Распоряжение Совета администрации Красноярского края
от 10 октября 2007 г. N 1143-Р
1. В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края" утвердить ведомственную целевую программу "Информирование населения Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной власти края и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам на период до 2010 года" (прилагается).
2. Заместителю Губернатора края О.А.Карловой обеспечить представление в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Информирование населения Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной власти края и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам на период до 2010 года" до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным.
3. Департаменту финансов администрации Красноярского края осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Информирование населения Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной власти края и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам на период до 2010 года" в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.
4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора края А.В.Новака.
6. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
7. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор края -
Председатель Совета
администрации края |
А.Г.Хлопонин |
1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Информирование населения Красноярского
края о деятельности и решениях органов государственной власти края
и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально
значимым вопросам на период до 2010 года"
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 10 октября 2007 г. N 1143-Р)
Наименование ведомственной целевой программы |
Ведомственная целевая программа "Информирование населения Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной власти края и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам на период до 2010 года" (далее - Программа) |
Орган исполнительной власти края |
Агентство печати и массовых коммуникаций администрации Красноярского края (далее - агентство) |
Основание для разработки |
Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" |
Цель и задачи, реализуемые в рамках Программы Показатели результативности |
Цель программы - повышение информационной открытости органов государственной власти края и степени информированности населения о решениях органов государственной власти, направленных на социально-экономическое развитие края и улучшение качества жизни населения. Для достижения поставленной цели необходимо в рамках Программы решить следующие задачи: 1. Обеспечение свободного доступа граждан к нормативным правовым актам органов государственной власти края и другой официальной информации. 2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов государственной власти по различным направлениям социально-экономического развития региона, в том числе обеспечение равных прав на информацию городского и сельского населения, а также отдельных демографических групп. 3. Организация проведения информационно-разъяснительной работы по актуальным для населения вопросам, обеспечение информационного диалога власти и общества. 4. Повышение доступности для населения информации о деятельности и решениях органов государственной власти. 1. Увеличение общего тиража специализированных изданий, публикующих нормативные правовые акты органов государственной власти Красноярского края, с 102,96 тыс.экз. в 2006 году до 404 тыс.экз. в 2010 году. 2. Увеличение доступности информации о принятых органами государственной власти края нормативных правовых актах за счет увеличения тиражей специализированных изданий с 35,4 экз. на одну тысячу жителей края в 2006 году до 140 экз. на одну тысячу жителей края в 2010 году. 3. Увеличение степени удовлетворенности населения информационной открытостью органов исполнительной власти края с 24,7% в 2006 году до 40% в 2010 году (по данным социологических исследований). 4. Увеличение доли автономных учреждений среди редакций государственных городских и районных газет с 0% в 2006 году до 72,5% в 2010 году. 5. Увеличение охвата населения края программами государственного телевизионного канала "Енисей-Регион" с 48,8% в 2006 году до 97,4% в 2010 году. 6. Увеличение доли позитивных базовых ориентаций населения края, существующих в массовом сознании, с 33,6% в 2006 году до 50% в 2010 году (по данным социологических исследований). |
2. Основные разделы ведомственной целевой программы
2.1. Цель и задачи агентства, реализуемые
в рамках Программы
Социально-экономическое развитие Красноярского края невозможно без активного участия населения, а следовательно, требуется вести целенаправленную работу по информированию жителей региона о деятельности и решениях органов государственной власти края, разъяснять стратегию социально-экономического развития, вести работу по информационному сопровождению социально значимых проектов.
Программа направлена на решение ряда сложных социальных проблем: обеспечение конституционного права граждан на информацию, что в первую очередь касается равных прав сельского и городского населения, а также прав различных демографических и гендерных групп (дети, пенсионеры, женщины); удовлетворение социальных и личностных потребностей жителей региона в информационных продуктах и услугах; выполнение социального информационного заказа исходя из приоритетов социально-экономического развития края, повышения качества жизни и обеспечения личностного совершенствования человека; консолидация общества как условие развития региона, с этой целью превращение информационного фактора в один из существенных ресурсов общественного созидания; информирование населения о деятельности власти, разъяснение стратегии общественно-политического развития и обоснование текущих мер для ее реализации; формирование у жителей Красноярского края патриотического мировоззрения, уважения к российской государственности.
Цель органов исполнительной власти края, достигаемая в рамках Программы, - повышение информационной открытости органов государственной власти края и степени информированности населения о решениях органов государственной власти, направленных на социально-экономическое развитие края и улучшение качества жизни населения.
Для достижения поставленной цели необходимо в рамках Программы решить следующие задачи:
1. Обеспечить свободный доступ граждан к нормативным правовым актам органов государственной власти края и другой официальной информации.
2. Обеспечить информационную открытость деятельности органов государственной власти по различным направлениям социально-экономического развития региона, в том числе обеспечить равные права на информацию городского и сельского населения, а также отдельных демографических групп.
3. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы по актуальным для населения вопросам, обеспечить информационный диалог власти и общества.
4. Повысить доступность для населения информации о деятельности и решениях органов государственной власти.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов агентства
Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через агентство печати и массовых коммуникаций администрации Красноярского края, составляет 880 422,6 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 880 422,6 тыс. рублей. Из них за счет доходов от предпринимательской деятельности - 109 856,9 тыс. рублей.
В 2008 году весь объем расходных обязательств - 302 963,1 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 302 963,1 тыс. рублей.
В 2009 году весь объем расходных обязательств - 284 358,5 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 284 358,5 тыс. рублей.
В 2010 году весь объем расходных обязательств - 293 101 тыс.рублей, в том числе краевой бюджет - 293 101 тыс. рублей.
