Администрации городского округа город Воронеж от 21 января 2015 г. N 17
"О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1281"
Постановлением Администрации городского округа город Воронеж от 21 апреля 2016 г. N 328 настоящее постановление признано утратившим силу
В соответствии с решениями Воронежской городской Думы от 24.12.2014 N 1692-III "О бюджете городского округа город Воронеж на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" и N 1693-III "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 25.12.2013 N 1377-III "О бюджете городского округа город Воронеж на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов", а также дополнительным соглашением от 17.09.2014 N 7 к Соглашению от 29.04.2014 о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Воронежской области "Развитие транспортной системы", на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и дополнительным соглашением от 15.12.2014 N 6 к Соглашению от 31.01.2014 N 1 о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж на развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области городского округа город Воронеж администрация городского округа город Воронеж постановляет:
внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1281 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" следующие изменения:
утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы".
Глава городского округа город Воронеж |
А.В. Гусев |
Изменения в муниципальную программу городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
(утв. постановлением администрации городского округа город Воронеж от 21 января 2015 г. N 17)
1. В паспорте муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (далее - Программа):
1) строку "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1 000 жителей; - количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" |
2) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 20 373 703,14 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 4 408 474,46 тыс. рублей; - областной бюджет - 9 061 042,41 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 4 016 966,77 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 2 887 219,50 тыс. рублей. в т.ч. по годам реализации муниципальной программы: 2014 год: Всего - 1 906 661,71 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 28 933,32 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 101 044,85 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 547 758,04 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 228 925,5 тыс. рублей. 2015 год: Всего - 2 789 373,23 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 853 079,59 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 171 358,38 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 164 235,26 тыс. рублей; внебюджетные источники - 600 700,00 тыс. рублей. 2016 год: Всего - 2 126 358,84 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 893 224,11 тыс. рублей; - областной бюджет - 484 127,01 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 164 822,72 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 584 185,00 тыс. рублей. 2017 год: Всего - 3 430 437,16 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 274 251,74 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 334 002,02 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 176 928,40 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 645 255,00 тыс. рублей. 2018 год: Всего - 2 969 920,63 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 383 641,50 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 533 134,15 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 878 888,98 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 174 256,00 тыс. рублей. 2019 год: Всего - 3 448 670,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 487 672,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 690 922,69 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 992 360,51 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 277 715,00 тыс. рублей. 2020 год: Всего - 3 702 281,27 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 487 672,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 746 453,31 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 1 091 972,86 тыс. рублей - внебюджетные источники - 376 183,00 тыс. рублей." |
3) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы " паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, до 643,3 км; - реконструкция 3 транспортных развязок; - строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; - доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%; - доведение обеспеченности подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей до 77,8%; - доведение оснащения транспортных средств в пассажирских перевозках системой ГЛОНАСС до 95%; - доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 1047 единиц; - доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км" |
2. В разделе 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" Программы:
2.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям" (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);";
2.2. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, до 643,3 км;";
2.3 Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"- реконструкция 3 транспортных развязок;";
2.4. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;";
2.5. Абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 1047 единиц;".
3. В разделе 3 "Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий" Программы:
3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Участники подпрограммы: МКУ "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства", "МБУ "Центр организации дорожного движения", Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие, МКП "Воронежгорсвет", МБУ "Комбинаты благоустройства районов".".
3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Участником подпрограммы является МКП МТК "Воронежпассажиртранс"."
4. Раздел 5 "Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование Программы предусмотрено за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы составляет 20 373 703,14 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 4 408 474,46 тыс. рублей.
- областной бюджет - 9 061 042,41 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 4 016 966,77 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2 887 219,50 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Программы представлены в приложении NN 2, 3 к Программе.".
