Постановление Администрации городского округа город Воронеж
от 9 июня 2014 г. N 470
"О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1281"
Постановлением Администрации городского округа город Воронеж от 21 апреля 2016 г. N 328 настоящее постановление признано утратившим силу
В соответствии с решением Воронежской городской Думы от 26.03.2014 N 1447-III "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 25.12.2013 N 1337-III "О бюджете городского округа город Воронеж на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов" и распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 11.04.2014 N 238-р "О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 27.09.2013 N 851-р" администрация городского округа город Воронеж постановляет:
внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1281 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" следующие изменения:
утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы".
Глава городского округа город Воронеж |
А.В. Гусев |
Изменения в муниципальную программу городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
(утв. постановлением администрации городского округа город Воронеж от 9 июня 2014 г. N 470)
1. В паспорте муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (далее - Программа):
1) строку "Соисполнители муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Соисполнители муниципальной программы |
Управление транспорта администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж |
2) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 18 664 094,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1398 031,80 тыс. рублей; - областной бюджет - 9 531 163,27 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 4 345 805,93 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 3 389 093,00 тыс. рублей. в т.ч. по годам реализации муниципальной программы: 2014 год: Всего - 1 957 491,93 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 1 000 000,00 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 301 813,93 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 655 678,00 тыс. рублей. 2015 год: Всего - 1 934698,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет -1 000 000,0 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 258 877,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 675 821,00 тыс. рублей. 2016 год: Всего - 1 855 999,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет -1 000 000,00 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 271 814,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 584 185,00 тыс. рублей. 2017 год: Всего - 2 795 032,87 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет- 39 046,10 тыс. рублей; - областной бюджет -1 560 653,12 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 550 078,65 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 645 255,00 тыс. рублей. 2018 год: Всего - 2 969 920,63 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет -383 641,50 тыс. рублей; - областной бюджет -1 533 134,15 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 878 888,98 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 174 256,00 тыс. рублей. 2019 год: Всего - 3 448 670,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 487 672,10 тыс. рублей; - областной бюджет -1 690922,69 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 992 360,51 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 277 715,00 тыс. рублей. 2020 год: Всего - 3 702 281,27 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет- 487672,10 тыс. рублей; - областной бюджет -1 746 453,31 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 1 091 972,86 тыс. рублей - внебюджетные источники - 376 183,00 тыс. рублей." |
3) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы " паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 838 км; - реконструкция 2 транспортных развязок; - строительство (реконструкция) 4,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; - доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%; - доведение обеспеченности подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей до 77,8%; - доведение оснащения транспортных средств в пассажирских перевозках системой ГЛОНАСС до 95%; - доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 999 единиц; - доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км" |
2. Раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" Программы дополнить тринадцатым абзацем следующего содержания:
"- строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской.".
3. В разделе 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" Программы:
3.1. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 838 км;";
3.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%;";
3.3. Абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 999 единиц;";
3.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
"- доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км.".
4. В разделе 3 "Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий" Программы абзац третий дополнить словами следующего содержания:
", управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.".
5. Раздел 5 "Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование Программы предусмотрено за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы составляет 18 664 094,00 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 1 398 031,80 тыс. рублей.
- областной бюджет - 9 531 163,27 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 4 345 805,93 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 3 389 093,00 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Программы представлены в приложении NN 2, 3 к Программе.".