Расходные обязательства, формирование доходов представлены в таблице 1.
2.3. Планируемые результаты деятельности агентства
Планируемые результаты деятельности агентства представлены в таблице 2.
2.4. Распределение расходов агентства
Распределение расходов агентства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Информирование населения Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной власти края и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам на период до 2010 года" представлено в таблицах 3-10.
Таблица 1
Расходные обязательства и формирование доходов
(тыс. рублей)
п/п | Наименование нормативных правовых актов |
Отчетный период (текущий и предыдущие годы) |
Плановый среднесрочный период |
|||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Функционирование исполнительных органов государственной власти, в том числе вопросы оплаты труда (пп.1 п.2 ст.26.3 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих") |
11719,5 |
16082,5 |
16424,2 |
17591,8 |
19057,7 |
2 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных агентству, в том числе вопросы оплаты труда (Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений") |
0,0 |
0,0 |
58186,5 |
0,0 |
0,0 |
3 | Расходы на обеспечение деятельности государственного краевого учреждения "Дирекция краевых телепрограмм", в том числе вопросы оплаты труда (Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений"; постановление администрации Красноярского края от 07.08.2000 N 587-п "О создании краевого государственного учреждения "Дирекция краевых телепрограмм") |
6183,4 |
6405,5 |
14958,1 |
15810,6 |
17427,3 |
4 | Расходы на обеспечение деятельности государственного краевого учреждения "Дирекция краевых телепрограмм" в части затрат, связанных с распространением телепрограмм на территорию края на оборудовании системы "Енисей" (Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; постановление администрации Красноярского края от 07.08.2000 N 587-п "О создании краевого государственного учреждения "Дирекция краевых телепрограмм") |
39892,0 |
40129,9 |
92522,3 |
98813,8 |
105039,1 |
5 | Расходы на обеспечение деятельности государственного краевого учреждения "Дирекция краевых телепрограмм" в части создания и размещения телепрограмм на государственном телеканале "Енисей-Регион", в том числе вопросы оплаты труда (Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений"; постановление администрации Красноярского края от 07.08.2000 N 587-п "О создании краевого государственного учреждения "Дирекция краевых телепрограмм") |
11898,3 |
15789,7 |
9830,3 |
10297,1 |
10658,1 |
6 | Расходы на обеспечение деятельности краевого государственного учреждения "Красноярский краевой Дом журналиста", в том числе вопросы оплаты труда (Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений") |
6837,9 |
9561,4 |
10667,5 |
11261,1 |
12274,9 |
7 | Расходы на обеспечение деятельности краевого государственного учреждения "Красноярский краевой Дом журналиста" в части издания и распространения газеты "Конкурсные торги в Красноярском крае" районных газет "Нива", "Новый путь", "Вместе с вами", "Новая жизнь", в том числе вопросы оплаты труда (Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений"; постановление администрации Красноярского края от 09.08.2000 N 597-п "О структурных изменениях в области организации взаимодействия администрации края со средствами массовой информации") |
8567,5 |
12677,2 |
12193,8 |
26493,9 |
28355,4 |
8 | Расходы на обеспечение деятельности краевого государственного учреждения "Красноярский Краевой Дом журналиста" в части издания и распространения журнала "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края" (Закон Красноярского края от 20.12.2002 N 5-773 (ст.5) "О порядке опубликования и вступления в силу законов края и других актов, принятых высшими органами государственной власти Красноярского края") |
7072,5 |
6900,5 |
8116,4 |
9185,9 |
9576,5 |
9 | Оплата расходов, осуществляемых по государственному заказу (ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный Закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") |
13175,9 |
18643,9 |
38438,5 |
33738,2 |
35124,3 |
10 | Экономическая поддержка средств массовой информации, учрежденных органами государственной власти Красноярского края (Закон Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4366 "Об экономической поддержке средств массовой информации, учрежденных органами государственной власти Красноярского края") |
28590,2 |
26086,2 |
13938,7 |
32234,5 |
33981,1 |
11 | Расходы на реализацию мероприятий по краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы (Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы") |
0,0 |
10326,6 |
7463,3 |
8012,9 |
0,0 |
12 | Расходы на краевые целевые гранты, на осуществление издательских проектов (Закон Красноярского края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных грантах") |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
13 | Расходы на социальную рекламу и информационные материалы, пропагандирующие ценности семьи, материнства и детства (Закон Красноярского края от 26.10.2006 N 20-5293 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") |
0,0 |
10000,0 |
10223,5 |
10918,7 |
11606,6 |
14 | Итого расходов | 133937,2 | 172603,4 | 302963,1 | 284358,5 | 293101,0 |
15 | Формирование доходов | |||||
16 | Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доходы деятельности |
14406,6 | 17696,5 | 51739,4 | 28087,9 | 30029,6 |
17 | Итого доходов | 14406,6 | 17696,5 | 51739,4 | 28087,9 | 30029,6 |
Таблица 2
Цели, задачи и показатели результатов деятельности
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Отчетный период | Плановый среднесрочный период |
|||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