5. В разделе 6 "Подпрограммы муниципальной программы" Программы:
5.1. В подпрограмме 1 "Развитие дорожного хозяйства" муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (далее - Подпрограмма 1):
1) строку "Участники подпрограммы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Участники подпрограммы |
МКУ "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства", МБУ "Центр организации дорожного движения" Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие МКП "Воронежгорсвет", МБУ "Комбинаты благоустройства районов""; |
2) строку "Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы |
- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; - количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом); - протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом); - освещенность улиц городского округа город Воронеж" - протяженность сетей муниципальной ливневой канализации |
3) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15 692 399,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 4 379 541,14 тыс. рублей; - областной бюджет - 8 419 631,61 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 2 893 226,55 тыс. рублей; в т.ч. по годам реализации подпрограммы: 2014 год: Всего - 1 391 209,72 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 949 251,65 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 441 958,07 тыс. рублей. 2015 год: Всего - 2 138 427,23 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет- 853 079,59 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 171 358,38 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 113 989,26 тыс. рублей. 2016 год: Всего - 1 491 927,84 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 893 224,11 тыс. рублей; - областной бюджет - 484 127,01 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 114 576,72 тыс. рублей. 2017 год: Всего - 2 734 936,16 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 1 274 251,74 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 334 002,02 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 126 681,40 тыс. рублей. 2018 год: Всего - 2 379 204,91 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 383 641,50 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 377 156,35 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 618 407,06 тыс. рублей. 2019 год: Всего - 2 748 749,43 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 487 672,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 527 613,93 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 733 463,40 тыс. рублей. 2020 год: Всего - 2 807 944,01 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 487 672,10 тыс. рублей; - областной бюджет - 1 576 122,27 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 744 149,64 тыс. рублей" |
4) строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2020 году до 643,3 км; - реконструкция 3-х транспортных развязок; - строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 27%; - доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%." |
5.2. Абзац четвертый раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Динамика ремонта дорог на территории городского округа за период 2005 - 2013 годов характеризуется следующими показателями:
2005 год - 226,0 тыс. кв. м;
2006 год - 791,4 тыс. кв. м;
2007 год - 1255,2 тыс. кв. м;
2008 год - 641,6 тыс. кв. м;
2009 год - 438,2 тыс. кв. м;
2010 год - 355,6 тыс. кв. м;
2011 год - 944,3 тыс. кв. м;
2012 год - 533,5 тыс. кв. м;
2013 год - 787,6 тыс. кв. м."
5.3. В разделе 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" Подпрограммы 1:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;" (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);";
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям" (дополнительное соглашение от 31.07.2014 к соглашению от 30.12.2013 между правительством Воронежской области и администрацией городского округа город Воронеж Воронежской области о достижении значений региональных показателей эффективности развития городского округа город Воронеж Воронежской области на 2014 год);";
3) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- Протяженность построенных (реконструированных) отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием" (пункт 15 раздела II Плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 N 818-р);";
4) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2020 году, до 643,3 км;";
5) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"- завершение реконструкции 3-х транспортных развязок;";
6) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;";
7) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 27%;".
5.4. Раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" будет осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж.
Общий объем финансирования программных мероприятий на период 2014 - 2020 годов составит 15 692 399,30 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 4 379 541,14 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8 419 631,61 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 2 893 226,55 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа на реализацию подпрограммы представлены в приложениях NN 2, 3 к Программе".
5.5. В подпрограмме 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (далее - Подпрограмма 2):
1) строку "Участники подпрограммы" паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Участники подпрограммы |
МКП МТК "Воронежпассажиртранс", |
2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)" паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 029 389,60 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 28 933,32 тыс. рублей; - областной бюджет - 33 688,54 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 1 079 548,24 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 2 887 219,50 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: Всего - 370 733,60 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 28 933,32 тыс. рублей; - областной бюджет - 33 688,54 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 79 186,24 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 228 925,50 тыс. рублей. 2015 год: Всего - 650 946,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - бюджет городского округа - 50 246,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 600 700,00 тыс. рублей. 2016 год: Всего - 634 431,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - бюджет городского округа - 50 246,00 тыс. рублей; -внебюджетные источники - 584 185,00 тыс. рублей. 2017 год: Всего - 695 501,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - бюджет городского округа - 50 246,0,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 645 255,00 тыс. рублей. 2018 год: Всего - 429 138,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - бюджет городского округа - 254 882,00 тыс. рублей; -внебюджетные источники - 174 256,00 тыс. рублей. 2019 год: Всего - 530 749,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - бюджет городского округа - 253 034,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 277 715,00 тыс. рублей. 2020 год: Всего - 717 891,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - бюджет городского округа - 341 708,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 376 183,00 тыс. рублей." |
5.6. Абзац тринадцатый раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"- "Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС". Показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС (%);
- количество единиц транспортных средств, учитываемых системой ГЛОНАСС;
- плановый выход городского пассажирского транспорта".
