Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
к Закону края
от 29 марта 2002 г. N 2-144
Распределение расходов краевого бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2002 год
(в редакции от 9 июля 2002 г.)
тыс.руб.
/-----------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование показателей | Раздел | Вид |Целевая|Экономичес-| |
| бюджетной классификации |подраздел|расхо-|статья |кая статья |Сумма на год|
| | | дов | | | |
|---------------------------------+---------+------+-------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Государственное управление и |
|местное самоуправление 0100 634 078,4 |
| |
|Функционирование законодатель- |
|ных (представительных) органов |
|государственной власти 0102 62 470,0 |
| |
|Содержание главы законодательной |
|власти субъекта Российской Феде- |
|рации 0102 0021 551,0 |
| |
|Денежное содержание главы зако- |
|нодательной власти субъекта Рос- |
|сийской Федерации 0102 009 0021 551,0 |
| |
|Содержание членов законодательной |
|(представительной) власти субъек- |
|тов Российской Федерации 0102 0023 10 210,0 |
| |
|Денежное содержание членов зако- |
|нодательной (представительной) |
|власти субъектов Российской Феде- |
|рации 0102 032 0023 10 210,0 |
| |
|Обеспечение деятельности законо- |
|дательной (представительной) |
|власти субъектов Российской Феде- |
|рации 0102 0025 51 709,0 |
| |
|Денежное содержание аппарата 0102 027 0025 28 994,0 |
| | |
|Расходы на содержание аппарата 0102 029 0025 22 715,0 |
| | |
|Функционирование исполнительных |
|органов государственной власти 0103 556 208,0 |
| |
|Содержание Главы исполнительной |
|власти субъекта РФ и его замес- |
|тителей 0103 0034 6 514,0 |
| |
|Денежное содержание Главы ис- |
|полнительной власти субъекта |
|Российской Федерации и его |
|заместителей 0103 033 0034 6 514,0 |
| |
|Обеспечение деятельности орга- |
|нов исполнительной власти |
|субъектов РФ 0103 0036 549 694,4 |
| |
|Денежное содержание аппарата 0103 027 0036 373 857,0 |
| | |
|Расходы на содержание аппарата 0103 029 0036 164 740,4 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0103 462 0036 11 097,0 |
| |
|Прочие расходы на общегосударст- |
|венное управление 0105 15 400,0 |
| |
|Расходы на общегосударственное |
|управление (не отнесенные к |
|бюджетам других министерств и |
|ведомств) 0105 0039 3 300,0 |
| |
|Содержание подведомственных |
|структур 0105 075 0039 3 300,0 |
| |
|Обеспечение деятельности |
|Счетной палаты субъекта РФ 0105 0048 12 100,0 |
| |
|Денежное содержание аппарата 0105 027 0048 9 545,0 |
| |
|Расходы на содержание аппарата 0105 029 0048 2 555,0 |
| |
| |
|Судебная власть 0200 50 583,0 |
| |
|Судебная система субъектов |
|Российской Федерации 0202 50 583,0 |
| |
|Обеспечение деятельности мировых |
|судей 0202 0064 50 583,0 |
| |
|Денежное содержание аппарата 0202 027 0064 31 343,0 |
| |
|Расходы на содержание аппарата 0202 029 0064 19 240,0 |
| |
| |
|Правоохранительная деятельность и |
|обеспечение безопасности государ- |
|ства 0500 562 177,0 |
| |
|Органы внутренних дел 0501 149 849,0 |
| |
|Обеспечение личного состава 0501 0601 135 461,0 |
|войск (сил) |
| |
|Содержание подведомственных |
|структур 0501 075 0601 135 461,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Комп- |
|лексные меры противодействия |
|злоупотреблению наркотическими |
|средствами и их незаконному |
|обороту на 2001-2003 годы" 0501 9003 4 000,0 |
| |
|Содержание подведомственных |
|структур 0501 075 9003 4 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа по |
|усилению борьбы с преступностью, |
|укреплению общественного порядка |
|и общественной безопасности в |
|крае на 2001-2003 годы 0501 9004 7 388,0 |
| |
|Содержание подведомственных |
|структур 0501 075 9004 7 388,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Развитие региональной информа- |
|ционно-вычислительной сети |
|правоохранительных органов |
|на 2001-2003 годы" 0501 9007 3 000,0 |
| |
|Содержание подведомственных |
|структур 0501 075 9007 3 000,0 |
| |
|Государственная противопожарная |
|служба 0509 410 635,0 |
| |
|Обеспечение личного состава |
|войск (сил) 0509 0601 410 635,0 |
| |
|Содержание подведомственных |
|структур 0509 075 0601 410 635,0 |
| |
|Органы юстиции 0510 1 693,0 |
| |
|Поддержка государственных нота- |
|риальных контор 0510 0062 1 693,0 |
| |
|Содержание нотариальных контор 0510 160 0062 1 693,0 |
| |
| |
|Фундаментальные исследования и |
|содействие научно-техническому |
|прогрессу 0600 34 442,0 |
| |
|Фундаментальные исследования 0601 7 500,0 |
| |
|Проведение фундаментальных ис- |
|следований 0601 0270 7 500,0 |
| |
|Другие НИОКР 0601 216 0270 7 500,0 |
| |
|Разработка перспективных техно- |
|логий и приоритетных направлений |
|научно-технического прогресса 0602 26 942,0 |
| |
|НИОКР 0602 0281 10 700,0 |
| |
|Другие НИОКР 0602 216 0281 10 700,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Ис- |
|следования и разработки по |
