Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 августа 2008 г. N 104-Р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы" (прилагается).
2. Министерству образования и науки Красноярского края (Башев):
обеспечить представление в министерство экономики и регионального развития Красноярского края (Иванов) и министерство финансов Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы" до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;
довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.
3. Министерству финансов Красноярского края (Котюков) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края" на 2009-2011 годы" в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.
4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы развития общего образования на 2009-2011 годы.
6. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 698-р.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Красноярского края - заместителя председателя Правительства Красноярского края О.А.Карлову.
8. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
9. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края |
А.В.Новак |
1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на 2009 - 2011 годы"
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 27 августа 2008 г. N 105-Р)
Наименование программы |
ведомственная целевая программа "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы" (далее - Программа); |
Орган исполнительной власти края |
министерство образования и науки Красноярского края (далее - министерство); |
Основание для разработки |
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края". |
Цель и задачи министерства, реализуемые в рамках Программы |
Цель - обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края. Для достижения поставленной цели необходимо решить 8 задач: 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях. 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края. 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания. 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием. 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования. 7. Создать краевую систему оценки качества образования. 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования. |
Показатели результативности |
Увеличение доли школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от общего числа школ с 45% в 2007 году до 52% в 2011 году. Увеличение доли средних школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике, от общего количества средних школ с 27,4% в 2007 году до 50% в 2011 году. Увеличение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, с 79% в 2007 году до 86% в 2011 году. Увеличение доли школ, соответствующих комплексу требований пожарной безопасности (ППБ 01-03), от общего числа школ с 46% в 2007 году до 60% в 2011 году. Увеличение доли школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП), от общего числа школ с 45% в 2007 году до 52% в 2011 году. Доля учащихся, подвозимых к общеобразовательным школам, от общего количества учащихся, с 2007 года по 2011 год с сохранением показателя на уровне 6,5%. Увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений с 81,9% в 2007 году до 85% в 2011 году. Доля средних школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности (оборудованных противопожарной сигнализацией), с 2007 года по 2011 год с сохраненим показателя на уровне 100%. Увеличение доли учащихся 10-11 классов, обучающихся в школах с численностью учащихся в параллели на старшей ступени более 75 человек в сельской местности и более 100 человек в городской местности, с 16% в 2007 году до 37% в 2011 году. Увеличение доли общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы, с 49% в 2007 году до 90% в 2011 году. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных школах, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных школах с 43% в 2007 году до 83% в 2011 году. Сокращение числа воспитанников краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развития семейных форм воспитания с 2457 человек в 2007 году до 2200 человек в 2011 году. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, с 19,13% в 2007 году до 22,5% в 2011 году. Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, с 1053 человек в 2007 году до 1200 человек в 2011 году. Увеличение доли детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от трех до семи лет с 68% в 2007 году до 69% в 2011 году. Увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями с 56,5% в 2007 году до 57,5% в 2011 году. Сохранение доли детских дошкольных государственных и муниципальных учреждений от общего числа организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг, с 2007 по 2011 годы на уровне 100%. Увеличение доли школьников, занятых в открытом дополнительном образовании, - всего с 61,4% в 2007 году до 70% в 2011 году, в том числе: в городской местности с 62,8% в 2007 году до 73,7% в 2011 году; в сельской местности с 57,7% в 2007 году до 60,3% в 2011 году. Увеличение доли выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, с 26% в 2007 году до 77% в 2011 году. Увеличение удельного веса лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от общей численности выпускников с 96% в 2007 году до 98% в 2011 году. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах, с 59% в 2007 году до 100% в 2011 году. Увеличение расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося с 48138,52 рублей в 2007 году до 71495,34 рублей в 2011 году. Увеличение расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование - всего с 14499,2 млн рублей в 2007 году до 21534,3 млн рублей в 2011 году; в том числе: капитальные расходы с 1130,4 млн рублей в 2007 году до 2105,8 млн рублей в 2011 году; текущие расходы с 13368,8 млн рублей в 2007 году до 19428,5 млн рублей в 2011 году, из них расходы и начисления на оплату труда с 9502,3 млн. рублей в 2007 году до 14170,5 млн. рублей в 2011 году. Увеличение доли автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации с 0,04% в 2008 году до 0,61% в 2011 году. Увеличение доли расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы с 0,27% в 2008 году до 1,94% в 2011 году. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, с 54,7% в 2007 году до 58,5% в 2011 году. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, составит: в 2007 году 58,6%, в 2008 году 57,5%, в 2009 году 58,1%, в 2010 году 58,5%, в 2011 году 58,5%. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений - всего с 9835,4 рублей в 2007 году до 16903,82 рублей в 2011 году; в том числе: учителей с 11626,57 рублей в 2007 году до 19981,74 рублей в 2011 году; прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс, с 8139,6 рублей в 2007 году до 13988,95 рублей в 2011 году; директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку, с 17453,37 рублей в 2007 году до 29995,2 рублей в 2011 году. Увеличение численности учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, - всего с 5,55 человек в 2007 году до 5,61 человек в 2011 году; в том числе: на одного учителя 10,7 человек в 2007 году до 10,9 человек в 2011 году. Сокращение общей численности всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений: штатные должности с 62929 единиц в 2007 году до 60397 единиц в 2011 году; физические лица с 53454 человек в 2007 году до 52092 человек в 2011 году. Сокращение общей численности прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс): штатные должности с 35748 единиц в 2007 году до 35550 единиц в 2011 году; физические лица с 27458 человек в 2007 году до 26690 человек в 2011 году. Уменьшение числа учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации - всего с 296623 человек в 2007 году до 292127 человек в 2011 году; в том числе: в городской местности с 214211 человек в 2007 году до 212190 человек в 2011 году; в сельской местности с 82412 человек в 2007 году до 79937 человек в 2011 году. Увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: на нормативное подушевое финансирование с 99,2% в 2007 году до 100%; на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, с 60,57% в 2007 году до 100% в 2011 году. Увеличение доли школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету базисного учебного плана: начальных с 74,8% в 2007 году до 82% в 2011 году; основных с 61,9% в 2007 году до 73,8% в 2011 году; средних с 89,7% в 2007 году до 96,8% в 2011 году. Увеличение средней наполняемости классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях - всего с 16,8 человек в 2007 году до 17,2 человек в 2011 году; в городской местности с 23,3 человек в 2007 году до 23,6 человек в 2011 году; в сельской местности с 9,6 человек в 2007 году до 11 человек в 2011 году. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих бюджетное планирование на основе программно-целевого метода, до 100% в 2008 году, с сохранением показателя до 2011 года. |
2. Основные разделы ведомственной целевой Программы
2.1. Цель и задачи министерства, реализуемые в рамках Программы
Общее и дополнительное образование вносит значимый вклад в общественное благополучие, устойчивость социальных отношений, в качество кадрового, интеллектуального, технологического капитала края.
Долговременными целевыми ориентирами красноярского образования являются: достижение высокого качества и современности образовательных услуг, стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и государственные потребности, наращивание способности системы образования быть конкретно полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития краевого сообщества.
Цель министерства, реализуемая в рамках Программы, - обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края.
Для достижения поставленной цели необходимо решить 8 задач:
1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях.
2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края.
3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания.
5. Увеличить охват детей дошкольным образованием.
6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования.
7. Создать краевую систему оценки качества образования.
8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов министерства
Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через министерство, составляет 102574905,8 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 59009594,8 тыс. рублей. В 2009 году - 31746948,1 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 18098265,8 тыс. рублей. В 2010 году - 34382807,1 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 19874257,8 тыс. рублей. В 2011 году - 36445150,6 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 21037071,2 тыс. рублей. Расходные обязательства, формирование доходов представлены в приложении N 1 к Программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности министерства
Планируемые результаты деятельности министерства представлены в приложениях N 2, 2.1 к Программе.
2.4. Распределение расходов министерства
Распределение расходов министерства по целям, задачам и мероприятиям представлено в приложениях N 3 - 5 к Программе.
