Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 110-Р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры Красноярского края" на 2009-2011 годы (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы развития культуры.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10.10.2007 N 1134-р.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Красноярского края - заместителя председателя Правительства Красноярского края О.А.Карлову.
5. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
6. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края |
А.В.Новак |
Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры Красноярского края" на 2009-2011 годы
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 29 августа 2008 г. N 110-Р)
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы |
"Развитие культуры Красноярского края" на 2009-2011 годы (далее - Программа); |
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство культуры Красноярского края; |
Основание для разработки Программы |
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края". |
Цели и задачи |
Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края. Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края. Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края. Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края. Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края. Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура". Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката. Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края. Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры. Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура". Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи. Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации. |
Показатели результативности |
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края возрастет с 11,7% в 2007 году до 15% в 2011 году. Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ, к 2011 году составит 120 объектов. Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения возрастет с 300 чел. в 2007 году до 305 чел. в 2011 году. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения возрастет с 7387 шт. в 2007 году до 7460 шт. в 2011 году. Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей возрастет с 260 шт. в 2007 году до 265 шт. в 2011 году. Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения возрастет со 195 чел. в 2007 году до 212 чел. в 2011 году. Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" возрастет с 0,038% в 2008 году до 0,152% в 2011 году. Количество государственных автономных учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" к 2011 году составит 4 ед. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, возрастет с 106,7% в 2007 году до 115% в 2011 году. Доля районных, городских домов культуры, центральных районных, городских, межпоселенческих библиотек, детских художественных школ и отделений изобразительного искусства детских школ искусств, оснащенных оборудованием, автотранспортом, автоматизированными рабочими местами в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья", возрастет с 6,8% в 2008 году до 100% в 2011 году. Количество новых постановок краевых государственных театров ежегодно составит 50 ед. Средняя заполняемость залов краевых государственных театров ежегодно составит 82,5%. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы (отрасли "культура"), оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы (отрасли "культура"), возрастет с 1,3% в 2008 году до 6,0% в 2011 году. Число клубных формирований на 1000 человек населения возрастет с 3,4 ед. в 2007 году до 3,7 ед. в 2011 году. Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения возрастет с 414 чел. в 2007 году до 461 чел. в 2011 году. Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения возрастет с 180 чел. в 2007 году до 192 чел. в 2011 году. Число участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и любительских объединений возрастет с 3 096 603 чел. в 2007 году до 3 305 100 чел. в 2011 году. Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках грантовой программы Губернатора края, составит 135 ед. за 2009-2011 годы. Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения, возрастет с 37,4% в 2007 году до 38,2% в 2011 году. Число детей-участников оздоровительной кампании детей (за счет средств краевого бюджета) ежегодно составит 570 чел. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., возрастет с 3152 чел. в 2007 году до 3200 чел. в 2011 году. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, в 2011 году составит 35,5%. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру (всего) возрастут с 3 754 691,7 тыс.руб. в 2007 году до 5 354 973,9 тыс.руб. в 2011 году. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру (в расчете на одного жителя) возрастут с 1298 руб. в 2007 году до 1863 руб. в 2011 году. |
2. Основные разделы ведомственной целевой программы
2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края
Основой для определения целей деятельности органа исполнительной власти края являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной региональной культурной политики. Программа направлена на достижение следующих целей и задач:
Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края.
Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края.
Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края.
Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края.
Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура".
Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката.
Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края.
Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры.
Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура".
Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи.
Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
органа исполнительной власти края
Расходные обязательства и формирование доходов приведены в приложении N 1.
2.3. Планируемые результаты деятельности
органа исполнительной власти края
Система показателей результатов деятельности органа исполнительной власти края представлена в приложениях N 2, 2.1.
2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края
по целям, задачам и программам
Распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7.
2.5. План действий органа исполнительной власти края
по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, представлен в приложении N 8.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов
N п/п
|
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый среднесрочный период (два последующих года после текущего) |
||||
наименование |
нормативно-правовое регулирование, влияющее на размер финансирования |
объем расходов в 2007 году |
объем расходов в 2008 году |
объем расходов в 2009 году |
объем расходов в 2010 году |
объем расходов в 2011 году |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
1 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы за исключением субсидий местным бюджетам |
п.п. 2.1 п.II Закона края от 06.12.2006 N 16-4140 "О краевой целевой программе "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы" |
8 877,18 |
|
|
|
|
2 |
Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений среднего профессионального образования в области культуры |
ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании", ст.6 Закон края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями" |
208 792,60 |
230 275,20 |
242 993,30 |
269 182,90 |
289 480,80 |
3 |
Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения в области культуры |
ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании" |
16 688,83 |
18 303,13 |
18 631,30 |
20 286,10 |
21 691,70 |
4 |
Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей в области культуры |
ст.13 Закона края "О защите прав ребенка" N 12-961 от 02.11.2000 |
5 218,44 |
5 578,22 |
5 298,80 |
5 669,70 |
6 072,30 |
5 |
Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений культуры |
ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст.6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями" |
944 093,74 |
988 337,01 |
826 401,71 |
893 103,32 |
962 900,22 |
6 |
Расходы на аренду квартир для работников краевых государственных учреждений культуры |
ст.20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
12 256,39 |
13 514,67 |
13 787,19 |
14 655,78 |
14 655,78 |
7 |
Реализация мероприятий в рамках проекта "Год культуры" |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
11 424,57 |
|
|
|
|
8 |
Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный творческий заказ", "Кочующая культурная столица" |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
28 155,45 |
37 684,21 |
47 942,10 |
50 887,30 |
54 039,90 |
9 |
Расходы на приобретение литературы для библиотек края |
ст.18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
23 723,15 |
40 920,00 |
43 100,00 |
44 720,00 |
44 720,00 |
10 |
Расходы на проведение капитального ремонта и техническое переоснащение государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края |
ст.18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
34 971,76 |
|
|
|
|
11 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы" |
10 055,22 |
220 485,10 |
66 261,60 |
|
|
12 |
Расходы на поддержку муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
|
|
|
444 117,30 |
444 117,30 |
|
13 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
пп. 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.31 Закона края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