|приоритетным направлениям разви- |
|тия науки и техники гражданского |
|назначения" на 2001-2003 годы 0602 9054 7 647,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0602 397 9054 7 647,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Созда- |
|ние производства полупроводнико- |
|вого кремния в Красноярском крае" |
|на 2000-2002 годы 0602 9055 945,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0602 397 9055 945,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Созда- |
|ние в Красноярском крае наукоем- |
|ких производств" на 2001-2003 |
|годы 0602 9056 7 650,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0602 397 9056 7 650,0 |
| |
| |
|Промышленность, энергетика и |
|строительство 0700 562 734,0 |
| |
|Топливно-энергетический комплекс 0701 91 000,0 |
| |
|Государственная поддержка энерге- |
|тики и электрификации субъектов |
|РФ 0701 0293 91 000,0 |
| |
|Субсидии на услуги, предоставляе- |
|мые населению газоснабжающими |
|организациями в субъектах РФ 0701 441 0293 91 000,0 |
| |
|Другие отрасли промышленности 0705 28 000,0 |
| |
|Государственная поддержка отрас- |
|лей промышленности 0705 0302 28 000,0 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 0705 290 0302 18 000,0 |
| |
|Субсидирование процентных ставок |
|по привлеченным кредитам 0705 463 0302 10 000,0 |
| |
|Строительство, архитектура 0707 443 734,0 |
| |
|Государственные капитальные |
|вложения 0707 0313 248 114,0 |
| |
|Государственные капитальные |
|вложения на безвозвратной основе 0707 198 0313 234 000,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0707 462 0313 14 114,0 |
| |
|Краевая целевая социально-инвес- |
|тиционная программа "Север на Юг" 0707 9014 20 200,0 |
| |
|Государственные капитальные |
|вложения на безвозвратной основе 0707 198 9014 20 200,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Защит- |
|ник Отечества" на 2000-2003 годы 0707 9030 1 500,0 |
| |
|Государственные капитальные |
|вложения на безвозвратной основе 0707 198 9030 1 500,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Социа- |
|льная поддержка населения, нахо- |
|дящегося в трудной жизненной |
|ситуации" на 2000-2002 годы 0707 9032 1 000,0 |
| |
|Государственные капитальные |
|вложения на безвозвратной основе 0707 198 9032 1 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Ста- |
|билизация и развитие образования |
|Красноярского края" на 2000-2003 |
|годы 0707 9043 3 000,0 |
| |
|Государственные капитальные |
|вложения на безвозвратной основе 0707 198 9043 3 000,0 |
| |
|Краевая адресная инвестиционная |
|программа 0707 9047 169 920,0 |
| |
|Государственные капитальные |
|вложения на безвозвратной основе 0707 198 9047 131 360,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0707 462 9047 38 560,0 |
| |
| |
|Сельское хозяйство и рыболовство* 0800 820 876,0 |
| |
|Сельскохозяйственное производство 0801 318 965,0 |
| |
|Государственная поддержка прог- |
|рамм и мероприятий по развитию |
|животноводства 0801 0340 31 840,0 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 0801 290 0340 31 840,0 |
| |
|Государственная поддержка прог- |
|рамм и мероприятий по развитию |
|растиениводства 0801 0341 36 500,0 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 0801 290 0341 36 500,0 |
| |
|Прочие расходы в области |
|сельского хозяйства 0801 0342 5 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 0801 397 0342 5 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Стабилизация и развитие агропро- |
|мышленного комплекса Красноярско- |
|го края на период 2001-2005 |
|годов" 0801 9015 245 625,0 |
| |
|Субсидии на животноводческую |
|продукцию из бюджетов субъектов |
|РФ 0801 210 9015 102 256,1 |
| |
|Кредитование сезонных затрат в |
|сельском хозяйстве 0801 211 9015 0,0 |
| |
|Субсидии на шерсть 0801 221 9015 2 000,0 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 0801 290 9015 21 360,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0801 397 9015 4 721,5 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0801 462 9015 115 287,4 |
| |
|Земельные ресурсы 0802 363 515,8 |
| |
|Мероприятия по улучшению земле- |
|устройства и землепользования, |
|осуществляемые за счет средств |
|земельного налога 0802 0344 172 339,8 |
| |
|Мероприятия по улучшению земле- |
|устройства и землепользования 0802 212 0344 4 429,3 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0802 397 0344 76 307,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0802 462 0344 91 603,5 |
| |
|Краевая целевая программа "Разви- |
|тие земельной реформы в Красноя- |
|рском крае на 2000-2002 годы" 0802 9008 54 790,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0802 397 9008 54 790,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Ста- |
|билизация и развитие агропромыш- |
|ленного комплекса Красноярского |
|края на период 2001-2005 годов" 0802 9015 136 386,0 |
| |
|Мероприятия по улучшению земле- |
