Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Процедуре предоставления
статуса резидента локальной ЗЭР
Форма краткого бизнес-плана,
предоставляемый# претендентом в составе заявки
Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости проекта на один год. В бизнес-плане приведены таблицы, соответствующие высокоэффективным коммерческим проектам со срокам окупаемости два года.
Расчеты бизнес-плана ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в котором предоставляется заявка.
1. Титульный лист
"Утверждаю"
Должность
_____________________ Фамилия И. О.
" "___________________199 г.
(печать)
Бизнес-план
(название проекта)
Информация для организации - претендента:
Юридическое наименование и адрес организации
Имена, адреса и телефоны основных учредителей
Фамилия, имя, отчество руководителя организации
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера организации
Перечень лиц, обладающих правом подписи финансовых документов
Основные виды уставной деятельности
Почтовые реквизиты
Номера телефона, факса
Суть проекта (3-5 строк)
Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта
Финансирование проекта (в процентах):
собственные средства
заемные средства (отдельно иностранные)
средства государственной поддержки
Сметная стоимость проекта
Срок окупаемости проекта
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация
Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а также экологической экспертизы (наименование организации и даты утверждения)
Информация для физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица - претендента:
Фамилия, имя, отчество
Почтовый адрес
Номера телефона, факса
Сколько лет занимается предпринимательской деятельностью и какими видами предпринимательской деятельности занимался
Имеется ли доход за последние три года
Суть проекта (3-5 строк)
Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта
Финансирование проекта (в процентах):
собственные средства
заемные средства (отдельно иностранные)
средства государственной поддержки
Сметная стоимость проекта
Срок окупаемости проекта
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация
Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а также экологической экспертизы (наименование организации и даты утверждения)
3. Анализ положения дел в отрасли
1. Общая (экспертная) характеристика потребности и объем производства продукции в Курганской области и Российской Федерации.
2. Ожидаемая доля организации в производстве продукции в области.
4. Производственный план
1. Программа производства и реализации продукции (таблица 4).
2. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования.
3. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены.
4. Численность работающих и затраты на оплату труда.
5. Стоимость производственных основных фондов.
6. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации.
7. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы продукции (таблица 6).
8. Стоимость строительства, структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом расчете, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты (таблица 1).
Общая стоимость инвестиционного проекта (таблица 2)
9. Обеспечение экологической и технической безопасности.
5. План маркетинга
(в разделе должно быть показано, что реализация товара не вызовет серьезных проблем, и определен объем затрат на сбыт продукции)
1. Конечные потребители. Будет ли является организация монополистом в выпуске данной продукции.
2. Организация сбыта.
3. Обоснование цены на продукцию (таблица 4).
Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного состояния и платежеспособности организации.
4. Программа реализации продукции (таблица 6). Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам.
6. Организационный план
1. Сведения о претенденте. Статус, уставный капитал, состав организации, финансовое положение.
Расчеты коэффициентов оценки структуры баланса претендента: текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к величине заемных средств в составе средств финансирования проекта, восстановления (утраты) платежеспособности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года N 498 "О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий". Методика расчета коэффициентов изложена в приложении N 1 к указанному постановлению Правительства Российской Федерации и Методических положениях по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) при Государственном комитете Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 12 августа 1994 года N 31-Р.
2. Форма собственности претендента. По товариществам указываются условия создания и партнерства; по акционерным обществам - состав основных акционеров и принадлежащие им доли.
3. По открытым акционерным обществам указывается объем выпущенных и размещенных акций и объем их эмиссии.
4. Члены совета директоров, краткие биографические справки.
5. Обладатель права подписи финансовых документов.
6. Распределение обязанностей между членами руководящего состава.
7. Поддержка проекта местной администрацией.
7. Финансовый план
(данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность)
1. Объем финансирования проекта по источникам должен представляться по форме таблицы 3.
Согласие коммерческих банков или других заимодателей, включая иностранных, на предоставление средств должно быть документально подтверждено соответствующими руководителями с обязательным указанием условий предоставления кредитов: наличие государственной гарантии, процентная ставка, сроки предоставления и погашения кредита, дополнительные требования.
2. Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта показывает распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам (таблица 6).
3. Эффективность инвестиционных проектов оценивается по показателям срока окупаемости.
4. Срок окупаемости представляет собой период времени с начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение.
Объем инвестиционных затрат на реализацию проекта принимается по данным таблицы 2.
Таблицы к Бизнес-плану.
