Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к Постановлению Совета администрации Красноярского края
от 28 июня 2006 г. N 179-П
(в редакции Постановления Совета администрации Красноярского края
от 14 января 2008 г. N 5-П)
Перечень
показателей результативности деятельности
органов исполнительной власти края
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Центр ответственности | | Единицы |
|п/п | (департамент, | Наименование показателя | измерения |
| | агентство, служба) | | |
|----+-----------------------+-------------------------------------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | здравоохранения |---------------------------------------------------------------------|
| |и социального развития |1. Объем медицинской помощи в расчете на одного| |
| | администрации |жителя, в том числе: | |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | Агентство |стационарная медицинская помощь | койко-день |
| | здравоохранения |-------------------------------------------------+-------------------|
| | и лекарственного |амбулаторная медицинская помощь: | |
| | обеспечения |-------------------------------------------------+-------------------|
| | администрации |- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь | посещение |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- дневные стационары всех типов | койко-день |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |скорая медицинская помощь | вызов |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Стоимость единицы объема медицинской помощи,| руб. |
| | |в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |стационарная медицинская помощь | руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |амбулаторная медицинская помощь: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь | руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- дневные стационары всех типов | руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |скорая медицинская помощь | руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Стоимость содержания одной койки в| руб. |
| | |государственных (муниципальных) учреждениях| |
| | |здравоохранения в сутки (без расходов, входящих| |
| | |в структуру тарифа по обязательному медицинскому| |
| | |страхованию) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Объем средств федерального бюджета,| млн руб., % |
| | |привлеченных в отрасль в рамках федеральной| |
| | |адресной инвестиционной программы и федеральных| |
| | |целевых программ (к предыдущему году) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Число работающих в государственных| |
| | |(муниципальных) учреждениях здравоохранения| |
| | |(на конец года): | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |штатные должности; | единиц |
| | | | на 10 000 человек |
| | | | населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |занятые должности; | единиц |
| | | | на 10 000 человек |
| | | | населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |физические лица | единиц на 10 000 |
| | | | человек населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Число врачей в государственных (муниципальных)| |
| | |учреждениях здравоохранения (на конец года): | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |штатные должности; | единиц на 10 000 |
| | | | человек населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |занятые должности; | единиц на 10 000 |
| | | | человек населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |физические лица | единиц на 10 000 |
| | | | человек населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Число среднего медицинского персонала в| |
| | |государственных (муниципальных) учреждениях| |
| | |здравоохранения (на конец года): | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |штатные должности; | единиц на 10 000 |
| | | | человек населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |занятые должности; | единиц на 10 000 |
| | | | человек населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |физические лица | единиц на 10 000 |
| | | | человек населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Число коек в государственных (муниципальных)| на 10 000 человек |
| | |учреждениях здравоохранения | населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Среднегодовая занятость койки в| дни |
| | |государственных (муниципальных) учреждениях| |
| | |здравоохранения | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Уровень госпитализации в государственных| на 100 человек |
| | |(муниципальных) учреждениях здравоохранения | населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Средняя продолжительность пребывания пациента| дни |
| | |на койке в государственных (муниципальных)| |
| | |учреждениях здравоохранения | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Расходы консолидированного бюджета края на| руб. |
| | |здравоохранение в расчете на одного жителя, в том| |
| | |числе на программу государственных гарантий| |
| | |оказания населению Красноярского края бесплатной| |
| | |медицинской помощи, из них средства обязательного| |
| | |медицинского страхования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Расходы консолидированного бюджета субъекта| тыс.руб. |
| | |Российской Федерации на здравоохранение - всего,| |
| | |в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |капитальные расходы; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |текущие расходы, | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |из них расходы и начисления на оплату труда | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Доля расходов консолидированного бюджета| % |
| | |субъекта Российской Федерации на финансирование| |
| | |услуг социальной сферы, оказываемых автономными| |
| | |учреждениями и негосударственными| |
| | |(немуниципальными) организациями, в общем объеме| |
| | |расходов консолидированного бюджета субъекта| |
| | |Российской Федерации на финансирование отраслей| |
| | |социальной сферы | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Отношение среднемесячной номинальной| % |
| | |начисленной заработной платы работников| |
| | |государственных (муниципальных) учреждений| |
| | |здравоохранения к среднемесячной заработной плате| |
| | |работников, занятых в сфере экономики края | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Среднемесячная номинальная начисленная| руб. |
| | |заработная плата работников государственных| |
| | |(муниципальных) учреждений здравоохранения -| |
| | |всего, в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |врачей; | руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |среднего медицинского персонала | руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Доля государственных (муниципальных)| |
| | |учреждений здравоохранения, переведенных| |
| | |преимущественно на одноканальное финансирование| |
| | |через систему обязательного медицинского| |
| | |страхования: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6.1. Число государственных (муниципальных)| учреждений |
| | |медицинских учреждений в крае | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6.2. Количество государственных (муниципальных)| учреждений |
| | |медицинских учреждений края, участвующих в| |
| | |реализации программы обязательного медицинского| |
| | |страхования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6.3. Из них число учреждений, переведенных| учреждений |
| | |преимущественно на одноканальное финансирование| |
| | |через систему обязательного медицинского| |
| | |страхования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6.4. Доля учреждений, переведенных| % |
| | |преимущественно на одноканальное финансирование| |
| | |через систему обязательного медицинского| |
| | |страхования (п.6.3/п.6.1*100) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Доля государственных (муниципальных)| |
| | |медицинских учреждений, применяющих| |
| | |медико-экономические стандарты оказания| |
| | |медицинской помощи: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7.1. Число государственных (муниципальных)| учреждений |
| | |медицинских учреждений, применяющих| |
| | |медико-экономические стандарты оказания| |
| | |медицинской помощи | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7.2. Доля государственных (муниципальных)| % |
| | |медицинских учреждений, применяющих| |
| | |медико-экономические стандарты оказания| |
| | |медицинской помощи (п.7.1/п.6.1*100) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Доля государственных (муниципальных)| |
| | |медицинских учреждений, переведенных на новую| |
| | |(отраслевую) систему оплаты труда,| |
| | |ориентированную на результат: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8.1. Число государственных (муниципальных)| учреждений |
| | |медицинских учреждений, в которых локальными| |
| | |нормативными актами введена в соответствии| |
| | |с нормативными правовыми актами края и (или)| |
| | |муниципального образования новая (отраслевая)| |
| | |система оплаты труда, ориентированная на| |
| | |результат | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8.2. Доля государственных (муниципальных)| % |
| | |медицинских учреждений, переведенных на новую| |
| | |(отраслевую) систему оплаты труда,| |
| | |ориентированную на результат (п.8.1./п.6.1*100) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Доля государственных (муниципальных)| |
| | |медицинских учреждений, переведенных на оплату| |
| | |медицинской помощи по результатам деятельности: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9.1. Число государственных (муниципальных)| учреждений |
| | |медицинских учреждений, переведенных на оплату| |
| | |медицинской помощи по результатам деятельности | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9.2. Доля государственных (муниципальных)| % |
| | |медицинских учреждений, переведенных на оплату| |
| | |медицинской помощи по результатам деятельности| |
| | |(п.9.1./п.6.1*100) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Коэффициент совместительства в учреждениях,| коэффициент |
| | |оказывающих первичную медико-санитарную помощь,| |
| | |в сравнении с коэффициентом РФ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Доля доходов от предпринимательской и иной| % |
| | |приносящей доход деятельности в общих расходах| |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Запущенность онкологических заболеваний | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Структура смертности: |на 100 тыс. человек|
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- внешние причины смерти |на 100 тыс. человек|
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- болезни системы кровообращения |на 100 тыс. человек|
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- новообразования |на 100 тыс. человек|
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Число больных с впервые в жизни установленным| % |
| | |диагнозом ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения в| |
| | |сравнении с показателями РФ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Число больных с впервые в жизни установленным| % |
| | |диагнозом гепатит В в сравнении с показателями РФ| |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Число больных с впервые в жизни установленным| % |
| | |диагнозом краснуха на 100 тыс. населения в| |