Цель - повышение информационной открытости органов государственной власти края и степени информированности населения о решениях органов государственной власти, направленных на социально-экономическое развитие края и улучшение качества жизни населения |
|||||||||
Задача 1. Обеспечение свободного доступа к нормативным правовым актам органов государственной власти края и другой официальной информации |
|||||||||
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||||||
1 | Общий тираж специализированных изданий, публикующих нормативные правовые акты |
тыс.экз. |
89 |
102,96 |
102,96 |
395,96 |
399,96 |
404 |
|
Показатели результата | |||||||||
2 | Доступность информации о принятых органами государственной власти края нормативных правовых актов |
экз. на 1000 человек |
30,2 |
35,4 |
35,4 |
136,26 |
137,3 |
140 |
|
Задача 2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов государственной власти по различным направлениям социально-экономического развития региона, в том числе обеспечение равных прав на информацию городского и сельского населения, а также отдельных демографических групп |
|||||||||
Показатели результата | |||||||||
1 | Степень удовлетворенности населения информационной открытостью органов исполнительной власти края |
% от числа опрошенных |
нет данных |
24,7 |
26,9 |
30 |
35 |
40 |
|
Показатели управления | |||||||||
2 | Доля автономных учреждений среди редакций городских и районных газет |
% от общего числа редакций |
0 |
0 |
0 |
52,3 |
77,3 |
77,3 |
|
Задача 3. Проведение информационно-разъяснительной работы по актуальным для населения вопросам, обеспечение информационного диалога власти и общества |
|||||||||
Показатели результата | |||||||||
1 | Изменение базовых ориентаций населения края, существующих в массовом сознании |
||||||||
1.1 | Ориентация на семейные ценности |
% | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | |
1.2 | Ориентация на духовное и культурное развитие |
% | 24 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | |
1.3 | Ориентация на здоровый образ жизни, занятие спортом и активный отдых |
% |
12,5 |
15,9 |
20 |
30 |
35 |
40 |
|
1.4 | Наличие чувства патриотизма и чувства гордости за Красноярский край |
% |
нет данных |
нет данных |
40 |
45 |
50 |
55 |
|
Задача 4. Повышение доступности информации о деятельности и решениях органов государственной власти |
|||||||||
Показатели результата | |||||||||
1 | Охват аудитории государственным каналом "Енисей-Регион" |
% от общего населения края |
1,4 |
48,8 |
79,1 |
86,5 |
97,4 |
97,4 |
Таблица 3
Распределение
планируемых расходов агентства печати и массовых коммуникаций
администрации Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы "Информирование населения Красноярского
края о деятельности и решениях органов государственной власти края
и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально
значимым вопросам на период до 2010 года"
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||
всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||||
Цель: повышение информационной открытости органов государственной власти края и степени информированности населения о решениях, принимаемых органами государственной власти, направленных на улучшение социально-экономического положения в крае |
||||||
Задача 1. Обеспечение свободного доступа к нормативным правовым актам, принимаемым органами государственной власти края, и другой официальной информации |
||||||
1 | Издание и распространение журнала "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края" |
2008-2010 |
26 878,8 |
8 116,4 |
9 185,9 |
9 576,5 |
2 | Издание газеты "Конкурсные торги в Красноярском крае" |
2008-2010 |
12 053,9 |
3 355,6 |
4 203,7 |
4 494,6 |
3 | Издание для населения тематических сборников нормативных правовых актов, действующих на территории Красноярского края |
2008-2010 |
8 267,7 |
2 755,9 |
2 755,9 |
2 755,9 |
Итого по задаче 1 | 47 200,4 | 14 227,9 | 16 145,5 | 16 827,0 | ||
в том числе капитальные затраты |
1 279,80 | - | 607,60 | 672,20 | ||
Задача 2. Организация постоянного освещения деятельности органов государственной власти и социально-экономического развития региона |
||||||
1 | Обеспечение деятельности редакций районных (городских) газет, учрежденных агентством печати и массовых коммуникаций администрации Красноярского края (17 краевых государственных учреждений) |
2008 |
58 186,5 |
58 186,5 |
- |
- |
2 | Обеспечение деятельности государственного краевого учреждения "Красноярский краевой Дом журналиста" по выпуску и распространению районных (краевых) газет |
2008-2010 |
54 989,2 |
8 838,2 |
22 290,2 |
23 860,8 |
3 | Выделение субсидий автономным учреждениям, учрежденных агентством печати и массовых коммуникаций администрации Красноярского края |
2008-2010 |
80 154,3 |
13 938,7 |
32 234,5 |
33 981,1 |
4 | Государственный заказ на освещение социально-экономичес- кого развития края |
2008-2010 |
86 477,4 |
27 567,5 |
28 830,2 |
30 080,7 |
5 | Производство и размещение на краевом государственном канале "Енисей-Регион" информационно-аналити- ческой программы "Край за неделю" |
2008-2010 |
30 785,5 |
9 830,3 |
10 297,1 |
10 658,1 |
Итого по задаче 2 | 310 592,9 | 118 361,2 | 93 652,0 | 98 580,7 | ||
в том числе капитальные затраты |
5 491,7 | 4 393,1 | 4 236,7 | |||
Задача 3. Проведение информационно-разъяснительной работы по актуальным социальным вопросам и организация информационного сопровождения отдельных проектов, реализуемых в крае, направленных на социально-экономическое развитие региона |
||||||
1 | Производство и размещение материалов в средствах массовой информации и наглядной агитации в рамках краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
2008-2009 |
15 476,2 |
7 463,3 |
8 012,9 |
- |
2 | Производство и размещение печатной продукции и материалов в средствах массовой информации, пропагандирующих ценности семьи, материнства и детства в рамках Закона Красноярского края от 26.10.2006 N 20-5293 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае" |