5.7. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы 2:
1) подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.1. Приобретение подвижного состава муниципального транспорта. За период 2014 - 2020 годы планируется приобрести 97 ед. подвижного состава".
2) подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2.2. Обновление подвижного состава привлеченного транспорта юридических и физических лиц.
Исполнителями данного мероприятия являются частные перевозчики.
За период 2014 - 2020 годов за счет частных инвестиций планируется приобрести 900 ед. автобусов различных марок и модификаций."
5.8. Раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составит 4 029 389,60 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 28 933,32 тыс. рублей;
- областной бюджет - 33 688,54 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 1 079 548,24 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2 887 219,50 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложениях N 2, 3 к Программе".
6. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции:
Приложение N 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" и их значениях
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Ед. измерения |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
||||||||
2012 (отчетный год) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | ||||||||||||
1 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|
км |
559 |
596 |
616,8 |
616,8 |
621,2 |
625,7 |
630,1 |
634,5 |
643,3 |
2 |
Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1 000 жителей |
|
% |
63,0 |
68,4 |
68,8 |
70 |
71,0 |
74,9 |
76,0 |
77,2 |
77,8 |
3. |
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
|
ед. |
8 |
158 |
129 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" | ||||||||||||
1 |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
|
тыс. кв. м |
299,70 |
787,00 |
312,48 |
312,95 |
313,44 |
350,86 |
353,43 |
369,65 |
391,13 |
2. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
|
% |
36,4 |
32,2 |
30 |
30 |
29,5 |
29 |
28,5 |
28 |
27 |
3. |
Количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом) |
|
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
3 |
4. |
Протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (нарастающим итогом) |
|
км |
10 |
10 |
14,9 |
17,7 |
21,3 |
26,2 |
31,7 |
36,7 |
42,3 |
5. |
Освещенность улиц городского округа |
|
% |
98,0 |
99,6 |
99,6 |
99,7 |
99,7 |
99,8 |
99,8 |
99,9 |
99,9 |
6. |
Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации |
|
км |
179,1 |
179,1 |
179,1 |
179,9 |
179,9 |
179,9 |
179,9 |
179,9 |
179,9 |
Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" |
|
|
||||||||||
1 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
|
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС |
|
% |
55,0 |
81,6 |
81,2 |
85 |
87,5 |
90 |
92,5 |
95 |
95,0 |
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж" | ||||||||||||
1 |
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
|
ед. |
8 |
158 |
129 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
7. Приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции:
Приложение N 2
к Программе
Расходы бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) |
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||
Всего: |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
"Развитие транспортной системы" |
всего |
4 016 966,77 |
547 758,04 |
164 235,26 |
164 822,72 |
176 928,40 |
878 888,98 |
992 360,51 |
1 091 972,86 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
2 395 911,71 |
295 638,92 |
77 749,26 |
88 326,72 |
92 363,40 |
537 430,67 |
648 681,08 |
655 721,66 |
||
Управление транспорта |
1 316 544,04 |
110 885,74 |
76 496,00 |
76 496,00 |
76 496,00 |
295 195,90 |
295 242,70 |
385 731,70 |
||
Управа Железнодорожного района |
36 739,11 |
14 997,13 |
1 323,00 |
0,00 |
1 069,00 |
6 164,34 |
6 454,06 |
6 731,58 |
||
Управа Коминтерновского района |
54 209,99 |
28 670,36 |
1 848,00 |
0,00 |
1 493,00 |
7 071,83 |
7 404,21 |
7 722,59 |
||