| | |сравнении с показателями РФ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Смертность населения: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |младенческая; |на 1000 родившихся |
| | | | живыми |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |от 1 года до 4 лет; |на 100 000 человек |
| | | | соответствующего |
| | | | возраста |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |от 5 до 9 лет; |на 100 000 человек |
| | | | соответствующего |
| | | | возраста |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |от 10 до 14 лет; |на 100 000 человек |
| | | | соответствующего |
| | | | возраста |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |от 15 до 19 лет; |на 100 000 человек |
| | | | соответствующего |
| | | | возраста |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |материнская; | на 100 000 |
| | | | родившихся живыми |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |в трудоспособном возрасте - всего, в том числе по|на 100 000 человек |
| | |трем основным причинам (сердечно-сосудистые| соответствующего |
| | |заболевания, онкологические заболевания, внешние| возраста |
| | |причины); | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |в результате дорожно-транспортных происшествий |на 100 000 человек |
| | | | соответствующего |
| | | | возраста |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Средняя продолжительность временной| дни |
| | |нетрудоспособности в связи с заболеванием в| |
| | |расчете на одного работающего | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Доля автономных учреждений от общего числа| % |
| | |государственных (муниципальных) учреждений в| |
| | |субъекте Российской Федерации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Уровень обеспеченности населения| % |
| | |высокотехнологичными медицинскими услугами| |
| | |на 100 тыс. населения в сравнении с показателями| |
| | |РФ (факт/плановое число пролеченных больных) | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 2 | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | здравоохранения |---------------------------------------------------------------------|
| |и социального развития |1. Среднесписочная численность работников| тыс.чел. |
| | администрации |государственных (муниципальных) учреждений| |
| | Красноярского края |социальной защиты населения | |
| | Агентство социальной |-------------------------------------------------+-------------------|
| | защиты населения |2. Расходы консолидированного бюджета края на| руб./год |
| | администрации |финансирование социальной политики (в расчете на| |
| | Красноярского края |одного жителя) | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Доля расходов консолидированного бюджета края| % |
| | |на финансирование государственных услуг,| |
| | |оказываемых автономными учреждениями| |
| | |и негосударственными (немуниципальными)| |
| | |организациями, в общем объеме расходов| |
| | |консолидированного бюджета края на финансирование| |
| | |социальной политики | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Доля автономных учреждений социальной защиты| % |
| | |населения от общего числа государственных| |
| | |(муниципальных) учреждений в крае | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Доля расходов на предоставление мер социальной| % |
| | |поддержки в денежном выражении в общем объеме| |
| | |расходов на финансирование мер социальной| |
| | |поддержки (без учета субвенции на исполнение| |
| | |делегированных полномочий) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Отношение среднемесячной номинальной| % |
| | |начисленной заработной платы работников| |
| | |государственных (муниципальных) учреждений| |
| | |социальной защиты населения к среднемесячной| |
| | |заработной плате работников, занятых в сфере| |
| | |экономики края | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Среднемесячная заработная плата работников| руб. |
| | |государственных (муниципальных) учреждений| |
| | |социальной защиты населения | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Доля доходов от предпринимательской и иной| % |
| | |приносящей доход деятельности к общим расходам на| |
| | |содержание учреждений социальной защиты населения| |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на| % |
| | |оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по| |
| | |отношению к общему количеству семей, проживающих| |
| | |на территории края | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Удельный вес граждан пожилого возраста| % |
| | |и инвалидов, получающих услуги учреждений| |
| | |социального обслуживания, от общего числа| |
| | |обратившихся граждан пожилого возраста и| |
| | |инвалидов | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Удельный вес семей с детьми, получивших| % |
| | |социальные услуги в учреждениях социального| |
| | |обслуживания, к общему числу семей с детьми| |
| | |в крае | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Удельный вес граждан, фактически пользующихся| % |
| | |мерами социальной поддержки, от общего количества| |
| | |граждан, имеющих право на меры социальной| |
| | |поддержки | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Доля детей, вернувшихся в семью (семейные| % |
| | |формы устройства), от числа прошедших| |
| | |реабилитацию стационарно | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Доля несовершеннолетних, обслуженных| % |
| | |стационарно, от числа детей, с которыми была| |
| | |проведена работа по профилактике безнадзорности| |
| | |и правонарушений несовершеннолетних | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов| чел. |
| | |всеми видами социального обслуживания на дому| |
| | |(на 10 000 пенсионеров) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Охват семей с детьми, находящихся в социально| % |
| | |опасном положении, социально-реабилитационными| |
| | |услугами | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 3 | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | образования, науки, |---------------------------------------------------------------------|
| | культуры и спорта |1. Доля школ, имеющих скоростной доступ в| % |
| | администрации |Интернет | |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | Агентство образования |2. Доля образовательных учреждений, обеспеченных| % |
| | администрации |учебно-наглядными пособиями, техническими| |
| | Красноярского края |средствами обучения, учебным и технологическим| |
| | |оборудованием | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Число дневных общеобразовательных учреждений | ед. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |в них учащихся | тыс.чел. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Число учреждений дополнительного образования | ед. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |в них занимающихся детей | тыс.чел. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Число учеников на одного учителя, в том числе:| чел. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- городская местность | чел. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- сельская местность | чел. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Численность учащихся, приходящихся на одного| чел. |
| | |работающего в государственных (муниципальных)| |
| | |общеобразовательных учреждениях, - всего, в том| |
| | |числе на одного учителя | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Средняя наполняемость классов в| чел. |
| | |государственных (муниципальных)| |
| | |общеобразовательных учреждениях: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |в городских поселениях; | чел. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |в сельской местности | чел. |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Количество школ, реализующих инновационные| % |
| | |образовательные программы, принимающих участие в| |
| | |конкурсе на право получения дополнительных| |
| | |средств (по отношению к предыдущему периоду) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Количество педагогических работников,| % |
| | |участвующих в конкурсе на право получения премии| |
| | |(по отношению к предыдущему периоду) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Доля автономных учреждений от общего числа| % |
| | |государственных (муниципальных) учреждений в| |
| | |субъекте Российской Федерации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Доля учителей пенсионного возраста | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Среднемесячная номинальная начисленная| руб. |
| | |заработная плата работников государственных| |
| | |(муниципальных) общеобразовательных учреждений -| |
| | |всего, в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |учителей; | руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |прочих работающих в общеобразовательных| руб. |
| | |учреждениях | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Удельный вес лиц, участвующих в едином| % |
| | |государственном экзамене, от общей численности| |
| | |выпускников | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Расходы консолидированного бюджета края в| тыс.руб. |
| | |расчете на одного обучающегося общего образования| |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Расходы консолидированного бюджета субъекта| тыс.руб. |
| | |Российской Федерации на общее образование -| |
| | |всего, | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |капитальные расходы; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |текущие расходы, | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |из них расходы и начисления на оплату труда | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Доля расходов консолидированного бюджета| % |
| | |Российской Федерации на финансирование услуг| |
| | |социальной сферы, оказываемых автономными| |
| | |учреждениями, в общем объеме расходов| |
| | |консолидированного бюджета субъекта Российской| |
| | |Федерации на финансирование отраслей социальной| |
| | |сферы | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Объем средств федерального бюджета,| млн руб. |
| | |привлеченных в отрасль в рамках федеральной| |
| | |адресной инвестиционной программы и федеральных| |
| | |целевых программ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Доля средних и основных общеобразовательных| % |
| | |школ, в которых действуют школьные управляющие| |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |12. Доля учителей с высшим профессиональным| % |
| | |(педагогическим) образованием | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |13. Доля учителей, имеющих сертификат,| % |
| | |подтверждающий ИКТ-компетентность | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |14. Отношение среднемесячной номинальной| % |
| | |начисленной заработной платы работников| |
| | |государственных (муниципальных) учреждений| |
| | |образования к среднемесячной заработной плате| |
| | |работников, занятых в сфере экономики края | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |15. Удельный вес детей первой и второй групп| % |
| | |здоровья в общей численности учащихся| |
| | |государственных (муниципальных)| |
| | |общеобразовательных учреждений | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |16. Удельный вес лиц, сдавших единый| % |
| | |государственный экзамен, от числа выпускников,| |