6. В разделе 6 "Подпрограммы муниципальной программы" Программы:
6.1. В подпрограмме 1 "Развитие дорожного хозяйства" (далее - Подпрограмма 1):
1) строку "Исполнители подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Исполнители подпрограммы муниципальной программы |
Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Управление транспорта администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж" |
2) строку "Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы |
1.1. Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них. 1.2. Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них. 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них. 1.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж. 1.5. Приобретение коммунальной (специализированной) техники. 1.6. Содержание службы заказчика 1.7. Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской" |
3) строку "Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы |
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт; - доля мостов и путепроводов, техническая надежность которых соответствует нормативным требованиям; - количество построенных (реконструированных) транспортных развязок; - протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; - освещенность улиц городского округа - протяженность сетей муниципальной ливневой канализации" |
4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 948 846,79 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет-1 398 031,80 тыс. рублей; - областной бюджет -8 510 471,72 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 3 040 343,27 тыс. рублей; в т.ч. по годам реализации подпрограммы: 2014 год: Всего - 1 165 016,70 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 914 155,00 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 250 861,70 тыс. рублей. 2015 год: Всего - 1 055 402,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 851 590,00 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 203 812,00 тыс. рублей. 2016 год: Всего - 1 065 586,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 851 590,00 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 213 996,00 тыс. рублей. 2017 год: Всего - 1 726 943,74 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет- 39 046,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 412 244,17 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 275 653,47 тыс. рублей. 2018 год: Всего - 2 379 204,91 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет-383 641,50 тыс. рублей; - областной бюджет -1 377 156,35 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 618 407,06 тыс. рублей. 2019 год: Всего - 2 748 749,43 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет-487 672,10 тыс. рублей; - областной бюджет -1 527 613,93 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 733 463,40 тыс. рублей. 2020 год: Всего - 2 807 944,01 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет-487 672,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 576 122,27 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 744 149,64 тыс. рублей" |
5) строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к 2020 году до 838 км; - реконструкция 2 транспортных развязок; - строительство (реконструкция) 4,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение доли мостов и путепроводов, техническая надежность которых соответствует нормативным требованиям, до 71%; - доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%." |
6.2. Раздел 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" Подпрограммы 1:
1) дополнить тринадцатым абзацем следующего содержания:
"- "Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации" (раздел 1.2.3 Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010 - 2020 годов", утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 N 385-II).
2) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к 2020 году до 838 км;";
3) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9% .";
4) дополнить абзацем следующего содержания:
"- доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км".
6.3. Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы 1 дополнить новым пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7. Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской.
В рамках реализации мероприятия в 2014 - 2015 годах планируется строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской (протяженность 0,8 км.)".
6.4. Раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" будет осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж.
Общий объем финансирования программных мероприятий на период 2014 - 2020 годов составит 12 948 846,76 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет- 1 398 031,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8 510 471,72 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 3 040 343,27 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа на реализацию подпрограммы представлены в приложениях N N 2, 3 к Программе".
6.5. В подпрограмме 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" (далее - Подпрограмма 2):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)" Паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 659 115,24 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1 270 022,24 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3 389 093,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: Всего - 703 975,24 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 48 297,24 тыс. рублей, внебюджетные источники - 655 678,0 тыс. рублей. 2015 год: Всего - 726 067,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 50 246,00 тыс. рублей, внебюджетные источники - 675 821,0 тыс. рублей. 2016 год: Всего - 636 943,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 52 758,00 тыс. рублей, внебюджетные источники - 584 185,0 0 тыс. рублей. 2017 год: Всего - 914 352,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 269 097,00 тыс. рублей, внебюджетные источники - 645 255,00 тыс. рублей. 2018 год: Всего - 429 138,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 254 882,00 тыс. рублей, внебюджетные источники - 174 256,00 тыс. рублей. 2019 год: Всего - 530 749,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 253 034,00 тыс. рублей, внебюджетные источники - 277 715,00 тыс. рублей. 2020 год: Всего - 717 891,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 341 708,00 тыс. рублей, внебюджетные источники - 376 183,00 тыс. рублей." |
6.6. Раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составит 4 659 115,24 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет городского округа - 1 270 022,24 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 3 389 093,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета городского округа и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложениях N 2, 3 к Программе".
