Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 30 июня 2007 г. N 702-Р
1. В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", постановлением Совета администрации края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы" утвердить ведомственную целевую программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на период до 2009 года".
2. Департаменту жилищно-коммунальной политики администрации Красноярского края (Тубольцев):
представлять в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Новак) отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на период до 2009 года" ежеквартально, не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
довести показатели результатов деятельности по выполнению программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на период до 2009 года" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края (далее - органы местного самоуправления), на территориях которых осуществляется реализация мероприятий программы.
3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Новак):
осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на период до 2009 года" в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год;
в установленном порядке осуществлять корректировку объемов финансирования мероприятий программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на период до 2009 года" при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
5. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
6. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края |
Л.В.Кузнецов |
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края на период до 2009 года"
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 30 июня 2007 г. N 702-Р)
Наименование ведомственной целевой программы |
ведомственная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на период до 2009 года" (далее - программа) |
Разработчик программы | департамент жилищно-коммунальной политики администрации Красноярского края |
Основания для разработки программы |
постановление Совета администрации края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы" |
Цель программы | обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением |
Задачи программы | внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций; модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов; внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством |
Сроки реализации программы |
с 2007 года по 2009 год |
Объем и источники финансирования программы |
всего - 10 708 973,7 тыс.руб., в том числе: 2007 год - 3 806 394,9 тыс.руб. 2008 год - 3 341 588,8 тыс.руб. 2009 год - 3 560 990,0 тыс.руб., из них краевой бюджет - 10 172 896,6 тыс.руб., в том числе: 2007 год - 3 607 501,6 тыс.руб. 2008 год - 3 179 700,1 тыс.руб. 2009 год - 3 385 694,9 тыс.руб. |
Показатели результативности программы в 2009 году |
увеличение: доли безубыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства с 45% в 2006 году до 54% в 2009 году; частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры с 53,0 млн рублей в 2006 году до 70,0 млн рублей в 2009 году; удельного веса жилищного фонда, управление которым осуществляется товариществами собственников жилья и управляющими организациями, в частной и смешанной формах собственности с 70% в 2006 году до 90% в 2009 году; общей площади жилищного фонда, управляемой товариществами собственников жилья, с 12% в 2006 году до 18% в 2009 году доли многоквартирных домов, в которых на общем собрании собственники помещений выбрали способ управления многоквартирным домом, с 40% в 2006 году до 85% в 2009 году; снижение доли покрытия стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет средств консолидированного бюджета с 38,3% в 2006 году до 33,8% в 2009 году; недопущение увеличение# интегрального показателя аварийности на 100 км сетей - 26 аварий |
1. Цели и задачи программы
1.1. В соответствии с программой социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года обеспечение потребностей в жилищно-коммунальных услугах является одной из целей органов исполнительной власти края.
1.2. Цель ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на период до 2009 года" (далее - Ведомственная программа) - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением.
1.3. Для достижения цели Ведомственной программы планируется решить четыре ключевых задачи.
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций.
Задача 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов.
Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством.
2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства департамента жилищно-коммунальной политики администрации края направлены на реализацию жилищного законодательства в рамках полномочий субъекта Российской Федерации, приведены в приложении N 1 к Ведомственной программе.
3. Планируемые результаты деятельности программы
В результате реализации Ведомственной программы планируется достичь следующих основных показателей:
- увеличение доли безубыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства с 45% в 2006 году до 54% в 2009 году;
- увеличение удельного веса жилищного фонда, управление которым осуществляется товариществами собственников жилья и управляющими организациями в частной и смешанной формах собственности, с 70% в 2006 году до 90% в 2009 году;
- недопущение увеличение# интегрального показателя аварийности на 100 км сетей - 26 аварий.
В приложении N 2 к Ведомственной программе приведен полный, систематизированный по задачам перечень показателей результатов деятельности по достижению цели Ведомственной программы.
4. Распределение планируемых расходов по целям, задачам
и мероприятиям программы
4.1. Перечень мероприятий Ведомственной программы, систематизированный по задачам, приведен в приложении N 3 к Ведомственной программе.
4.2. Для реализации краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований планируется строительство коммунальных объектов. Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении N 4 к Ведомственной программе.
4.3. Для реализации Ведомственной программы планируется привлечение средств федерального, краевого и местных бюджетов и внбюджетные# источники.
Распределение планируемых объемов финансирования Ведомственной программы по источникам и направлениям расходования средств приведено приложение N 5.