Приложение 1
Расходные обязательства министерства и формирование доходов
(тыс. рублей) | ||||||
N п/п |
Наименование |
Отчетный период |
Плановый среднесрочный период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходные обязательства |
|
|
|
|
|
1 |
Закон Красноярского края от 24.06.1997 N 14-509 |
|
|
|
|
|
|
"Об установлении размера оплаты труда приемных родителей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
осуществление выплаты денежных средств приемным родителям (родителю) на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заработной платы приемным родителям (родителю) |
|
143 017,0 |
125 874,4 |
134 686,4 |
144 248,4 |
2 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
осуществление выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
806 311,9 |
706 734,4 |
756 206,2 |
809 896,8 |
3 |
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 |
|
|
|
|
|
|
"Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края" |
|
|
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 |
|
|
|
|
|
|
"Об оплате труда работников краевых государственных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации |
58 096,9 |
68 366,0 |
70 644,5 |
77 267,9 |
81 223,8 |
4 |
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации |
7 567 168,7 |
8 903 845,5 |
9 073 761,3 |
10 155 785,0 |
10 706 014,8 |
5 |
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству |
526 020,0 |
612 723,6 |
587 637,5 |
819 887,6 |
776 255,4 |
6 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация предоставления начального и среднего профессионального образования в учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования, подведомственных Министерству |
305 931,7 |
340 206,1 |
341 191,3 |
380 239,3 |
398 723,2 |
7 |
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных учреждениях, подведомственных Министерству |
151 870,5 |
173 838,8 |
170 026,3 |
202 748,6 |
200 837,3 |
8 |
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях, детей, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения) |
1 733 529,8 |
855 516,7 |
882 864,0 |
945 021,5 |
999 312,6 |
9 |
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
осуществление выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
22 734,0 |
54 631,3 |
59 680,5 |
64 760,7 |
68 775,8 |
10 |
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) |
909 085,4 |
1 005 073,5 |
1 099 051,6 |
1 220 546,5 |
1 293 453,0 |
11 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
создание, реорганизация и ликвидация краевых государственных образовательных учреждений, в том числе краевых государственных автономных образовательных учреждений |
248 416,1 |
368 781,1 |
294 319,8 |
266 558,9 |
425 031,8 |
12 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация издания учебной литературы для образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образования |
37 148,0 |
3 490,0 |
1 215,0 |
1 110,0 |
1 178,8 |
13 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников для образовательных учреждений края (за исключением образовательных учреждений в областях (сферах) физической культуры, спорта, культуры и здравоохранения) |
166 111,9 |
143 979,8 |
129 217,8 |
139 010,5 |
148 433,5 |
14 |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5564 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений |
75 000,0 |
83 888,0 |
90 970,6 |
|
|
15 |
Закон Красноярского края от 26.11.2005 N 16-3997 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
|
|
|
|
|
|
приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для общеобразовательных учреждений и детских садов по изучению Правил дорожного движения |
4 960,7 |
4 960,7 |
116,2 |
123,5 |
131,3 |
16 |
Закон Красноярского края от 25.12.2007 N 21-5717 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
мероприятия, предусмотренные строками 1.11, 1.40, 1.41, 1.42 мероприятий краевой целевой программы |
3 570,0 |
3 570,0 |
970,0 |
|
|
17 |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
мероприятия, предусмотренные строками 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 раздела 7 краевой целевой программы |
1 981,8 |
1 981,8 |
2 306,8 |
|
|
18 |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
мероприятия, предусмотренные разделом 6, за исключением пунктов 5, 6, 16 мероприятий краевой целевой программы |
1 544 076,0 |
1 581 819,5 |
1 871 745,5 |
2 035 034,5 |
2 205 686,6 |
19 |
Закон Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 |
|
|
|
|
|
|
"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, в специальных общеобразовательных школах закрытого типа |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
20 |
Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
пункты 1.11, 4.3 мероприятий краевой целевой программы |
|
|
|
|
|
|
проведение краевого конкурса образовательных программ патриотической направленности, проведение краевых соревнований по техническим видам спорта |
|
870,0 |
870,0 |
820,0 |
|
21 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения), одаренных детей |
21 867,2 |
42 554,2 |
51 990,9 |
55 507,8 |
65 466,6 |
22 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное общее или среднее (полное) общее образование, обучение на курсах по подготовке к поступлению в краевые государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования, а также в учреждения высшего профессионального образования без взимания платы |
842,0 |
371,1 |
253,9 |
241,6 |
261,4 |
23 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение детей, находящихся под опекой (попечительством), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилой площадью в соответствии с установленным порядком |
47 734,1 |
25 261,1 |
25 261,1 |
25 261,1 |
25 261,1 |
24 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края, приведение автобусов, состоящих на балансе агентства образования и краевых образовательных учреждений, в соответствие требованиям по перевозке детей |
43 000,0 |
37 655,0 |
23 000,0 |
26 450,0 |
30 417,5 |
25 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
|
334 083,5 |
194 566,9 |
202 385,9 |
205 345,0 |
26 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы |
484 014,6 |
683 373,2 |
736 976,5 |
784 879,9 |
784 879,9 |
27 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
обеспечение финансирования образовательных учреждений края, реализующих образовательную программу Международного бакалавриата |
2 610,7 |
8 496,9 |
9 054,1 |
9 863,9 |
10 551,3 |
28 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях в части обеспечения воспитанников учреждения питанием, одеждой и обувью по нормам, установленным законом края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях |
5 530,9 |
5 951,2 |
8 003,0 |
8 563,2 |
9 171,2 |
29 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, а также детей, находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях (группах) |
45 344,8 |
50 538,7 |
56 588,6 |
61 208,2 |
66 104,5 |
30 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение горячим завтраком без взимания платы детей, обучающихся в краевых государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов), обучающихся в указанных учреждениях |
389 361,2 |
464 165,3 |
584 342,1 |
651 025,1 |
697 210,1 |
31 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственная поддержка образовательных учреждений края, внедряющих инновационные образовательные программы |
105 000,0 |
92 000,0 |
|
|
|
32 |
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2007 год" |
|
|
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
подпункт "б" пункта 5 статьи 66, строки 586-589 приложения 5 к Закону |
|
|
|
|
|
|
денежное поощрение лучших учителей образовательных учреждений края, реализующих общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
37 400,0 |
37 400,0 |
37 725,3 |
10 490,4 |
10 490,4 |
33 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений края |
342 150,1 |
291 107,8 |
291 560,3 |
4 776,9 |
4 722,2 |
34 |
Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365 |
|
|
|
|
|
|
"Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материальное обеспечение ребенка, переданного на патронатное воспитание, выплаты патронатным воспитателям |
7 314,2 |
13 977,6 |
15 868,0 |
16 102,4 |
16 885,2 |
35 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
189 159,4 |
203 674,8 |
192 848,5 |
233 932,9 |
260 379,0 |
36 |
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2007 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии для завершения работ, начатых в 2006 году, по реализации проекта "Мой спортивный школьный двор" |
26 858,0 |
|
|
|
|
37 |
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2007 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных |
7 120,0 |
|
|
|
|
38 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
проведение капитальных ремонтов краевых государственных учреждений, изготовление проектно-сметной документации и ее экспертиза |
|
340 432,2 |
157 347,3 |
340 200,0 |
340 200,0 |
39 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проведение эксперимента по реформированию системы оплаты труда в образовательных учреждениях края |
|
20 000,0 |
|
|
|
40 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
59 785,0 |
90 435,3 |
94 681,8 |
104 561,4 |
111 522,7 |
41 |
Закон Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
"О внесении изменений в Закон края "О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях края |
|
40 000,0 |
|
|
|
42 |
Закон Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
"Об инновационной деятельности в системе общего образования детей Красноярского края" |
|
|
|
|
|
|
поддержка инновационной деятельности в системе общего образования детей края |
|
|
100 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
|
Итого расходов |
15 179 793,7 |
17 947 349,2 |
18 098 265,8 |
19 874 257,8 |
21 037 071,2 |
|
Формирование доходов: |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Доходы от платных услуг |
94 192,8 |
84 012,3 |
39 552,9 |
40 438,3 |
