Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к Закону Красноярского края
от 6 декабря 2005 г. N 16-4147
Распределение
расходов краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2006 год
24 марта 2006 г.
(тыс.руб.)
/----------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование показателя бюджетной | Раздел- |Целевая | Вид | |
|стро-| классификации |подраздел| статья |расхо-|Сумма на год |
| ки | | | | дов | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 1 |Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 6 632 568,8|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 2 |Функционирование высшего | 0102 | | | 187 410,6|
| |должностного лица субъекта | | | | |
| |Российской Федерации и органа | | | | |
| |местного самоуправления | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 3 |Руководство и управление в сфере | 0102 |0010000 | | 187 410,6|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 4 |Центральный аппарат | 0102 |0010000 | 005 | 185 825,4|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 5 |Президент республики и глава | 0102 |0010000 | 009 | 1 585,2|
| |администрации субъекта Российской | | | | |
| |Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 6 |Функционирование законодательных | 0103 | | | 203 763,2|
| |(представительных) органов | | | | |
| |государственной власти и местного | | | | |
| |самоуправления | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 7 |Руководство и управление в сфере | 0103 |0010000 | | 203 763,2|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 8 |Центральный аппарат | 0103 |0010000 | 005 | 167 862,1|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 9 |Глава законодательной | 0103 |0010000 | 024 | 1 781,1|
| |(представительной) власти субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 10 |Члены законодательной | 0103 |0010000 | 025 | 34 120,0|
| |(представительной) власти субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 11 |Судебная система | 0105 | | | 163 694,3|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 12 |Руководство и управление в сфере | 0105 |0010000 | | 163 694,3|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 13 |Обеспечение деятельности аппаратов | 0105 |0010000 | 068 | 163 694,3|
| |судов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 14 |Обеспечение деятельности финансовых,| 0106 | | | 338 576,5|
| |налоговых и таможенных органов и | | | | |
| |органов надзора | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 15 |Руководство и управление в сфере | 0106 |0010000 | | 253 428,8|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 16 |Центральный аппарат | 0106 |0010000 | 005 | 64 584,2|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 17 |Территориальные органы | 0106 |0010000 | 006 | 186 813,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 18 |Руководитель счетной палаты субъекта| 0106 |0010000 | 082 | 2 031,0|
| |Российской Федерации и его | | | | |
| |заместители | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 19 |Обеспечение деятельности | 0106 |8120000 | | 85 147,7|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 20 |Руководство и управление в сфере | 0106 |8120200 | | 85 147,7|
| |финансов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 21 |Центральный аппарат | 0106 |8120200 | 005 | 85 147,7|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 22 |Обеспечение проведения выборов и | 0107 | | | 24 966,9|
| |референдумов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 23 |Руководство и управление в сфере | 0107 |0010000 | | 24 966,9|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 24 |Центральный аппарат | 0107 |0010000 | 005 | 21 807,2|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 25 |Члены избирательной комиссии | 0107 |0010000 | 091 | 3 159,7|
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 26 |Фундаментальные исследования | 0111 | | | 7 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 27 |Поддержка организаций, | 0111 |0610000 | | 7 000,0|
| |осуществляющих фундаментальные | | | | |
| |исследования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 28 |Субвенции на гранты в области науки,| 0111 |0610000 | 198 | 7 000,0|
| |культуры, искусства и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 29 |Обслуживание государственного и | 0112 | | | 901 305,3|
| |муниципального долга | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 30 |Процентные платежи по долговым | 0112 |0650000 | | 901 305,3|
| |обязательствам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 31 |Процентные платежи по | 0112 |0650000 | 151 | 901 305,3|
| |государственному долгу субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 32 |Резервные фонды | 0113 | | | 160 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 33 |Резервные фонды | 0113 |0700000 | | 160 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 34 |Резервные фонды органов | 0113 |0700000 | 183 | 160 000,0|
| |исполнительной власти субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 35 |Прикладные научные исследования в | 0114 | | | 2 400,7|
| |области общегосударственных вопросов| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 36 |Прикладные научные исследования и | 0114 |0810000 | | 1 953,0|
| |разработки | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 37 |Приоритетные направления науки и | 0114 |0810000 | 195 | 1 953,0|
| |техники | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 38 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 |8030000 | | 447,7|
| |задолженности прошлых лет по краевым| | | | |
| |целевым программам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 39 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 |8030600 | | 77,7|
| |задолженности прошлых лет по краевой| | | | |
| |целевой программе "Исследования и | | | | |
| |разработки по приоритетным | | | | |
| |направлениям развития науки и | | | | |
| |техники гражданского назначения" на | | | | |
| |2001-2003 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 40 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 |8030600 | 850 | 77,7|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 41 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 |8030700 | | 370,0|
| |задолженности прошлых лет по краевой| | | | |
| |целевой программе "Создание в | | | | |
| |Красноярском крае наукоемких | | | | |
| |производств" на 2001-2003 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 42 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 |8030700 | 850 | 370,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 43 |Другие общегосударственные вопросы | 0115 | | | 4 643 451,3|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 44 |Руководство и управление в сфере | 0115 |0010000 | | 219 463,6|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 45 |Центральный аппарат | 0115 |0010000 | 005 | 205 263,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 46 |Члены Совета Федерации и их | 0115 |0010000 | 021 | 1 000,0|
| |помощники | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 47 |Депутаты Государственной Думы и их | 0115 |0010000 | 023 | 12 200,0|
| |помощники | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 48 |Расходы, связанные с обеспечением | 0115 |0010000 | 906 | 1 000,0|
| |деятельности полномочного | | | | |
| |представителя Президента Российской | | | | |
| |Федерации в Красноярском крае и его | | | | |
| |аппарата | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 49 |Реализация государственной политики | 0115 |0900000 | | 4 200,0|
| |в области приватизации и управления | | | | |
| |государственной и муниципальной | | | | |
| |собственностью | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 50 |Оценка недвижимости, признание прав | 0115 |0900000 | 200 | 4 200,0|
| |и регулирование отношений по | | | | |
| |государственной и муниципальной | | | | |
| |собственности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 51 |Реализация государственных функций, | 0115 |0920000 | | 757 455,6|
| |связанных с общегосударственным | | | | |
| |управлением | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 52 |Проведение статистических | 0115 |0920000 | 101 | 25 795,1|
| |обследований и переписей | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 53 |Выполнение других обязательств | 0115 |0920000 | 216 | 107 026,9|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 54 |Обеспечение деятельности | 0115 |0920000 | 327 | 3 484,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 55 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |0920000 | 520 | 0,0|
| |основе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 56 |в том числе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 57 |увеличение задолженности по | | | | 149 127,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 58 |уменьшение задолженности по | | | | -149 127,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 59 |Расходы на погашение кредиторской | 0115 |0920000 | 850 | 15 831,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 60 |Расходы, связанные с бесспорным | 0115 |0920000 | 860 | 70 448,2|
| |списанием средств по инкассовым | | | | |
| |поручениям судебных | | | | |
| |приставов-исполнителей на основании | | | | |
| |исполнительных листов мировых судей,| | | | |
| |судов общей юрисдикции | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 61 |Расходы на реализацию Закона края "О| 0115 |0920000 | 880 | 17 000,0|
| |краевых социальных грантах" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 62 |Расходы на оплату услуг по | 0115 |0920000 | 886 | 30 000,0|
| |предоставлению | | | | |
| |информационно-аналитического и | | | | |
| |научно-методологического обеспечения| | | | |
| |бюджетного процесса Красноярского | | | | |
| |края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 63 |Расходы на содержание объектов | 0115 |0920000 | 975 | 45 999,0|
| |краевого жилищного фонда и | | | | |
| |служебного жилого фонда | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 64 |Мероприятия, посвященные 61-й | 0115 |0920000 | 976 | 1 653,8|
| |годовщине Победы в Великой | | | | |
| |Отечественной войне 1941-1945 годов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 65 |Единовременная материальная помощь | 0115 |0920000 | 990 | 440 217,0|
| |работникам федеральных, краевых | | | | |
| |государственных и муниципальных | | | | |
| |учреждений в связи с повышением | | | | |
| |уровня оплаты населением | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 66 |Учреждения по обеспечению | 0115 |0930000 | | 207 732,3|
| |хозяйственного обслуживания | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 67 |Эксплуатация зданий, оборудования и | 0115 |0930000 | 980 | 98 966,6|
| |средств связи | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 68 |Транспортное обеспечение | 0115 |0930000 | 981 | 108 765,7|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 69 |Фонд реформирования региональных и | 0115 |5180000 | | 152 523,7|
| |муниципальных финансов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 70 |Реформирование региональных финансов| 0115 |5180000 |607 | 152 523,7|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 71 |Фонд компенсаций | 0115 |5190000 | | 101 232,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 72 |Субвенции на выполнение федеральных | 0115 |5190000 | 518 | 101 232,5|
| |полномочий по государственной | | | | |
| |регистрации актов гражданского | | | | |
| |состояния | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 73 |Региональные целевые программы | 0115 |5220000 | | 3 251 830,4|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 74 |Краевая целевая | 0115 |5220100 | | 47 000,0|
| |социально-инвестиционная программа | | | | |
| |"Север на Юг - 2005-2007" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 75 |Выполнение других обязательств | 0115 |5220100 | 216 | 47 000,0|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 76 |Расходы государственных учреждений | 0115 |5220800 | | 6 347,5|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Безопасность музейных и | | | | |
| |библиотечных фондов Красноярского | | | | |
| |края" на 2002-2006 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 77 |Выполнение других обязательств | 0115 |5220800 | 216 | 6 347,5|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 78 |Краевая целевая программа "Создание | 0115 |5220900 | | 63 335,0|
| |автоматизированной системы ведения | | | | |
| |государственного земельного кадастра| | | | |
| |и государственного учета объектов | | | | |
| |недвижимости в Красноярском крае на | | | | |
| |2003-2007 годы" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 79 |Выполнение других обязательств | 0115 |5220900 | 216 | 63 335,0|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 80 |Расходы государственных учреждений | 0115 |5221000 | | 21 000,0|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Обеспечение | | | | |
| |жизнедеятельности образовательных | | | | |
| |учреждений" на 2004-2006 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 81 |Выполнение других обязательств | 0115 |5221000 | 216 | 21 000,0|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 82 |Краевая целевая программа "Кадровое | 0115 |5221100 | | 21 635,0|
| |обеспечение агропромышленного | | | | |
| |комплекса Красноярского края на | | | | |
| |2004-2008 годы" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 83 |Выполнение других обязательств | 0115 |5221100 | 216 | 21 635,0|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 84 |Краевая целевая программа "Снижение | 0115 |5221200 | | 5 247,7|
| |рисков и смягчение последствий | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций природного и | | | | |
| |техногенного характера в | | | | |
| |Красноярском крае" на 2004-2007 годы| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 85 |Выполнение других обязательств | 0115 |5221200 | 216 | 5 247,7|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 86 |Краевая целевая программа | 0115 |5221300 | | 17 100,0|
| |"Информатизация Красноярского края" | | | | |
| |на 2004-2006 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 87 |Выполнение других обязательств | 0115 |5221300 | 216 | 17 100,0|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 88 |Краевая целевая программа | 0115 |5221400 | | 79 392,7|
| |"Предупреждение распространения и | | | | |
| |борьба с заболеваниями социального | | | | |
| |характера" на 2005-2007 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 89 |Выполнение других обязательств | 0115 |5221400 | 216 | 79 392,7|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 90 |Расходы государственных учреждений | 0115 |5221500 | | 371,2|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Поддержка развития | | | | |
| |первичной медико-санитарной помощи в| | | | |
| |сельской местности Красноярского | | | | |
