Распоряжение Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1161-Р
3 августа, 26 октября 2010 г.
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" утвердить ведомственную целевую программу "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2012 годы" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 29.08.2008 N 112-р.
3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, за исключением положений, регулирующих правоотношения в 2010-2012 годах, которые вступают в силу с 1 января 2010 года.
Первый заместитель |
Э.Ш. Акбулатов |
Распоряжением Правительства Красноярского края от 26 октября 2010 г. N 888-Р настоящее Программа изложена в новой редакции
Ведомственная целевая программа
"Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2010-2012 годы"
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1161-Р)
3 августа, 26 октября 2010 г.
1. Паспорт ведомственной целевой программы "Защита населения
и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2010-2012 годы"
Наименование ведомственной целевой программы |
"Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2012 годы" (далее - программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство) |
Основание для разработки программы |
постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" |
Цель программы |
создание эффективной системы защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Задачи программы |
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера. 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности. |
Целевые показатели |
1. Снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 1% (от среднего показателя 2006-2008 годов). 2. Снижение числа погибших в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 5,7% (от среднего показателя 2006-2008 годов). |
Показатели результативности |
1. Количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных, в 2010-2012 годах составит 19 объектов. 2. Обеспеченность КГБУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами в 2010-2012 годах составит 42% (от норматива). 3. Количество выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 20 видов. 4. Максимальное время реагирования на чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 0,5 часа. 5. Максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 1,5 часа. 6. Снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 12% (от среднего показателя 2006-2008 годов). 7. Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС в 2010-2012 годах составит 79,5% (от потребности). 8. Прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2010-2012 годах составит 83,4% (от общей численности населения края). 9. Обеспечение финансированием первичных мер пожарной безопасности сельского населения края составит в 2010 году 28,5% от норматива. 10. Обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 20,0% от потребности. 11. Обеспеченность передвижными комплексами "Огнеборец" сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 43,3% от потребности. 12. Обеспеченность огнетушителями сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 62,7% от потребности. 13. Обеспеченность КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в 2010-2012 годах составит 61,4% (от норматива). 14. Охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 82 тыс. человек в 2010 году до 84 тыс. человек в 2012 году. 15. Прикрытие населения от пожаров пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 106 тыс. человек. 16. Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 12,5% (от среднего показателя 2006-2008 годов). 17. Охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее - АСЦО ГО) края, будет сохраняться в 2010-2012 годах на уровне 81% от общей численности населения края. 18. Охват подготовкой должностных лиц и специалистов гражданской обороны (далее - ГО) и территориальной подсистемы единой государственной системы чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений составит в 2010-2012 годах 100% от подлежащих подготовке. |
Общий объем финансирования |
Всего 1680094,1 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам: 2010 год - 630993,6 тыс. рублей; 2011 год - 526967,8 тыс. рублей; 2012 год - 522132,7 тыс. рублей. |
2. Основные разделы программы
2.1. Цель и задачи
Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера.
2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности.
Направления и механизмы реализации цели и задач приведены в разделе 2.4.1 "Краткая характеристика основных мероприятий программы".
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и пожарной безопасности приведены в приложении N 1.
Основные расходные обязательства министерства:
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий;
обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;
обеспечение мероприятий по ГО;
обеспечение жизнедеятельности КГБУ "Спасатель", КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края".
2.3. Планируемые результаты деятельности
Для осуществления мониторинга и оценки реализации программы применяются показатели результативности деятельности министерства, утвержденные постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края".
Используя данные показатели, министерство информирует Правительство края, министерство экономики и регионального развития края, министерство финансов края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения министерством поставленных целей и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета.
В приложениях N 2 и 3 приведены целевые показатели и показатели результативности в соответствии с целью и задачами программы. В результате выполнения программных мероприятий будут достигнуты следующие значения целевых показателей:
снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 1% (от среднего показателя 2006-2008 годов);
снижение числа погибших в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 5,7% (от среднего показателя 2006-2008 годов).
Показатели результативности достигнут следующих значений:
количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных, в 2010-2012 годах составит 19 объектов;
обеспеченность КГБУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами в 2010-2012 годах составит 42% (от норматива);
количество выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 20 видов;
максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 0,5 часа;
максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 1,5 часа;
снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 12% (от среднего показателя 2006-2008 годов);
обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС в 2010-2012 годах составит 79,5% (от потребности);
прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2010-2012 годах составит 83,4% (от общей численности населения края);
обеспечение финансированием первичных мер пожарной безопасности сельского населения края составит в 2010 году 28,5% от норматива;
обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 20,0% от потребности;
обеспеченность передвижными комплексами "Огнеборец" сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 43,3% от потребности;
обеспеченность огнетушителями сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 62,7% от потребности;
обеспеченность КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в 2010-2012 годах составит 61,4% (от норматива);
охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 82 тыс. человек в 2010 году до 84 тыс. человек в 2012 году;
прикрытие населения от пожаров пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 106 тыс. человек;
снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 12,5% (от среднего показателя 2006-2008 годов);
охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной АСЦО ГО края, будет сохраняться в 2010-2012 годах на уровне 81% от общей численности населения края;
охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС органов исполнительной власти края, местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений в 2010-2012 годах составит 100% от подлежащих подготовке.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
Распределение расходов по целям, задачам, и мероприятиям приведено в приложениях N 4-7, 4а.
2.4.1. Краткая характеристика основных мероприятий программы
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера.
Пункт 1. Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи.
Функционирование информационно-технологической базы ТП РСЧС края решается путем обеспечения работоспособности существующего оборудования, оснащения рабочих мест оперативно-диспетчерских служб края современными средствами связи, обработки и передачи информации.
Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и пожарной безопасности края в рамках корпоративной мультисервисной сети предусматривается поддержание существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных.
По мере того, как завершается формирование телекоммуникационной сети края, значительно возрастает потребность в установке лицензионных программных продуктов, специализированного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации системы сбора, обработки информации, анализа обстановки и принятия решений.
Пункт 2. Оснащение и развитие КГБУ "Спасатель"
Основные направления деятельности КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах:
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;
обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края.
К силам и средствам, предназначенным для проведения работ по поиску и спасению людей на водных объектах края, относятся:
личный состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства КГБУ "Спасатель" в составе 7 спасательных станций, 4 выдвижных спасательных постов, поисково-спасательного отряда, поисково-спасательного отделения, 1 маневренной поисковой группы, находящихся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности.
К водным объектам края, на которых располагаются спасательные станции, относятся реки Енисей, Чулым, Кан, Минуса, Туба, Кызыр, Сисим, а также Красноярское водохранилище, озера Шарыповского района, озеро Тагарское. Основанием для размещения спасательных станций по территории края являются следующие критерии:
массовый выход населения для рыбного промысла как в летнее, так и в зимнее время;
места массового отдыха населения в летнее время на берегах водоемов.
В 2010 году планируется увеличение штатной численности КГБУ "Спасатель" на 12 человек, в том числе Лесосибирской, Новоселовской, Краснотуранской, Шушенской спасательных станций. Увеличение личного состава связано с необходимостью организации круглосуточного дежурства на спасательных станциях.
В 2010 году создано Богучанское поисково-спасательное отделение за счет штатной численности ликвидированного Ермаковского поисково-спасательного отделения. В программе предусмотрены расходы на увеличение заработной платы в связи с применением в Богучанском районе северного коэффициента, а также на приобретение специальной формы одежды и инвентаря для вновь принятых спасателей.
В 2010 году будет произведен капитальный ремонт зданий спасательных станций, разработана проектно-сметная документация и получено заключение Главгосэкспертизы на здания спасательных станций, установлена охранно-пожарная сигнализация в зданиях спасательных станций, приобретена специальная одежда для спасателей.
В 2010 году планируется обучить 25 газоспасателей на базе КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" выездной бригадой преподавателей из г.Новомосковска Тульской области.
В связи с переездом управления КГБУ "Спасатель" в здание, расположенное по адресу: г.Красноярск, ул.Маерчака, 40, планируются расходы по услугам телефонной связи, коммунальным услугам, а также проведение капитального ремонта помещений.
Пункт 3. Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера
В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 443-п "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера" министерство является держателем резервов в части: материально-технических средств жизнеобеспечения пострадавшего населения; вещевого имущества; материально-технических средств для ликвидации ЧС; материально-технических средств для жилищно-коммунального хозяйства; нефтепродуктов.
Согласно распоряжению Правительства края от 26.09.2008 N 239-р произведен выпуск из резерва и передача агентству по реализации программ общественного развития и молодежных проектов края материально-технических ресурсов. С целью восполнения переданных ресурсов в 2010 году планируется приобрести 36 комплектов палаток, 49 печей, 1500 спальных мешков, 1000 туристических ковриков, 6 аварийных осветительных установок, 305 раскладушек.
В 2010-2012 годах предусматривается оплата услуг по хранению горюче-смазочных материалов, закупленных в предыдущие периоды по договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт".
Пункт 4. Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ
В соответствии с долгосрочной целевой программой "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" в 2010-2011 годах предусматривается приобретение аварийно-спасательного оборудования для КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края", расположенных вблизи основных автомагистралей, в том числе:
16 комплектов аварийно-спасательного инструмента;
16 вакуумных иммобилизирующих матрасов;
16 наборов электрооборудования;
12 единиц ранцевых систем пожаротушения марки ГИРС для проведения спасательных работ;
20 комплектов покрывал спасательных.
Пункт 5. Реализация мероприятий краевой целевой программы "Безопасный город" на 2008-2010 годы
В 2010 году программой запланирована разработка второго этапа общего проекта по созданию комплексной автоматизированной системы "Безопасный город", в том числе получение технических условий и согласование проектно-сметной документации в надзорных органах.
Пункт 6. Содержание и оснащение КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края"
КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" создано в августе 2009 года на базе краевого государственного бюджетного учреждения "Резервы материальных ресурсов для нужд гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Штатная численность учреждения составляет 154 человека.
Целью создания КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" является обеспечение реализации полномочий органов государственной власти края в областях ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и ликвидации их последствий.
Основные направления деятельности КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" в 2010-2012 годах:
участие в организации проведения мероприятий по ГО;
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;
обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности;
обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;
обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий от ЧС межмуниципального и регионального характера;
участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера;
подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС;
проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально- технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
создание, накопление, хранение, освежение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера.
В 2010 году планируется создание передвижного пункта управления (далее - ППУ) для координации деятельности спасательных сил и мониторинга района ЧС. С этой целью будет приобретено следующее имущество для работы оперативной группы в составе 25 человек:
оборудование быстровозводимого помещения на базе пневмокаркасных модулей;
складная мебель и другое имущество для комплектации ППУ;
компьютерное оборудование и оборудование связи.
В 2010 году планируется проведение капитального ремонта складов ст.Камарчага, п.Таскино, п. Памяти 13 Борцов.
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае
Пункт 1. Содержание и оснащение КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края"
Основными направлениями деятельности КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах являются:
организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов и организаций;
организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
профилактическая работа на объектах жилого назначения.