428,69 |
330,00 |
760,00 |
|
|
14 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
пп. 5.5-5.12 раздела 7 Закона края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
479,84 |
380,00 |
660,00 |
|
|
15 |
Обеспечение деятельности краевых государсгвенных учреждении кинематографии |
ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
14 629,65 |
16 600,07 |
18 550,80 |
20 130,20 |
23 808,90 |
16 |
Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти края |
ст.51 Устава Красноярского края от 05.06.2008 N 5-1777, ст.10 Закона края от 24.03.1997 N 12-434 "О государственной службе Красноярского края", ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края" |
37 199,72 |
44 429,47 |
57 758,70 |
62 812,60 |
66 982,80 |
17 |
Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст 8 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании" |
9 680,84 |
10 422,80 |
|
|
|
18 |
Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных библиотек и музеев |
ст.18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
2 098,81 |
2 200,00 |
|
|
|
19 |
Расходы на приобретение автобусов для краевых государственных учреждений культуры |
ст.10 Закона края от 28 06 2007 N 2-190 "О культуре" |
10 000,00 |
|
|
|
|
20 |
Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры библиотечного, клубного, музейного типов |
ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
44 988,47 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
21 |
Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры |
ст.19 Закона края ог 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
22 |
Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
18 452,65 |
101 990,74 |
80 000,00 |
50 000,00 |
|
23 |
Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
Закон края "О полномочиях органов государственной власти Красноярского края в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, федерального, регионального, местного значения" от 25.06.2004 N 11-2124 |
499,00 |
50 200,00 |
50 060,00 |
68 900,00 |
56 798,70 |
24 |
Субсидии на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы" |
42 604,10 |
53 649,50 |
28 980,70 |
|
|
25 |
Субсидии бюджету Богучанского района на завершение строительства здания краеведческого музея им. Д.М. Андона |
3 180,00 |
|
|
|
|
|
26 |
Расходы на проведение эксперимента по реформировнию системы оплаты труда в учреждениях культуры |
ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений" |
|
20 000,00 |
|
|
|
27 |
Расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы |
ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
192 276,52 |
464 222,70 |
140 838,20 |
173 500,00 |
173 500,00 |
28 |
Бюджетные инвестиции в реконструкцию краевой филармонии в г.Красноярске |
ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
138 263,58 |
361 736,45 |
|
|
|
29 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек |
ст.18 Зкона# края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
|
6 143,00 |
9 215,00 |
12 508,00 |
|
30 |
Субсидии некоммерческим организациям |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
|
51618,58 |
40 217,80 |
10 167,90 |
10 330,40 |
31 |
Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.19 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании" |
|
|
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
32 |
Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
|
|
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Итого расходов |
1 829 039,20 |
2 794 020,85 |
1 750 657,20 |
2 199 841,10 |
2 228 298,80 |
|
|
Формирование доходов |
|
|
|
|
|
|
1 |
Доходы от предпринимательской деятельности и от платных услуг |
133 719,23 |
120 514,90 |
118 006,30 |
124 958,30 |
132 646,40 |
|
|
Итого доходов |
133 719,23 |
120 514,90 |
118 006,30 |
124 958,30 |
132 646,40 |
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Цели, задачи и показатели результативности
N п/п
|
Цели, задачи, показатели результатов
|
Ед. изм.
|
Вес показателя результативности
|
Источник информации
|
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
1 |
Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края |
||||||||
|
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
11,7 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1.1 |
Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
||||||||
1.1.1 |
Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ (ежегодно) |
ед. |
0,04 |
Ведомственная отчетность |
|
30 |
30 |
30 |
30 |
1.2 |
Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края |
||||||||
1.2.1 |
Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
300 |
298 |
302 |
301 |
305 |
1.3 |
Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
||||||||
1.3.1 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
шт. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
7387 |
7400 |
7420 |
7440 |
7460 |
1.3.2 |
Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей |
шт. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
260 |
261 |
262 |
264 |
265 |
1.3.3 |
Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
195 |
211 |
212 |
212 |
212 |
2 |
Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края |
||||||||
|
Доля автономных учреждений ог общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" |
% |
|
Расчетный показатель |
|
0,038% |
0,076% |
0,114% |
0,152% |
|
Количество государственных автономных учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" (нарастающим итогом) |
ед. |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
106,7% |
112,24% |
113% |
114% |
115% |
2.1 |
Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" |
||||||||
2.1.1
|
Доля районных, городских домов культуры, центральных районных, городских, межпоселенческих библиотек, детских художественных школ и отделений изобразительного искусства детских школ искусств, оснащенных оборудованием, автотранспортом, автоматизированными рабочими местами в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья"
|
% |
0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
|
|
6,8 |
8,6 |
50,9 |
100 |
прирост числа учреждений, ед. |
|
|
23 |
6 |
142 |
165 |
|||
2.2 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищньгх учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
||||||||
2.2.1 |
Количество новых постановок краевых государственных театров |
ед. |
0,04 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
2.2.2 |
Средняя заполняемость залов краевых государственных театров |
% |
0,04 |
Расчетный показатель на основе отраслевой статистической отчетности (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
2.2.3 |
Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы (отрасли "культура"), оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы (отрасли "культура") |
% |
0,01 |
Расчетный показатель |
|
1,3% |
2,2% |
5,1% |
6,0% |
2.2.4 |
Число клубных формирований на 1000 человек населения |
ед. |
0,04 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,7 |
2.2.5 |
Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра", 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива") |
414 |
418 |
455 |
458 |
461 |
2.2.6 |
Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
180 |
182 |
190 |
190 |
192 |
2.3 |
Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
||||||||
2.3.1 |
Число участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и любительских объединений |
чел. |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
3096603 |
3241828 |
3259146 |
3282630 |
3305100 |
2.4 |
Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры |
||||||||
2.4.1 |
Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках Грантовой программы Губернатора края |
ед. |
0,06 |
Ведомственная отчетность |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
3 |
Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" |
||||||||
|
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения |
% |
|
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
37,4 |
37,9 |
38,0 |
38,1 |
38,2 |
3.1 |
Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи |
||||||||
3.1.1 |
Число детей - участников оздоровительной кампании детей (за счет средств краевого бюджета) |
чел. |
0,10 |
Ведомственная отчетность |
|
570 |
570 |
570 |
570 |
3.2 |
Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации |
||||||||
3.2.1 |
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др. |
чел. |
0,04 |
Ведомственная отчетность |
3152 |
3160 |
3180 |
3195 |
3200 |
3.2.2
|
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных): |
|
|
Расчетный показатель
|
|
|
|
|
|
учреждений культуры и искусства |
% |
0,02 |
41,9% |
41,7% |
37,0% |
35,5% |
35,5% |
||
к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.2.3
|
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру, всего |
тыс.руб. |
0,01 |
Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет МР (ГО) на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета МР (ГО)
|
3754691,7 |
5342396,2 |
4495461,3 |
5176696,8 |
5354973,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
капитальные расходы |
тыс.руб. |
0,01 |
821729,8 |
1940996,2 |
934330,4 |
1293066,7 |
1230558,7 |
||
текущие расходы |
тыс.руб. |
0,01 |
2932961,9 |
3401400,0 |
3561131,0 |
3883630,1 |
4124415,2 |
||
из них |
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс.руб. |
0,01 |
1815703,2 |
2191735,4 |
2283569,1 |
2547092,9 |
2720295,3 |
||
на одного жителя |
тыс.руб. |
0,02 |
1,298 |
1,850 |
1,559 |
1,798 |
1,863 |
Приложение 2.1
к ведомственной целевой программе
Перечень
целевых показателей на долгосрочный период
N п/п
|
Цели, задачи, показатели результатов
|
Ед. изм.