| |края" на 2005-2007 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 91 |Выполнение других обязательств | 0115 |5221500 | 216 | 371,2|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 92 |Расходы государственных учреждений | 0115 |5221600 | | 118 156,9|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Физическая культура и | | | | |
| |спорт в Красноярском крае в | | | | |
| |2005-2007 годах" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 93 |Мероприятия в области | 0115 |5221600 | 455 | 118 156,9|
| |здравоохранения, спорта и физической| | | | |
| |культуры, туризма | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 94 |Краевая целевая программа | 0115 |5221700 | | 1 000,0|
| |"Социальная поддержка населения, | | | | |
| |находящегося в трудной жизненной | | | | |
| |ситуации" на 2006 год | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 95 |Оказание социальной помощи | 0115 |5221700 | 483 | 1 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 96 |Краевая целевая программа "Дороги | 0115 |5222000 | | 2 406 940,0|
| |Красноярья" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 97 |Выполнение других обязательств | 0115 |5222000 | 216 | 2 406 940,0|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 98 |Краевая целевая программа "Развитие | 0115 |5222100 | | 12 250,5|
| |региональной телекоммуникационной | | | | |
| |сети Красноярского края (системы | | | | |
| |"Енисей")" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 99 |Выполнение других обязательств | 0115 |5222100 | 216 | 12 250,5|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 100 |Расходы государственных учреждений | 0115 |5222200 | | 73 163,0|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Государственная поддержка| | | | |
| |и развитие малого | | | | |
| |предпринимательства в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2007 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 101 |Выполнение других обязательств | 0115 |5222200 | 216 | 73 163,0|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 102 |Краевая целевая программа "Развитие | 0115 |5222300 | | 14 702,5|
| |гражданского образования населения | | | | |
| |Красноярского края" на 2006-2008 | | | | |
| |годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 103 |Выполнение других обязательств | 0115 |5222300 | 216 | 14 702,5|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 104 |Расходы государственных учреждений | 0115 |5222400 | | 10 000,0|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "О территориальном | | | | |
| |планировании края на 2006-2008 годы"| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 105 |Выполнение других обязательств | 0115 |5222400 | 216 | 10 000,0|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 106 |Краевая целевая программа | 0115 |5222600 | | 100 000,0|
| |"Переселение граждан п.Дубинино | | | | |
| |г.Шарыпово Красноярского края из | | | | |
| |ветхого и аварийного жилищного | | | | |
| |фонда" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 107 |Выполнение других обязательств | 0115 |5222600 | 216 | 100 000,0|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 108 |Расходы государственных учреждений | 0115 |5222700 | | 124 668,7|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Переселение граждан | | | | |
| |города Игарки" на 2006-2007 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 109 |Выполнение других обязательств | 0115 |5222700 | 216 | 124 668,7|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 110 |Краевая целевая программа "Народы | 0115 |5222800 | | 6 800,0|
| |Севера" на 2006 год | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 111 |Выполнение других обязательств | 0115 |5222800 | 216 | 6 800,0|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 112 |Краевая целевая программа | 0115 |5223000 | | 122 719,7|
| |"Укрепление материально-технической | | | | |
| |базы краевых государственных и | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | |
| |здравоохранения Красноярского края" | | | | |
| |на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 113 |Выполнение других обязательств | 0115 |5223000 | 216 | 122 719,7|
| |государства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 114 |Краевая адресная инвестиционная | 0115 |8010000 | | 76 300,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 115 |Строительство объектов для нужд | 0115 |8010000 | 213 | 76 300,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 116 |Предоставление бюджетных кредитов за| 0115 |8090000 | | -257 711,7|
| |вычетом погашения, за исключением | | | | |
| |бюджетных кредитов, предоставляемых | | | | |
| |посредством исполнения обязательств | | | | |
| |по государственным гарантиям | | | | |
| |Красноярского края, а также | | | | |
| |предоставляемых отсрочек, рассрочек | | | | |
| |и налоговых кредитов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 117 |Централизованные кредиты, выданные в| 0115 |8090100 | | -96 097,2|
| |1992-1994 годах, переоформленные в | | | | |
| |государственный внутренний долг | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 118 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090100 | 520 | -96 097,2|
| |основе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 119 |в том числе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 120 |уменьшение задолженности по | | | | -96 097,2|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 121 |Кредиты государственным (унитарным) | 0115 |8090300 | | -20 000,0|
| |предприятиям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 122 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090300 | 520 | -20 000,0|
| |основе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 123 |в том числе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 124 |уменьшение задолженности по | | | | -20 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 125 |Кредиты муниципальным образованиям | 0115 |8090400 | | 0,0|
| |на покрытие временных кассовых | | | | |
| |разрывов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 126 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090400 | 520 | 0,0|
| |основе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 127 |в том числе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 128 |увеличение задолженности по | | | | 600 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 129 |уменьшение задолженности по | | | | -600 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 130 |Кредиты юридическим лицам | 0115 |8090500 | | -65 253,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 131 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090500 | 520 | -65 253,0|
| |основе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 132 |в том числе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 133 |уменьшение задолженности по | | | | -65 253,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 134 |Кредиты муниципальным образованиям, | 0115 |8090600 | | -76 361,5|
| |предоставленные на подготовку | | | | |
| |объектов жилищно-коммунального | | | | |
| |хозяйства к осенне-зимнему периоду в| | | | |
| |2003-2004 годах | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 135 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090600 | 520 | -76 361,5|
| |основе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 136 |в том числе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 137 |уменьшение задолженности по | | | | -76 361,5|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 138 |Кредиты сельскохозяйственным | 0115 |8090700 | | 0,0|
| |товаропроизводителям, сельским | | | | |
| |профессионально-техническим | | | | |
| |училищам, сельскохозяйственным | | | | |
| |колледжам и техникумам на | | | | |
| |приобретение горюче-смазочных | | | | |
| |материалов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 139 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090700 | 520 | 0,0|
| |основе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 140 |в том числе | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 141 |увеличение задолженности по | | | | 200 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 142 |уменьшение задолженности по | | | | -200 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 143 |Обеспечение деятельности | 0115 |8120000 | | 79 583,7|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 144 |Руководство и управление в сфере | 0115 |8120100 | | 57 390,9|
| |планирования и экономического | | | | |
| |развития | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 145 |Центральный аппарат | 0115 |8120100 | 005 | 57 390,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 146 |Руководство и управление в сфере | 0115 |8120300 | | 7 790,1|
| |здравоохранения и социального | | | | |
| |развития | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 147 |Центральный аппарат | 0115 |8120300 | 005 | 7 790,1|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 148 |Руководство и управление в сфере | 0115 |8120400 | | 6 402,1|
| |образования, науки, культуры и | | | | |
| |спорта | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 149 |Центральный аппарат | 0115 |8120400 | 005 | 6 402,1|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 150 |Руководство и управление в сфере | 0115 |8120600 | | 8 000,6|
| |природных ресурсов и лесного | | | | |
| |комплекса | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 151 |Центральный аппарат | 0115 |8120600 | 005 | 8 000,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 152 |Реализация Программы реформирования | 0115 |8200000 | | 50 841,2|
| |региональных финансов Красноярского | | | | |
| |края на 2006-2007 годы за счет | | | | |
| |средств краевого бюджета | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 153 |Реформирование региональных финансов| 0115 |8200000 | 607 | 50 841,2|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 154 |Национальная оборона | 0200 | | | 14 604,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 155 |Мобилизационная подготовка экономики| 0203 | | | 14 604,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 156 |Реализация государственных функций | 0203 |2090000 | | 14 604,5|
| |по мобилизационной подготовке | | | | |
| |экономики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 157 |Мероприятия по обеспечению | 0203 |2090000 | 237 | 14 604,5|
| |мобилизационной готовности экономики| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 158 |Национальная безопасность и | 0300 | | | 4 019 186,1|
| |правоохранительная деятельность | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 159 |Органы внутренних дел | 0302 | | | 2 703 568,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 160 |Воинские формирования (органы, | 0302 |2020000 | | 2 547 097,9|
| |подразделения) | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 161 |Вещевое обеспечение | 0302 |2020000 | 220 | 4 778,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 162 |Продовольственное обеспечение | 0302 |2020000 | 221 | 69 101,8|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 163 |Военный персонал и сотрудники | 0302 |2020000 | 239 | 1 834 107,3|
| |правоохранительных органов, имеющие | | | | |
| |специальные звания | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 164 |Гражданский персонал | 0302 |2020000 | 240 | 101 374,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 165 |Обеспечение функционирования органов| 0302 |2020000 | 253 | 350 068,8|
| |в сфере национальной безопасности и | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 166 |Пособия и компенсации | 0302 |2020000 | 472 | 86 196,0|
| |военнослужащим, приравненным к ним | | | | |
| |лицам, а также уволенным из их числа| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 167 |Расходы на приобретение специальной | 0302 |2020000 | 812 | 100 470,2|
| |продукции для органов внутренних дел| | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 168 |Расходы на оплату услуг по | 0302 |2020000 | 984 | 1 000,0|
| |проведению экспертиз и ревизий, | | | | |
| |проводимых по расследованиям, | | | | |
| |ведущимся в интересах краевого | | | | |
| |бюджета | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 169 |Региональные целевые программы | 0302 |5220000 | | 8 545,8|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 170 |Расходы государственных учреждений | 0302 |5222900 | | 8 545,8|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Безопасность дорожного | | | | |
| |движения в Красноярском крае" на | | | | |
| |2006-2008 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 171 |Отдельные мероприятия в области | 0302 |5222900 | 988 | 8 545,8|
| |обеспечения безопасности дорожного | | | | |
| |движения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 172 |Краевая адресная инвестиционная | 0302 |8010000 | | 20 800,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 173 |Строительство объектов для нужд | 0302 |8010000 | 213 | 20 800,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 174 |Расходы на погашение кредиторской | 0302 |8020000 | | 2 293,5|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 175 |Расходы на погашение кредиторской | 0302 |8020000 | 850 | 2 293,5|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 176 |Централизованные закупки на | 0302 |8040000 | | 124 831,7|
| |основании государственных контрактов| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 177 |Расходы на приобретение вещевого | 0302 |8040500 | | 44 098,6|
| |имущества | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 178 |Вещевое обеспечение | 0302 |8040500 | 220 | 44 098,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 179 |Расходы на обязательное | 0302 |8040700 | | 13 631,0|
| |государственное страхование | | | | |
| |сотрудников | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 180 |Военный персонал и сотрудники | 0302 |8040700 | 239 | 13 631,0|
| |правоохранительных органов, имеющие | | | | |
| |специальные звания | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 181 |Расходы на приобретение основных | 0302 |8041600 | | 67 102,1|
| |средств для оснащения милиции | | | | |
| |общественной безопасности ГУВД | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 182 |Обеспечение функционирования органов| 0302 |8041600 | 253 | 67 102,1|
| |в сфере национальной безопасности и | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 183 |Предупреждение и ликвидация | 0309 | | | 190 367,8|
| |последствий чрезвычайных ситуаций и | | | | |
| |стихийных бедствий, гражданская | | | | |
| |оборона | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 184 |Руководство и управление в сфере | 0309 |0010000 | | 96 369,9|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 185 |Центральный аппарат | 0309 |0010000 | 005 | 94 992,3|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 186 |Расходы на погашение кредиторской | 0309 |0010000 | 850 | 1 377,6|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 187 |Воинские формирования (органы, | 0309 |2020000 | | 12 180,4|
| |подразделения) | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 188 |Гражданский персонал | 0309 |2020000 | 240 | 10 001,4|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 189 |Обеспечение функционирования органов| 0309 |2020000 | 253 | 2 179,0|
