Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к Закону Красноярского края
"О внесении изменений в Закон края
"О краевом бюджете на 2006 год"
от 6 июля 2006 г. N 19-5015
Приложение 5
к Закону Красноярского края
от 6 декабря 2005 г. N 16-4147
Распределение
расходов краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2006 год
(тыс. рублей)
/-------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование показателя бюджетной | Раздел- | Целевая | Вид | Сумма |
|стро-| классификации |подраздел| статья |расходов| на год |
| ки | | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 1 |Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 3 383 951,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 2 |Функционирование высшего | 0102 | | | 183 098,6|
| |должностного лица субъекта | | | | |
| |Российской Федерации и органа | | | | |
| |местного самоуправления | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 3 |Руководство и управление в сфере | 0102 | 0010000 | | 183 098,6|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 4 |Центральный аппарат | 0102 | 0010000 | 005 | 181 513,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 5 |Президент республики и глава | 0102 | 0010000 | 009 | 1 585,2|
| |администрации субъекта Российской | | | | |
| |Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 6 |Функционирование законодательных | 0103 | | | 203 763,2|
| |(представительных) органов | | | | |
| |государственной власти и местного | | | | |
| |самоуправления | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 7 |Руководство и управление в сфере | 0103 | 0010000 | | 203 763,2|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 8 |Центральный аппарат | 0103 | 0010000 | 005 | 167 862,1|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 9 |Председатель законодательного | 0103 | 0010000 | 024 | 1 781,1|
| |(представительного) органа | | | | |
| |государственной власти субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 10 |Депутаты (члены) законодательного | 0103 | 0010000 | 025 | 34 120,0|
| |(представительного) органа | | | | |
| |государственной власти субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 11 |Судебная система | 0105 | | | 166 090,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 12 |Руководство и управление в сфере | 0105 | 0010000 | | 166 090,4|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 13 |Обеспечение деятельности аппаратов | 0105 | 0010000 | 068 | 166 090,4|
| |судов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 14 |Обеспечение деятельности | 0106 | | | 338 576,5|
| |финансовых, налоговых и таможенных | | | | |
| |органов и органов надзора | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 15 |Руководство и управление в сфере | 0106 | 0010000 | | 253 428,8|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 16 |Центральный аппарат | 0106 | 0010000 | 005 | 64 584,2|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 17 |Территориальные органы | 0106 | 0010000 | 006 | 186 813,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 18 |Руководитель контрольно-счетной | 0106 | 0010000 | 082 | 2 031,0|
| |палаты субъекта Российской | | | | |
| |Федерации и его заместители | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 19 |Обеспечение деятельности | 0106 | 8120000 | | 85 147,7|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 20 |Руководство и управление в сфере | 0106 | 8120200 | | 85 147,7|
| |финансов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 21 |Центральный аппарат | 0106 | 8120200 | 005 | 85 147,7|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 22 |Обеспечение проведения выборов и | 0107 | | | 26 104,3|
| |референдумов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 23 |Руководство и управление в сфере | 0107 | 0010000 | | 26 104,3|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 24 |Центральный аппарат | 0107 | 0010000 | 005 | 22 097,7|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 25 |Члены избирательной комиссии | 0107 | 0010000 | 091 | 4 006,6|
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 26 |Фундаментальные исследования | 0111 | | | 7 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 27 |Поддержка организаций, | 0111 | 0610000 | | 7 000,0|
| |осуществляющих фундаментальные | | | | |
| |исследования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 28 |Субвенции на гранты в области | 0111 | 0610000 | 198 | 7 000,0|
| |науки, культуры, искусства и | | | | |
| |средств массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 29 |Обслуживание государственного и | 0112 | | | 895 086,9|
| |муниципального долга | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 30 |Процентные платежи по долговым | 0112 | 0650000 | | 895 086,9|
| |обязательствам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 31 |Процентные платежи по | 0112 | 0650000 | 151 | 895 086,9|
| |государственному долгу субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 32 |Резервные фонды | 0113 | | | 160 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 33 |Резервные фонды | 0113 | 0700000 | | 160 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 34 |Резервные фонды органов | 0113 | 0700000 | 183 | 160 000,0|
| |исполнительной власти субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 35 |Прикладные научные исследования в | 0114 | | | 2 400,7|
| |области общегосударственных | | | | |
| |вопросов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 36 |Прикладные научные исследования и | 0114 | 0810000 | | 1 953,0|
| |разработки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 37 |Приоритетные направления науки и | 0114 | 0810000 | 195 | 1 953,0|
| |техники | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 38 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 | 8030000 | | 447,7|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 39 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 | 8030600 | | 77,7|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе | | | | |
| |"Исследования и разработки по | | | | |
| |приоритетным направлениям развития | | | | |
| |науки и техники гражданского | | | | |
| |назначения" на 2001-2003 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 40 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 | 8030600 | 850 | 77,7|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 41 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 | 8030700 | | 370,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе "Создание| | | | |
| |в Красноярском крае наукоемких | | | | |
| |производств" на 2001-2003 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 42 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 | 8030700 | 850 | 370,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 43 |Другие общегосударственные вопросы | 0115 | | | 1 401 830,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 44 |Руководство и управление в сфере | 0115 | 0010000 | | 225 919,8|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 45 |Центральный аппарат | 0115 | 0010000 | 005 | 211 719,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 46 |Члены Совета Федерации и их | 0115 | 0010000 | 021 | 1 000,0|
| |помощники | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 47 |Депутаты Государственной Думы и их | 0115 | 0010000 | 023 | 12 200,0|
| |помощники | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 48 |Расходы, связанные с обеспечением | 0115 | 0010000 | 906 | 1 000,0|
| |деятельности полномочного | | | | |
| |представителя Президента Российской| | | | |
| |Федерации в Красноярском крае и его| | | | |
| |аппарата | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 49 |Реализация государственной политики| 0115 | 0900000 | | 4 200,0|
| |в области приватизации и управления| | | | |
| |государственной и муниципальной | | | | |
| |собственностью | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 50 |Оценка недвижимости, признание прав| 0115 | 0900000 | 200 | 4 200,0|
| |и регулирование отношений по | | | | |
| |государственной и муниципальной | | | | |
| |собственности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 51 |Реализация государственных функций,| 0115 | 0920000 | | 734 001,0|
| |связанных с общегосударственным | | | | |
| |управлением | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 52 |Выполнение других обязательств | 0115 | 0920000 | 216 | 105 719,9|
| |государства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 53 |Обеспечение деятельности | 0115 | 0920000 | 327 | 8 627,7|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 54 |Субвенции бюджетам на реализацию | 0115 | 0920000 | 466 | 9 820,0|
| |полномочий по осуществлению выплат | | | | |
| |инвалидам компенсаций страховых | | | | |
| |премий по договорам обязательного | | | | |
| |страхования гражданской | | | | |
| |ответственности владельцев | | | | |
| |транспортных средств | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 55 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 | 0920000 | 520 | 0,0|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 56 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 57 |увеличение задолженности по | | | | 149 127,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 58 |уменьшение задолженности по | | | | -149 127,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 59 |Расходы на погашение кредиторской | 0115 | 0920000 | 850 | 22 567,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 60 |Расходы, связанные с исполнением | 0115 | 0920000 | 860 | 52 396,2|
| |судебных актов по искам к | | | | |
| |Красноярскому краю о возмещении | | | | |
| |вреда, причиненного незаконными | | | | |
| |действиями (бездействием) органов | | | | |
| |государственной власти | | | | |
| |Красноярского края или их | | | | |
| |должностных лиц, в том числе в | | | | |
| |результате издания органами | | | | |
| |государственной власти | | | | |
| |Красноярского края актов, не | | | | |
| |соответствующих закону или иному | | | | |
| |нормативному правовому акту | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 61 |Расходы на реализацию Закона края | 0115 | 0920000 | 880 | 17 000,0|
| |"О краевых социальных грантах" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 62 |Расходы на оплату услуг по | 0115 | 0920000 | 886 | 30 000,0|
| |предоставлению | | | | |
| |информационно-аналитического и | | | | |
| |научно-методологического | | | | |
| |обеспечения бюджетного процесса | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 63 |Расходы на содержание объектов | 0115 | 0920000 | 975 | 45 999,0|
| |краевого жилищного фонда и | | | | |
| |служебного жилого фонда | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 64 |Мероприятия, посвященные 61-й | 0115 | 0920000 | 976 | 1 653,8|
| |годовщине Победы в Великой | | | | |
| |Отечественной войне 1941-1945 годов| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 65 |Выплата работникам федеральных, | 0115 | 0920000 | 990 | 440 217,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 66 |Учреждения по обеспечению | 0115 | 0930000 | | 214 013,6|
| |хозяйственного обслуживания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 67 |Эксплуатация зданий, оборудования, | 0115 | 0930000 | 980 | 105 127,9|
| |средств связи и | | | | |
| |материально-техническое обеспечение| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 68 |Транспортное обеспечение | 0115 | 0930000 | 981 | 108 885,7|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 69 |Фонд реформирования региональных и | 0115 | 5180000 | | 152 523,7|
| |муниципальных финансов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 70 |Реформирование региональных | 0115 | 5180000 | 607 | 152 523,7|
| |финансов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 71 |Фонд компенсаций | 0115 | 5190000 | | 108 206,9|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 72 |Субвенции на выполнение федеральных| 0115 | 5190000 | 518 | 108 206,9|
| |полномочий по государственной | | | | |
| |регистрации актов гражданского | | | | |
| |состояния | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 73 |Региональные целевые программы | 0115 | 5220000 | | 154 522,2|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 74 |Краевая целевая программа | 0115 | 5221300 | | 17 100,0|
| |"Информатизация Красноярского края"| | | | |
| |на 2004-2006 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 75 |Выполнение других обязательств | 0115 | 5221300 | 216 | 17 100,0|
| |государства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 76 |Краевая целевая программа "Развитие| 0115 | 5222300 | | 14 702,5|
| |гражданского образования населения | | | | |
| |Красноярского края" на 2006- | | | | |
| |2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 77 |Выполнение других обязательств | 0115 | 5222300 | 216 | 14 702,5|
| |государства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 78 |Краевая целевая программа | 0115 | 5223000 | | 122 719,7|
| |"Укрепление материально-технической| | | | |
| |базы краевых государственных, | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | |
| |здравоохранения и краевых | | | | |
| |государственных образовательных | | | | |
| |учреждений среднего | | | | |
| |профессионального образования | | | | |
| |Красноярского края" на 2006- | | | | |
| |2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 79 |Выполнение других обязательств | 0115 | 5223000 | 216 | 122 719,7|
| |государства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 80 |Краевая адресная инвестиционная | 0115 | 8010000 | | 76 300,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 81 |Строительство объектов для нужд | 0115 | 8010000 | 213 | 76 300,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 82 |Предоставление бюджетных кредитов | 0115 | 8090000 | | -400 601,2|
| |за вычетом погашения, за | | | | |