| | |участвовавших в едином государственном экзамене | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |17. Доля государственных (муниципальных)| |
| | |общеобразовательных учреждений, переведенных: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |на нормативное подушевое финансирование; | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |на новую (отраслевую) систему оплаты труда,| % |
| | |ориентированную на результат | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Охват дошкольными образовательными| % |
| | |учреждениями детей в возрасте 1-6 лет | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- городская местность | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- сельская местность | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Численность детей, стоящих в очереди в| чел. |
| | |дошкольные учреждения | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Доля школьников 10 - 11-х классов, обучающихся| % |
| | |в школах с численностью учащихся в параллели на| |
| | |старшей ступени более 75 человек в сельской| |
| | |местности и более 100 человек в городской| |
| | |местности | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Доля учащихся, получивших аттестат о среднем| % |
| | |общем образовании от поступивших в 10 классы | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |из них получили медали | чел. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Доля детей старшего дошкольного возраста,| % |
| | |вовлеченных в программы дошкольного образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Доля школ, реализующих модели профильного| % |
| | |обучения в старшей школе на основе индивидуальных| |
| | |учебных планов | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Доля школ, в которых введен краевой| % |
| | |(национально-региональный) компонент| |
| | |государственных стандартов общего образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не| % |
| | |охваченных программами основного образования,| |
| | |в общем объеме детей данного возраста | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Доля обеспеченности бесплатными учебниками| % |
| | |льготных категорий учащихся | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Доля школьников, занятых в сфере| % |
| | |дополнительного образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Доля детей, принявших участие в летних| % |
| | |оздоровительных и образовательных программах | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |12. Количество приемных семей как семейных форм| семей |
| | |устройства детей-сирот и детей, оставшихся без| |
| | |попечения родителей, в них детей | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |13. Доля детей, оставшихся без попечения| % |
| | |родителей, всего, в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |переданных не родственникам (в приемные семьи на| % |
| | |усыновление (удочерение), под опеку| |
| | |(попечительство), охваченных другими формами| |
| | |семейного устройства (семейные детские дома),| |
| | |патронатные семьи); | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |находящихся в государственных (муниципальных)| % |
| | |учреждениях всех типов | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |14. Удельный вес учащихся, усвоивших| % |
| | |образовательные программы (в пределах| |
| | |Госстандарта) в общей численности учащихся,| |
| | |сдавших ЕГЭ по предметам (математика/русский| |
| | |язык) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |15. Удельный вес учащихся, усвоивших| % |
| | |образовательные программы (выше установленного| |
| | |бала - 4, 5) в общей численности учащихся,| |
| | |сдавших ЕГЭ по предметам (математика/русский| |
| | |язык) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |16. Число детей, оставшихся без попечения| чел. |
| | |родителей, находящихся на воспитании в семье| |
| | |(усыновленные, удочеренные), под опекой| |
| | |(попечительством), в приемной семье или| |
| | |охваченных иными формами устройства детей), за| |
| | |исключением устройства в специализированные| |
| | |учреждения | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |17. Количество детей-сирот и детей, оставшихся| % |
| | |без попечения родителей, получающих среднее| |
| | |(полное) общее образование (к предыдущему| |
| | |периоду) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |18. Доля преступлений, совершенных| % |
| | |несовершеннолетними в общем объеме преступлений | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |19. Доля детей с ограниченными возможностями| % |
| | |здоровья, для которых созданы условия получения| |
| | |услуг специального коррекционного образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |20. Доля одаренных сельских школьников,| % |
| | |включенных в социально-образовательные тренинги,| |
| | |дистанционные, интенсивные формы дополнительного| |
| | |образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |21. Доля учащихся, подвозимых к| % |
| | |общеобразовательным школам, от общего количества| |
| | |учащихся | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |22. Доля средних школ, соответствующих| % |
| | |требованиям пожарной безопасности в части| |
| | |установки автоматической охранно-пожарной| |
| | |сигнализации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |23. Доля построенных, реконструированных| % |
| | |и отремонтированных зданий и сооружений| |
| | |образовательных учреждений от необходимого| |
| | |количества учреждений, требующих строительства,| |
| | |реконструкции | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |24. Доля выпускников 9-х классов, проходящих| % |
| | |внешнюю независимую итоговую аттестацию,| |
| | |осуществляемую муниципальными, межшкольными| |
| | |экзаменационными комиссиями | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |25. Доля общеобразовательных учреждений, в| % |
| | |которых проводятся итоговые контрольные работы по| |
| | |математике и русскому языку в 4-х классах | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |26. Доля общеобразовательных учреждений,| % |
| | |самостоятельно осуществляющих бюджетное| |
| | |планирование на основе утвержденного на уровне| |
| | |муниципального образования порядка | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |27. Доля общеобразовательных учреждений,| % |
| | |осуществляющих бюджетное планирование на основе| |
| | |программно-целевого метода | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |28. Доля учителей, заработная плата которых за| % |
| | |высокие результаты и качество профессиональной| |
| | |деятельности повысилась | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |29. Доля школ, укомплектованных педагогическими| % |
| | |кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по| |
| | |каждому предмету базисного учебного плана: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- начальных; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- основных; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- средних | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 4 | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | образования, науки, |---------------------------------------------------------------------|
| | культуры и спорта |1. Численность учащихся начального| |
| | администрации |профессионального образования на одного| |
| | Красноярского края |работающего, в том числе на одного: | чел. |
| | Агентство |-------------------------------------------------+-------------------|
| | профессионального |- преподавателя | чел. |
| | образования и науки |-------------------------------------------------+-------------------|
| | администрации |- преподавателя по специальности | чел. |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- других работающих в образовательном учреждении| чел. |
| | |начального профессионального образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Численность обучающихся, всего, из них: | чел. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- количество обучающихся из числа воспитанников| чел. |
| | |детских домов, школ-интернатов и детей,| |
| | |оставшихся без попечения родителей | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- количество обучающихся из числа детей, имеющих| чел. |
| | |умственные и физические недостатки | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | | - обучающихся в образовательных учреждениях по| чел. |
| | |хоздоговорам | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Количество персональных компьютеров на 100| ед. |
| | |учащихся | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- в системе начального профессионального| ед. |
| | |образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- в системе среднего профессионального| ед. |
| | |образования | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Среднемесячная номинальная начисленная| руб. |
| | |заработная плата работников государственных| |
| | |(муниципальных) учреждений НПО, СПО - всего,| |
| | |в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |мастеров производственного обучения в учреждениях| руб. |
| | |НПО | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |мастеров производственного обучения в учреждениях| руб. |
| | |СПО | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Численность учащихся, приходящихся на одного| чел. |
| | |работающего в государственных (муниципальных)| |
| | |учреждениях НПО, СПО - всего, в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |на мастера производственного обучения в| чел. |
| | |учреждениях НПО | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |на мастера производственного обучения в| чел. |
| | |учреждениях СПО | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Удельный вес образовательных учреждений| % |
| | |среднего профессионального образования| |
| | |(за исключением находящихся в федеральном| |
| | |ведении), переведенных на нормативное| |
| | |финансирование по государственному заказу, | |
| | |в которых применяется система оплаты труда,| |
| | |ориентированная на конечный результат | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Доля автономных учреждений от общего числа| % |
| | |государственных (муниципальных) учреждений в| |
| | |субъекте Российской Федерации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Число программ профессионального обучения,| ед. |
| | |сформированных с участием работодателей | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Доля программ профессионального обучения,| % |
| | |сформированных с участием работодателей в общем| |
| | |числе программ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Расходы консолидированного бюджета субъекта| тыс.руб. |
| | |Российской Федерации в расчете на одного| |
| | |обучающегося на: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |начальное профессиональное образование; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |среднее профессиональное образование | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Расходы консолидированного бюджета субъекта| тыс.руб. |
| | |Российской Федерации на начальное и среднее| |
| | |профессиональное образование - всего, в том| |
| | |числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |капитальные расходы; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |текущие расходы; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |их них расходы и начисления на оплату труда | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Доля привлеченных внебюджетных средств в общем| % |