| |в сфере национальной безопасности и | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 190 |Мероприятия по гражданской обороне | 0309 |2190000 | | 11 299,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 191 |Подготовка населения и организаций к| 0309 |2190000 | 261 | 11 299,0|
| |действиям в чрезвычайной ситуации в | | | | |
| |мирное и военное время | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 192 |Поисковые и аварийно-спасательные | 0309 |3020000 | | 70 518,5|
| |учреждения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 193 |Обеспечение деятельности | 0309 |3020000 | 327 | 70 518,5|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 194 |Обеспечение противопожарной | 0310 | | | 1 125 249,4|
| |безопасности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 195 |Воинские формирования (органы, | 0310 |2020000 | | 1 034 537,3|
| |подразделения) | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 196 |Военный персонал и сотрудники | 0310 |2020000 | 239 | 630 175,0|
| |правоохранительных органов, имеющие| | | | |
| |специальные звания | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 197 |Гражданский персонал | 0310 |2020000 | 240 | 297 225,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 198 |Обеспечение функционирования органов| 0310 |2020000 | 253 | 107 128,4|
| |в сфере национальной безопасности и | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 199 |Расходы на погашение кредиторской | 0310 |2020000 | 850 | 8,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 200 |Краевая адресная инвестиционная | 0310 |8010000 | | 11 000,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 201 |Строительство объектов для нужд | 0310 |8010000 | 213 | 11 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 202 |Расходы на погашение кредиторской | 0310 |8020000 | | 1 235,2|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 203 |Расходы на погашение кредиторской | 0310 |8020000 | 850 | 1 235,2|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 204 |Централизованные закупки на | 0310 |8040000 | | 78 476,9|
| |основании государственных контрактов| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 205 |Расходы на приобретение вещевого | 0310 |8040500 | | 10 000,0|
| |имущества | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 206 |Вещевое обеспечение | 0310 |8040500 | 220 | 10 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 207 |Расходы на обязательное | 0310 |8040700 | | 5 050,2|
| |государственное страхование | | | | |
| |сотрудников | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 208 |Военный персонал и сотрудники | 0310 |8040700 | 239 | 5 050,2|
| |правоохранительных органов, имеющие| | | | |
| |специальные звания | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 209 |Расходы на обязательное | 0310 |8040800 | | 776,0|
| |государственное страхование | | | | |
| |работников | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 210 |Гражданский персонал | 0310 |8040800 | 240 | 776,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 211 |Расходы на приобретение | 0310 |8040900 | | 14 000,0|
| |горюче-смазочных материалов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 212 |Обеспечение функционирования органов| 0310 |8040900 | 253 | 14 000,0|
| |в сфере национальной безопасности и | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 213 |Расходы на приобретение пожарной, | 0310 |8041100 | | 38 650,7|
| |специальной техники, специального | | | | |
| |оборудования и средств связи | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 214 |Обеспечение функционирования органов| 0310 |8041100 | 253 | 38 650,7|
| |в сфере национальной безопасности и | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 215 |Расходы на текущий ремонт | 0310 |8041800 | | 10 000,0|
| |специальной пожарной техники, | | | | |
| |пожарно-технического оборудования, | | | | |
| |средств связи, | | | | |
| |аварийно-спасательного инструмента и| | | | |
| |средств защиты органов дыхания | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 216 |Обеспечение функционирования органов| 0310 |8041800 | 253 | 10 000,0|
| |в сфере национальной безопасности и | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 217 |Национальная экономика | 0400 | | | 3 569 809,4|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 218 |Воспроизводство минерально-сырьевой | 0404 | | | 27 379,7|
| |базы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 219 |Региональные целевые программы | 0404 |5220000 | | 23 450,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 220 |Краевая целевая программа "Развитие | 0404 |5221900 | | 23 450,0|
| |и использование минерально-сырьевой | | | | |
| |базы в Красноярском крае в 2006-2008| | | | |
| |годах" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 221 |Геологоразведочные и другие работы в| 0404 |5221900 | 326 | 23 450,0|
| |области геологического изучения недр| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 222 |Расходы на погашение кредиторской | 0404 |8030000 | | 3 929,7|
| |задолженности прошлых лет по краевым| | | | |
| |целевым программам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 223 |Расходы на погашение кредиторской | 0404 |8031300 | | 3 929,7|
| |задолженности по краевой целевой | | | | |
| |программе "Геологическое изучение | | | | |
| |недр и развитие минерально-сырьевой | | | | |
| |базы в Красноярском крае в 2002 | | | | |
| |году" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 224 |Расходы на погашение кредиторской | 0404 |8031300 | 850 | 3 929,7|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 225 |Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | | | 1 518 034,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 226 |Руководство и управление в сфере | 0405 |0010000 | | 102 383,5|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 227 |Центральный аппарат | 0405 |0010000 | 005 | 102 383,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 228 |Сельскохозяйственное производство | 0405 |2600000 | | 1 014 618,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 229 |Компенсация части затрат на | 0405 |2600000 | 333 | 59 000,0|
| |приобретение средств химизации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 230 |Животноводство | 0405 |2600000 | 335 | 64 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 231 |Элитное семеноводство | 0405 |2600000 | 336 | 15 100,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 232 |Закладка и уход за многолетними | 0405 |2600000 | 339 | 500,0|
| |насаждениями | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 233 |Компенсация части затрат по | 0405 |2600000 | 341 | 20 000,0|
| |страхованию сельскохозяйственных | | | | |
| |культур | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 234 |Мероприятия в области | 0405 |2600000 | 342 | 10 000,0|
| |сельскохозяйственного производства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 235 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 |2600000 | 850 | 278,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 236 |Компенсация части затрат на | 0405 |2600000 | 938 | 450 400,0|
| |производство и реализацию молока и | | | | |
| |молокопродуктов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 237 |Компенсация части затрат на | 0405 |2600000 | 939 | 74 640,0|
| |производство и реализацию продукции | | | | |
| |свиноводства, мяса свиней и | | | | |
| |мясопродуктов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 238 |Финансирование расходов на | 0405 |2600000 | 940 | 139 700,0|
| |приобретение средств химизации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 239 |Возмещение части процентных ставок | 0405 |2600000 | 941 | 10 000,0|
| |по кредитам, полученным в российских| | | | |
| |кредитных организациях сроком до | | | | |
| |1 года | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 240 |Возмещение части процентных ставок | 0405 |2600000 | 942 | 51 000,0|
| |по кредитам, полученным в российских| | | | |
| |кредитных организациях сроком до | | | | |
| |5 лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 241 |Компенсация части затрат, связанных | 0405 |2600000 | 943 | 120 000,0|
| |с приобретением | | | | |
| |сельскохозяйственной техники | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 242 |Учреждения, обеспечивающие | 0405 |2630000 | | 373 117,6|
| |предоставление услуг в области | | | | |
| |животноводства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 243 |Обеспечение деятельности | 0405 |2630000 | 327 | 318 632,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 244 |Расходы за счет доходов от | 0405 |2630000 | 810 | 54 323,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 245 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 |2630000 | 850 | 162,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 246 |Учреждения, обеспечивающие | 0405 |2660000 | | 1 116,5|
| |предоставление услуг по | | | | |
| |информационно-методологическому | | | | |
| |обеспечению в области сельского | | | | |
| |хозяйства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 247 |Обеспечение деятельности | 0405 |2660000 | 327 | 1 116,5|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 248 |Мероприятия в области сельского | 0405 |5240000 | | 9 300,0|
| |хозяйства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 249 |Финансирование расходов на оплату | 0405 |5240000 | 945 | 1 000,0|
| |услуг, связанных с агрохимическим | | | | |
| |обследованием земель | | | | |
| |сельскохозяйственного назначения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 250 |Финансирование научно-технических | 0405 |5240000 | 947 | 2 500,0|
| |работ | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 251 |Расходы на приобретение программного| 0405 |5240000 | 948 | 1 000,0|
| |обеспечения для создания и развития | | | | |
| |информационно-консультационной | | | | |
| |службы агропромышленного комплекса | | | | |
| |края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 252 |Расходы на проведение краевых | 0405 |5240000 | 949 | 4 800,0|
| |конкурсов, выставок, семинаров, | | | | |
| |соревнований в агропромышленном | | | | |
| |комплексе, на издание информационной| | | | |
| |литературы и оплату услуг средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 253 |Краевая адресная инвестиционная | 0405 |8010000 | | 7 000,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 254 |Строительство объектов для нужд | 0405 |8010000 | 213 | 7 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 255 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 |8020000 | | 1 507,4|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 256 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 |8020000 | 850 | 1 507,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 257 |Обеспечение деятельности | 0405 |8120000 | | 8 991,0|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 258 |Руководство и управление в сфере | 0405 |8120700 | | 8 991,0|
| |сельскохозяйственной и | | | | |
| |продовольственной политики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 259 |Центральный аппарат | 0405 |8120700 | 005 | 8 991,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 260 |Водные ресурсы | 0406 | | | 11 118,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 261 |Краевая адресная инвестиционная | 0406 |8010000 | | 9 618,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 262 |Строительство объектов для нужд | 0406 |8010000 | 213 | 9 618,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 263 |Расходы на погашение кредиторской | 0406 |8030000 | | 1 500,0|
| |задолженности прошлых лет по краевым| | | | |
| |целевым программам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 264 |Расходы на погашение кредиторской | 0406 |8030200 | | 1 500,0|
| |задолженности прошлых лет по краевой| | | | |
| |целевой программе по использованию, | | | | |
| |восстановлению и охране водных | | | | |
| |объектов на 2002 год | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 265 |Расходы на погашение кредиторской | 0406 |8030200 | 850 | 1 500,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 266 |Лесное хозяйство | 0407 | | | 130 515,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 267 |Охрана, восстановление и | 0407 |2900000 | | 130 515,5|
| |использование лесов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 268 |Тушение лесных пожаров | 0407 |2900000 | 351 | 34 350,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 269 |Лесоохранные и лесовосстановительные| 0407 |2900000 | 353 | 31 120,5|
| |мероприятия | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 270 |Расходы за счет доходов от | 0407 |2900000 | 810 | 65 045,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 271 |Транспорт | 0408 | | | 1 123 630,2|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 272 |Федеральные целевые программы | 0408 |1000000 | | 750 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 273 |Федеральная целевая программа | 0408 |1000100 | | 750 000,0|
| |"Модернизация транспортной системы | | | | |
| |России (2002-2010 годы)" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 274 |Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 0408 |1000102 | | 750 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 275 |Строительство объектов для нужд | 0408 |1000102 | 213 | 750 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 276 |Воздушный транспорт | 0408 |3000000 | | 20 587,3|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 277 |Отдельные мероприятия в области | 0408 |3000000 | 361 | 17 490,8|
| |воздушного транспорта | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 278 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 |3000000 | 850 | 3 096,5|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 279 |Автомобильный транспорт | 0408 |3040000 | | 99 237,3|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 280 |Отдельные мероприятия по другим | 0408 |3040000 | 366 | 30 675,9|
| |видам транспорта | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 281 |Компенсация расходов транспортных | 0408 |3040000 | 973 | 68 561,4|
| |организаций, связанных с | | | | |
| |предоставлением транспортных услуг | | | | |
| |по единому социальному проездному | | | | |
| |билету гражданам, оказание мер | | | | |
| |социальной поддержки которых | | | | |
| |относится к ведению субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 282 |Железнодорожный транспорт | 0408 |3050000 | | 79 528,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 283 |Отдельные мероприятия в области | 0408 |3050000 | 362 | 75 899,0|
| |железнодорожного транспорта | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 284 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 |3050000 | 850 | 3 629,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 285 |Морской и речной транспорт | 0408 |3100000 | | 34 941,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 286 |Отдельные мероприятия в области | 0408 |3100000 | 364 | 34 941,0|