| |исключением бюджетных кредитов, | | | | |
| |предоставляемых посредством | | | | |
| |исполнения обязательств по | | | | |
| |государственным гарантиям | | | | |
| |Красноярского края, а также | | | | |
| |предоставляемых отсрочек, рассрочек| | | | |
| |и налоговых кредитов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 83 |Централизованные кредиты, выданные | 0115 | 8090100 | | -96 097,2|
| |в 1992-1994 годах, переоформленные | | | | |
| |в государственный внутренний долг | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 84 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 | 8090100 | 520 | -96 097,2|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 85 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 86 |уменьшение задолженности по | | | | -96 097,2|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 87 |Кредиты бюджетам муниципальных | 0115 | 8090200 | | -109 583,1|
| |образований для кредитования | | | | |
| |организаций агропромышленного | | | | |
| |комплекса на приобретение | | | | |
| |горюче-смазочных материалов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 88 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 | 8090200 | 520 | -109 583,1|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 89 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 90 |уменьшение задолженности по | | | | -109 583,1|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 91 |Кредиты государственным (унитарным)| 0115 | 8090300 | | -73 652,9|
| |предприятиям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 92 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 | 8090300 | 520 | -73 652,9|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 93 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 94 |уменьшение задолженности по | | | | -73 652,9|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 95 |Кредиты муниципальным образованиям | 0115 | 8090400 | | 20 346,5|
| |на покрытие временных кассовых | | | | |
| |разрывов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 96 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 | 8090400 | 520 | 20 346,5|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 97 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 98 |увеличение задолженности по | | | | 1 353 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 99 |уменьшение задолженности по | | | | -1 332 653,5|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 100 |Кредиты юридическим лицам | 0115 | 8090500 | | -65 253,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 101 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 | 8090500 | 520 | -65 253,0|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 102 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 103 |уменьшение задолженности по | | | | -65 253,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 104 |Кредиты муниципальным образованиям,| 0115 | 8090600 | | -76 361,5|
| |предоставленные на подготовку | | | | |
| |объектов жилищно-коммунального | | | | |
| |хозяйства к осенне-зимнему периоду | | | | |
| |в 2003-2004 годах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 105 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 | 8090600 | 520 | -76 361,5|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 106 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 107 |уменьшение задолженности по | | | | -76 361,5|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 108 |Кредиты сельскохозяйственным | 0115 | 8090700 | | 0,0|
| |товаропроизводителям, сельским | | | | |
| |профессионально-техническим | | | | |
| |училищам, сельскохозяйственным | | | | |
| |колледжам и техникумам на | | | | |
| |приобретение горюче-смазочных | | | | |
| |материалов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 109 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 | 8090700 | 520 | 0,0|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 110 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 111 |увеличение задолженности по | | | | 200 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 112 |уменьшение задолженности по | | | | -200 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 113 |Обеспечение деятельности | 0115 | 8120000 | | 81 903,2|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 114 |Руководство и управление в сфере | 0115 | 8120100 | | 60 085,2|
| |планирования и экономического | | | | |
| |развития | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 115 |Центральный аппарат | 0115 | 8120100 | 005 | 60 085,2|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 116 |Руководство и управление в сфере | 0115 | 8120300 | | 7 697,8|
| |здравоохранения и социального | | | | |
| |развития | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 117 |Центральный аппарат | 0115 | 8120300 | 005 | 7 697,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 118 |Руководство и управление в сфере | 0115 | 8120400 | | 6 229,6|
| |образования, науки, культуры и | | | | |
| |спорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 119 |Центральный аппарат | 0115 | 8120400 | 005 | 6 229,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 120 |Руководство и управление в сфере | 0115 | 8120600 | | 7 890,6|
| |природных ресурсов и лесного | | | | |
| |комплекса | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 121 |Центральный аппарат | 0115 | 8120600 | 005 | 7 890,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 122 |Реализация Программы реформирования| 0115 | 8200000 | | 50 841,2|
| |региональных финансов Красноярского| | | | |
| |края на 2006-2007 годы за счет | | | | |
| |средств краевого бюджета | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 123 |Реформирование региональных | 0115 | 8200000 | 607 | 50 841,2|
| |финансов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 124 |Национальная оборона | 0200 | | | 14 604,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 125 |Мобилизационная подготовка | 0203 | | | 14 604,5|
| |экономики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 126 |Реализация государственных функций | 0203 | 2090000 | | 14 604,5|
| |по мобилизационной подготовке | | | | |
| |экономики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 127 |Мероприятия по обеспечению | 0203 | 2090000 | 237 | 14 604,5|
| |мобилизационной готовности | | | | |
| |экономики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 128 |Национальная безопасность и | 0300 | | | 4 032 308,1|
| |правоохранительная деятельность | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 129 |Органы внутренних дел | 0302 | | | 2 704 597,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 130 |Воинские формирования (органы, | 0302 | 2020000 | | 2 547 097,8|
| |подразделения) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 131 |Вещевое обеспечение | 0302 | 2020000 | 220 | 4 778,9|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 132 |Продовольственное обеспечение | 0302 | 2020000 | 221 | 69 084,1|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 133 |Военный персонал и сотрудники | 0302 | 2020000 | 239 | 1 833 581,6|
| |правоохранительных органов, имеющие| | | | |
| |специальные звания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 134 |Гражданский персонал | 0302 | 2020000 | 240 | 102 002,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 135 |Обеспечение функционирования | 0302 | 2020000 | 253 | 350 056,3|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 136 |Пособия и компенсации | 0302 | 2020000 | 472 | 86 124,3|
| |военнослужащим, приравненным к ним | | | | |
| |лицам, а также уволенным из их | | | | |
| |числа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 137 |Расходы на приобретение специальной| 0302 | 2020000 | 812 | 100 470,2|
| |продукции для органов внутренних | | | | |
| |дел Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 138 |Расходы на оплату услуг по | 0302 | 2020000 | 984 | 1 000,0|
| |проведению экспертиз и ревизий, | | | | |
| |проводимых по расследованиям, | | | | |
| |ведущимся в интересах краевого | | | | |
| |бюджета | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 139 |Региональные целевые программы | 0302 | 5220000 | | 8 545,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 140 |Расходы государственных учреждений | 0302 | 5222900 | | 8 545,8|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Безопасность дорожного | | | | |
| |движения в Красноярском крае" на | | | | |
| |2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 141 |Отдельные мероприятия в области | 0302 | 5222900 | 988 | 8 545,8|
| |обеспечения безопасности дорожного | | | | |
| |движения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 142 |Краевая адресная инвестиционная | 0302 | 8010000 | | 21 829,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 143 |Строительство объектов для нужд | 0302 | 8010000 | 213 | 21 829,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 144 |Расходы на погашение кредиторской | 0302 | 8020000 | | 2 293,5|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 145 |Расходы на погашение кредиторской | 0302 | 8020000 | 850 | 2 293,5|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 146 |Централизованные закупки на | 0302 | 8040000 | | 124 831,7|
| |основании государственных | | | | |
| |контрактов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 147 |Расходы на приобретение вещевого | 0302 | 8040500 | | 44 098,6|
| |имущества | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 148 |Вещевое обеспечение | 0302 | 8040500 | 220 | 44 098,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 149 |Расходы на обязательное | 0302 | 8040700 | | 13 631,0|
| |государственное страхование | | | | |
| |сотрудников | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 150 |Военный персонал и сотрудники | 0302 | 8040700 | 239 | 13 631,0|
| |правоохранительных органов, имеющие| | | | |
| |специальные звания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 151 |Расходы на приобретение основных | 0302 | 8041600 | | 67 102,1|
| |средств и материальных запасов для | | | | |
| |оснащения милиции общественной | | | | |
| |безопасности ГУВД Красноярского | | | | |
| |края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 152 |Обеспечение функционирования | 0302 | 8041600 | 253 | 67 102,1|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 153 |Предупреждение и ликвидация | 0309 | | | 189 129,9|
| |последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | |
| |стихийных бедствий, гражданская | | | | |
| |оборона | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 154 |Руководство и управление в сфере | 0309 | 0010000 | | 98 358,5|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 155 |Центральный аппарат | 0309 | 0010000 | 005 | 96 980,9|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 156 |Расходы на погашение кредиторской | 0309 | 0010000 | 850 | 1 377,6|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 157 |Воинские формирования (органы, | 0309 | 2020000 | | 12 180,4|
| |подразделения) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 158 |Гражданский персонал | 0309 | 2020000 | 240 | 10 001,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 159 |Обеспечение функционирования | 0309 | 2020000 | 253 | 2 179,0|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 160 |Мероприятия по гражданской обороне | 0309 | 2190000 | | 9 861,2|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 161 |Подготовка населения и организаций | 0309 | 2190000 | 261 | 9 861,2|
| |к действиям в чрезвычайной ситуации| | | | |
| |в мирное и военное время | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 162 |Поисковые и аварийно-спасательные | 0309 | 3020000 | | 68 729,8|
| |учреждения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 163 |Обеспечение деятельности | 0309 | 3020000 | 327 | 68 729,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 164 |Обеспечение противопожарной | 0310 | | | 1 133 177,6|
| |безопасности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 165 |Воинские формирования (органы, | 0310 | 2020000 | | 1 042 582,9|
| |подразделения) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 166 |Военный персонал и сотрудники | 0310 | 2020000 | 239 | 611 955,8|
| |правоохранительных органов, имеющие| | | | |
| |специальные звания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 167 |Гражданский персонал | 0310 | 2020000 | 240 | 314 111,2|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 168 |Обеспечение функционирования | 0310 | 2020000 | 253 | 109 544,5|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 169 |Расходы за счет доходов от | 0310 | 2020000 | 810 | 6 801,8|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 170 |Расходы за счет безвозмездных | 0310 | 2020000 | 811 | 161,2|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 171 |Расходы на погашение кредиторской | 0310 | 2020000 | 850 | 8,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 172 |Краевая адресная инвестиционная | 0310 | 8010000 | | 11 000,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 173 |Строительство объектов для нужд | 0310 | 8010000 | 213 | 11 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 174 |Расходы на погашение кредиторской | 0310 | 8020000 | | 1 117,8|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 175 |Расходы на погашение кредиторской | 0310 | 8020000 | 850 | 1 117,8|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 176 |Централизованные закупки на | 0310 | 8040000 | | 78 476,9|
| |основании государственных | | | | |
| |контрактов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 177 |Расходы на приобретение вещевого | 0310 | 8040500 | | 10 000,0|
| |имущества | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 178 |Вещевое обеспечение | 0310 | 8040500 | 220 | 10 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 179 |Расходы на обязательное | 0310 | 8040700 | | 5 050,2|