4.4. Планируемые объемы финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления приведены в целом по Ведомственной программе в приложении N 6, отдельно по каждой задаче - в приложении N 7 к Ведомственной программе.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
на период до 2009 года"
Расходные обязательства и формирование доходов
(тыс. рублей)
N | Наименование | Отчетный период, год | Плановый среднесрочный период, год | |||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Расходные обязательства | ||||||
Текущие расходы | ||||||
1 |
Субсидии на государственную регистрацию прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности (ст.10 Закона края от 29.11.2005 N 16-4077 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае") |
50 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
||
2 |
Субсидии на возмещение убытков в связи с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения (ст.10 Закона края от 29.11.2005 N 16-4077 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае" пункт "а", ст.20 Закона края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год") |
283 998,6 |
309 589,5 |
827 347,8 |
385 444,0 |
423 603,5 |
3 |
Субвенции на присуждение грантов Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство" (ст.22 Закона края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год") |
150 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
||
4 |
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (ст.20 Закона края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год") |
1 498 900,0 |
1 409 717,6 |
1 516 856,1 |
1 620 002,4 |
|
Всего текущие расходы | 283 998,6 | 309 589,5 | 2 437 065,4 | 2 027 300,1 | 2 168 605,9 | |
Капитальные расходы | ||||||
5 |
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края (ст.11 Закона края от 29.11.05 N 16-4077 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае, Закон края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год") |
257 200,0 |
216 000,0 |
432 000,0 |
463 000,0 |
492 821,0 |
6 |
Субсидии на замену, капитальный ремонт и модернизацию лифтового хозяйства (ст.10 Закона края от 29.11.2005 N 16-4077 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае") |
- |
116 000,0 |
116 000,0 |
||
7 |
Расходы на адресную инвестиционную программу, раздел "Коммунальное строительство" всего в том числе: |
135 490,0 |
175 878,0 |
538 436,2 |
354 000,0 |
370 000,0 |
строительство полигонов твердых бытовых отходов (ст.50 Закона края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год") |
75 000,0 |
108 000,0 |
124 000,0 |
|||
8 |
Субсидии на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений (ст.21 Закона края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год") |
200 000,0 |
219 400,0 |
238 268,0 |
||
Всего капитальные расходы | 392 690,0 | 391 878,0 | 1 170 436,2 | 1 152 400,0 | 1 217 089,0 | |
Итого расходные обязательства | 676 688,6 | 701 467,5 | 3 607 501,6 | 3 179 700,1 | 3 385 694,9 |
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
на период до 2009 года"
Цели,
задачи и показатели результатов деятельности
N п/п |
Цели, задачи и показатели результатов деятельности |
Ед.изм. | Отчетный период, год | Плановый среднесрочный период, год | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
Цель обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением |
||||||||
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций |
||||||||
1.1 | Доля безубыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
% | 11 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
1.2 | Объем задолженности предприятий ЖКХ: дебиторской |
млн руб. |
3255,7 |
4050,5 |
4474,5 |
4699 |
4840,0 |
4888,0 |
кредиторской | 5261,6 | 5762,1 | 6251,8 | 6627 | 6892,0 | 7030,0 | ||
1.3 | Отношение тарифа на жилищно-коммунальные услуги для населения к себестоимости |
% | 85,1 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
1.4 | Фактический уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг |
% | 67,6 | 72,8 | 80 | 81 | 82 | 83 |
1.5 |
Частные инвестиции в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры |
млн руб. |
0 |
49,0 |
53,0 |
58,0 |
63,0 |
70,0 |
1.6 |
Муниципальные образования, в которых объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в аренду сроком более чем на 1 год (концессию) |
ед. |
0 |
0 |
6 |
15 |
25 |
36 |
1.7 | Среднемесячная заработная плата 1 работника жилищно-коммунального хозяйства |
руб. | 7406 | 7946 | 8540 | 9180 | 9820 | 10 508 |
Задача 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | ||||||||
2.1 |
Доля покрытия стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет средств консолидированного бюджета края |
% |
39,8 |
38,3 |
36,8 |
35,3 |
33,8 |
|
2.2 | Износ основных фондов | % | ||||||
- теплоснабжения | 58 | 56 | 54 | 52 | ||||
- водоснабжения | 64,5 | 63 | 61 | 60 | ||||
- водоотведения | 55 | 54 | 53 | 52 | ||||
2.3 | Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей |
ед.на 100 км сетей |
||||||
- теплоснабжения | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
- водоснабжения | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
- водоотведения | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2.4 | Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей |
23,3 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ||
Задача 3. Развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов |
||||||||
3.1 |
Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей |
% |
93,4 |
93,4 |
94 |
95 |
95 |
95 |
3.2 |
Доля многоквартирных домов, в которых на общем собрании собственники помещений выбрали способ управления многоквартирным домом |
% |
* |
* |
40 |
80 |
83 |
85 |
3.3 |
Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товариществами собственников жилья |
% |
7 |
8 |
12 |
14 |
16 |
18 |
3.4 |
Количество конкурсов по отбору управляющих организаций по управлению многоквартирными домами, проведенных органами местного самоуправления |
ед. |
** |
|||||
3.5 |
Удельный вес жилищного фонда, управление которым осуществляется товариществами собственников жилья, управляющими организациями, в частной и смешанной формах собственности |
% |
15,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
80 |
90 |
Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством |
||||||||
4.1 |
Доля устраненных недостатков от общего числа, выявленных при обследовании жилищного фонда |
% |
55 |
55 |
60 |
70 |
80 |
80 |
Примечание: * После 1 марта 2005 года собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать способ управления многоквартирным домом.
Примечание: * Если до 1 января 2007 года собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, то орган местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации.
Прогноз может быть составлен на основании показателей, полученных за 1 полугодие 2007 года.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
на период до 2009 года"
Распределение
планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия | Срок выполне- ния, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
|||
всего | в том числе по годам | |||||
2007 | 2008 | 2009 | ||||
Цель обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением |
||||||
Задача 1.Внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций |
||||||
1.1 |
Осуществление тарифного регулирования, обеспечивающего финансовые потребности организаций коммунального комплекса водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ |
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2 | Выделение средств краевого бюджета в форме субсидий на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги |
2009 |
4 546 576,1 |
1 409 717,6 |
1 516 856,1 |
1 620 002,4 |