| |морского и речного транспорта | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 287 |Дорожное хозяйство | 0408 |3150000 | | 3 900,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 288 |Отдельные мероприятия в области | 0408 |3150000 | 365 | 3 900,0|
| |дорожного хозяйства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 289 |Управление дорожным хозяйством | 0408 |3160000 | | 121 766,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 290 |Обеспечение деятельности | 0408 |3160000 | 327 | 121 766,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 291 |Другие виды транспорта | 0408 |3170000 | | 13 270,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 292 |Компенсация расходов транспортных | 0408 |3170000 | 973 | 13 270,6|
| |организаций, связанных с | | | | |
| |предоставлением транспортных услуг | | | | |
| |по единому социальному проездному | | | | |
| |билету гражданам, оказание мер | | | | |
| |социальной поддержки которых | | | | |
| |относится к ведению субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 293 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 |8020000 | | 400,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 294 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 |8020000 | 850 | 400,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 295 |Другие вопросы в области | 0411 | | | 759 132,0|
| |национальной экономики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 296 |Руководство и управление в сфере | 0411 |0010000 | | 40 468,3|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 297 |Центральный аппарат | 0411 |0010000 | 005 | 40 468,3|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 298 |Реализация государственных функций в| 0411 |3400000 | | 6 151,0|
| |области национальной экономики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 299 |Прочие субвенции | 0411 |3400000 | 807 | 2 151,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 300 |Планирование использования земель | 0411 |3400000 | 951 | 4 000,0|
| |сельскохозяйственного назначения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 301 |Расходы на погашение кредиторской | 0411 |8030000 | | 2 300,0|
| |задолженности прошлых лет по краевым| | | | |
| |целевым программам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 302 |Расходы на погашение кредиторской | 0411 |8030100 | | 2 300,0|
| |задолженности прошлых лет по краевой| | | | |
| |целевой программе "Развитие | | | | |
| |земельной реформы в Красноярском | | | | |
| |крае на 2000-2002 годы" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 303 |Расходы на погашение кредиторской | 0411 |8030100 | 850 | 2 300,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 304 |Расходы на увеличение уставного | 0411 |8050000 | | 88 408,8|
| |капитала краевых государственных | | | | |
| |унитарных предприятий | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 305 |Расходы на увеличение уставного | 0411 |8050000 | 809 | 88 408,8|
| |капитала ГП КК "Сельхозобъединение" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 306 |Расходы на бюджетные инвестиции в | 0411 |8080000 | | 500 000,0|
| |уставный капитал юридических лиц в | | | | |
| |целях реализации инвестиционных | | | | |
| |проектов и (или) на строительство | | | | |
| |объектов, имеющих особо важное | | | | |
| |значение для | | | | |
| |социально-экономического развития | | | | |
| |края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 307 |Строительство объектов для нужд | 0411 |8080000 | 213 | 500 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 308 |Возмещение части процентных ставок | 0411 |8100000 | | 65 000,0|
| |по кредитам, полученным в российских| | | | |
| |кредитных организациях на реализацию| | | | |
| |инвестиционных проектов | | | | |
| |организациями всех форм | | | | |
| |собственности, за исключением | | | | |
| |субъектов малого предпринимательства| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 309 |Субсидирование процентных ставок по | 0411 |8100000 | 340 | 65 000,0|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 310 |Возмещение части процентных ставок | 0411 |8110000 | | 50 000,0|
| |по кредитам, полученным в российских| | | | |
| |кредитных организациях работниками | | | | |
| |бюджетной сферы Красноярского края | | | | |
| |на улучшение жилищных условий | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 311 |Субсидирование процентных ставок по | 0411 |8110000 | 340 | 50 000,0|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 312 |Обеспечение деятельности | 0411 |8120000 | | 6 803,9|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 313 |Руководство и управление в сфере | 0411 |8120500 | | 6 803,9|
| |промышленной политики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 314 |Центральный аппарат | 0411 |8120500 | 005 | 6 803,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 315 |Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | | | 295 769,8|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 316 |Жилищное хозяйство | 0501 | | | 55 505,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 317 |Краевая адресная инвестиционная | 0501 |8010000 | | 48 100,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 318 |Строительство объектов для нужд | 0501 |8010000 | 213 | 48 100,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 319 |Расходы на погашение кредиторской | 0501 |8020000 | | 7 405,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 320 |Расходы на погашение кредиторской | 0501 |8020000 | 850 | 7 405,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 321 |Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 145 263,1|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 322 |Краевая адресная инвестиционная | 0502 |8010000 | | 116 202,5|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 323 |Строительство объектов для нужд | 0502 |8010000 | 213 | 116 202,5|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 324 |Расходы на погашение кредиторской | 0502 |8020000 | | 29 060,6|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 325 |Расходы на погашение кредиторской | 0502 |8020000 | 850 | 29 060,6|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 326 |Другие вопросы в области | 0504 | | | 95 001,7|
| |жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 327 |Руководство и управление в сфере | 0504 |0010000 | | 86 076,3|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 328 |Центральный аппарат | 0504 |0010000 | 005 | 86 076,3|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 329 |Обеспечение деятельности | 0504 |8120000 | | 8 925,4|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 330 |Руководство и управление в сфере | 0504 |8120800 | | 8 925,4|
| |строительства и жилищно-коммунальной| | | | |
| |политики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 331 |Центральный аппарат | 0504 |8120800 | 005 | 8 925,4|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 332 |Охрана окружающей среды | 0600 | | | 124 002,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 333 |Охрана растительных и животных видов| 0602 | | | 112 072,0|
| |и среды их обитания | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 334 |Состояние окружающей среды и | 0602 |4100000 | | 38 142,0|
| |природопользования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 335 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 |4100000 | 850 | 1 008,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 336 |Вывоз мусора с территории | 0602 |4100000 | 857 | 320,0|
| |пригородной зеленой зоны | | | | |
| |г.Красноярска из | | | | |
| |туристско-экскурсионного района | | | | |
| |государственного природного | | | | |
| |заповедника "Столбы" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 337 |Разработка проекта обустройства | 0602 |4100000 | 858 | 700,0|
| |пешеходной тропы в пределах | | | | |
| |пригородной зеленой зоны | | | | |
| |г.Красноярска в районе | | | | |
| |государственного природного | | | | |
| |заповедника "Столбы" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 338 |Утилизация медицинских и | 0602 |4100000 | 920 | 900,0|
| |биологических отходов лечебных и | | | | |
| |профилактических учреждений края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 339 |Демеркуризация отработанных | 0602 |4100000 | 921 | 900,0|
| |люминесцентных ламп государственных | | | | |
| |учреждений Красноярского края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 340 |Утилизация непригодных | 0602 |4100000 | 922 | 154,0|
| |дымопожароизвещателей | | | | |
| |государственных учреждений | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 341 |Проведение мероприятий по | 0602 |4100000 | 924 | 5 400,0|
| |предотвращению негативного | | | | |
| |воздействия источников загрязнения | | | | |
| |на окружающую среду | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 342 |Проведение дней защиты от | 0602 |4100000 | 925 | 1 400,0|
| |экологической опасности в | | | | |
| |Красноярском крае | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 343 |Издание и распространение | 0602 |4100000 | 927 | 1 000,0|
| |еженедельного бюллетеня "Охрана | | | | |
| |окружающей среды и | | | | |
| |природопользование в Красноярском | | | | |
| |крае" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 344 |Осуществление работ в рамках | 0602 |4100000 | 928 | 7 560,0|
| |государственного мониторинга | | | | |
| |окружающей среды | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 345 |Эксплуатация краевой | 0602 |4100000 | 929 | 3 600,0|
| |автоматизированной системы контроля | | | | |
| |радиационной обстановки | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 346 |Эксплуатация и развитие комплексной | 0602 |4100000 | 930 | 9 000,0|
| |системы "Природные ресурсы и | | | | |
| |экология Красноярского края" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 347 |Проведение сейсмического мониторинга| 0602 |4100000 | 931 | 5 000,0|
| |территории Красноярского края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 348 |Разработка проекта производства | 0602 |4100000 | 932 | 1 200,0|
| |работ на межмуниципальном полигоне | | | | |
| |твердых бытовых отходов в районе | | | | |
| |г.Дивногорска | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 349 |Природоохранные учреждения | 0602 |4110000 | | 48 966,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 350 |Обеспечение деятельности | 0602 |4110000 | 327 | 48 378,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 351 |Расходы за счет доходов от | 0602 |4110000 | 810 | 588,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 352 |Реализация государственных функций в| 0602 |4120000 | | 4 726,5|
| |области охраны окружающей среды | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 353 |Субвенции на охрану и использование | 0602 |4120000 | 334 | 4 726,5|
| |объектов животного мира, отнесенных | | | | |
| |к объектам охоты | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 354 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 |8030000 | | 20 236,9|
| |задолженности прошлых лет по краевым| | | | |
| |целевым программам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 355 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 |8030300 | | 20 236,9|
| |задолженности прошлых лет по краевой| | | | |
| |целевой программе по охране | | | | |
| |окружающей среды на 2002 год | | | | |
| |(часть II) | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 356 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 |8030300 | 850 | 20 236,9|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 357 |Прикладные научные исследования в | 0603 | | | 11 930,0|
| |области охраны окружающей среды | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 358 |Прикладные научные исследования и | 0603 |0810000 | | 11 930,0|
| |разработки | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 359 |Оценка орнитологической обстановки в| 0603 |0810000 | 887 | 5 500,0|
| |Красноярском крае и осуществление | | | | |
| |комплекса мер, направленных на | | | | |
| |снижение ущерба и потерь от | | | | |
| |вероятного заноса и распространения | | | | |
| |птичьего гриппа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 360 |Осуществление работ по сохранению | 0603 |0810000 | 923 | 2 500,0|
| |особо ценных видов рыб в бассейне | | | | |
| |реки Енисей | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 361 |Выполнение природоохранных, | 0603 |0810000 | 926 | 1 150,0|
| |просветительских и научных работ на | | | | |
| |территории ботанического сада | | | | |
| |Вс.М.Крутовского | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 362 |Создание и ведение базы данных | 0603 |0810000 | 934 | 1 180,0|
| |объектов размещения промышленных и | | | | |
| |бытовых отходов на территории края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 363 |Ведение электронной базы данных об | 0603 |0810000 | 935 | 700,0|
| |экологических платежах | | | | |
| |природопользователей Красноярского | | | | |
| |края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 364 |Разработка | 0603 |0810000 | 936 | 400,0|
| |радиационно-гигиенического паспорта | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 365 |Оценка радиационной опасности рудных| 0603 |0810000 | 937 | 500,0|
| |отвалов Усть-Ангарского уранового | | | | |
| |месторождения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 366 |Образование | 0700 | | | 4 748 593,1|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 367 |Дошкольное образование | 0701 | | | 132,3|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 368 |Расходы на погашение кредиторской | 0701 |8020000 | | 132,3|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 369 |Расходы на погашение кредиторской | 0701 |8020000 | 850 | 132,3|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 370 |Общее образование | 0702 | | | 2 030 216,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 371 |Школы-детские сады, школы начальные,| 0702 |4210000 | | 23 549,8|
| |неполные средние и средние | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 372 |Обеспечение деятельности | 0702 |4210000 | 327 | 23 549,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 373 |Школы-интернаты | 0702 |4220000 | | 403 209,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 374 |Обеспечение деятельности | 0702 |4220000 | 327 | 399 214,5|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 375 |Расходы за счет доходов от | 0702 |4220000 | 810 | 3 995,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 376 |Учреждения по внешкольной работе с | 0702 |4230000 | | 113 104,3|
| |детьми | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 377 |Обеспечение деятельности | 0702 |4230000 | 327 | 112 544,3|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 378 |Расходы за счет доходов от | 0702 |4230000 | 810 | 560,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 379 |Детские дома | 0702 |4240000 | | 562 624,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 380 |Обеспечение деятельности | 0702 |4240000 | 327 | 551 796,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 381 |Расходы на реализацию статьи 14 | 0702 |4240000 | 901 | 3 564,4|