| | |объеме средств государственных (муниципальных)| |
| | |учреждений начального и среднего| |
| | |профессионального образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Доля расходов консолидированного бюджета| % |
| | |Российской Федерации на финансирование услуг| |
| | |социальной сферы, оказываемых автономными| |
| | |учреждениями, в общем объеме расходов| |
| | |консолидированного бюджета субъекта Российской| |
| | |Федерации на финансирование отраслей социальной| |
| | |сферы | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Объем остатков на счетах главных| тыс.руб. |
| | |распорядителей бюджетных средств | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |12. Отношение среднемесячной номинальной| % |
| | |начисленной заработной платы работников| |
| | |государственных (муниципальных) учреждений| |
| | |начального и среднего профессионального| |
| | |образования к среднемесячной заработной плате| |
| | |работников, занятых в сфере экономики края | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Количество учащихся, выпущенных из учреждений| чел. |
| | |начального и среднего профессионального| |
| | |образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Численность учащихся, получивших дипломы с| чел. |
| | |отличием | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Численность учащихся, получивших разряды,| чел. |
| | |классы, категории выше установленных | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Количество трудоустроенных учащихся | чел. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Доля выпускников начального профессионального| % |
| | |образования и среднего профессионального| |
| | |образования, продолживших очное обучение в сферах| |
| | |среднего профессионального образования или| |
| | |высшего профессионального образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Удельный вес учащихся (студентов), обучающихся| % |
| | |на базе основного (общего) образования без| |
| | |получения среднего (полного) общего образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Доля выпускников государственных| % |
| | |(муниципальных) учреждений начального и среднего| |
| | |профессионального образования, трудоустроившихся| |
| | |по полученной профессии в первый год, в общей| |
| | |численности выпускников таких учреждений | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Доля учащихся, имеющих трудовой стаж на| % |
| | |момент выпуска | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Удельный вес правонарушений, совершенных| % |
| | |учащимися и студентами учреждений начального| |
| | |профессионального образования и среднего| |
| | |профессионального образования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Доля взрослого населения, прошедшего| % |
| | |профессиональную переподготовку и повышение| |
| | |квалификации в учреждениях начального| |
| | |профессионального образования и среднего| |
| | |профессионального образования, от общего| |
| | |контингента обучающихся на бюджетной основе | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Доля мастеров, прошедших стажировки на| % |
| | |предприятиях и организациях с целью повышения или| |
| | |подтверждения разряда | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |12. Количество учреждений начального| ед. |
| | |профессионального образования и среднего| |
| | |профессионального образования, обновивших| |
| | |материально-техническую базу в соответствии| |
| | |с требованиями образовательных программ,| |
| | |согласованных с работодателем | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 5 | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | образования, науки, |---------------------------------------------------------------------|
| | культуры и спорта |1. Обеспеченность населения спортивными| % |
| | администрации |сооружениями на 10 тыс. населения | |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | Агентство физической |2. Единовременная пропускная способность| тыс.чел. |
| | культуры, спорта |спортивных сооружений края | |
| |и туризма администрации|-------------------------------------------------+-------------------|
| | Красноярского края |3. Количество детских клубов по месту жительства| ед. |
| | |физкультурно-спортивной направленности | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Количество спортивных сооружений в крае | ед. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Количество учащихся в учреждениях| чел. |
| | |дополнительного образования спортивной| |
| | |направленности и среднего профессионального| |
| | |образования | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Доля автономных учреждений от общего числа| % |
| | |государственных (муниципальных) учреждений в| |
| | |субъекте Российской Федерации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Доля расходов консолидированного бюджета| % |
| | |субъекта Российской Федерации на финансирование| |
| | |услуг социальной сферы, оказываемых автономными| |
| | |учреждениями и негосударственными| |
| | |(немуниципальными) организациями, в общем объеме| |
| | |расходов консолидированного бюджета субъекта| |
| | |Российской Федерации на финансирование отраслей| |
| | |социальной сферы | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Отношение среднемесячной номинальной| % |
| | |начисленной заработной платы работников| |
| | |государственных (муниципальных) учреждений| |
| | |физической культуры и спорта к среднемесячной| |
| | |заработной плате работников, занятых в сфере| |
| | |экономики региона | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Расходы консолидированного бюджета на| тыс.руб. |
| | |физическую культуру и спорт, в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |капитальные расходы; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |текущие расходы; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |их них расходы и начисления на оплату труда; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |на одного жителя | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Среднемесячная начисленная заработная плата| руб. |
| | |одного работника в сфере физической культуры и| |
| | |спорта | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Доля доходов от платных услуг в общих расходах| % |
| | |отрасли | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Объем средств федерального бюджета,| млн руб. |
| | |привлеченных в отрасль в рамках федеральной| |
| | |адресной инвестиционной программы и федеральных| |
| | |целевых программ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Объем остатков на счетах главных| тыс.руб. |
| | |распорядителей бюджетных средств | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Количество занимающихся физической культурой и| тыс.чел. |
| | |спортом | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Удельный вес инвалидов, систематически| % |
| | |занимающихся физической культурой и спортом | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Удельный вес населения, систематически| % |
| | |занимающегося физической культурой и спортом | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Обеспеченность спортивными сооружениями| % |
| | |в субъекте Российской Федерации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Процент занимающихся в учреждениях| % |
| | |дополнительного образования в возрасте 6-15 лет | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Процент отсева детей из групп начальной| % |
| | |подготовки при переходе на учебно-тренировочный| |
| | |этап подготовки | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Количество красноярских спортсменов в| чел. |
| | |национальной олимпийской сборной | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Количество красноярцев - участников| чел. |
| | |Олимпийских игр | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Количество команд, участвующих в чемпионатах и| ед. |
| | |первенствах России | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Количество завоеванных медалей на российских| ед. |
| | |и международных соревнованиях | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 6 | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | образования, науки, |---------------------------------------------------------------------|
| | культуры и спорта |1. Число работающих в отрасли культуры | тыс.чел. |
| | администрации |-------------------------------------------------+-------------------|
| | Красноярского края |2. Расходы консолидированного бюджета субъекта| тыс.руб. |
| | Агентство культуры |Российской Федерации на культуру - всего, в том| |
| | администрации |числе: | |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |капитальные расходы; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |текущие расходы; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |их них расходы и начисления на оплату труда; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |на одного жителя | тыс.руб. |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Доля автономных учреждений от общего числа| % |
| | |государственных (муниципальных) учреждений в| |
| | |субъекте Российской Федерации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Доля расходов консолидированного бюджета| % |
| | |субъекта Российской Федерации на финансирование| |
| | |услуг социальной сферы, оказываемых автономными| |
| | |учреждениями и негосударственными| |
| | |(немуниципальными) организациями, в общем объеме| |
| | |расходов консолидированного бюджета субъекта| |
| | |Российской Федерации на финансирование отраслей| |
| | |социальной сферы | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Отношение среднемесячной номинальной| % |
| | |начисленной заработной платы работников| |
| | |государственных (муниципальных) учреждений| |
| | |культуры и искусства к среднемесячной заработной| |
| | |плате работников, занятых в сфере экономики края | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Среднемесячная начисленная заработная плата| руб. |
| | |одного работника отрасли культуры | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Доля доходов от платных услуг в общих расходах| % |
| | |отрасли культуры | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Объем средств федерального бюджета,| млн руб. |
| | |привлеченных в отрасль в рамках федеральной| |
| | |адресной инвестиционной программы и федеральных| |
| | |целевых программ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Объем остатков на счетах главных| тыс.руб. |
| | |распорядителей бюджетных средств | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Доля доходов от предпринимательской| % |
| | |деятельности, платных услуг, безвозмездных| |
| | |поступлений в общих расходах отрасли | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Количество специалистов, повысивших| спец. |
| | |квалификацию | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Число посетителей краевых государственных| % |
| | |музеев (к предыдущему году) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Число посетителей краевых государственных| % |
| | |библиотек (к предыдущему году) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Число зрителей краевых государственных ТЗУ| % |