1.3 | Внедрение расценочного принципа формирования платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4 | Анализ ситуации, разработка предложений по передаче органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципальному району по тарифному регулированию организаций коммунального комплекса |
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5 | Подготовка предложений для регулирующих органов по переходу от краткосрочного годового тарифного планирования к установлению среднесрочных тарифов (не менее 3 лет), увязанных с производственными и инвестиционными программами |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6 | Оказание консультационной помощи органам местного самоуправления и разработка методических материалов по: - утверждению регулирующими органами муниципальных образований тарифов организаций коммунального комплекса, увязанных с производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса; - установление органами местного самоуправления критериев отбора коммунальных организаций различной формы собственности для заключения договоров аренды сроком более чем на 1 год (концессии) |
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.7 | Выделение средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на государственную регистрацию прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности |
2009 |
200 000,0 |
50 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
1.8 |
Возмещение убытков 13 бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в связи с применением организациями ЖКХ государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения |
2009 |
1 636 395,3 |
827 347,8 |
385 444,0 |
423 603,5 |
Итого по задаче 1 | 6 382 971,4 | 2 287 065,4 | 1 977 300,1 | 2 118 605,9 | ||
Задача 2. Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | ||||||
2.1 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры с применением современных эффективных материалов и технологий: |
2009 | ||||
2.1.1 |
выделение средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения по перечню объектов капитального строительства, приведенному в приложении N 4 к Ведомственной программе |
1 387 821,0 |
432 000,0 |
463 000,0 |
492 821,0 |
|
2.1.2 |
Реализация краевой адресной инвестиционной программы, раздел "Коммунальное строительство" по перечню объектов капитального строительства, приведенному в приложении N 4 к Ведомственной программе, всего, в том числе: |
1 262 436,2 |
538 436,2 |
354 000,0 |
370 000,0 |
|
полигоны твердых бытовых отходов | 307 000,0 | 75 000,0 | 108 000,0 | 124 000,0 | ||
2.1.3 |
реализация краевой целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" в части обеспечения развития инженерных объектов питьевого водоснабжения (средства на реализацию мероприятия не доведены в качестве расходных обязательств в общем объеме средств Ведомственной программы) |
87 455,8 |
25 014,0 |
31 451,8 |
30 990,0 |
|
2.2 |
Капитальный ремонт, модернизация и замена общего имущества в многоквартирных домах: |
2009 | ||||
2.2.1 |
выделение средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений |
657 668,0 |
200 000,0 |
219 400,0 |
238 268,0 |
|
2.2.2 |
выделение средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на замену, капитальный ремонт и модернизацию лифтового хозяйства |
2009 |
232 000,0 |
- |
116 000,0 |
116 000,0 |
Итого по задаче 2 | 3 539 925,2 | 1 170 436,2 | 1 152 400,0 | 1 217 089,0 | ||
Задача 3. Развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов |
||||||
3.1 | Методическое сопровождение создания органами местного самоуправления консультационных центров по ориентированию граждан на решение вопросов, связанных с управлением многоквартирными домами |
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2 | Информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.1 | организация радиопередач "Коммунальная линия" * |
2009 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
3.2.2 | организация телевизионных фильмов "ЖКХ: Жить - Комфортно, Хорошо" * |
2009 | ||||
3.2.3 | проведение Интернет-конференций, встреч с целевыми аудиториями, "открытых студий", "прямых линий", "прямых эфиров" |
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.4 |
проведение краевого конкурса на лучшую журналистскую работу по освещению реформы жилищно-коммунального хозяйства ** |
2009 |
114,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
3.2.5 |
разработка материалов рекомендательного и разъяснительного характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.3 |
Выработка и внедрение предложений по повышению собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги: оптимизация работы пунктов по приему платежей, ведение претензионной работы с неплательщиками и т.д. |
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.4 |
Разработка мероприятий по внедрению в образовательных учреждених# края основ бережного отношения детей и молодежи к общему имуществу многоквартирного дома: проведение конкурсов по изготовлению видеороликов, школьных газет, написанию сочинений - "Береги тепло и воду", "Мое начинается с подъезда", анкетирование среди учащихся "Что такое ЖКХ", "За что и сколько платят родители?" и т.д., разработка информационных листовок, организация школьных экскурсий на объекты коммунального назначения в целях знакомства с деятельностью предприятий, формирование понятий о технологиях по очистке воды, работы котельных и т.д. |
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.5 |
Распространение на территории Красноярского края положительного опыта и организационной поддержки ТСЖ |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.5 |
Проведение конкурса на присуждение грантов Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство" |
2009 |
250 000,0 |
150 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
Итого по задаче 3 | 250 000,0 | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством |
||||||
4.1 | Осуществление службой архитектурно-строительного надзора и жилищного контроля администрации края государственного контроля: - за исполнением собственниками помещений в многоквартирных домах обязанностей по обеспечению надлежащего технического состояния принадлежащей им недвижимости - за выполнением управляющими организациями объема работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов, предоставлением коммунальных услуг в соответствии с договором управления |
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2 | Разработка и реализация мероприятий по организации контроля за исполнением договора управления многоквартирным домом со стороны собственников помещений в многоквартирном доме |
2009 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.4 | Продолжение работы телефона "горячей линии" администрации края по обращениям граждан, связанным с нарушениями норм Жилищного кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, прав граждан в области тарифного регулирования и предоставления жилищно-коммунальных услуг, контроль за исполнением обращений граждан |
2007 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.5 | Оказание консультационной помощи и разработка методических материалов для органов местного самоуправления по исполнению положений законодательства: - в сфере управления многоквартирными домами (участие органов местного самоуправления в качестве одного из собственников помещений в многоквартирных домах в решении вопросов, связанных с управлением такими многоквартирными домами) - по вопросам местного значения (организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом) |
2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задачам 1 - 4 | 10 172 896,6 | 3 607 501,6 | 3 179 700,1 | 3 385 694,9 |
Примечание:* Затраты на финансирование мероприятия предусматриваются в смете агентства печати и массовых коммуникаций администрации края.
Примечание:** Затраты на финансирование мероприятия предусматриваются в смете агентства строительства жилищно-коммунального хозяйства администрации края.