41 094,4 |
|
Пожертвования |
- |
|
|
|
|
|
Итого доходов |
94 192,8 |
84 012,3 |
39 552,9 |
40 438,3 |
41 094,4 |
Приложение 2
Цели, задачи и показатели результативности
N п/п |
Цели, задачи и показатели результатов деятельности |
Ед. изм. |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный период |
Плановый среднесрочный период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края | |||||||||
1 |
Доля школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от общего числа школ |
% |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
45 |
49 |
52 |
52 |
52 |
2 |
Доля средних школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике, от общего количества средних школ |
% |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
27,4 |
30,1 |
35 |
48 |
50 |
3 |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
% |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
79 |
80 |
85 |
86 |
86 |
|
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях |
||||||||
1.1 |
Доля школ, соответствующих комплексу требований пожарной безопасности (ППБ 01-03), от общего числа школ |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
46 |
49 |
60 |
60 |
60 |
1.2 |
Доля школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП), от общего числа школ |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
45 |
49 |
52 |
52 |
52 |
1.3 |
Доля учащихся, подвозимых к общеобразовательным школам, от общего количества учащихся |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
1.4 |
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
81,9 |
84 |
85 |
85 |
85 |
1.5 |
Доля средних школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности (оборудованных противопожарной сигнализацией) |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края |
||||||||
2.1 |
Доля учащихся 10-11-х классов, обучающихся в школах с численностью учащихся в параллели на старшей ступени более 75 человек в сельской местности и более 100 человек в городской местности |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
16 |
20 |
22 |
35 |
37 |
2.2 |
Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
49 |
57,9 |
69,7 |
75 |
90 |
|
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |
||||||||
3.1 |
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных школах, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных школах |
% |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
43 |
50 |
62 |
71 |
83 |
|
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания |
||||||||
4.1 |
Сокращение числа воспитанников краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развития семейных форм воспитания |
чел. |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
2457 |
2442 |
2350 |
2250 |
2200 |
4.2 |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
19,13 |
20,18 |
21,10 |
22,43 |
22,5 |
4.3 |
Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
чел. |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
1053 |
1100 |
1150 |
1200 |
1200 |
|
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием |
||||||||
5.1 |
Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от трех до семи лет |
% |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
68 |
68 |
69 |
69 |
69 |
5.2 |
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями |
% |
0,01 |
Гос. стат. отчетность |
56,5 |
56,7 |
57 |
57,3 |
57,5 |
5.3 |
Доля детских дошкольных государственных и муниципальных учреждений от общего числа организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг |
% |
0,01 |
Ведомственная отчетность |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования |
||||||||
6.1 |
Доля школьников, занятых в открытом дополнительном образовании |
% |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
61,4 |
65 |
70 |
70 |
70 |
в городской местности |
0,010 |
62,8 |
68 |
73,7 |
73,7 |
73,7 |
|||
в сельской местности |
0,010 |
57,7 |
57,3 |
60,3 |
60,3 |
60,3 |
|||
|
Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования |
||||||||
7.1 |
Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями |
% |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
26 |
53 |
75 |
77 |
77 |
7.2 |
Удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от общей численности выпускников |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
96 |
98 |
98 |
98 |
98 |
7.3 |
Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
59 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования |
||||||||
8.1 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося |
рублей |
0,01 |
Гос. стат. отчетность |
48 138,52 |
58 549,19 |
63 030,78 |
67 192,08 |
71 495,34 |
8.2 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование - всего |
тыс. рублей |
0,01 |
Гос. стат. отчетность |
14 499 225,00 |
17 634 900,10 |
18 984 743,83 |
20 238 119,91 |
21 534 252,82 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
1 130 393,70 |
1 728 605,50 |
1 846 150,67 |
1 971 688,92 |
2 105 763,47 |
||
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
13 368 831,30 |
15 906 294,60 |
17 138 593,16 |
18 266 430,99 |
19 428 489,05 |
||
из них расходы и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
9 502 261,50 |
11 590 040,60 |
12 528 833,89 |
13 761 200,82 |
14 170 486,99 |
||
8.3 |
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации |
% |
0,01 |
Ведомственная отчетность |
- |
0,04 |
0,15 |
0,38 |
0,61 |
8.4 |
Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы |
% |
0,01 |
Ведомственная отчетность |
- |
0,27 |
1,10 |
1,30 |
1,94 |
8.5 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений образования к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
% |
0,01 |
Гос. стат. отчетность |
54,7 |
57,5 |
58,1 |
58,5 |
58,5 |
8.6 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
% |
0,01 |
Ведомственная отчетность |
58,6 |
57,5 |
58,1 |
58,5 |
58,5 |
8.7 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений - всего |
рублей |
0,010 |
Гос. стат. отчетность |
9 835,40 |
11 478,15 |
13 615,96 |
15 916,97 |
16 903,82 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учителей |
рублей |
0,010 |
Ведомственная отчетность |
11 626,57 |
13 568,20 |
16 095,27 |
18 815,20 |
19 981,74 |
|
прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс |
рублей |
0,010 |
8 139,60 |
9 498,91 |
11 268,08 |
13 172,27 |
13 988,95 |
||
директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку |
рублей |
0,010 |
17 453,37 |
20 368,08 |
24 161,63 |
28 244,07 |
29 995,20 |
||
8.8 |
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, - всего |
чел. |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
5,55 |
5,56 |
5,57 |
5,58 |
5,61 |
в том числе на одного учителя |
чел. |
0,02 |
Гос. стат. отчетность |
10,7 |
10,75 |
10,8 |
10,85 |
10,9 |
|
8.9 |
Общая численность всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
|
|
|
штатные должности |
единиц |
0,02 |
62 929 |
62 244 |
61 332 |
60 697 |
60 397 |
||
физические лица |
чел. |
0,02 |
53 454 |
53 300 |
52 862 |
52 342 |
52 092 |
||
8.10 |
Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
|
|
|
штатные должности |
единиц |
0,02 |
35 748 |
35 700 |
35 650 |
35 600 |
35 550 |
||
физические лица |
чел. |
0,02 |
27 458 |
27 300 |
27 150 |
26 740 |
26 690 |
||
8.11 |
Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации |
чел. |
0,02 |
Гос. стат. отчетность |
296 623 |
296 244 |
294 442 |
292 067 |
292 127 |
в городской местности |
чел. |
|
214 211 |
214 133 |
213 176 |
212 160 |
212 190 |
||
в сельской местности |
чел. |
|
82 412 |
82 111 |
81 266 |
79 907 |
79 937 |
||
8.12 |
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
|
|
|
на нормативное подушевое финансирование |
% |
0,01 |
99,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
% |
0,01 |
60,57 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
8.13 |
Доля школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию, по каждому предмету базисного учебного плана: |
|
|
Ведомственная отчетность |
|
|
|
|
|
начальных основных средних |
% |
0,01 |
74,8 61,9 89,7 |
79,4 71,9 94,2 |
80,5 71,9 96,4 |
81 73,2 96,8 |
82 73,8 96,8 |
||
8.14 |
Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: |
чел. |
0,02 |
Гос. стат. отчетность |
16,8 |
16,85 |
16,9 |
17,2 |
17,2 |
в городской местности |
чел. |
0,02 |
23,3 |
23,6 |
23,6 |
23,6 |
23,6 |
||
в сельской местности |
чел. |
0,02 |
9,6 |
10,5 |
10,8 |
11 |
11 |
||
8.15 |
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих бюджетное планирование на основе программно-целевого метода |
% |
0,01 |
Ведомственная отчетность |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2.1
Перечень
целевых показателей на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период (текущий, два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
|||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края |
|||||||||||||||
1 |
Доля школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от общего числа школ |
% |
45 |
49 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
2 |
Доля средних школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике, от общего количества средних школ |
% |
27,4 |
30,1 |
35 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
3 |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
% |
79 |
80 |
85 |
86 |
86 |
87 |
87 |
88 |
88 |
89 |
90 |
90 |
91 |
92 |
Приложение 3
Распределение
планируемых расходов министерства по целям, задачам и мероприятиям программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия ВЦП на 2009-2011г. |
Срок выполнения, год |
|
|||
Всего |
В том числе по годам |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||
Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях и краевых государственных учреждениях образования |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков, комплектов медицинского оборудования для медицинских кабинетов, приобретение и монтаж приборов искусственного освещения в образовательных учреждениях края за счет средств краевой целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
