Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной
молодежной политики Красноярского
края на 2012-2014 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае на 2012-2014 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год 2012 |
Первый год планового периода 2013 |
Второй год планового периода 2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Сумма средств краевого бюджета, всего |
945 743,1 |
331 919,3 |
323 631,5 |
290 192,3 |
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 Расходы |
945 743,1 |
331 919,3 |
323 631,5 |
290 192,3 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212 Прочие выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
451,5 |
150,5 |
150,5 |
150,5 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
222 Транспортные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
451,5 |
150,5 |
150,5 |
150,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
743 666,4 |
261 460,4 |
253 172,6 |
229 033,4 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
743 666,4 |
261 460,4 |
253 172,6 |
229 033,4 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
191 875,2 |
67 058,4 |
67 058,4 |
57 758,4 |
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
9 750,0 |
3 250,0 |
3 250,0 |
3 250,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.