2008-2010 |
32 748,8 |
10 223,5 |
10 918,7 |
11 606,6 |
3 | Выделение краевых целевых грантов на осуществление издательских проектов в рамках Закона Красноярского края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных грантах" |
2008-2010 |
30 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
4 | Мероприятия по информационно-разъяс- нительной работе о ходе реализации в крае проектов и программ, направленных на социально-экономичес- кое развитие региона |
2008-2010 |
24 754,9 |
8 115,1 |
2 152,1 |
2 287,7 |
Итого по задаче 3 | 90 779,9 | 35 801,9 | 31 083,7 | 23 894,3 | ||
в том числе капитальные затраты |
- | - | - | - | ||
Задача 4. Повышение доступности информации о деятельности и решениях органов государственной власти |
||||||
1 | Обслуживание краевой телекоммуникационной системы "Енисей" (ПТС + АСУ БП) |
2008-2010 |
296 375,2 |
92 522,3 |
98 813,8 |
105 039,1 |
2 | Обеспечение деятельности государственного краевого учреждения "Дирекция краевых телепрограмм" |
2008-2010 |
48 196,0 |
14 958,1 |
15 810,6 |
17 427,3 |
3 | Обеспечение деятельности государственного краевого учреждения "Красноярский краевой Дом журналиста" |
2008-2010 |
34 203,5 |
10 667,5 |
11 261,1 |
12 274,9 |
4 | Обеспечение функционирования агентства печати и массовых коммуникаций администрации Красноярского края |
2008-2010 |
53 073,7 |
16 424,2 |
17 591,8 |
19 057,7 |
Итого по задаче 4 | 431 848,4 | 134 572,1 | 143 477,3 | 153 799,0 | ||
в том числе капитальные затраты |
11 047,3 | 4 592,9 | 3 254,4 | 3 200,0 | ||
Всего по ведомственной программе |
880 422,6 | 302 963,1 | 284 358,5 | 293 101,0 | ||
в том числе капитальные затраты |
26 448,60 | 10 084,60 | 8 255,10 | 8 108,90 |
Таблица 4
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток сметной стоимости в ценах текущего года на 01.01.08 (тыс. рублей) |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей | ||||
2006 год (отчет) |
2007 год (оценка) |
плановый среднесрочный период (с разбивкой по годам) |
|||||
2008 | 2009 | 2010 | |||||
Главный распорядитель - агентство печати и массовых коммуникаций администрации Красноярского края |
|||||||
1 | Капитальный ремонт здания КГУ "Редакция газеты "Новое время" в п. Большая Мурта, 2006 г. |
- |
410,2 |
||||
2 | Капитальный ремонт здания агентства печати и массовых коммуникаций администрации края (ул. Красной Армии, 22) г.Красноярск, 2007 г. |
1 149,3 |
|||||
3 | Капитальный ремонт здания КГУ "Редакция газеты "Сибирский хлебороб" в г.Ужур, 2007 г. |
1 782,1 |
|||||
4 | Капитальный ремонт здания КГУ "Редакция газеты "Ирбейская правда" в с.Ирбейское, 2008 г. |
2 201,6 |
|||||
5 | Капитальный ремонт здания агентства печати и массовых коммуникаций администрации края (ул. Красной Армии, 22) г.Красноярск, 2008 г. |
958,5 |
|||||
6 | Капитальный ремонт здания в КГУ "Редакция газеты "Знамя труда" в с.Каратузское, 2009 г. |
1 823,1 |
|||||
7 | Капитальный ремонт здания в КГУ "Редакция газеты "Тубинские вести" в п.Курагино, 2009 г. |
462,2 |
|||||
8 | Капитальный ремонт здания КГУ "Редакция газеты "Присаянье" в с.Агинское, 2010 г. |
2 145,0 |
|||||
Итого | 410,2 | 2 931,4 | 3 160,1 | 2 285,3 | 2 145,0 | ||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 410,2 | 2 931,4 | 3 160,1 | 2 285,3 | 2 145,0 | ||
бюджеты муниципальных образований |
- | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
Таблица 5
Распределение
планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы "Информирование населения Красноярского
края о деятельности и решениях органов государственной власти края и
информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым
вопросам на период до 2010 года" по источникам и направлениям
расходования средств
(тыс. рублей)
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей | |||
всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Всего | 880 422,60 | 302 963,10 | 284 358,50 | 293 101,00 |
в том числе: | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - |
краевой бюджет | 880 422,60 | 302 963,10 | 284 358,50 | 293 101,00 |
из них внебюджетные источники |
109 856,90 | 51 739,40 | 28 087,90 | 30 029,60 |
в общей сумме расходов затраты на капитальные вложения |
26 448,60 |
10 084,60 |
8 255,10 |
8 108,90 |
в том числе: | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - |
краевой бюджет | 26 448,60 | 10 084,60 | 8 255,10 | 8 108,90 |
из них внебюджетные источники |
2 148,60 | 1 985,00 | 163,60 | - |
бюджеты муниципальных образований |
- | - | - | - |
Таблица 6
Распределение
планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы "Информирование населения
Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной
власти края и информационно-разъяснительная работа по актуальным
социально значимым вопросам на период до 2010 года" по статьям
экономической классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
880 422,6 | 302 963,1 | 284 358,50 | 293 101,0 | |
в том числе: |
- | - | - | - | |
200 | Расходы | 838 302,2 | 283 669,1 | 273 093,2 | 281 539,9 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
141 006,2 | 61 440,6 | 37 978,5 | 41 587,1 |
211 | Заработная плата | 110 753,5 | 48 350,3 | 29 780,4 | 32 622,8 |
212 | Прочие выплаты | 1 235,3 | 422,6 | 395,6 | 417,1 |
213 | Начисления на оплату труда |
29 017,4 | 12 667,7 | 7 802,5 | 8 547,2 |
220 | Приобретение услуг | 586 144,8 | 195 201,6 | 193 706,0 | 197 237,2 |
221 | Услуги связи | 307 666,5 | 96 067,6 | 102 603,5 | 108 995,4 |
222 | Транспортные услуги | 2 835,9 | 969,4 | 901,9 | 964,6 |
223 | Коммунальные услуги | 6 950,9 | 3 326,2 | 1 738,0 | 1 886,7 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
18 203,8 | 5 861,6 | 6 180,8 | 6 161,4 |
225 | Услуги по содержанию имущества |
