5 |
22 162,0 |
22 763,0 |
22 763 |
32,0"; |
и) в приложении 5 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Онкология":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
- Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; - доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году; - смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения, случаев"; |
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2007 - 2012 годы"; |
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы - 451 057,4 тыс. рублей, из них: 134 000 тыс. рублей - федеральный бюджет, 317 057,4 тыс. рублей - областной бюджет"; |
- главу 2 подпрограммы "Онкология"изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
В Воронежской области, как и в целом по Российской Федерации, происходит постарение населения. Так как вероятность возникновения злокачественных новообразований рассматривается как функция возраста, необходимо своевременно адаптировать возможности системы здравоохранения к тому, что в ближайшие годы потребность в оказании онкологической помощи населению будет возрастать.
Основная цель: снижение инвалидизации и смертности населения Воронежской области от онкологических заболеваний.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- оказание надлежащей медицинской помощи больным Воронежской области и соседних регионов с учетом стабильно высоких показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями, смертности от них, инвалидизации трудоспособного населения;
- расширение объемов и повышение качества медицинского обслуживания, улучшение условий труда медицинских работников;
- обеспечение возможности адекватного лечения онкологических больных с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования;
- обеспечение адекватного лечения онкологических больных с применением современной лекарственной терапии;
- повышение эффективности и качества профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий.
Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Онкология"
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовые значения (2005) |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет |
проценты |
67,6 |
67,9 |
71,2 |
72 |
72,6 |
73,1 |
79,4 |
Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году |
проценты |
31,6 |
30 |
29,5 |
29,1 |
28,2 |
27,8 |
26,0 |
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения: |
число случаев |
|
|
|
|
|
|
|
мужчины |
|
186,8 |
181, 3 |
179 |
176,5 |
174 |
171,6 |
168,9 |
женщины |
|
93,5 |
592, |
91,7 |
91,1 |
90,6 |
90,1 |
83,8 |
Сроки реализации подпрограммы - 2007 - 2012 годы.";
- в главе 3 подпрограммы "Онкология":
раздел 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Строительство нового областного клинического онкологического диспансера
Цель мероприятия - оказание надлежащей медицинской помощи больным Воронежской области и соседних регионов с учетом стабильно высоких показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями, смертности от них, инвалидизации трудоспособного населения.
Из расчета на численность населения (0,37 онкологических койки на 1 000) в Воронежской области должно быть 925 коек, из расчета на заболеваемость - 1 280 коек.
Воронежский областной клинический диспансер развернут на 350 коек. Имеет поликлинику на 190 посещений в смену, 4 лечебных корпуса, пансионат, хозяйственные помещения, аптеку. Размещается в приспособленных корпусах постройки начала и середины прошлого века в двух районах г. Воронежа с нарушением санитарных норм для больных и персонала. Отсутствие полноценного реанимационного отделения, послеоперационных палат, боксов для особо тяжелых больных, помещений для установки современного высокотехнологичного оборудования не позволяет обеспечить не только развитие службы на перспективу, но и сегодня ставит ее в разряд недостаточно оснащенной современным лечебно-диагностическим оборудованием.
На базе диспансера размещены две кафедры онкологии. Кадровый потенциал (3 доктора, 20 кандидатов медицинских наук, 70 врачей высшей и I категории) позволил в этих условиях добиться снижения запущенности до 20,9%, увеличения индекса накопления контингентов до 6,3, роста числа больных, стоящих на учете пять лет и более, до 54,6%.
Наиболее эффективным путем улучшения онкологической ситуации в Воронежской области является строительство нового современного областного клинического онкологического диспансера. Рациональным вариантом численности коечного фонда представляется 490 коек со следующей структурой: торакальное отделение - 30 коек, абдоминальное отделение - 40 коек, колопроктологическое отделение - 40 коек, онкогинекологическое отделение - 50 коек, онкоурологическое отделение - 30 коек, отделение общей онкологии (маммарное) - 60 коек, диагностическое отделение - 30 коек, отделение патологии головы и шеи - 40 коек, отделение реабилитации и восстановительной помощи - 30 коек, химиотерапевтическое отделение - 40 коек, радиологический стационар - 100 коек, из них: 60 коек - общая радиология, 40 коек - радиогинекология. Это позволит создать условия для размещения нового высокотехнологичного оборудования, эксплуатация которого повысит эффективность лечения онкологических больных и качества их жизни.
В 2008 - 2012 годах планируется разработка и экспертиза проектно-сметной документации.
Общий объем финансирования мероприятия составит 70 097,1 тыс. рублей из средств областного бюджета.
В том числе по годам:
2008 год - 10 227,0 тыс. рублей;
2009 год - 1 864,0 тыс. рублей;
2010 год - 18 006,1 тыс. рублей.
2012 год - 40 000 тыс. руб.";
разделы 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.3. Укрепление материально-технической базы бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер"
Цель мероприятия - обеспечение возможности адекватного лечения онкологических больных с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования.
Износ и старение диагностического, лабораторного, наркозного, операционного, лучевого оборудования, а также внедрение в практическую деятельность высоких медицинских технологий диктует приоритетность переоснащения бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" медицинской техникой для повышения надлежащего качества лечебно-диагностического процесса.
В рамках реализации областной целевой программы "Онкология на 2004 - 2007 годы" частично обновлен парк диагностической техники и оборудования для лучевой терапии.
По федеральной целевой программе "Борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" в рамках реализации подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" на оснащение бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" было направлено:
- средств федерального бюджета:
в 2003 году - 24,5 млн. рублей (поставлен линейный ускоритель СЛ75-5МТ);
в 2005 году - 8,5 млн. рублей (поставлены маммограф рентгеновский стоимостью 3,7 млн. рублей, проявочная машина автоматическая стоимостью 1,9 млн. рублей и приобретено оборудование для МУЗ "Лискинская ЦРБ" (маммограф и проявочная машина) и для автономного учреждения здравоохранения "Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр" (маммограф и проявочная машина));
в 2006 году - 0,1 млн. рублей (поставлен микроскоп серии "AXIO");
- средств областного бюджета:
в 2005 году - 2,0 млн. рублей (поставлен аппарат ИВЛ INTER5PLUS в комплекте с компрессором и графическим монитором стоимостью 0,9 млн. рублей, коагулятор электрохирургический WEM SS-200 2 шт. на сумму 0,2 млн. рублей, коагулятор электрохирургический VEM ARGON стоимостью 0,4 млн. рублей, монитор пациента N IHON KOHDEM BSM-2301 2 шт. на сумму 0,4 млн. рублей и инфузомат FMS 230V стоимостью 0,1 млн. рублей);
в 2006 году - 11,0 млн. рублей (приобретен комплекс рентгенодиагностический КРТ "Электрон";
- средств ТФОМС:
в 2005 году - 60,0 млн. рублей (поставлен радиотерапевтический кобальтовый облучатель "Терагам" стоимостью 36,0 млн. рублей и аппарат для контактной лучевой терапии "Гаммамед" стоимостью 24,0 млн. рублей).