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края"
Перечень
объектов капитального строительства
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
| мощности и срока ввода | сметной |--------------------------------------------------------------|
| |стоимости в | 2005 год | 2006 год | по годам |
| | ценах | | |------------------------------------|
| | текущего | | | 2007 | 2008 | 2009 |
| | года на | | | | | |
| | 01.01.07 г.| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краевая адресная инвестиционная программа по разделу "Коммунальное строительство" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 154 955,60| 153 026,80| 538 436,20| 354 000,00| 370 000,00|
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Бородино | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1 893,00|
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Блок доочистки сточных вод на | 7 524,90| | | | | 1 893,00|
|канализационных сооружениях, г.Бородино|------------| | | | | |
| | 25 960,91| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Дивногорск | | 1 685,90| 1 200,00| 5 000,00| 5 000,00| 6 000,00|
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Кладбище в г.Дивногорске | 29 425,4 | | 1 200,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 |
| |------------| | | | | |
| | 101 517,6 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Инженерное обеспечение детского дома | 1 685,9 | 1 685,9 | | | | |
|семейного типа | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Дудинка (Таймырский муниципальный | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 400,0 | 25 000,0 |
|район) | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Главная канализационная насосная | 1 470,0 | | | | 15 000,0 | |
|станция г.Дудинка, Красноярский край |------------| | | | | |
| | 78 498,0 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция коллектора по ул.Горького| 50 000,0 | | | | 15 400,0 | 25 000,0 |
|г.Дудинка |в ц. 2007 г.| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Енисейск | | 10 703,4 | 9 931,0 | 28 500,0 | 10 000,0 | 15 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция котельной по | 335,9 | 5 923,4 | 9 931,0 | 17 500,0 | | |
|ул.Ленина,160, в г.Енисейске |------------| | | | | |
| | 17 935,5 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Водозаборные сооружения и водовод в | 2 014,9 | 4 780,0 | | 11 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|г.Енисейске (I очередь) |------------| | | | | |
| | 107 594,1 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Тепловые сети от котельной по | 18 000,0 | | | | | 5 000,0 |
|ул.Ленина, 160, в г.Енисейске | ц.2007 г.| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Заозерный | | 40 300,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство котельной на угле с | | | | | | |
|установкой трех котлов в п.Урал | | 40 300,0 | | | | |
|г.Заозерный | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция очистных сооружений | | | | 1 000,0 | | |
|г.Заозерного | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Железногорск | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 470,0 | 30 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Магистральная теплосеть от котельной | 86 281,0 | | | | 22 470,0 | 30 000,0 |
|N 1 до микрорайона N 4, г.Железногорск |------------| | | | | |
|(Ду 1000 мм) | 297 669,5 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Канск | | 28 258,8 | 31 455,9 | 88 912,3 | 64 612,0 | 14 580,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Тепломагистраль ТМ-1А в г.Канске | 52 644,0 | | | 50 000,0 | 50 000,0 | |
| |------------| | | | | |
| | 178 695,0 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Теплоснабжение Юго-Западного района | | | | | | |
|(надземная часть тепловой сети) в | 5 961,3 | 5 961,3 | | | | |
|г.Канске | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Усовершенствование системы канализации | 19 385,9 | 22 297,5 | 31 455,9 | 17 366,00| | |
|города Канска. Канализационный |------------| | | | | |
|коллектор левобережной части города. | 66 881,5 | | | | | |
|Самотечный коллектор от КГН до КНС | | | | | | |
|N 10А | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Усовершенствование системы канализации | 60 106,0 | | | 21 546,30| 14 612,0 | 14 580,0 |
|города Канска. Канализационный |------------| | | | | |
|коллектор левобережной части города. | 207 365,7 | | | | | |
|Напорный коллектор от КНС N 9А до КГН. | | | | | | |
|КНС N 9А, КНС N 10А | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Красноярск | | 19 622,4 | 17 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Усовершенствование системы | | | | | | |
|водоснабжения и канализации в | 29 025,0 | | 3 543,0 | | | |
|п.Лалетино г.Красноярск | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Лесосибирск | | 9 811,2 | 6 818,5 | 11 090,9 | 17 000,0 | 22 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Расширение районной котельной в | | 9 811,2 | 6 818,5 | 3 090,9 | | |
|г.Лесосибирске (I очередь) | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Расширение районной котельной в | 42 248,0 | | | | 2 500,0 | 5 000,0 |
|г.Лесосибирске (2-й пусковой комплекс) | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство водозабора в п.Стрелка | | | | 3 000,0 | 8 500,0 | 10 000,0 |
|г.Лесосибирска | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Кладбище в г.Лесосибирске | 66 747 | | | 5 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 |
| | ц. 2007 г.| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Сосновоборск | | 5 481,3 | 4 981,8 | 16 300,0 | 6 000,0 | 7 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Подкачивающая насосная станция | 233,8 | 3 928,0 | 4 981,8 | 16 300,0 | | |
|теплосети ГМН ЖКХ в г.Сосновоборске |------------| | | | | |
| | 12 483,9 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Усовершенствование хлораторной на | | | | | | |
|очистных сооружениях канализации | 35 059,0 | 1 553,3 | | | 6 000,0 | 7 000,0 |
|г.Сосновоборска | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Шарыпово | | 3 985,9 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 9 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Магистральный водопровод от насосной | | | | | | |
|станции III подъема г.Шарыпово до | 70 000,0 | 3 985,9 | | | 6 000,0 | 9 000,0 |
|мкр.Берлин | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Ачинский район | | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 12 500,0 | 20 262,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Котельная в п.Малиновка, Ачинский район| 98 000 | | 2 500,0 | 2 500,0 | 12 500,0 | 20 262,0 |
| | ц. 2007 г.| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Балахтинский район | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы теплоснабжения | | | | | | |
|мкр.Гора со строительством модульной | 30 000,0 | | | | 5 000,0 | 5 000,0 |
|котельной Балахтинского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Березовский район | | | 40,0 | 0,0 | 17 949,0 | 19 196,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Теплотрасса в п.Березовка Березовского | 621,3 | | 40,0 | | 17 949,0 | 19 196,0 |