|
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый среднесрочный период(два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
|||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края |
|||||||||||||||
|
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края |
% |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
2 |
Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края |
|||||||||||||||
|
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" |
% |
|
0,038% |
0,076% |
0,114% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
|
Количество государственных автономных учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" (нарастающим итогом) |
ед. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений |
% |
106,7% |
112,24% |
113% |
114% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
3 |
Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" |
|||||||||||||||
|
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения |
% |
37,4 |
37,9 |
38,4 |
38,9 |
39,4 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых расходов министерства культуры края
по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям ведомственной целевой программы
N п/п
|
Цели, задачи, мероприятия
|
Срок выполнения, год
|
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
|||
всего на 2009-2011 годы
|
в том числе по годам |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края |
|||||
1.1 |
Задача 1 .Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
|||||
1.1.1 |
Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2009 |
233,00 |
233,00 |
|
|
1.1.2 |
Мероприятия по сохранению материального и нематериального культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2009 |
50,00 |
50,00 |
|
|
1.1.3 |
Приобретение специального оборудования для обеспечения необходимых условий для безопасности музейных и библиотечных фондов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2009 |
6268,40 |
6268,40 |
|
|
1.1.4 |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
2009-2011 |
175758,70 |
50060,00 |
68900,00 |
56798,70 |
1.1.5 |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
11915,20 |
|
5957,60 |
5957,60 |
|
Итого по задаче 1 |
|
194225,30 |
56611,40 |
74857,60 |
62756,30 |
1.2 |
Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края |
|||||
1.2.1 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями музейного типа |
2009-2011 |
370026,20 |
109122,80 |
126056,50 |
134846,90 |
|
Итого по задаче 2 |
|
370026,20 |
109122,80 |
126056,50 |
134846,90 |
1.3 |
Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
|||||
1.3.1 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями библиотечного типа |
2009-2011 |
264144,60 |
80328,40 |
88686,80 |
95129,40 |
1.3.2 |
Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
2009-2011 |
132540,00 |
43100,00 |
44720,00 |
44720,00 |
1.3.3 |
Централизованное комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2009 |
3650,00 |
3650,00 |
|
|
1.3.4 |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
|
|
3650,00 |
3650,00 |
1.3.5 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии) |
2009-2010 |
21723,00 |
9215,00 |
12508,00 |
|
|
Итого по задаче 3 |
|
429357,60 |
136293,40 |
149564,80 |
143499,40 |
|
Итого по цели I |
|
993609,10 |
302027,60 |
350478,90 |
341102,60 |
2 |
Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края |
|||||
2.1 |
Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" |
|||||
2.1.1 |
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры |
2009-2011 |
487838,20 |
140838,20 |
173500,00 |
173500,00 |
2.1.2 |
Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений культуры и образования |
2009-2011 |
79858,70 |
27460,00 |
19648,70 |
32750,00 |
2.1.3 |
Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2009 |
12100,00 |
12100,00 |
|
|
2.1.4 |
Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии и субвенции муниципальным образованиям) |
2009 |
6818,80 |
6818,80 |
|
|
2.1.5 |
Приобретение оборудования для краевых государственных учреждений культуры и образования |
2009-2011 |
205068,00 |
71634,30 |
66063,20 |
67370,50 |
2.1.6 |
Создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2009 |
800,40 |
800,40 |
|
|
2.1.7 |
Централизованное приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" |
2009-2011 |
780320,00 |
54090,00 |
363115,00 |
363115,00 |
2.1.8 |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
120418,00 |
|
60209,00 |
60209,00 |
2.19 |
Воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" |
2009-2010 |
130000,00 |
80 000,00 |
50000,00 |
|
2.1.10 |
Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
2009-2011 |
6000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2.1.11 |
Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования |
2009-2011 |
6600,00 |
2200,00 |
2200,00 |
2200,00 |
|
Итого по задаче 1 |
|
1835822,10 |
397941,70 |
736735,90 |
701144,50 |
2.2 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
|||||
2.2.1 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
2009-2011 |
1902226,70 |
581271,00 |
638678,50 |
682277,20 |
2.2.2 |
Государственный социально-творческий заказ |
2009-2011 |
62218,70 |
19542,10 |
20696,70 |
21979,90 |
2.2.3 |
Гаастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2009 |
2639,80 |
2639,80 |
|
|
2.2.4 |
Гаастроли краевых государственных театров на территории края |
2009-2011 |
10007,80 |
3135,40 |
3332,90 |
3539,50 |
2.2.5 |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярскою края |
2010-2012 |
5279,60 |
|
2639,80 |
2639,80 |
2.2.6 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными автономными учреждениями |
2009-2011 |
60716,10 |
40217,80 |
10167,90 |
10330,40 |
|
Итого по задаче 2 |
|
2043088,70 |
646806,10 |
675515,80 |
720766,80 |
2.3 |
Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
|||||
2.3.1 |
Реализация краевых культурных акций |
2009-2011 |
70860,00 |
22200,00 |
23600,00 |
25060,00 |
2.3.2 |
Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная столица" |
2009-2011 |
19790,60 |
6200,00 |
6590,60 |
7000,00 |
2.3.3 |
Проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2009 |
2541,30 |
2541,30 |
|
|
2.3.4 |
Мероприятия краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
2009 |
660,00 |
660,00 |
|
|
2.3.5 |
Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
2009 |
760,00 |
760,00 |
|
|
2.3.6 |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
9082,60 |
|
4541,30 |
4541,30 |
|
Итого по задаче 3 |
|
103694,50 |
32361,30 |
34731,90 |
36601,30 |
2.4 |
Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей кульгуры |
|||||
2.4.1 |
Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры |
2009-2011 |
135000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
2.4.2 |
Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры |
2009-2011 |
30000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
Итого по задаче 4 |
|
165000,00 |
55000,00 |
55000,00 |
55000,00 |
|
Итого по цели II |
|
4147605,30 |
1132109,10 |
1501983,60 |
1513512,60 |
3 |
Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" |