|устройства и землепользования 0802 212 9015 49 934,4 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0802 397 9015 83 886,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0802 462 9015 2 565,6 |
| |
|Прочие мероприятия в области |
|сельского хозяйства 0805 138 395,2 |
| |
|Прочие расходы в области сельско- |
|го хозяйства 0805 0342 126 895,2 |
| |
|Содержание подведомственных |
|структур 0805 075 0342 26 043,6 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0805 397 0342 100 500,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0805 462 0342 351,6 |
| |
|Краевая целевая программа "Стаби- |
|лизация и развитие агропромышлен- |
|ного комплекса Красноярского края |
|на период 2001-2005 годов" 0805 9015 11 500,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0805 397 9015 9 442,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0805 462 9015 2 058,0 |
| |
| |
|Охрана окружающей природной среды |
|и природных ресурсов, гидромете- |
|орология, картография и геоде- |
|зия** 0900 804 763,7 |
| |
|Водные ресурсы 0901 239 808,5 |
| |
|Краевая целевая программа по ис- |
|пользованию, восстановлению и ох- |
|ране водных объектов на 2002 год 0901 9011 239 808,5 |
| |
|Другие НИОКР 0901 216 9011 13 120,0 |
| |
|Прочие расходы на водохозяйствен- |
|ные мероприятия 0901 451 9011 224 463,6 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0901 462 9011 2 224,9 |
| |
|Лесные ресурсы 0902 20 800,0 |
| |
|Краевая целевая программа лесо- |
|восстановления на 2000-2004 годы 0902 9010 20 800,0 |
| |
|Финансирование лесоохранных и |
|лесовосстановительных мероприятий 0902 223 9010 20 800,0 |
| |
|Охрана окружающей природной сре- |
|ды, животного и растительного |
|мира 0903 485 844,7 |
| |
|Финансирование мероприятий в |
|области контроля за состоянием |
|окружающей природной среды и |
|охраны природы 0903 0362 104 183,7 |
| |
|Субсидии на природоохранные |
|мероприятия 0903 407 0362 3 000,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0903 462 0362 101 183,7 |
| |
|Краевая целевая программа по |
|охране окружающей среды на 2002 |
|год (часть I) 0903 9051 134 335,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0903 397 9051 134 335,0 |
| |
|Краевая целевая программа по |
|охране окружающей среды на 2002 |
|год (часть II) 0903 9052 247 326,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0903 397 9052 247 326,0 |
| |
|Прочие расходы в области охраны |
|окружающей природной среды и |
|природных ресурсов 0906 58 310,5 |
| |
|Финансирование мероприятий в |
|области контроля за состоянием |
|окружающей природной среды и |
|охраны природы 0906 0362 58 310,5 |
| |
|Содержание подведомственных |
|структур 0906 075 0362 42 629,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 0906 397 0362 9 360,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 0906 462 0362 6 321,5 |
| |
| |
|Транспорт, дорожное хозяйство, |
|связь и информатика 1000 66 830,0 |
| |
|Автомобильный транспорт 1001 17 190,0 |
| |
|Государственная поддержка авто- |
|мобильного транспорта 1001 0372 17 190,0 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 1001 290 0372 16 190,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1001 462 0372 1 000,0 |
| |
|Железнодорожный транспорт 1002 35 570,0 |
| |
|Государственная поддержка желез- |
|нодорожного транспорта 1002 0370 35 570,0 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 1002 290 0370 35 570,0 |
| |
|Воздушный транспорт 1003 11 520,0 |
| |
|Государственная поддержка |
|воздушного транспорта 1003 0373 11 520,0 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 1003 290 0373 11 520,0 |
| |
|Водный транспорт 1004 2 550,0 |
| |
|Государственная поддержка речного |
|транспорта 1004 0375 2 550,0 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 1004 290 0375 2 550,0 |
| |
| |
|Предупреждение и ликвидация пос- |
|ледствий чрезвычайных ситуаций и |
|стихийных бедствий 1300 67 220,0 |
| |
|Предупреждение и ликвидация пос- |
|ледствий чрезвычайных ситуаций 1302 67 220,0 |
| |
|Мероприятия по гражданской обо- |
|роне 1302 0151 13 115,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторс- |
|кой задолженности прошлых лет 1302 462 0151 13 115,0 |
| |
|Обеспечение личного состава войск |
|(сил) 1302 0601 54 105,0 |
| |
|Содержание подведомственных |
|структур 1302 075 0601 54 105,0 |
| |
| |
|Образование 1400 1 082 710,0 |
| |
|Общее образование 1402 449 904,0 |
| |
|Ведомственные расходы на общее |
|образование 1402 0401 449 895,0 |
| |
|Школы-детские сады, школы на- |
|чальные, неполные средние и |
|средние 1402 260 0401 6 492,0 |
| |
|Вечерние и заочные средние |
|образовательные школы 1402 262 0401 20 193,0 |
| |
|Школы-интернаты 1402 263 0401 298 205,0 |
| |
|Учреждения по внешкольной работе |
|с детьми 1402 264 0401 73 395,0 |
| |
|Детские дома 1402 265 0401 11 868,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1402 462 0401 39 742,0 |
| |
|Финансирование расходов, осуще- |
|ствляемое за счет средств, пос- |