| | |(к предыдущему году) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Книгообеспеченность на одного пользователя| экз. |
| | |краевых государственных библиотек | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Средняя заполняемость залов краевых| |
| | |государственных ТЗУ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Число участников конкурсов окружного,| ед. |
| | |российского, международного уровней | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Доля музеев, оснащенных современными системами| % |
| | |обеспечения безопасности | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Удельный вес населения, участвующего в| % |
| | |культурно-досуговых мероприятиях, проводимых| |
| | |государственными (муниципальными) организациями| |
| | |культуры, и в работе любительских объединений | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Количество экземпляров библиотечного фонда| экз. |
| | |общедоступных библиотек на 1000 человек населения| |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Количество учащихся образовательных| чел. |
| | |учреждений среднего профессионального образования| |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 7 | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | экономического |---------------------------------------------------------------------|
| | планирования |1. Объем валового регионального продукта | тыс.руб. |
| |и промышленной политики|-------------------------------------------------+-------------------|
| | администрации |2. Объем валового регионального продукта (на душу| руб. |
| | Красноярского края |населения) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Численность занятых в сфере малого| тыс.чел. |
| | |предпринимательства (включая индивидуальных| |
| | |частных предпринимателей) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Объем отгруженной продукции в промышленности| тыс.руб. |
| | |на душу населения | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Объем государственных инвестиций в| млн.руб. |
| | |инфраструктуру (строительство дорог, прокладка| |
| | |линий связи и т.д.) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Оборот малых организаций в действующих ценах| тыс.руб. |
| | |на душу населения | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Доля среднесписочной численности работников| % |
| | |(без внешних совместителей) малых предприятий| |
| | |в среднесписочной численности работников| |
| | |(без внешних совместителей) всех предприятий| |
| | |и организаций | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Доля продукции, произведенной малыми| % |
| | |предприятиями, в общем объеме валового| |
| | |регионального продукта | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Расходы консолидированного бюджета субъекта| тыс.руб. |
| | |Российской Федерации на поддержку и развитие| |
| | |малого предпринимательства | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Объем инвестиций в основной капитал по полному| млрд руб. |
| | |кругу организаций | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Темп роста инвестиций в основной капитал по| % к предыдущему |
| | |полному кругу организаций |году в сопоставимых|
| | | | ценах |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Объем средств краевого бюджета, направленных| млн руб. |
| | |(в форме субсидий) на государственную поддержку| |
| | |инвестиционной деятельности | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Доходы бюджета на один рубль средств,| % |
| | |направленных (в форме субсидий) на| |
| | |государственную поддержку инвестиционной| |
| | |деятельности | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Задолженность по заработной плате по состоянию| млн руб. |
| | |на конец года | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Объем инвестиций в основной капитал| тыс.руб. |
| | |(за исключением бюджетных средств) в расчете| |
| | |на одного человека - всего (в ценах 2003 года),| |
| | |в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | | от частной формы собственности; | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | | от иностранной формы собственности или объем| тыс.руб. |
| | |инвестиций в основной капитал из-за рубежа | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Реальные среднедушевые денежные доходы | руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Среднемесячная номинальная начисленная| руб. |
| | |заработная плата работников в целом по субъекту| |
| | |Российской Федерации, в том числе в экономике | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Реальная среднемесячная начисленная заработная| % |
| | |плата работников в сравнении с предыдущим годом | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Величина прожиточного минимума в субъекте| руб. |
| | |Российской Федерации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Доля населения с денежными доходами ниже| % |
| | |региональной величины прожиточного минимума | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Индекс превышения среднедушевого оборота| % |
| | |розничной торговли и объема платных услуг| |
| | |относительно прожиточного минимума в субъекте| |
| | |Российской Федерации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Среднегодовая начисленная заработная плата по| раз |
| | |отношению к региональной величине прожиточного| |
| | |минимума трудоспособного населения | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Уровень безработицы (по методологии| % |
| | |Международной организации труда) в среднем за год| |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Уровень зарегистрированной безработицы | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Доля прибыльных организаций (в целом по краю)| % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Сводный индекс потребительских цен| % |
| | |(среднегодовой) | |
|----+-----------------------+-------------------------------------------------+-------------------|
| 8 | Департамент |1. Доля объектов недвижимого имущества, право| % |
| | экономического |краевой собственности на которые зарегистрировано| |
| | планирования |(от общего числа объектов недвижимого имущества,| |
| |и промышленной политики|учтенных в реестре) | |
| | администрации |-------------------------------------------------+-------------------|
| | Красноярского края |2. Доходы краевого бюджета от использования| тыс.руб. |
| |Агентство по управлению|краевого государственного имущества | |
| | краевым имуществом |-------------------------------------------------+-------------------|
| | администрации |3. Исполнение бюджетного задания по доходам | тыс.руб., % |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Объем остатков на счетах главных| тыс.руб. |
| | |распорядителей бюджетных средств | |
|----+-----------------------+-------------------------------------------------+-------------------|
| 9 | Департамент |1. Доля закупок на открытых конкурсах в общем| % |
| | экономического |объеме государственных закупок | |
| | планирования |-------------------------------------------------+-------------------|
| |и промышленной политики|2. Объем остатков на счетах главных| тыс.руб. |
| | администрации |распорядителей бюджетных средств | |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | Агентство |3. Доля расходов, осуществляемых по результатам| % |
| |государственного заказа|открытых конкурсов, в общем объеме расходов| |
| | администрации |бюджета (без учета субвенций на исполнение| |
| | Красноярского края |делегирующих полномочий) | |
|----+-----------------------+-------------------------------------------------+-------------------|
| 10 | Департамент |1. Количество проведенных проверок: | число проверок |
| | экономического |-------------------------------------------------| |
| | планирования |- соблюдения порядка ценообразования | |
| |и промышленной политики|-------------------------------------------------| |
| | администрации |- размещения государственного заказа | |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | Служба по контролю за |2. Количество рассмотренных жалоб: |число рассмотрений |
| | ценообразованием |-------------------------------------------------| |
| | и размещением |- соблюдения порядка ценообразования | |
| |государственного заказа|-------------------------------------------------| |
| | администрации |- размещения государственного заказа | |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Объем остатков на счетах главных| тыс.руб. |
| | |распорядителей бюджетных средств | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 11 | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | экономического |---------------------------------------------------------------------|
| | планирования |1. Общая монтированная емкость АТС | тыс. номеров |
| |и промышленной политики|-------------------------------------------------+-------------------|
| | администрации |2. Грузооборот по видам транспорта: | млн ткм |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------| |
| | Агентство транспорта, |- железнодорожный | |
| | связи и дорожного |-------------------------------------------------| |
| |хозяйства администрации|- автомобильный | |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------| |
| | |- внутренний водный | |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- воздушный | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Пассажирооборот по видам транспорта: | млрд п/км |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- железнодорожный | |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- автомобильный | |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- воздушный | |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- внутренний водный | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Доля протяженности автомобильных дорог,| % |
| | |требующих ремонта | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Доля протяженности искусственных сооружений| % |
| | |(мостов), требующих ремонта | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Количество маршрутов на автомобильном| ед. |
| | |транспорте | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Количество маршрутов на внутреннем водном| ед. |
| | |транспорте | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Количество внутренних маршрутов на| ед. |
| | |железнодорожном транспорте | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Количество внутренних маршрутов на воздушном| ед. |
| | |транспорте | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Расходы консолидированного бюджета субъекта| тыс.руб. |
| | |Российской Федерации на капитальные вложения -| |
| | |всего, в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |на развитие транспортной инфраструктуры, из них| тыс.руб. |
| | |на дорожное хозяйство; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |связь | тыс.руб. |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Объем инвестиций по видам деятельности | млн руб. |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- добыча полезных ископаемых | |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- обрабатывающие производства | |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- производство и распределение электроэнергии,| |