20 812,5 | 7 718,1 | 6 328,0 | 6 766,4 |
в том числе капитальный ремонт |
7 590,4 | 3 160,1 | 2 285,3 | 2 145,0 | |
226 | Прочие услуги | 223 043,3 | 79 057,1 | 73 668,5 | 70 317,7 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
101 850,9 |
23 938,7 |
38 071,8 |
39 840,4 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
101 850,9 |
23 938,7 |
38 071,8 |
39 840,4 |
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
в том числе расходы капитального характера |
- | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | - | - | - |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 | Прочие расходы | 9 300,3 | 3 088,2 | 3 336,9 | 2 875,2 |
в том числе расходы капитального характера |
- | - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов |
48 752,3 | 21 495,6 | 13 550,6 | 13 706,1 |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
18 858,2 | 6 924,5 | 5 969,8 | 5 963,9 |
в том числе капитальное строительство |
- | - | - | - | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
29 894,1 | 14 571,1 | 7 580,80 | 7 742,2 |
500 | Поступление финансовых активов |
- | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | - | - | - |
600 | Выбытие финансовых активов |
- | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- | - | - | - |
Таблица 7
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям
экономической классификации расходов бюджета (по задаче 1 ведомственной
целевой программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
47 200,4 | 14 227,9 | 16 145,5 | 16 827,0 | |
в том числе: |
- | - | - | - | |
200 | Расходы | 36 692,3 | 11 134,5 | 12 381,9 | 13 175,9 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 352,6 | 1 333,3 | 1 433,6 | 1 585,7 |
211 | Заработная плата | 3 449,0 | 1 056,5 | 1 136,0 | 1 256,5 |
212 | Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 | Начисления на оплату труда |
903,6 | 276,8 | 297,6 | 329,2 |
220 | Приобретение услуг | 30 299,7 | 9 121,2 | 10 268,3 | 10 910,2 |
221 | Услуги связи | 415,4 | 85,3 | 159,8 | 170,3 |
222 | Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- | - | - | - |
225 | Услуги по содержанию имуществом |
53,1 | 16,6 | 17,7 | 18,8 |
в том числе капитальный ремонт |
- | - | - | - | |
226 | Прочие услуги | 29 831,2 | 9 019,3 | 10 090,8 | 10 721,1 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
в том числе расходы капитального характера |
- | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | - | - | - |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 | Прочие расходы | 2 040,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 |
в том числе расходы капитального характера |
- | - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов |
10 508,1 | 3 093,4 | 3 763,6 | 3 651,1 |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
1 279,8 | - | 607,6 | 672,2 |
в том числе капитальное строительство |
- | - | - | - | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
9 228,3 | 3 093,4 | 3 156,0 | 2 978,9 |
500 | Поступление финансовых активов |
- | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | - | - | - |
600 | Выбытие финансовых активов |
- | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- | - | - | - |
Таблица 7.1
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по
статьям экономической классификации расходов бюджета за счет краевого
бюджета (по задаче 1 ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
37 139,2 | 11 145,3 | 12 662,0 | 13 331,9 | |
в том числе: |
- | ||||
200 | Расходы | 27 591,7 | 8 389,4 | 9 298,5 | 9 903,8 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 352,6 | 1 333,3 | 1 433,6 | 1 585,7 |
211 | Заработная плата | 3 449,0 | 1 056,5 | 1 136,0 | 1 256,5 |
212 | Прочие выплаты | - | |||
213 | Начисления на оплату труда |
903,6 | 276,8 | 297,6 | 329,2 |
220 | Приобретение услуг | 23 239,1 | 7 056,1 | 7 864,9 | 8 318,1 |
221 | Услуги связи | 9,8 | 9,8 | ||
222 | Транспортные услуги | - | |||
223 | Коммунальные услуги | - | |||
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- | |||
225 | Услуги по содержанию имуществом |
- | |||
в том числе капитальный ремонт |
- | ||||
226 | Прочие услуги | 23 229,3 | 7 056,1 | 7 864,9 | 8 308,3 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 | Прочие расходы | - | |||
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов |
9 547,5 | 2 755,9 | 3 363,5 | 3 428,1 |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
1 279,8 | 607,6 | 672,2 | |
в том числе капитальное строительство |
- | ||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
8 267,7 | 2 755,9 | 2 755,9 | 2 755,9 |
500 | Поступление финансовых активов |
- | |||
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | |||
600 | Выбытие финансовых активов |
- | |||
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 7.2
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 1 ведомственной целевой программы), расходы
за счет доходов от предпринимательской деятельности
и от платных услуг
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
10 061,2 | 3 082,6 | 3 483,5 | 3 495,1 | |
в том числе: |
- | ||||
200 | Расходы | 9 100,6 | 2 745,1 | 3 083,4 | 3 272,1 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
- | - | - | - |
211 | Заработная плата | - | |||
212 | Прочие выплаты | - | |||
213 | Начисления на оплату труда |
- | |||
220 | Приобретение услуг | 7 060,6 | 2 065,1 | 2 403,4 | 2 592,1 |
221 | Услуги связи | 405,6 | 85,3 | 159,8 | 160,5 |
222 | Транспортные услуги | - | |||
223 | Коммунальные услуги | - | |||
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- | |||
225 | Услуги по содержанию имуществом |
53,1 | 16,6 | 17,7 | 18,8 |
в том числе капитальный ремонт |
- | ||||
226 | Прочие услуги | 6 601,9 | 1 963,2 | 2 225,9 | 2 412,8 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