| |Закона края "Об организации работы | | | | |
| |по патронатному воспитанию в | | | | |
| |Красноярском крае" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 382 |Расходы на оплату курсов по | 0702 |4240000 | 904 | 2 367,4|
| |подготовке к поступлению в | | | | |
| |образовательные учреждения среднего | | | | |
| |и высшего профессионального | | | | |
| |образований детей-сирот и детей, | | | | |
| |оставшихся без попечения родителей | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 383 |Расходы на социальную поддержку и | 0702 |4240000 | 974 | 4 896,2|
| |социальное обслуживание детей-сирот | | | | |
| |и детей, оставшихся без попечения | | | | |
| |родителей, в негосударственных | | | | |
| |детских домах | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 384 |Специальные (коррекционные) | 0702 |4330000 | | 715 009,9|
| |учреждения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 385 |Обеспечение деятельности | 0702 |4330000 | 327 | 714 653,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 386 |Расходы за счет доходов от | 0702 |4330000 | 810 | 356,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 387 |Краевая адресная инвестиционная | 0702 |8010000 | | 208 967,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 388 |Строительство объектов для нужд | 0702 |8010000 | 213 | 208 967,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 389 |Расходы на погашение кредиторской | 0702 |8020000 | | 3 752,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 390 |Расходы на погашение кредиторской | 0702 |8020000 | 850 | 3 752,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 391 |Начальное профессиональное | 0703 | | | 1 223 135,9|
| |образование | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 392 |Профессионально-технические училища | 0703 |4250000 | | 1 223 135,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 393 |Обеспечение деятельности | 0703 |4250000 | 327 | 1 116 360,7|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 394 |Расходы за счет доходов от | 0703 |4250000 | 810 | 103 054,7|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 395 |Расходы на реализацию статьи 14 | 0703 |4250000 | 901 | 3 720,5|
| |Закона края "Об организации работы | | | | |
| |по патронатному воспитанию в | | | | |
| |Красноярском крае" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 396 |Среднее профессиональное образование| 0704 | | | 705 076,1|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 397 |Средние специальные учебные | 0704 |4270000 | | 705 076,1|
| |заведения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 398 |Обеспечение деятельности | 0704 |4270000 | 327 | 642 052,7|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 399 |Расходы за счет доходов от | 0704 |4270000 | 810 | 63 023,4|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 400 |Переподготовка и повышение | 0705 | | | 184 408,1|
| |квалификации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 401 |Институты повышения квалификации | 0705 |4280000 | | 129 231,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 402 |Обеспечение деятельности | 0705 |4280000 | 327 | 69 163,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 403 |Расходы за счет доходов от | 0705 |4280000 | 810 | 60 067,6|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 404 |Учебные заведения и курсы по | 0705 |4290000 | | 55 176,6|
| |переподготовке кадров | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 405 |Обеспечение деятельности | 0705 |4290000 | 327 | 22 484,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 406 |Переподготовка и повышение | 0705 |4290000 | 450 | 17 692,0|
| |квалификации кадров | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 407 |Расходы за счет доходов от | 0705 |4290000 | 810 | 15 000,4|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 408 |Молодежная политика и оздоровление | 0707 | | | 120 671,6|
| |детей | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 409 |Руководство и управление в сфере | 0707 |0010000 | | 9 078,8|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 410 |Центральный аппарат | 0707 |0010000 | 005 | 9 078,8|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 411 |Организационно-воспитательная работа| 0707 |4310000 | | 48 166,8|
| |с молодежью | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 412 |Обеспечение деятельности | 0707 |4310000 | 327 | 5 591,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 413 |Проведение мероприятий для детей и | 0707 |4310000 | 447 | 29 540,9|
| |молодежи | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 414 |Расходы на погашение кредиторской | 0707 |4310000 | 850 | 534,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 415 |Мероприятия по трудовому воспитанию | 0707 |4310000 | 894 | 12 500,0|
| |несовершеннолетних граждан в | | | | |
| |возрасте от 14 до 18 лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 416 |Мероприятия по организации | 0707 |4320000 | | 63 426,0|
| |оздоровительной кампании детей и | | | | |
| |подростков | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 417 |Оздоровление детей и подростков | 0707 |4320000 | 452 | 63 426,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 418 |Другие вопросы в области образования| 0709 | | | 484 952,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 419 |Руководство и управление в сфере | 0709 |0010000 | | 70 111,5|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 420 |Центральный аппарат | 0709 |0010000 | 005 | 70 111,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 421 |Учреждения, обеспечивающие | 0709 |4350000 | | 165 758,6|
| |предоставление услуг в сфере | | | | |
| |образования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 422 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |4350000 | 285 | 138 305,0|
| |образования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 423 |Обеспечение деятельности | 0709 |4350000 | 327 | 22 288,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 424 |Премии в области литературы и | 0709 |4350000 | 448 | 391,2|
| |искусства, образования, печатных | | | | |
| |средств массовой информации, науки и| | | | |
| |техники и иные поощрения за особые | | | | |
| |заслуги перед государством | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 425 |Расходы за счет доходов от | 0709 |4350000 | 810 | 4 450,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 426 |Расходы на погашение кредиторской | 0709 |4350000 | 850 | 323,8|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 427 |Мероприятия в области образования | 0709 |4360000 | | 104 992,4|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 428 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |4360000 | 285 | 12 971,5|
| |образования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 429 |Проведение мероприятий для детей и | 0709 |4360000 | 447 | 28 878,0|
| |молодежи | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 430 |Переподготовка и повышение | 0709 |4360000 | 450 | 9 050,0|
| |квалификации кадров | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 431 |Мероприятия по развитию и поддержке | 0709 |4360000 | 813 | 24 917,9|
| |информационной сети системы | | | | |
| |образования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 432 |Расходы на реализацию статей 28, 29 | 0709 |4360000 | 814 | 9 000,0|
| |Закона края "О системе профилактики | | | | |
| |безнадзорности и правонарушений | | | | |
| |несовершеннолетних" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 433 |Расходы на обеспечение жильем | 0709 |4360000 | 851 | 17 800,0|
| |детей-сирот, детей, оставшихся без | | | | |
| |попечения родителей и лиц из их | | | | |
| |числа, не имеющих жилья, после | | | | |
| |окончания общеобразовательных и | | | | |
| |профессиональных учебных заведений, | | | | |
| |исполнения воинской обязанности, | | | | |
| |возвращения из учреждений, | | | | |
| |исполняющих наказание в виде лишения| | | | |
| |свободы, в соответствии с Законом | | | | |
| |края "О защите прав ребенка" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 434 |Расходы на приобретение оборудования| 0709 |4360000 | 991 | 2 375,0|
| |для кабинета физики детской | | | | |
| |воспитательной колонии в г.Канске | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 435 |Учебно-методические кабинеты, | 0709 |4520000 | | 51 586,1|
| |централизованные бухгалтерии, группы| | | | |
| |хозяйственного обслуживания, учебные| | | | |
| |фильмотеки, межшкольные | | | | |
| |учебно-производственные комбинаты, | | | | |
| |логопедические пункты | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 436 |Обеспечение деятельности | 0709 |4520000 | 327 | 51 586,1|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 437 |Централизованные закупки на | 0709 |8040000 | | 92 504,0|
| |основании государственных контрактов| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 438 |Расходы на приобретение учебников | 0709 |8040100 | | 40 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 439 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |8040100 | 285 | 40 000,0|
| |образования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 440 |Расходы на приобретение ученических | 0709 |8040200 | | 2 504,0|
| |медалей, учебно-педагогической и | | | | |
| |аттестационно-бланочной документации| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 441 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |8040200 | 285 | 2 504,0|
| |образования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 442 |Расходы на приобретение автобусов | 0709 |8041700 | | 50 000,0|
| |для общеобразовательных учреждений | | | | |
| |края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 443 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |8041700 | 285 | 50 000,0|
| |образования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 444 |Культура, кинематография и средства | 0800 | | | 780 443,1|
| |массовой информации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 445 |Культура | 0801 | | | 578 725,4|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 446 |Дворцы и дома культуры, другие | 0801 |4400000 | | 34 649,9|
| |учреждения культуры и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 447 |Обеспечение деятельности | 0801 |4400000 | 327 | 27 018,7|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 448 |Расходы за счет доходов от | 0801 |4400000 | 810 | 7 631,2|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 449 |Музеи и постоянные выставки | 0801 |4410000 | | 70 069,7|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 450 |Обеспечение деятельности | 0801 |4410000 | 327 | 59 690,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 451 |Расходы за счет доходов от | 0801 |4410000 | 810 | 10 379,7|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 452 |Библиотеки | 0801 |4420000 | | 64 356,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 453 |Обеспечение деятельности | 0801 |4420000 | 327 | 61 024,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 454 |Расходы за счет доходов от | 0801 |4420000 | 810 | 3 332,4|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 455 |Театры, цирки, концертные и другие | 0801 |4430000 | | 392 175,9|
| |организации исполнительских искусств| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 456 |Обеспечение деятельности | 0801 |4430000 | 327 | 315 808,4|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 457 |Расходы за счет доходов от | 0801 |4430000 | 810 | 75 577,4|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 458 |Расходы на погашение кредиторской | 0801 |4430000 | 850 | 790,1|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 459 |Краевая адресная инвестиционная | 0801 |8010000 | | 11 500,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 460 |Строительство объектов для нужд | 0801 |8010000 | 213 | 11 500,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 461 |Расходы на погашение кредиторской | 0801 |8020000 | | 1 176,3|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 462 |Расходы на погашение кредиторской | 0801 |8020000 | 850 | 1 176,3|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 463 |Централизованные закупки на | 0801 |8040000 | | 4 797,0|
| |основании государственных контрактов| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 464 |Расходы на приобретение библиотечных| 0801 |8041500 | | 4 797,0|
| |фондов (на бумажных и иных | | | | |
| |носителях) для библиотек края у ГП | | | | |
| |КК "Красноярский бибколлектор" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 465 |Обеспечение деятельности | 0801 |8041500 | 327 | 4 797,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 466 |Кинематография | 0802 | | | 14 690,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 467 |Мероприятия в сфере культуры, | 0802 |4500000 | | 14 690,9|
| |кинематографии и средств массовой | | | | |
| |информации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 468 |Обеспечение деятельности | 0802 |4500000 | 327 | 12 890,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 469 |Расходы за счет доходов от | 0802 |4500000 | 810 | 1 800,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 470 |Телевидение и радиовещание | 0803 | | | 56 179,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 471 |Телерадиокомпании | 0803 |4530000 | | 55 897,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 472 |Обеспечение деятельности | 0803 |4530000 | 327 | 4 101,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 473 |Расходы за счет доходов от | 0803 |4530000 | 810 | 8 992,7|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 474 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 |4530000 | 850 | 564,5|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 475 |Расходы по распространению | 0803 |4530000 | 952 | 39 892,0|
| |телепрограмм на территорию края на | | | | |
| |оборудовании системы "Енисей", | | | | |
| |находящемся в краевой собственности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 476 |Расходы по созданию и размещению | 0803 |4530000 | 953 | 2 347,1|
| |телепрограмм на государственном | | | | |
| |телеканале "Енисей-Регион" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 477 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 |8030000 | | 282,0|
| |задолженности прошлых лет по краевым| | | | |
| |целевым программам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 478 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 |8030400 | | 282,0|
| |задолженности прошлых лет по краевой| | | | |
| |целевой программе "Модернизация и | | | | |
| |развитие телерадиовещания | | | | |
| |Красноярского края на 2001-2005 | | | | |
| |годы" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 479 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 |8030400 | 850 | 282,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 480 |Периодическая печать и издательства | 0804 | | | 43 274,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 481 |Периодические издания, учрежденные | 0804 |4570000 | | 43 274,6|