|||||
3.1 |
Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи |
|||||
3.1.1 |
Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2009 |
4043,00 |
4043,0 |
|
|
3.1.2 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
2009-2011 |
17040,80 |
5298,80 |
5669,70 |
6072,30 |
3.1.3 |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
3994,00 |
|
1997,00 |
1997,00 |
|
Итого по задаче 1 |
|
25077,80 |
9341,80 |
7666,70 |
8069,30 |
3.2 |
Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры, повышение квалификации |
|||||
3.2.1 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования. Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами |
2009-2011 |
818928,00 |
247412,40 |
274891,70 |
296623,90 |
3.2.2 |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2009 |
2007,60 |
2007,60 |
|
|
3.2.3 |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
4015,20 |
|
2007,60 |
2007,60 |
|
Итого по задаче 2 |
|
824950,80 |
249420,00 |
276899,30 |
298631,50 |
|
Итого по цели III |
|
850028,60 |
258761,80 |
284566,00 |
306700,80 |
|
Итого по целям I-III |
|
5991243,00 |
1692898,50 |
2137028,50 |
2161316,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2009-2011 |
187554,10 |
57758,70 |
62812,60 |
66982,80 |
|
Всего |
|
6178797,10 |
1750657,20 |
2199841,10 |
2228298,80 |
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
Перечень
объектов капитального строительства и реконструкции (за счет всех источников финансирования)
N п/п
|
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах текущих лет на 01.01.08
|
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
До ввода объекта
|
||||
2007 год (отчет) |
2008 год (план) |
2009 год (план) |
2010 год (план) |
2011 год (план) |
||||
Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Реконструкция краевой филармонии в г.Красноярске, 2009 г., в т.ч.: |
2038357,10 |
304762,90 |
788583,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
288583,00 |
166499,35 |
288583,00 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (2008 г.) |
500000,00 |
138263,55 |
500000,00 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (остаток средств 2007 г.) |
361736,45 |
|
361736,45 |
|
|
|
|
2 |
Реконструкция Красноярского культурно-исторического музейного комплекса в г.Красноярске (ПСД на фасады и кровлю) |
83647,23 |
330,48 |
|
|
|
|
83647,23 |
3 |
Краевая специальная библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, 2000 м2, 2009 г., в т.ч.: |
81780,91 |
24797,87 |
49019,61 |
32761,30 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
57761,30 |
|
25000,00 |
32761,30 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
24019,61 |
|
24019,61 |
|
|
|
|
4 |
Реконструкция Красноярского государственного театра оперы и балета (замена наружной нитки остекления и элементов фасада). Объект, 2007 г. |
|
5947,46 |
введен 2007 г. |
|
|
|
|
5 |
Реконструкция Красноярского государственного театра оперы и балета, 2014 г. |
1424418,81 |
|
|
|
|
|
1097929,71 |
|
- выполнение ПСД (2008) |
30221,00 |
2550,00 |
10000,00 |
|
|
|
|
|
- 1-й этап реконструкции (2009-2011) |
296268,10 |
|
|
|
122768,10 |
173500,00 |
|
6 |
Реконструкция Красноярского драматического театра им. А.С.Пушкина, 2014 г. |
624784,27* |
|
|
|
|
|
624784,27 |
|
- выполнение ПСД (2008-2009) |
23917,90 |
4484,15 |
9417,00 |
14500,90 |
|
|
|
7 |
Реконструкция Красноярского краевого краеведческого музея, 2008 г. (монтаж увлажняющих установок) |
3500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- выполнение работ |
3500,00 |
23116,57 |
3500,00 |
|
|
|
|
8 |
Строительство фондохранилища для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское", 2010 г. |
106288,45 |
|
|
|
|
|
|
|
- выполнение ПСД |
1000,00 |
645,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
|
- выполнение работ |
105288,45 |
|
65122,70 |
54556,60 |
50731,90 |
|
|
9 |
Реставрация Минусинского peгионального краеведческого музея, 2009 г. |
49019,39 |
|
|
|
|
|
29019,39 |
|
- выполнение ПСД |
|
2199,95 |
|
|
|
|
|
|
- выполнение работ |
49019,40 |
|
10000,00 |
39019,40 |
|
|
|
10 |
Окружной краеведческий музей в г. Дудинке, 2008 г. |
27100,00 |
|
27100,00 |
|
|
|
|
11 |
Разработка предпроектной документации для строительства Красноярского хореографического училища |
372524,00 |
|
13500,00 |
|
|
|
|
12 |
Дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 года проходил Первый чрезвычайный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравший объединенный уездный Совет, ул. Октябрьская, 65, г.Минусинск (дом Вильнера) |
80000,00* |
|
|
|
|
|
80000,00 |
|
- разработка ПСД |
7000,00 |
|
7000,00 |
|
|
|
|
13 |
Реконструкции здания Красноярского краевого библиотечного техникума в г. Канске |
87125,91* |
|
|
|
|
|
87125,91 |
|
- разработка ПСД |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
|
14 |
Памятник строителям Красноярской ГЭС (вторая пусковая очередь), 2008 г. |
10000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет |
7000,00 |
4825,69 |
|
|
|
|
|
|
- Красноярская ГЭС |
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
Главный распорядитель - ФГУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Завершение строительства Красноярской государственной академии музыки и театра, 2009 г. |
230000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
210000,00 |
|
|
|
|
Итого |
|
393660,07 |
1008242,31 |
350838,20 |
173500,00 |
173500,00 |
2002506,51 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
158263,55 |
544019,61 |
210000,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
235396,52 |
464222,70 |
140838,20 |
173500,00 |
173500,00 |
2002506,51 |
|
в т. ч. КАИП |
|
192276,52 |
464222,70 |
140838,20 |
173500,00 |
173500,00 |
2002506,51 |
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Всего |
6430457,63 |
1967902,38 |
2217048,78 |
2245506,48 |
в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
210000,00 |
210000,00 |
|
|
краевой бюджет |
6178797,10 |
1750657,20 |
2199841,10 |
2228298,80 |
из них внебюджетные источники |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
41660,53 |
7245,18 |
17207,68 |
17207,68 |
из них капитальные вложения |
2458641,60 |
746188,40 |
885302,80 |
827150,40 |
в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
210000,00 |
210000,00 |
|
|
краевой бюджет |
2209811,00 |
529891,60 |
869035,90 |
810883,50 |
в том числе: |
|
|
|
|
бюджетные ассигнования |
1524042,30 |
348308,40 |
610840,20 |
564893,70 |
платные, целевые |
20885,10 |
6342,80 |
7120,10 |
7422,20 |
краевая адресная инвестиционная программа |
487838,20 |
140838,20 |
173500,00 |
173500,00 |
субсидии бюджетам муниципальных образований |
177045,40 |
34402,20 |
77575,60 |
65067,60 |
из них внебюджетные источники |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
38830,60 |
6296,80 |
16266,90 |
16266,90 |
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной
целевой программе министерства культуры Красноярского края)
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
6 178 797,10 |
1750 657,20 |
2 199 841,10 |
2 228 298,80 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