|тупающих от сдачи в аренду имуще- |
|ства, закрепленного за государст- |
|венными организациями 1402 0530 9,0 |
| |
|Школы-интернаты 1402 263 0530 3,0 |
| |
|Учреждения по внешкольной работе |
|с детьми 1402 264 0530 6,0 |
| |
|Начальное профессиональное |
|образование 1403 14 731,0 |
| |
|Ведомственные расходы на началь- |
|ное профессиональное образование 1403 0402 14 731,0 |
| |
|Профессионально-технические |
|училища 1403 266 0402 3 775,0 |
| |
|Специальные профессионально- |
|технические училища 1403 267 0402 10 441,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1403 462 0402 515,0 |
| |
|Среднее профессиональное образо- |
|вание 1404 310 435,8 |
| |
|Ведомственные расходы на среднее |
|профессиональное образование 1404 0403 303 920,8 |
| |
|Средние специальные учебные |
|заведения 1404 268 0403 275 842,4 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1404 462 0403 28 078,4 |
| |
|Финансирование расходов, осуще- |
|ствляемое за счет средств, пос- |
|тупающих от сдачи в аренду иму- |
|щества, закрепленного за государ- |
|ственными организациями 1404 0530 6 515,0 |
| |
|Средние специальные учебные |
|заведения 1404 268 0530 6 515,0 |
| |
|Переподготовка и повышение |
|квалификации 1405 65 747,0 |
| |
|Ведомственные расходы на |
|переподготовку и повышение |
|квалификации 1405 0404 65 680,0 |
| |
|Учебные заведения и курсы по |
|переподготовке кадров 1405 270 0404 63 309,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1405 462 0404 2 371,0 |
| |
|Финансирование расходов, осуще- |
|ствляемое за счет средств, пос- |
|тупающих от сдачи в аренду иму- |
|щества, закрепленного за государ- |
|ственными организациями 1405 0530 67,0 |
| |
|Учебные заведения и курсы по |
|переподготовке кадров 1405 270 0530 67,0 |
| |
|Прочие расходы в области образо- |
|вания 1407 241 892,2 |
| |
|Прочие ведомственные расходы в |
|области образования 1407 0407 149 661,5 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия |
|в области образования 1407 272 0407 143 324,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1407 462 0407 6 337,5 |
| |
|Финансирование расходов, осуще- |
|ствляемое за счет средств, пос- |
|тупающих от сдачи в аренду имуще- |
|ства, закрепленного за государст- |
|венными организациями 1407 0530 637,0 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия |
|в области образования 1407 272 0530 637,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Дети- |
|сироты" на 2002-2004 годы 1407 9016 2 961,7 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1407 397 9016 2 961,7 |
| |
|Краевая целевая программа "Отдых, |
|оздоровление детей и подростков |
|Красноярского края" на 2001- |
|2003 годы 1407 9029 16 807,6 |
| |
|Финансирование мероприятий по |
|организации оздоровительной кам- |
|пании детей и подростков 1407 319 9029 16 807,6 |
| |
|Краевая целевая программа "Инфор- |
|матизация образования: информа- |
|ционные технологии в общем обра- |
|зовании" на 2001-2004 годы 1407 9040 15 485,4 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1407 397 9040 15 485,4 |
| |
|Краевая целевая программа "Ста- |
|билизация и развитие образования |
|Красноярского края" на 2000-2003 |
|годы 1407 9043 56 339,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1407 397 9043 56 339,0 |
| |
| |
|Культура, искусство и кинематог- |
|рафия 1500 413 583,0 |
| |
|Культура и искусство 1501 404 090,0 |
| |
|Ведомственные расходы на культуру |
|и искусство 1501 0410 83 524,0 |
| |
|Дворцы и дома культуры, другие |
|учреждения клубного типа 1501 280 0410 11 839,0 |
| |
|Музеи и постоянные выставки 1501 283 0410 35 750,0 |
| |
|Библиотеки 1501 284 0410 32 288,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1501 462 0410 3 647,0 |
| |
|Гос. поддержка театров, концерт- |
|ных организаций, цирков и др. |
|организаций исполнительских |
|искусств 1501 0411 269 182,0 |
| |
|Театры, концертные организации и |
|другие организации исполнительс- |
|ких искусств 1501 281 0411 247 926,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1501 462 0411 21 256,0 |
| |
|Прочие ведомственные расходы в |
|области культуры и искусства 1501 0412 40 090,0 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия в |
|области культуры и искусства 1501 287 0412 36 181,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1501 462 0412 3 909,0 |
| |
|Финансирование расходов, осуще- |
|ствляемое за счет средств, посту- |
|пающих от сдачи в аренду имущест- |
|ва, закрепленного за государствен- |
|ными организациями 1501 0530 11 294,0 |
| |
|Дворцы и дома культуры, другие |
|учреждения клубного типа 1501 280 0530 1 212,0 |
| |
|Театры, концертные организации и |
|другие организации исполнительских |
|искусств 1501 281 0530 900,0 |
| |
|Музеи и постоянные выставки 1501 283 0530 850,0 |
| |
|Библиотеки 1501 284 0530 180,0 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия |
|в области культуры и искусства 1501 287 0530 8 152,0 |
| |
|Кинематография 1502 9 493,0 |
