Решение Красноярского городского Совета от 1 июля 1997 г. N 5-34
"О городском бюджете на 1997 год"
30 декабря 1997 г.
Постановлением Красноярского городского Совета от 12 октября 1999 г. N 20-26П настоящее Решение снято с контроля
На основании ст. 22 Закона Красноярского края "О местном самоуправлении в Красноярском крае" Красноярский городской Совет решил:
Законом Красноярского края от 29 ноября 2005 г. N 16-4073 вышеназванный Закон признан утратившим силу
1. Утвердить городской бюджет на 1997 год по доходам и расходам в сумме 1 236 656 млн.рублей и передать в оперативное управление районов города доходы и расходы в сумме 558 860 млн.рублей.
Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 10 000 млн. рублей.
2. Установить, что доходы городского бюджета на 1997 год формируются за счет:
млн.руб.
I. Налоговые доходы - всего 988 604
в том числе:
Налог на прибыль (доходы) предприятий и организаций 95 707
Подоходный налог с физических лиц 301 658
Налог на добавленную стоимость 102 109
Акцизы 23 460
Прочие лицензионные и регистрационные сборы 560
Налог на имущество предприятий 243 942
Платежи за пользование природными ресурсами 43 080
из них:
- плата за воду, забираемую промышленными
предприятиями из водохозяйственных систем 80
- земельный налог и арендная плата за землю 43 000
Прочие налоги, пошлины и сборы 178 088
в том числе:
- налог на содержание жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы 120 000
- транспортный налог 42 300
- плата за пользование городскими дорогами 6 118
- сбор на выдачу ордера на квартиру 50
- сбор за парковку автотранспорта 9 620
II. Неналоговые доходы - всего 46 261
из них:
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 37 761
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной
собственности 100
Доходы, поступающие от приватизации 2 200
Штрафные санкции 3 400
Прочие неналоговые доходы 2 800
в том числе:
- поступления от предприятий и организаций за
выполненные для них работы 258
- прочие поступления 2 542
Итого доходов: 1 034 865
III. Средства, передаваемые из краевого бюджета за
счет недоимки по платежам в краевой бюджет 201 791
Всего доходов: 1 236 656
Пункт 3 настоящего Решения вступает в силу с 15 мая 1997 г.
3. Утвердить на 1997 год нормативы отчислений в бюджеты районов города от следующих федеральных налогов:
а) от акцизов (за исключением акцизов на питьевой спирт, водку и ликероводочные изделия) - 100 процентов;
б) от акцизов на спирт, водку и ликероводочные изделия, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты Ленинского и Октябрьского районов - 25 процентов;
в) от платежей за добычу полезных ископаемых - 50 процентов;
г) от единого налога и стоимости патентов, уплачиваемых субъектами малого предпринимательства, перешедшими на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности - 100 процентов;
д) от платы за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем - 50 процентов;
е) от налога на прибыль (доходы) предприятий и организаций, бирж, брокерских контор, банков, страховщиков, видеосалонов, проката аудиокассет и записи на них, казино, иных игорных домов (мест) и другого игорного бизнеса, подоходного налога с физических лиц, от налога на добавленную стоимость в следующих размерах:
в процентах
/--------------------------------------------------------------------\
|Районы |От налога на | От подоходного |От налога на |
| |прибыль (доходы) | налога с физи- |добавленную |
| |предприятий и | ческих лиц |стоимость |
| |организаци | | |
|----------------+------------------+-----------------+--------------|
| | | | |
|Железнодорожный | 5 | 4 | 3 |
|Кировский | 9 | 74 | 5 |
|Ленинский | 9 | 32 | 5 |
|Октябрьский | 7 | 60 | 5 |
|Свердловский | 8 | 36 | 5 |
|Советский | 5 | 59 | 5 |
|Центральный | 4 | 6 | 3 |
\--------------------------------------------------------------------/
4. Утвердить на 1997 год нормативы отчислений в бюджеты районов от арендной платы за нежилые помещения - 20 процентов.