|района | ц. 91| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Емельяновский район | | 2 373,8 | 9 795,9 | 22 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Канализационный коллектор в п.Солонцы, | 4 491,4 | 2 373,8 | 9 795,9 | 22 700,0 | | |
|Емельяновский район |------------| | | | | |
| | 15 495,2 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Казачинский район | | 2 925,7 | 8 457,9 | 10 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство поселкового водопровода в| 194,3 | 2 925,7 | 8 457,9 | 10 100,0 | | |
|с.Казачинское (I очередь) |------------| | | | | |
| | 10 375,1 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Каратузский район | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство 2-й очереди водопроводной| 31 000,00| | | | 5 000,0 | 5 000,0 |
|сети с.Каратузское Каратузского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Краснотуранский район | | | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Расширение и реконструкция | | | | | | |
|канализационных очистных сооружений в | 252 191,00| | | 5 000,00| | |
|п.Краснотуранск | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Курагинский район | | 291,8 | 1 878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Поселковые тепловые сети по ул.Ленина | | | | | | |
|до нового мкр. п.Курагино Курагинского | | 291,8 | 1 878,9 | | | |
|района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Манский район | | 17 638,1 | 6 999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Электроснабжение населенных пунктов | | | | | | |
|Манского района: Степной, Баджей, | 0,0 | 17 638,1 | 6 999,7 | | | |
|Кирза, Колбинский, Анастасино, Спирино | | | | | | |
|(2-я очередь) | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Назаровский район | | | | 0,0 | 6 000,0 | 7 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство очистных сооружений | | | | | | |
|канализации в п.Степной Назаровского | 20 800,0 | | | | 6 000,0 | 7 000,0 |
|района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Нижнеингашский район | | 0,0 | 5 889,2 | 17 000,0 | 0,0 | 8 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство котельной в п.Канифольный| 20 500,0 | | 5 889,2 | 17 000,0 | | |
|Нижнеингашского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Котельная в п. Нижний Ингаш | 55 000,0 | | | | | 8 000,0 |
|Нижнеингашского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Новоселовский район | | 4 987,2 | 29 834,6 | 43 064,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Водозаборные сооружения водоснабжения в| 1 035,1 | 4 987,2 | 29 834,6 | 43 064,0 | | |
|с.Новоселово |------------| | | | | |
| | 55 274,9 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Рыбинский район | | 0,0 | 7 126,3 | 0,0 | 5 000,0 | 4 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Котельная к школе в с. Большие Ключи | | | 7 126,3 | | | |
|Рыбинского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция магистральных и | | | | | | |
|внутриквартальных тепловых и | 153 000,0 | | | | 5 000,0 | 4 000,0 |
|водопроводных сетей п.Урал | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Тасеевский район | | 771,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Банно-прачечный комбинат в с.Тасеево, | 771,1 | 771,1 | | | | |
|(1-й пусковой) | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Туруханский район | | | | 0,0 | 16 000,0 | 25 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Оптимизация систем теплоснабжения | | | | | | |
|г.Игарка Туруханского района с | 80 000,00| | | | 8 000,00| 15 000,00|
|разработкой ПСД и реализацией проекта | | | | | | |
|по ЦОК-3 | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция водозаборных сооружений | | | | | | |
|бывшего Игарского морского порта в | 142 551,0 | | | | 8 000,00| 10 000,00|
|Туруханском районе | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Ужурский район | | | | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Модульная котельная в микрорайоне РТП | 24 000,0 | | | | | 5 000,0 |
|г.Ужура | ц. 2007 г.| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Уярский район | | 2 619,0 | 0,0 | 15 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция магистрального водовода в| | 2 619,0 | | | | |
|г.Уяре | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Локальные очистные сооружения к школе в| | | | 15 750,0 | | |
|п.Громадск, Уярский район | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Шушенский район | | 3 500,0 | 8 937,1 | 26 519,0 | 22 069,0 | 22 069,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция магистральных тепловых | 908,35| 3 500,0 | 2 000,0 | 8 019,0 | 12 069,0 | 12 069,0 |
|сетей в р.п.Шушенское |------------| | | | | |
| | 48 505,89| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Очистные сооружения канализации в | 17 840,00| | | | 10 000,00| 10 000,00|
|с.Ильичево Шушенского района |------------| | | | | |
| | 61 548,0 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | 5 317,7 | | 6 937,1 | 18 500,0 | | |
|п.г.т.Шушенское, Шушенского района |------------| | | | | |
| | 18 345,9 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Раздел: Полигоны твердых бытовых | | | | 75 000,0 | 108 000,0 | 124 000,0 |
|отходов * | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | 10 381,50| | | | 0,0 | 0,0 |
|г.Бородино |------------+------------+------------| | | |
| | 35 816,18| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Межмуниципальный полигон ТБО со | 129 085,0 | | | | | |
|станцией по сортировке ТБО в | в ц. 2007| | | 11 200,0 | 20 000,0 | 25 000,0 |
|г.Дивногорске | года| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | 0,0 | 4 693,4 | 10 000,0 |
|г.Дудинка | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | 26 311,0 | | | 1 600,00| 20 000,0 | 33 500,0 |
|г.Канске |------------+------------+------------| | | |
| | 90 773,0 | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | 8 118,0 | | | 1 386,0 | 3 168,0 | 3 564,0 |
|п.Стрелка г.Лесосибирска | ц. 2007 г| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон для размещения твердых бытовых | | | | 23 339,6 | | |
|отходов г.Минусинска | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | 1 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|п.Балахта Балахтинского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | | | 475,0 |
|с.Новобирилюссы | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон для размещения твердых бытовых | | | | | | |
|отходов в с.Боготол Боготольского | | | | 990,0 | 3 000,0 | 4 000,0 |
|района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Рекультивация существующей свалки и | | | | | | |
|строительство полигона по захоронению | 27 300 | | | 15 000,0 | 12 300,0 | |
|ТБО со скотомогильником в | ц. 2007 г.| | | | | |
|п.г.т. Большая Мурта | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон для размещения твердых бытовых | | | | | | |
|отходов в с. Б.-Улуй Большеулуйского | 2 359,4 | | | 2 619,4 | 3 000,0 | 4 535,1 |