В состав КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" включены 54 поста пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность 204 населенных пунктов с населением 106 тыс. человек, включая создание в 2010 году поста пожарной охраны в п.Степной Назаровского района. При создании пожарного поста в п.Степной будет обеспечена пожарная безопасность 11 населенных пунктов, входящих в Степновский сельсовет, с населением более 5000 человек.
Приоритет при отборе муниципальных постов, подлежащих передаче в состав КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края", отдан постам в населенных пунктах, наиболее удаленных от подразделений Государственной противопожарной службы, и с наибольшим количеством проживающего населения.
Учитывая тот факт, что 161 населенный пункт с количеством жителей менее 50 человек находится на расстоянии более 50 км от ближайшего пожарного подразделения, предлагается не создавать пожарные посты в силу экономической нецелесообразности. Пожарная безопасность в этих населенных пунктах будет обеспечиваться за счет финансирования первичных мер и создания добровольных пожарных дружин.
В 2010 году запланирована разработка проектно-сметной документации, получение заключения Главгосэкспертизы на строительство теплотрассы к зданию управления КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края".
В 2010 году планируется приобретение 5 отопительных котлов для пожарных постов и специальной пожарной одежды.
Пункт 2. Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы
Программой предусмотрены расходы на субсидии поселениям и городским округам на приобретение противопожарного оборудования и выполнение первичных мер пожарной безопасности.
В 2010 году запланировано предоставление субсидий сельским поселениям и городским округам:
на приобретение противопожарного оборудования в сумме 47511,1 тыс. рублей (планируется приобрести 78 пожарных водоемов);
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 17488,9 тыс. рублей.
Основные направления расходования субсидий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности:
устройство минерализованных защитных противопожарных полос;
приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;
ремонт, очистка от снега подъездов к источникам водоснабжения;
организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности.
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Пункт 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание АСЦО ГО
Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком". Программой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО края и аренде каналов связи.
Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности
Пункт 1. Содержание и оснащение КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края"
Основным направлением деятельности КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" в 2010-2012 годах является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти края и местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, специалистов дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований.
В соответствии с Планом комплектования КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" предельное количество слушателей (с учетом Таймырского и Эвенкийского муниципальных районов) составляет 3500 человек в год.
В 2010-2012 годах запланирована работа по приведению учебно-материальной базы КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" в соответствие с нормативным документом МЧС России "Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций". С этой целью предусматривается оборудование кабинета психологической подготовки спасателей, дооснащение кабинетов дежурно-диспетчерской службы, медицинской подготовки, кабинета гражданской обороны и защиты от ЧС.
В 2010 году планируется увеличение штатной численности КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" на 8 человек, что позволит проводить более качественную подготовку специалистов ГО и ТП РСЧС, осуществлять обучение не только должностных лиц и специалистов, но и преподавателей ОБЖ, руководителей и специалистов дежурно-диспетчерских служб. Кроме того, будет проводиться первоначальная подготовка спасателей КГБУ "Спасатель" и пожарных-спасателей КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" для дальнейшей аттестации.
2.5. План действий министерства по реализации программных
мероприятий на очередной финансовый год
В приложении N 8 приведен план действий министерства по реализации программных мероприятий.
Приложение N 1
Расходные обязательства министерства и формирование доходов
тыс. рублей | ||||||
N п/п |
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Расходные обязательства: |
|
|
|
|
|
1 |
Расходы на функционирование агентства по ГО, ЧС и ПБ края Закон края от 09.06.05 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края (ст.1), Закон края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст. 9, 4) |
133637,6 |
50234,2 |
|
|
|
2 |
Расходы на функционирование министерства в области ГО и ЧС Закон края от 09.06.05 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края (ст.1), Закон края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст. 9, 14) |
|
18762,4 |
|
|
|
3 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Создание и содержание в целях гражданской обороны, для ликвидации ЧС резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи) Закон края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст. 9, 14) |
1517,6 |
7631,4 |
14392,3 |
7399,1 |
7399,1 |
4 |
Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время (Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны, системы централизованного оповещения населения об опасностях) Закон края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст. 9, 14) |
18532,1 |
15573,1 |
17356,8 |
17356,8 |
17356,8 |
5 |
Расходы на содержание КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" Закон края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст. 9, 14) |
19702,5 |
19403,7 |
21974,1 |
21974,1 |
21974,1 |
6 |
Расходы на содержание КГБУ "Спасатель" Закон края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст. 9, 14) |