2009 |
90 970,6 |
90 970,6 |
|
|
1.2 |
Строительство и реконструкция объектов образования за счет средств краевой адресной инвестиционной программы |
2009-2011 |
2 306 736,3 |
736 976,5 |
784 879,9 |
784 879,9 |
1.3 |
Капитальный ремонт краевых государственных учреждений образования |
2009-2011 |
837 747,3 |
157 347,3 |
340 200,0 |
340 200,0 |
1.4 |
Приобретение автобусов для подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям |
2009-2011 |
79 867,5 |
23 000,0 |
26 450,0 |
30 417,5 |
Итого по задаче 1 |
|
3 315 321,7 |
1 008 294,4 |
1 151 529,9 |
1 155 497,4 |
|
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в общеобразовательных учреждениях |
|
- |
|
|
|
|
2.1 |
Обеспечение выделения денежных средств на получение доступного качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дошкольного и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях края на основе нормативного принципа, поддержку инновационных школ, приобретение ученических медалей, аттестационно-бланочной продукции, на финансирование образовательной программы Международного бакалавриата |
2009-2011 |
30 329 359,0 |
9 184 182,2 |
10 297 090,9 |
10 848 085,9 |
2.2 |
Обеспечение базовых школ и средних школ с численностью учащихся свыше 275 человек учебным оборудованием; 100% обеспечение обучающихся учебниками |
2009-2011 |
693 503,4 |
135 700,0 |
241 678,4 |
316 125,0 |
2.3 |
Строительство современных спортивных дворов, быстровозводимых крытых площадок и других спортивных сооружений за счет средств краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы |
2009 |
190 176,9 |
190 176,9 |
|
|
2.4 |
Строительство современных спортивных дворов общеобразовательных учреждений и других спортивных сооружений за счет средств краевой целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы |
2010-2012 |
420 041,8 |
|
203 040,5 |
217 001,3 |
2.5 |
Обеспечение стабильного функционирования системы кадетского, женского гимназического образования, Краевой государственной общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов "Педагогический центр по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью "Школа космонавтики", обеспечивающих вариативность получения качественного общего образования |
2009-2011 |
1 740 890,1 |
524 167,8 |
593 906,5 |
622 815,8 |
2.6 |
Обеспечение стабильного функционирования вечерних (сменных) школ при исправительных колониях |
2009-2011 |
144 627,3 |
43 488,0 |
48 804,8 |
52 334,5 |
2.7 |
Обеспечение стабильного функционирования оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
2009-2011 |
326 297,0 |
99 977,1 |
109 312,3 |
117 007,6 |
2.8 |
Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации кадров и формирование инновационного кадрового ресурса |
2009-2011 |
415 889,3 |
129 217,8 |
138 291,7 |
148 379,8 |
2.9 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития средних специальных учебных заведений для подготовки педагогических кадров |
2009-2011 |
1 118 887,1 |
340 939,3 |
379 676,6 |
398 271,2 |
2.10 |
Обеспечение выделения денежных средств на питание детей из семей со среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях в сумме, предусмотренной Законом края "О защите прав ребенка" |
2009-2011 |
1 932 577,3 |
584 342,1 |
651 025,1 |
697 210,1 |
2.11 |
Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края в части выплаты вознаграждения за классное руководство и выплаты поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений |
2009-2011 |
359 765,5 |
329 285,6 |
15 267,3 |
15 212,6 |
Итого по задаче 2 |
|
37 672 014,7 |
11 561 476,8 |
12 678 094,1 |
13 432 443,8 |
|
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |
|
- |
|
|
|
|
3.1 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и реализация концепции развития специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
2009-2011 |
3 286 422,2 |
998 742,6 |
1 111 234,2 |
1 176 445,4 |
3.2 |
Внедрение моделей интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, принятие закона о наделении полномочиями органов местного самоуправления по обеспечению государственных гарантий на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Красноярского края |
2009-2011 |
- |
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
3 286 422,2 |
998 742,6 |
1 111 234,2 |
1 176 445,4 |
|
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания |
|
- |
|
|
|
|
4.1 |
Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и реализация концепции реструктуризации системы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2009-2011 |
2 500 203,1 |
782 383,2 |
835 447,4 |
882 372,5 |
4.2 |
Обеспечение выделения денежных средств для реализации государственных полномочий муниципальными образованиями края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в группах при общеобразовательных учреждениях края и муниципальных детских домах |
2009-2011 |
327 714,0 |
100 716,4 |
109 802,7 |
117 194,9 |
4.3 |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях края |
2009-2011 |
25 737,4 |
8 003,0 |
8 563,2 |
9 171,2 |
4.4 |
Развитие института замещающей семьи: опекунской, приемной, патронатной |
2009-2011 |
2 919 719,2 |
908 157,3 |
971 755,7 |
1 039 806,2 |
4.5 |
Создание региональной сети учета детей, оставшихся без попечения родителей, и закрепленного жилья, обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
2009-2011 |
75 783,3 |
25 261,1 |
25 261,1 |
25 261,1 |
Итого по задаче 4 |
|
5 849 157,0 |
1 824 521,0 |
1 950 830,1 |
2 073 805,9 |
|
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием |
|
- |
|
|
|
|
5.1 |
Выплата ежемесячной компенсации одному из родителей или опекуну, фактически воспитывающему ребёнка раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет), состоящего на учёте в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение |
2009-2011 |
4 641 452,5 |
1 422 001,4 |
1 541 606,7 |
1 677 844,4 |
5.2 |
Грантовая поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений, выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ежемесячные выплаты воспитателям, поддержка дошкольных образовательных учреждений - победителей конкурса на разработку и распространение моделей дошкольного образования в детских дошкольных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья |
2009-2011 |
755 323,1 |
242 252,8 |
253 270,3 |
259 800,0 |
5.3 |
Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере родительской платы |
2009-2011 |
183 901,3 |
56 588,6 |
61 208,2 |
66 104,5 |
5.4 |
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
2009-2011 |
687 160,4 |
192 848,5 |
233 932,9 |
260 379,0 |
5.5 |
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы и краевой целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы |
2009-2011 |
449 483,2 |
139 766,0 |
149 549,6 |
160 167,6 |
Итого по задаче 5 |
|
6 717 320,5 |
2 053 457,3 |
2 239 567,7 |
2 424 295,5 |
|
Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования |
|
- |
|
|
|
|
6.1 |
Создание сети спортивных, туристских, технических, военно-патриотических, интеллектуальных, эколого-биологических, художественно-эстетических клубов общеобразовательных школ и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования технической, туристской, спортивной направленности |
2009-2011 |
371,0 |
116,2 |
123,5 |
131,3 |
6.2 |
Внедрение дистанционных, интенсивных форм дополнительного образования, проведение зональных и краевых массовых мероприятий для детей и молодежи, участие в российских мероприятиях |
2009-2011 |
240 111,3 |
66 082,1 |
80 888,5 |
93 140,7 |
6.3 |
Реализация образовательно-оздоровительных программ для детей-сирот и одаренных детей |
2009-2011 |
100 813,8 |
31 781,1 |
33 636,5 |
35 396,2 |
6.4 |
Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статьи 29 Закона края "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
2009-2011 |
27 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
6.5 |
Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных учреждений дополнительного образования детей |
2009-2011 |
509 676,3 |
151 000,0 |
181 497,1 |
177 179,2 |
6.6 |
Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации образовательных программ дополнительного образования детей государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей. Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2009-2010 |
160 798,5 |
50 000,0 |
53 500,0 |
57 298,5 |
Итого по задаче 6 |
|
1 038 770,9 |
307 979,4 |
358 645,6 |
372 145,9 |
|
Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования |
|
- |
|
|
|
|
7.1 |
Обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена по 13 предметам, выпускников 9-х классов с участием территориальных экзаменационных комиссий (в новой форме); проведения краевых контрольных работ по русскому языку и математике в 4-х классах |
2009-2011 |
72 176,2 |
23 297,5 |
24 035,0 |
24 843,7 |
7.2 |
Создание и поддержка функционирования краевой информационной автоматизированной системы управления образованием (КИАСУО) для обеспечения сбора и обработки достоверных данных о состоянии системы образования края |
2009-2011 |
3 503,8 |
1 215,0 |
1 110,0 |
1 178,8 |
Итого по задаче 7 |
|
75 680,0 |
24 512,5 |
25 145,0 |
26 022,5 |
|
Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования |
|
- |
|
|
|
|
8.1 |
Обеспечение стабильного функционирования аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность министерства |
2009-2011 |
744 141,9 |
224 600,0 |
254 649,8 |
264 892,1 |
8.2 |
Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
2009-2011 |
310 765,9 |
94 681,8 |
104 561,4 |
111 522,7 |
Итого по задаче 8 |
|
1 054 907,8 |
319 281,8 |
359 211,2 |
376 414,8 |
|
Всего по программе |
|
59 009 594,8 |
18 098 265,8 |
19 874 257,8 |
21 037 071,2 |
Приложение 4
Перечень
объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта (тыс.руб.) по состоянию на 01.01.08 г. |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
Примечание |
|||||||||||
предыдущий год (отчет) |
текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