|района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон для размещения твердых бытовых | | | | | | |
|отходов в п.Емельяново Емельяновского | | | | 5 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 |
|района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон для хранения и складирования | | | | | | |
|твердых бытовых отходов в с.Озерное | | | | 3 015,0 | | |
|Енисейского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон ТБО в с.Ермаковское | | | | | 450,0 | 600,0 |
|Ермаковского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | | 500,0 | 3 500,0 |
|с.Идра Идринского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон ТБО в с.Казачинское | | | | | 2 260,0 | 1 997,3 |
|Казачинского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | 1 500,00| 4 800,0 | |
|с.Каратузское Каратузского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | | 7 550,0 | 6 607,4 |
|г.Кодинске Кежемского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон ТБО в п.Козулька | | | | | 400,0 | 1 700,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | | 650,0 | 1 000,0 |
|с.Краснотуранск Краснотуранского района| | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон ТБО в п.Курагино | | | | | 450,0 | 3 000,00|
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | 700,0 | 3 000,0 | |
|с.Шалинское Манского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон ТБО в с.Знаменка Минусинского | 4 747 | | | 450,0 | 2 950,0 | |
|района | ц. 2007 г.| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов с.Тесь | 2 525 | | | | 450,0 | 3 000,00|
| | ц. 2007 г.| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов | 4 292,5 | | | | 3 300,0 | |
|с.Лугавское | ц. 2007 г.| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов | 2 525 | | | | 350,0 | 3 000,00|
|с.Городок | ц. 2007 г.| | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | 6 000 | | |
|с.Новоселово | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон ТБО в с.Партизанское | 2 388,0 | | | | 500,0 | 2 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон ТБО в с.Пировское Пировского | | | | 700,0 | 1648,6 | 1400 |
|района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | | | 3 052,40|
|с. Новая Солянка Рыбинского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | | 270,0 | 1 800,0 |
|д. Старая Кузурба Ужурского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Полигон твердых бытовых отходов в | | | | | 4 310 | 4 268,8 |
|п.Синеборск Шушенского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|г.Красноярск | | | | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Инженерные сети к федеральному центру | 20 580,73| | | 50 000,0 | | |
|сердечно-сосудистой хирургии, |------------| | | | | |
|г.Красноярск (лимит департамента | 71 003,5 | | | | | |
|здравоохранения и социального развития | | | | | | |
|администрации края) | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Подъездные дороги и автостоянки для | 17 487,53| | | 20 000,0 | | |
|федерального центра сердечно-сосудистой|------------| | | | | |
|хирургии, г.Красноярск (лимит | 60 332,0 | | | | | |
|департамента здравоохранения и | | | | | | |
|социального развития администрации | | | | | | |
|края) | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Инженерные сети к ледовому дворцу на | | | | | | |
|2500-3000 зрителей в г.Красноярске | | | | 80 000,0 | | |
|(лимит департамента образования, науки,| | | | | | |
|культуры и спорта администрации края) | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Водопроводные сети в Советском районе | | | | | | |
|г.Красноярска (лимит департамента | | | | 20 000,0 | | |
|образования, науки, культуры и спорта | | | | | | |
|администрации края) | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прогнозируемый лимит: | | | 398 826,70| 432 000,00| 463 000,00| 492 821,00|
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Всего по разделам * | | 28 742,0 | 112 889,4 | 150 135,0 | 198 550,0 | 202 590,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Раздел 1. Теплоснабжение | 514 200,0 | 3 500,0 | 38 749,7 | 64 685,0 | 124 000,0 | 146 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Теплоснабжение г.Ачинска | 40 000,0 | | | | 10 000,0 | 30 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Оптимизация системы теплоснабжения | 18 000,0 | | | 7 000,0 | 10 000,0 | |
|города Боготол | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Оптимизация системы теплоснабжения | 19 000,0 | | | | 5 000,0 | 10 000,0 |
|города Енисейск | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Теплоснабжение г.Канска | | | 20 649,7 | 17 785,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы теплоснабжения | | | | | | |
|центрального микрорайона п.Абан | 81 300,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 5 500,0 | 4 000,0 | 5 000,0 |
|Абанского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы теплоснабжения | | | | | | |
|мкр.Гора со строительством модульной | 20 500,0 | | | 3 000,0 | 10 500,0 | 10 000,0 |
|котельной с разработкой ПСД в | | | | | | |
|Балахтинском районе | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция котельных в | | | | | | |
|с.Новобирилюссы Бирилюсского района с | 6 000,0 | | | 3 000,0 | 4 000,0 | |
|разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Оптимизация системы теплоснабжения с | | | | | | |
|закрытием котельных малой мощности в | 22 000,0 | | | 1 900,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|с. Большой Улуй Большеулуйского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция котельной N 6 с | | | | | | |
|закольцовкой тепловых сетей и закрытием| | | | 2 100,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|котельных N 3, 5 в п.Чунояр с | | | | | | |
|разработкой ПСД в Богучанском районе | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция котельной в с.Подтесово | 8 000,0 | | 2 000,0 | 7 000,0 | | |
|Енисейского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция тепловых и водопроводных | | | | 2 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|сетей с.Ирбейское | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы теплоснабжения в | | | | | | |
|с.Каратузское с объединением 3-х | 4 400,0 | 500,0 | 2 300,0 | 900,0 | | |
|котельных Каратузского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство центральной котельной в | | | | | | |
|с.Краснотуранск Краснотуранского | 120 000,0 | | | 1 500,0 | | |
|района с разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Котельная в п.Камарчага с разработкой | | | | 1 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
|ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство модульной котельной в | | | | | | |
|п.Преображенский Назаровского района с | 30 000,0 | | | | 1 500,0 | 5 000,0 |
|разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство котельной с | | | | | | |
|реконструкцией тепловых сетей в | 40 000,0 | | | 1 200,0 | | |
|п. Нижний Ингаш Нижнеингашского района | | | | | | |