| |государственное страхование | | | | |
| |сотрудников | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 180 |Военный персонал и сотрудники | 0310 | 8040700 | 239 | 5 050,2|
| |правоохранительных органов, имеющие| | | | |
| |специальные звания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 181 |Расходы на обязательное | 0310 | 8040800 | | 776,0|
| |государственное страхование | | | | |
| |работников | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 182 |Гражданский персонал | 0310 | 8040800 | 240 | 776,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 183 |Расходы на приобретение | 0310 | 8040900 | | 14 000,0|
| |горюче-смазочных материалов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 184 |Обеспечение функционирования | 0310 | 8040900 | 253 | 14 000,0|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 185 |Расходы на приобретение пожарной, | 0310 | 8041100 | | 38 650,7|
| |специальной техники, специального | | | | |
| |оборудования и средств связи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 186 |Обеспечение функционирования | 0310 | 8041100 | 253 | 38 650,7|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 187 |Расходы на текущий ремонт | 0310 | 8041800 | | 10 000,0|
| |специальной пожарной техники, | | | | |
| |пожарно-технического оборудования, | | | | |
| |средств связи, | | | | |
| |аварийно-спасательного инструмента | | | | |
| |и средств защиты органов дыхания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 188 |Обеспечение функционирования | 0310 | 8041800 | 253 | 10 000,0|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 189 |Другие вопросы в области | 0313 | | | 5 402,8|
| |национальной безопасности и | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 190 |Региональные целевые программы | 0313 | 5220000 | | 5 247,7|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 191 |Краевая целевая программа "Снижение| 0313 | 5221200 | | 5 247,7|
| |рисков и смягчение последствий | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций природного и | | | | |
| |техногенного характера в | | | | |
| |Красноярском крае" на 2004- | | | | |
| |2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 192 |Предупреждение и ликвидация | 0313 | 5221200 | 260 | 5 247,7|
| |последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | |
| |стихийных бедствий природного и | | | | |
| |техногенного характера | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 193 |Расходы на погашение кредиторской | 0313 | 8030000 | | 155,1|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 194 |Расходы на погашение кредиторской | 0313 | 8031400 | | 155,1|
| |задолженности по краевой целевой | | | | |
| |программе "Снижение рисков и | | | | |
| |смягчение последствий чрезвычайных | | | | |
| |ситуаций природного и техногенного | | | | |
| |характера в Красноярском крае" на | | | | |
| |2004-2007 годы, сложившейся на | | | | |
| |1 января 2006 года | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 195 |Предупреждение и ликвидация | 0313 | 8031400 | 260 | 155,1|
| |последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | |
| |стихийных бедствий природного и | | | | |
| |техногенного характера | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 196 |Национальная экономика | 0400 | | | 6 518 424,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 197 |Топливо и энергетика | 0402 | | | 118 972,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 198 |Непрограммные инвестиции в основные| 0402 | 1020000 | | 83 699,0|
| |фонды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 199 |Строительство объектов | 0402 | 1020000 | 214 | 83 699,0|
| |общегражданского назначения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 200 |Вопросы топливно-энергетического | 0402 | 2480000 | | 35 273,0|
| |комплекса | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 201 |Субсидии | 0402 | 2480000 | 197 | 35 273,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 202 |Воспроизводство минерально-сырьевой| 0404 | | | 27 379,7|
| |базы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 203 |Региональные целевые программы | 0404 | 5220000 | | 23 450,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 204 |Краевая целевая программа "Развитие| 0404 | 5221900 | | 23 450,0|
| |и использование минерально-сырьевой| | | | |
| |базы в Красноярском крае в | | | | |
| |2006-2008 годах" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 205 |Геолого-разведочные и другие работы| 0404 | 5221900 | 326 | 23 450,0|
| |в области геологического изучения | | | | |
| |недр | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 206 |Расходы на погашение кредиторской | 0404 | 8030000 | | 3 929,7|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 207 |Расходы на погашение кредиторской | 0404 | 8031300 | | 3 929,7|
| |задолженности по краевой целевой | | | | |
| |программе "Геологическое изучение | | | | |
| |недр и развитие минерально-сырьевой| | | | |
| |базы в Красноярском крае в | | | | |
| |2002 году" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 208 |Расходы на погашение кредиторской | 0404 | 8031300 | 850 | 3 929,7|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 209 |Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | | | 1 746 293,9|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 210 |Руководство и управление в сфере | 0405 | 0010000 | | 102 383,5|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 211 |Центральный аппарат | 0405 | 0010000 | 005 | 102 383,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 212 |Сельскохозяйственное производство | 0405 | 2600000 | | 1 217 439,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 213 |Компенсация части затрат на | 0405 | 2600000 | 333 | 59 000,0|
| |приобретение средств химизации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 214 |Животноводство | 0405 | 2600000 | 335 | 75 811,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 215 |Элитное семеноводство | 0405 | 2600000 | 336 | 15 100,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 216 |Закладка и уход за многолетними | 0405 | 2600000 | 339 | 500,0|
| |насаждениями | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 217 |Компенсация части затрат по | 0405 | 2600000 | 341 | 20 000,0|
| |страхованию сельскохозяйственных | | | | |
| |культур | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 218 |Мероприятия в области | 0405 | 2600000 | 342 | 10 000,0|
| |сельскохозяйственного производства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 219 |Субсидирование части затрат на | 0405 | 2600000 | 355 | 96 000,0|
| |приобретение дизельного топлива, | | | | |
| |использованного на проведение | | | | |
| |сезонных сельскохозяйственных работ| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 220 |Субсидирование процентных ставок по| 0405 | 2600000 | 356 | 26 825,0|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях на развитие | | | | |
| |животноводства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 221 |Субсидирование процентных ставок по| 0405 | 2600000 | 357 | 29 045,0|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях на развитие | | | | |
| |малых форм хозяйствования в | | | | |
| |агропромышленном комплексе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 222 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 | 2600000 | 850 | 278,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 223 |Компенсация части затрат на | 0405 | 2600000 | 938 | 450 400,0|
| |производство и реализацию молока и | | | | |
| |молокопродуктов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 224 |Компенсация части затрат на | 0405 | 2600000 | 939 | 74 640,0|
| |производство и реализацию продукции| | | | |
| |свиноводства, мяса свиней и | | | | |
| |мясопродуктов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 225 |Финансирование расходов на | 0405 | 2600000 | 940 | 139 700,0|
| |приобретение средств химизации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 226 |Возмещение части процентных ставок | 0405 | 2600000 | 941 | 46 340,0|
| |по кредитам, полученным в | | | | |
| |российских кредитных организациях | | | | |
| |сроком до 1 года | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 227 |Возмещение части процентных ставок | 0405 | 2600000 | 942 | 53 800,0|
| |по кредитам, полученным в | | | | |
| |российских кредитных организациях | | | | |
| |сроком до 5 лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 228 |Компенсация части затрат, связанных| 0405 | 2600000 | 943 | 120 000,0|
| |с приобретением | | | | |
| |сельскохозяйственной техники | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 229 |Учреждения, обеспечивающие | 0405 | 2630000 | | 375 048,5|
| |предоставление услуг в области | | | | |
| |животноводства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 230 |Обеспечение деятельности | 0405 | 2630000 | 327 | 318 632,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 231 |Расходы за счет доходов от | 0405 | 2630000 | 810 | 56 253,9|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 232 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 | 2630000 | 850 | 162,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 233 |Учреждения, обеспечивающие | 0405 | 2660000 | | 1 116,5|
| |предоставление услуг по | | | | |
| |информационно-методологическому | | | | |
| |обеспечению в области сельского | | | | |
| |хозяйства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 234 |Обеспечение деятельности | 0405 | 2660000 | 327 | 1 116,5|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 235 |Фонд компенсаций | 0405 | 5190000 | | 5 608,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 236 |Организация, регулирование и охрана| 0405 | 5190000 | 358 | 882,1|
| |водных биологических ресурсов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 237 |Охрана и использование объектов | 0405 | 5190000 | 359 | 4 726,5|
| |животного мира, отнесенных к | | | | |
| |объектам охоты | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 238 |Региональные целевые программы | 0405 | 5220000 | | 17 670,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 239 |Краевая целевая программа "Кадровое| 0405 | 5221100 | | 17 670,0|
| |обеспечение агропромышленного | | | | |
| |комплекса Красноярского края на | | | | |
| |2004-2008 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 240 |Мероприятия в области | 0405 | 5221100 | 342 | 7 695,0|
| |сельскохозяйственного производства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 241 |Переподготовка и повышение | 0405 | 5221100 | 450 | 4 475,0|
| |квалификации кадров | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 242 |Другие пособия и компенсации | 0405 | 5221100 | 755 | 5 500,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 243 |Мероприятия в области сельского | 0405 | 5240000 | | 9 300,0|
| |хозяйства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 244 |Финансирование расходов на оплату | 0405 | 5240000 | 945 | 1 000,0|
| |услуг, связанных с агрохимическим | | | | |
| |обследованием земель | | | | |
| |сельскохозяйственного назначения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 245 |Финансирование научно-технических | 0405 | 5240000 | 947 | 2 500,0|
| |работ | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 246 |Расходы на приобретение | 0405 | 5240000 | 948 | 1 000,0|
| |программного обеспечения для | | | | |
| |создания и развития | | | | |
| |информационно-консультационной | | | | |
| |службы агропромышленного комплекса | | | | |
| |края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 247 |Расходы на проведение краевых | 0405 | 5240000 | 949 | 4 800,0|
| |конкурсов, выставок, семинаров, | | | | |
| |соревнований в агропромышленном | | | | |
| |комплексе, на издание | | | | |
| |информационной литературы и оплату | | | | |
| |услуг средств массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 248 |Краевая адресная инвестиционная | 0405 | 8010000 | | 7 000,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 249 |Строительство объектов для нужд | 0405 | 8010000 | 213 | 7 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 250 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 | 8020000 | | 1 936,8|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 251 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 | 8020000 | 850 | 1 936,8|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 252 |Обеспечение деятельности | 0405 | 8120000 | | 8 791,0|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 253 |Руководство и управление в сфере | 0405 | 8120700 | | 8 791,0|
| |сельскохозяйственной и | | | | |
| |продовольственной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 254 |Центральный аппарат | 0405 | 8120700 | 005 | 8 791,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 255 |Водные ресурсы | 0406 | | | 15 168,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 256 |Непрограммные инвестиции в основные| 0406 | 1020000 | | 4 050,6|
| |фонды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 257 |Строительство объектов | 0406 | 1020000 | 214 | 4 050,6|
| |общегражданского назначения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 258 |Краевая адресная инвестиционная | 0406 | 8010000 | | 9 618,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 259 |Строительство объектов для нужд | 0406 | 8010000 | 213 | 9 618,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 260 |Расходы на погашение кредиторской | 0406 | 8030000 | | 1 500,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 261 |Расходы на погашение кредиторской | 0406 | 8030200 | | 1 500,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе по | | | | |
| |использованию, восстановлению и | | | | |