|||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||
|
Объекты по протоколам Губернатора, финансируемые из федерального и краевого бюджетов |
|
|||||||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|
||||||||||||||
1 |
Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Назаровский детский дом N 1" (150 мест, 2010 г., сметная стоимость в ценах 3-го кв. 2007 года)* |
65 625,0 |
3 199,9 |
33 000,0 |
10 000,0 |
22 625,0 |
- |
- |
|
- |
ПСД передана на экспертизу, от Роспотребнадзора нет согласования на площадку |
||||
2 |
Школа на 784 учащихся в микрорайоне Северный в г.Канске (II очередь, 2010 г.)* |
93 662,6 |
788,9 |
3 000,0 |
|
90 662,6 |
|
|
|
|
Протокол Губернатора, ПСД готова, экспертиза до октября 2008 года |
||||
3 |
Школа на 400 учащихся в г.Енисейске, (2009 г.). Завершение благоустройства в 2010 году |
224 387,0 |
24 505,3 |
67 676,4 |
146 710,6 |
10 000,0 |
|
|
|
|
СМР по графику. Подрядчик ООО "Красноярсклеспромстрой" до 31.08.2008 |
||||
4 |
Специальная общеобразовательная школа-интернат (для слепых и слабовидящих детей) в г.Красноярске (200 мест, 2011 г.)* |
278 427,0 |
13 865,0 |
45 000,0 |
5 000,0 |
100 000,0 |
128 427,0 |
|
|
|
Протокол Губернатора. В связи с изменением участка потребовалась корректировка ПСД. Отрицательное заключение. Отработка замечаний до 22.08.2008 |
||||
5 |
Школа на 90 учащихся в с.Момотово, Казачинский район (II очередь-интернат, 2008 г.) |
153 259,7 |
27 316,2 |
153 259,7 |
|
|
|
|
|
|
Протокол Губернатора |
||||
|
Объекты, финансируемые из федерального и муниципального бюджетов |
|
|||||||||||||
Главный распорядитель: Министерство регионального развития РФ |
|
||||||||||||||
6 |
Общеобразовательная школа на 660 учащихся, с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район (2010 г.)** |
256 949,83 |
50 000,0 |
75 000,0 |
|
71 949,83 |
|
|
|
|
Стоимость строительства на 01.01.2007 - 344,55 млн рублей. Планируется привлечение Федеральных средств в 2009-2010 годах в размере 37,6 млн рублей |
||||
|
Объекты, финансируемые из краевого бюджета |
|
|||||||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |||||||||||||||
7 |
Реконструкция школы-интерната в г.Канске (240 мест, 2010 г.)* |
169 364,6 |
326,0 |
19 364,6 |
60 000,0 |
90 000,0 |
|
|
|
|
Отрицательное заключение, 15 июля передано на доработку до 15.10.2008. Постановление от 14.07.08 N 317-п |
||||
8 |
Школа в п.Сереж, Назаровский район (2009 г.) |
76 263,0 |
9 493,3 |
13 000,0 |
62 140,0 |
- |
|
|
|
|
СМР по графику. Проводятся внутренние отделочные, сантехнические, электромонтажные работы |
||||
9 |
Реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Григорьевка, Ермаковский район (150 мест, 2009 г.) |
131 913,4 |
370,8 |
5 000,0 |
126 913,44 |
|
|
|
|
|
Подрядчик ООО "Триада Холд". Постановление от 14.07.08 N 317-п |
||||
10 |
Реконструкция краевого государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом", г.Дивногорск (150 спальных мест)* |
20 000,0 |
238,8 |
20 000,0 |
|
|
|
|
55 995,5 |
|
08.05.08 г. Получено отрицательное заключение экспертизы из-за отсутствия земельного участка |
||||
11 |
Реконструкция Дома культуры под культурно-образовательный центр в с.Можарка, Курагинский район (посадочных мест 100, 2010 г.) |
62 141,8 |
333,4 |
20 000,0 |
15 000,0 |
27 141,8 |
|
|
|
|
30 июля 2008 года получение ПСД, экспертиза 3.11.2008. Постановление от 14.07.08 N 317-п |
||||
12 |
Школа на 120 учащихся в д.Лакино, Большемуртинский район (100 мест, 2011г.)* |
175 000,0 |
2 100,0 |
2 500,0 |
|
49 129,9 |
123 370,1 |
|
|
|
Заключен госконтракт с ОАО "Красноярскагропроект" на ПИР от 23.03.2007 N 132-01.2-07 |
||||
13 |
Школа в п. Нижняя Пойма, Нижнеингашский район (460 мест, 2012г.)* |
300 000,0 |
2 927,9 |
800,0 |
|
13 500,0 |
180 000,0 |
102 772,1 |
|
|
ПСД готовится к передаче на экспертизу. Получение в октябре 2008 года |
||||
14 |
Школа на 23 класса в п.Первомайск, Мотыгинский район (198 мест, 2012 г.)* |
60 397,0 |
419,0 |
20 000,0 |
|
|
|
40 397,0 |
|
|
Отрицательное заключение, отсутствие водоснабжения и электромощностей до 1.06.2009 |
||||
15 |
Школа на 275 учащихся в с.Тины, Нижнеингашский район (2010 г.) |
186 658,37 |
781,9 |
11 000,0 |
87 976,27 |
87 682,1 |
|
|
|
|
Положительное заключение. Определен подрядчик ООО "Стройинвест". Постановление от 14.07.08 N 317-п |
||||
16 |
Школа в с.Шунеры, Шушенский район (2-я очередь, 200 мест, 2012 г.)* |
141 000,0 |
|
500,0 |
|
|
95 000,0 |
45 500,0 |
|
|
Договоры с СЭС от 27.03.2008 N 133-05.1-08; от 27.03.2008 N 142-05.1-08. Договор на землеустройство от 29.04.2008 N 192-04.1-08 (срок 11 месяцев) |
||||
17 |
Лечебно-оздоровительный лагерь "Гагаринец" школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Ю.А.Гагарина "Дом детства" в г.Канске (45 мест, 2008г.) |
32 106,5 |
1 485,0 |
32 106,5 |
|
|
|
|
|
|
Завершение строительства объекта с большой степенью готовности (60-80%). Госконтракт заключен 04.05.08г. |
||||
18 |
Школа на 130 учащихся в с. Ворогово, Туруханский район (2009г.) |
49 223,1 |
17 966,7 |
20 000,0 |
29 223,1 |
|
|
|
|
|
СМР |
||||
19 |
Школа на 22 класса в п.Абан, Абанский район (528 мест, 2008 г.) |
77 771,8 |
85 156,2 |
77 771,8 |
|
|
|
|
|
|
СМР по графику. Проводятся внутренние отделочные работы |
||||
20 |
Средняя школа на 850 учащихся в с.Сухобузимское, Сухобузимский район (2010 г.) |
200 008,21 |
38 737,6 |
28 404,40 |
91 603,81 |
80 000,0 |
|
|
|
|
Постановление от 14.07.08 N 317-п |
||||
21 |
Дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида на 220 мест ул.Щорса, 25 "Б", г.Дудинка (2009 г.) |
128 401,3 |
|
60 000,0 |
68 401,3 |
- |
|
|
|
|
Постановление от 14.07.08 N 317-п |
||||
22 |
Школа на 220 учащихся в с. Усть-Яруль, Ирбейский район (2011 г.)* |
230 000,0 |
|
3 000,0 |
532,0 |
100 988,7 |
125 479,3 |
- |
|
|
Определен подрядчик на изготовление ПСД до 22.03.2009. Постановление от 14.07.08 N 317-п |
||||
23 |
Пристройка к школе N 4 в г.Боготоле (2009 г.) |
54 761,8 |
253,9 |
21 285,8 |
33 476,0 |
|
|
|
|
|
Контракт ЗАО "Русь" до 15.12.2008 |
||||
24 |
Школа в с.Новониколаевка, Иланский район (2008 г.) |
71 704,0 |
65 498,6 |
71 704,0 |
|
|
|
|
|
|
СМР ведутся по графику, проводятся внутренние отделочные работы |
||||
25 |
Специальная (коррекционная) школа-интернат в г.Назарово |
|
24 091,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство завершено, объект введен в действие. В 2007 году в сумму финансирования входят федеральные средства в сумме 13,0 млн руб. |
||||
26 |
Школа в п.Таежный, Богучанский район |
|
14 431,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Объект введен в эксплуатацию в 2007 г. |
||||
27 |
Школа на 162 учащихся в с. Большие Ключи, Рыбинский район |
|
1 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Объект введен в эксплуатацию в 2007 г. |
||||
28 |
Начальная школа на 9 классов в с. Сухобузимское. Спортивный зал |
|
2 494,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Объект введен в эксплуатацию в 2007 г. |
||||
29 |
Школа на 180 учащихся с наружными сетями, благоустройством и озеленением в п.Громадск, Уярский район |
|
22 551,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Объект введен в эксплуатацию в 2007 г. |
||||
30 |
Реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Моторское, Каратузский район, 2012 год |
|
185,8 |
|
|
|
60 933,6 |
49 066,4 |
|
|
ПСД передана на экспертизу до 1.03.2009, средства будут выделены при корректировке |
||||
31 |
Дошкольное образовательное учреждение в 7-м микрорайоне г. Лесосибирска* |
|
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
85 000,0 |
52 000,0 |
|
|
||||
32 |
Ермолаевская СОШ на 120 учащихся Березовского района* |
|
|
|
|
1 000,0 |
250,0 |
95 000,0 |
71 750,0 |
|
|
||||
33 |
Кемчугская СОШ на 150 учащихся Козульского района* |
|
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
105 000,0 |
102 000,0 |
|
|
||||
34 |
Нижнекурятская СОШ на 110 учащихся Каратузского района* |
|
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
90 000,0 |
61 000,0 |
|
|
||||
35 |
Кордовская СОШ на 160 учащихся Курагинского района* |
|
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
100 000,0 |
121 000,0 |
|
|
||||
36 |
Реконструкция Филимоновской СОШ Канского района* |
|
|
|
|
1 400,0 |
600,0 |
138 000,0 |
|
|
|
||||
37 |
Строительство школы-интерната с реализацией дошкольного обучения в п.Тухард, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 100 мест |
|
|
|
|
|
2 600,0 |
400,0 |
98 000,0 |
99 000,0 |
|
||||
38 |
Майская СОШ на 100 учащихся Енисейского района* |
|
|
|
|
|
2 600,0 |
400,0 |
117 000,0 |
118 000,0 |
|
||||
39 |
Реконструкция Новоангарской СОШ Мотыгинского района* |
|
|
|
|
|
1 600,0 |
400,0 |
124 000,0 |
|
|
||||
40 |
Реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Павловщина, Сухобузимский район* |
|
|
|
|
|
819,9 |
180,1 |
97 000,0 |
|
|
||||
41 |
Хантайская СОШ на 110 учащихся Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района* |
|
|
|
|
|
4 000,0 |
1 000,0 |
100 000,0 |
115 000,0 |
|
||||
42 |
Дошкольное образовательное учреждение на 140 мест ст.Саянская, Рыбинский район* |
|
|
|
|
30 000,0 |
56 000,0 |
|
|
|
Совместное строительство с РЖД, 50% - краевой бюджет, ПСД изготавливает РЖД |
||||
43 |
Специальная (коррекционная) школа на 100 мест в п.г.т. Тура, Эвенкийский муниципальный район (2009г.)*** |
119 550,0 |
|
61 400,0 |
|
|
|
|
|
|
Строительство в поддержку коренных малочисленных народов Севера |
||||
|
Итого: |
3 239 026,0 |
423 519,1 |
864 773,2 |
736 976,5 |
784 879,9 |
784 879,9 |
853 115,6 |
999 745,5 |
332 000,0 |
|
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Федеральный бюджет |
|
23 000,0 |
24 000,0 |
|
|
- |
- |
|
- |
|
||||
|
Краевой бюджет |
|
360 519,1 |
719 373,2 |
736 976,5 |
784 879,9 |
784 879,9 |
853 115,6 |
999 745,5 |
332 000,0 |
|
||||
|
Муниципальный бюджет |
|
40 000,0 |
121 400,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
* Стоимость строительства ориентировочная, будет уточнена после получения Главгосэкспертизы и заключения государственного контракта.