См. форму таблицы N 1 "Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации" в редакторе "Ms-Word"
Таблица 1
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
млн. рублей
(в среднегодовых ценах
года проведения конкурса)
-------------------------------------------------------------------------
Выполнено |Подлежит
----------------------------------------------------------------+--------
|Всего по |на начало|на момент|до конца
|проектно-|текущего |подачи |строите-
Наименование |сметной |года |заявки на|льства
показателей |докумен- | |конкурс |
|тации | | |
----------------------------------+---------+---------+---------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
----------------------------------+---------+---------+---------+--------
Капитальные вложения по утвержден-| | | |
ному проекту, всего | | | |
| | | |
в том числе: | | | |
| | | |
строительно-монтажные работы | | | |
| | | |
Оборудование | | | |
| | | |
прочие затраты | | | |
-------------------------------------------------------------------------
См. форму таблицы N 2 "Инвестиции (в период строительства и эксплуатации)" в редакторе "Ms-Word"
Таблица N 2
Инвестиции
(в период строительства и эксплуатации)
(млн. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
| 1 год*
|----------------------------------------------
Статьи затрат |Всего| По кварталам
| |----------------------------------------
| | I | II | III | IV
--------------------------+-----+---------+---------+---------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------+-----+---------+---------+---------+----------
1. Капитальные вложения по| | | | |
утвержденному проекту, по-| | | | |
длежащие выполнению (таб- | | | | |
лица 1) | | | | |
2. Капитальные вложения в | | | | |
объекты сбыта | | | | |
3. Приобретение оборотных | | | | |
средств | | | | |
4. Другие инвестиции в пе-| | | | |
риод освоения и эксплуата-| | | | |
ции производственных мощ- | | | | |
ностей | | | | |
5. Итого - объем инвести- | | | | |
ций (сумма показателей | | | | |
пунктов 1-4) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
* Заполняется на каждый год проекта (2 год, 3 год)
См. форму таблицы N 3 "Источники средств (на начало реализации проекта) в редакторе "Ms-Word"
Таблица N 3
Источники средств
(на начало реализации проекта)
(млн. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование источников |Средства на начало
|реализации проекта
----------------------------------------------------+--------------------
1 | 2
----------------------------------------------------+--------------------
Собственные средства |
1. Выручка от реализации акций |
2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) прош- |
лых лет. |
3. Амортизация основных средств |
4. Амортизация нематериальных активов |
5. Собственные инвестиции |
6. Собственные средства, всего (сумма показателей |
пунктов 1-5) |
|
Заемные и привлеченные средства |
7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) |
8. Заемные средства других организаций |
9. Долевое участие в строительстве |
10. Прочие |
11. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма |
показателей пунктов 7-10) |
12. Предполагаемая государственная поддержка проекта|
13. Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12) |
-------------------------------------------------------------------------
См. форму таблицы N 4 "Программа производства и реализации продукции" в редакторе "Ms-Word"
Таблица N 4
Программа
производства и реализации продукции
(млн. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
|Еди- | | 1 год*
Показатели |ница | |------------------------------
|изме-|Всего| По кварталам
|рения| |------------------------------
| | | I | II | III | IV |Всего
------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
1._____________________ | | | | | | |
(вид продукции)** | | | | | | |
| | | | | | |
Объем производства: | | | | | | |
в натуральном выражении | | | | | | |
в стоимостном выражении | | | | | | |
Объем реализации в натуральном| | | | | | |
выражении, всего | | | | | | |
в том числе: | | | | | | |
на внутреннем рынке | | | | | | |
на внешнем рынке | | | | | | |
Цена реализации за единицу | | | | | | |
продукции: | | | | | | |
на внутреннем рынке | | | | | | |
на внешнем рынке (в рублях) | | | | | | |
Общая выручка от реализации | | | | | | |
вида продукции (в рублях) | | | | | | |
в том числе: | | | | | | |
НДС | | | | | | |
акцизы | | | | | | |
пошлины | | | | | | |
2. Общая выручка от реализации| | | | | | |
продукции итого: | | | | | | |
в том числе: НДС | | | | | | |
акцизы | | | | | | |
пошлины | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
* Заполняется на каждый год проекта (2 год, 3 год)
** Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям отдельно
См. форму таблицы N 5 "Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)" в редакторе "Ms-Word".