|||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
260 | Социальное обеспечение | - | |||
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 | Прочие расходы | 2 040,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 |
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов |
960,6 | 337,5 | 400,1 | 223,0 |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
- | |||
в том числе капитальное строительство |
- | ||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
960,6 | 337,5 | 400,1 | 223,0 |
500 | Поступление финансовых активов |
- | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | |||
600 | Выбытие финансовых активов |
- | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 8
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 2 ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
310 593,9 | 118 361,2 | 93 652,0 | 98 580,7 | |
в том числе: |
- | - | - | - | |
200 | Расходы | 300 821,4 | 112 785,2 | 91 705,3 | 96 330,9 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
74 528,0 | 41 557,0 | 15 851,9 | 17 119,1 |
211 | Заработная плата | 58 374,5 | 32 688,3 | 12 346,7 | 13 339,5 |
212 | Прочие выплаты | 859,5 | 304,5 | 270,3 | 284,7 |
213 | Начисления на оплату труда |
15 294,0 | 8 564,2 | 3 234,9 | 3 494,9 |
220 | Приобретение услуг | 151 359,0 | 56 274,3 | 46 765,3 | 48 319,4 |
221 | Услуги связи | 1 854,4 | 1 004,3 | 412,2 | 437,9 |
222 | Транспортные услуги | 1 608,3 | 586,2 | 492,6 | 529,5 |
223 | Коммунальные услуги | 4 027,1 | 2 435,7 | 771,4 | 820,0 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
10 413,6 | 3 455,9 | 3 461,8 | 3 495,9 |
225 | Услуги по содержанию имуществом |
10 397,2 | 4 159,5 | 3 139,8 | 3 097,9 |
в том числе капитальный ремонт |
6 631,9 | 2 201,6 | 2 285,3 | 2 145,0 | |
226 | Прочие услуги | 116 426,5 | 42 431,1 | 36 202,2 | 37 793,2 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
71 850,9 |
13 938,7 |
28 071,8 |
29 840,4 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
71 850,9 |
13 938,7 |
28 071,8 |
29 840,4 |
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
в том числе расходы капитального характера |
- | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | - | - | - |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 | Прочие расходы | 3 083,5 | 1 015,2 | 1 016,3 | 1 052,0 |
в том числе расходы капитального характера |
- | - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов |
16 404,4 | 7 777,6 | 4 232,0 | 4 394,8 |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
7 489,6 | 3 290,1 | 2 107,8 | 2 091,7 |
в том числе капитальное строительство |
- | - | - | - | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
8 914,8 | 4 487,5 | 2 124,2 | 2 303,1 |
500 | Поступление финансовых активов |
- | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | - | - | - |
600 | Выбытие финансовых активов |
- | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- | - | - | - |
Таблица 8.1
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 2 ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
238 397,3 | 78 113,9 | 77 966,7 | 82 316,7 | |
в том числе: |
- | ||||
200 | Расходы | 235 657,4 | 77 250,7 | 77 315,9 | 81 090,8 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
46 674,4 | 25 669,7 | 10 051,5 | 10 953,2 |
211 | Заработная плата | 36 418,5 | 20 183,8 | 7 765,3 | 8 469,4 |
212 | Прочие выплаты | 713,3 | 196,9 | 251,6 | 264,8 |
213 | Начисления на оплату труда |
9 542,6 | 5 289,0 | 2 034,6 | 2 219,0 |
220 | Приобретение услуг | 115 432,9 | 37 112,3 | 38 625,5 | 39 695,1 |
221 | Услуги связи | 471,2 | 157,2 | 174,6 | 139,4 |
222 | Транспортные услуги | 1 252,5 | 391,0 | 417,6 | 443,9 |
223 | Коммунальные услуги | 575,3 | 228,1 | 168,3 | 178,9 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
10 385,0 | 3 427,3 | 3 461,8 | 3 495,9 |
225 | Услуги по содержанию имуществом |
6 631,9 | 2 201,6 | 2 285,3 | 2 145,0 |
в том числе капитальный ремонт |
6 631,9 | 2 201,6 | 2 285,3 | 2 145,0 | |
226 | Прочие услуги | 89 485,1 | 28 505,5 | 29 832,6 | 31 147,0 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
71 850,9 |
13 938,7 |
28 071,8 |
29 840,4 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
71 850,9 |
13 938,7 |
28 071,8 |
29 840,4 |
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 | Прочие расходы | 1 699,2 | 530,0 | 567,1 | 602,1 |
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов |
9 371,8 | 3 064,8 | 2 936,1 | 3 370,9 |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
6 489,6 | 2 290,1 | 2 107,8 | 2 091,7 |
в том числе капитальное строительство |
- | ||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
2 882,2 | 774,7 | 828,3 | 1 279,2 |
500 | Поступление финансовых активов |
- | |||
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | |||
600 | Выбытие финансовых активов |
- | |||
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 8.2
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по
статьям экономической классификации расходов бюджета (по задаче 2
ведомственной целевой программы) расходы за счет доходов от
предпринимательской деятельности и от платных услуг
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
72 196,6 | 40 247,3 | 15 685,3 | 6 264,0 | |
в том чис- ле: |
- |
||||
200 | Расходы | 65 164,0 | 35 534,5 | 14 389,4 | 15 240,1 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
27 853,6 | 15 887,3 | 5 800,4 | 6 165,9 |
211 | Заработная плата | 21 956,0 | 12 504,5 | 4 581,4 | 4 870,1 |
212 | Прочие выплаты | 146,2 | 107,6 | 18,7 | 19,9 |
213 | Начисления на оплату труда | 5 751,4 | 3 275,2 | 1 200,3 | 1 275,9 |
220 | Приобретение услуг | 35 926,1 | 19 162,0 | 8 139,8 | 8 624,3 |
221 | Услуги связи | 1 383,2 | 847,1 | 237,6 | 298,5 |
222 | Транспортные услуги | 355,8 | 195,2 | 75,0 | 85,6 |
223 | Коммунальные услуги | 3 451,8 | 2 207,6 | 603,1 | 641,1 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