** Дефицит в 2009 году произошел после передвижки средств согласно постановлению Совета администрации края от 14.07.2008 N 317-п. Необходимо 110000,0 тыс. рублей на строительство школы в с. Ванавара Эвенкийского муниципального района.
*** Специальная (коррекционная) школа на 100 мест в п.г.т. Тура будет введена в эксплуатацию до 01.01.2009 года. В 2008 году средства на окончание строительства будут выделены за счет передвижки средств с объектов, не имеющих заключения экспертизы, а также из муниципального и краевого бюджетов.
Приложение 5
Распределение
планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
Всего |
в том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Всего |
102 574 905,8 |
31 746 948,1 |
34 382 807,1 |
36 445 150,6 |
в том числе |
|
|
|
|
краевой бюджет |
59 009 594,8 |
18 098 265,8 |
19 874 257,8 |
21 037 071,2 |
из них внебюджетные источники |
121 085,6 |
39 552,9 |
40 438,3 |
41 094,4 |
бюджеты муниципальных образований |
43 565 311,0 |
13 648 682,3 |
14 508 549,3 |
15 408 079,4 |
из них капитальные вложения |
5 086 776,7 |
1 390 061,8 |
1 798 895,1 |
1 897 819,8 |
краевой бюджет (с внебюджетными источниками) |
2 024 786,1 |
430 763,3 |
779 160,8 |
814 862,0 |
из них внебюджетные источники |
7 701,0 |
2 724,4 |
2 787,4 |
2 189,2 |
бюджеты муниципальных образований |
3 061 990,6 |
959 298,5 |
1 019 734,3 |
1 082 957,8 |
Приложение 6
Распределение планируемых объемов финансирования
программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
59 009 594,80 |
18 098 265,80 |
19 874 257,80 |
21 037 071,20 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
53 905 213,20 |
16 584 537,80 |
18 113 110,00 |
19 207 565,40 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
7 070 089,80 |
2 172 729,50 |
2 374 485,50 |
2 522 874,80 |
211 Заработная плата |
5 544 276,40 |
1 704 248,20 |
1 861 119,90 |
1 978 908,30 |
212 Прочие выплаты |
83 593,90 |
26 286,50 |
28 893,10 |
28 414,30 |
213 Начисления на оплату труда |
1 442 219,50 |
442 194,80 |
484 472,50 |
515 552,20 |
220 Приобретение услуг |
2 865 639,20 |
770 998,00 |
1 015 656,50 |
1 078 984,70 |
221 Услуги связи |
46 699,80 |
14 568,20 |
15 476,80 |
16 654,80 |
222 Транспортные услуги |
65 433,40 |
19 562,00 |
22 246,20 |
23 625,20 |
223 Коммунальные услуги |
739 545,20 |
214 317,00 |
244 733,00 |
280 495,20 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
10 131,60 |
2 353,00 |
3 780,90 |
3 997,70 |
225 Услуги по содержанию имущества |
1 066 944,90 |
228 792,30 |
416 299,70 |
421 852,90 |
в том числе капитальный ремонт |
837 747,30 |
157 347,30 |
340 200,00 |
340 200,00 |
226 Прочие услуги |
936 884,30 |
291 405,50 |
313 119,90 |
332 358,90 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
40 672 980,60 |
12 595 617,50 |
13 633 182,40 |
14 444 180,70 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
40 672 980,60 |
12 595 617,50 |
13 633 182,40 |
14 444 180,70 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
2 825 118,80 |
879 071,80 |
941 050,90 |
1 004 996,10 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
2 825 118,80 |
879 071,80 |
941 050,90 |
1 004 996,10 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
471 384,80 |
166 121,00 |
148 734,70 |
156 529,10 |
300 Поступление нефинансовых активов |
5 104 381,60 |
1 513 728,00 |
1 761 147,80 |
1 829 505,80 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 493 764,80 |
1 010 380,40 |
1 223 855,20 |
1 259 529,20 |
в том числе капитальное строительство |
2 306 736,30 |
736 976,50 |
784 879,90 |
784 879,90 |
оборудование |
1 187 028,50 |
273 403,90 |
438 975,30 |
474 649,30 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 610 616,80 |
503 347,60 |
537 292,60 |
569 976,60 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение 7
Распределение планируемых объемов финансирования
программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
928 717,90 |
248 317,90 |
340 200,00 |
340 200,00 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
837 747,30 |
157 347,30 |
340 200,00 |
340 200,00 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
837 747,30 |
157 347,30 |
340 200,00 |
340 200,00 |
в том числе капитальный ремонт |
837 747,30 |
157 347,30 |
340 200,00 |
340 200,00 |
226 Прочие услуги |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
90 970,60 |
90 970,60 |
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
90 970,60 |
90 970,60 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
2 386 603,80 |
759 976,50 |
811 329,90 |
815 297,40 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 386 603,80 |
759 976,50 |
811 329,90 |
815 297,40 |
в том числе капитальное строительство |
2 306 736,30 |
736 976,50 |
784 879,90 |
784 879,90 |
оборудование |
79 867,50 |
23 000,00 |
26 450,00 |
30 417,50 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
3 315 321,70 |
1 008 294,40 |
1 151 529,90 |
1 155 497,40 |
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
36 364 297,40 |
11 243 904,70 |
12 221 400,20 |
12 898 992,50 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 363 707,40 |
730 747,70 |
793 672,50 |
839 287,20 |
211 Заработная плата |
1 857 147,30 |
574 161,80 |
623 124,10 |
659 861,40 |
212 Прочие выплаты |
22 929,90 |
7 204,70 |
8 201,30 |
7 523,90 |
213 Начисления на оплату труда |
483 630,20 |
149 381,20 |
162 347,10 |
171 901,90 |
220 Приобретение услуг |
524 997,00 |
161 217,50 |
172 683,50 |
191 096,00 |
221 Услуги связи |
15 853,40 |
4 940,10 |
5 221,50 |
5 691,80 |
222 Транспортные услуги |
13 769,30 |
4 588,00 |
4 473,00 |
4 708,30 |
223 Коммунальные услуги |
217 941,20 |
63 500,80 |
72 054,20 |
82 386,20 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
2 913,10 |
559,80 |
1 155,20 |
1 198,10 |
225 Услуги по содержанию имущества |
78 865,70 |
24 784,10 |
26 019,00 |
28 062,60 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
195 654,30 |
62 844,70 |
63 760,60 |
69 049,00 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
33 299 544,80 |
10 278 158,50 |
11 203 638,10 |
11 817 748,20 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
33 299 544,80 |
10 278 158,50 |
11 203 638,10 |
11 817 748,20 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
52 256,80 |
16 122,50 |
18 214,70 |
17 919,60 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
52 256,80 |
16 122,50 |
18 214,70 |
17 919,60 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
123 791,40 |
57 658,50 |
33 191,40 |
32 941,50 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1 307 717,30 |
317 572,10 |
456 693,80 |
533 451,40 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
838 249,80 |
172 572,80 |
300 617,30 |
365 059,70 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
838 249,80 |
172 572,80 |
300 617,30 |
365 059,70 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
469 467,50 |
144 999,30 |
156 076,50 |
168 391,70 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
37 672 014,70 |
11 561 476,80 |
12 678 094,00 |
13 432 443,90 |
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
2 746 520,80 |
834 424,70 |
922 998,60 |
989 097,50 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 280 631,40 |
693 298,20 |
769 191,80 |
818 141,40 |
211 Заработная плата |
1 779 280,80 |
540 795,00 |
599 780,20 |
638 705,60 |
212 Прочие выплаты |
35 268,70 |
10 820,00 |
12 353,80 |
12 094,90 |
213 Начисления на оплату труда |
466 081,90 |
141 683,20 |
157 057,80 |
167 340,90 |
220 Приобретение услуг |
459 498,10 |
138 664,10 |
151 920,20 |
168 913,80 |
221 Услуги связи |
8 892,20 |
2 725,50 |
2 983,70 |
3 183,00 |
222 Транспортные услуги |
25 152,80 |
7 792,00 |
8 417,50 |
8 943,30 |
223 Коммунальные услуги |
246 566,00 |
70 602,20 |
81 760,30 |
94 203,50 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 859,90 |
431,40 |
685,00 |
743,50 |
225 Услуги по содержанию имущества |
65 122,30 |
20 790,50 |
21 492,00 |
22 839,80 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
111 904,90 |
36 322,50 |
36 581,70 |
39 000,70 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
3 769,90 |
1 225,30 |
1 218,70 |
1 325,90 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
3 769,90 |
1 225,30 |
1 218,70 |
1 325,90 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
2 621,40 |
1 237,10 |
667,90 |
716,40 |
300 Поступление нефинансовых активов |
539 901,40 |
164 317,90 |
188 235,60 |
187 347,90 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
78 077,40 |
19 541,30 |
34 714,70 |
23 821,40 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
78 077,40 |
19 541,30 |
34 714,70 |
23 821,40 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
461 824,00 |
144 776,60 |
153 520,90 |
163 526,50 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
ИТОГО по задаче |
3 286 422,20 |
998 742,60 |
1 111 234,20 |
1 176 445,40 |
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
5 170 700,70 |
1 611 144,50 |
1 719 183,40 |
1 840 372,80 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 459 156,70 |
459 441,10 |
484 754,40 |
514 961,20 |
211 Заработная плата |
1 142 031,40 |
360 046,80 |
379 213,60 |
402 771,00 |
212 Прочие выплаты |
19 431,60 |
6 436,80 |
6 330,60 |
6 664,20 |
213 Начисления на оплату труда |
297 693,70 |
92 957,50 |
99 210,20 |
105 526,00 |
220 Приобретение услуг |
637 626,30 |
195 900,00 |
210 856,00 |
230 870,30 |
221 Услуги связи |
9 074,30 |
2 915,50 |
2 982,50 |
3 176,30 |
222 Транспортные услуги |
9 181,50 |
2 974,20 |
3 007,90 |
3 199,40 |
223 Коммунальные услуги |
216 974,10 |
63 659,20 |
71 649,50 |
81 665,40 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 701,90 |
561,50 |
551,90 |
588,50 |
225 Услуги по содержанию имущества |