Управа Левобережного района |
43 293,09 |
18 074,52 |
1 740,00 |
0,00 |
1 405,00 |
7 031,99 |
7 362,50 |
7 679,08 |
||
Управа Ленинского района |
49 773,87 |
21 970,04 |
1 308,00 |
0,00 |
1 056,00 |
8 104,38 |
8 485,29 |
8 850,16 |
||
Управа Советского района |
50 738,09 |
25 640,66 |
1 884,00 |
0,00 |
1 522,00 |
6 910,26 |
7 235,03 |
7 546,14 |
||
Управа Центрального района |
68 113,87 |
30 237,67 |
1 887,00 |
0,00 |
1 524,00 |
10 979,61 |
11 495,64 |
11 989,95 |
||
Управление строительной политики |
1 643,00 |
1 643,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие дорожного хозяйства" |
всего |
2 893 226,55 |
441 958,07 |
113 989,26 |
114 576,72 |
126 682,40 |
618 407,06 |
733 463,40 |
744 149,64 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
236 995,80 |
31 699,50 |
26 250,00 |
26 250,00 |
26 250,00 |
40 313,90 |
42 208,70 |
44 023,70 |
||
Управление дорожного хозяйства |
2 389 809,71 |
289 536,92 |
77 749,26 |
88 326,72 |
92 363,40 |
537 430,67 |
648 681,08 |
655 721,66 |
||
Управа Железнодорожного района |
32 661,16 |
13 326,64 |
1 323,00 |
0,00 |
1 069,00 |
5 397,39 |
5 651,07 |
5 894,06 |
||
Управа Коминтерновского района |
41 260,96 |
19 157,08 |
1 848,00 |
0,00 |
1 493,00 |
5 977,30 |
6 258,24 |
6 527,34 |
||
Управа Левобережного района |
37 445,84 |
14 759,80 |
1 740,00 |
0,00 |
1 405,00 |
6 225,20 |
6 517,79 |
6 798,05 |
||
Управа Ленинского района |
45 250,69 |
20 135,70 |
1 308,00 |
0,00 |
1 056,00 |
7 247,80 |
7 588,44 |
7 914,75 |
||
Управа Советского района |
44 033,04 |
22 319,25 |
1 884,00 |
0,00 |
1 522,00 |
5 832,33 |
6 106,44 |
6 369,02 |
||
Управа Центрального района |
64 126,35 |
29 380,18 |
1 887,00 |
0,00 |
1 524,00 |
9 982,47 |
10 451,64 |
10 901,06 |
||
Управление строительной политики |
1 643,00 |
1 643,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1 |
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего |
1 072 405,71 |
219 388,15 |
48 862,70 |
49 716,00 |
47 713,00 |
225 142,13 |
235 723,80 |
245 859,93 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
236 995,80 |
31 699,50 |
26 250,00 |
26 250,00 |
26 250,00 |
40 313,90 |
42 208,70 |
44 023,70 |
||
Управление дорожного хозяйства |
607 365,67 |
105 343,80 |
12 622,70 |
23 466,00 |
13 394,00 |
144 165,74 |
150 941,48 |
157 431,95 |
||
Управа Железнодорожного района |
29 118,11 |
9 783,59 |
1 323,00 |
0,00 |
1 069,00 |
5 397,39 |
5 651,07 |
5 894,06 |
||
Управа Коминтерновского района |
29 524,38 |
7 420,50 |
1 848,00 |
0,00 |
1 493,00 |
5 977,30 |
6 258,24 |
6 527,34 |
||
Управа Левобережного района |
34 916,54 |
12 230,50 |
1 740,00 |
0,00 |
1 405,00 |
6 225,20 |
6 517,79 |
6 798,05 |
||
Управа Ленинского района |
39 352,09 |
14 237,10 |
1 308,00 |
0,00 |
1 056,00 |
7 247,80 |
7 588,44 |
7 914,75 |
||
Управа Советского района |
41 453,24 |
19 739,45 |
1 884,00 |
0,00 |
1 522,00 |
5 832,33 |
6 106,44 |
6 369,02 |
||
Управа Центрального района |
53 679,88 |
18 933,71 |
1 887,00 |
0,00 |
1 524,00 |
9 982,47 |
10 451,64 |
10 901,06 |
||
Мероприятие 1.2 |
Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего |
113 976,31 |
85 334,21 |
0,00 |
0,00 |
2 110,00 |
7 422,20 |
7 762,80 |
8 213,80 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
89 829,51 |
61 187,41 |
3 133,30 |
0,00 |
2 110,00 |
7 422,20 |
7 762,80 |
8 213,80 |
||
Управа Железнодорожного района |
1 039,00 |
1 039,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Коминтерновского района |
9 322,70 |
9 322,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Левобережного района |
871,30 |
871,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Ленинского района |
3 771,60 |
3 771,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Советского района |
937,80 |
937,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Центрального района |
8 204,40 |
8 204,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.3 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего |
7 549,33 |
4 697,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
908,60 |
951,31 |