112649,9 |
140729,9 |
145546,2 |
135944,7 |
135944,7 |
7 |
Расходы на содержание КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" Закон края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст.4) |
|
29587,5 |
73326,9 |
66009,4 |
66009,4 |
8 |
Расходы на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Безопасный город" на 2008-2010 годы Закон края от 20.12.2007 N 4-1184 "О краевой целевой программе "Безопасный город" на 2008-2010 годы" |
14275,2 |
43970,8 |
15589,9 |
|
|
9 |
Обеспечение противопожарной безопасности Договор от 11.04.2002 N 38 "О создании территориальных подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России Красноярского края" |
1885108,0 |
|
|
|
|
10 |
Расходы на содержание КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" Закон края от 24.12.2004 N 13-2821 "О пожарной безопасности в Красноярском крае" (ст.7) |
232647,3 |
232257,2 |
238071,0 |
236125,2 |
236125,2 |
11 |
Расходы на централизованные закупки Государственной противопожарной службы Договор от 11.04.2002 N 38 "О создании территориальных подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России Красноярского края" |
38767,6 |
|
|
|
|
12 |
Расходы на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы Закон края от 07.12.2007 N 3-914 "О краевой целевой программе "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
144125,0 |
61380,4 |
65000,0 |
|
|
13 |
Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ Постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
|
|
2413,0 |
4835,1 |
|
14 |
Реализация отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 15.03.2007 N 22-5883 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций" |
34239,5 |
37323,4 |
37323,4 |
37323,4 |
37323,4 |
|
Итого |
2635202,3 |
637654,3 |
630993,6 |
526967,8 |
522132,7 |
|
Формирование доходов: |
|
|
|
|
|
|
Финансирование из федерального бюджета |
1663958,7 |
|
|
|
|
|
Финансирование из краевого бюджета |
961697,8 |
636565,9 |
629799,4 |
526587,8 |
521752,7 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
8408,8 |
958,7 |
1075,4 |
380,0 |
380,0 |
|
по договорам по оказанию прочих услуг |
2494,4 |
572,5 |
1075,4 |
380,0 |
380,0 |
|
по договорам за проживание в служебном фонде |
1202,1 |
|
|
|
|
|
по договорам пожарно-профилактического обслуживания объектов |
4259,5 |
|
|
|
|
|
по договорам образовательной деятельности |
383,3 |
331,2 |
|
|
|
|
по безвозмездным поступлениям |
69,5 |
55,0 |
|
|
|
|
Итого |
2634065,3 |
637524,6 |
630874,8 |
526967,8 |
522132,7 |
Приложение N 2
Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности
N п/п |
Цель, задачи, показатели результатов |
Ед. |
Вес показателя |
Источник информа-ции |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | |||||||||
1 |
Снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" |
% от среднего показателя 2006-2008 годов |
|
ведомственная статистика |
+0,9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Снижение числа погибших в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
% от среднего показателя 2006-2008 годов |
|
ведомственная статистика |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | |||||||||
1.1 |
Количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных |
ед. |
0,04 |
ведомственная статистика |
16 |
19 |
19 |
19 |
19 |
1.2 |
Обеспеченность КГБУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами |
% от норматива |
0,05 |
ведомственная статистика |
40,5 |
41 |
42 |
42 |
42 |
1.3 |
Количество видов выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ КГБУ "Спасатель" |
ед. |
0,05 |
ведомственная статистика |
17 |
19 |
20 |
20 |
20 |
1.4 |
Максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" |
час |
0,05 |
ведомственная статистика |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1.5 |
Максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" |
час |
0,05 |
ведомственная статистика |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1.6 |
Снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" |
% от среднего показателя 2006-2008 годов |
0,1 |
ведомственная статистика |
11,5 |
12 |
12 |
12 |
12 |
1.7 |
Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС |
% от потреб-ности |
0,05 |
ведомственная статистика |
76,6 |
76,6 |
79,5 |
79,5 |
79,5 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |||||||||
2.1 |
Прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны |
% от общей числен-ности населения края |
0,1 |
ведомственная статистика |
83,0 |
83,2 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
2.2 |
Обеспечение финансированием первичных мер пожарной безопасности сельского населения края |
% от норматива |
0,05 |
ведомственная статистика |
100 |
27,5 |
28,5 |
0 |
0 |
2.3 |
Обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края |
% от потребности |
0,05 |
ведомственная статистика |
5,2 |
10,6 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
2.4 |
Обеспеченность передвижными комплексами "Огнеборец" сельских населенных пунктов края |
% от потребности |
0,05 |
ведомственная статистика |
20,9 |
43,3 |
43,3 |
43,3 |
43,3 |
2.5 |
Обеспеченность огнетушителями сельских населенных пунктов края |
% от потреб-ности |
0,05 |
ведомственная статистика |
31,2 |
62,7 |
62,7 |
62,7 |
62,7 |
2.6 |
Обеспеченность КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом |
% от норматива |
0,05 |
ведомственная статистика |
61,4 |
61,4 |
61,4 |
61,4 |
61,4 |
2.7 |
Охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
тыс. чел. |
0,04 |
ведомст- венная статистика |
78 |
81 |
82 |
83 |
84 |
2.8 |
Прикрытие населения от пожаров пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
тыс. чел. |
0,04 |
ведомст-венная статистика |
96 |
101 |
106 |
106 |
106 |
2.9 |
Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
% от среднего показателя 2006-2008 годов |
0,1 |
ведомст-венная статистика |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |||||||||
3.1 |
Охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной АСЦО ГО края |
% от общей численности населения края |
0,04 |