| |органами законодательной и | | | | |
| |исполнительной власти | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 482 |Обеспечение деятельности | 0804 |4570000 | 327 | 6 009,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 483 |Государственная поддержка в сфере | 0804 |4570000 | 453 | 23 180,1|
| |культуры, кинематографии и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 484 |Расходы за счет доходов от | 0804 |4570000 | 810 | 3 423,5|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 485 |Расходы на издание и распространение| 0804 |4570000 | 954 | 3 588,7|
| |районных газет "Нива", "Новая | | | | |
| |жизнь", "Новый путь", "Вместе с | | | | |
| |Вами" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 486 |Расходы на издание и распространение| 0804 |4570000 | 955 | 7 072,5|
| |журнала "Ведомости высших органов | | | | |
| |государственной власти Красноярского| | | | |
| |края" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 487 |Другие вопросы в области культуры, | 0806 | | | 87 572,3|
| |кинематографии и средств массовой | | | | |
| |информации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 488 |Руководство и управление в сфере | 0806 |0010000 | | 43 654,0|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 489 |Центральный аппарат | 0806 |0010000 | 005 | 43 654,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 490 |Мероприятия в сфере культуры, | 0806 |4500000 | | 43 918,3|
| |кинематографии и средств массовой | | | | |
| |информации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 491 |Государственная поддержка в сфере | 0806 |4500000 | 453 | 28 675,9|
| |культуры, кинематографии и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 492 |Расходы на создание и установку | 0806 |4500000 | 803 | 15 000,0|
| |памятника В.П.Астафьеву | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 493 |Расходы на погашение кредиторской | 0806 |4500000 | 850 | 242,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 494 |Здравоохранение и спорт | 0900 | | | 6 424 905,8|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 495 |Здравоохранение | 0901 | | | 6 179 298,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 496 |Учреждения, обеспечивающие | 0901 |4690000 | | 389 543,9|
| |предоставление услуг в сфере | | | | |
| |здравоохранения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 497 |Обеспечение деятельности | 0901 |4690000 | 327 | 323 943,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 498 |Расходы за счет доходов от | 0901 |4690000 | 810 | 65 600,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 499 |Больницы, клиники, госпитали, | 0901 |4700000 | | 1 691 226,5|
| |медико-санитарные части | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 500 |Обеспечение деятельности | 0901 |4700000 | 327 | 1 554 728,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 501 |Расходы за счет доходов от | 0901 |4700000 | 810 | 136 497,7|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 502 |Поликлиники, амбулатории, | 0901 |4710000 | | 53 210,2|
| |диагностические центры | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 503 |Обеспечение деятельности | 0901 |4710000 | 327 | 46 292,1|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 504 |Расходы за счет доходов от | 0901 |4710000 | 810 | 6 918,1|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 505 |Станции переливания крови | 0901 |4720000 | | 157 725,3|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 506 |Обеспечение деятельности | 0901 |4720000 | 327 | 145 224,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 507 |Расходы за счет доходов от | 0901 |4720000 | 810 | 12 500,7|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 508 |Санатории для больных туберкулезом | 0901 |4730000 | | 72 623,2|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 509 |Обеспечение деятельности | 0901 |4730000 | 327 | 72 623,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 510 |Санатории для детей и подростков | 0901 |4740000 | | 39 058,8|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 511 |Обеспечение деятельности | 0901 |4740000 | 327 | 39 058,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 512 |Дома ребенка | 0901 |4860000 | | 138 129,1|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 513 |Обеспечение деятельности | 0901 |4860000 | 327 | 138 129,1|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 514 |Территориальная программа | 0901 |7710000 | | 3 344 340,2|
| |обязательного медицинского | | | | |
| |страхования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 515 |Страховые взносы на обязательное | 0901 |7710000 | 900 | 2 951 070,0|
| |медицинское страхование | | | | |
| |неработающего населения, | | | | |
| |уплачиваемые в территориальные фонды| | | | |
| |обязательного медицинского | | | | |
| |страхования органами исполнительной | | | | |
| |власти | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 516 |Расходы по обеспечению | 0901 |7710000 | 907 | 307 930,0|
| |лекарственными средствами и | | | | |
| |изделиями медицинского назначения | | | | |
| |отдельных категорий граждан согласно| | | | |
| |постановлению Правительства | | | | |
| |Российской Федерации от 30 июля | | | | |
| |1994 года N 890 | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 517 |Расходы на реализацию Закона края | 0901 |7710000 | 918 | 77 478,6|
| |"О мерах социальной поддержки | | | | |
| |ветеранов", за исключением льгот по | | | | |
| |оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 518 |Расходы на реализацию Закона края | 0901 |7710000 | 919 | 7 861,6|
| |"О мерах социальной поддержки | | | | |
| |реабилитированных лиц и лиц, | | | | |
| |признанных пострадавшими от | | | | |
| |политических репрессий", за | | | | |
| |исключением льгот по оплате | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 519 |Краевая адресная инвестиционная | 0901 |8010000 | | 292 428,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 520 |Строительство объектов для нужд | 0901 |8010000 | 213 | 292 428,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 521 |Расходы на погашение кредиторской | 0901 |8020000 | | 1 013,3|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 522 |Расходы на погашение кредиторской | 0901 |8020000 | 850 | 1 013,3|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 523 |Спорт и физическая культура | 0902 | | | 139 348,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 524 |Центры спортивной подготовки | 0902 |4820000 | | 36 688,7|
| |(сборные команды) | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 525 |Обеспечение деятельности | 0902 |4820000 | 327 | 13 459,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 526 |Спортивные команды | 0902 |4820000 | 454 | 21 728,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 527 |Расходы за счет доходов от | 0902 |4820000 | 810 | 1 500,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 528 |Физкультурно-оздоровительная работа | 0902 |5120000 | | 80 304,5|
| |и спортивные мероприятия | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 529 |Мероприятия в области | 0902 |5120000 | 455 | 80 304,5|
| |здравоохранения, спорта и физической| | | | |
| |культуры, туризма | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 530 |Краевая адресная инвестиционная | 0902 |8010000 | | 19 120,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 531 |Строительство объектов для нужд | 0902 |8010000 | 213 | 19 120,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 532 |Расходы на погашение кредиторской | 0902 |8020000 | | 3 235,4|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 533 |Расходы на погашение кредиторской | 0902 |8020000 | 850 | 3 235,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 534 |Другие вопросы в области | 0904 | | | 106 258,7|
| |здравоохранения и спорта | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 535 |Руководство и управление в сфере | 0904 |0010000 | | 54 943,1|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 536 |Центральный аппарат | 0904 |0010000 | 005 | 54 943,1|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 537 |Реализация государственных функций в| 0904 |4850000 | | 50 300,4|
| |области здравоохранения, спорта и | | | | |
| |туризма | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 538 |Расходы на реализацию статей 28, 29 | 0904 |4850000 | 814 | 300,4|
| |Закона края "О системе профилактики | | | | |
| |безнадзорности и правонарушений | | | | |
| |несовершеннолетних" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 539 |Расходы на софинансирование | 0904 |4850000 | 987 | 50 000,0|
| |национального проекта "Здоровье" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 540 |Региональные целевые программы | 0904 |5220000 | | 1 015,2|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 541 |Расходы государственных учреждений | 0904 |5222900 | | 1 015,2|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Безопасность дорожного | | | | |
| |движения в Красноярском крае" на | | | | |
| |2006-2008 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 542 |Отдельные мероприятия в области | 0904 |5222900 | 988 | 1 015,2|
| |обеспечения безопасности дорожного | | | | |
| |движения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 543 |Социальная политика | 1000 | | | 1 467 766,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 544 |Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 48 485,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 545 |Пенсии | 1001 |4900000 | | 48 485,6|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 546 |Доплаты к пенсиям государственных | 1001 |4900000 | 714 | 48 485,6|
| |служащих субъектов Российской | | | | |
| |Федерации и муниципальных служащих | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 547 |Социальное обслуживание населения | 1002 | | | 1 235 127,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 548 |Дома-интернаты для престарелых и | 1002 |5010000 | | 606 607,7|
| |инвалидов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 549 |Обеспечение деятельности | 1002 |5010000 | 327 | 502 982,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 550 |Расходы за счет доходов от | 1002 |5010000 | 810 | 103 624,9|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 551 |Учреждения социального обслуживания | 1002 |5060000 | | 591 805,3|
| |населения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 552 |Обеспечение деятельности | 1002 |5060000 | 327 | 465 430,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 553 |Расходы за счет доходов от | 1002 |5060000 | 810 | 126 375,1|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 554 |Краевая адресная инвестиционная | 1002 |8010000 | | 32 800,0|
| |программа | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 555 |Строительство объектов для нужд | 1002 |8010000 | 213 | 32 800,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 556 |Расходы на погашение кредиторской | 1002 |8020000 | | 3 914,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 557 |Расходы на погашение кредиторской | 1002 |8020000 | 850 | 3 914,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 558 |Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 83 984,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 559 |Меры социальной поддержки граждан | 1003 |5050000 | | 83 984,9|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 560 |Пособия гражданам при возникновении | 1003 |5050000 | 465 | 22,0|
| |поствакцинальных осложнений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 561 |Расходы на реализацию Закона края | 1003 |5050000 | 918 | 5 412,3|
| |"О мерах социальной поддержки | | | | |
| |ветеранов", за исключением льгот по | | | | |
| |оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 562 |Расходы на реализацию Закона края | 1003 |5050000 | 919 | 5 623,7|
| |"О мерах социальной поддержки | | | | |
| |реабилитированных лиц и лиц, | | | | |
| |признанных пострадавшими от | | | | |
| |политических репрессий", за | | | | |
| |исключением льгот по оплате | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 563 |Расходы на осуществление полномочий | 1003 |5050000 | 977 | 45 751,0|
| |Российской Федерации по обеспечению | | | | |
| |жильем отдельных категорий граждан, | | | | |
| |предусмотренных Федеральным законом | | | | |
| |"О ветеранах" и Федеральным законом | | | | |
| |"О социальной защите инвалидов в | | | | |
| |Российской Федерации" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 564 |Расходы на обеспечение мер | 1003 |5050000 | 992 | 27 175,9|
| |социальной поддержки для лиц, | | | | |
| |награжденных знаком "Почетный донор | | | | |
| |СССР", "Почетный донор России" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 565 |Борьба с беспризорностью, опека, | 1004 | | | 1 890,0|
| |попечительство | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 566 |Мероприятия по борьбе с | 1004 |5110000 | | 1 500,0|
| |беспризорностью, по опеке и | | | | |
| |попечительству | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 567 |Перевозка несовершеннолетних, | 1004 |5110000 | 480 | 1 500,0|
| |самостоятельно ушедших из семей, | | | | |
| |детских домов, школ-интернатов, | | | | |
| |специальных учебно-воспитательных | | | | |
| |учреждений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 568 |Реализация государственных функций в| 1004 |5140000 | | 390,0|
| |области социальной политики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 569 |Профилактика безнадзорности и | 1004 |5140000 | 481 | 390,0|
| |правонарушений несовершеннолетних | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 570 |Другие вопросы в области социальной | 1006 | | | 98 278,5|
| |политики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 571 |Руководство и управление в сфере | 1006 |0010000 | | 67 350,2|
| |установленных функций | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 572 |Центральный аппарат | 1006 |0010000 | 005 | 67 350,2|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 573 |Меры социальной поддержки граждан | 1006 |5050000 | | 2 251,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 574 |Оказание социальной помощи | 1006 |5050000 | 483 | 1 044,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 575 |Расходы на оплату стоимости проезда | 1006 |5050000 | 916 | 1 207,0|
| |детей из малоимущих семей из районов| | | | |
| |Крайнего Севера и приравненных к ним| | | | |
| |местностей к месту отдыха и обратно | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 576 |Реализация государственных функций в| 1006 |5140000 | | 27 731,4|
| |области социальной политики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 577 |Мероприятия в области социальной | 1006 |5140000 | 482 | 24 881,3|
| |политики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 578 |Расходы на реализацию Закона края | 1006 |5140000 | 882 | 698,5|
| |"Об оказании бесплатной юридической | | | | |
| |помощи гражданам Российской | | | | |
| |Федерации на территории | | | | |