5. Установить, что по вновь предоставляемым с 1997 года отсрочкам (рассрочкам) по уплате налогов и других обязательных платежей в части, зачисляемой в городской бюджет, взимается плата в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Решением Красноярского городского Совета от 30 декабря 1997 г. N В-63 в пункт 6 настоящего Решения внесены изменения
6. Утвердить функциональную структуру расходов городского бюджета на 1997 год в следующих суммах:
млн.руб.
1) органы управления 44 682
в том числе:
- содержание городского Совета 3 000
- содержание органов управления 41 682
2) правоохранительная деятельность 42 215
3) промышленность, архитектура и строительство 1 025
в том числе:
- топливная промышленность - централизованный фонд для
создания минимальных запасов топлива, реализуемого
населению 1 025
4) сельское хозяйство 43 779
в том числе:
содержание бюджетных учреждений 779
- расходы за счет земельного налога 43 000
5) транспорт 144 826
в том числе:
- на возмещение убытков автомобильного транспорта 88 944
- на возмещение убытков электротранспорта 55 882
6) жилищно-коммунальное хозяйство 536 417
в том числе:
- расходы по проведению оценки (переоценки) строений,
принадлежащих гражданам, для целей налогообложения 460
- капитальный ремонт 83 645
- текущее содержание 452 312
7) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий 3 269
в том числе:
- штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям 3 269
8) образование 33 815
в том числе:
- среднее специальное образование 1 100
- прочие учреждения и расходы в области образования 29 597
- расходы на оздоровление детей 3 118
9) культура и искусство 18 992
в том числе:
- культура и искусство (библиотеки, музеи, клубы,
музыкальные коллективы) 15 092
- на содержание и развитие кинотеатров 2 400
- прочие мероприятия по культуре и искусству 1 500
10) средства массовой информации 2 300
в том числе:
- периодическая печать и издательства 1 653
- на проведение льготной подписки 647
11) здравоохранение и физическая культура 168 029
в том числе:
- учреждения здравоохранения 116 731
- платеж за неработающее население 32 929
- физическая культура и спорт 18 369
12) социальная политика 10 846
в том числе:
- учреждения социального обеспечения 8 080
- на социальную поддержку населения, находящегося в
трудной жизненной ситуации 300
- компенсационные выплаты на детей 100
- молодежная политика 2 366
13) прочие расходы 250
в том числе:
- содержание вексельного отдела 250
14) расходы на реализацию программы по борьбе с наркоманией 1 000
15) фонд непредвиденных расходов 10 000
16) расходы на реализацию программы укрепления материально-
технического оснащения правоохранительных и контролирующих
органов 2 000
17) оплата векселей 45 000
18) погашение кредитов 23 220
19) межведомственный фонд развития налоговой системы и
налоговой службы города 800
20) расходы на реализацию программы "Социальная адаптация
и реабилитация инвалидов" 1 000
21) кредитный фонд 3 478
22) расходы на создание программы адресной социальной
помощи населению 170
23) расходы на реализацию программы теплосбережения 2 500
24) погашение задолженности по заработной плате работникам
бюджетной сферы 30 228
25) ассигнования на финансирование капитальных вложений 18 648
26) фонд финансовой поддержки районов 20 288
Итого расходов: 1 208 777
Расходы за счет недоимки по платежам в городской бюджет 6 900
в том числе:
- образование 6 900
Расходы за счет недоимки по платежам в краевой бюджет 22 488
в том числе:
- правоохранительные органы 2 007
- культура и искусство 1 050
- здравоохранение 19 431
Средства, передаваемые районам города 97 981
в том числе:
Наименование районов |
ЖКХ |
Образо- вание |
Здравоох ранение |
Пособия на детей |
Всего |
Железнодорожный, в т.ч. задолженность по заработной плате |
2 414 |
2 722 2 722 |
3 053 1 341 |
13 500 |
21 689 |
Кировский, в т.ч. задолженность по заработной плате |
2 726 |
7 896 5 381 |
1 618 1 618 |
11 400 |
23 640 |
Ленинский, в т.ч. задолженность по заработной плате |
3 445 |
8 055 5 655 |
3 445 2 155 |
24 400 |
39 345 |
Октябрьский, в т.ч. задолженность по заработной плате |
2 726 |
12 076 6 831 |
1 753 1 593 |
15 200 |
31 755 |
Свердловский, в т.ч. задолженность по заработной плате |
3 775 |
6 240 5 332 |
2 369 1 839 |
15 200 |
27 584 |
Советский, в т.ч. задолженность по заработной плате |
11 554 |
22 098 15 437 |
4 732 3 923 |
30 666 |
69 050 |
Центральный, в т.ч. задолженность по заработной плате |
1 950 |
4 501 3 536 |
1 889 878 |
21 000 |
29 340 |
Всего: в т.ч. задолженность по заработной плате |
28 590 |
63 588 44 894 |
18 859 13 347 |
131 366 |
242 403 |
Всего расходов: | 1 336 146 |
7. Утвердить распределение установленных п. 6 настоящего решения ассигнований из городского бюджета на 1997 год городскому Совету, по комитетам, управлениям администрации города и организациям городского подчинения (ведомственную структуру городского бюджета) в следующих суммах:
млн.руб.