7. Приложения NN 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции:
Приложение N 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" и их значениях
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Ед. измерения |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
||||||||
2012 (отчетный год) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | ||||||||||||
1 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог |
|
км |
573 |
681 |
707 |
734 |
760 |
786 |
812 |
812 |
838 |
2 |
Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1 000 жителей |
|
% |
63,0 |
68,4 |
68,8 |
70 |
71,0 |
74,9 |
76,0 |
77,2 |
77,8 |
3. |
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
|
ед. |
8 |
158 |
81 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" | ||||||||||||
1 |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт |
|
тыс. кв. м. |
299,70 |
787,00 |
312,48 |
312,95 |
313,44 |
350,86 |
353,43 |
369,65 |
391,13 |
2. |
Доля мостов и путепроводов, техническая надежность которых соответствует нормативным требованиям отраслевых дорожных норм СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" |
|
% |
73 |
58,9 |
62 |
62 |
65 |
65 |
68 |
68 |
71 |
3. |
Количество построенных (реконструированных) транспортных развязок |
|
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
4. |
Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
|
км |
- |
- |
0,3 |
- |
- |
4,2 |
- |
- |
- |
5. |
Освещенность улиц городского округа |
|
% |
98,0 |
99,6 |
99,6 |
99,7 |
99,7 |
99,8 |
99,8 |
99,9 |
99,9 |
6. |
Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации |
|
км |
179,1 |
179,1 |
179,1 |
179,9 |
179,9 |
179,9 |
179,9 |
179,9 |
179,9 |
Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |
|
|
||||||||||
1 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
|
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС |
|
% |
55,0 |
81,6 |
81,7 |
81,9 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
Основное мероприятие 1"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж" | ||||||||||||
1 |
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
|
ед. |
8 |
158 |
81 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
Приложение N 2
к Программе
Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж" Развитие транспортной системы"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) |
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||
Всего: |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
"Развитие транспортной системы" |
Всего |
4 345 805,93 |
301 813,93 |
258 877,00 |
271 814,00 |
550 078,65 |
878 888,98 |
992 360,51 |
1 091 972,86 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
2 464 667,45 |
131 968,60 |
142 567,00 |
149 692,00 |
198 606,44 |
537 430,67 |
648 681,08 |
655 721,66 |
||
Управление транспорта |
1 517 588,24 |
77 147,24 |
76 496,00 |
80 320,00 |
307 454,70 |
295 195,90 |
295 242,70 |
385 731,70 |
||
Управа Железнодорожного района |
47 616,44 |
11 526,25 |
5 305,00 |
5 570,00 |
5 865,21 |
6 164,34 |
6 454,06 |
6 731,58 |
||
Управа Коминтерновского района |
60 570,17 |
19 165,87 |
6 087,00 |
6 390,00 |
6 728,67 |
7 071,83 |
7 404,21 |
7 722,59 |
||
Управа Левобережного района |
54 568,27 |
13 397,93 |
6 052,00 |
6 354,00 |
6 690,77 |
7 031,99 |
7 362,50 |
7 679,08 |
||
Управа Ленинского района |
60 736,00 |
13 288,05 |
6 974,00 |
7 323,00 |
7 711,12 |
8 104,38 |
8 485,29 |
8 850,16 |
||
Управа Советского района |
53 687,11 |
13 229,75 |
5 947,00 |
6 244,00 |
6 574,93 |
6 910,26 |
7 235,03 |
7 546,14 |
||
Управа Центрального района |
84 372,26 |
20 090,25 |
9 449,00 |
9 921,00 |
10 446,81 |
10 979,61 |
11 495,64 |
11 989,95 |
||
Управление строительной политики |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие дорожного хозяйства" |
всего |
3 029 183,27 |
239 701,70 |
203 812,00 |
213 996,00 |
275 653,47 |
618 407,06 |
733 463,40 |
744 149,64 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
247 566,00 |
28 850,00 |
26 250,00 |
27 562,00 |
38 357,70 |
40 313,90 |
42 208,70 |
44 023,70 |
||
Управление дорожного хозяйства |
2 464 667,45 |
131 968,60 |
142 567,00 |
149 692,00 |
198 606,44 |
537 430,67 |
648 681,08 |
655 721,66 |
||
Управа Железнодорожного района |
41 435,00 |
9 835,00 |
4 645,00 |
4 877,00 |
5 135,48 |
5 397,39 |
5 651,07 |
5 894,06 |
||
Управа Коминтерновского района |
49 690,53 |
14 694,40 |
5 145,00 |
5 401,00 |
5 687,25 |
5 977,30 |
6 258,24 |
6 527,34 |
||
Управа Левобережного района |
46 688,57 |
10 241,40 |
5 358,00 |
5 625,00 |
5 923,13 |
6 225,20 |
6 517,79 |
6 798,05 |
||
Управа Ленинского района |
55 027,09 |
12 594,00 |
6 237,00 |
6 549,00 |
6 896,10 |
7 247,80 |
7 588,44 |
7 914,75 |
||
Управа Советского района |
44 018,20 |
9 872,10 |
5 019,00 |
5 270,00 |
5 549,31 |
5 832,33 |