62 347,00 |
19 315,60 |
20 620,60 |
22 410,80 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
338 347,50 |
106 474,00 |
112 043,60 |
119 829,90 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
350 097,30 |
108 177,50 |
117 263,80 |
124 656,00 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
350 097,30 |
108 177,50 |
117 263,80 |
124 656,00 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
2 718 359,20 |
845 561,10 |
904 647,30 |
968 150,80 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
2 718 359,20 |
845 561,10 |
904 647,30 |
968 150,80 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
5 461,20 |
2 064,80 |
1 661,90 |
1 734,50 |
300 Поступление нефинансовых активов |
678 456,30 |
213 376,50 |
231 646,70 |
233 433,10 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
102 255,00 |
31 862,40 |
38 526,80 |
31 865,80 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
102 255,00 |
31 862,40 |
38 526,80 |
31 865,80 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
576 201,30 |
181 514,10 |
193 119,90 |
201 567,30 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
5 849 157,00 |
1 824 521,00 |
1 950 830,10 |
2 073 805,90 |
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
6 717 320,50 |
2 053 457,30 |
2 239 567,80 |
2 424 295,40 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 827,60 |
609,20 |
609,20 |
609,20 |
211 Заработная плата |
1 448,40 |
482,80 |
482,80 |
482,80 |
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
379,20 |
126,40 |
126,40 |
126,40 |
220 Приобретение услуг |
1 062,00 |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
1 062,00 |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
6 563 280,30 |
2 005 494,10 |
2 188 314,60 |
2 369 471,60 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
6 563 280,30 |
2 005 494,10 |
2 188 314,60 |
2 369 471,60 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
151 150,60 |
47 000,00 |
50 290,00 |
53 860,60 |
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
6 717 320,50 |
2 053 457,30 |
2 239 567,80 |
2 424 295,40 |
Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
913 000,10 |
268 169,50 |
311 289,30 |
333 541,30 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
361 913,80 |
106 496,20 |
123 209,30 |
132 208,30 |
211 Заработная плата |
285 484,40 |
84 066,30 |
97 202,70 |
104 215,40 |
212 Прочие выплаты |
2 564,00 |
764,50 |
899,40 |
900,10 |
213 Начисления на оплату труда |
73 865,40 |
21 665,40 |
25 107,20 |
27 092,80 |
220 Приобретение услуг |
255 098,10 |
69 692,20 |
89 249,00 |
96 156,90 |
221 Услуги связи |
3 416,90 |
1 061,90 |
1 142,60 |
1 212,40 |
222 Транспортные услуги |
8 779,50 |
1 566,10 |
3 490,60 |
3 722,80 |
223 Коммунальные услуги |
52 822,40 |
14 965,50 |
17 550,10 |
20 306,80 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
2 460,00 |
425,50 |
990,40 |
1 044,10 |
225 Услуги по содержанию имущества |
12 956,60 |
3 656,90 |
4 479,90 |
4 819,80 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
174 662,70 |
48 016,30 |
61 595,40 |
65 051,00 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
58 321,70 |
18 135,00 |
19 404,50 |
20 782,20 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
58 321,70 |
18 135,00 |
19 404,50 |
20 782,20 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
50 732,90 |
16 162,90 |
16 970,20 |
17 599,80 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
50 732,90 |
16 162,90 |
16 970,20 |
17 599,80 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
186 933,60 |
57 683,20 |
62 456,30 |
66 794,10 |
300 Поступление нефинансовых активов |
125 770,80 |
39 809,90 |
47 356,30 |
38 604,60 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
61 821,20 |
19 616,00 |
26 015,80 |
16 189,40 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
61 821,20 |
19 616,00 |
26 015,80 |
16 189,40 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
63 949,60 |
20 193,90 |
21 340,50 |
22 415,20 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
1 038 770,90 |
307 979,40 |
358 645,60 |
372 145,90 |
Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
72 599,50 |
23 837,80 |
24 442,10 |
24 319,60 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
72 599,50 |
23 837,80 |
24 442,10 |
24 319,60 |
221 Услуги связи |
415,00 |
130,00 |
138,00 |
147,00 |
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
72 184,50 |
23 707,80 |
24 304,10 |
24 172,60 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
3 080,50 |
674,70 |
702,90 |
1 702,90 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
957,30 |
|
|
957,30 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
957,30 |
|
|
957,30 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 123,20 |
674,70 |
702,90 |
745,60 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
75 680,00 |
24 512,50 |
25 145,00 |
26 022,50 |
Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
992 056,30 |
301 281,40 |
334 028,60 |
356 746,30 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
602 852,90 |
182 137,10 |
203 048,30 |
217 667,50 |
211 Заработная плата |
478 884,10 |
144 695,50 |
161 316,50 |
172 872,10 |
212 Прочие выплаты |
3 399,70 |
1 060,50 |
1 108,00 |
1 231,20 |
213 Начисления на оплату труда |
120 569,10 |
36 381,10 |
40 623,80 |
43 564,20 |
220 Приобретение услуг |
77 010,90 |
23 985,10 |
25 951,70 |
27 074,10 |
221 Услуги связи |
9 048,00 |
2 795,20 |
3 008,50 |
3 244,30 |
222 Транспортные услуги |
8 550,30 |
2 641,70 |
2 857,20 |
3 051,40 |
223 Коммунальные услуги |
5 241,50 |
1 589,30 |
1 718,90 |
1 933,30 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 196,70 |
374,80 |
398,40 |
423,50 |
225 Услуги по содержанию имущества |
9 906,00 |
2 897,90 |
3 488,20 |
3 519,90 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
43 068,40 |
13 686,20 |
14 480,50 |
14 901,70 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
310 765,90 |
94 681,80 |
104 561,40 |
111 522,70 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
310 765,90 |
94 681,80 |
104 561,40 |
111 522,70 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
1 426,60 |
477,40 |
467,20 |
482,00 |
300 Поступление нефинансовых активов |
62 851,50 |
18 000,40 |
25 182,60 |
19 668,50 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
25 800,30 |
6 811,40 |
12 650,70 |
6 338,20 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
25 800,30 |
6 811,40 |
12 650,70 |
6 338,20 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
37 051,20 |
11 189,00 |
12 531,90 |
13 330,30 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
1 054 907,80 |
319 281,80 |
359 211,20 |
376 414,80 |
Приложение 8
План действий министерства
по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
N п/п |
Мероприятия |
Срок реализации |
Ответственный |
|
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений |
|
|
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях |
|
|
|
1.1 |
Приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков, комплектов медицинского оборудования для медицинских кабинетов, приобретение и монтаж приборов искусственного освещения в образовательных учреждениях края за счет средств краевой целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
до 09.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
1.2 |
Строительство и реконструкция объектов образования за счет средств краевой адресной инвестиционной программы |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
1.3 |
Капитальный ремонт краевых государственных учреждений образования |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
1.4 |
Приобретение автобусов для подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям |
06 - 10.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в общеобразовательных учреждениях |
|
|
|
2.1 |
Обеспечение выделения денежных средств на получение доступного качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дошкольного и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях края на основе нормативного принципа, поддержку инновационных школ, приобретение ученических медалей, аттестационно-бланочной продукций, на финансирование образовательной программы Международного бакалавриата |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
2.2 |
Обеспечение базовых школ и средних школ с численностью учащихся свыше 275 человек учебным оборудованием; 100% обеспечение обучающихся учебниками |
|
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.2.1 |
Приобретение учебного оборудования |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.2.2 |
Приобретение учебников |
до 09.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.3 |
Строительство современных спортивных дворов, быстровозводимых крытых площадок и других спортивных сооружений за счет средств краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы |
до 10.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.4 |
Обеспечение стабильного функционирования системы кадетского, женского гимназического образования, Краевой государственной общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов "Педагогический центр по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью Школа космонавтики", обеспечивающих вариативность получения качественного общего образования |
в течение года |
"Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края; Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края" |
2.5 |
Обеспечение стабильного функционирования вечерних (сменных) школ при исправительных колониях |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.6 |
Обеспечение стабильного функционирования оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.7 |
Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации кадров и формирование инновационного кадрового ресурса |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.8 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития средних специальных учебных заведений для подготовки педагогических кадров |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.9 |
Обеспечение выделения денежных средств на питание детей из семей со среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях в сумме, предусмотренной Законом края "О защите прав ребенка" |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
2.10 |
Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края в части выплаты вознаграждения за классное руководство и выплаты поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |
|
|
|
3.1 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и реализация концепции развития специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
3.2 |
Внедрение моделей интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, принятие закона о наделении полномочиями органов местного самоуправления по обеспечению государственных гарантий на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Красноярского края |
|
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
3.2.1 |
Разработка закона Красноярского края о наделении полномочиями органов местного самоуправления по обеспечению государственных гарантий на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Красноярского края, финансирование в рамках принятого закона |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
3.2.2 |
Повышение квалификации педагогов общеобразовательных учреждений по вопросам интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья Балахтинского района, Пировского района, г.Бородино |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
3.2.3 |
Создание на базе филиалов краевого государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Красноярский краевой центр психолого-медико-социального сопровождения" служб ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания |
|
|
|
4.1 |
Обеспечение стабильного функционирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и реализация концепции реструктуризации системы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.1.1 |
Финансирование учреждений в рамках утвержденных годовых ассигнований |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.1.2 |
Ликвидация Новоселовского, Большемуртинского, Абанского детских домов и реорганизация Назаровского детского дома N 1 путем присоединения к нему Назаровского детского дома |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.1.3 |
Изменение предназначения детских домов через создание новых структур психолого-педагогического сопровождения воспитанников в замещающих семьях |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.1.4 |
Реализация Закона Красноярского края "Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае" |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.2 |
Обеспечение выделения денежных средств для реализации государственных полномочий муниципальными образованиями края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в группах при общеобразовательных учреждениях края и муниципальных детских домах |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
4.3 |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях края |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.3.1 |
Финансирование учреждений в рамках реализации Закона Красноярского края "О защите прав ребенка" |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.4 |
Развитие института замещающей семьи: опекунской, приемной, патронатной |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.4.1 |
Выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, оплата труда приемных родителей |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.5 |
Создание региональной сети учета детей, оставшихся без попечения родителей, и закрепленного жилья, обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.5.1 |
Приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим жилого помещения |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием |
|
|
|
5.1 |
Выплата ежемесячной компенсации в размере 3000 рублей одному из родителей или опекуну, фактически воспитывающему ребёнка раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет), состоящего на учёте в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
5.2 |
Грантовая поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений, выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ежемесячные выплаты воспитателям, поддержка дошкольных образовательных учреждений - победителей конкурса на разработку и распространение моделей дошкольного образования в детских дошкольных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края; Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края" |
5.2.1 |
Проведение конкурсов на получение грантовой поддержки муниципальных дошкольных образовательных учреждений и на получение денежного поощрения луших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
до 04.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
5.2.2 |
Ежемесячная выплата воспитателям муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
5.3 |
Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере родительской платы |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
5.4 |
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
5.5 |
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы и краевой целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования |
|
|
|
6.1 |
Создание сети спортивных, туристских, технических, военно-патриотических, интеллектуальных, эколого-биологических, художественно-эстетических клубов общеобразовательных школ и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования технической, туристской, спортивной направленности |
|
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.1.1 |
Проведение конкурса проектов муниципальных общеобразовательных учреждений по устройству спортивных дворов |
до 01.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.1.2 |
Проведение конкурсных процедур по приобретению спортивного, туристского, технического оборудования для клубов общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования. Передача оборудования |
02 - 06.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.2 |
Внедрение дистанционных, интенсивных форм дополнительного образования, проведение зональных и краевых массовых мероприятий для детей и молодежи, участие в российских мероприятиях |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.3 |
Реализация образовательно-оздоровительных программ для детей-сирот и одаренных детей |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края; Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.4 |
Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статьи 29 Закона края "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.5 |
Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных учреждений дополнительного образования детей |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.6 |
Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации образовательных программ дополнительного образования детей государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей. Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
|
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.6.1 |
Проведение конкурсного отбора государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей на предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ |
01 - 03.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.6.2 |
Проведение конкурсного отбора лучших педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей на получение денежного поощрения |
01 - 04.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования |
|
|
|
7.1 |
Обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена по 13 предметам, выпускников 9-х классов с участием территориальных экзаменационных комиссий (в новой форме); проведения краевых контрольных работ по русскому языку и математике в 4-х классах |
|
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
7.1.1 |
Разработка и утверждение краевых нормативных документов, регулирующих проведение единого государственного экзамена в 2009 году |
до 05.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
7.1.2 |
Тиражирование экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов (в новой форме) |
до 06.2008 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
7.1.3 |
Разработка и экспертиза материалов для проведения краевых контрольных работ по русскому языку и математике |
до 05.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
7.2 |
Создание и поддержка функционирования краевой информационной автоматизированной системы управления образованием (КИАСУО) для обеспечения сбора и обработки достоверных данных о состоянии системы образования края |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования |
|
|
|
8.1 |
Обеспечение стабильного функционирования аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность министерства |
в течение года |
Башев В.В., министр образования и науки Красноярского края |
8.2 |
Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 августа 2008 г. N 104-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы"
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 22 сентября 2008 г. N 46 (267)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1166-Р
Изменения вступают в силу с 1 января 2010 г.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. N 30-P
Изменения вступают в силу с 1 января 2009 г.