992,22 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
7 549,33 |
4 697,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
908,60 |
951,31 |
992,22 |
||
Мероприятие 1.4 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж |
всего |
1 642 908,83 |
83 386,75 |
60 934,26 |
63 801,72 |
75 800,40 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
1 642 908,83 |
83 386,75 |
60 934,26 |
63 801,72 |
75 800,40 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
Мероприятие 1.5 |
Приобретение коммунальной (специализированной) техники |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.6 |
Содержание службы Заказчика |
всего |
54 743,37 |
47 508,76 |
1 059,00 |
1 059,00 |
1 059,00 |
1 292,63 |
1 353,39 |
1 411,59 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
42 156,37 |
34 921,76 |
1 059,00 |
1 059,00 |
1 059,00 |
1 292,63 |
1 353,39 |
1 411,59 |
||
Управа Железнодорожного района |
2 504,05 |
2 504,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Коминтерновского района |
2 413,88 |
2 413,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Левобережного района |
1 658,00 |
1 658,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Ленинского района |
2 127,00 |
2 127,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Советского района |
1 642,00 |
1 642,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управа Центрального района |
2 242,07 |
2 242,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.7 |
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской |
всего |
1 643,00 |
1 643,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление строительной политики |
1 643,00 |
1 643,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие городского пассажирского транспорта" |
всего |
1 079 548,24 |
79 186,24 |
50 246,00 |
50 246,00 |
50 246,00 |
254 882,00 |
253 034,00 |
341 708,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
1 079 548,24 |
79 186,24 |
50 246,00 |
50 246,00 |
50 246,00 |
254 882,00 |
253 034,00 |
341 708,00 |
||
Мероприятие 2.1 |
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта |
всего |
1 076 881,00 |
78 742,00 |
50 246,00 |
50 246,00 |
50 246,00 |
254 027,00 |
252 179,00 |
341 195,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
1 076 881,00 |
78 742,00 |
50 246,00 |
50 246,00 |
50 246,00 |
254 027,00 |
252 179,00 |
341 195,00 |
||
Мероприятие 2.2 |
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения |
всего |
2 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855,00 |
855,00 |
513,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
2 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855,00 |
855,00 |
513,00 |
||
Мероприятие 2.3 |
Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом |
всего |
444,24 |
444,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление транспорта |
444,24 |
444,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" |
всего |
44 191,98 |
26 613,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 599,92 |
5 863,11 |
6 115,22 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление дорожного хозяйства |
6 102,00 |
6 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
Управа Железнодорожного района |
4 077,95 |
1 670,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
766,95 |
802,99 |
837,52 |
||
Управа Коминтерновского района |
12 949,03 |
9 513,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 094,53 |
1 145,97 |
1 195,25 |
||
Управа Левобережного района |
5 847,25 |
3 314,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
806,79 |
844,71 |
881,03 |
||
Управа Ленинского района |
4 523,18 |
1 834,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
856,58 |
896,85 |
935,41 |
||
Управа Советского района |
6 705,05 |
3 321,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 077,93 |
1 128,59 |
1 177,12 |
||
Управа Центрального района |
3 987,52 |
857,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
997,14 |
1 044,00 |
1 088,89 |
8. Приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции:
Приложение N 3