На оснащение бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" медицинским оборудованием в 2003 - 2006 годах направлено всего 106,0 млн. рублей, из них:
- средств федерального бюджета: 33,0 млн. рублей;
- средств областного бюджета: 13,0 млн. рублей;
- средств ТФОМС: 60,0 млн. рублей.
Однако до настоящего времени по-прежнему остро стоит вопрос об обновлении оборудования для операционных, реанимации, интенсивной терапии, лабораторной службы, уточняющей диагностики; об обеспечении автотранспортом и компьютерной техникой.
Значительная часть (80%) находящегося в эксплуатации медицинского оборудования выработала свой ресурс, отсутствует высокотехнологичная медицинская техника, что не позволяет обеспечить необходимое качество лечебно-диагностического процесса и приводит к негативным результатам медицинской помощи (смертность, инвалидизация).
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 188 259 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 134 000 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 54 259,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2007 год - 3 417,0 тыс. рублей;
2008 год - 15 000,0 тыс. рублей;
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 12 921,0 тыс. рублей;
2012 года - 146 921 тыс. рублей.
Средства будут направлены по статье затрат "Капитальные вложения" в сумме 218 356,1 тыс. рублей на приобретение оборудования. В 2007 году планируется оснащение оборудованием поликлиники, биохимической лаборатории, цитологической лаборатории. Будет приобретено хирургическое оборудование. Кроме того, для обеспечения деятельности бюджетного учреждения здравоохранения "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" будет приобретена компьютерная техника. На последующие годы перечень оборудования подлежит уточнению.
Реализация мероприятия подпрограммы позволит снизить смертность от злокачественных новообразований мужчин до 168,9 на 100 тыс. населения, женщин - до 83,9 на 100 тыс. населения.
3.4. Повышение качества и эффективности медицинской помощи онкологическим больным
Цель мероприятия - обеспечение адекватного лечения онкологических больных с применением современной лекарственной терапии.
Химио-, гормоно- и иммунотерапия являются обязательным компонентом комплексного лечения, в котором нуждаются 80% пациентов со злокачественными новообразованиями.
В настоящее время потребность в современных лекарственных препаратах для онкологических больных удовлетворяется на 15-20% из-за недостаточного финансирования и невозможности самостоятельного приобретения больными дорогостоящих медикаментозных средств по социальным причинам. Это приводит к прерыванию лечения или вовсе к отказам от него. Неполноценная медицинская помощь больным со злокачественными новообразованиями инициирует рост смертности. На конец 2006 года в лекарственной терапии нуждались только из первичных 717 больных с раком молочной железы, 678 - с раком легкого, 330 - с раком толстого кишечника, 187 - с раком яичников, 243 - с раком предстательной железы, 140 - с раком почки, 30 - с опухолями центральной нервной системы. Этим пациентам проводится не менее 6 курсов лекарственной терапии.
Помимо первичных больных в лекарственной терапии нуждаются пациенты, у которых через временные промежутки прогрессирует опухолевые процесс.
В связи с неуклонным ростом заболеваемости злокачественными новообразованиями, непрерывным внедрением в практическую деятельность новейших высокотехнологичных лекарственных средств, их подорожанием потребность в обеспечении качественной медицинской помощью онкологических больных становится приоритетной.
Недостаточное финансирование медикаментозного обеспечения лечения онкологических больных приводит к росту показателя инвалидизации с соответствующими социальными выплатами, порождает социальную напряженность в обществе.
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 192 701,3 тыс. рублей из средств областного бюджета.
В том числе по годам:
2007 год - 14 310,0 тыс. рублей;
2008 год - 14 503,7 тыс. рублей;
2009 год - 40 899,7 тыс. рублей;
2010 год - 40 995,9 тыс. рублей;
2011 год - 40 996,0 тыс. рублей;
2012 год - 40 996,0 тыс. рублей.
По статье затрат "Прочие расходы" предусмотрены средства на приобретение лекарственных средств для цитостатической, таргентной, иммуномодулирующей и поддерживающей терапии. Медикаменты будут приобретаться на конкурсной основе.
За счет средств, предусмотренных на финансирование подпрограммы "Онкология" областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы", будут приобретены лекарственные средства для цитостатической, таргентной, иммуномодулирующей и поддерживающей терапии.
Реализация мероприятия позволит привести в соответствие федеральным стандартам лечебный процесс у онкологических больных, использовать лекарственные средства с научно доказанной эффективностью, обеспечить необходимое качество жизни пациентов, широкое внедрение стационарозамещающих технологий, снять социальную напряженность в обществе.";
- главу 4 подпрограммы "Онкология" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 451 057,4 тыс. рублей.
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 134 000 тыс. рублей (30%);
- средства областного бюджета - 317 057,4 тыс. рублей (70%).
тыс. рублей
Источник финансирования |
Всего 2007 - 2012 годы |
В том числе по годам |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Всего |
451 057,4 |
27 727,0 |
39 730,7 |
42 763,7 |
59 002,0 |
53 917 |
227 917 |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет |
134 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
134 000 |
Областной бюджет |
317 057,4 |
27 727,0 |
39 730,7 |
42 763,7 |
59 002,0 |
53 917,0 |
93 917,0"; |
к) в приложении 6 к программе:
- в паспорте подпрограммы "ВИЧ-инфекция":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на 100 тыс. населения; - доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных"; |
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2007 - 2012 годы"; |
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 863 138,5 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 388 165 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 474 973,5 тыс. рублей"; |
- в абзаце восьмом главы 2 подпрограммы "ВИЧ-инфекция" цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- в главе 3 подпрограммы "ВИЧ-инфекция":
в абзаце шестнадцатом раздела 3.1 цифры "66 154,6" заменить цифрами "83 467,6";
раздел 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Строительство бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежская областная клиническая инфекционная больница"
Цель мероприятия: завершение строительства бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежская областная клиническая инфекционная больница".
Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах. Завершение строительства первой очереди: первый корпус бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" - в 2009 году, второй очереди: два корпуса бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" - в 2010 - 2012 годах.
Мероприятием предполагается: завершение строительства объекта "Областной центр по борьбе со СПИДом, областная инфекционная больница (строительство) г. Воронеж" по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, 29б, и оснащение его современным медицинским и технологическим оборудованием.