4 262 339,90 |
1 303 797,00 |
1 442 552,20 |
1 515 990,70 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 797 605,10 |
848 752,30 |
942 803,50 |
1 006 049,30 |
211 |
Заработная плата |
2 192 217,90 |
664 513,80 |
738 650,50 |
789 053,60 |
212 |
Прочие выплаты |
31285,60 |
10 203,00 |
10 722,70 |
10 359,90 |
213 |
Начисления на оплату труда |
574 101,60 |
174 035,50 |
193 430,30 |
206 635,80 |
220 |
Приобретение услуг |
964 131,30 |
294 578,20 |
324 430,60 |
345 122,50 |
221 |
Услуги связи |
25711,80 |
8 037,80 |
8 573,50 |
9 100,50 |
222 |
Транспортные услуги |
39 498,80 |
12 498,30 |
13 186,10 |
13 814,40 |
223 |
Коммунальные услуги |
172 877,60 |
47 839,40 |
57 372,30 |
67 665,90 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
63 680,80 |
20 155,90 |
21 110,60 |
22 414,30 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
293 460,10 |
87 008,80 |
100 773,60 |
105 677,70 |
|
текущие расходы |
51 542,70 |
15 988,80 |
17 224,90 |
18 329,00 |
|
капитальные расходы |
241 917,40 |
71 020,00 |
83 548,70 |
87 348,70 |
226 |
Прочие услуги |
368 902,20 |
119 038,00 |
123 414,50 |
126 449,70 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
60716,10 |
40 217,80 |
10 167,90 |
10 330,40 |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
60 716,10 |
40 217,80 |
10 167,90 |
10 330,40 |
|
государственные перечисления капитального характера |
25 915,00 |
24 915,00 |
1000,00 |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
188 365,10 |
38 195,70 |
81 338,70 |
68 830,70 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
188 365,10 |
38 195,70 |
81 338,70 |
68 830,70 |
|
государственные перечисления капитального характера |
177 045,40 |
34 402,20 |
77 575,60 |
65 067,60 |
260 |
Социальное обеспечение |
29 682,90 |
9 276,20 |
9 871,80 |
10 534,90 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
29 682,90 |
9 276,20 |
9 871,80 |
10 534,90 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
221 839,40 |
72 776,80 |
73 939,70 |
75 122,90 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
1916 457,20 |
446 860,20 |
757 288,90 |
712 308,10 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
1764 933,20 |
399 554,40 |
706 911,60 |
658 467,20 |
|
строительство и реконструкция |
617 838,20 |
220 838,20 |
223 500,00 |
173 500,00 |
|
приобретение основных средств в т.ч. |
1 147 095,00 |
178 716,20 |
483 411,60 |
484 967,20 |
|
бюджетные |
1 126 209,90 |
172 373,40 |
476 291,50 |
477 545,00 |
|
платные, целевые |
20 885,10 |
6 342,80 |
7 120,10 |
7 422,20 |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
6 600,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
144 924,00 |
45 105,80 |
48 177,30 |
51640,90 |
Приложение 7
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операции сектора государственного управления по 1.1. Задаче 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего
|
В том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
194 225,30 |
56 611,40 |
74 857,60 |
62 756,30 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
194 225,30 |
56 611,40 |
74 857,60 |
62 756,30 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
211 |
Заработная плата |
- |
|
|
|
212 |
Прочие выплаты |
- |
|
|
|
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
|
|
|
220 |
Приобретение услуг |
175 758,70 |
50 060,00 |
68 900,00 |
56 798,70 |
221 |
Услуги связи |
- |
|
|
|
222 |
Транспортные услуги |
- |
|
|
|
223 |
Коммунальные услуги |
- |
|
|
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|
|
|
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
162 258,70 |
43560 |
63900 |
54798,7 |
|
текущие расходы |
- |
|
|
|
|
капитальные расходы |
162 258,70 |
43560 |
63900 |
54798,7 |
226 |
Прочие услуги |
13 500,00 |
6500 |
5000 |
2000 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
|
|
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
18 466,60 |
6 551,40 |
5 957,60 |
5 957,60 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
18 466,60 |
6551,4 |
5957,6 |
5957,6 |
|
государственные перечисления капитального характера |
17 729,60 |
6268,4 |
5730,6 |
5730,6 |
260 |
Социальное обеспечение |
|
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
|
|
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
|
|
290 |
Прочие расходы |
- |
|
|
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
- |
- |
- |
- |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- |
|
|
|
|
строительство и реконструкция |
- |
|
|
|
|
приобретение основных средств в т.ч. |
- |
|
|
|
|
бюджетные |
- |
|
|
|
|
платные |
- |
|
|
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операции сектора государственного управления по 1.2. Задаче 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего
|
В том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края |
370 026,20 |
109 122,80 |
126 056,50 |
134 846,90 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
357 892,00 |
105 321,90 |
122 025,10 |
130 545,00 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
259 727,90 |
78 796,70 |
87 496,70 |
93 434,50 |
211 |
Заработная плата |
203 258,30 |
61647,40 |
68489,60 |
73121,30 |
212 |
Прочие выплаты |
3 245,40 |
1005,90 |
1072,60 |
1166,90 |
213 |
Начисления на оплату труда |
53 224,20 |
16143,40 |
17934,50 |
19146,30 |
220 |
Приобретение услуг |
97 475,20 |
26 318,30 |
34 291,10 |
36 865,80 |
221 |
Услуги связи |
3 011,40 |
935,00 |
1 004,30 |
1072,10 |
222 |
Транспортные услуги |
3 265,90 |
1 043,60 |
1 089,20 |
1 133,10 |
223 |
Коммунальные услуги |
32 525,20 |
9 096,10 |
10 731,00 |
12 698,10 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
20,40 |
6,40 |
6,80 |
7,20 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
7 607,40 |
2 384,10 |
2 507,10 |
2 716,20 |
|
текущие расходы |
7 607,40 |
2 384,10 |
2 507,10 |
2 716,20 |
|
капитальные расходы |
- |
|
|
|
226 |
Прочие услуги |
51044,90 |
12 853,10 |
18 952,70 |
19 239,10 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
|
|
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
|
|
290 |
Прочие расходы |
688,90 |
206,90 |
237,30 |
244,70 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
12 134,20 |
3 800,90 |
4 031,40 |
4 301,90 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- |
|
|
|
|
строительство и реконструкция |
- |
|
|
|
|
приобретение основных средств в т.ч. |
- |
|
|
|
|
бюджетные |
- |
|
|
|
|
платные |
- |
|
|
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
12 134,20 |
3 800,90 |
4 031,40 |
4 301,90 |
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операции сектора государственного управления по 1.3. Задаче 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего
|
В том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
429 357,60 |
136 293,40 |
149 564,80 |
113 499,40 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
278 673,40 |
87 293,60 |
98 813,10 |
92 566,70 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
218 395,10 |
66 198,70 |
73 601,00 |
78 595,40 |
211 |
Заработная плата |
172 768,30 |
52 364,60 |
58225,50 |
62178,20 |
212 |
Прочие выплаты |