| |Красноярского края" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 579 |Поддержка регионального отделения | 1006 |5140000 | 883 | 500,0|
| |Общероссийской общественной | | | | |
| |организации инвалидов Союз | | | | |
| |"Чернобыль" России | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 580 |Расходы на оплату услуг | 1006 |5140000 | 968 | 1 538,8|
| |сурдопереводчиков в соответствии с | | | | |
| |Законом края "О социальной поддержке| | | | |
| |инвалидов" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 581 |Расходы на компенсацию в размере | 1006 |5140000 | 971 | 112,8|
| |50 процентов стоимости проезда на | | | | |
| |междугородном транспорте один раз в | | | | |
| |год к месту лечения и обратно в | | | | |
| |пределах Российской Федерации в | | | | |
| |соответствии с Законом края "О | | | | |
| |защите прав ребенка" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 582 |Расходы на погашение кредиторской | 1006 |8030000 | | 945,4|
| |задолженности прошлых лет по краевым| | | | |
| |целевым программам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 583 |Расходы на погашение кредиторской | 1006 |8030900 | | 945,4|
| |задолженности прошлых лет по краевой| | | | |
| |целевой программе "Социальная | | | | |
| |адаптация лиц, освобожденных из мест| | | | |
| |лишения свободы" на 2001-2003 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 584 |Расходы на погашение кредиторской | 1006 |8030900 | 850 | 945,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 585 |Межбюджетные трансферты | 1100 | | | 33 709 700,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 586 |Финансовая помощь бюджетам других | 1101 | | | 17 483 280,5|
| |уровней | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 587 |Водохозяйственные мероприятия | 1101 |2800000 | | 25 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 588 |Субсидии | 1101 |2800000 | 197 | 25 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 589 |Фонд софинансирования социальных | 1101 |5150000 | | 4 182 200,4|
| |расходов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 590 |Субсидии на реализацию непрограммных| 1101 |5150100 | | 4 044 798,2|
| |мероприятий | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 591 |Субсидии на возмещение убытков в | 1101 |5150100 | 816 | 308 942,6|
| |связи с применением государственных | | | | |
| |регулируемых цен на электроэнергию, | | | | |
| |вырабатываемую дизельными | | | | |
| |электростанциями для населения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 592 |Субсидии на частичное финансирование| 1101 |5150100 | 839 | 104 453,0|
| |расходов по повышению с 1 января | | | | |
| |2006 года размера оплаты труда | | | | |
| |работников бюджетной сферы, оплата | | | | |
| |труда которых осуществляется на | | | | |
| |основе тарифной сетки | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 593 |Субсидии на погашение кредиторской | 1101 |5150100 | 849 | 487 388,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 594 |Субсидии на реформирование системы | 1101 |5150100 | 862 | 595 840,0|
| |оплаты труда муниципальных служащих | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 595 |Субсидия бюджету города Красноярска | 1101 |5150100 | 877 | 450 000,0|
| |на капитальный ремонт, | | | | |
| |строительство, реконструкцию | | | | |
| |автомобильных дорог и искусственных | | | | |
| |сооружений на них, | | | | |
| |строительно-монтажные работы по | | | | |
| |автоматизированной системе | | | | |
| |управления дорожным движением, | | | | |
| |проектно-изыскательские работы, | | | | |
| |изготовление, согласование и | | | | |
| |экспертизу проектно-сметной | | | | |
| |документации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 596 |Субсидии на частичное финансирование| 1101 |5150100 | 964 | 514 811,0|
| |с 1 марта 2006 года расходов по | | | | |
| |повышению размера оплаты труда | | | | |
| |работников бюджетной сферы, оплата | | | | |
| |труда которых осуществляется на | | | | |
| |основе тарифной сетки | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 597 |Субсидия бюджету города Норильска на| 1101 |5150100 | 982 | 1 440 000,0|
| |частичное финансирование | | | | |
| |дополнительных компенсационных | | | | |
| |выплат лицам, проживающим в | | | | |
| |локальной природно-климатической | | | | |
| |зоне Севера | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 598 |Субсидии на мероприятия по | 1101 |5150100 | 989 | 26 000,0|
| |реализации проекта "Мой спортивный | | | | |
| |школьный двор" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 599 |Субсидии на выплату денежных| 1101 |5150100 | 993 | 117 363,6|
| |средств опекунам (попечителям) на| | | | |
| |приобретение продуктов питания,| | | | |
| |одежды, обуви, мягкого инвентаря для| | | | |
| |детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | |
| |попечения родителей, в связи с| | | | |
| |внесенными изменениями Законом края| | | | |
| |от 2 февраля 2006 года N 17-4447 "О| | | | |
| |внесении изменений в Закон края "О| | | | |
| |защите прав ребенка" в статью 17-1| | | | |
| |Закона края "О защите прав ребенка" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 600 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150200 | | 51 132,7|
| |целевой программы "Обеспечение | | | | |
| |жизнедеятельности образовательных | | | | |
| |учреждений" на 2004-2006 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 601 |Субсидии на установку автоматической| 1101 |5150200 | 822 | 14 270,5|
| |охранно-пожарной сигнализации и | | | | |
| |систем оповещения и эвакуации людей | | | | |
| |при пожаре в образовательных | | | | |
| |учреждениях (приобретение приборов и| | | | |
| |материалов, монтаж, наладочные | | | | |
| |работы, составление проектно-сметной| | | | |
| |документации) | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 602 |Субсидии на приобретение ученической| 1101 |5150200 | 823 | 5 472,0|
| |мебели для образовательных | | | | |
| |учреждений края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 603 |Субсидии на приобретение и монтаж | 1101 |5150200 | 824 | 10 037,5|
| |приборов искусственного освещения в | | | | |
| |образовательных учреждениях края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 604 |Субсидии для проведения ремонта | 1101 |5150200 | 825 | 10 642,8|
| |сетей электроснабжения и | | | | |
| |электроустановок в образовательных | | | | |
| |учреждениях края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 605 |Субсидии для проведения ремонта | 1101 |5150200 | 826 | 10 709,9|
| |систем отопления и водоснабжения в | | | | |
| |образовательных учреждениях края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 606 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150500 | | 1 213,2|
| |целевой программы "Безопасность | | | | |
| |музейных и библиотечных фондов | | | | |
| |Красноярского края" на 2002-2006 | | | | |
| |годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 607 |Субсидии на приобретение и установку| 1101 |5150500 | 956 | 235,2|
| |специального оборудования для | | | | |
| |инженерно-технической укрепленности | | | | |
| |помещений музеев | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 608 |Субсидии на приобретение и установку| 1101 |5150500 | 957 | 49,0|
| |специального оборудования для | | | | |
| |инженерно-технической укрепленности | | | | |
| |помещений библиотек | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 609 |Субсидии на приобретение и установку| 1101 |5150500 | 958 | 177,0|
| |специального оборудования для | | | | |
| |создания условий для хранения фондов| | | | |
| |в музеях | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 610 |Субсидии на приобретение и | 1101 |5150500 | 959 | 48,0|
| |установку специального оборудования | | | | |
| |для создания условий для хранения | | | | |
| |фондов в библиотеках | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 611 |Субсидии на приобретение и | 1101 |5150500 | 960 | 507,0|
| |установку современных систем | | | | |
| |охранно-пожарной сигнализации в | | | | |
| |библиотеках | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 612 |Субсидии на приобретение | 1101 |5150500 | 961 | 144,0|
| |противопожарного оборудования и | | | | |
| |приборов визуального контроля для | | | | |
| |библиотек | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 613 |Субсидии на приобретение | 1101 |5150500 | 962 | 53,0|
| |противопожарного оборудования и | | | | |
| |приборов визуального контроля для | | | | |
| |музеев | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 614 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150600 | | 26 909,1|
| |целевой программы "Поддержка | | | | |
| |развития первичной | | | | |
| |медико-санитарной помощи в сельской | | | | |
| |местности Красноярского края" на | | | | |
| |2005-2007 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 615 |Субсидии на приобретение стандартных| 1101 |5150600 | 833 | 20 448,0|
| |комплектов медицинского инвентаря и | | | | |
| |оборудования для | | | | |
| |фельдшерско-акушерских пунктов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 616 |Субсидии на приобретение санитарного| 1101 |5150600 | 834 | 3 195,0|
| |автотранспорта УАЗ для | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | |
| |здравоохранения, оказывающих | | | | |
| |первичную медико-санитарную помощь | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 617 |Субсидии на приобретение комплектов | 1101 |5150600 | 835 | 2 428,2|
| |оборудования для оснащения кабинетов| | | | |
| |телемедицинского консультирования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 618 |Субсидии на приобретение комплектов | 1101 |5150600 | 836 | 837,9|
| |оборудования для учета объемов | | | | |
| |оказанной медико-санитарной помощи | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 619 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150700 | | 13 886,4|
| |целевой программы "Физическая | | | | |
| |культура и спорт в Красноярском крае| | | | |
| |в 2005-2007 годах" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 620 |Субсидии для оснащения простейших | 1101 |5150700 | 913 | 5 968,1|
| |плоскостных спортсооружений | | | | |
| |спортивным инвентарем и | | | | |
| |оборудованием, необходимым для | | | | |
| |тренировочной и соревновательной | | | | |
| |практики | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 621 |Субсидии на оснащение детских клубов| 1101 |5150700 | 914 | 2 580,1|
| |по месту жительства | | | | |
| |физкультурно-оздоровительной | | | | |
| |направленности комплектами | | | | |
| |спортивного инвентаря и оборудования| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 622 |Субсидии на оснащение учреждений | 1101 |5150700 | 915 | 5 338,2|
| |дополнительного образования | | | | |
| |спортивно-физкультурной | | | | |
| |направленности комплектом | | | | |
| |спортивного инвентаря и оборудования| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 623 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150800 | | 44 260,8|
| |целевой программы "Переселение | | | | |
| |граждан города Игарки" на 2006-2007 | | | | |
| |годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 624 |Субсидия бюджету Туруханского района| 1101 |5150800 | 899 | 6 905,9|
| |на компенсацию расходов, связанных с| | | | |
| |выездом граждан из города Игарки | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 625 |Субсидия бюджету Туруханского района| 1101 |5150800 | 979 | 37 354,9|
| |на расходы, связанные с | | | | |
| |осуществлением мероприятий по | | | | |
| |организации общественных работ | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 626 |Дотации и субвенции | 1101 |5170000 | | 9 729 182,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 627 |Субвенции, переданные органам | 1101 |5170000 | 069 | 18,2|
| |муниципальных образований, для | | | | |
| |осуществления государственных | | | | |
| |полномочий по составлению | | | | |
| |(изменению, дополнению) списков | | | | |
| |кандидатов в присяжные заседатели | | | | |
| |федеральных судов общей юрисдикции в| | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 628 |Оздоровление детей и подростков | 1101 |5170000 | 452 | 10 730,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 629 |Автострахование для инвалидов | 1101 |5170000 | 466 | 16,2|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 630 |Дотации бюджетам на поддержку мер по| 1101 |5170000 | 505 | 548 422,9|
| |обеспечению сбалансированности | | | | |
| |бюджетов | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 631 |Субвенции на переселение граждан | 1101 |5170000 | 514 | 34 134,0|
| |закрытых | | | | |
| |административно-территориальных | | | | |
| |образований | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 632 |Субвенции на выполнение федеральных | 1101 |5170000 | 518 | 9 488,0|
| |полномочий по государственной | | | | |
| |регистрации актов гражданского | | | | |
| |состояния | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 633 |Субвенции на обеспечение мер | 1101 |5170000 | 560 | 693,4|
| |социальной поддержки для лиц, | | | | |
| |награжденных знаком "Почетный донор | | | | |
| |СССР", "Почетный донор России" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 634 |Субвенции на оплату | 1101 |5170000 | 561 | 45 228,3|
| |жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | |
| |категориям граждан | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 635 |Субвенции на реализацию программ | 1101 |5170000 | 564 | 5 000,0|
| |местного развития и обеспечение | | | | |
| |занятости для шахтерских городов и | | | | |
| |поселков | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 636 |Субвенции на обеспечение жильем | 1101 |5170000 | 568 | 980,0|
| |отдельных категорий граждан | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 637 |Субвенции на развитие социальной и | 1101 |5170000 | 574 | 826 785,0|
| |инженерной инфраструктуры закрытых | | | | |
| |административно-территориальных | | | | |
| |образований | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 638 |Субвенции бюджетам на проведение | 1101 |5170000 | 579 | 1 654,2|
| |сельскохозяйственной переписи | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 639 |Субвенции бюджету Таймырского | 1101 |5170000 | 874 | 3 459 673,3|
| |(Долгано-Ненецкого) автономного | | | | |
| |округа на реализацию полномочий | | | | |
| |органов государственной власти | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 640 |Субвенции бюджету Эвенкийского | 1101 |5170000 | 875 | 3 464 838,2|
| |автономного округа на реализацию | | | | |
| |полномочий органов государственной | | | | |
| |власти Красноярского края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 641 |Дотации бюджетам закрытых | 1101 |5170000 | 986 | 1 321 520,8|
| |административно-территориальных | | | | |
| |образований за счет средств | | | | |
| |федерального бюджета | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 642 |Региональные целевые программы | 1101 |5220000 | | 17 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 643 |Краевая целевая программа | 1101 |5221700 | | 17 000,0|