| | |газа и воды | |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- транспорт и связь | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Среднемесячная начисленная заработная плата| руб. |
| | |одного работника по видам деятельности: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- добыча топливно-энергетических полезных| |
| | |ископаемых | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство пищевых продуктов (алкогольные| |
| | |напитки) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- текстильное и швейное производство | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство кожи, изделий из кожи и| |
| | |производство обуви | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство кокса и нефтепродуктов | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- химическое производство | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- металлургическое производство | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство машин и оборудования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство электрооборудования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство транспортных средств | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство и распределение электроэнергии,| |
| | |газа и воды | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- транспорт | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- связь | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Объем остатков на счетах главных| тыс.руб. |
| | |распорядителей бюджетных средств | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Объем средств федерального бюджета,| млн руб. |
| | |привлеченных в отрасль в рамках федеральной| |
| | |адресной инвестиционной программы и федеральных| |
| | |целевых программ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Заявленная мощность, которая не была| МВт |
| | |удовлетворена в связи с отсутствием технической| |
| | |возможности технологического присоединения к| |
| | |объектам электросетевого хозяйства | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Объем отгруженной продукции края | млрд руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |(по отраслям: металлургической, энергетической,| |
| | |машиностроительной, химической, легкой| |
| | |промышленности) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Индекс промышленного производства (по видам| % |
| | |экономической деятельности): | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- добыча топливно-энергетических полезных| |
| | |ископаемых (уголь) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство пищевых продуктов (алкогольные| |
| | |напитки) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- текстильное и швейное производство | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство кожи, изделий из кожи и| |
| | |производство обуви | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство кокса и нефтепродуктов | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- химическое производство | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- металлургическое производство | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство машин и оборудования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство электрооборудования | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство транспортных средств | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство и распределение электроэнергии,| |
| | |газа и воды | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Доля прибыльных организаций в общем объеме| % |
| | |организаций, занимающихся производственной| |
| | |деятельностью в курируемых отраслях| |
| | |промышленности | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Обеспеченность населения квартирными| шт. |
| | |телефонами на 1000 человек | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Количество абонентов мобильной связи | чел. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Доля телефонизированных населенных пунктов | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Ввод автомобильных дорог | км |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий| % |
| | |с сопутствующими дорожными условиями | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Доля дорог, обеспечивающих регулярные| % |
| | |пассажирские перевозки | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Число перевезенных пассажиров на| млн чел. |
| | |автомобильном транспорте | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Число перевезенных пассажиров на внутреннем| млн чел. |
| | |водном транспорте | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |12. Число перевезенных пассажиров на| млн чел. |
| | |железнодорожном транспорте | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |13. Число перевезенных пассажиров на воздушном| тыс.чел. |
| | |транспорте | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |14. Доля населенных пунктов, охваченных| % |
| | |постоянным транспортным обслуживанием | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |15. Исполнение бюджетного задания по доходам | тыс.руб., % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |16. Охват работой по содержанию муниципальных| насел. пункт |
| | |межпоселенческих дорог | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |17. Доля региональных и муниципальных дорог, не| % |
| | |отвечающих нормативным требованиям | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |18. Общее количество зимников, обслуживаемых за| тыс.км |
| | |счет средств краевого бюджета | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 12 | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | жилищно-коммунальной |---------------------------------------------------------------------|
| |политики администрации |1. Расходы консолидированного бюджета субъекта| тыс.руб. |
| | Красноярского края |Российской Федерации на финансирование| |
| |Агентство строительства|жилищно-коммунального хозяйства всего, в том| |
| |и жилищно-коммунального|числе: | |
| |хозяйства администрации|-------------------------------------------------+-------------------|
| | Красноярского края |компенсацию разницы между экономическими| тыс.руб. |
| | |обоснованными тарифами и тарифами, установленными| |
| | |для населения, и на покрытие убытков, возникших в| |
| | |связи с применением регулируемых цен на| |
| | |жилищно-коммунальные услуги; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |увеличение стоимости основных средств | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Частные инвестиции в общем объеме инвестиций в| тыс.руб. |
| | |модернизацию коммунальной инфраструктуры | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Удельный вес жилищного фонда, в отношении| % |
| | |которого жилищные услуги оказываются на| |
| | |конкурсной основе | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Удельный вес жилищного фонда, управление| % |
| | |которым осуществляется ТСЖ, негосударственными| |
| | |(немуниципальными) организациями | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Доля государственного (муниципального)| % |
| | |имущества коммунального хозяйства (канализация,| |
| | |электрические и тепловые сети и так далее),| |
| | |переданного в доверительное управление, аренду,| |
| | |концессию и на иных правовых основаниях| |
| | |организациям частной формы собственности ( из них| |
| | |хозяйственным обществам с долей не более| |
| | |25 процентов, находящейся в государственной| |
| | |(муниципальной) собственности), в общем объеме| |
| | |государственного (муниципального) имущества| |
| | |коммунального хозяйства | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Удельный вес негосударственных и| % |
| | |немуниципальных организаций, предоставляющих| |
| | |жилищно-коммунальные услуги | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Объем задолженности государственных| млн руб. |
| | |(муниципальных) предприятий ЖКХ | |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- дебиторской | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- кредиторской | млн руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Отношение тарифа на жилищно-коммунальные| % |
| | |услуги для населения (без учета газа и| |
| | |электроэнергии) по краю к себестоимости | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Объем средств федерального бюджета,| млн руб. |
| | |привлеченных в отрасль в рамках федеральной| |
| | |адресной инвестиционной программы и федеральных| |
| | |целевых программ | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного| % |
| | |горячим водоснабжением: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- в городской местности | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- в сельской местности | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного| % |
| | |отоплением: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- в городской местности | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- в сельской местности | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного| % |
| | |канализацией: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- в городской местности | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- в сельской местности | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Удельный вес потерь воды, тепловой и| % |
| | |электрической энергии в процессе производства и| |
| | |транспортировки до потребителей | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Установленная максимально допустимая доля| % |
| | |собственных расходов граждан на оплату жилья и| |
| | |коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Доля покрытия стоимости ЖКУ за счет средств| % |
| | |консолидированного бюджета | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Доля безубыточных предприятий| % |
| | |жилищно-коммунального комплекса | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных| % |
| | |услуг по краю | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Доля муниципальных образований, в которых| % |
| | |субсидии и льготы на оплату жилого помещения и| |
| | |коммунальных услуг предоставляются| |
| | |непосредственно гражданам в денежной форме | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Доля инженерных сетей с износом более 70% | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Среднемесячная начисленная заработная плата| руб. |
| | |одного работника отрасли жилищно-коммунального| |
| | |хозяйства | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |12. Отношение среднемесячной величины остатков| % |
| | |финансирования к среднемесячному объему| |
| | |полученных бюджетных средств | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |13. Доля многоквартирных домов в целом по| % |
| | |субъекту Российской Федерации, в которых| |
| | |собственники помещений выбрали и реализуют способ| |
| | |управления многоквартирными домами, в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |непосредственное управление собственниками| % |
| | |помещений в многоквартирном доме; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |управление товариществом собственников жилья либо| % |
| | |жилищным кооперативом или иным специализированным| |
| | |потребительским кооперативом; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |управление управляющей организацией, в том числе| % |
| | |муниципальной формы собственности (из них в форме| |
| | |муниципальных учреждений), государственной формы| |