Общий объем финансирования мероприятия - 779 670,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 388 165 тыс. рублей, средства областного бюджета - 391 505,9 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит:
- обеспечить создание необходимой материально-технической базы бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", что позволит увеличить объем и качество медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом жителям Воронежской области.";
- главу 4 подпрограммы "ВИЧ-инфекция" изложить в следующей редакции:
"Глава 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 863 138,5 тыс. рублей.
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 388 165,0 тыс. рублей (45%);
- средства областного бюджета - 474 973,5 тыс. рублей (65%).
Объем финансирования в 2007 году составит 39 857,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 16 700,0 тыс. рублей, средств областного бюджета - 23 157,6 тыс. рублей.
В 2008 году объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составит 55 836,8 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета - 34 100,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 21 736,8 тыс. рублей.
В 2009 году объем финансовых ресурсов составит 33 949,6 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 12 750,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 21 199,6 тыс. рублей.
В 2010 году объем финансовых ресурсов составит 151 267,5 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета - 42 000,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 109 267,5 тыс. рублей.
В 2011 году объем финансовых ресурсов составит 117 313,0 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета - 48 000,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 69 313,0 тыс. рублей.
В 2012 году объем финансовых ресурсов составит 464 914,0 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 234 615 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 230 299 тыс. рублей.
Объем ассигнований ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.";
л) в приложении 7 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Вакцинопрофилактика":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Охват профилактическими прививками детей в рамках Национального календаря профилактических прививок; - заболеваемость корью (на 100 тыс. населения); - заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения); - заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения); - заболеваемость полиомиелитом (местные случаи, вызванные "диким" полиовирусом)"; |
строку "Сроки и этапы реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2007 - 2012 годы"; |
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 674 031,8 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 429 559,2 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 142 627,5 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 101 845,1 тыс. рублей"; |
- главу 2 подпрограммы "Вакцинопрофилактика" изложить в следующей редакции:
"Глава 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является снижение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
- совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- совершенствование системы транспортировки вакцин;
- обеспечение медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактических прививок.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
Охват профилактическими прививками детей - 95 %.
Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения - 0,16 случаев; в том числе по годам: 2007 год - до 0,22 случаев; 2008 год - до 0,20 случаев; 2009 год - до 0,18 случаев; 2010 год - до 0,16 случаев; 2011 год - до 0,16 случаев; 2012 год - 0,12 случаев.
Заболеваемость корью на 100 тыс. населения - 0,8 случаев; в том числе по годам: 2007 год - 1,6 случаев; 2008 год - 1,0 случай; 2009 год - 1,0 случай; 2010 год - 0,8 случаев; 2011 год - 0,8 случаев; 2012 год - 0,1 случай.
Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения - отсутствие случаев заболевания, вызванного "диким" полиовирусом.
Срок реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- главу 3 подпрограммы "Вакцинопрофилактика" изложить в следующей редакции:
"Глава 3. Система подпрограммных мероприятий
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.
3.1. Обеспечение иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям
Целью мероприятия является:
- снижение заболеваемости дифтерией до 0,12 случаев на 100 тыс. населения, корью - до 0,1 случая на 100 тыс. населения, другими инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, до спорадической;
- отсутствие случаев заболевания, вызванного "диким" полиовирусом;
- снижение до спорадической заболеваемости эндемичными для области природно-очаговыми "управляемыми" инфекциями;
- поддержание заболеваемости гриппом на уровне не выше 500,0 случаев на 100 тыс. населения;
- отсутствие случаев профессиональных заболеваний инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики;
- предупреждение группового и массового распространения вирусного гепатита А, кори, краснухи, дифтерии, эпидемического паротита в очаге инфекционного заболевания.
Мероприятие реализуется путем:
- поддержания контрольного уровня привитости детского населения не менее 95% в рамках Национального календаря профилактических прививок;
- проведения в полном объеме иммунизации против природно-очаговых инфекций, эндемичных для Воронежской области, в том числе: охвата не менее 95% населения районов Воронежской области старше 7 лет против туляремии, иммунизации лиц профессионального риска инфицирования против сибирской язвы, лептоспироза, бешенства и других инфекций;
- проведения иммунизации населения против гриппа, иммунизации подлежащих контингентов населения против инфекций, включенных в календарь прививок, по эпидемическим показаниям и в зависимости от эпидемической ситуации;
- создания эпидрезерва вакцин для проведения экстренной иммунизации в очагах инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунопрофилактики;
- бесперебойного обеспечения расходными материалами для проведения прививок: одноразовыми шприцами, скарификаторами, ватой, антисептиками для обработки инъекционной поверхности, резиновыми перчатками.
Для выполнения задач мероприятия для обеспечения государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику:
- по разнарядке Минздравсоцразвития России Воронежская область получает иммунобиологические препараты: вакцины и анатоксины против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита В, туберкулеза, гриппа для возрастных контингентов населения, включенных в Национальный календарь профилактических прививок;
- за счет средств областного бюджета приобретаются вакцины, анатоксины, иммуноглобулины, сыворотки и другие МИБП против туляремии, гриппа, вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний, для экстренной профилактики бешенства, столбняка, туберкулин с целью выявления подлежащих ревакцинации против туберкулеза по Национальному календарю профилактических прививок, тулярин для определения напряженности иммунитета против туляремии и другие средства для определения состояния иммунитета, а также создается резерв МИБП для иммунизации в очагах инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунопрофилактики;
- за счет средств работодателей закупаются вакцины для иммунизации подлежащих профессиональных групп;
- за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств приобретаются расходные материалы для проведения прививок.
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 611 621,7 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 428 602,9 тыс. рублей;
- областной бюджет - 84 051,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 98 967,2 тыс. рублей.
Средства будут направлены по статье "Прочие текущие расходы".
Реализация мероприятия позволит предотвратить ежегодный экономический ущерб от случаев заболевания инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики (включая грипп и природно-очаговые инфекции), по Воронежской области в сумме 2 071,3 млн. рублей. Предотвращаемая смертность от столбняка (является абсолютно летальной инфекцией, в случае отсутствия экстренной иммунизации от 10 до 15 тысяч лиц, обратившихся по травме без сведений о ранее проведенных прививках, могут погибнуть) составит 100 %. Предотвращаемая смертность от дифтерии - 100%. Снижение инвалидности от полиомиелита - 100%, вирусного гепатита В - 90%. Косвенный эффект от реализации мероприятия - уменьшение депопуляции населения, положительный естественный прирост населения.
3.2. Обеспечение эффективной транспортировки, хранения и использования медицинских иммунобиологических препаратов для профилактических прививок
Целью мероприятия является обеспечение высокого качества медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП), безопасности и эффективности их применения.