| |охране водных объектов на 2002 год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 262 |Расходы на погашение кредиторской | 0406 | 8030200 | 850 | 1 500,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 263 |Лесное хозяйство | 0407 | | | 126 576,3|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 264 |Охрана, восстановление и | 0407 | 2900000 | | 66 866,7|
| |использование лесов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 265 |Расходы за счет доходов от | 0407 | 2900000 | 810 | 66 866,7|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 266 |Фонд компенсаций | 0407 | 5190000 | | 59 709,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 267 |Тушение лесных пожаров в лесном | 0407 | 5190000 | 619 | 28 587,0|
| |фонде на территориях субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 268 |Осуществление прав владения, | 0407 | 5190000 | 620 | 31 122,6|
| |пользования и распоряжения лесами, | | | | |
| |ранее находившимися во владении | | | | |
| |сельскохозяйственных организаций, | | | | |
| |их охрана, защита и воспроизводство| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 269 |Транспорт | 0408 | | | 3 724 826,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 270 |Федеральные целевые программы | 0408 | 1000000 | | 800 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 271 |Федеральная целевая программа | 0408 | 1000100 | | 800 000,0|
| |"Модернизация транспортной системы | | | | |
| |России (2002-2010 годы)" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 272 |Подпрограмма "Автомобильные дороги"| 0408 | 1000102 | | 800 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 273 |Строительство объектов для нужд | 0408 | 1000102 | 213 | 800 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 274 |Воздушный транспорт | 0408 | 3000000 | | 20 587,3|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 275 |Отдельные мероприятия в области | 0408 | 3000000 | 361 | 17 490,8|
| |воздушного транспорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 276 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 | 3000000 | 850 | 3 096,5|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 277 |Автомобильный транспорт | 0408 | 3040000 | | 103 586,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 278 |Отдельные мероприятия по другим | 0408 | 3040000 | 366 | 30 675,9|
| |видам транспорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 279 |Обеспечение равной транспортной | 0408 | 3040000 | 616 | 4 349,2|
| |доступности услуг общественного | | | | |
| |транспорта на территории | | | | |
| |соответствующего субъекта | | | | |
| |Российской Федерации для отдельных | | | | |
| |категорий граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 280 |Компенсация расходов транспортных | 0408 | 3040000 | 973 | 68 561,4|
| |организаций, связанных с | | | | |
| |предоставлением транспортных услуг | | | | |
| |по единому социальному проездному | | | | |
| |билету гражданам, оказание мер | | | | |
| |социальной поддержки которых | | | | |
| |относится к ведению субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 281 |Железнодорожный транспорт | 0408 | 3050000 | | 79 528,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 282 |Отдельные мероприятия в области | 0408 | 3050000 | 362 | 75 899,0|
| |железнодорожного транспорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 283 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 | 3050000 | 850 | 3 629,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 284 |Морской и речной транспорт | 0408 | 3100000 | | 34 941,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 285 |Отдельные мероприятия в области | 0408 | 3100000 | 364 | 34 941,0|
| |морского и речного транспорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 286 |Дорожное хозяйство | 0408 | 3150000 | | 13 656,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 287 |Строительство объектов для нужд | 0408 | 3150000 | 213 | 9 756,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 288 |Отдельные мероприятия в области | 0408 | 3150000 | 365 | 3 900,0|
| |дорожного хозяйства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 289 |Управление дорожным хозяйством | 0408 | 3160000 | | 122 338,2|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 290 |Обеспечение деятельности | 0408 | 3160000 | 327 | 122 338,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 291 |Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | | 13 270,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 292 |Компенсация расходов транспортных | 0408 | 3170000 | 973 | 13 270,6|
| |организаций, связанных с | | | | |
| |предоставлением транспортных услуг | | | | |
| |по единому социальному проездному | | | | |
| |билету гражданам, оказание мер | | | | |
| |социальной поддержки которых | | | | |
| |относится к ведению субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 293 |Дотации и субвенции | 0408 | 5170000 | | 47 572,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 294 |Обеспечение равной транспортной | 0408 | 5170000 | 616 | 47 572,4|
| |доступности услуг общественного | | | | |
| |транспорта на территории | | | | |
| |соответствующего субъекта | | | | |
| |Российской Федерации для отдельных | | | | |
| |категорий граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 295 |Региональные целевые программы | 0408 | 5220000 | | 2 488 946,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 296 |Краевая целевая программа "Дороги | 0408 | 5222000 | | 2 488 946,0|
| |Красноярья" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 297 |Строительство объектов для нужд | 0408 | 5222000 | 213 | 672 679,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 298 |Отдельные мероприятия в области | 0408 | 5222000 | 365 | 1 816 267,0|
| |дорожного хозяйства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 299 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 | 8020000 | | 400,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 300 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 | 8020000 | 850 | 400,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 301 |Связь и информатика | 0409 | | | 5 648,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 302 |Федеральные целевые программы | 0409 | 1000000 | | 4 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 303 |Федеральная целевая программа | 0409 | 1001100 | | 4 000,0|
| |"Социальное развитие села до | | | | |
| |2010 года" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 304 |Строительство объектов для нужд | 0409 | 1001100 | 213 | 4 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 305 |Информационные технологии и связь | 0409 | 3300000 | | 1 648,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 306 |Обеспечение деятельности | 0409 | 3300000 | 327 | 1 648,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 307 |Другие вопросы в области | 0411 | | | 753 560,3|
| |национальной экономики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 308 |Руководство и управление в сфере | 0411 | 0010000 | | 41 866,5|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 309 |Центральный аппарат | 0411 | 0010000 | 005 | 41 866,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 310 |Реализация государственных функций | 0411 | 3400000 | | 2 151,0|
| |в области национальной экономики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 311 |Прочие субвенции | 0411 | 3400000 | 807 | 2 151,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 312 |Малый бизнес и предпринимательство | 0411 | 3450000 | | 11 600,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 313 |Государственная поддержка малого | 0411 | 3450000 | 521 | 11 600,0|
| |предпринимательства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 314 |Региональные целевые программы | 0411 | 5220000 | | 149 222,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 315 |Краевая целевая программа "Создание| 0411 | 5220900 | | 63 335,0|
| |автоматизированной системы ведения | | | | |
| |государственного земельного | | | | |
| |кадастра и государственного учета | | | | |
| |объектов недвижимости в | | | | |
| |Красноярском крае на 2003- | | | | |
| |2007 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 316 |Мероприятия по землеустройству и | 0411 | 5220900 | 406 | 63 335,0|
| |землепользованию | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 317 |Расходы государственных учреждений | 0411 | 5222200 | | 75 887,0|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Государственная | | | | |
| |поддержка и развитие малого | | | | |
| |предпринимательства в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 318 |Выполнение других обязательств | 0411 | 5222200 | 216 | 75 887,0|
| |государства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 319 |Расходы государственных учреждений | 0411 | 5222400 | | 10 000,0|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "О территориальном | | | | |
| |планировании края на 2006- | | | | |
| |2008 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 320 |Мероприятия в области застройки | 0411 | 5222400 | 405 | 10 000,0|
| |территорий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 321 |Расходы на погашение кредиторской | 0411 | 8030000 | | 2 300,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 322 |Расходы на погашение кредиторской | 0411 | 8030100 | | 2 300,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе "Развитие| | | | |
| |земельной реформы в Красноярском | | | | |
| |крае на 2000-2002 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 323 |Расходы на погашение кредиторской | 0411 | 8030100 | 850 | 2 300,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 324 |Расходы на увеличение уставного | 0411 | 8050000 | | 88 408,8|
| |капитала краевых государственных | | | | |
| |унитарных предприятий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 325 |Расходы на увеличение уставного | 0411 | 8050000 | 809 | 88 408,8|
| |капитала ГП Красноярского края | | | | |
| |"Сельхозобъединение" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 326 |Расходы на бюджетные инвестиции в | 0411 | 8080000 | | 336 301,0|
| |уставный капитал юридических лиц в | | | | |
| |целях реализации инвестиционных | | | | |
| |проектов и (или) на строительство | | | | |
| |объектов, имеющих особо важное | | | | |
| |значение для | | | | |
| |социально-экономического развития | | | | |
| |края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 327 |Строительство объектов для нужд | 0411 | 8080000 | 213 | 286 301,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 328 |Расходы на увеличение уставного | 0411 | 8080000 | 808 | 50 000,0|
| |капитала ГП Красноярского края | | | | |
| |"Красноярскавтотранс" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 329 |Возмещение части процентных ставок | 0411 | 8100000 | | 65 000,0|
| |по кредитам, полученным в | | | | |
| |российских кредитных организациях | | | | |
| |на реализацию инвестиционных | | | | |
| |проектов организациями всех форм | | | | |
| |собственности, за исключением | | | | |
| |субъектов малого | | | | |
| |предпринимательства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 330 |Субсидирование процентных ставок по| 0411 | 8100000 | 340 | 65 000,0|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 331 |Возмещение части процентных ставок | 0411 | 8110000 | | 50 000,0|
| |по кредитам, полученным в | | | | |
| |российских кредитных организациях | | | | |
| |работниками бюджетной сферы | | | | |
| |Красноярского края на улучшение | | | | |
| |жилищных условий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 332 |Субсидирование процентных ставок по| 0411 | 8110000 | 340 | 50 000,0|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 333 |Обеспечение деятельности | 0411 | 8120000 | | 6 711,0|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 334 |Руководство и управление в сфере | 0411 | 8120500 | | 6 711,0|
| |промышленной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 335 |Центральный аппарат | 0411 | 8120500 | 005 | 6 711,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 336 |Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | | | 458 504,9|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 337 |Жилищное хозяйство | 0501 | | | 167 773,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 338 |Региональные целевые программы | 0501 | 5220000 | | 100 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 339 |Краевая целевая программа | 0501 | 5222600 | | 100 000,0|
| |"Переселение граждан п.Дубинино | | | | |
| |г.Шарыпово Красноярского края из | | | | |
| |ветхого и аварийного жилищного | | | | |
| |фонда" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 340 |Строительство объектов для нужд | 0501 | 5222600 | 213 | 100 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 341 |Краевая адресная инвестиционная | 0501 | 8010000 | | 59 900,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 342 |Строительство объектов для нужд | 0501 | 8010000 | 213 | 59 900,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 343 |Расходы на погашение кредиторской | 0501 | 8020000 | | 7 873,8|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 344 |Расходы на погашение кредиторской | 0501 | 8020000 | 850 | 7 873,8|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 345 |Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 195 548,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 346 |Краевая адресная инвестиционная | 0502 | 8010000 | | 166 265,8|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 347 |Строительство объектов для нужд | 0502 | 8010000 | 213 | 166 265,8|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 348 |Расходы на погашение кредиторской | 0502 | 8020000 | | 29 282,2|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 349 |Расходы на погашение кредиторской | 0502 | 8020000 | 850 | 29 282,2|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 350 |Другие вопросы в области | 0504 | | | 95 183,1|