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||
Всего: |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
"Развитие транспортной системы" |
всего, в том числе: |
20 373 703,14 |
1 906 661,71 |
2 789 373,23 |
2 126 358,84 |
3 430 437,16 |
2 969 920,63 |
3 448 670,30 |
3 702 281,27 |
федеральный бюджет |
4 408 474,46 |
28 933,32 |
853 079,59 |
893 224,11 |
1 274 251,74 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
областной бюджет |
9 061 042,41 |
1 101 044,85 |
1 171 358,38 |
484 127,01 |
1 334 002,02 |
1 533 134,15 |
1 690 922,69 |
1 746 453,31 |
||
бюджет городского округа |
4 016 966,77 |
547 758,04 |
164 235,26 |
164 822,72 |
176 928,40 |
878 888,98 |
992 360,51 |
1 091 972,86 |
||
внебюджетные источники |
2 887 219,50 |
228 925,50 |
600 700,00 |
584 185,00 |
645 255,00 |
174 256,00 |
277 715,00 |
376 183,00 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие дорожного хозяйства" |
всего, в том числе: |
15 692 399,30 |
1 391 209,72 |
2 138 427,23 |
1 491 927,84 |
2 734 936,16 |
2 379 204,91 |
2 748 749,43 |
2 807 944,01 |
федеральный бюджет |
4 379 541,14 |
0,00 |
853 079,59 |
893 224,11 |
1 274 251,74 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
областной бюджет |
8 419 631,61 |
949 251,65 |
1 171 358,38 |
484 127,01 |
1 334 002,02 |
1 377 156,35 |
1 527 613,93 |
1 576 122,27 |
||
бюджет городского округа |
2 893 226,55 |
441 958,07 |
113 989,26 |
114 576,72 |
126 682,40 |
618 407,06 |
733 463,40 |
744 149,64 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1 |
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего, в том числе: |
5 008 790,49 |
813 764,20 |
779 995,30 |
180 610,40 |
645 244,00 |
824 835,72 |
863 602,97 |
900 737,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
3 936 384,78 |
594 376,05 |
731 132,60 |
130 894,40 |
597 531,00 |
599 693,59 |
627 879,17 |
654 877,97 |
||
бюджет городского округа |
1 072 405,71 |
219 388,15 |
48 862,70 |
49 716,00 |
47 713,00 |
225 142,13 |
235 723,80 |
245 859,93 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.2 |
Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего, в том числе: |
1 339 879,62 |
385 099,92 |
104 463,80 |
0,00 |
70 355,00 |
247 407,60 |
258 759,30 |
273 794,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 225 903,31 |
299 765,71 |
101 330,50 |
0,00 |
68 245,00 |
239 985,40 |
250 996,50 |
265 580,20 |
||
бюджет городского округа |
113 976,31 |
85 334,21 |
3 133,30 |
0,00 |
2 110,00 |
7 422,20 |
7 762,80 |
8 213,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.3 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них |
всего, в том числе: |
100 671,96 |
14 243,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 533,66 |
28 827,75 |
30 067,35 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
93 122,63 |
9 546,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 625,06 |
27 876,44 |
29 075,13 |
||
бюджет городского округа |
7 549,33 |
4 697,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
908,60 |
951,31 |
992,22 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.4 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж |
всего, в том числе: |
8 684 681,47 |
128 950,64 |
1 218 685,13 |
1 276 034,44 |
1 984 054,16 |
1 150 924,50 |
1 463 016,30 |
1 463 016,30 |
федеральный бюджет |
4 379 541,14 |
0,00 |
853 079,59 |
893 224,11 |
1 274 251,74 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
областной бюджет |
2 662 231,50 |
45 563,89 |
304 671,28 |
319 008,61 |
634 002,02 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
бюджет городского округа |
1 642 908,83 |
83 386,75 |
60 934,26 |
63 801,72 |
75 800,40 |
383 641,50 |
487 672,10 |
487 672,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4.1. |
Реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева в г. Воронеже (мощность-15.445 км) |
всего, в том числе: |
3 830 727,63 |
0,00 |
1 218 685,13 |
1 276 034,44 |
1 336 008,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
2 681 509,34 |
0,00 |
853 079,59 |
893 224,11 |