ведомст-венная статистика |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности | |||||||||
4.1 |
Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений |
% от подлежащих подготовке |
0,04 |
ведомст- венная статистика |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 3
Целевые показатели
на долгосрочный период
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
|||||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | ||||||||||||||||
1 |
Снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" |
% от среднего показателя 2006-2008 годов |
+0,9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
% от среднего показателя 2006-2008 годов |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
Приложение N 4
Распределение
планируемых расходов министерства по цели,
задачам и мероприятиям программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выпол-нения, год |
2008 факт |
2009 факт |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе: |
|||||||
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | ||||||||
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||||||
1.1 |
Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи |
2008-2012 |
25858,4 |
7220,4 |
20857,2 |
6952,4 |
6952,4 |
6952,4 |
1.2 |
Оснащение и развитие КГБУ "Спасатель" |
2008-2012 |
112649,9 |
140729,9 |
417435,6 |
145546,2 |
135944,7 |
135944,7 |
1.3 |
Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС |
2008-2012 |
1517,6 |
411,0 |
8333,3 |
7439,9 |
446,7 |
446,7 |
1.4 |
Реализация мероприятий краевой целевой программы "Безопасный город" на 2008-2010 годы |
2008-2010 |
14577,8 |
28892,0 |
15589,9 |
15589,9 |
|
|
1.5 |
Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ (согласно ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы) |
2010-2011 |
|
|
7248,1 |
2413,0 |
4835,1 |
|
1.6 |
Содержание и оснащение КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" |
2009-2012 |
|
29587,5 |
205345,7 |
73326,9 |
66009,4 |
66009,4 |
|
Итого по задаче 1 |
2008-2012 |
154603,7 |
206840,8 |
674809,8 |
251268,3 |
214188,3 |
209353,2 |
|
в том числе капитальные затраты |
2008-2012 |
28612,6 |
10239,9 |
29680,4 |
22904,8 |
5725,6 |
1050,0 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||||||
2.1 |
Содержание и оснащение КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
2008-2012 |
232647,3 |
232257,2 |
710321,4 |
238071,0 |
236125,2 |
236125,2 |
2.2 |
Содержание территориальных подразделений государственной противопожарной службы края |
2008 |
1885108 |
|
|
|
|
|
2.3 |
Централизованные закупки и ремонт пожарной техники на основании государственных контрактов |
2008 |
38767,6 |
|
|
|
|
|
2.4 |
Строительство, реконструкция объектов пожарной охраны |
2008-2009 |
885,4 |
797,8 |
|
|
|
|
2.5 |
Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы |
2008-2010 |
144125 |
60215,5 |
65000,0 |
65000,0 |
|
|
|
Итого по задаче 2 |
2008-2012 |
2301533,3 |
293270,5 |
775321,4 |
303071,0 |
236125,2 |
236125,2 |
|
в том числе капитальные затраты |
2008-2012 |
95710,4 |
45806,6 |
47914,6 |
47914,6 |
|
|
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||||||
3.1 |
Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО |
2008-2012 |
13882,4 |
15573,1 |
52070,4 |
17356,8 |
17356,8 |
17356,8 |
3.2 |
Дооснащение приборами и оборудованием химико-радиометрической лаборатории |
2008 |
422,9 |
|
|
|
|
|
3.3 |
Содержание и капитальный ремонт складов мобилизационного резерва |
2008 |
4170,5 |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
2008-2012 |
18475,8 |
15573,1 |
52070,4 |
17356,8 |
17356,8 |
17356,8 |
|
в том числе капитальные затраты |
2008 |
4384 |
|
|
|
|
|
Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности | ||||||||
4.1 |
Содержание и оснащение КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" |
2008-2012 |
19702,5 |
19403,7 |
65922,3 |
21974,1 |
21974,1 |
21974,1 |
4.2 |
Мероприятия по распространению знаний в области ГО, ЧС и пожарной безопасности |
2008-2009 |
1241,3 |
99,9 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
2008-2012 |
20943,8 |
19503,6 |
65922,3 |
21974,1 |
21974,1 |
21974,1 |
|
в том числе капитальные затраты |
2008 |
2349,9 |
|
|
|
|
|
|
Итого по цели |
2008-2012 |
2495556,6 |
535188,0 |
1568123,7 |
593671,0 |
489644,4 |
484809,3 |
|
в том числе капитальные затраты |
2008-2012 |
131056,9 |
56046,5 |
77595,0 |
70819,4 |
5725,6 |
1050,0 |
|
Содержание агентства по ГО, ЧС и ПБ края |
2008-2009 |
106594,2 |
50134,3 |
|
|
|
|
|
в том числе капитальные затраты |
2008 |
5665,2 |
|
|
|
|
|
|
Содержание министерства в области ГО и ЧС |
2009 |
|
18762,4 |
|
|
|
|
|
Выполнение полномочий в соответствии с Законом края от 15.03.2007 N 22-5883 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций" |
2008-2012 |
34239,5 |
37323,4 |
111970,2 |
37323,4 |
37323,4 |
37323,4 |
|
Всего по ведомственной программе |
2008-2012 |
2636390,3 |
641408,1 |
1680094,1 |
630993,6 |
526967,8 |
522132,7 |
|
в том числе капитальные затраты |
2008-2012 |
136722,1 |
56046,5 |
77595,0 |
70819,4 |
5725,6 |
1050,0 |
Приложение N 4а
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта и срока ввода |
Остаток стоимости строи- тельства |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
|||||
предыду- щий год (отчет) |
текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|||
Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | ||||||||
1 |
Строительство пожарного депо в п. Удачном на 2 автомобиля - 2009 год |
|
885,4 |
1400,0 |
|
|
|
|
Итого |
|
885,4 |
1400,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
885,4 |
1400,0 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по источникам и направлениям расходования средств
Источники направления финансирования |
2008 факт |
2009 факт |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
||||
Всего |
2636390,3 |
641408,1 |
1680094,1 |
630993,6 |
526967,8 |
522132,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1663445,9 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
972944,4 |
641408,1 |
1680094,1 |
630993,6 |
526967,8 |
522132,7 |
из них: внебюджетные источники |
8460,6 |
1057,2 |
1954,2 |
1194,1 |
380,0 |
380,0 |