| |жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 351 |Руководство и управление в сфере | 0504 | 0010000 | | 86 331,3|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 352 |Центральный аппарат | 0504 | 0010000 | 005 | 86 331,3|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 353 |Обеспечение деятельности | 0504 | 8120000 | | 8 851,8|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 354 |Руководство и управление в сфере | 0504 | 8120800 | | 8 851,8|
| |строительства и | | | | |
| |жилищно-коммунальной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 355 |Центральный аппарат | 0504 | 8120800 | 005 | 8 851,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 356 |Охрана окружающей среды | 0600 | | | 116 975,3|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 357 |Охрана растительных и животных | 0602 | | | 105 095,3|
| |видов и среды их обитания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 358 |Состояние окружающей среды и | 0602 | 4100000 | | 38 418,6|
| |природопользования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 359 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 | 4100000 | 850 | 1 008,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 360 |Вывоз мусора с территории | 0602 | 4100000 | 857 | 300,0|
| |пригородной зеленой зоны | | | | |
| |г.Красноярска из | | | | |
| |туристско-экскурсионного района | | | | |
| |государственного природного | | | | |
| |заповедника "Столбы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 361 |Разработка проекта обустройства | 0602 | 4100000 | 858 | 700,0|
| |пешеходной тропы в пределах | | | | |
| |пригородной зеленой зоны | | | | |
| |г.Красноярска в районе | | | | |
| |государственного природного | | | | |
| |заповедника "Столбы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 362 |Утилизация медицинских и | 0602 | 4100000 | 920 | 900,0|
| |биологических отходов лечебных и | | | | |
| |профилактических учреждений края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 363 |Демеркуризация отработанных | 0602 | 4100000 | 921 | 900,0|
| |люминесцентных ламп государственных| | | | |
| |учреждений Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 364 |Утилизация непригодных | 0602 | 4100000 | 922 | 153,6|
| |дымопожароизвещателей | | | | |
| |государственных учреждений | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 365 |Проведение мероприятий по | 0602 | 4100000 | 924 | 5 350,0|
| |предотвращению негативного | | | | |
| |воздействия источников загрязнения | | | | |
| |на окружающую среду | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 366 |Проведение дней защиты от | 0602 | 4100000 | 925 | 1 400,0|
| |экологической опасности в | | | | |
| |Красноярском крае | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 367 |Издание и распространение | 0602 | 4100000 | 927 | 994,0|
| |еженедельного бюллетеня "Охрана | | | | |
| |окружающей среды и | | | | |
| |природопользование в Красноярском | | | | |
| |крае" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 368 |Осуществление работ в рамках | 0602 | 4100000 | 928 | 7 560,0|
| |государственного мониторинга | | | | |
| |окружающей среды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 369 |Эксплуатация краевой | 0602 | 4100000 | 929 | 3 600,0|
| |автоматизированной системы контроля| | | | |
| |радиационной обстановки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 370 |Эксплуатация и развитие комплексной| 0602 | 4100000 | 930 | 9 000,0|
| |системы "Природные ресурсы и | | | | |
| |экология Красноярского края" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 371 |Проведение сейсмического | 0602 | 4100000 | 931 | 4 900,0|
| |мониторинга территории | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 372 |Разработка проекта производства | 0602 | 4100000 | 932 | 1 150,0|
| |работ на межмуниципальном полигоне | | | | |
| |твердых бытовых отходов в районе | | | | |
| |г.Дивногорска | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 373 |Разработка проекта границ | 0602 | 4100000 | 997 | 503,0|
| |водоохранной зоны и прибрежной | | | | |
| |защитной полосы озера Тагарское в | | | | |
| |Минусинском районе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 374 |Природоохранные учреждения | 0602 | 4110000 | | 50 406,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 375 |Обеспечение деятельности | 0602 | 4110000 | 327 | 48 677,1|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 376 |Расходы за счет доходов от | 0602 | 4110000 | 810 | 1 729,5|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 377 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 | 8030000 | | 16 270,1|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 378 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 | 8030300 | | 16 270,1|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе по охране| | | | |
| |окружающей среды на 2002 год (часть| | | | |
| |II) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 379 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 | 8030300 | 850 | 16 270,1|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 380 |Прикладные научные исследования в | 0603 | | | 11 880,0|
| |области охраны окружающей среды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 381 |Прикладные научные исследования и | 0603 | 0810000 | | 11 880,0|
| |разработки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 382 |Оценка орнитологической обстановки | 0603 | 0810000 | 887 | 5 450,0|
| |в Красноярском крае и осуществление| | | | |
| |комплекса мер, направленных на | | | | |
| |снижение ущерба и потерь от | | | | |
| |вероятного заноса и распространения| | | | |
| |птичьего гриппа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 383 |Осуществление работ по сохранению | 0603 | 0810000 | 923 | 2 500,0|
| |особо ценных видов рыб в бассейне | | | | |
| |реки Енисей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 384 |Выполнение природоохранных, | 0603 | 0810000 | 926 | 1 150,0|
| |просветительских и научных работ на| | | | |
| |территории ботанического сада Вс. | | | | |
| |М.Крутовского | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 385 |Создание и ведение базы данных | 0603 | 0810000 | 934 | 1 180,0|
| |объектов размещения промышленных и | | | | |
| |бытовых отходов на территории края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 386 |Ведение электронной базы данных об | 0603 | 0810000 | 935 | 700,0|
| |экологических платежах | | | | |
| |природопользователей Красноярского | | | | |
| |края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 387 |Разработка | 0603 | 0810000 | 936 | 400,0|
| |радиационно-гигиенического паспорта| | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 388 |Оценка радиационной опасности | 0603 | 0810000 | 937 | 500,0|
| |рудных отвалов Усть-Ангарского | | | | |
| |уранового месторождения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 389 |Образование | 0700 | | | 4 860 166,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 390 |Дошкольное образование | 0701 | | | 132,3|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 391 |Расходы на погашение кредиторской | 0701 | 8020000 | | 132,3|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 392 |Расходы на погашение кредиторской | 0701 | 8020000 | 850 | 132,3|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 393 |Общее образование | 0702 | | | 2 103 450,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 394 |Школы-детские сады, школы | 0702 | 4210000 | | 22 942,8|
| |начальные, неполные средние и | | | | |
| |средние | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 395 |Обеспечение деятельности | 0702 | 4210000 | 327 | 22 942,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 396 |Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | | 416 952,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 397 |Обеспечение деятельности | 0702 | 4220000 | 327 | 405 035,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 398 |Расходы за счет доходов от | 0702 | 4220000 | 810 | 4 295,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 399 |Расходы за счет безвозмездных | 0702 | 4220000 | 811 | 7 576,1|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 400 |Расходы на реализацию статьи 14 | 0702 | 4220000 | 901 | 45,8|
| |Закона края "Об организации работы | | | | |
| |по патронатному воспитанию в | | | | |
| |Красноярском крае" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 401 |Учреждения по внешкольной работе с | 0702 | 4230000 | | 113 550,6|
| |детьми | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 402 |Обеспечение деятельности | 0702 | 4230000 | 327 | 112 971,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 403 |Расходы за счет доходов от | 0702 | 4230000 | 810 | 573,8|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 404 |Расходы за счет безвозмездных | 0702 | 4230000 | 811 | 5,0|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 405 |Детские дома | 0702 | 4240000 | | 552 684,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 406 |Обеспечение деятельности | 0702 | 4240000 | 327 | 543 844,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 407 |Расходы за счет безвозмездных | 0702 | 4240000 | 811 | 77,8|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 408 |Расходы на реализацию статьи 14 | 0702 | 4240000 | 901 | 3 498,5|
| |Закона края "Об организации работы | | | | |
| |по патронатному воспитанию в | | | | |
| |Красноярском крае" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 409 |Расходы на оплату курсов по | 0702 | 4240000 | 904 | 367,4|
| |подготовке к поступлению в | | | | |
| |образовательные учреждения среднего| | | | |
| |и высшего профессионального | | | | |
| |образований детей-сирот и детей, | | | | |
| |оставшихся без попечения родителей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 410 |Расходы на социальную поддержку и | 0702 | 4240000 | 974 | 4 896,2|
| |социальное обслуживание детей-сирот| | | | |
| |и детей, оставшихся без попечения | | | | |
| |родителей, в негосударственных | | | | |
| |детских домах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 411 |Иные безвозмездные и безвозвратные | 0702 | 5200000 | | 27 000,0|
| |перечисления | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 412 |Внедрение инновационных | 0702 | 5200000 | 621 | 1 000,0|
| |образовательных программ в | | | | |
| |государственных и муниципальных | | | | |
| |общеобразовательных школах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 413 |Поощрение лучших учителей | 0702 | 5200000 | 622 | 26 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 414 |Специальные (коррекционные) | 0702 | 4330000 | | 717 628,7|
| |учреждения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 415 |Обеспечение деятельности | 0702 | 4330000 | 327 | 717 151,1|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 416 |Расходы за счет доходов от | 0702 | 4330000 | 810 | 446,2|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 417 |Расходы за счет безвозмездных | 0702 | 4330000 | 811 | 11,3|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 418 |Расходы на реализацию статьи 14 | 0702 | 4330000 | 901 | 20,1|
| |Закона края "Об организации работы | | | | |
| |по патронатному воспитанию в | | | | |
| |Красноярском крае" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 419 |Краевая адресная инвестиционная | 0702 | 8010000 | | 248 938,9|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 420 |Строительство объектов для нужд | 0702 | 8010000 | 213 | 248 938,9|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 421 |Расходы на погашение кредиторской | 0702 | 8020000 | | 3 752,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 422 |Расходы на погашение кредиторской | 0702 | 8020000 | 850 | 3 752,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 423 |Начальное профессиональное | 0703 | | | 1 230 000,1|
| |образование | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 424 |Профессионально-технические училища| 0703 | 4250000 | | 1 230 000,1|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 425 |Обеспечение деятельности | 0703 | 4250000 | 327 | 1 116 360,7|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 426 |Расходы за счет доходов от | 0703 | 4250000 | 810 | 109 446,7|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 427 |Расходы за счет безвозмездных | 0703 | 4250000 | 811 | 472,2|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 428 |Расходы на реализацию статьи 14 | 0703 | 4250000 | 901 | 3 720,5|
| |Закона края "Об организации работы | | | | |
| |по патронатному воспитанию в | | | | |
| |Красноярском крае" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 429 |Среднее профессиональное | 0704 | | | 712 118,1|
| |образование | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 430 |Средние специальные учебные | 0704 | 4270000 | | 712 118,1|
| |заведения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 431 |Обеспечение деятельности | 0704 | 4270000 | 327 | 641 656,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 432 |Расходы за счет доходов от | 0704 | 4270000 | 810 | 69 628,8|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 433 |Расходы за счет безвозмездных | 0704 | 4270000 | 811 | 832,4|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 434 |Переподготовка и повышение | 0705 | | | 190 014,6|
| |квалификации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 435 |Институты повышения квалификации | 0705 | 4280000 | | 133 660,7|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 436 |Обеспечение деятельности | 0705 | 4280000 | 327 | 68 738,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 437 |Расходы за счет доходов от | 0705 | 4280000 | 810 | 64 710,5|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 438 |Расходы за счет безвозмездных | 0705 | 4280000 | 811 | 211,3|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 439 |Учебные заведения и курсы по | 0705 | 4290000 | | 56 353,9|
