Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 21 сентября 2010 г. N 795-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Содействие занятости населения
Красноярского края" на 2010-2012 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
21 сентября 2010 г.
|
|
|
|
тыс.рублей |
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего 2010-2012 годы |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача 1. Повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
11 651,5 |
11 651,5 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
222 Транспортные услуги |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
232,9 |
232,9 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
11 394,6 |
11 394,6 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
3 487,5 |
3 487,5 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
3 487,5 |
3 487,5 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 1 |
15 139,0 |
15 139,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
158 131,2 |
154 871,3 |
1 623,5 |
1 636,4 |
221 Услуги связи |
15,9 |
15,9 |
0,0 |
0,0 |
222 Транспортные услуги |
2 677,5 |
2 677,5 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
138 468,6 |
135 208,7 |
1 623,5 |
1 636,4 |
290 Прочие расходы |
10 676,5 |
10 676,5 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
230,8 |
230,8 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
56,8 |
56,8 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
174,0 |
174,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 2 |
158 362,0 |
155 102,1 |
1 623,5 |
1 636,4 |
Задача 3. Снижение дифференциации локальных рынков труда |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
987 084,2 |
906 104,0 |
40 490,1 |
40 490,1 |
221 Услуги связи |
791,9 |
791,9 |
0,0 |
0,0 |
222 Транспортные услуги |
307,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
226 Прочие услуги |
134 825,6 |
59 503,6 |
37 661,0 |
37 661,0 |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
107 248,8 |
107 248,8 |
0,0 |
0,0 |
251 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
15 575,1 |
15 575,1 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления |
500 346,4 |
500 346,4 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
227 988,9 |
222 535,7 |
2 726,6 |
2 726,6 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1 523,5 |
1 023,5 |
250,0 |
250,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 523,5 |
1 023,5 |
250,0 |
250,0 |
Итого по задаче 3 |
988 607,7 |
907 127,5 |
40 740,1 |
40 740,1 |
Задача 4. Кадровое обеспечение инвестиционных проектов социально-экономического развития Красноярского края |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
44 726,0 |
44 726,0 |
0,0 |
0,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 347,0 |
2 347,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
1 844,5 |
1 844,5 |
0,0 |
0,0 |
212 Прочие выплаты |
19,2 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
213 Начисления на оплату труда |
483,3 |
483,3 |
0,0 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
12 080,5 |
12 080,5 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
183,3 |
183,3 |
0,0 |
0,0 |
222 Транспортные услуги |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
830,5 |
830,5 |
0,0 |
0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
10 866,7 |
10 866,7 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
30 298,5 |
30 298,5 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 4 |
44 801,0 |
44 801,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 5. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 481 647,3 |
1 481 647,3 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
1 087,1 |
1 087,1 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
6 544,6 |
6 544,6 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
106 050,6 |
106 050,6 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 302 508,5 |
1 302 508,5 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
65 456,5 |
65 456,5 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 5 |
1 481 647,3 |
1 481 647,3 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.