6 106,44 |
6 369,02 |
||
Управа Центрального района |
78 090,43 |
19 646,20 |
8 591,00 |
9 020,00 |
9 498,06 |
9 982,47 |
10 451,64 |
10 901,06 |
||
Управление строительной политики |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1 |
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего |
1 457 230,36 |
139 098,44 |
193 754,00 |
203 435,00 |
214 217,06 |
225 142,13 |
235 723,80 |
245 859,93 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
247 566,00 |
28 850,00 |
26 250,00 |
27 562,00 |
38 357,70 |
40 313,90 |
42 208,70 |
44 023,70 |
||
Управление дорожного хозяйства |
937 430,54 |
76 081,34 |
132 509,00 |
139 131,00 |
137 170,03 |
144 165,74 |
150 941,48 |
157 431,95 |
||
Управа Железнодорожного района |
37 071,70 |
5 471,70 |
4 645,00 |
4 877,00 |
5 135,48 |
5 397,39 |
5 651,07 |
5 894,06 |
||
Управа Коминтерновского района |
38 051,83 |
3 055,70 |
5 145,00 |
5 401,00 |
5 687,25 |
5 977,30 |
6 258,24 |
6 527,34 |
||
Управа Левобережного района |
43 247,07 |
6 799,90 |
5 358,00 |
5 625,00 |
5 923,13 |
6 225,20 |
6 517,79 |
6 798,05 |
||
Управа Ленинского района |
47 894,79 |
5 461,70 |
6 237,00 |
6 549,00 |
6 896,10 |
7 247,80 |
7 588,44 |
7 914,75 |
||
Управа Советского района |
39 179,10 |
5 033,00 |
5 019,00 |
5 270,00 |
5 549,31 |
5 832,33 |
6 106,44 |
6 369,02 |
||
Управа Центрального района |
66 789,33 |
8 345,10 |
8 591,00 |
9 020,00 |
9 498,06 |
9 982,47 |
10 451,64 |
10 901,06 |
||
Мероприятие 1.2 |
Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего |
69 521,40 |
24 629,40 |
6 890,00 |
7 235,00 |
7 368,20 |
7 422,20 |
7 762,80 |
8 213,80 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
47 342,40 |
2 450,40 |
6 890,00 |
7 235,00 |
7 368,20 |
7 422,20 |
7 762,80 |
8 213,80 |
||
Управа Железнодорожного района |
1 060,30 |
1 060,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Коминтерновского района |
8 248,70 |
8 248,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Левобережного района |
859,50 |
859,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Ленинского района |
2 791,30 |
2 791,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Советского района |
958,10 |
958,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Центрального района |
8 261,10 |
8 261,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.3 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего |
5 554,84 |
235,20 |
782,00 |
821,00 |
864,51 |
908,60 |
951,31 |
992,22 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
5 554,84 |
235,20 |
782,00 |
821,00 |
864,51 |
908,60 |
951,31 |
992,22 |
||
Мероприятие 1.4 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж |
всего |
1 427 866,90 |
14 296,40 |
1 274,00 |
1 337,00 |
51 973,80 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
1 427 866,90 |
14 296,40 |
1 274,00 |
1 337,00 |
51 973,80 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
Мероприятие 1.5 |
Приобретение коммунальной (специализированной) техники |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе по ГРБС: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление дорожного хозяйства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.6 |
Содержание службы Заказчика |
всего |
67 009,77 |
59 442,26 |
1 112,00 |
1 168,00 |
1 229,90 |
1 292,63 |
1 353,39 |
1 411,59 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
46 472,77 |
38 905,26 |
1 112,00 |
1 168,00 |
1 229,90 |
1 292,63 |
1 353,39 |
1 411,59 |
||
Управа Железнодорожного района |
3 303,00 |
3 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Коминтерновского района |
3 390,00 |
3 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Левобережного района |
2 582,00 |
2 582,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Ленинского района |
4 341,00 |
4 341,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Советского района |
3 881,00 |
3 881,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Центрального района |
3 040,00 |
3 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.7 |
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской |
всего |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление строительной политики |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие городского пассажирского транспорта" |
всего |
1 270 022,24 |
48 297,24 |
50 246,00 |
52 758,00 |
269 097,00 |
254 882,00 |
253 034,00 |
341 708,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
1 270 022,24 |
48 297,24 |
50 246,00 |
52 758,00 |
269 097,00 |
254 882,00 |
253 034,00 |
341 708,00 |
||
Мероприятие 2.1 |
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта |
всего |
1 266 500,00 |
47 853,00 |
50 246,00 |
52 758,00 |
268 242,00 |
254 027,00 |
252 179,00 |
341 195,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
1 266 500,00 |
47 853,00 |