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
из них: капитальные вложения |
136757,5 |
56046,5 |
77595,0 |
70819,4 |
5725,6 |
1050,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
136757,5 |
56046,5 |
77595,0 |
70819,4 |
5725,6 |
1050,0 |
из них: внебюджетные источники |
1144,1 |
99,6 |
113,0 |
113,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
Распределение
планируемых объемов финансирования программы по кодам
классификации операций сектора государственного управления
(в целом по программе)
|
|
|
тыс. рублей |
|||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
2008 факт |
2009 факт |
Объем финансирования |
|||
всего |
в том числе: |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
||||
Сумма средств краевого бюджета всего: |
2636390,3 |
641408,1 |
1680094,1 |
630993,6 |
526967,8 |
522132,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
200 Расходы |
2405030,2 |
606489,1 |
1594293,3 |
588932,9 |
502680,2 |
502680,2 |
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2028238,0 |
425269,2 |
1197187,0 |
397596,6 |
399795,2 |
399795,2 |
211 Заработная плата |
1794593,8 |
343314,1 |
950386,4 |
316995,6 |
316695,4 |
316695,4 |
212 Прочие выплаты |
30162,3 |
2144,6 |
5475,1 |
1935,9 |
1769,6 |
1769,6 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
203481,9 |
79810,5 |
241325,5 |
78665,1 |
81330,2 |
81330,2 |
220 Оплата работ, услуг |
217002,2 |
81149,1 |
214396,0 |
87056,4 |
63669,8 |
63669,8 |
221 Услуги связи |
17197,5 |
8845,7 |
32741,2 |
11017,8 |
10861,7 |
10861,7 |
222 Транспортные услуги |
37542,1 |
369,9 |
1079,8 |
376,6 |
351,6 |
351,6 |
223 Коммунальные услуги |
59888,8 |
11480,2 |
51454,1 |
17847,5 |
16803,3 |
16803,3 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1511,2 |
869,2 |
5150,4 |
531,0 |
2309,7 |
2309,7 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
56332 |
21449,8 |
77796,4 |
30044,0 |
23876,2 |
23876,2 |
в том числе: капитальный ремонт |
17690,6 |
0,0 |
8750,5 |
6650,5 |
1050,0 |
1050,0 |
226 Прочие работы, услуги |
44530,6 |
38134,3 |
46174,1 |
27239,5 |
9467,3 |
9467,3 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
137462,6 |
97538,9 |
176970,2 |
102323,4 |
37323,4 |
37323,4 |
в том числе капитальные затраты |
41671,6 |
43549,3 |
47511,1 |
47511,1 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
19887,2 |
5,9 |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
17462,1 |
5,9 |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
2425,1 |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
2440,2 |
2526,0 |
5680,1 |
1936,5 |
1871,8 |
1871,8 |
300 Поступление нефинансовых активов |
231360,1 |
34919,0 |
85800,7 |
42060,6 |
24287,6 |
19452,5 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
118179,8 |
12497,2 |
21333,4 |
16657,9 |
4675,6 |
|
в том числе: капитальное строительство |
15160,6 |
797,8 |
|
|
|
|
оборудование |
103019,2 |
11699,4 |
20980,0 |
16304,4 |
4675,6 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
113180,3 |
22421,8 |
64467,3 |
25402,8 |
19612,0 |
19452,5 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 7
Распределение
планируемых объемов финансирования программы по кодам
классификации операций сектора государственного управления
(по задачам программы)
|
|
|
тыс. рублей |
|||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
2008 год факт |
2009 факт |
Объем финансирования |
|||
всего |
в том числе |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
||||
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||||
200 Расходы |
118958,1 |
187074,2 |
621461,2 |
220727,4 |
200366,9 |
200366,9 |
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
91921,1 |
141739,5 |
528777,9 |
174644,9 |
177066,5 |
177066,5 |
211 Заработная плата |
75265,0 |
113735,5 |
422272,7 |
140858,7 |
140707,0 |
140707,0 |
212 Прочие выплаты |
602,2 |
585,5 |
1840,1 |
700,5 |
569,8 |
569,8 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
16053,9 |
27418,5 |
104665,1 |
33085,7 |
35789,7 |
35789,7 |
220 Оплата работ, услуг |
25803,7 |
43822,0 |
87557,2 |
44344,0 |
21606,6 |
21606,6 |
221 Услуги связи |
8240,6 |
6427,4 |
28783,4 |
9692,0 |
9545,7 |
9545,7 |
222 Транспортные услуги |
63,8 |
37,5 |
149,8 |
56,6 |
46,6 |
46,6 |
223 Коммунальные услуги |
1038,3 |
2114,5 |
9638,7 |
3902,1 |
2868,3 |
2868,3 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
516,4 |
5150,4 |
531,0 |
2309,7 |
2309,7 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
2240,3 |
1838,4 |
16742,3 |
9645,3 |
3548,5 |
3548,5 |
в том числе: капитальный ремонт |
1336,5 |
0,0 |
8750,5 |
6650,5 |
1050,0 |
1050,0 |
226 Прочие работы, услуги |
14220,7 |
32887,8 |
27092,6 |
20517,0 |
3287,8 |
3287,8 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
в том числе: расходы капитального характера |
302,6 |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
930,7 |
1512,7 |
5126,1 |
1738,5 |
1693,8 |
1693,8 |
300 Поступление нефинансовых активов |
35645,6 |
19766,6 |
53348,6 |
30540,9 |
13821,4 |
8986,3 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
26973,5 |
10239,9 |
20929,9 |
16254,3 |
4675,6 |
|
в том числе: капитальное строительство |
14275,2 |
|
|
|
|
|
оборудование |
12698,3 |
10239,9 |
20576,5 |
15900,9 |
4675,6 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
8672,1 |
9526,7 |
32418,7 |
14286,6 |
9145,8 |
8986,3 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
154603,7 |
206840,8 |
674809,8 |
251268,3 |
214188,3 |
209353,2 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||||
200 Расходы |
2115148,8 |
280410,3 |
745077,8 |
292287,4 |
226395,2 |
226395,2 |
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
1831489,4 |
203442,3 |
613756,3 |
204734,1 |
204511,1 |
204511,1 |
211 Заработная плата |
1633521,1 |
161563,3 |
484838,4 |
161711,8 |
161563,3 |
161563,3 |
212 Прочие выплаты |
29141,6 |
1422,5 |
3199,4 |
1090,2 |
1054,6 |
1054,6 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
168826,7 |
40456,5 |
125718,5 |
41932,1 |
41893,2 |
41893,2 |
220 Оплата работ, услуг |
159544,4 |
15793,0 |
65817,5 |
22385,3 |
21716,1 |
21716,1 |
221 Услуги связи |
8897,5 |
1165,8 |
3747,8 |