| | |собственности (из них в форме государственных| |
| | |учреждений), частной формы собственности (из них| |
| | |хозяйственными обществами со 100-процентной| |
| | |долей, находящейся в муниципальной или| |
| | |государственной собственности) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |14. Доля убыточных организаций| % |
| | |жилищно-коммунального хозяйства | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |15. Доля населенных пунктов, обеспеченных| % |
| | |питьевой водой надлежащего качества в городских| |
| | |поселениях и в сельской местности | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |16. Доля устраненных недостатков от общего числа,| % |
| | |выявленных при обследовании жилищного фонда | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |17. Объем остатков на счетах главных| тыс.руб. |
| | |распорядителей бюджетных средств | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |18. Интегральный показатель аварийности на 100 км|ед. на 100 км сетей|
| | |сетей | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
|13. | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | строительства |---------------------------------------------------------------------|
| | и архитектуры |1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в| м кв. |
| | администрации |среднем на одного жителя субъекта Российской| |
| | Красноярского края |Федерации, - всего, | |
| |Агентство строительства|-------------------------------------------------+-------------------|
| |и жилищно-коммунального|в том числе введения в действие за год | м кв. на одного |
| |хозяйства администрации| | чел. |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Площадь земельных участков, предоставленных| га |
| | |для строительства, - всего, в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- площадь земельных участков, предоставленных для| |
| | |жилищного строительства | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- площадь земельных участков, предоставленных для| |
| | |комплексного освоения в целях жилищного| |
| | |строительства | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Объем средств федерального бюджета,| млн руб., % |
| | |привлеченных в жилищное строительство в рамках| |
| | |федеральной адресной инвестиционной программы и| |
| | |федеральных целевых программ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Расходы консолидированного бюджета края на| тыс.руб. |
| | |капитальное строительство | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Время от подачи заявки на предоставление| дни |
| | |земельного участка для строительства до получения| |
| | |разрешения на строительство: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |для жилищного строительства - время от даты| |
| | |получения по результатам аукциона прав| |
| | |(собственности или аренды) на земельный участок| |
| | |до даты получения разрешения на строительство; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |для комплексного освоения в целях жилищного| |
| | |строительства - время от даты получения на| |
| | |аукционе прав аренды земельного участка для| |
| | |комплексного освоения в целях жилищного| |
| | |строительства до дня получения разрешения на| |
| | |строительство первого объекта жилищного| |
| | |строительства; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |для строительства объектов, не являющихся| |
| | |объектами жилищного строительства, - время от| |
| | |даты принятия заявления о выборе земельного| |
| | |участка и предварительном согласовании места| |
| | |размещения объекта до получения разрешения на| |
| | |строительство - в случаях, когда земельный| |
| | |участок предоставляется по процедуре| |
| | |предварительного согласования мест размещения| |
| | |объектов | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Доля муниципальных образований, на территории| % |
| | |которых сформирована система планирования| |
| | |градостроительной деятельности (генеральные| |
| | |планы, правила землепользования и застройки,| |
| | |документация по планировке территории) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Количество земельных участков для жилищного| ед. |
| | |строительства, предоставленных на аукционах | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Количество земельных участков для жилищного| |
| | |строительства, предоставленных на аукционах под| |
| | |комплексное освоение | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Темп роста производства основных видов| % |
| | |неметаллических минеральных продуктов| |
| | |(промышленность строительных материалов), в том| |
| | |числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- цемент | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- конструкции и детали сборные и железобетонные | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- кирпич строительный | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Доля безубыточных организаций и предприятий в| % |
| | |отрасли строительства | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Объем незавершенного строительства,| тыс.руб. |
| | |осуществляемого за счет средств| |
| | |консолидированного бюджета Российской Федерации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Средняя начисленная заработная плата на одного| руб. |
| | |работника в сфере строительства | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Объем ввода жилых домов | тыс. кв.м |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Темп роста объемов ввода жилых домов| % |
| | |(к предыдущему году) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Ввод жилья на одного человека в год | кв.м |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Отношение средней цены одного квадратного| лет |
| | |метра общей площади на первичном (вторичном)| |
| | |рынке жилья к среднедушевым доходам населения в| |
| | |субъекте Российской Федерации: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- на первичном рынке жилья; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- на вторичном рынке жилья; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- в том числе: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- цена одного квадратного метра общей площади на| |
| | |первичном рынке жилья; | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- цена одного квадратного метра общей площади на| |
| | |вторичном рынке жилья | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 жителя |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Коэффициент доступности жилья | лет |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Доля населения, проживающего в многоквартирных| % |
| | |домах, признанных в установленном порядке| |
| | |аварийными | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и| млн.руб. |
| | |займов гражданам | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Субсидирование молодых семей, улучшивших| кол-во семей |
| | |жилищные условия (в том числе с использованием| |
| | |ипотечных кредитов и займов) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Количество семей, улучшивших жилищные условия| кол-во семей |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Количество обманутых инвесторов (дольщиков)| чел. |
| | |при строительстве многоквартирных домов | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 14 | Департамент | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | сельскохозяйственной |---------------------------------------------------------------------|
| | и продовольственной |1. Поголовье скота и птицы по всем категориям| |
| |политики администрации |хозяйств: | |
| | Красноярского края |-------------------------------------------------+-------------------|
| | Агентство сельского |- крупного рогатого скота | тыс. голов |
| |хозяйства администрации|-------------------------------------------------+-------------------|
| | Красноярского края |в том числе коров | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- свиней | тыс. голов |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- птицы | тыс. голов |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Численность работников, занятых в сельском| тыс.чел. |
| | |хозяйстве | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Коэффициент использования производственных| % |
| | |мощностей на предприятиях пищевой промышленности | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Приоритетный национальный проект "Развитие| ед. |
| | |АПК" | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- создание и развитие сельскохозяйственных| |
| | |потребительских кооперативов, всего, в том числе:| |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- кредитных | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- перерабатывающих | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- снабженческо-сбытовых и обслуживающих | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Структура продукции сельского хозяйства по| % |
| | |категориям форм собственности: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- сельскохозяйственные организации | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- крестьянские (фермерские) хозяйства | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- хозяйства населения | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Среднемесячная номинальная начисленная| руб. |
| | |заработная плата работников в сельском хозяйстве| |
| | |региона | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Уровень обеспеченности сельскохозяйственного| % |
| | |производства основными видами техники: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- тракторами | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- зерноуборочными комбайнами | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- кормоуборочными комбайнами | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Обеспеченность сельскохозяйственных| % |
| | |организаций кадрами: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- специалистами с высшим и средним| |
| | |профессиональным образованием | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- руководителями с высшим образованием | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Объем инвестиций | млн руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Объем средств федерального бюджета,| млн руб. |
| | |привлеченных в отрасль в рамках федеральной| |
| | |адресной инвестиционной программы и федеральных| |
| | |целевых программ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Исполнение бюджетного задания по доходам | тыс.руб., % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Процент освоения средств краевого бюджета,| % |
| | |выделенных на безвозвратной основе по подразделу| |
| | |"Сельское хозяйство и рыболовство" | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |10. Расходы консолидированного бюджета субъекта| руб. |
| | |Российской Федерации на сельское хозяйство в| |
| | |расчете: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- на один рубль произведенной| руб. |
| | |сельскохозяйственной продукции | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- на одного жителя в сельской местности | руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |11. Объем остатков на счетах главных| тыс.руб. |
| | |распорядителей бюджетных средств | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Темп роста производства продукции сельского| % |