935 205,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
957 681,91 |
0,00 |
304 671,28 |
319 008,61 |
334 002,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
191 536,38 |
0,00 |
60 934,26 |
63 801,72 |
66 800,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.5 |
Приобретение коммунальной (специализированной) техники |
всего, в том числе: |
280 424,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 335,00 |
93 533,75 |
97 555,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
280 424,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 335,00 |
93 533,75 |
97 555,70 |
||
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.6 |
Содержание службы Заказчика |
всего, в том числе: |
276 308,31 |
47 508,76 |
35 283,00 |
35 283,00 |
35 283,00 |
39 168,43 |
41 009,36 |
42 772,76 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
221 564,94 |
0,00 |
34 224,00 |
34 224,00 |
34 224,00 |
37 875,80 |
39 655,97 |
41 361,17 |
||
бюджет городского округа |
54 743,37 |
47 508,76 |
1 059,00 |
1 059,00 |
1 059,00 |
1 292,63 |
1 353,39 |
1 411,59 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.7 |
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской |
всего, в том числе: |
1 643,00 |
1 643,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
1 643,00 |
1 643,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие городского пассажирского транспорта" |
всего, в том числе: |
4 029 389,60 |
370 733,60 |
650 946,00 |
634 431,00 |
695 501,00 |
429 138,00 |
530 749,00 |
717 891,00 |
федеральный бюджет |
28 933,32 |
28 933,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
33 688,54 |
33 688,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
1 079 548,24 |
79 186,24 |
50 246,00 |
50 246,00 |
50 246,00 |
254 882,00 |
253 034,00 |
341 708,00 |
||
внебюджетные источники |
2 887 219,50 |
228 925,50 |
600 700,00 |
584 185,00 |
645 255,00 |
174 256,00 |
277 715,00 |
376 183,00 |
||
Мероприятие 2.1 |
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта |
всего, в том числе: |
1 076 881,00 |
141 363,86 |
50 246,00 |
50 246,00 |
50 246,00 |
254 027,00 |
252 179,00 |
341 195,00 |
федеральный бюджет |
28 933,32 |
28 933,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
33 688,54 |
33 688,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
1 076 881,00 |
78 742,00 |
50 246,00 |
50 246,00 |
50 246,00 |
254 027,00 |
252 179,00 |
341 195,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.2 |
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения |
всего, в том числе: |
2 889 442,50 |
228 925,50 |
600 700,00 |
584 185,00 |
645 255,00 |
175 111,00 |
278 570,00 |
376 696,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
2 223,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855,00 |
855,00 |
513,00 |
||
внебюджетные источники |
2 887 219,50 |
228 925,50 |
600 700,00 |
584 185,00 |
645 255,00 |
174 256,00 |
277 715,00 |
376 183,00 |
||
Мероприятие 2.3 |
Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом |
всего, в том числе: |
444,24 |
444,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
444,24 |
444,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" |
всего, в том числе: |
651 914,24 |
144 718,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 577,72 |
169 171,87 |
176 446,26 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
607 722,26 |
118 104,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155 977,80 |
163 308,76 |
170 331,04 |
||
бюджет городского округа |
44 191,98 |
26 613,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 599,92 |
5 863,11 |
6 115,22 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Руководитель управления |
М.А. Оськин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 21 января 2015 г. N 17 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1281"
Текст постановления опубликован в газете "Берег" от 27 января 2015 г. N 7
Постановлением Администрации городского округа город Воронеж от 21 апреля 2016 г. N 328 настоящее постановление признано утратившим силу