Городской Совет 3 000
Администрация города 21 778
Комитет по архитектуре и градостроительству 2 200
Комитет по управлению муниципальным имуществом 2 000
Жилищный комитет 760
Управление внутренних дел 33 070
содержание централизованной бухгалтерии 100
содержание подразделений УВД 32 970
Полк патрульно-постовой службы милиции 12 240
Отдельный батальон местной милиции 3 530
Управление по борьбе с организованной преступностью 920
Расходы на реализацию программы укрепления материально-
технического оснащения правоохранительных и контролирующих
органов 2 000
АО "Гортопсбыт" 1 820
для создания минимальных запасов топлива, реализуемого
населению 1 820
Городская станция по борьбе с болезнями животных 1 100
Земельное управление 22 810
на содержание аппарата 810
расходы за счет средств земельного налога 22 000
Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие
N 1 - на текущие расходы 5 648
Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие
N 2 - на текущие расходы 10 439
Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие
N 3 - на текущие расходы 7 516
Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие
N 5 - на текущие расходы 6 073
Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие
N 6 - на текущие расходы 9 227
Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие
N 7 - на текущие расходы 3 625
АО "Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие 1 649
Автоколонна N 1967 1 928
Трамвайно-троллейбусное предприятие 31 925
АО "Коммунальник" - на текущие расходы 1 700
ММП "Горжилкомхоз" 331 620
на капитальный ремонт 47 784
на текущие расходы 262 836
на инженерное и социальное обустройство территорий за
счет средств земельного налога 21 000
Городской лесхоз 820
Государственное предприятие технической инвентаризации 460
Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 3 580
Управление образования 24 672
на содержание аппарата 400
на содержание учреждений образования 22 354
расходы на оздоровление детей 1 918
Управление культуры и кино 30 206
на содержание аппарата 440
на содержание школ искусств 9 724
на содержание учреждений культуры 17 642
на содержание кинотеатров 2 400
МУ "Редакция газеты "Городские новости" 2 300
на текущие расходы 1 653
на проведение льготной подписки 647
Управление здравоохранения 138 142
на содержание медицинского училища 1 100
на содержание аппарата 880
на содержание учреждений здравоохранения 136 162
Средства бюджета, передаваемые в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования 57 600
Комитет по физической культуре и спорту 25 200
на содержание аппарата 585
на содержание спортивных школ 4 660
расходы на оздоровление детей 1 200
на физическую культуру и спорт 18 755
Управление социальной защиты населения 8 590
на содержание аппарата 510
на содержание учреждений 8 080
Компенсационные выплаты на детей 100
Расходы на социальную поддержку населения, находящегося
в трудной жизненной ситуации 300
Комитет по делам молодежи 2 991
на содержание учреждений и мероприятия 2 991
Финансовое управление 250
на содержание вексельного отдела 250
Капитальные вложения 18 648
в том числе:
на строительство школы N 38 5 000
на приобретение подвижного состава 13 648
Расходы на реализацию программы по борьбе с наркоманией 1 000
Кредитный фонд 5 000
Фонд непредвиденных расходов администрации города 10 000
Межведомственный фонд развития налоговой системы и
налоговой службы города 2 000
Расходы на реализацию программы "Социальная адаптация
и реабилитация инвалидов 1 000
Погашение задолженности по заработной плате работникам
бюджетной сферы 30 228
Расходы на создание программы адресной социальной помощи
населению 2 500
Расходы на реализацию программы теплосбережения 2 500
Погашение кредитов 42 300
Оплата векселей 45 000
Фонд финансовой поддержки районов города 20 288
Средства, передаваемые районам 242 403
Всего расходов: 1 236 656
8. Утвердить нормативы отчислений в городской бюджет на 1997 год:
а) от платы за аренду нежилых помещений - 80 процентов;
б) от налога на прибыль (доходы) предприятий и организаций, подоходного налога с физических лиц, налога на добавленную стоимость, поступающих в районы, в следующих размерах:
Районы | От налога на прибыль (доходы) предприятий и организаций |
От подоходного налога с физи- ческих лиц |
От налога на добавленную стоимость |
Железнодорожный | 4 | 70 | 2 |
Ленинский | 42 | ||
Октябрьский | 2 | 14 | |
Свердловский | 1 | 38 | |
Советский | 4 | 15 | |
Центральный | 5 | 68 | 2 |
9. Предложить администрации города финансирование производить в пределах поступающих доходов.