| |
|Государственная поддержка кине- |
|матографии 1502 0415 9 448,0 |
| |
|Организации кинематографии 1502 282 0415 9 203,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1502 462 0415 245,0 |
| |
|Финансирование расходов, осуще- |
|ствляемое за счет средств, пос- |
|тупающих от сдачи в аренду имуще- |
|ства, закрепленного за государст- |
|венными организациями 1502 0530 45,0 |
| |
|Организации кинематографии 1502 282 0530 45,0 |
| |
| |
|Средства массовой информации 1600 40 316,0 |
| |
|Телевидение и радиовещание 1601 21 983,0 |
| |
|Государственная поддержка |
|государственных телерадиокомпаний 1601 0420 21 983,0 |
| |
|Содержание объектов социально- |
|культурной сферы 1601 285 0420 21 983,0 |
| |
|Периодическая печать и |
|издательства 1602 18 333,0 |
| |
|Государственная поддержка |
|районных (городских) газет 1602 0425 18 333,0 |
| |
|Оплата расходов, связанных с |
|производством и распростронением |
|районных (городских) газет (опла- |
|та полиграфических услуг, бумаги |
|и услуг федеральной почтовой |
|связи) 1602 292 0425 18 333,0 |
| |
| |
|Здравоохранение и физическая |
|культура 1700 3 616 153,0 |
| |
|Здравоохранение 1701 3 405 279,0 |
| |
|Ведомственные расходы на |
|здравоохранение 1701 0430 3 275 104,4 |
| |
|Больницы, родильные дома, |
|клиники, госпитали 1701 300 0430 691 964,0 |
| |
|Поликлиники, амбулатории, |
|диагностические центры 1701 301 0430 30 667,0 |
| |
|Станции переливания крови 1701 303 0430 97 305,0 |
| |
|Дома ребенка 1701 304 0430 28 654,0 |
| |
|Санатории для больных |
|туберкулезом 1701 306 0430 39 405,0 |
| |
|Санатории для детей и подростков 1701 307 0430 12 515,0 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия |
|в области здравоохранения 1701 310 0430 299 298,4 |
| |
|Средства бюджета на обязательное |
|медицинское страхование нерабо- |
|тающего населения, перечисленные |
|фондам обязательного медицинского |
|страхования 1701 316 0430 1 170 014,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1701 462 0430 905 282,0 |
| |
|Финансирование расходов, осуще- |
|ствляемое за счет средств, посту- |
|пающих от сдачи в аренду имущест- |
|ва, закрепленного за государст- |
|венными организациями 1701 0530 375,0 |
| |
|Больницы, родильные дома, |
|клиники, госпитали 1701 300 0530 329,0 |
| |
|Поликлиники, амбулатории, |
|диагностические центры 1701 301 0530 7,0 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия |
|в области здравоохранения 1701 310 0530 39,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Комплексные меры противодейст- |
|вия злоупотреблению наркотичес- |
|кими средствами и их незаконному |
|обороту на 2001-2003 годы" 1701 9003 13 150,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9003 13 150,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Онкология" на 2001-2002 годы 1701 9017 10 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9017 10 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Неотложные меры по улучшению |
|медико-социальной помощи лицам, |
|пострадавшим вследствие аварии |
|на Чернобыльской АЭС" на 2002 год 1701 9019 1 600,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9019 1 600,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Охрана |
|зрения населения Красноярского |
|края" на 2001-2003 годы 1701 9020 2 440,1 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9020 2 440,1 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Клещевой энцефалит" на 2001- |
|2003 годы 1701 9021 7 609,5 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9021 7 609,5 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Детская гематология/онкология" |
|на 2001-2003 годы 1701 9022 12 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9022 12 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Вакцинопрофилактика" на 2001- |
|2003 годы 1701 9024 10 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9024 10 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Анти- |
|СПИД" на 2001-2003 годы 1701 9025 15 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9025 15 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Анти- |
|гепатит" на 2001-2003 годы 1701 9026 5 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9026 5 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Охрана |
|здоровья матери и ребенка в |
|Красноярском крае" на 2002-2004 |
|годы 1701 9027 15 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9027 15 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Ста- |
|билизация и развитие здравоохра- |
|нения Красноярского края" на |
|2002-2004 годы 1701 9028 38 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1701 397 9028 38 000,0 |
| |
|Физическая культура и спорт 1703 210 874,0 |
| |
|Финансирование части расходов на |
|содержание спортивных команд 1703 0433 66 505,0 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия в |
|области физической культуры и |