|с разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Окончание строительства котельной в | 5 000,0 | | 10 800,0 | | | |
|п.Урал Рыбинского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция тепловых и водопроводных | | | | 5 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 |
|сетей п.Урал | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы теплоснабжения со| | | | | | |
|строительством модульной котельной в | 20 000,0 | | | 2 000,0 | 12 000,0 | 8 000,0 |
|п.Миндерла Сухобузимского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Оптимизация систем теплоснабжения в | | | | | | |
|г.Ужур с закрытием котельных малой | | | | | | |
|мощности | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Модернизация с внедрением нового | | | | | | |
|технологического оборудования в | | | | 1 200,0 | | |
|котельной школы N 2 в с.Тасеево с | | | | | | |
|разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Оптимизация систем теплоснабжения | | | | | | |
|г.Игарка Туруханского района с | 80 000,0 | | | | 12 000,0 | 20 000,0 |
|разработкой ПСД и реализацией проекта | | | | | | |
|по ЦОК-3 | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство котельных в г.Ужур | | | | 1 600,0 | 11 000,0 | 12 000,0 |
|Ужурского района с разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство модульной котельной в | | | | | | |
|п.МКК Шушенского района с разработкой | | | | 500,0 | 7 000,0 | 8 000,0 |
|ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Раздел 2. Водоснабжение | 545 804,6 | 14 712,0 | 57 629,7 | 74 200,0 | 62 550,0 | 44 590,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство водопроводных сетей по | 720,0 | | 720,0 | | | |
|ул.Геологической в г.Бородино | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство водозаборных сооружений и| 107 594,1 | | 7 500,0 | | | |
|водовода в г.Енисейске | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Оптимизация системы водоснабжения в | 20 000,0 | | 2 900,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|г.Заозерный | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство водопровода по | | | | | | |
|ул.Безымянной до железнодорожного | 3 000,0 | | | | | |
|вокзала в г.Назарово | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция водозаборных сооружений в| 27 700,0 | 3 020,0 | 3 940,0 | | 5 000,0 | 5 000,0 |
|п.Дубинино г.Шарыпово | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительствыо# системы водоснабжения в| | | 2 161,2 | | | |
|п.Балахта | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы водоснабжения в | 112 800,0 | 3 000,0 | 7 500,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
|п.Березовка Березовского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы водоснабжения | | | | | | |
|п.Рассвет Бирилюсского района с | 5 800,0 | 3 000,0 | 8 500,0 | 4 500,0 | | |
|бурением двух водозаборных скважин | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Восстановление скважин в с. Верхняя | 202,0 | | 200,0 | | | |
|Казанка, с.Айтат | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы водоснабжения | | | | 24 000,0 | | |
|д.Минино Емельяновского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Сооружения хозяйственно-питьевого | | | | | | |
|водоснабжения с.Ермаковское с | | | 1 500,0 | 1 700,0 | | |
|разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы водоснабжения | 3 481,0 | | 3 481,0 | | | |
|с.Идринское | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция водозаборных сооружений и| | | | | | |
|водопроводных сетей в с.Мокруша | 10 600,0 | 2 492,0 | 3 000,0 | 4 400,0 | 3 400,0 | |
|Канского района с внедрением | | | | | | |
|обеззараживающей установки | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство 2-й очереди водопроводной| | | | | | |
|сети с.Каратузское с разработкой ПСД | 31 000,0 | | 500,0 | 1 700,0 | 5 000,0 | 5 500,0 |
|Каратузского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Бурение водозаборной скважины с | | | | | | |
|прокладкой водопроводных сетей в | | | | 1 900,0 | | |
|п.Козулька с разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция водовода от артезианских | | | | | | |
|скважин до распределительных сетей | 43 000,0 | 2 200,0 | 8 500,0 | 5 000,0 | 8 000,0 | 10 090,0 |
|с.Краснотуранск Краснотуранского района| | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Разработка ПСД на реконструкцию | | | | | | |
|водозаборных сооружений в п.Курагино | 2 000,0 | | | 1 500,0 | 3 000,0 | |
|Курагинского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы водоснабжения в | 11 280,0 | 1 000,0 | 3 800,0 | 5 500,0 | 7 150,0 | |
|п. Нижняя Пойма Нижнеингашского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Бурение разведочно-эксплуатационной | | | | | | |
|скважины для хозяйственно-питьевого | 10 000,0 | | | 5 000,0 | 5 000,0 | |
|водоснабжения с.Пировское | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство водозабора подземных вод | | | | | | |
|в п. Северо-Енисейск Северо-Енисейского| 10 600,0 | | | | 5 000,0 | 5 000,0 |
|района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы водоснабжения | | | | | | |
|г.Игарка Туруханского района с | 140 000,0 | | | 3 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Восстановление системы водоснабжения в | 2 600,0 | | 2 000,0 | 1 000,0 | | |
|с.Сухово Тасеевского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Восстановление системы водоснабжения в | 1 427,5 | | 1 427,5 | | | |
|с.Тасеево Тасеевского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция системы водоснабжения | | | | | | |
|г.Игарка Туруханского района с | | | | 3 000,0 | | |
|разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Бурение скважины в районе п.Сушиновка | 2 000,0 | | | 2 000,0 | 2 000,0 | |
|Ужурского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Раздел 3. Водоотведение | 99 680,0 | 10 530,0 | 16 510,0 | 11 250,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция очистных сооружений | | | | | | |
|канализации в г.Дивногорске. Цех | 4 680,0 | 6 530,0 | 13 810,0 | 4 500,0 | | |
|механического обезвоживания в | | | | | | |
|г.Дивногорске | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Реконструкция канализационного | | | | | | |
|коллектора в п.Березовка Березовского | 19 800,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
|района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Очистные сооружения бытовых сточных вод| | | | | | |
|в с.Лугавское Минусинского района с | 20 200,0 | | 700,0 | 1 250,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|разработкой ПСД | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Корректировка ПСД на реконструкцию | | | | | | |
|очистных сооружений канализации в | 20 000,0 | | | | 3 000,0 | 3 000,0 |
|п.Степной Назаровского района | | | | | | |
|---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|Строительство очистных сооружений | | | | | | |
|канализации в с.Ильичево Шушенского | 35 000,0 | | | 3 500,0 | | |
|района с разработкой ПСД | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Примечание: * Дополнительные средства на строительство полигонов твердых бытовых отходов.