Мероприятие реализуется путем обеспечения государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику, необходимым оборудованием и средствами для поддержания эффективной системы транспортировки, хранения и учета иммунобиологических препаратов для профилактических прививок в условиях "холодовой цепи", а также средствами контроля температурного режима.
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03 "Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов" регламентировано создание системы "холодовой цепи", то есть транспортирование и хранение для каждого вида МИБП в строго регламентированных температурных режимах.
На всех уровнях "холодовой цепи" от поставщика до потребителя (прививаемого) обеспечивается выполнение этих требований наличием достаточных объемов холодильного оборудования: термоконтейнеров для транспортировки, холодильников для хранения МИБП для профпрививок, средств контроля температурного режима.
По состоянию на 1 января 2007 года все прививочные кабинеты учреждений здравоохранения Воронежской области (свыше 1 480) оснащены холодильниками (1 974 штуки), имеется запас термоконтейнеров (или термосов на фельдшерских пунктах) для доставки МИБП, из них: 167 холодильников имеют сроки эксплуатации 15-20 лет, выходят из строя по неисправности ежегодно 5-8 холодильников, и на период ремонта необходимы резервные. Уполномоченным складом хранения МИБП ежегодно получаются МИБП 13-15 наименований по Национальному календарю профилактических прививок.
Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 56 931,6 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 6,8 тыс. рублей;
- областной бюджет - 55 562,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1 362,2 тыс. рублей.
3.3. Совершенствование диагностики инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики
Целью мероприятия является выявление случаев кори и полиомиелита, лиц, подлежащих иммунопрофилактике, в очагах инфекционных заболеваний и с неизвестным прививочным анамнезом, оценка коллективного иммунитета и выработка тактики иммунизации населения Воронежской области против отдельных инфекционных заболеваний или отдельных контингентов населения из групп риска повышенного инфицирования.
Мероприятием предусмотрено создание условий для государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику, для:
- проведения обязательного лабораторного подтверждения случаев кори и полиомиелитоподобных заболеваний, для чего осуществляется забор материала от больных и доставка в федеральные лабораторные центры;
- серологические лабораторные исследования сыворотки крови от лиц, подлежащих иммунопрофилактике, в очагах инфекционных заболеваний и с неизвестным прививочным анамнезом;
- осуществления скрининговых исследований на напряженность коллективного иммунитета населения к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики, на базе уполномоченных организаций.
Национальным планом мероприятий на 2005 - 2007 годы по реализации программы ликвидации кори в Российской Федерации, Национальным планом действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации после сертификации искоренения полиомиелита в Европейском регионе регламентировано проведение исследований на базе федеральных лабораторных центров. За год проводится от 15 до 50 анализов на каждую из этих инфекций. На эти цели предусматривается финансирование из средств федерального бюджета.
Действующими санитарными правилами регламентировано проведение исследований на наличие поствакцинального иммунитета к инфекционным заболеваниям: в очагах кори, эпидемического паротита, краснухи для отбора лиц, подлежащих экстренной вакцинопрофилактике; для лиц с неизвестным прививочным анамнезом для определения тактики иммунизации против всех инфекционных заболеваний Национального календаря профилактических прививок. Подтверждение наличия поствакцинального (постинфекционного) иммунитета снижает вакцинную нагрузку на прививаемого, необходимость проведения дополнительных прививок отпадает, что ежегодно уменьшает нецелевой расход вакцин на 2-2,5 тысячи доз. Исследования планируется проводить в сертифицированных лабораториях на основе конкурсных торгов.
Для изучения коллективного иммунитета ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" проводятся серологические скрининговые исследования, запланировано на 2007 год на полиомиелит - 300 анализов, на паротит - 400 анализов, на корь - 300 анализов, туляремию - 150 анализов; планы на последующие годы определяются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По результатам исследований определяются контингенты, подлежащие дополнительным прививкам, корректируются сроки очередных ревакцинаций, предупреждается распространение массовых инфекционных заболеваний в группах с утраченным иммунитетом.
Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 2 377,6 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 929,5 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1 136 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 312,1 тыс. рублей.
Средства будут направлены по статье расходов "Прочие текущие расходы".
Проведение прививок в очагах или лицам без сведений о прививках без серологического исследования на наличие поствакцинального (постинфекционного) иммунитета увеличивает затраты на закупку МИБП и расходных материалов на проведение прививок, организацию противоэпидемических мероприятий, компенсацию возможных поствакцинальных осложнений. Общий косвенный ущерб может составить за год 302,0 тыс. рублей, что выше уровня финансирования исследований.
3.4. Совершенствование методов учета, контроля и информирования в области иммунопрофилактики
Целью мероприятия является выработка единых подходов к планированию профилактических прививок, организация автоматизированного учета и отчетности, систематического контроля за осуществлением иммунопрофилактики и обеспечения МИБП для профпрививок, квалифицированное осуществление иммунопрофилактики, формирование у населения осознанного отношения к профилактическим прививкам.
Мероприятием предусмотрено обеспечение государственных, муниципальных, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности, осуществляющих иммунопрофилактику, средствами для формирования единой информационной системы в учреждениях здравоохранения, проводящих иммунопрофилактику, организацию обучение кадров, участвующих в проведении иммунопрофилактики, своевременное и полное обеспечение учреждений здравоохранения нормативно-инструктивной документацией по организации и проведению иммунопрофилактики, информирование населения о мерах профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
Профилактические прививки населению Воронежской области проводятся в учреждениях здравоохранения различного профиля и ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности. Для создания единого информационного регистра предусмотрено внедрение единого программного обеспечения в лечебно-профилактических учреждениях (подразделениях), непосредственно осуществляющих профилактические прививки, и органах управления здравоохранения (уполномоченных организациях). Перед прививками проводится медицинский осмотр населения, а при необходимости и медицинское обследование, законодательством предусмотрено оказание квалифицированной медицинской помощи в государственных и муниципальных организациях здравоохранения при возникновении поствакцинальных осложнений. Систематическое обучение кадров, участвующих в организации и проведении иммунопрофилактики, проводится путем обучения на республиканских (предусмотрено федеральной подпрограммой "Вакцинопрофилактика" и программами ликвидации кори и полиомиелита) и областных семинарах и конференциях по данной тематике. Федеральными органами ежегодно издаются новые нормативные документы по направлению иммунопрофилактики: санитарно-эпидемиологические правила, методические указания, приказы, письма, которые необходимо оперативно доводить до исполнителей.
Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях. Для решения этих задач организованы мероприятия информационного плана: создание тематических телевизионных и радиопередач, тиражирование информационных материалов по вопросам иммунопрофилактики, получаемых в рамках федеральной программы "Вакцинопрофилактика", разработка и тиражирование буклетов, плакатов, памяток.
Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 3 035,9 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 20,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1 877,3 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1 138,6 тыс. рублей.
Распределение по основным статьям затрат:
- капитальные вложения - 1 100 тыс. рублей,
- прочие текущие расходы - 1 935,9 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит исключить гипериммунизацию лиц, получивших прививку, но потерявших информацию о ней, на 100%; охватить обучением 100% медицинских работников, участвующих в организации и проведении иммунопрофилактики; обеспечить нормативной и методической документацией 100% учреждений здравоохранения, участвующих в проведении иммунопрофилактики; сформировать осознанное отношение жителей Воронежской области к профилактическим прививкам, что улучшит показатели охвата прививками не ниже 95% населения.";
- главу 4 подпрограммы "Вакцинопрофилактика" изложить в следующей редакции:
"Глава 4 . Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 674 031,8 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 429 559,2 тыс. рублей (64%);
- областной бюджет - 142 627,5 тыс. рублей (21%);
- внебюджетные средства - 101 845,1 тыс. рублей (15%) (таблица 4.1).
Таблица 4.1
Объемы и источники финансирования подпрограммы
тыс. рублей
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Внебюджетные средства |
2007 год |
8 771,8 |
22 411,3 |
23 695,2 |
2008 год |
77 338,6 |
25 184,0 |
17 723,8 |
2009 год |
84 301,5 |
23 908,6 |
8 583,4 |
2010 год |
115 185,8 |
23 707,6 |
11 555,7 |
2011 год |
76 162,8 |
23 708,0 |
18 882,0 |
2012 год |
67 798,7 |
23 708,0 |
21 405,0 |
Распределение средств по основным статьям затрат:
- капитальные вложения - 1 874,7 тыс. рублей (0,2%);
- прочие текущие расходы - 672 157,1 тыс. рублей (99,8%).";
м) в приложении 8 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Сахарный диабет":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Доля осложнений при сахарном диабете; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины); - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины)"; |
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2007 - 2012 годы"; |
строку "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Профилактика сахарного диабета. 2. Приобретение оборудования и обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля диабета. 3. Организация комплекса социально-реабилитационных мероприятий"; |
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы - 146 952,1 тыс. рублей, из них: 23 323,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 97 819,3 тыс. рублей - средства областного бюджета, 25 809,3 тыс. рублей - внебюджетные источники"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2012 году: - снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28,5%; - увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа: мужчин до 55,4 лет, женщин - до 59,2 лет; - увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа: мужчин до 71,4 лет, женщин - до 73,2 лет"; |
- главу 2 подпрограммы "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- совершенствование мер профилактики осложнений сахарного диабета;
- увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2012 годах.
Таблица 6.1
Оценка прогнозируемого эффекта программных мероприятий
|
Единица измерения |
Базовые значения (2005 год) |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Доля осложнений при сахарном диабете |
% |
35 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28,8 |
28,5 |
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мужчины |
лет |
52,4 |
52,9 |
53,5 |
54 |
54,6 |
55,3 |
55,4 |
Женщины |
-"- |
56,2 |
56,7 |
57,3 |
57,8 |
58,4 |
59,1 |
59,2 |
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мужчины |
-"- |
68,7 |
69,2 |
69,7 |
70,4 |
71,2 |
71,3 |
71,4 |
Женщины |
-"- |
71,1 |
71,6 |
72,1 |
72,6 |
73,0 |
73,1 |
73,2 |
Задачи подпрограммы:
- совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений;
- разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета.";
- разделы 3.1 и 3.2 главы 3 подпрограммы "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции:
"3.1. Профилактика сахарного диабета
Цель мероприятия: снижение распространенности поздних осложнений сахарного диабета.
Мероприятием предполагается:
Закупка препаратов, препятствующих развитию поздних осложнений сахарного диабета (препараты тиоктовой кислоты, препараты группы жирорастворимых витаминов группы В).
Разработка и тиражирование санитарно-просветительских материалов о сахарном диабете, его осложнениях и основных факторах риска развития осложнений.
Трансляция по каналам областного и местного телевидения и радиовещания телепередач, видеороликов, а также радиопередач о сахарном диабете, его осложнениях и факторах риска развития данного заболевания.
Развитие "школ диабета" и дооснащение существующих школ.
В имеющихся и вновь создаваемых кабинетах, отделениях, в работе областного диабетологического центра особое внимание обращается на формирование групп риска среди населения и организацию первичной профилактики сахарного диабета путем проведения санитарно-просветительной работы через средства массовой информации, направленной на формирование здорового образа жизни.
Мероприятие реализуется в течение 2007 - 2012 годов.
Общий объем финансирования мероприятия - 399,0 тыс. рублей (из средств областного бюджета).
В том числе по годам:
- 2007 год - финансирование мероприятий - 200,0 тыс. рублей;
- 2008 год - финансирование мероприятий - 199,0 тыс. рублей;
- 2009 год - финансирование мероприятий - 0,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит:
снизить долю осложнений при сахарном диабете до 28,5%;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,4 года, женщин - до 59,2 года;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,4 года, женщин - до 73,2 года.
3.2. Приобретение оборудования и обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля диабета
Цели мероприятия - улучшение качества оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом.
Мероприятием предполагается:
- гарантированное бесперебойное обеспечение больных с впервые выявленным сахарным диабетом и больных, которым была инициирована смена терапии, инсулиновыми препаратами высокого качества, пероральными сахароснижающими препаратами, средствами контроля диабета (тест-полоски), средствами введения инсулина (шприцы, шприц-ручки и иглы к ним);
- закупка флаконированных инсулинов 10 мл 100ЕД/мл;
- закупка пенфильных инсулинов 3,0 N 5 100 ЕД/мл;
- закупка средств индивидуального контроля (тест-полосок к глюкометрам для определения глюкозы крови, тест-полосок для определения ацетона в моче, тест-полосок для определения микроальбуминурии, наборов и приборов для определения гликированного гемоглобина);
- закупка оборудования для оснащения кабинетов "Диабетической стопы", "Школы Диабет".
Общий объем финансирования мероприятия - 122 510 тыс. рублей (из них: 23 323,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 97 420,3 тыс. рублей - средства областного бюджета).