50 246,00 |
52 758,00 |
268 242,00 |
254 027,00 |
252 179,00 |
341 195,00 |
||
Мероприятие 2.2 |
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения |
всего |
3 078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
513,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
3 078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
513,00 |
||
Мероприятие 2.3 |
Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом |
всего |
444,24 |
444,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
444,24 |
444,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" |
всего |
46 600,43 |
13 815,00 |
4 819,00 |
5 060,00 |
5 328,18 |
5 599,92 |
5 863,11 |
6 115,22 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управа Железнодорожного района |
6 181,44 |
1 691,25 |
660,00 |
693,00 |
729,73 |
766,95 |
802,99 |
837,52 |
||
Управа Коминтерновского района |
10 879,64 |
4 471,47 |
942,00 |
989,00 |
1 041,42 |
1 094,53 |
1 145,97 |
1 195,25 |
||
Управа Левобережного района |
7 879,70 |
3 156,53 |
694,00 |
729,00 |
767,64 |
806,79 |
844,71 |
881,03 |
||
Управа Ленинского района |
5 708,91 |
694,05 |
737,00 |
774,00 |
815,02 |
856,58 |
896,85 |
935,41 |
||
Управа Советского района |
9 668,91 |
3 357,65 |
928,00 |
974,00 |
1 025,62 |
1 077,93 |
1 128,59 |
1 177,12 |
||
Управа Центрального района |
6 281,83 |
444,05 |
858,00 |
901,00 |
948,75 |
997,14 |
1 044,00 |
1 088,89 |
Приложение N 3
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||
Всего: |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
"Развитие транспортной системы" |
всего, в том числе: |
18 664 094,00 |
1 957 491,93 |
1 934 698,00 |
1 855 999,00 |
2 795 032,87 |
2 969 920,63 |
3 448 670,30 |
3 702 281,27 |
федеральный бюджет |
1 398 031,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 046,10 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
областной бюджет |
9 531 163,27 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 560 653,12 |
1 533 134,15 |
1 690 922,69 |
1 746 453,31 |
||
бюджет городского округа |
4 345 805,93 |
301 813,93 |
258 877,00 |
271 814,00 |
550 078,65 |
878 888,98 |
992 360,51 |
1 091 972,86 |
||
внебюджетные источники |
3 389 093,00 |
655 678,00 |
675 821,00 |
584 185,00 |
645 255,00 |
174 256,00 |
277 715,00 |
376 183,00 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие дорожного хозяйства" |
всего, в том числе: |
12 937 686,79 |
1 153 856,70 |
1 055 402,00 |
1 065 586,00 |
1 726 943,74 |
2 379 204,91 |
2 748 749,43 |
2 807 944,01 |
федеральный бюджет |
1 398 031,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 046,10 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
областной бюджет |
8 510 471,72 |
914 155,00 |
851 590,00 |
851 590,00 |
1 412 244,17 |
1 377 156,35 |
1 527 613,93 |
1 576 122,27 |
||
бюджет городского округа |
3 029 183,27 |
239 701,70 |
203 812,00 |
213 996,00 |
275 653,47 |
618 407,06 |
733 463,40 |
744 149,64 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1 |
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего, в том числе: |
5 574 055,42 |
719 131,44 |
735 628,00 |
745 309,00 |
784 810,39 |
824 835,72 |
863 602,97 |
900 737,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
4 116 825,06 |
580 033,00 |
541 874,00 |
541 874,00 |
570 593,33 |
599 693,59 |
627 879,17 |
654 877,97 |
||
бюджет городского округа |
1 457 230,36 |
139 098,44 |
193 754,00 |
203 435,00 |
214 217,06 |
225 142,13 |
235 723,80 |
245 859,93 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.2 |
Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего, в том числе: |
1 749 294,00 |
285 249,10 |
219 066,00 |
219 411,00 |
245 607,00 |
247 407,60 |
258 759,30 |
273 794,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 679 772,60 |
260 619,70 |
212 176,00 |
212 176,00 |
238 238,80 |
239 985,40 |
250 996,50 |
265 580,20 |
||
бюджет городского округа |
69 521,40 |
24 629,40 |
6 890,00 |
7 235,00 |
7 368,20 |
7 422,20 |
7 762,80 |
8 213,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.3 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего, в том числе: |
170 186,54 |
7 841,20 |
24 840,00 |
24 879,00 |
26 197,58 |
27 533,66 |
28 827,75 |
30 067,35 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
164 631,70 |
7 606,00 |
24 058,00 |
24 058,00 |
25 333,07 |
26 625,06 |
27 876,44 |
29 075,13 |
||
бюджет городского округа |
5 554,84 |
235,20 |
782,00 |
821,00 |
864,51 |
908,60 |
951,31 |
992,22 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.4 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж |
всего, в том числе: |
4 786 337,80 |
80 192,70 |
40 532,00 |
40 595,00 |
548 061,00 |
1 150 924,50 |
1 463 016,30 |
1 463 016,30 |
федеральный бюджет |
1 398 031,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 046,10 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
