Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Содействие занятости населения
Красноярского края" на 2010-2012 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
всего 2010-2012 годы |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Задача 1. Повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, в том числе: | |||||
200 Расходы |
15 037,1 |
12 734,6 |
15 037,1 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
222 Транспортные услуги |
0,0 |
47,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
241,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
15 037,1 |
12 445,6 |
15 037,1 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
2 973,2 |
3 347,8 |
2 973,2 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 973,2 |
3 347,8 |
2 973,2 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 1 |
18 010,3 |
16 082,4 |
18 010,3 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, в том числе: | |||||
200 Расходы |
194 961,4 |
138 737,1 |
192 086,0 |
1 437,7 |
1 437,7 |
221 Услуги связи |
8,0 |
7,7 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
161 799,0 |
110 640,1 |
158 923,6 |
1 437,7 |
1 437,7 |
290 Прочие расходы |
33 154,4 |
28 089,3 |
33 154,4 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
212,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
109,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 2 |
194 961,4 |
138 949,1 |
192 086,0 |
1 437,7 |
1 437,7 |
Задача 3. Снижение дифференциации локальных рынков труда, в том числе: | |||||
200 Расходы |
918 368,2 |
774 304,7 |
837 388,0 |
40 490,1 |
40 490,1 |
221 Услуги связи |
80,0 |
85,9 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
222 Транспортные услуги |
307,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
226 Прочие услуги |
116 061,1 |
40 614,8 |
40 739,1 |
37 661,0 |
37 661,0 |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
93 043,9 |
83 162,3 |
93 043,9 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления |
390 100,5 |
327 199,6 |
390 100,5 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
318 775,2 |
323 139,6 |
313 322,0 |
2 726,6 |
2 726,6 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1 000,0 |
436,4 |
500,0 |
250,0 |
250,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 000,0 |
436,4 |
500,0 |
250,0 |
250,0 |
Итого по задаче 3 |
919 368,2 |
774 741,1 |
837 888,0 |
40 740,1 |
40 740,1 |
Задача 4. Кадровое обеспечение инвестиционных проектов социально-экономического развития Красноярского края, в том числе: | |||||
200 Расходы |
51 742,0 |
98 145,7 |
45 240,0 |
3 251,0 |
3 251,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
7 042,6 |
2 337,9 |
2 347,0 |
2 347,8 |
2 347,8 |
211 Заработная плата |
5 533,5 |
1 844,5 |
1 844,5 |
1 844,5 |
1 844,5 |
212 Прочие выплаты |
59,2 |
19,2 |
19,2 |
20,0 |
20,0 |
213 Начисления на оплату труда |
1 449,9 |
474,2 |
483,3 |
483,3 |
483,3 |
220 Приобретение услуг |
2 715,4 |
1 138,1 |
909,0 |
903,2 |
903,2 |
221 Услуги связи |
538,3 |
133,3 |
183,3 |
177,5 |
177,5 |
222 Транспортные услуги |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
223 Коммунальные услуги |
186,6 |
0,0 |
62,2 |
62,2 |
62,2 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе капитальный ремонт |
300,0 |
60,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
226 Прочие услуги |
1 390,5 |
844,8 |
463,5 |
463,5 |
463,5 |
290 Прочие расходы |
41 984,0 |
94 669,7 |
41 984,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
235,0 |
335,0 |
75,0 |
80,0 |
80,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
0,0 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
235,0 |
75,0 |
75,0 |
80,0 |
80,0 |
Итого по задаче 4 |
51 977,0 |
98 480,7 |
45 315,0 |
3 331,0 |
3 331,0 |
Задача 5. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан, в том числе: | |||||
200 Расходы |
1 479 958,8 |
1 283 501,2 |
1 479 958,8 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
1 087,1 |
1 039,5 |
1 087,1 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
6 544,6 |
5 843,8 |
6 544,6 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
88 697,1 |
92 054,8 |
88 697,1 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 312 173,5 |
1 122 423,7 |
1 312 173,5 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
71 456,5 |
62 139,4 |
71 456,5 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 5 |
1 479 958,8 |
1 283 501,2 |
1 479 958,8 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.