399,50 |
126,00 |
133,30 |
140,20 |
213 |
Начисления на оплату труда |
45 227,30 |
13 708,10 |
15 242,20 |
16277,00 |
220 |
Приобретение услуг |
36 475,40 |
11220,70 |
12 011,50 |
13 243,20 |
221 |
Услуги связи |
3 717,40 |
1 165,80 |
1 237,90 |
1 313,70 |
222 |
Транспортные услуги |
2 377,10 |
751,90 |
791,20 |
834,00 |
223 |
Коммунальные услуги |
12 451,70 |
3 423,30 |
4 132,00 |
4 896,40 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
4 146,30 |
1 299,00 |
1 380,90 |
1 466,40 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
5 458,80 |
1711,00 |
1 818,30 |
1 929,50 |
|
текущие расходы |
5 458,80 |
1 711,00 |
1 818,30 |
1 929,50 |
|
капитальные расходы |
- |
|
|
|
226 |
Прочие услуги |
8 324,10 |
2 869,70 |
2 651,20 |
2 803,20 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
21 723,00 |
9 215,00 |
12 508,00 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
21 723,00 |
9215,00 |
12 508,00 |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
21 723,00 |
9215,00 |
12508,00 |
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
|
|
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
|
|
290 |
Прочие расходы |
2 079,90 |
659,20 |
692,60 |
728,10 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
150 684,20 |
48 999,80 |
50 751,70 |
50 932,70 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
143 490,00 |
46 750,00 |
48 370,00 |
48 370,00 |
|
строительство и реконструкция |
- |
|
|
|
|
приобретение основных средств в т.ч. |
143 490,00 |
46 750,00 |
48 370,00 |
48 370,00 |
|
бюджетные |
143 490,00 |
46 750,00 |
48 370,00 |
48 370,00 |
|
платные |
- |
|
|
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7 194,20 |
2249,8 |
2 381,70 |
2 562,70 |
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операции сектора государственного управления по 2.1. Задаче 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура"
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" |
1835 822,10 |
397 941,70 |
736 735,90 |
701 144,50 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
219 795,90 |
47 179,20 |
79 857,70 |
92 759,00 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
211 |
Заработная плата |
- |
|
|
|
212 |
Прочие выплаты |
- |
|
|
|
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
|
|
|
220 |
Приобретение услуг |
79 658,70 |
27 460,00 |
19648,70 |
32 550,00 |
221 |
Услуги связи |
- |
|
|
|
222 |
Транспортные услуги |
- |
|
|
|
223 |
Коммунальные услуги |
- |
|
|
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|
|
|
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
79 658,70 |
27 460,00 |
19648,70 |
32 550,00 |
|
текущие расходы |
- |
|
|
|
|
капитальные расходы |
79 658,70 |
27 460,00 |
19648,70 |
32 550,00 |
226 |
Прочие услуги |
- |
|
|
|
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
|
|
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
140 137,20 |
19 719,20 |
60 209,00 |
60 209,00 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
140 137,20 |
19 719,20 |
60 209,00 |
60 209,00 |
|
государственные перечисления капитального характера |
137 592,80 |
18 918,80 |
59 337,00 |
59 337,00 |
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
|
|
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
|
|
290 |
Прочие расходы |
- |
|
|
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
1616 026,20 |
350 762,50 |
656 878,20 |
608 385,50 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
1 609 426,20 |
348 562,50 |
654 678,20 |
606 185,50 |
|
строительство и реконструкция |
617 838,20 |
220 838,20 |
223 500,00 |
173 500,00 |
|
приобретение основных средств в т.ч. |
991 588,00 |
127 724,30 |
431 178,20 |
432 685,50 |
|
бюджетные |
970 702,90 |
121 381,50 |
424 058,10 |
425 263,30 |
|
платные |
20 885,10 |
6 342,80 |
7 120,10 |
7 422,20 |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
6 600,00 |
2200 |
2 200,00 |
2 200,00 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операции сектора государственного управления по 2.2. Задаче 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления
|
Всего |
В том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
2 043 088,70 |
646 806,10 |
675 515,80 |
720 766,80 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
1 942 682,90 |
615 639,00 |
642 189,90 |
684 854,00 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 522 877,80 |
462 592,80 |
513 102,70 |
547 182,30 |
211 |
Заработная плата |
1 191043,10 |
361 325,00 |
401 112,00 |
428 606,10 |
212 |
Прочие выплаты |
19 864,80 |
6 614,90 |
6 936,30 |
6 313,60 |
213 |
Начисления на оплату труда |
311 969,90 |
94 652,90 |
105 054,40 |
112 262,60 |
220 |
Приобретение услуг |
346 320,20 |
108 906,00 |
114 640,20 |
122 774,00 |
221 |
Услуги связи |
11679,10 |
3 642,30 |
3 904,00 |
4 132,80 |
222 |
Транспортные услуги |
20 947,90 |
6 612,40 |
7 012,80 |
7 322,70 |
223 |
Коммунальные услуги |
77 121,60 |
21 357,10 |
25 658,70 |
30 105,80 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
56 853,20 |
18 001,10 |
18 838,40 |
20 013,70 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
19 678,40 |
6 044,20 |
6 609,80 |
7 024,40 |
|
текущие расходы |
19 678,40 |
6044,2 |
6609,8 |
7024,4 |
|
капитальные расходы |
- |
|
|
|
226 |
Прочие услуги |
160 040,00 |
53 248,90 |
52 616,50 |
54 174,60 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
60 716,10 |
40 217,80 |
10 167,90 |
10 330,40 |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
60 716,10 |
40 217,80 |
10 167,90 |
10 330,40 |
|
государственные перечисления капитального характера |
25 915,00 |
24 915,00 |
1 000,00 |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
260 |
Социальное обеспечение |
383,10 |
120,00 |
127,60 |
135,50 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
383,10 |
120,00 |
127,60 |
135,50 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
12 385,70 |
3 802,40 |
4151,50 |
4431,80 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
100 405,80 |
31 167,10 |
33 325,90 |
35 912,80 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
3 703,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
|
строительство и реконструкция |
- |
|
|
|
|
приобретение основных средств в т.ч. |
3 703,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
|
бюджетные |
3 703,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
|
платные |
- |
|
|
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
96 702,30 |
29 932,60 |
32 091,40 |
34 678,30 |
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операции сектора государственного управления по 2.3. Задаче 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
103 694,50 |
32 361,30 |
34 731,90 |
36 601,30 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
96 535,70 |
29 815,30 |
32 394,90 |
34 325,50 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
26,40 |
8,30 |
8,80 |
9,30 |
211 |
Заработная плата |
- |
|
|
|
212 |
Прочие выплаты |
26,40 |
8,3 |
8,80 |
9,30 |
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
|
|
|
220 |
Приобретение услуг |
85 758,30 |
27 694,70 |
28 144,30 |
29 919,30 |
221 |