| |переподготовке кадров | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 440 |Обеспечение деятельности | 0705 | 4290000 | 327 | 22 363,7|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 441 |Переподготовка и повышение | 0705 | 4290000 | 450 | 17 692,0|
| |квалификации кадров | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 442 |Расходы за счет доходов от | 0705 | 4290000 | 810 | 15 891,9|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 443 |Расходы за счет безвозмездных | 0705 | 4290000 | 811 | 406,3|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 444 |Молодежная политика и оздоровление | 0707 | | | 122 439,3|
| |детей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 445 |Руководство и управление в сфере | 0707 | 0010000 | | 9 565,8|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 446 |Центральный аппарат | 0707 | 0010000 | 005 | 9 565,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 447 |Организационно-воспитательная | 0707 | 4310000 | | 49 433,2|
| |работа с молодежью | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 448 |Обеспечение деятельности | 0707 | 4310000 | 327 | 5 591,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 449 |Проведение мероприятий для детей и | 0707 | 4310000 | 447 | 29 540,9|
| |молодежи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 450 |Расходы за счет безвозмездных | 0707 | 4310000 | 811 | 1 266,4|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 451 |Расходы на погашение кредиторской | 0707 | 4310000 | 850 | 534,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 452 |Мероприятия по трудовому воспитанию| 0707 | 4310000 | 894 | 12 500,0|
| |несовершеннолетних граждан в | | | | |
| |возрасте от 14 до 18 лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 453 |Мероприятия по проведению | 0707 | 4320000 | | 63 440,3|
| |оздоровительной кампании детей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 454 |Оздоровление детей и подростков | 0707 | 4320000 | 452 | 63 440,3|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 455 |Другие вопросы в области | 0709 | | | 502 012,2|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 456 |Руководство и управление в сфере | 0709 | 0010000 | | 70 416,0|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 457 |Центральный аппарат | 0709 | 0010000 | 005 | 70 416,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 458 |Учреждения, обеспечивающие | 0709 | 4350000 | | 153 546,6|
| |предоставление услуг в сфере | | | | |
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 459 |Государственная поддержка в сфере | 0709 | 4350000 | 285 | 125 235,3|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 460 |Обеспечение деятельности | 0709 | 4350000 | 327 | 22 216,7|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 461 |Премии в области литературы и | 0709 | 4350000 | 448 | 391,2|
| |искусства, образования, печатных | | | | |
| |средств массовой информации, науки | | | | |
| |и техники и иные поощрения за | | | | |
| |особые заслуги перед государством | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 462 |Расходы за счет доходов от | 0709 | 4350000 | 810 | 5 374,5|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 463 |Расходы за счет безвозмездных | 0709 | 4350000 | 811 | 5,1|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 464 |Расходы на погашение кредиторской | 0709 | 4350000 | 850 | 323,8|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 465 |Мероприятия в области образования | 0709 | 4360000 | | 104 375,9|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 466 |Государственная поддержка в сфере | 0709 | 4360000 | 285 | 12 714,4|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 467 |Проведение мероприятий для детей и | 0709 | 4360000 | 447 | 29 015,3|
| |молодежи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 468 |Переподготовка и повышение | 0709 | 4360000 | 450 | 9 050,0|
| |квалификации кадров | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 469 |Мероприятия по развитию и поддержке| 0709 | 4360000 | 813 | 24 421,2|
| |информационной сети системы | | | | |
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 470 |Расходы на реализацию статей 28, 29| 0709 | 4360000 | 814 | 9 000,0|
| |Закона края "О системе профилактики| | | | |
| |безнадзорности и правонарушений | | | | |
| |несовершеннолетних" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 471 |Расходы на обеспечение жильем | 0709 | 4360000 | 851 | 17 800,0|
| |детей-сирот, детей, оставшихся без | | | | |
| |попечения родителей и лиц из их | | | | |
| |числа, не имеющих жилья, после | | | | |
| |окончания общеобразовательных и | | | | |
| |профессиональных учебных заведений,| | | | |
| |исполнения воинской обязанности, | | | | |
| |возвращения из учреждений, | | | | |
| |исполняющих наказание в виде | | | | |
| |лишения свободы, в соответствии с | | | | |
| |Законом края "О защите прав | | | | |
| |ребенка" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 472 |Расходы на приобретение | 0709 | 4360000 | 991 | 2 375,0|
| |оборудования, мебели, | | | | |
| |учебно-наглядных пособий для | | | | |
| |детской воспитательной колонии в | | | | |
| |городе Канске | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 473 |Учебно-методические кабинеты, | 0709 | 4520000 | | 56 204,7|
| |централизованные бухгалтерии, | | | | |
| |группы хозяйственного обслуживания,| | | | |
| |учебные фильмотеки, межшкольные | | | | |
| |учебно-производственные комбинаты, | | | | |
| |логопедические пункты | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 474 |Обеспечение деятельности | 0709 | 4520000 | 327 | 56 204,7|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 475 |Региональные целевые программы | 0709 | 5220000 | | 24 965,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 476 |Расходы государственных учреждений | 0709 | 5221000 | | 21 000,0|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Обеспечение | | | | |
| |жизнедеятельности образовательных | | | | |
| |учреждений" на 2004-2006 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 477 |Государственная поддержка в сфере | 0709 | 5221000 | 285 | 21 000,0|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 478 |Краевая целевая программа "Кадровое| 0709 | 5221100 | | 3 965,0|
| |обеспечение агропромышленного | | | | |
| |комплекса Красноярского края на | | | | |
| |2004-2008 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 479 |Государственная поддержка в сфере | 0709 | 5221100 | 285 | 3 965,0|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 480 |Централизованные закупки на | 0709 | 8040000 | | 92 504,0|
| |основании государственных | | | | |
| |контрактов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 481 |Расходы на приобретение учебников | 0709 | 8040100 | | 40 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 482 |Государственная поддержка в сфере | 0709 | 8040100 | 285 | 40 000,0|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 483 |Расходы на приобретение ученических| 0709 | 8040200 | | 2 504,0|
| |медалей, учебно-педагогической и | | | | |
| |аттестационно-бланочной | | | | |
| |документации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 484 |Государственная поддержка в сфере | 0709 | 8040200 | 285 | 2 504,0|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 485 |Расходы на приобретение автобусов | 0709 | 8041700 | | 50 000,0|
| |для общеобразовательных учреждений | | | | |
| |края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 486 |Государственная поддержка в сфере | 0709 | 8041700 | 285 | 50 000,0|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 487 |Культура, кинематография и средства| 0800 | | | 826 899,6|
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 488 |Культура | 0801 | | | 604 116,7|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 489 |Дворцы и дома культуры, другие | 0801 | 4400000 | | 35 567,9|
| |учреждения культуры и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 490 |Обеспечение деятельности | 0801 | 4400000 | 327 | 27 143,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 491 |Расходы за счет доходов от | 0801 | 4400000 | 810 | 8 314,9|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 492 |Расходы за счет безвозмездных | 0801 | 4400000 | 811 | 109,4|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 493 |Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | | 70 721,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 494 |Обеспечение деятельности | 0801 | 4410000 | 327 | 59 810,4|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 495 |Расходы за счет доходов от | 0801 | 4410000 | 810 | 10 805,6|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 496 |Расходы за счет безвозмездных | 0801 | 4410000 | 811 | 105,5|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 497 |Библиотеки | 0801 | 4420000 | | 64 452,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 498 |Обеспечение деятельности | 0801 | 4420000 | 327 | 61 024,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 499 |Расходы за счет доходов от | 0801 | 4420000 | 810 | 3 416,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 500 |Расходы за счет безвозмездных | 0801 | 4420000 | 811 | 11,8|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 501 |Театры, цирки, концертные и другие | 0801 | 4430000 | | 414 661,3|
| |организации исполнительских | | | | |
| |искусств | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 502 |Обеспечение деятельности | 0801 | 4430000 | 327 | 325 756,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 503 |Расходы за счет доходов от | 0801 | 4430000 | 810 | 87 155,5|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 504 |Расходы за счет безвозмездных | 0801 | 4430000 | 811 | 958,8|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 505 |Расходы на погашение кредиторской | 0801 | 4430000 | 850 | 790,1|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 506 |Краевая адресная инвестиционная | 0801 | 8010000 | | 12 740,7|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 507 |Строительство объектов для нужд | 0801 | 8010000 | 213 | 12 740,7|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 508 |Расходы на погашение кредиторской | 0801 | 8020000 | | 1 176,3|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 509 |Расходы на погашение кредиторской | 0801 | 8020000 | 850 | 1 176,3|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 510 |Централизованные закупки на | 0801 | 8040000 | | 4 797,0|
| |основании государственных | | | | |
| |контрактов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 511 |Расходы на приобретение | 0801 | 8041500 | | 4 797,0|
| |библиотечных фондов (на бумажных и | | | | |
| |иных носителях) для библиотек края | | | | |
| |у ГП Красноярского края | | | | |
| |"Красноярский бибколлектор" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 512 |Обеспечение деятельности | 0801 | 8041500 | 327 | 4 797,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 513 |Кинематография | 0802 | | | 14 754,2|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 514 |Мероприятия в сфере культуры, | 0802 | 4500000 | | 14 754,2|
| |кинематографии и средств массовой | | | | |
| |информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 515 |Обеспечение деятельности | 0802 | 4500000 | 327 | 12 890,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 516 |Расходы за счет доходов от | 0802 | 4500000 | 810 | 1 863,3|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 517 |Телевидение и радиовещание | 0803 | | | 69 756,9|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 518 |Телерадиокомпании | 0803 | 4530000 | | 57 224,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 519 |Обеспечение деятельности | 0803 | 4530000 | 327 | 4 171,5|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 520 |Расходы за счет доходов от | 0803 | 4530000 | 810 | 10 283,2|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 521 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 | 4530000 | 850 | 564,5|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 522 |Расходы по распространению | 0803 | 4530000 | 952 | 39 892,0|
| |телепрограмм на территорию края на | | | | |
| |оборудовании системы "Енисей", | | | | |
| |находящемся в краевой собственности| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 523 |Расходы по созданию и размещению | 0803 | 4530000 | 953 | 2 313,2|
| |телепрограмм на государственном | | | | |
| |телеканале "Енисей-Регион" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 524 |Региональные целевые программы | 0803 | 5220000 | | 12 250,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 525 |Краевая целевая программа "Развитие| 0803 | 5222100 | | 12 250,5|
| |региональной телекоммуникационной | | | | |
| |сети Красноярского края (системы | | | | |
| |"Енисей")" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 526 |Государственная поддержка в сфере | 0803 | 5222100 | 453 | 12 250,5|
| |культуры, кинематографии и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 527 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 | 8030000 | | 282,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 528 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 | 8030400 | | 282,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе | | | | |
| |"Модернизация и развитие | | | | |
| |телерадиовещания Красноярского края| | | | |
| |на 2001-2005 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 529 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 | 8030400 | 850 | 282,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 530 |Периодическая печать и издательства| 0804 | | | 44 477,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 531 |Периодические издания, учрежденные | 0804 | 4570000 | | 44 477,4|