|спорта 1703 314 0433 7 160,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1703 462 0433 59 345,0 |
| |
|Ведомственные расходы на |
|физическую культуру и спорт 1703 0434 42 669,0 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия в |
|области физической культуры и |
|спорта 1703 314 0434 42 274,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1703 462 0434 395,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Под- |
|держка и развитие команд мастеров |
|по игровым видам спорта в |
|Красноярском крае" на 2001-2002 |
|годы 1703 9042 101 700,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 1703 397 9042 101 700,0 |
| |
| |
|Социальная политика 1800 815 443,0 |
| |
|Учреждения социального обеспече- |
|ния и службы занятости 1801 509 743,9 |
| |
|Ведомственные расходы в области |
|социального обеспечения 1801 0440 509 743,9 |
| |
|Дома-интернаты для престарелых |
|и инвалидов 1801 320 0440 374 139,0 |
| |
|Учреждения по обучению инвалидов 1801 321 0440 4 878,0 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия |
|в области социальной политики 1801 323 0440 102 101,9 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1801 462 0440 28 625,0 |
| |
|Социальная помощь 1802 45 950,1 |
| |
|Выплата пенсий и пособий другим |
|категориям граждан 1802 0442 250,0 |
| |
|Пособия и социальная помощь 1802 322 0442 250,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Отдых, оздоровление детей и |
|подростков Красноярского края" |
|на 2001-2003 годы 1802 9029 14 473,1 |
| |
|Финансирование мероприятий по |
|организации оздоровительной |
|кампании детей и подростков 1802 319 9029 14 473,1 |
| |
|Доплаты к государственной пенсии |
|лицам, замещавшим государственные |
|должности, государственные долж- |
|ности государственной службы и |
|персональные пособия 1802 9045 31 227,0 |
| |
|Выплаты пенсий и пособий 1802 326 9045 31 227,0 |
| |
|Прочие мероприятия в области |
|социальной политики 1806 259 749,0 |
| |
|Ведомственные расходы в области |
|социального обеспечения 1806 0440 84 478,0 |
| |
|Расходы на изготовление и |
|ремонт протезно-ортопедических |
|изделий 1806 327 0440 2 233,3 |
| |
|Расходы на обеспечение инвалидов |
|транспортными средствами или |
|компенсация расходов на транс- |
|портное обслуживание вместо |
|получения транспортного средства 1806 328 0440 51 420,5 |
| |
|Расходы на санаторно-курортное |
|лечение ветеранов и инвалидов 1806 329 0440 11 790,8 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1806 462 0440 19 033,4 |
| |
|Государственная поддержка в |
|области молодежной политики 1806 0446 27 410,5 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия |
|в области социальной политики 1806 323 0446 27 410,5 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим целевым статьям 1806 0515 12 150,0 |
| |
|Прочие учреждения и мероприятия |
|в области социальной политики 1806 323 0515 12 150,0 |
| |
|Прочие расходы (нужды) на |
|федеральные целевые программы 1806 0516 20 653,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1806 397 0516 11 777,0 |
| |
|Расходы на погашение кредиторской |
|задолженности прошлых лет 1806 462 0516 8 876,0 |
| |
|Расходы за счет средств Фонда |
|компенсаций федерального бюджета 1806 9001 40 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1806 397 9001 40 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа содей- |
|ствия занятости населения |
|Красноярского края на 2001-2003 |
|годы 1806 9005 49 294,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1806 397 9005 49 294,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Защитник Отечества" на 2000-2003 |
|годы 1806 9030 2 873,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1806 397 9030 2 873,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Профилактика безнадзорности и |
|правонарушений несовершеннолет- |
|них" на 2000-2002 годы 1806 9031 3 315,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1806 397 9031 3 315,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Социальная поддержка населения, |
|находящегося в трудной жизненной |
|ситуации" на 2000-2002 годы 1806 9032 1 202,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1806 397 9032 1 202,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Старшее поколение" на 2002- |
|2005 годы 1806 9033 653,1 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1806 397 9033 653,1 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Социальная адаптация лиц, |
|освобожденных из мест лишения |
|свободы" на 2001-2003 годы 1806 9034 2 034,1 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1806 397 9034 2 034,1 |
| |
|Расходы на реализацию Закона |
|края "О социальной защите |
|инвалидов в Красноярском крае" 1806 9046 15 686,3 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 1806 397 9046 15 686,3 |
| |
| |
|Обслуживание государственного и |
|муниципального долга 1900 559 201,0 |
| |
|Обслуживание государственного и |
|муниципального внутреннего долга 1901 559 201,0 |