областной бюджет |
1 960 439,10 |
65 896,30 |
39 258,00 |
39 258,00 |
457 041,10 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
бюджет городского округа |
1 427 866,90 |
14 296,40 |
1 274,00 |
1 337,00 |
51 973,80 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.5 |
Приобретение коммунальной (специализированной) техники |
всего, в том числе: |
365 424,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000,00 |
89 335,00 |
93 533,75 |
97 555,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
365 424,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000,00 |
89 335,00 |
93 533,75 |
97 555,70 |
||
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.6 |
Содержание службы Заказчика |
всего, в том числе: |
290 388,58 |
59 442,26 |
35 336,00 |
35 392,00 |
37 267,77 |
39 168,43 |
41 009,36 |
42 772,76 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
223 378,81 |
0,00 |
34 224,00 |
34 224,00 |
36 037,87 |
37 875,80 |
39 655,97 |
41 361,17 |
||
бюджет городского округа |
67 009,77 |
59 442,26 |
1 112,00 |
1 168,00 |
1 229,90 |
1 292,63 |
1 353,39 |
1 411,59 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.7 |
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской |
всего, в том числе: |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие городского пассажирского транспорта" |
всего, в том числе: |
4 659 115,24 |
703 975,24 |
726 067,00 |
636 943,00 |
914 352,00 |
429 138,00 |
530 749,00 |
717 891,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
1 270 022,24 |
48 297,24 |
50 246,00 |
52 758,00 |
269 097,00 |
254 882,00 |
253 034,00 |
341 708,00 |
||
внебюджетные источники |
3 389 093,00 |
655 678,00 |
675 821,00 |
584 185,00 |
645 255,00 |
174 256,00 |
277 715,00 |
376 183,00 |
||
Мероприятие 2.1 |
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта |
всего, в том числе: |
1 266 500,00 |
47 853,00 |
50 246,00 |
52 758,00 |
268 242,00 |
254 027,00 |
252 179,00 |
341 195,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
1 266 500,00 |
47 853,00 |
50 246,00 |
52 758,00 |
268 242,00 |
254 027,00 |
252 179,00 |
341 195,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.2 |
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения |
всего, в том числе: |
3 392 171,00 |
655 678,00 |
675 821,00 |
584 185,00 |
646 110,00 |
175 111,00 |
278 570,00 |
376 696,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
3 078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
513,00 |
||
внебюджетные источники |
3 389 093,00 |
655 678,00 |
675 821,00 |
584 185,00 |
645 255,00 |
174 256,00 |
277 715,00 |
376 183,00 |
||
Мероприятие 2.3 |
Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом |
всего, в том числе: |
444,24 |
444,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
444,24 |
444,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" |
всего, в том числе: |
1 067 291,98 |
99 660,00 |
153 229,00 |
153 470,00 |
153 737,13 |
161 577,72 |
169 171,87 |
176 446,26 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 020 691,55 |
85 845,00 |
148 410,00 |
148 410,00 |
148 408,95 |
155 977,80 |
163 308,76 |
170 331,04 |
||
бюджет городского округа |
46 600,43 |
13 815,00 |
4 819,00 |
5 060,00 |
5 328,18 |
5 599,92 |
5 863,11 |
6 115,22 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
И.о. руководителя управления дорожного хозяйства |
А.И. Гузь |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Указано, что к соисполнителям программы также относится управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.
Вырос общий объем финансирования программы - с 18 640 498,07 тыс. руб. до 18 664 094,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа - с 4 322 210,00 тыс. руб. до 4 345 805,93 тыс. руб.
В результате реализации программы планируется доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 838 км (ранее - до 825 км); доведение освещенности улиц городского округа до 99,9 % (ранее - до 92 %); доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 999 единиц (ранее - до 1071 единиц), а также доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км.
Также увеличено финансирование подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства" - с 12 855 830,09 тыс. руб. до 12 948 846,79 тыс. руб.
Общий объем финансирование подпрограммы 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" сокращено с 4 664 036,0 тыс. руб. до 4 659 115,24 тыс. руб.
Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 9 июня 2014 г. N 470 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1281"
Текст постановления опубликован в газете "Берег" от 16 июня 2014 г. N 62
Постановлением Администрации городского округа город Воронеж от 21 апреля 2016 г. N 328 настоящее постановление признано утратившим силу