| |органами законодательной и | | | | |
| |исполнительной власти | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 532 |Обеспечение деятельности | 0804 | 4570000 | 327 | 6 749,7|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 533 |Государственная поддержка в сфере | 0804 | 4570000 | 453 | 23 180,1|
| |культуры, кинематографии и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 534 |Расходы за счет доходов от | 0804 | 4570000 | 810 | 3 877,9|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 535 |Расходы на издание и | 0804 | 4570000 | 954 | 3 597,2|
| |распространение районных газет | | | | |
| |"Нива", "Новая жизнь", "Новый | | | | |
| |путь", "Вместе с Вами" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 536 |Расходы на издание и | 0804 | 4570000 | 955 | 7 072,5|
| |распространение журнала "Ведомости | | | | |
| |высших органов государственной | | | | |
| |власти Красноярского края" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 537 |Другие вопросы в области культуры, | 0806 | | | 93 794,4|
| |кинематографии и средств массовой | | | | |
| |информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 538 |Руководство и управление в сфере | 0806 | 0010000 | | 43 720,1|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 539 |Центральный аппарат | 0806 | 0010000 | 005 | 43 720,1|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 540 |Мероприятия в сфере культуры, | 0806 | 4500000 | | 43 726,8|
| |кинематографии и средств массовой | | | | |
| |информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 541 |Государственная поддержка в сфере | 0806 | 4500000 | 453 | 28 484,4|
| |культуры, кинематографии и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 542 |Расходы на создание и установку | 0806 | 4500000 | 803 | 15 000,0|
| |памятника В.П.Астафьеву | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 543 |Расходы на погашение кредиторской | 0806 | 4500000 | 850 | 242,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 544 |Региональные целевые программы | 0806 | 5220000 | | 6 347,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 545 |Расходы государственных учреждений | 0806 | 5220800 | | 6 347,5|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Безопасность музейных и | | | | |
| |библиотечных фондов Красноярского | | | | |
| |края" на 2002-2006 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 546 |Государственная поддержка в сфере | 0806 | 5220800 | 453 | 6 347,5|
| |культуры, кинематографии и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 547 |Здравоохранение и спорт | 0900 | | | 6 334 865,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 548 |Здравоохранение | 0901 | | | 5 866 945,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 549 |Учреждения, обеспечивающие | 0901 | 4690000 | | 395 782,1|
| |предоставление услуг в сфере | | | | |
| |здравоохранения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 550 |Обеспечение деятельности | 0901 | 4690000 | 327 | 323 943,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 551 |Расходы за счет доходов от | 0901 | 4690000 | 810 | 69 189,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 552 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 | 4690000 | 811 | 2 649,2|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 553 |Больницы, клиники, госпитали, | 0901 | 4700000 | | 1 700 890,2|
| |медико-санитарные части | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 554 |Обеспечение деятельности | 0901 | 4700000 | 327 | 1 554 728,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 555 |Расходы за счет доходов от | 0901 | 4700000 | 810 | 143 798,8|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 556 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 | 4700000 | 811 | 2 362,6|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 557 |Поликлиники, амбулатории, | 0901 | 4710000 | | 53 722,2|
| |диагностические центры | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 558 |Обеспечение деятельности | 0901 | 4710000 | 327 | 46 292,1|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 559 |Расходы за счет доходов от | 0901 | 4710000 | 810 | 7 430,1|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 560 |Станции переливания крови | 0901 | 4720000 | | 158 163,1|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 561 |Обеспечение деятельности | 0901 | 4720000 | 327 | 145 224,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 562 |Расходы за счет доходов от | 0901 | 4720000 | 810 | 12 926,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 563 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 | 4720000 | 811 | 12,5|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 564 |Санатории для больных туберкулезом | 0901 | 4730000 | | 72 778,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 565 |Обеспечение деятельности | 0901 | 4730000 | 327 | 72 623,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 566 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 | 4730000 | 811 | 155,6|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 567 |Санатории для детей и подростков | 0901 | 4740000 | | 39 116,9|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 568 |Обеспечение деятельности | 0901 | 4740000 | 327 | 39 058,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 569 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 | 4740000 | 811 | 58,1|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 570 |Дома ребенка | 0901 | 4860000 | | 138 264,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 571 |Обеспечение деятельности | 0901 | 4860000 | 327 | 138 129,1|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 572 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 | 4860000 | 811 | 135,7|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 573 |Иные безвозмездные и безвозвратные | 0901 | 5200000 | | 336,4|
| |перечисления | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 574 |Денежные выплаты медицинскому | 0901 | 5200000 | 624 | 336,4|
| |персоналу фельдшерско-акушерских | | | | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | |
| |медицинским сестрам "Скорой | | | | |
| |медицинской помощи" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 575 |Централизованные закупки на | 0901 | 8040000 | | 1 442,0|
| |основании государственных | | | | |
| |контрактов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 576 |Расходы на приобретение проявочных | 0901 | 8041900 | | 1 442,0|
| |машин для рентгеномаммографических | | | | |
| |кабинетов учреждений | | | | |
| |здравоохранения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 577 |Обеспечение деятельности | 0901 | 8041900 | 327 | 1 442,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 578 |Территориальная программа | 0901 | 7710000 | | 2 951 070,0|
| |обязательного медицинского | | | | |
| |страхования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 579 |Мероприятия в области | 0901 | 7710000 | 455 | 1 721 457,8|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 580 |Страховые взносы на обязательное | 0901 | 7710000 | 900 | 1 229 612,2|
| |медицинское страхование | | | | |
| |неработающего населения, | | | | |
| |уплачиваемые в территориальные | | | | |
| |фонды обязательного медицинского | | | | |
| |страхования органами исполнительной| | | | |
| |власти | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 581 |Краевая адресная инвестиционная | 0901 | 8010000 | | 354 127,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 582 |Строительство объектов для нужд | 0901 | 8010000 | 213 | 354 127,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 583 |Расходы на погашение кредиторской | 0901 | 8020000 | | 1 252,3|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 584 |Расходы на погашение кредиторской | 0901 | 8020000 | 850 | 1 252,3|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 585 |Спорт и физическая культура | 0902 | | | 163 739,7|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 586 |Центры спортивной подготовки | 0902 | 4820000 | | 48 411,3|
| |(сборные команды) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 587 |Обеспечение деятельности | 0902 | 4820000 | 327 | 24 716,3|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 588 |Спортивные команды | 0902 | 4820000 | 454 | 21 728,9|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 589 |Расходы за счет доходов от | 0902 | 4820000 | 810 | 1 960,4|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 590 |Расходы за счет безвозмездных | 0902 | 4820000 | 811 | 5,7|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 591 |Физкультурно-оздоровительная работа| 0902 | 5120000 | | 92 973,0|
| |и спортивные мероприятия | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 592 |Мероприятия в области | 0902 | 5120000 | 455 | 91 910,7|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 593 |Расходы за счет безвозмездных | 0902 | 5120000 | 811 | 1 062,3|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 594 |Краевая адресная инвестиционная | 0902 | 8010000 | | 19 120,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 595 |Строительство объектов для нужд | 0902 | 8010000 | 213 | 19 120,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 596 |Расходы на погашение кредиторской | 0902 | 8020000 | | 3 235,4|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 597 |Расходы на погашение кредиторской | 0902 | 8020000 | 850 | 3 235,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 598 |Другие вопросы в области | 0904 | | | 304 179,5|
| |здравоохранения и спорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 599 |Руководство и управление в сфере | 0904 | 0010000 | | 54 943,1|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 600 |Центральный аппарат | 0904 | 0010000 | 005 | 54 943,1|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 601 |Реализация государственных функций | 0904 | 4850000 | | 50 300,4|
| |в области здравоохранения, спорта и| | | | |
| |туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 602 |Расходы на реализацию статей 28, 29| 0904 | 4850000 | 814 | 300,4|
| |Закона края "О системе профилактики| | | | |
| |безнадзорности и правонарушений | | | | |
| |несовершеннолетних" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 603 |Расходы на софинансирование | 0904 | 4850000 | 987 | 50 000,0|
| |национального проекта "Здоровье" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 604 |Региональные целевые программы | 0904 | 5220000 | | 198 936,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 605 |Краевая целевая программа | 0904 | 5221400 | | 79 392,7|
| |"Предупреждение распространения и | | | | |
| |борьба с заболеваниями социального | | | | |
| |характера" на 2005-2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 606 |Мероприятия в области | 0904 | 5221400 | 455 | 79 392,7|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 607 |Расходы государственных учреждений | 0904 | 5221500 | | 371,2|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Поддержка развития | | | | |
| |первичной медико-санитарной помощи | | | | |
| |в сельской местности Красноярского | | | | |
| |края" на 2005-2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 608 |Мероприятия в области | 0904 | 5221500 | 455 | 371,2|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 609 |Расходы государственных учреждений | 0904 | 5221600 | | 118 156,9|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Физическая культура и | | | | |
| |спорт в Красноярском крае в | | | | |
| |2005-2007 годах" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 610 |Мероприятия в области | 0904 | 5221600 | 455 | 118 156,9|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 611 |Расходы государственных учреждений | 0904 | 5222900 | | 1 015,2|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Безопасность дорожного | | | | |
| |движения в Красноярском крае" на | | | | |
| |2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 612 |Отдельные мероприятия в области | 0904 | 5222900 | 988 | 1 015,2|
| |обеспечения безопасности дорожного | | | | |
| |движения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 613 |Социальная политика | 1000 | | | 2 083 705,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 614 |Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 48 485,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 615 |Пенсии | 1001 | 4900000 | | 48 485,6|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 616 |Доплаты к пенсиям государственных | 1001 | 4900000 | 714 | 48 485,6|
| |служащих субъектов Российской | | | | |
| |Федерации и муниципальных служащих | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 617 |Социальное обслуживание населения | 1002 | | | 1 280 483,8|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 618 |Дома-интернаты для престарелых и | 1002 | 5010000 | | 613 480,3|
| |инвалидов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 619 |Обеспечение деятельности | 1002 | 5010000 | 327 | 502 982,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 620 |Расходы за счет доходов от | 1002 | 5010000 | 810 | 110 442,1|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 621 |Расходы за счет безвозмездных | 1002 | 5010000 | 811 | 55,4|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 622 |Учреждения социального обслуживания| 1002 | 5060000 | | 630 289,5|