| |
|Процентные платежи по государст- |
|венному внутреннему долгу 1901 0460 559 201,0 |
| |
|Выплаты процентов по государст- |
|венному долгу 1901 330 0460 559 201,0 |
| |
| |
|Финансовая помощь бюджетам других |
|уровней 2100 11 980 872,1 |
| |
|Финансовая помощь бюджетам других |
|уровней 2101 11 980 872,1 |
| |
|Региональный фонд финансовой |
|поддержки в субъектах РФ 2101 0481 2 235 432,0 |
| |
|Дотации на выравнивание уровня |
|бюджетной обеспеченности |
|муниципальных образований 2101 445 0481 2 235 432,0 |
| |
|Средства, передаваемые по взаим- |
|ным расчетам, в т.ч. компенсации |
|доп. расходов, возникших в |
|результате решений, принятых |
|органами др. уровней власти 2101 0483 97 406,1 |
| |
|Средства, передаваемые для |
|компенсации дополнительных |
|расходов, возникших в результате |
|решений, принятых органами |
|власти другого уровня 2101 358 0483 21 406,1 |
| |
|Другие средства, передаваемые |
|по взаимным расчетам 2101 359 0483 76 000,0 |
| |
|Дотации и субвенции 2101 0485 9 040 734,9 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов РФ 2101 369 0485 9 040 734,9 |
| |
|Субсидии и субвенции, переда- |
|ваемые бюджетам других уровней, |
|за счет средств Фонда компенса- |
|ций федерального бюджета 2101 9002 241 939,0 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов РФ 2101 369 9002 241 939,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Дети- |
|сироты" на 2002-2004 годы 2101 9016 11 824,9 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов РФ 2101 369 9016 11 824,9 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Неотложные меры по улучшению |
|медико-социальной помощи лицам, |
|пострадавшим вследствие аварии |
|на Чернобыльской АЭС" на 2002 год 2101 9019 1 800,0 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов РФ 2101 369 9019 1 800,0 |
| |
|Краевая целевая программа "Отдых, |
|оздоровление детей и подростков |
|Красноярского края" на 2001- |
|2003 годы 2101 9029 4 830,2 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов РФ 2101 369 9029 4 830,2 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Защитник Отечества" на 2000- |
|2003 годы 2101 9030 5 567,0 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов РФ 2101 369 9030 5 567,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Социальная поддержка населения, |
|находящегося в трудной жизненной |
|ситуации" на 2000-2002 годы 2101 9032 32 546,1 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов РФ 2101 369 9032 32 546,1 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Старшее поколение" на 2002- |
|2005 годы 2101 9033 3 791,9 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов РФ 2101 369 9033 3 791,9 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Поддержка и развитие команд |
|мастеров по игровым видам спорта |
|в Красноярском крае" на |
|2001-2002 годы 2101 9042 13 400,0 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов Российской Федерации 2101 369 9042 13 400,0 |
| |
|Краевая адресная инвестиционная |
|программа 2101 9047 191 600,0 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов РФ 2101 369 9047 191 600,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Строительство жилья взамен |
|ветхого и аварийного жилищного |
|фонда в Красноярском крае" на |
|2002-2005 годы 2101 9058 100 000,0 |
| |
|Дотации и субвенции из бюджетов |
|субъектов РФ 2101 369 9058 100 000,0 |
| |
| |
|Мобилизационная подготовка |
|экономики 2300 735,0 |
| |
|Мобилизационная подготовка |
|экономики 2301 735,0 |
| |
|Мобилизационная подготовка |
|экономики 2301 0500 735,0 |
| |
|Мобилизационная подготовка |
|экономики 2301 380 0500 735,0 |
| |
| |
|Прочие расходы 3000 -564 110,3 |
| |
|Резервные фонды 3001 200 000,0 |
| |
|Резервные фонды 3001 0510 200 000,0 |
| |
|Резервные фонды исполнительных |
|органов власти субъектов РФ, |
|резервные фонды органов местного |
|самоуправления 3001 435 0510 200 000,0 |
| |
|Проведение выборов и референдумов 3002 104 136,0 |
| |
|Расходы на проведение выборов и |
|референдумов 3002 0511 100 300,0 |
| |
|Выборы в органы законодательной |
|(представительной) власти субъек- |
|тов РФ, выборы высшего должност- |
|ного лица субъекта РФ, выборы в |
|органы местного самоуправления 3002 394 0511 100 300,0 |
| |
|Обеспечение деятельности Избира- |
|тельной комиссии Красноярского |
|края 3002 9044 3 836,0 |
| |
|Денежное содержание аппарата 3002 027 9044 1 991,0 |
| |
|Расходы на содержание аппарата 3002 029 9044 1 845,0 |
| |
|Бюджетные кредиты (бюджетные |
|ссуды) 3003 -1 258 258,9 |
| |
|Формирование региональных фондов |
|гос. поддержки досрочного завоза |
|продукции (товаров) в районы |
|Крайнего Севера и приравненные к |
|ним местности с ограниченными |
|сроками завода грузов 3003 0349 77 938,0 |
| |
|Расходы за счет средств региона- |
|льных фондов государственной |
|финансовой поддержки досрочного |
|завоза продукции (товаров) в |
|районы Крайнего Севера и прирав- |