| |"Социальная поддержка населения, | | | | |
| |находящегося в трудной жизненной | | | | |
| |ситуации" на 2006 год | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 644 |Субвенции на оказание единовременной| 1101 |5221700 | 864 | 3 000,0|
| |адресной материальной помощи | | | | |
| |одиноким пенсионерам на текущий | | | | |
| |ремонт жилья по фактически | | | | |
| |сложившимся ценам, но не более | | | | |
| |5,0 тыс. рублей на человека | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 645 |Субвенции на оказание единовременной| 1101 |5221700 | 865 | 14 000,0|
| |адресной материальной помощи | | | | |
| |гражданам, находящимся в трудной | | | | |
| |жизненной ситуации, в размере не | | | | |
| |более 5,0 тыс. рублей на человека | | | | |
| |один раз в год | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 646 |Федеральный фонд регионального | 1101 |5230000 | | 5 653,5|
| |развития | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 647 |Субсидии для развития общественной | 1101 |5230000 | 576 | 5 653,5|
| |инфраструктуры регионального | | | | |
| |значения и поддержки фондов | | | | |
| |муниципального развития | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 648 |Региональный фонд финансовой | 1101 |8170000 | | 142 380,9|
| |поддержки поселений | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 649 |Дотации на выравнивание уровня | 1101 |8170000 | 501 | 142 380,9|
| |бюджетной обеспеченности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 650 |Региональный фонд финансовой | 1101 |8180000 | | 3 381 863,2|
| |поддержки муниципальных районов | | | | |
| |(городских округов) | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 651 |Дотации на выравнивание уровня | 1101 |8180000 | 501 | 3 381 863,2|
| |бюджетной обеспеченности | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 652 |Фонды компенсаций | 1102 | | | 15 525 308,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 653 |Фонд компенсаций | 1102 |5190000 | | 15 525 308,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 654 |Субвенции, переданные органам | 1102 |5190000 | 069 | 912,6|
| |муниципальных образований, для | | | | |
| |осуществления государственных | | | | |
| |полномочий по составлению | | | | |
| |(изменению, дополнению) списков | | | | |
| |кандидатов в присяжные заседатели | | | | |
| |федеральных судов общей юрисдикции в| | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 655 |Субвенции на финансирование | 1102 |5190000 | 817 | 3 830 771,0|
| |расходов, связанных с | | | | |
| |предоставлением субсидий гражданам в| | | | |
| |качестве помощи для оплаты жилья и | | | | |
| |коммунальных услуг с учетом их | | | | |
| |доходов, в соответствии с Законом | | | | |
| |края "О социальной поддержке | | | | |
| |населения при оплате жилья и | | | | |
| |коммунальных услуг" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 656 |Субвенции на выполнение | 1102 |5190000 | 819 | 129 211,5|
| |государственных полномочий по | | | | |
| |решению вопросов социальной | | | | |
| |поддержки детей-сирот и детей, | | | | |
| |оставшихся без попечения родителей | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 657 |Субвенции на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 820 | 23 731,0|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных районов| | | | |
| |и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |осуществлению выплаты заработной | | | | |
| |платы приемным родителям" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 658 |Субвенции на финансовое обеспечение | 1102 |5190000 | 821 | 5 865 647,5|
| |государственных гарантий прав | | | | |
| |граждан на получение общедоступного | | | | |
| |и бесплатного начального общего, | | | | |
| |основного общего, среднего (полного)| | | | |
| |общего образования в | | | | |
| |общеобразовательных учреждениях | | | | |
| |края, в том числе негосударственных | | | | |
| |образовательных учреждениях, | | | | |
| |прошедших государственную | | | | |
| |аккредитацию и реализующих основные | | | | |
| |общеобразовательные программы, в | | | | |
| |размере, необходимом для реализации | | | | |
| |основных общеобразовательных | | | | |
| |программ, в соответствии с | | | | |
| |подпунктом 6.1 статьи 29 Закона | | | | |
| |Российской Федерации от 10 июля | | | | |
| |1992 года N 3266-1 "Об образовании" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 659 |Субвенции на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 831 | 42 896,3|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных районов| | | | |
| |и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |обеспечению содержания в | | | | |
| |муниципальных дошкольных | | | | |
| |образовательных учреждениях | | | | |
| |(группах) детей без взимания | | | | |
| |родительской платы" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 660 |Субвенции на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 832 | 140 751,5|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных районов| | | | |
| |и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |обеспечению питанием детей, | | | | |
| |обучающихся в муниципальных | | | | |
| |общеобразовательных учреждениях, без| | | | |
| |взимания платы" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 661 |Субвенции на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 837 | 49 266,6|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |образований края государственными | | | | |
| |полномочиями по обеспечению детей | | | | |
| |первого и второго года жизни | | | | |
| |специальными молочными продуктами | | | | |
| |детского питания" | | | | |
Законом Красноярского края от 20 декабря 2005 г. N 17-4269 вышеназванный Закон признан утратившим силу с 1 января 2006 г.
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 662 |Субвенции на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 840 | 607 608,5|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |образований государственными | | | | |
| |полномочиями по решению вопросов | | | | |
| |обеспечения граждан, имеющих детей, | | | | |
| |ежемесячным пособием на ребенка" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 663 |Субвенции на содержание учреждений | 1102 |5190000 | 843 | 841 208,1|
| |социального обслуживания населения в| | | | |
| |соответствии с Законом края "О | | | | |
| |наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |образований края государственными | | | | |
| |полномочиями по социальному | | | | |
| |обслуживанию населения" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 664 |Субвенции на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 844 | 7 469,0|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных районов| | | | |
| |и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |социальной поддержке инвалидов" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 665 |Субвенции на финансирование | 1102 |5190000 | 845 | 1 583 287,1|
| |расходов, связанных с | | | | |
| |предоставлением субсидий отдельным | | | | |
| |категориям граждан для оплаты жилья | | | | |
| |и коммунальных услуг, в соответствии| | | | |
| |с Законом края "О наделении органов | | | | |
| |местного самоуправления | | | | |
| |муниципальных районов и городских | | | | |
| |округов края государственными | | | | |
| |полномочиями по предоставлению мер | | | | |
| |социальной поддержки по оплате жилья| | | | |
| |и коммунальных услуг" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 666 |Субвенции на доплату к пенсии по | 1102 |5190000 | 846 | 5 313,2|
| |случаю потери кормильца детям | | | | |
| |военнослужащих, погибших (умерших) в| | | | |
| |период прохождения военной службы, в| | | | |
| |соответствии с Законом края "О | | | | |
| |наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных районов| | | | |
| |и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |социальной поддержке населения в | | | | |
| |соответствии с Законом края "О | | | | |
| |защите прав ребенка" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 667 |Субвенции на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 847 | 361 947,0|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных районов| | | | |
| |и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |предоставлению мер социальной | | | | |
| |поддержки ветеранов", за исключением| | | | |
| |льгот по оплате жилищно-коммунальных| | | | |
| |услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 668 |Субвенции на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 848 | 27 581,4|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных районов| | | | |
| |и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |предоставлению мер социальной | | | | |
| |поддержки реабилитированных лиц и | | | | |
| |лиц, признанных пострадавшими от | | | | |
| |политических репрессий", за | | | | |
| |исключением льгот по оплате | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 669 |Субвенции на выполнение | 1102 |5190000 | 853 | 17 112,0|
| |государственных полномочий по | | | | |
| |созданию и обеспечению деятельности | | | | |
| |комиссий по делам несовершеннолетних| | | | |
| |и защите их прав | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 670 |Субвенции на выполнение функций | 1102 |5190000 | 854 | 351 363,0|
| |органов социальной защиты населения | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 671 |Субвенции на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 863 | 4 515,8|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных районов| | | | |
| |и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |выплате инвалидам компенсации | | | | |
| |страховых премий по договору | | | | |
| |обязательного страхования | | | | |
| |гражданской ответственности | | | | |
| |владельцев транспортных средств" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 672 |Субвенции на оплату | 1102 |5190000 | 872 | 1 368 100,2|
| |жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | |
| |категориям граждан, предоставление | | | | |
| |мер социальной поддержки которым | | | | |
| |относится к полномочиям Российской | | | | |
| |Федерации | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 673 |Субвенция на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 944 | 41 715,9|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных районов| | | | |
| |отдельными государственными | | | | |
| |полномочиями по решению вопросов | | | | |
| |поддержки сельскохозяйственного | | | | |
| |производства" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 674 |Субвенции на реализацию Закона края | 1102 |5190000 | 985 | 224 898,8|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных районов| | | | |
| |края отдельными государственными | | | | |
| |полномочиями по расчету и | | | | |
| |предоставлению дотаций поселениям, | | | | |
| |входящим в состав муниципального | | | | |
| |района края" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 675 |Другие межбюджетные трансферты | 1103 | | | 701 111,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 676 |Федеральные целевые программы | 1103 |1000000 | | 130 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 677 |Федеральная целевая программа | 1103 |1000100 | | 130 000,0|
| |"Модернизация транспортной системы | | | | |
| |России (2002-2010 годы)" | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 678 |Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 1103 |1000102 | | 130 000,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 679 |Строительство объектов для нужд | 1103 |1000102 | 213 | 130 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 680 |Фонд муниципального развития | 1103 |8000000 | | 571 111,5|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 681 |Субсидии на реализацию непрограммных| 1103 |8000100 | | 416 000,0|
| |мероприятий | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 682 |Субсидии на реализацию мероприятий, | 1103 |8000100 | 815 | 216 000,0|
| |направленных на повышение | | | | |
| |эксплуатационной надежности объектов| | | | |
| |жизнеобеспечения муниципальных | | | | |
| |образований края | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 683 |Субсидии на капитальный ремонт | 1103 |8000100 | 983 | 200 000,0|
| |муниципального жилищного фонда, | | | | |
| |предоставляемого по договору | | | | |
| |социального найма малоимущим | | | | |
| |гражданам | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 684 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 |8000200 | | 116 188,5|
| |целевой программы "Переселение | | | | |
| |граждан из ветхого и аварийного | | | | |
| |жилищного фонда в Красноярском крае"| | | | |
| |на 2006 год | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 685 |Субсидии на строительство жилья | 1103 |8000200 | 804 | 113 393,4|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 686 |Субсидии на приобретение готового | 1103 |8000200 | 805 | 2 795,1|
| |жилья | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 687 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 |8000300 | | 10 001,0|
| |целевой программы "Безопасность | | | | |
| |дорожного движения в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 688 |Субсидии на приобретение и установку| 1103 |8000300 | 892 | 2 496,0|
| |дорожных знаков | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 689 |Субсидии на реконструкцию системы | 1103 |8000300 | 895 | 1 980,0|
| |маршрутного ориентирования | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 690 |Субсидии на производство и монтаж | 1103 |8000300 | 896 | 1 875,0|
| |ограждений, разделяющих транспортные| | | | |
| |потоки в местах концентрации | | | | |
| |дорожно-транспортных происшествий, в| | | | |
| |том числе и пешеходных | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 691 |Субсидии на строительство | 1103 |8000300 | 897 | 1 200,0|
| |светофорных объектов на | | | | |
| |светоизлучающих диодах | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 692 |Субсидии на проведение капитального | 1103 |8000300 | 898 | 2 450,0|
| |ремонта светофорных объектов с | | | | |
| |заменой ламповых источников света на| | | | |
| |светоизлучающие диоды | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 693 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 |8000400 | | 3 437,0|
| |целевой программы "Государственная | | | | |
| |поддержка и развитие малого | | | | |
| |предпринимательства в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2007 годы | | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 694 |Субсидии | 1103 |8000400 | 197 | 3 437,0|
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 695 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 |8000500 | | 25 485,0|
| |целевой программы "О территориальном| | | | |
| |планировании края на 2006-2008 годы"| | | | |
|-----+------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
| 696 |Субсидии | 1103 |8000500 | 197 | 25 485,0|
|------------------------------------------+---------+--------+------+-------------|
|Всего | | | | 61 787 348,6|
\----------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.