Услуги связи |
101,80 |
35,8 |
32,00 |
34,00 |
222 |
Транспортные услуги |
5 218,70 |
1641,5 |
1 744,80 |
1 832,40 |
223 |
Коммунальные услуги |
- |
|
- |
- |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
605,40 |
205,4 |
200,00 |
200,00 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
- |
|
- |
- |
|
текущие расходы |
- |
|
|
|
|
капитальные расходы |
- |
|
|
|
226 |
Прочие услуги |
79 832,40 |
25812 |
26 167,50 |
27 852,90 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
|
|
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
4 907,50 |
302,50 |
2 302,50 |
2 302,50 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
4 907,50 |
302,50 |
2302,50 |
2302,50 |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
|
|
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
|
|
290 |
Прочие расходы |
5 843,50 |
1 809,80 |
1 939,30 |
2 094,40 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
7 158,80 |
2 546,00 |
2 337,00 |
2 275,80 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
378,20 |
378,2 |
|
|
|
строительство и реконструкция |
- |
|
|
|
|
приобретение основных средств в т.ч. |
378,20 |
378,20 |
- |
- |
|
бюджетные |
378,20 |
378,20 |
- |
- |
|
платные |
- |
|
|
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 780,60 |
2167,8 |
2 337,00 |
2 275,80 |
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операции сектора государственного управления по 2.4. Задаче 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры |
165 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
165 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
211 |
Заработная плата |
- |
|
|
|
212 |
Прочие выплаты |
- |
|
|
|
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
|
|
|
220 |
Приобретение услуг |
- |
- |
- |
- |
221 |
Услуги связи |
- |
|
|
|
222 |
Транспортные услуги |
- |
|
|
|
223 |
Коммунальные услуги |
- |
|
|
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|
|
|
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
- |
|
|
|
|
текущие расходы |
- |
|
- |
- |
|
капитальные расходы |
- |
|
|
|
226 |
Прочие услуги |
- |
|
|
|
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
|
|
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
|
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
|
|
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
|
|
290 |
Прочие расходы |
165 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
- |
- |
- |
- |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- |
|
|
|
|
строительство и реконструкция |
- |
|
|
|
|
приобретение основных средств в т.ч. |
- |
|
|
|
|
бюджетные |
- |
|
|
|
|
платные |
- |
|
|
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операции сектора государственного управления по 3.1. Задаче 1. Поддержка одаренных детей и молодежи
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего
|
В том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи |
25 077,80 |
9 341,80 |
7 666,70 |
8 069,30 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
25 077,80 |
9 341,80 |
7 666,70 |
8 069,30 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
211 |
Заработная плата |
- |
|
|
|
212 |
Прочие выплаты |
- |
|
|
|
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
|
|
|
220 |
Приобретение услуг |
4 858,20 |
1619,40 |
1619,40 |
1619,40 |
221 |
Услуги связи |
- |
|
|
|
222 |
Транспортные услуги |
546,00 |
182 |
182,00 |
182,00 |
223 |
Коммунальные услуги |
- |
|
|
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|
|
|
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
- |
|
|
|
|
текущие расходы |
- |
|
- |
- |
|
капитальные расходы |
- |
|
|
|
226 |
Прочие услуги |
4 312,20 |
1437,4 |
1 437,40 |
1 437,40 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
|
|
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
3 043,80 |
2 378,60 |
332,60 |
332,60 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 043,80 |
2378,6 |
332,60 |
332,60 |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
260 |
Социальное обеспечение |
17 040,80 |
5 298,80 |
5 669,70 |
6 072,30 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
17 040,80 |
5298,8 |
5 669,70 |
6 072,30 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
|
|
290 |
Прочие расходы |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
- |
- |
- |
- |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- |
|
|
|
|
строительство и реконструкция |
- |
|
|
|
|
приобретение основных средств в т.ч. |
- |
|
|
|
|
бюджетные |
- |
|
|
|
|
платные |
- |
|
|
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операции сектора государственного управления по 3.2. Задаче 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления
|
Всего
|
В том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации |
824 950,80 |
249 420,00 |
276 899,30 |
298 631,50 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
810 439,80 |
244 877,30 |
272 073,50 |
293 489,00 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
646 370,90 |
195 723,20 |
217 930,00 |
232 717,70 |
211 |
Заработная плата |
506 770,00 |
153376,7 |
170892,00 |
182 501,30 |
212 |
Прочие выплаты |
6 935,80 |
2195 |
2300,80 |
2440,00 |
213 |
Начисления на оплату труда |
132 665,10 |
40151,5 |
44737,20 |
47776,40 |
220 |
Приобретение услуг |
117 353,00 |
34 429,30 |
38 611,00 |
44 312,70 |
221 |
Услуги связи |
3 604,10 |
1139 |
1 197,00 |
1268,10 |
222 |
Транспортные услуги |
3 993,50 |
1285,5 |
1 318,10 |
1 389,90 |
223 |
Коммунальные услуги |
49 936,30 |
13731,2 |
16 570,90 |
19 634,20 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
2 055,50 |
644 |
684,50 |
727,00 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
15 733,60 |
4923,1 |
5 253,90 |
5 556,60 |
|
текущие расходы |
15 733,60 |
4923,1 |
5 253,90 |
5 556,60 |
|
капитальные расходы |
- |
|
|
|
226 |
Прочие услуги |
42 030,00 |
12706,5 |
13 586,60 |
15 736,90 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
|
|
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
87,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
87,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
260 |
Социальное обеспечение |
12 259,00 |
3 857,40 |
4 074,50 |
4 327,10 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
12 259,00 |
3857,4 |
4 074,50 |
4 327,10 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
34 369,90 |
10 838,40 |
11 429,00 |
12 102,50 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
14 511,00 |
4 542,70 |
4 825,80 |
5 142,50 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- |
|
|
|
|
строительство и реконструкция |
- |
|
|
|
|
приобретение основных средств в т.ч. |
- |
|
|
|
|
бюджетные |
- |
- |
- |
- |
|
платные |
- |
|
|
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
14 511,00 |
4542,7 |
4 825,80 |
5 142,50 |
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операции сектора государственного управления Руководство и управление в сфере установленных функций
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления
|
Всего |
В том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
187 554,10 |
57 758,70 |