Таблица N 5
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
(на годовой объем)
(млн. рублей)
---------------------------------------------------------------------------
| | 1 год*
Показатели |Всего|--------------------------------
| | По кварталам
| |---------------------------------
| | I | II | III | IV
----------------------------------+-----+-------+-------+-------+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------+-----+-------+-------+-------+---------
1. Общая выручка от реализации | | | | |
продукции (таблица 4, пункт 2) | | | | |
2. НДС, акцизы и аналогичные обя- | | | | |
зательные платежи от реализации | | | | |
выпускаемой продукции (таблица 4, | | | | |
пункт 2) | | | | |
3. Уплачиваемые экспортные пошлины| | | | |
4. Выручка от реализации продукции| | | | |
за минусом НДС, акцизов и аналоги-| | | | |
чных обязательных платежей (раз- | | | | |
ность между показателями пункта 1 | | | | |
и пунктов 2, 3) | | | | |
5. Общие затраты на производство и| | | | |
сбыт продукции (услуг) (таблица 6,| | | | |
пункт 3) | | | | |
в том числе: | | | | |
а) НДС, акцизы и аналогичные | | | | |
обязательные платежи, уплачиваемые| | | | |
из затрат на материалы, топливо, | | | | |
энергию (таблица 6, пункт 4) | | | | |
6. Амортизационные отчисления | | | | |
7. Налоги, включаемые в себестои- | | | | |
мость, всего | | | | |
в том числе: | | | | |
(указать каждый в отдельности) | | | | |
8. Финансовый результат (прибыль) | | | | |
(разность между показателями пунк-| | | | |
та 4 и пунктов 5, 6 и 7) | | | | |
9. Налоги, относимые на финансовый| | | | |
результат (прибыль), всего | | | | |
в том числе: | | | | |
налог на имущество | | | | |
другие налоги (указать каждый в | | | | |
отдельности) | | | | |
10. Погашение основного долга и | | | | |
выплата процентов за кредит | | | | |
11. Налогооблагаемая прибыль (раз-| | | | |
ность показателей пункта 8 и пунк-| | | | |
тов 9 и 10) | | | | |
12. Налог на прибыль | | | | |
13. Чистая прибыль (разность пока-| | | | |
зателей пункта 8 и пунктов 9 и 12)| | | | |
14. Платежи в бюджет (сумма пока- | | | | |
зателей пунктов 2, 3, 7, 12 за вы-| | | | |
четом показателя пункта 5 "а") | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблица N 6
Затраты на производство и сбыт продукции
(на годовой объем)
(млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------------
| | 1 год*
| |----------------------
Показатели |Всего|По кварталам |Всего
| |---------------+--
| | I |II |III|IV |
--------------------------------------------+-----+---+---+---+---+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------------------------------------------+-----+---+---+---+---+-------
______________________________ | | | | | |
(вид продукции)** | | | | | |
1. Прямые (переменные) затраты, всего | | | | | |
в том числе: | | | | | |
затраты на сырье, материалы, комплектую- | | | | | |
щие, полуфабрикаты и др. | | | | | |
затраты на топливо и энергию на технологи-| | | | | |
ческие цели | | | | | |
затраты на оплату труда производственных | | | | | |
рабочих | | | | | |
отчисления на социальные нужды | | | | | |
2. Постоянные (общие) затраты всего | | | | | |
в том числе: | | | | | |
общепроизводственные расходы, всего | | | | | |
из них: затраты на материалы, инструмент, | | | | | |
приспособления и др. | | | | | |
затраты на топливо, энергию | | | | | |
затраты на оплату труда | | | | | |
отчисления на социальные нужды | | | | | |
общехозяйственные расходы, всего | | | | | |
из них: затраты на материалы и др. | | | | | |
затраты на топливо, энергию | | | | | |
затраты на оплату труда | | | | | |
отчисления на социальные нужды | | | | | |
расходы на сбыт продукции, всего | | | | | |
из них: затраты на материалы и др. | | | | | |
затраты на топливо, энергию | | | | | |
затраты на оплату труда | | | | | |
отчисления на социальные нужды | | | | | |
3. Общие затраты на производство и сбыт про-| | | | | |
дукции (услуг), всего | | | | | |
из них: затраты на материалы и др. | | | | | |
затраты на топливо, энергию | | | | | |
затраты на оплату труда | | | | | |
отчисления на социальные нужды | | | | | |
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на ма- | | | | | |
териалы, топливо, энергию и др. | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
* Заполняется на каждый год проекта (2 год, 3 год)
** Заполняется по основным видам продукции.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.