28,6 | 28,6 | ||
225 | Услуги по содержанию имуществом |
3 765,3 | 1 957,9 | 854,5 | 952,9 |
в том числе капитальный ремонт |
- | ||||
226 | Прочие услуги | 26 941,4 | 13 925,6 | 6 369,6 | 6 646,2 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
|||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
260 | Социальное обеспечение | - | |||
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 | Прочие расходы | 1 384,3 | 485,2 | 449,2 | 449,9 |
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов |
7 032,6 | 4 712,8 | 1 295,9 | 1 023,9 |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
1 000,0 | 1 000,0 | - | - |
в том числе капитальное строительство |
- | ||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 032,6 | 3 712,8 | 1 295,9 | 1 023,9 |
500 | Поступление финансовых активов |
- | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | |||
600 | Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 9
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 3 ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
90 779,9 | 35 801,9 | 31 083,7 | 23 894,3 | |
в том чис- ле: |
- |
- |
- |
- |
|
200 | Расходы | 85 874,8 | 30 896,8 | 31 083,7 | 23 894,3 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
- | - | - | - |
211 | Заработная плата | - | - | - | - |
212 | Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - |
220 | Приобретение услуг | 54 102,6 | 20 158,2 | 20 311,3 | 13 633,1 |
221 | Услуги связи | - | - | - | - |
222 | Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- | - | - | - |
225 | Услуги по содержанию имущества |
- | - | - | - |
в том числе капитальный ремонт |
- | - | - | - | |
226 | Прочие услуги | 54 102,6 | 20 158,2 | 20 311,3 | 13 633,1 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
30 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
30 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
в том числе расходы капитального характера |
- | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | - | - | - |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 | Прочие расходы | 1 772,2 | 738,6 | 772,4 | 261,2 |
в том числе расходы капитального характера |
- | - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов |
4 905,1 | 4 905,1 | - | - |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
- | - | - | - |
в том числе капитальное строительство |
- | - | - | - | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 905,1 | 4 905,1 | - | - |
500 | Поступление финансовых активов |
- | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | - | - | - |
600 | Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- | - | - | - |
Таблица 9.1
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 3 ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
90 779,9 | 35 801,9 | 31 083,7 | 23 894,3 | |
в том чис- ле: |
- |
||||
200 | Расходы | 85 874,8 | 30 896,8 | 31 083,7 | 23 894,3 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
- | - | - | - |
211 | Заработная плата | - | |||
212 | Прочие выплаты | - | |||
213 | Начисления на оплату труда | - | |||
220 | Приобретение услуг | 54 102,6 | 20 158,2 | 20 311,3 | 13 633,1 |
221 | Услуги связи | - | |||
222 | Транспортные услуги | - | |||
223 | Коммунальные услуги | - | |||
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- | |||
225 | Услуги по содержанию имущества |
- | |||
в том числе капитальный ремонт |
- | ||||
226 | Прочие услуги | 54 102,6 | 20 158,2 | 20 311,3 | 13 633,1 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
30 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
30 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 | Прочие расходы | 1 772,2 | 738,6 | 772,4 | 261,2 |
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов |
4 905,1 | 4 905,1 | - | - |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
- | |||
в том числе капитальное строительство |
- | ||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 905,1 | 4 905,1 | - | - |
500 | Поступление финансовых активов |
- | |||
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | |||
600 | Выбытие финансовых активов | - | |||
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 9.2
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 3 ведомственной целевой программы) расходы за счет
доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
- | - | - | - | |
в том чис- ле: |
- |
||||
200 | Расходы | - | - | - | - |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
- | - | - | - |
211 | Заработная плата | - | |||
212 | Прочие выплаты | - | |||
213 | Начисления на оплату труда | - | |||
220 | Приобретение услуг | - | - | - | - |
221 | Услуги связи | - | |||
222 | Транспортные услуги | - | |||
223 | Коммунальные услуги | - | |||
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- | |||
225 | Услуги по содержанию имущества |
- | |||
в том числе капитальный ремонт |
- | ||||
226 | Прочие услуги | - | |||
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
|||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
260 | Социальное обеспечение | - | |||
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 | Прочие расходы | - | |||
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов |
- | - | - | - |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
- | |||
в том числе капитальное строительство |
- | ||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- | |||
500 | Поступление финансовых активов |
- | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | |||
600 | Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 10
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 4 ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
431 848,4 | 134 572,1 | 143 477,3 | 153 799,0 | |
в том чис- ле: |
- |
- |
- |
- |
|