1255,8 |
1246,0 |
1246,0 |
222 Транспортные услуги |
37049,6 |
234,0 |
795,0 |
275,0 |
260,0 |
260,0 |
223 Коммунальные услуги |
57458,2 |
7850,1 |
38648,3 |
12889,7 |
12879,3 |
12879,3 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
492,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
30027,8 |
2539,2 |
5730,6 |
1910,2 |
1910,2 |
1910,2 |
в том числе: капитальный ремонт |
8721,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие работы, услуги |
25618,9 |
4003,9 |
16895,8 |
6054,6 |
5420,6 |
5420,6 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
102920,5 |
60215,5 |
65000,0 |
65000,0 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
41671,7 |
43549,3 |
47511,1 |
47511,1 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
19878,0 |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
17452,9 |
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
2425,1 |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
1316,5 |
959,5 |
504,0 |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
186384,5 |
12860,2 |
30243,5 |
10783,6 |
9730,0 |
9730,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
87024,5 |
2257,3 |
403,5 |
403,6 |
|
|
в том числе: капитальное строительство |
885,4 |
797,8 |
|
|
|
|
оборудование |
86139,1 |
1459,5 |
403,5 |
403,6 |
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
99360,0 |
10602,9 |
29840,0 |
10380,0 |
9730,0 |
9730,0 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
2301533,3 |
293270,5 |
775321,3 |
303071,0 |
236125,2 |
236125,2 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||||
200 Расходы |
18057,0 |
15573,1 |
52070,4 |
17356,8 |
17356,8 |
17356,8 |
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
220 Оплата работ, услуг |
18057,0 |
15573,1 |
52070,4 |
17356,8 |
17356,8 |
17356,8 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
18022,1 |
15573,1 |
52070,4 |
17356,8 |
17356,8 |
17356,8 |
в том числе: капитальный ремонт |
4093,5 |
|
|
|
|
|
226 Прочие работы, услуги |
34,9 |
|
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
в том числе: расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
418,8 |
|
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
290,5 |
|
|
|
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
|
|
оборудование |
290,5 |
|
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
128,3 |
|
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
18475,8 |
15573,1 |
52070,4 |
17356,8 |
17356,8 |
17356,8 |
Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности | ||||||
200 Расходы |
19541,8 |
18815,8 |
63713,7 |
21237,9 |
21237,9 |
21237,9 |
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
13412,9 |
15662,3 |
54652,8 |
18217,6 |
18217,6 |
18217,6 |
211 Заработная плата |
10697,6 |
12521,5 |
43275,3 |
14425,1 |
14425,1 |
14425,1 |
212 Прочие выплаты |
132,2 |
136,6 |
435,6 |
145,2 |
145,2 |
145,2 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
2583,1 |
3004,2 |
10941,9 |
3647,3 |
3647,3 |
3647,3 |
220 Оплата работ, услуг |
6088,1 |
3110,9 |
8950,9 |
2970,3 |
2990,3 |
2990,3 |
221 Услуги связи |
59,4 |
85,5 |
210,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
222 Транспортные услуги |
154,1 |
98,4 |
135,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
223 Коммунальные услуги |
712,3 |
1055,7 |
3167,1 |
1055,7 |
1055,7 |
1055,7 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
|
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
3277,3 |
1107,9 |
3253,1 |
1131,7 |
1060,7 |
1060,7 |
в том числе: капитальный ремонт |
1949,9 |
|
|
|
|
|
226 Прочие работы, услуги |
1885,0 |
763,4 |
2185,7 |
667,9 |
758,9 |
758,9 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
9,2 |
5,9 |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
9,2 |
5,9 |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
31,6 |
36,7 |
50,0 |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1402,0 |
687,8 |
2208,6 |
736,2 |
736,2 |
736,2 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
400,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
|
|
оборудование |
400,0 |
|
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1002,0 |
687,8 |
2208,6 |
736,2 |
736,2 |
736,2 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
20943,8 |
19503,6 |
65922,3 |
21974,1 |
21974,1 |
21974,1 |
Приложение N 8
План
действий министерства на очередной финансовый год
N п/п |
Мероприятия, осуществляемые министерством |
Срок реализации |
Ответственный |
1 |
2 |
3 |
4 |
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | |||
1 |
Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи |
|
Директор КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" Р.Ш.Муллагулов |
1.1 |
Поддержание каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных (в т.ч. телефонии) |
в течение 2010 года |
|
1.2 |
Установка лицензионных программных продуктов для автоматизации сбора, обработки информации, анализа обстановки и принятия решений |
в течение 2010 года |
|
1.3 |
Поддержка оборудования защищенных абонентских пунктов системы "Атлас" для организации спецсвязи |
в течение 2010 года |
|
1.4 |
Совместные тренировки с ЕДДС городов по отработке установленных форм оперативных донесений |
еженедельно вторник, четверг |
|
1.5 |
Занятия со специалистами оперативно-дежурной службы. Принятие зачетов |
ежемесячно, вторая среда месяца |
|
1.6 |
Проверка прохождения команд по аппаратуре Р-413 |
ежемесячно 5 числа |
|
1.7 |
Проверка прохождения команд по аппаратуре П-160 от СРЦ по ГОЧС и ЛПСБ |
ежедневно |
|
1.8 |
Тренировка по оповещению личного состава министерства, ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, КГБУ "Спасатель" с использованием АСО-32 |
еженедельно по вторникам |
|
1.9 |
Участие в радиотренировках, проводимых ГУ МЧС РФ |
по плану ГУ МЧС России по Красноярскому краю |
|
2 |
Оснащение и развитие КГБУ "Спасатель" |
|
Директор КГБУ "Спасатель" А.В.Кобец |
2.1 |
Проведение учебно-тренировочных сборов и занятий по беспарашютному десантированию, спелеологической, горной, водной, водолазной подготовке |
в течение 2010 года |
|
2.2 |