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
на период до 2009 года"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. | |||
всего | в том числе по годам | |||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Всего | 10 708 973,7 | 3 806 394,9 | 3 341 588,8 | 3 560 990,0 |
в том числе | ||||
федеральный бюджет | 28 700,0 | 28 700,0 | - | - |
краевой бюджет всего, | 10 172 896,6 | 3 607 501,6 | 3 179 700,1 | 3 385 694,9 |
внебюджетные источники | 191 000,0 | 58 000,0 | 63 000,0 | 70 000,0 |
бюджеты муниципальных образований |
316 377,1 |
112 193,3 |
98 888,7 |
105 295,1 |
из них капитальные вложения: | 3 833 963,6 | 1 281 715,4 | 1 239 600,4 | 1 312 647,9 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | 28 700,0 | 28 700,0 | - | - |
краевой бюджет | 3 539 925,2 | 1 170 436,2 | 1 152 400,0 | 1 217 089,0 |
внебюджетные источники | 191 000,0 | 58 000,0 | 63 000,0 | 70 000,0 |
бюджеты муниципальных образований |
74 338,4 |
24 579,2 |
24 200,4 |
25 558,9 |
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
на период до 2009 года"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
по ведомственной целевой программе
Коды классификации сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам: | ||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Сумма средств краевого бюджета, всего | 10 172 896,6 | 3 607 501,6 | 3 179 700,1 | 3 385 694,9 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | ||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
||||
211 Заработная плата | ||||
212 Прочие выплаты | ||||
213 Начисления на оплату труда | ||||
220 Приобретение услуг | ||||
221 Услуги связи | ||||
222 Транспортные услуги | ||||
223 Коммунальные услуги | ||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
225 Услуги по содержанию имущества | ||||
в том числе капитальный ремонт | ||||
226 Прочие услуги | ||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
||||
в том числе расходы капитального характера | ||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
10 172 896,6 |
3 607 501,6 |
3 179 700,1 |
3 385 694,9 |
в том числе расходы капитального характера | 3 539 925,2 | 1 170 436,2 | 1 152 400,0 | 1 217 089,0 |
260 Социальное обеспечение | ||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 Пособия по социальной помощи населению | ||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 Прочие расходы | ||||
300 Поступление нефинансовых активов | ||||
310 Увеличение стоимости основных средств | ||||
в том числе: капитальное строительство | ||||
оборудование | ||||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
||||
500 Поступление финансовых активов | ||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
Итого по ведомственной программе | 10 172 896,6 | 3 607 501,6 | 3 179 700,1 | 3 385 694,9 |
Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
на период до 2009 года"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
по задаче 1.
Внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ -
создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций
Коды классификации сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам: | ||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций |
||||
в том числе: | ||||
200 Расходы | ||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | ||||
211 Заработная плата | ||||
212 Прочие выплаты | ||||
213 Начисления на оплату труда | ||||
220 Приобретение услуг | ||||
221 Услуги связи | ||||
222 Транспортные услуги | ||||
223 Коммунальные услуги | ||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
225 Услуги по содержанию имущества | ||||
в том числе капитальный ремонт | ||||
226 Прочие услуги | ||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
||||
в том числе расходы капитального характера | ||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
6 382 971,4 |
2 287 065,4 |
1 977 300,1 |
2 118 605,9 |
в том числе расходы капитального характера | ||||
260 Социальное обеспечение | ||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 Пособия по социальной помощи населению | ||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 Прочие расходы | ||||
300 Поступление нефинансовых активов | ||||
310 Увеличение стоимости основных средств | ||||
в том числе: капитальное строительство | ||||
оборудование | ||||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
500 Поступление финансовых активов | ||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
Итого по задаче 1 | 6 382 971,4 | 2 287 065,4 | 1 977 300,1 | 2 118 605,9 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
по задаче 2.
Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
Коды классификации сектора государственного управления |
Всего | В том числе: | ||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Задача 2. Модернизация объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры |
||||
в том числе: | ||||
200 Расходы | ||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | ||||
211 Заработная плата | ||||
212 Прочие выплаты | ||||
213 Начисления на оплату труда | ||||
220 Приобретение услуг | ||||
221 Услуги связи | ||||
222 Транспортные услуги | ||||
223 Коммунальные услуги | ||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
225 Услуги по содержанию имущества | ||||
в том числе капитальный ремонт | ||||
226 Прочие услуги | ||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
||||
в том числе расходы капитального характера | ||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 539 925,2 |
1 170 436,2 |
1 152 400,0 |
1 217 089,0 |
в том числе расходы капитального характера | 3 539 925,2 | 1 170 436,2 | 1 152 400,0 | 1 217 089,0 |
260 Социальное обеспечение | ||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 Пособия по социальной помощи населению | ||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 Прочие расходы | ||||
300 Поступление нефинансовых активов | ||||
310 Увеличение стоимости основных средств | ||||
в том числе: капитальное строительство | ||||
оборудование | ||||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
500 Поступление финансовых активов | ||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
Итого по задаче 2 | 3 539 925,2 | 1 170 436 | 1 152 400 | 1 217 089 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
по задаче 3.
Развитие инициативы собственников по управлению
многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов
Коды классификации сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам: | ||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Задача 3. Развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов |
||||
в том числе: | ||||
200 Расходы | ||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | ||||
211 Заработная плата | ||||
212 Прочие выплаты | ||||
213 Начисления на оплату труда | ||||
220 Приобретение услуг | ||||
221 Услуги связи | ||||
222 Транспортные услуги | ||||
223 Коммунальные услуги | ||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
225 Услуги по содержанию имущества | ||||
в том числе капитальный ремонт | ||||
226 Прочие услуги | ||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
250 000,0 |
150 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
в том числе расходы капитального характера | ||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
||||
260 Социальное обеспечение | ||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 Пособия по социальной помощи населению | ||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 Прочие расходы | ||||
300 Поступление нефинансовых активов | ||||
310 Увеличение стоимости основных средств | ||||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
500 Поступление финансовых активов | ||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
||||
Итого по задаче 3 | 250 000,0 | 150 000 | 50 000 | 50 000 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 30 июня 2007 г. N 702-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на период до 2009 года" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Настоящее Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 30 июня 2007 г. N 31(183)
Распоряжением Правительства Красноярского края от 9 сентября 2008 г. N 166-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 24 декабря 2008 г. N 560-Р
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 29 апреля 2008 г. N 474-Р
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 12 октября 2007 г. N 1154-Р
Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.