В том числе по годам: 2007 год - финансирование мероприятий - 17 060,0 тыс. рублей (из них: 4 624,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 12 436,4 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2008 год - финансирование мероприятий - 15 292,5 тыс. рублей (из них 15 292,5 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2009 год - финансирование мероприятий - 15 583,9 тыс. рублей (из них: 1 636,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 13 947,9 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2010 год - финансирование мероприятий - 19 590,5 тыс. рублей (из них: 2 881,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 14 942,5 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2011 год - финансирование мероприятий - 29 234,2 тыс. рублей (из них: 9 011,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 20 223,0 тыс. рублей - средства областного бюджета); 2012 год - финансирование мероприятий - 25 748 тыс. рублей (из них: 5 170 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 20 578,0 тыс. рублей - средства областного бюджета).
Срок реализации мероприятия - 2007 - 2012 годы.
Реализация мероприятия позволит:
улучшить качество лечения больных сахарным диабетом;
повысить процент компенсированных форм сахарного диабета на 10%;
снизить развитие поздних осложнений сахарного диабета на 5%;
снизить выход на инвалидность больных по причине сахарного диабета на 1% и снизить смертность больных по причине сахарного диабета на 1%;
улучшить качество жизни больных сахарным диабетом.";
- главу 4 подпрограммы "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 146 952,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 23 323,5 тыс. рублей (16,0%);
областной бюджет - 97 819,3 тыс. рублей (66,0%);
внебюджетные средства (Фонд социального страхования) - 25 809,3 тыс. рублей (18%).
В том числе по годам:
- федеральный бюджет:
2007 год - 4 624,5 тыс. рублей;
2008 год - 0,0 тыс. рублей;
2009 год - 1 636,0 тыс. рублей;
2010 год - 2 881,8 тыс. рублей;
2011 год - 9 011,2 тыс. рублей;
2012 год - 5 170,0 тыс. рублей;
- областной бюджет:
2007 год - 12 636,4 тыс. рублей;
2008 год - 15 491,5 тыс. рублей;
2009 год - 13 947,9 тыс. рублей;
2010 год - 14 942,5 тыс. рублей;
2011 год - 20 223,0 тыс. рублей;
2012 год - 20 578,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства:
2007 год - 4 464,3 тыс. рублей;
2008 год - 6 545,9 тыс. рублей;
2009 год - 14 799,1 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 0,0 тыс. рублей;
2012 год - 0,0 тыс. рублей;
- всего по подпрограмме:
2007 год - 21 725,2 тыс. рублей;
2008 год - 22 037,4 тыс. рублей;
2009 год - 30 383,0 тыс. рублей;
2010 год - 17 824,3 тыс. рублей;
2011 год - 29 234,2 тыс. рублей;
2012 год - 25 748,0 тыс. рублей.
Заявки на ассигнования из федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий подаются в установленном порядке.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться в течение 2007 - 2012 годов на безвозвратной основе.";
н) в приложении 9 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Артериальная гипертония":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
- Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга, включая инсульт, вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; - смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения"; |
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2007 - 2012 годы"; |
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 978 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 14 202,2 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 7 775,8 тыс. рублей"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация подпрограммы позволит: - снизить заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга, включая инсульт, вследствие артериальной гипертонии до 6 500 случаев на 100 тыс. населения за счет улучшения ранней диагностики и выявляемости артериальной гипертонии; - снизить смертность от цереброваскулярных болезней до 248 случаев на 100 тыс. населения"; |
- главу 2 подпрограммы "Артериальная гипертония" изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - уменьшение числа заболеваний, обусловленных артериальной гипертонией, а также снижение уровня инвалидности и смертности от ее осложнений. Задачами, которые будут решены в рамках подпрограммы, являются:
- создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний в группах риска;
- внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями.
Целевые индикаторы подпрограммы указаны в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы "Артериальная гипертония"
Целевой показатель |
Единица измерения |
Значение индикатора по годам |
||||||
Базовый 2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга, включая инсульт, вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения |
число случаев |
6 620 |
6 615 |
6 610 |
6 590 |
6 570 |
6 550 |
6 500 |
Смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения |
число случаев |
342 |
335 |
330 |
320 |
315 |
250 |
248 |
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- в главе 3 подпрограммы "Артериальная гипертония":
абзац десятый раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах. Общий объем финансирования мероприятия составит 7 275,8 тыс. рублей - средства областного бюджета.";
абзацы шестой и седьмой раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах.
Общий объем финансирования мероприятия составит 14 702,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 14 202,2 тыс. рублей, областного бюджета - 500,0 тыс. рублей.";
- главу 4 подпрограммы "Артериальная гипертония" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 978,0 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 14 202,2 тыс. рублей (65%);
- областной бюджет - 7 775,8 тыс. рублей (35%).";
о) в приложении 10 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
- Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; - заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения; - заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения; - заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения"; |
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2007 - 2012 годы"; |
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы - 7 782,7 тыс. рублей, из них: 640,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 7 142,3 тыс. рублей - средства областного бюджета"; |
- главу 2 подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" изложить в следующей редакции:
"Глава 2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Основная цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым половым путем.
Задачи подпрограммы:
- развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих услуги по дерматовенерологии;
- разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем;
- совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем;
- совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем.
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.
Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Индикатор |
Единица измерения |
Базовые значения (2006 год) |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения |
число случаев |
40,8 |
33,9 |
33,4 |
33,0 |
32,8 |
32,2 |
26,1 |
Заболеваемость сифилисом у детей (0-17 лет) на 100 тыс. населения |
число случаев |
11,9 |
9,6 |
6,8 |
6,0 |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения |
число случаев |
29 |
27 |
26,3 |
26 |
25,0 |
24,9 |
24,8 |
Заболеваемость гонореей у детей (0-17 лет) на 100 тыс. населения |
число случаев |
11,7 |
11,6 |
7,0 |
6,8 |
6,6 |
6,5 |
6,4"; |
- в главе 3 подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем":
раздел 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Развитие материально-технической базы бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический кожно-венерологический диспансер" и государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих в соответствии с действующим законодательством дерматовенерологическую специализированную медицинскую помощь на территории Воронежской области
Цель мероприятия - расширение объемов и повышение качества медицинского обслуживания за счет дооснащения оборудованием и автотранспортом.
Мероприятием предусмотрено дооснащение необходимым лечебно-диагностическим оборудованием (медицинским, лабораторным и физиотерапевтическим), компьютерной и оргтехникой, автотранспортом.
Общий объем финансирования мероприятия - 4 706,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 640,4 тыс. рублей, средств областного бюджета - 4 066 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2007 - 2012 годах.