Обучение газоспасателей на базе КГБОУ "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ края" |
по отдельному плану |
|
2.3 |
Аттестация личного состава структурных подразделений КГБУ |
по отдельному плану |
|
2.4 |
Проведение практических тренировок по выдвижению оперативных групп в район ЧС, с проверкой сроков готовности к выезду, уровня профессиональной подготовки специалистов оперативной группы, укомплектования мобильного пункта управления имуществом, оборудованием, средствами связи и АСУ, информационно-справочными материалами |
по отдельному плану |
|
2.5 |
Проведение смотра-конкурса на лучшее аварийно-спасательное формирование |
ноябрь-декабрь 2010 года |
|
2.6 |
Проведение капитального ремонта помещений управления по адресу: г.Красноярск, ул.Маерчака, 40 |
в течение 2010 года |
|
3 |
Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС |
|
Директор КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" Р.Ш.Муллагулов |
3.1 |
Приобретение туристического оборудования для восполнения резерва |
в течение 2010 года |
|
3.2 |
Оплата услуг по хранению ГСМ |
1 квартал |
|
4 |
Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ |
|
Директор КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" Р.С.Ибрагимов |
4.1 |
Приобретение оборудования для проведения аварийно-спасательных работ (согласно долгосрочной целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы) |
в течение 2010 года |
|
5 |
Реализация мероприятий краевой целевой программы "Безопасный город" на 2008-2010 годы |
|
|
5.1 |
Разработка второго этапа общего проекта по созданию КАС "Безопасный город", в том числе получение технических условий и согласование проектно-сметной документации в надзорных органах |
сентябрь 2010 года |
Министр жилищно-коммунального хозяйства края А.В.Резников |
6 |
Содержание и оснащение КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" |
|
Директор КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" Р.Ш.Муллагулов |
6.1 |
Хранение и использование материально-технических средств в целях ГО и для ликвидации ЧС природного и техногенного характера межмуниципального и краевого уровня |
в течение 2010 года |
|
6.2 |
Проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально-технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля |
в течение 2009-2010 годов |
|
6.3 |
Организация проектирования, текущего и капитального ремонта помещений и складов (хранилищ) |
в течение 2010 года |
|
6.4 |
Проверка состояния учета и порядка хранения краевых резервов |
в течение 2010 года |
|
6.5 |
Создание передвижного пункта управления |
в течение 2010 года |
|
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |||
1 |
Содержание и оснащение КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
|
Директор КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" Р.С.Ибрагимов |
1.1 |
Проведение профилактической работы на объектах жилого назначения |
в течение 2010 года |
|
1.2 |
Профессиональная подготовка работников КГБУ согласно плану |
в течение 2010 года |
|
1.3 |
Проверка оперативно-служебной деятельности постов пожарной охраны КГБУ |
в течение 2010 года |
|
1.4 |
Разработка проектно-сметной документации и получение заключения Главгосэкспертизы на строительство теплотрассы к зданию управления КГБУ |
|
|
2 |
Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы |
|
Министр жилищно-коммунального хозяйства края А.В.Резников |
2.1 |
Проведение аукционов, конкурсов через агентство государственного заказа края по приобретению и установке противопожарного оборудования для сельских поселений и городских округов |
1-2 квартал 2010 года |
|
2.2 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования |
2-4 квартал 2010 года |
|
2.3 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
4 квартал 2010 года |
|
2.4 |
Проведение организационной работы с органами местного самоуправления по выделению средств местных бюджетов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
в течение 2010 года |
|
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |||
1 |
Эксплуатационно-техническое обслуживание АСЦО ГО края |
|
Директор КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" Р.Ш.Муллагулов |
1.1 |
Заключение договора с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком" по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО края |
январь 2010 года |
|
1.2 |
Проверки работоспособности АСЦО ГО края |
ежедневно, еженедельно, ежемесячно |
|
1.3 |
Комплексная годовая проверка АСЦО ГО края (с включенными электрическими сиренами, с перехватом каналов телевидения, радио- и проводного вещания) |
ноябрь 2010 года |
|
1.4 |
Проверка качества эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры АСЦО ГО края и ведения документации на узлах связи Красноярского филиала ОАО "Сибирьтелеком". Проверка возможности подключения аппаратуры для передачи экстренных сообщений с использованием местных телерадиовещательных станций и УКВ-ЧМ вещания |
в течение 2010 года |
|
Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности | |||
1 |
Содержание и оснащение КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" |
|
Директор КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" В.В.Ефремов |
1.1 |
Проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС органов исполнительной власти края, местного самоуправления, организаций в учреждении и выездного обучения |
в течение 2010 года |
|
1.2 |
Разработка учебных пособий и методических материалов |
в течение 2010 года |
|
1.3 |
Разработка плана комплектования слушателями на очередной год |
декабрь 2010 года |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1161-Р
Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, за исключением положений, регулирующих правоотношения в 2010-2012 г.г., которые вступают в силу с 1 января 2010 г.
Текст распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 75(371)/1
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20 декабря 2010 г. N 1065-Р
Изменения вступают в силу с 1 января 2011 г.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 26 октября 2010 г. N 888-Р
Распоряжение Правительства Красноярского края от 3 августа 2010 г. N 671-Р