200 | Расходы | 414 913,7 | 128 852,6 | 137 922,3 | 148 138,8 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
62 125,6 | 18 550,3 | 20 693,0 | 22 882,3 |
211 | Заработная плата | 48 930,0 | 14 605,5 | 16 297,7 | 18 026,8 |
212 | Прочие выплаты | 375,8 | 118,1 | 125,3 | 132,4 |
213 | Начисления на оплату труда | 12 819,8 | 3 826,7 | 4 270,0 | 4 723,1 |
220 | Приобретение услуг | 350 383,5 | 109 647,9 | 116 361,1 | 124 374,5 |
221 | Услуги связи | 305 396,7 | 94 978,0 | 102 031,5 | 108 387,2 |
222 | Транспортные услуги | 1 227,6 | 383,2 | 409,3 | 435,1 |
223 | Коммунальные услуги | 2 923,8 | 890,5 | 966,6 | 1 066,7 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
7 790,2 | 2 405,7 | 2 719,0 | 2 665,5 |
225 | Услуги по содержанию имущества |
10 362,2 | 3 542,0 | 3 170,5 | 3 649,7 |
в том числе капитальный ремонт |
958,5 | 958,5 | - | - | |
226 | Прочие услуги | 22 683,0 | 7 448,5 | 7 064,2 | 8 170,3 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
в том числе расходы капитального характера |
- | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | - | - | - |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 | Прочие расходы | 2 404,6 | 654,4 | 868,2 | 882,0 |
в том числе расходы капитального характера |
- | - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов |
16 934,7 | 5 719,5 | 5 555,0 | 5 660,2 |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
10 088,8 | 3 634,4 | 3 254,4 | 3 200,0 |
в том числе капитальное строительство |
- | - | - | - | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 845,9 | 2 085,1 | 2 300,6 | 2 460,2 |
500 | Поступление финансовых активов |
- | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | - | - | - |
600 | Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- | - | - | - |
Таблица 10.1
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 4 ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
404 249,3 | 126 162,6 | 134 558,2 | 143 528,5 | |
в том числе: | - | ||||
200 | Расходы | 388 848,8 | 121 428,1 | 129 166,8 | 138 253,9 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
62 116,0 | 18 550,3 | 20 683,4 | 22 882,3 |
211 | Заработная плата | 48 930,0 | 14 605,5 | 16 297,7 | 18 026,8 |
212 | Прочие выплаты | 366,2 | 118,1 | 115,7 | 132,4 |
213 | Начисления на оплату труда | 12 819,8 | 3 826,7 | 4 270,0 | 4 723,1 |
220 | Приобретение услуг | 326 079,0 | 102 673,8 | 108 265,2 | 115 140,0 |
221 | Услуги связи | 302 232,5 | 94 459,0 | 100 714,2 | 107 059,3 |
222 | Транспортные услуги | 1 227,6 | 383,2 | 409,3 | 435,1 |
223 | Коммунальные услуги | 2 363,8 | 749,8 | 762,8 | 851,2 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
6 045,6 | 1 887,3 | 2 015,6 | 2 142,7 |
225 | Услуги по содержанию имущества |
5 058,4 | 2 276,9 | 1 348,3 | 1 433,2 |
в том числе капитальный ремонт |
958,5 | 958,5 | - | - | |
226 | Прочие услуги | 9 151,1 | 2 917,6 | 3 015,0 | 3 218,5 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 | Прочие расходы | 653,8 | 204,0 | 218,2 | 231,6 |
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов |
15 400,5 | 4 734,5 | 5 391,4 | 5 274,6 |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
8 940,2 | 2 649,4 | 3 090,8 | 3 200,0 |
в том числе капитальное строительство |
- | - | - | - | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 460,3 | 2 085,1 | 2 300,6 | 2 074,6 |
500 | Поступление финансовых активов |
- | |||
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | |||
600 | Выбытие финансовых активов | - | |||
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 10.2
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 4 ведомственной целевой программы) расходы
за счет доходов от предпринимательской деятельности
и от платных услуг
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
27 599,1 | 8 409,5 | 8 919,1 | 10 270,5 | |
в том числе: |
- | ||||
200 | Расходы | 26 064,9 | 7 424,5 | 8 755,5 | 9 884,9 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
9,6 | - | 9,6 | - |
211 | Заработная плата | - | |||
212 | Прочие выплаты | 9,6 | 9,6 | ||
213 | Начисления на оплату труда | - | |||
220 | Приобретение услуг | 24 304,5 | 6 974,1 | 8 095,9 | 9 234,5 |
221 | Услуги связи | 3 164,2 | 519,0 | 1 317,3 | 1 327,9 |
222 | Транспортные услуги | - | |||
223 | Коммунальные услуги | 560,0 | 140,7 | 203,8 | 215,5 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
1 744,6 | 518,4 | 703,4 | 522,8 |
225 | Услуги по содержанию имущества |
5 303,8 | 1 265,1 | 1 822,2 | 2 216,5 |
в том числе капитальный ремонт |
- | ||||
226 | Прочие услуги | 13 531,9 | 4 530,9 | 4 049,2 | 4 951,8 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
|||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
260 | Социальное обеспечение | - | |||
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 | Прочие расходы | 1 750,8 | 450,4 | 650,0 | 650,4 |
в том числе расходы капитального характера |
- | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов |
1 534,2 | 985,0 | 163,6 | 385,6 |
310 | Увеличение стоимости основных средств |
1 148,6 | 985,0 | 163,6 | |
в том числе капитальное строительство |
- | ||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
385,6 | 385,6 | ||
500 | Поступление финансовых активов |
- | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- | |||
600 | Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1143-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Информирование населения Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной власти края и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам на период до 2010 года" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 г.
Текст Распоряжения официально опубликован не был
Распоряжением Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 111-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 24 декабря 2008 г. N 555-Р