| | |хозяйства (в сопоставимых ценах) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Урожайность зерновых культур | ц/га |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Повышение продуктивности животных (к уровню| % |
| | |прошлого года): | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- средний надой на одну корову | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- средняя яйценоскость одной курицы несушки | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |среднесуточные привесы: | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- крупного рогатого скота | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- свиней | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- овец | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Удельный вес прибыльных хозяйств в их общем| % |
| | |числе по данным сводного годового бухгалтерского| |
| | |отчета | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Уровень рентабельности сельскохозяйственного| % |
| | |производства: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- растениеводство | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- животноводство | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Приоритетный национальный проект "Развитие| % |
| | |АПК": | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |-производство молока к уровню 2005 г. | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- производство мяса к уровню 2005 г. | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- объем реализации продукции (в ценах| |
| | |реализации), производимой в ЛПХ, КФХ | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Объем закупаемого сельскохозяйственного сырья| тыс. тонн |
| | |у краевых товаропроизводителей (молока и молочных| |
| | |продуктов) | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Объем заготовок организаций потребительской| млн руб. |
| | |кооперации | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 15 | Управление Совета | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | администрации |---------------------------------------------------------------------|
| | Красноярского края |1. Количество зарегистрированных заявлений,| тыс.ед. |
| | по безопасности |сообщений и иной информации о происшествиях | |
| | и взаимодействию |-------------------------------------------------+-------------------|
| | с правоохранительными |2. Количество выявленных преступлений| ед. |
| | органами Главное |превентивной направленности | |
| | управление внутренних |-------------------------------------------------+-------------------|
| | дел по Красноярскому |3. Количество выявленных преступлений | ед. |
| | краю |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Количество раскрытых преступлений | ед. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Количество преступлений экономической| ед. |
| | |направленности: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- выявленных | ед. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- раскрытых | ед. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Число преступлений, совершенных лицами,| единиц на 100 000 |
| | |в отношении которых вынесены обвинительные| человек населения |
| | |приговоры, вступившие в законную силу | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Объем средств, направляемых на осуществление| |
| | |правоохранительной деятельности | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |в т.ч. средств регионального бюджета | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Расходы консолидированного бюджета субъекта| тыс.руб. |
| | |Российской Федерации на правоохранительную| |
| | |деятельность - всего, в том числе на содержание| |
| | |криминальной милиции | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Объем средств федерального бюджета,| млн руб. |
| | |привлеченных в отрасль в рамках федеральной|-------------------|
| | |адресной инвестиционной программы и федеральных| % |
| | |целевых программ (к предыдущему году в| |
| | |сопоставимых ценах) | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Смертность от дорожно-транспортных|на 100 тыс. человек|
| | |происшествий | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Количество рецидивных преступлений | ед. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Количество несовершеннолетних, состоящих на| кол-во чел. |
| | |учете в ПДН и совершивших преступления | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Количество преступлений, совершенных в| тыс.ед. |
| | |общественных местах | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Количество пресеченных административных| тыс.ед. |
| | |правонарушений | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Количество ДТП на 10000 стоящих на учете| ед. |
| | |транспортных средств, находящихся в собственности| |
| | |физических и юридических лиц | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |7. Доля лиц ранее осуждавшихся за совершение| % |
| | |преступлений, в общем количестве лиц, осужденных| |
| | |на основании обвинительных приговоров вступивших| |
| | |в законную силу | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |8. Доля преступлений, совершенных| % |
| | |несовершеннолетними или при их соучастии, в общем| |
| | |числе зарегистрированных преступлений | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |9. Количество погибших в ДТП на 100 пострадавших| чел. |
| | |человек | |
|----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------|
| 16 | Управление Совета | I. Показатели эффективности использования ресурсов |
| | администрации |---------------------------------------------------------------------|
| | Красноярского края |1. Временные затраты на выдвижение оперативных| часы |
| | по безопасности |групп, оценку обстановки, принятие решений | |
| | и взаимодействию |-------------------------------------------------+-------------------|
| | с правоохранительными |2. Охват населения края, оповещаемого с помощью| % |
| | органами |существующей АСЦО ГО края (от общей численности| |
| | Агентство по |населения ) | |
| | гражданской обороне, |-------------------------------------------------+-------------------|
| |чрезвычайным ситуациям |3. Прикрытие зон оперативной ответственности по| % |
| |и пожарной безопасности|спасению населения (от площади территории края) | |
| | администрации |-------------------------------------------------+-------------------|
| | Красноярского края |4. Прикрытие территории края подразделениями| % |
| | |пожарной охраны (от общего кол-ва населенных| |
| | |пунктов) | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | II. Показатели управления |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Обеспеченность материально-техническими| % от потребности |
| | |ресурсами для ликвидации ЧС | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Переподготовка должностных лиц и специалистов| % от подлежащих |
| | |ГО и РСЧС органов исполнительной власти, местного| переподготовке |
| | |самоуправления, организаций, в том числе| |
| | |образовательных учреждений | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Объем средств федерального бюджета,| млн руб. |
| | |привлеченных в отрасль в рамках федеральной| |
| | |адресной инвестиционной программы и федеральных| |
| | |целевых программ | |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | III. Показатели результатов |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | |1. Количество пожаров по видам объектов: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- промышленные объекты | ед. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- населенные пункты | ед. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- причиненный ущерб | млн руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |2. Количество погибших людей (к 2005 году): | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- при пожарах | % |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- при чрезвычайных ситуациях | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Количество пострадавшего населения| |
| | |(к 2005 году): | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- при пожарах | % |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- от чрезвычайных ситуаций | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Экономический ущерб (к 2005 году): | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |сумма | тыс.руб. |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- от пожаров | % |
| | |-------------------------------------------------| |
| | |- от чрезвычайных ситуаций | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Обеспечение населения средствами| % от общей |
| | |индивидуальной защиты органов дыхания | численности |
| | | | населения |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Охват населения края мероприятиями по| % от общей |
| | |пропаганде знаний в области гражданской обороны,| численности |
| | |чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | населения |
|----+-----------------------+-------------------------------------------------+-------------------|
| 17 | Управление кадров и |1. Удовлетворенность населения деятельностью| % |
| |государственной службы |органов исполнительной власти края, в том числе| |
| | Совета администрации |их информационной открытостью (процент от числа| |
| | Красноярского края |опрошенных)* | |
|----+-----------------------+-------------------------------------------------+-------------------|
| 18 | Управление |1. Общий тираж специализированных изданий,| тыс.экз. |
| |информационной политики|публикующих нормативные правовые акты | |
| | Совета администрации |-------------------------------------------------+-------------------|
| | Красноярского края |2. Доступность информации о принятых органами| экз. на 1000 |
| | |государственной власти края нормативных правовых| человек |
| | |актов | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |3. Степень удовлетворенности населения| % от числа |
| | |информационной открытостью органов исполнительной| опрошенных |
| | |власти края | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |4. Доля автономных учреждений среди редакций| % от общего числа |
| | |городских и районных газет | редакций |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |5. Изменение базовых ориентаций населения края,| |
| | |существующих в массовом сознании: | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- ориентация на семейные ценности | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- ориентация на духовное и культурное развитие | % |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- ориентация на здоровый образ жизни, занятие| % |
| | |спортом и активный отдых | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |- наличие чувства патриотизма и чувства гордости| % |
| | |за Красноярский край | |
| | |-------------------------------------------------+-------------------|
| | |6. Охват аудитории государственным каналом| % от общего |
| | |"Енисей-Регион" | населения края |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
* После разработки методики опроса
<< Назад |
||
Содержание Постановление Совета администрации Красноярского края от 14 января 2008 г. N 5-П "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.