10. Утвердить следующий перечень защищенных текущих расходов городского бюджета на 1997 год, подлежащих финансированию в полном объеме: заработная плата (денежное довольствие) с учетом отчислений в государственные фонды занятости населения, медицинского и социального страхования, стипендии, питание (продовольственное обеспечение), приобретение медикаментов и перевязочных средств.
11. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1995 год по доходам в сумме 1 169 017 млн.рублей и по расходам в сумме 1 159 525 млн. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 9 492 млн.рублей.
12. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 1995 год по доходам в сумме 799 320 млн.рублей и по расходам в сумме 714 404 млн. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 84 916 млн.рублей.
13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Городские новости" (за исключением пункта 3).
Пункт 3 вступает в силу с 15 мая 1997 года.
Глава города Красноярска |
П.И.Пимашков |
Протокол
к решению городского Совета "О городском бюджете на 1997 год"
Настоящий протокол составлен как результат работы согласительной комиссии, образованной администрацией города и городским Советом, по доработке проекта решения "О городском бюджете на 1997 год" и является его неотъемлемой частью.
1. Определить долг города по своим обязательствам на 01.01.97 в размере 618,1 млрд.рублей, в том числе по заработной плате работникам бюджетной сферы - 109,800 млрд.рублей с учетом отчислений в государственные фонды занятости, обязательного медицинского и социального страхования.
2. Администрации города при исполнении бюджета на 1997 год считать погашение указанного долга приоритетной задачей ее деятельности. При этом погашение долга по заработной плате производить в первую очередь, используя для этого, в числе других, следующие мероприятия:
- увеличение доходной части бюджета за счет повышения доходности муниципальных предприятий, прежде всего торговли и общественного питания;
- повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности.
3. С целью уменьшения расходной части бюджета разработать до 01.09.97 мероприятия по созданию системы социальных центров в районах города.
4. Создать систему учета и расчетов за тепловую энергию путем установки тепловых счетчиков в точках раздела сетей до 01.09.97.
5. Комиссии по законности и правопорядку совместно с администрацией города провести проверку деятельности внебюджетных фондов в районах города.
6. Городскому Совету ежеквартально заслушивать доклад об исполнении городского бюджета и бюджета города.
7. Администрации города начать формирование бюджета на 1998 год не позднее 01.09.97 в соответствии с законодательством о местном самоуправлении и с учетом имеющегося в Российской Федерации опыта.
8. Финансирование по статьям "Расходы на реализацию программы по борьбе с наркоманией" и "Межведомственный фонд развития налоговой системы и налоговой службы города" производить только после утверждения соответствующей программы и Положения о фонде городским Советом.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Красноярского городского Совета от 1 июля 1997 г. N 5-34 "О городском бюджете на 1997 год"
Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Городские новости". Пункт 3 настоящего Решения вступает в силу с 15 мая 1997 г.
Текст Решения опубликован в газете "Городские новости" от 15 июля 1997 г. N 54
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Красноярского городского Совета от 30 декабря 1997 г. N В-63
Настоящий документ снят с контроля