62 812,60 |
66 982,80 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
172017,10 |
52 717,50 |
57 673,70 |
61 625,90 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
150 207,00 |
45 432,60 |
50 664,30 |
54 110,10 |
211 |
Заработная плата |
118 378,20 |
35 800,1 |
39 931,40 |
42 646,70 |
212 |
Прочие выплаты |
813,70 |
252,9 |
270,90 |
289,90 |
213 |
Начисления на оплату труда |
31 015,10 |
9 379,6 |
10 462,00 |
11 173,50 |
220 |
Приобретение услуг |
20 473,60 |
6 869,80 |
6 564,40 |
7 039,40 |
221 |
Услуги связи |
3 598,00 |
1119,9 |
1 198,30 |
1 279,80 |
222 |
Транспортные услуги |
3 149,70 |
981,4 |
1 048,00 |
1 120,30 |
223 |
Коммунальные услуги |
842,80 |
231,7 |
279,70 |
331,40 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|
- |
- |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
3 064,50 |
926,4 |
1 035,80 |
1 102,30 |
|
текущие расходы |
3 064,50 |
926,40 |
1 035,80 |
1 102,30 |
|
капитальные расходы |
- |
|
|
|
226 |
Прочие услуги |
9 818,60 |
3610,4 |
3 002,60 |
3 205,60 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
|
|
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|
|
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
|
|
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
|
|
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
|
|
290 |
Прочие расходы |
1 336,50 |
415,10 |
445,00 |
476,40 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
15 537,00 |
5 041,20 |
5 138,90 |
5 356,90 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств,в т.ч. |
7 935,30 |
2629,2 |
2 628,90 |
2 677,20 |
|
строительство и реконструкция |
- |
|
|
|
|
приобретение основных средств в т.ч. |
7 935,30 |
2 629,20 |
2 628,90 |
2 677,20 |
|
бюджетные |
7 935,30 |
2 629,20 |
2 628,90 |
2 677,20 |
|
платные |
- |
|
|
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7 601,70 |
2412 |
2 510,00 |
2 679,70 |
Приложение 8
к ведомственной целевой программе
План действий министерства культуры края
по реализации программных мероприятий на 2009 год
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое министерством культуры края |
Срок реализации |
Ответственный |
1.1 |
Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
|
|
1.1.1 |
Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
в течение года |
Фетисов В.Г. |
1.1.2 |
Мероприятия по сохранению материального и нематериального культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
в течение года |
Фетисов В.Г. |
1.1.3 |
Приобретение специального оборудования для обеспечения необходимых условий для безопасности музейных и библиотечных фондов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
в течение года |
Устюгов М.К. |
1.1.4 |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
в течение года |
Севастьянова О.Н. |
1.2 |
Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края |
|
|
1.2.1 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями музейного типа |
в течение года |
Фетисов В.Г. |
1.3 |
Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
|
|
1.3.1 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями библиотечного типа |
в течение года |
Давыдова Л. И. |
1.3.2 |
Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
в течение года |
Давыдова Л.И. |
1.3.3 |
Централизованное комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках реализации краевых целевых программ "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
II полугодие |
Давыдова Л.И. |
1.3.4 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии) |
в течение года |
Давыдова Л.И. |
2.1 |
Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" |
|
|
2.1.1 |
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры |
в течение года |
Севастьянова О.Н. |
2.1.2 |
Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений культуры и образования |
в течение года |
Севастьянова О.Н. |
2.1.3 |
Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
в течение года |
Севастьянова О.Н. |
2.1.4 |
Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии и субвенции муниципальным образованиям) |
в течение года |
Севастьянова О.Н. |
2.1.5 |
Приобретение оборудования для краевых государственных учреждений культуры и образования |
в течение года |
Севастьянова О.Н. |
2.1.6 |
Создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
в течение года |
Кузнецова М.Г. |
2.1.7 |
Централизованное приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" |
в течение года |
Севастьянова О.Н. |
2.1.9 |
Воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" |
в течение года |
Севастьянова О.Н. |
2.1.10 |
Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
в течение года |
Фетисов В.Г. |
2.1.11 |
Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования |
в течение года |
Паздникова Е.Г. |
2.2 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
|
|
2.2.1 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
в течение года |
Паздникова Е.Г. |
2.2.2 |
Государственный социально-творческий заказ |
в течение года |
Паздникова Е.Г. |
2.2.3 |
Гастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007- 2009 годы |
в течение года |
Паздникова Е.Г. |
2.2.4 |
Гастроли краевых государственных театров на территории края |
в течение года |
Паздникова Е.Г. |
2.2.6 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными автономными учреждениями |
II полугодие |
Паздникова Е.Г. |
2.3 |
Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
|
|
2.3.1 |
Реализация краевых культурных акций |
в течение года |
Паздникова Е.Г. |
2.3.2 |
Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная столица" |
в течение года |
Паздникова Е.Г. |
2.3.3 |
Проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
в течение года |
Кузнецова М.Г. |
2.3.4 |
Мероприятия краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
в течение года |
Кузнецова М.Г. |
2.3.5 |
Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
в течение года |
Кузнецова М.Г. |
2.4 |
Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры |
|
|
2.4.1 |
Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры |
июнь - август |
Паздникова Е.Г. |
2.4.2 |
Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры |
IV квартал |
Паздникова Е.Г. |
3.1 |
Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи |
|
|
3.1.1 |
Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
в течение года |
Сергеева И.И. |
3.1.2 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
июнь - август |
Сергеева И.И. |
3.2 |
Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры, повышение квалификации |
|
|
3.2.1 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами |
в течение года |
Сергеева И.И. |
3.2.2 |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
в течение года |
Сергеева И.И. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 110-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2009-2011 годы
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 29 сентября 2008 г. N 48 (269)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1158-Р
Распоряжение Правительства Красноярского края от 3 марта 2009 г. N 147-Р