Эффект данной подпрограммы позволит улучшить качество оказания специализированной медицинской помощи дерматовенерологическим больным, уменьшить число диагностических ошибок, более точно планировать тактику ведения больных, проводить полноценное комбинированное и комплексное обследование и лечение за счет дооснащения современным, высокотехнологическим оборудованием на 100%, в том числе уникальными аппаратами: ПЦР, ИФА, ПУВА, а также санитарным автотранспортом на 100%.";
абзац третий раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятия - 3 076,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 3 076,3 тыс. рублей.";
- главу 4 подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" изложить в следующей редакции:
"Глава 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования ресурсов для реализации подпрограммы составляет 7 782,7 тыс. рублей.
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 640,4 тыс. рублей (8,0%);
- средства областного бюджета - 7 142,3 тыс. рублей (92,0%).
По статье расходов "Капитальные вложения" - 4 706,4 тыс. рублей (60,5%).
По статье "Прочие расходы" - 3 076,3 тыс. рублей (39,5%).";
п) в приложении 11 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Развитие психиатрической помощи":
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
- Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; - доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар"; |
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2007 - 2012 годы"; |
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы - 28 340,2 тыс. рублей, из них: 3 164 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 25 176,2 тыс. рублей - средства областного бюджета"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация подпрограммы позволит: - улучшить качество жизни пациентов с психическими расстройствами; - снизить уровень риска общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами; - обеспечить соответствие лечебного процесса в головном областном психиатрическом учреждении действующим нормативным документам; - обеспечить качественную и своевременную диагностику и адекватную терапию психических расстройств и сопутствующей соматоневрологической патологии; - предотвратить рост показателя внутрибольничной летальности в условиях увеличения количества пожилых пациентов с сопутствующей соматоневрологической патологией, находящихся на лечении в психиатрических стационарах"; |
- главу 2 подпрограммы "Развитие психиатрической помощи" изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы: развитие системы комплексной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и как следствие - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.
Задачи подпрограммы:
- реконструкция специализированных психиатрических учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием;
- совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов;
- совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития;
- внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации.
Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Базовые значения |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
% |
5,0 |
16,2 |
19,0 |
27,0 |
34,0 |
41,0 |
35 |
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
% |
15,7 |
15,9 |
14,7 |
15,6 |
15,5 |
15,3 |
15,25 |
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре |
дней |
49,3 |
42,1 |
44,9 |
48,0 |
47,9 |
47,7 |
47,5 |
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар |
% |
20,0 |
19,1 |
17,7 |
19,5 |
19,2 |
19,0 |
18,9 |
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- главу 3 подпрограммы "Развитие психиатрической помощи" изложить в следующей редакции:
"3. Система подпрограммных мероприятий
Подпрограмма предусматривает реализацию двух мероприятий, направленных на улучшение качества оказания психиатрической помощи населению Воронежской области, с объемом финансирования на 2007 - 2012 годы 28 340,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 3 164,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 25 176,2 тыс. рублей.
3.1. Улучшение качества жизни и предупреждение инвалидизации лиц с психическими расстройствами
Основная цель мероприятия: повышение качества лечения и снижение инвалидизации лиц, страдающих психическими расстройствами.
Мероприятием предусмотрено: обеспечение специализированными препаратами нового поколения (антидепрессантами, нейролептиками, антиконвульсантами) лиц, страдающих психическими расстройствами, в стационарных и амбулаторных условиях.
Комплексная помощь больным с фармакотерапией новыми современными препаратами и активным ведением психосоциальной работы в групповом и индивидуальном формате с акцентом на сбережении и предупреждении социальных потерь обусловливает сохранение и восстановление социальных позиций пациентов, предупреждает неблагоприятные варианты социальной дезадаптации и снижение уровня социального функционирования на всем протяжении болезни.
Объем финансирования мероприятия на 2007 - 2012 годы составляет 17 684,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 80,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 17 604,2 тыс. рублей.
В том числе по годам:
- 2007 год - 3 357,0 тыс. рублей;
- 2008 год - 4 085,0 тыс. рублей;
- 2009 год - 2 839,2 тыс. рублей;
- 2010 год - 2 521,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 80,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2 441,0 тыс. рублей,
- 2011 год - 2 441,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 2 441,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятия позволит:
- улучшить качество социальной адаптации больных и предотвратить ежегодный экономический ущерб, возникающий в случаях заболевания психическими расстройствами;
- улучшить условия пребывания больных в стационарах, повысить качество обследования, диагностики, лечения и реабилитации;
- увеличить долю пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 35% в 2012 году;
- снизить долю пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов с 15,7 до 15,25% в 2012 году;
- снизить среднюю продолжительность лечения больного в стационаре с 49,3 до 47,5 дня в 2012 году;
- снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар с 20 до 18,9% в 2012 году.
3.2. Оснащение оборудованием, транспортными средствами и оргтехникой психиатрических учреждений Воронежской области
Основная цель мероприятия: обеспечение деятельности психиатрических учреждений Воронежской области.
В настоящее время в казенном учреждении здравоохранения "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер" используются оборудование и транспортные средства с высоким процентом износа (90-100%), истекшим сроком эксплуатации.
Мероприятием предусмотрено приобретение диагностического оборудования для казенного учреждения здравоохранения "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер".
Общий объем финансирования мероприятия планируется в сумме 10 656 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 3 084,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 7 572,0 тыс. рублей на период 2007 - 2012 годов.";
- главу 4 подпрограммы "Развитие психиатрической помощи" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28 340,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 3 164,0 тыс. рублей (11%);
- средства областного бюджета - 25 176,2 тыс. рублей (89%).";
р) в приложении 12 к программе:
- в паспорте подпрограммы "Вирусные гепатиты":
строку "Основание для разработки подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Основание для разработки подпрограммы |
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих". Распоряжение администрации Воронежской области от 9 июня 2006 года N 1500-р "О разработке областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы". Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 года N 1706-р "Концепция федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"; |
строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
- Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения; - заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения; - заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения"; |
- строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2007 - 2012 годы"; |
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы - 69 742,3 тыс. рублей, из них: 16 077,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 53 665,1 тыс. рублей - средства областного бюджета"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация подпрограммы позволит: 1. Стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением вирусных гепатитов, путем снижения показателей территориальной заболеваемости острым гепатитом В до 2,8 и острым вирусным гепатитом С до 2,8 на 100 тыс. населения за год. 2. Обеспечить экономию средств (до 10% в год), затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листкам и инвалидности. 3. Повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличив на 15% количество клинико-лабораторных исследований. 4. Уменьшить инвалидизацию при вирусных гепатитах до 5% в год"; |
- главу 2 подпрограммы "Вирусные гепатиты" изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности от вирусных гепатитов В и С, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих вирусными гепатитами.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Совершенствование методов раннего выявления, профилактики, диагностики, лечения, психосоциальной и трудовой реабилитации больных вирусными гепатитами.