|ненные к ним местности 3003 228 0349 77 938,0 |
| |
|Бюджетные кредиты (бюджетные |
|ссуды) 3003 0514 -1 336 196,9 |
| |
|Другие ссуды 3003 399 0514 -1 336 196,9 |
| |
|Краевая целевая программа "Ста- |
|билизация и развитие агропро- |
|мышленного комплекса Красноярс- |
|кого края на период 2001-2005 |
|годов" 3003 9015 0,0 |
| |
|Другие ссуды 3003 399 9015 0,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим подразделам 3004 388 712,6 |
| |
|Дотации и субвенции 3004 0485 1 188,9 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 3004 290 0485 1 188,9 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим целевым статьям 3004 0515 203 461,7 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 3004 397 0515 201 460,7 |
| |
|Расходы на погашение кредито- |
|рской задолженности прошлых лет 3004 462 0515 2 001,0 |
| |
|Финансирование расходов, осуще- |
|ствляемое за счет средств, пос- |
|тупающих от сдачи в аренду иму- |
|щества, закрепленного за госу- |
|дарственными организациями 3004 0530 4 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 3004 397 0530 4 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Социально-экономическое разви- |
|тие территорий проживания ко- |
|ренных малочисленных народов |
|Севера Красноярского края на |
|2000-2003 годы" 3004 9006 2 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 3004 397 9006 2 000,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Повышение собираемости нало- |
|гов в краевой и местные бюджеты" 3004 9012 40 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 3004 397 9012 40 000,0 |
| |
|Краевая целевая социально-инвес- |
|тиционная программа "Север на Юг" 3004 9014 5 686,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 3004 397 9014 5 686,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Развитие региональных финансо- |
|вого и фондового рынков" на |
|2002-2003 годы 3004 9048 1 364,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 3004 397 9048 1 364,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Мероприятия, финансируемые за |
|счет средств, поступивших в |
|краевой бюджет от ФГУП "Горно- |
|химический комбинат" за времен- |
|ную выдержку отработавшего |
|ядерного топлива" 3004 9053 128 012,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 3004 397 9053 128 012,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Государственная поддержка ма- |
|лого предпринимательства в |
|Красноярском крае" на 2001-2002 |
|годы 3004 9057 3 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 3004 397 9057 3 000,0 |
| |
|Туризм 3005 1 300,0 |
| |
|Государственная поддержка туризма 3005 0289 1 300,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 3005 397 0289 1 300,0 |
| |
| |
|Целевые бюджетные фонды 3100 3 386 696,4 |
| |
|Краевой целевой бюджетный |
|дорожный фонд 3111 3 003 357,0 |
| |
|Бюджетные кредиты (бюджетные |
|ссуды) 3111 0514 -183 998,0 |
| |
|Другие ссуды 3111 399 0514 -183 998,0 |
| |
|Расходы за счет целевого фонда, |
|консолидируемого в бюджете 3111 0520 793 299,0 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 3111 290 0520 1 000,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные |
|к другим видам расходов 3111 397 0520 100 624,0 |
| |
|Расходы на погашение кредито- |
|рской задолженности прошлых лет 3111 462 0520 16 455,0 |
| |
|Прочие расходы на нужды дорож- |
|ного хозяйства 3111 531 0520 675 220,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Дороги Красноярья" на 2002-2005 |
|годы 3111 9049 2 394 056,0 |
| |
|Целевые субсидии и субвенции 3111 290 9049 177 070,0 |
| |
|Прочие расходы на нужды дорожного |
|хозяйства 3111 531 9049 2 216 986,0 |
| |
|Краевой государственный экологи- |
|ческий фонд 3112 1 185,4 |
| |
|Расходы за счет целевого фонда, |
|консолидируемого в бюджете 3112 0520 1 185,4 |
| |
|Содержание подведомственных |
|структур 3112 075 0520 1 185,4 |
| |
|Краевой целевой фонд |
|геологического изучения недр и |
|развития минерально-сырьевой базы |
|в Красноярском крае 3117 204 202,0 |
| |
|Краевая целевая программа |
|"Геологическое изучение недр и |
|развитие минерально-сырьевой базы |
|в Красноярском крае" на 2002 год 3117 9013 204 202,0 |
| |
|Геолого-разведочные работы 3117 410 9013 204 202,0 |
| |
|Краевой целевой бюджетный фонд |
|"Правопорядок" 3130 177 952,0 |
| |
|Расходы за счет целевого фонда, |
|консолидируемого в бюджете 3130 0520 177 952,0 |
| |
|Прочие расходы, не отнесенные к |
|другим видам расходов 3130 397 0520 177 952,0 |
| |
| |
|Итого: 24 935 303,3 |
\-----------------------------------------------------------------------------------/
*Расшифровка расходов на сельское хозяйство и рыболовство приводится в приложении 33 к настоящему Закону.
**Расшифровка расходов на охрану окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорологию, картографию и геодезию приводится в приложении 28 к настоящему Закону.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.