2. Разработка и внедрение современных лекарственных средств и диагностических наборов.
3. Снижение темпов прироста числа больных вирусными гепатитами В и С.
4. Совершенствование эпидемиологического надзора за вирусными гепатитами.
5. Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах по личной и общественной профилактике вирусных гепатитов.
6. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, биологических жидкостей и тканей.
Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Базовые значения |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения |
чел. |
4,9 |
4,5 |
4,1 |
3,9 |
2,8 |
2,7 |
2,8 |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения |
чел. |
3,8 |
3,6 |
3,3 |
3,13 |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C |
чел. |
19,8 |
18,8 |
18,5 |
18,3 |
17,9 |
17,8 |
17,35 |
Сроки реализации подпрограммы: 2007 - 2012 годы.";
- главу 3 подпрограммы "Вирусные гепатиты" изложить в следующей редакции:
"3. Система подпрограммных мероприятий
Подпрограмма предусматривает реализацию трех мероприятий, направленных на стабилизацию эпидемической ситуации, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием и расходными материалами для проведения своевременной и качественной диагностики заболевания, формирование системы адекватной противовирусной терапии больных вирусными гепатитами, передаваемыми парентеральным путем, обучение врачебного и среднего медицинского персонала по актуальным вопросам гепатологии, расширение знаний населения о вирусных гепатитах, совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов. Подпрограммные мероприятия будут осуществляться в системе здравоохранения.
3.1. Совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов
Цель мероприятия: совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов с использованием современного оборудования.
Мероприятием предполагается:
1. Оснащение лабораторным и диагностическим оборудованием бюджетных учреждений здравоохранения Воронежской области "Воронежская областная клиническая инфекционная больница" и "Воронежская областная детская клиническая больница N 2".
2. Организация новых лабораторий для диагностики вирусных гепатитов (ПЦР и ИФА).
Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, планируется направить на приобретение оборудования - 14 734,2 тыс. рублей, в том числе 14 427,2 тыс. рублей из федерального бюджета и 307 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Реализация мероприятия позволит:
- улучшить выявление хронических форм вирусных гепатитов на 30%;
- повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличив на 20% количество клинико-лабораторных исследований;
- организовать 10 новых рабочих мест в клинико-диагностических лабораториях.
Реализация мероприятия рассчитана на 2007 - 2012 годы.
3.2. Формирование системы адекватной противовирусной терапии больным вирусными гепатитами, передаваемыми парентеральным путем
Цель мероприятия: создание единой системы обеспечения больных противовирусными препаратами в соответствии с активностью процесса и генотипом вируса и улучшение качества оказания медицинской помощи данной категории больных в Воронежской области.
Мероприятием предполагается:
1. Внедрить современные эффективные противовирусные препараты для лечения парентеральных вирусных гепатитов в соответствии с генотипом и активностью процесса.
2. Снизить хронизацию процесса при вирусных гепатитах и переход в цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному.
3. Снизить процент инвалидизации и смертности от вирусных гепатитов.
Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, планируется направить на закупку спецпрепаратов на общую сумму 55 008,1 тыс. рублей, в том числе 1 650 тыс. рублей из средств федерального бюджета, 53 358,1 тыс. рублей из средств областного бюджета
Реализация мероприятия позволит:
- снизить показатели территориальной заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 4,9 до 2,8, острым вирусным гепатитом С - с 3,8 до 2,8 на 100 тыс. населения;
- экономить 15% средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листкам и инвалидности;
- снизить хронизацию процесса при вирусном гепатите В на 1-2%, при вирусном гепатите С - на 5-10% ежегодно;
- снизить инвалидизацию при вирусных гепатитах на 2% в год;
- уменьшить число перехода вирусных гепатитов в цирроз печени до 5% ежегодно.
Реализация мероприятий планируется в 2007 - 2012 годах.
3.3. Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов
Цель мероприятия - предотвращение внутрибольничного инфицирования вирусными гепатитами и информированность населения о путях заражения и мерах профилактики при данных заболеваниях.
Мероприятием предполагается:
1. Формирование банка данных о больных вирусными гепатитами В и С в Воронежской области.
2. Обеспечение работы центральных стерилизационных отделений и автоклавных в стационарах.
3. Санитарно-просветительная работа в организациях, подготовка и издание брошюр, радио-, телепередач и т.д.
Реализация мероприятия позволит:
- стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением вирусных гепатитов;
- снизить показатели территориальной заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 4,9 до 2,8, острым вирусным гепатитом С - с 3,8 до 2,8 на 100 тыс. населения;
- предотвратить в лечебных учреждениях внутрибольничное инфицирование вирусными гепатитами.";
- главу 4 подпрограммы "Вирусные гепатиты" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется в пределах средств, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете.
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 69 742,3 тыс. рублей.
В структуре затрат капитальные вложения составят 14 734,2 тыс. рублей (21%), прочие текущие расходы - 55 008,1 тыс. рублей (79%).
Основными источниками средств, необходимых для реализации подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета - 16 077,2 тыс. рублей (23%);
- средства областного бюджета - 53 665,1 тыс. рублей (77%).
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом:
В 2007 году общий объем финансовых ресурсов - 13 108,8 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 5 200,0 тыс. рублей (39,9%), из федерального бюджета - 7 908,8 тыс. рублей (60,3%).
В 2008 году общий объем финансовых ресурсов - 7 700,0 тыс. рублей. Из них из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 7 700,0 тыс. рублей (100%).
В 2009 году общий объем финансовых ресурсов - 10 777,0 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 10 305,1 тыс. рублей (95,7%), из федерального бюджета - 471,9 тыс. рублей (4,3%).
В 2010 году общий объем финансовых ресурсов - 11 138,5 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 10 105,0 тыс. рублей (90,7%), из федерального бюджета - 1 033,5 тыс. рублей (9,3%).
В 2011 году общий объем финансовых ресурсов - 13 443,0 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 10 355 тыс. рублей (78%), из федерального бюджета - 3 088 тыс. рублей (22%).
В 2012 году общий объем финансовых ресурсов - 13 575 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 10 000 тыс. рублей (73,7%), из федерального бюджета - 3 575 тыс. рублей (26,3%).".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель областной Думы |
В.И. Ключников |
Воронеж
Парламентский центр
22 декабря 2011 года
N 864-V-ОД
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Воронежской областной Думы от 22 декабря 2011 г. N 864-V-ОД "О внесении изменений в постановление Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в "Собрании законодательства Воронежской области" от 26 декабря 2011 г. N 12