| |населения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 623 |Обеспечение деятельности | 1002 | 5060000 | 327 | 465 430,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 624 |Расходы за счет доходов от | 1002 | 5060000 | 810 | 164 843,1|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 625 |Расходы за счет безвозмездных | 1002 | 5060000 | 811 | 16,2|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 626 |Краевая адресная инвестиционная | 1002 | 8010000 | | 32 800,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 627 |Строительство объектов для нужд | 1002 | 8010000 | 213 | 32 800,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 628 |Расходы на погашение кредиторской | 1002 | 8020000 | | 3 914,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 629 |Расходы на погашение кредиторской | 1002 | 8020000 | 850 | 3 914,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 630 |Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 647 611,1|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 631 |Меры социальной поддержки граждан | 1003 | 5050000 | | 432 962,1|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 632 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1003 | 5050000 | 465 | 22,0|
| |полномочий по выплате | | | | |
| |государственных единовременных | | | | |
| |пособий и ежемесячных денежных | | | | |
| |компенсаций гражданам при | | | | |
| |возникновении поствакцинальных | | | | |
| |осложнений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 633 |Оказание социальной помощи | 1003 | 5050000 | 483 | 307 930,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 634 |Предоставление мер социальной | 1003 | 5050000 | 496 | 13 485,3|
| |поддержки реабилитированных лиц и | | | | |
| |лиц, признанных пострадавшими от | | | | |
| |политических репрессий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 635 |Обеспечение мер социальной | 1003 | 5050000 | 563 | 72 328,6|
| |поддержки ветеранов труда | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 636 |Обеспечение мер социальной | 1003 | 5050000 | 565 | 10 562,3|
| |поддержки тружеников тыла | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 637 |Обеспечение мер социальной | 1003 | 5050000 | 610 | 28 633,9|
| |поддержки для лиц, награжденных | | | | |
| |знаком "Почетный донор СССР", | | | | |
| |"Почетный донор России" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 638 |Реализация государственных функций | 1003 | 5140000 | | 69,3|
| |в области социальной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 639 |Единовременные денежные компенсации| 1003 | 5140000 | 478 | 69,3|
| |реабилитированным лицам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 640 |Региональные целевые программы | 1003 | 5220000 | | 214 579,7|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 641 |Краевая целевая | 1003 | 5220100 | | 39 911,0|
| |социально-инвестиционная программа | | | | |
| |"Север на Юг - 2005-2007" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 642 |Мероприятия в области социальной | 1003 | 5220100 | 482 | 39 911,0|
| |политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 643 |Расходы государственных учреждений | 1003 | 5222700 | | 124 668,7|
| |на реализацию краевой целевой | | | | |
| |программы "Переселение жителей | | | | |
| |города Игарки" на 2006-2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 644 |Мероприятия в области социальной | 1003 | 5222700 | 482 | 124 668,7|
| |политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 645 |Краевая целевая программа | 1003 | 5223100 | | 50 000,0|
| |"Обеспечение жильем молодых семей" | | | | |
| |на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 646 |Субсидии | 1003 | 5223100 | 197 | 50 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 647 |Борьба с беспризорностью, опека, | 1004 | | | 1 895,6|
| |попечительство | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 648 |Мероприятия по борьбе с | 1004 | 5110000 | | 1 505,6|
| |беспризорностью, по опеке и | | | | |
| |попечительству | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 649 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1004 | 5110000 | 480 | 1 505,6|
| |полномочий, связанных с перевозкой | | | | |
| |несовершеннолетних, самостоятельно | | | | |
| |ушедших из семей, детских домов, | | | | |
| |школ-интернатов, специальных | | | | |
| |учебно-воспитательных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 650 |Реализация государственных функций | 1004 | 5140000 | | 390,0|
| |в области социальной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 651 |Профилактика безнадзорности и | 1004 | 5140000 | 481 | 390,0|
| |правонарушений несовершеннолетних | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 652 |Другие вопросы в области социальной| 1006 | | | 105 229,7|
| |политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 653 |Руководство и управление в сфере | 1006 | 0010000 | | 66 501,4|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 654 |Центральный аппарат | 1006 | 0010000 | 005 | 66 501,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 655 |Меры социальной поддержки граждан | 1006 | 5050000 | | 2 251,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 656 |Оказание социальной помощи | 1006 | 5050000 | 483 | 1 044,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 657 |Расходы на оплату стоимости проезда| 1006 | 5050000 | 916 | 1 207,0|
| |детей из малоимущих семей из | | | | |
| |районов Крайнего Севера и | | | | |
| |приравненных к ним местностей к | | | | |
| |месту отдыха и обратно | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 658 |Реализация государственных функций | 1006 | 5140000 | | 27 731,4|
| |в области социальной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 659 |Мероприятия в области социальной | 1006 | 5140000 | 482 | 24 881,3|
| |политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 660 |Расходы на реализацию Закона края | 1006 | 5140000 | 882 | 698,5|
| |"Об оказании бесплатной юридической| | | | |
| |помощи гражданам Российской | | | | |
| |Федерации на территории | | | | |
| |Красноярского края" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 661 |Поддержка регионального отделения | 1006 | 5140000 | 883 | 500,0|
| |Общероссийской общественной | | | | |
| |организации инвалидов Союз | | | | |
| |"Чернобыль" России | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 662 |Расходы на оплату услуг | 1006 | 5140000 | 968 | 1 538,8|
| |сурдопереводчиков в соответствии с | | | | |
| |Законом края "О социальной | | | | |
| |поддержке инвалидов" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 663 |Расходы на компенсацию в размере | 1006 | 5140000 | 971 | 112,8|
| |50 процентов стоимости проезда на | | | | |
| |междугородном транспорте один раз в| | | | |
| |год к месту лечения и обратно в | | | | |
| |пределах Российской Федерации в | | | | |
| |соответствии с Законом края "О | | | | |
| |защите прав ребенка" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 664 |Региональные целевые программы | 1006 | 5220000 | | 7 800,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 665 |Краевая целевая программа | 1006 | 5221700 | | 1 000,0|
| |"Социальная поддержка населения, | | | | |
| |находящегося в трудной жизненной | | | | |
| |ситуации" на 2006 год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 666 |Оказание социальной помощи | 1006 | 5221700 | 483 | 1 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 667 |Краевая целевая программа "Народы | 1006 | 5222800 | | 6 800,0|
| |Севера" на 2006 год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 668 |Мероприятия в области социальной | 1006 | 5222800 | 482 | 6 800,0|
| |политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 669 |Расходы на погашение кредиторской | 1006 | 8030000 | | 945,4|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 670 |Расходы на погашение кредиторской | 1006 | 8030900 | | 945,4|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе | | | | |
| |"Социальная адаптация лиц, | | | | |
| |освобожденных из мест лишения | | | | |
| |свободы" на 2001-2003 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 671 |Расходы на погашение кредиторской | 1006 | 8030900 | 850 | 945,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 672 |Межбюджетные трансферты | 1100 | | | 35 421 318,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 673 |Финансовая помощь бюджетам других | 1101 | | | 18 965 238,7|
| |уровней | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 674 |Водохозяйственные мероприятия | 1101 | 2800000 | | 25 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 675 |Субсидии | 1101 | 2800000 | 197 | 25 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 676 |Фонд софинансирования социальных | 1101 | 5150000 | | 5 534 319,6|
| |расходов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 677 |Субсидии на реализацию | 1101 | 5150100 | | 5 396 917,4|
| |непрограммных мероприятий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 678 |Гидротехнические сооружения | 1101 | 5150100 | 349 | 1 480,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 679 |Субсидии на возмещение убытков в | 1101 | 5150100 | 816 | 308 942,6|
| |связи с применением государственных| | | | |
| |регулируемых цен на электроэнергию,| | | | |
| |вырабатываемую дизельными | | | | |
| |электростанциями для населения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 680 |Субсидии на частичное | 1101 | 5150100 | 839 | 104 453,0|
| |финансирование расходов по | | | | |
| |повышению с 1 января 2006 года | | | | |
| |размера оплаты труда работников | | | | |
| |бюджетной сферы, оплата труда | | | | |
| |которых осуществляется на основе | | | | |
| |тарифной сетки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 681 |Субсидии на погашение кредиторской | 1101 | 5150100 | 849 | 483 377,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 682 |Субсидии на реформирование системы | 1101 | 5150100 | 862 | 373 898,3|
| |оплаты труда депутатов, выборных | | | | |
| |должностных лиц, осуществляющих | | | | |
| |свои полномочия на постоянной | | | | |
| |основе, членов выборных органов | | | | |
| |местного самоуправления и | | | | |
| |муниципальных служащих | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 683 |Субсидия бюджету города Красноярска| 1101 | 5150100 | 877 | 530 000,0|
| |на капитальный ремонт, | | | | |
| |строительство, реконструкцию | | | | |
| |автомобильных дорог и искусственных| | | | |
| |сооружений на них, | | | | |
| |строительно-монтажные работы по | | | | |
| |автоматизированной системе | | | | |
| |управления дорожным движением, | | | | |
| |проектно-изыскательские работы, | | | | |
| |изготовление, согласование и | | | | |
| |экспертизу проектно-сметной | | | | |
| |документации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 684 |Субсидия бюджету Балахтинского | 1101 | 5150100 | 888 | 2 862,9|
| |района на завершение капитального | | | | |
| |ремонта теплохода "Копьево" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 685 |Субсидии на частичное | 1101 | 5150100 | 964 | 514 811,0|
| |финансирование с 1 марта 2006 года | | | | |
| |расходов по повышению размера | | | | |
| |оплаты труда работников бюджетной | | | | |
| |сферы, оплата труда которых | | | | |
| |осуществляется на основе тарифной | | | | |
| |сетки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 686 |Субсидия бюджету города Норильска | 1101 | 5150100 | 982 | 1 440 000,0|
| |на частичное финансирование | | | | |
| |дополнительных компенсационных | | | | |
| |выплат лицам, проживающим в | | | | |
| |локальной природно-климатической | | | | |
| |зоне Севера | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 687 |Субсидии на мероприятия по | 1101 | 5150100 | 989 | 26 000,0|
| |реализации проекта "Мой спортивный | | | | |
| |школьный двор" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 688 |Субсидии на выплату денежных | 1101 | 5150100 | 993 | 117 363,6|
| |средств опекунам (попечителям) на | | | | |
| |приобретение продуктов питания, | | | | |
| |одежды, обуви, мягкого инвентаря | | | | |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся| | | | |
| |без попечения родителей, в связи с | | | | |
| |внесенными изменениями Законом края| | | | |
| |от 2 февраля 2006 года N 17-4447 "О| | | | |
| |внесении изменений в Закон края "О | | | | |
| |защите прав ребенка" в статью 17-1 | | | | |
| |Закона края "О защите прав ребенка"| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 689 |Субсидии на возмещение убытков | 1101 | 5150100 | 994 | 1 493 729,0|
| |организаций жилищно-коммунального | | | | |
| |комплекса, связанных с | | | | |
| |установлением Федеральной службой | | | | |
| |по тарифам предельных индексов | | | | |
| |изменения размера платы за жилое | | | | |
| |помещение и коммунальные услуги | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 690 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 | 5150200 | | 51 132,7|
| |целевой программы "Обеспечение | | | | |
| |жизнедеятельности образовательных | | | | |
| |учреждений" на 2004-2006 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 691 |Субсидии на установку | 1101 | 5150200 | 822 | 14 270,5|
| |автоматической охранно-пожарной | | | | |
| |сигнализации и систем оповещения и | | | | |
| |эвакуации людей при пожаре в | | | | |
| |образовательных учреждениях | | | | |
| |(приобретение приборов и | | | | |
| |материалов, монтаж, наладочные | | | | |
| |работы, составление | | | | |
| |проектно-сметной документации) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 692 |Субсидии на приобретение | 1101 | 5150200 | 823 | 5 472,0|
| |ученической мебели для | | | | |
| |образовательных учреждений края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 693 |Субсидии на приобретение и монтаж | 1101 | 5150200 | 824 | 10 037,5|
| |приборов искусственного освещения в| | | | |
| |образовательных учреждениях края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 694 |Субсидии для проведения ремонта | 1101 | 5150200 | 825 | 10 642,8|
| |сетей электроснабжения и | | | | |
| |электроустановок в образовательных | | | | |
| |учреждениях края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 695 |Субсидии для проведения ремонта | 1101 | 5150200 | 826 | 10 709,9|
| |систем отопления и водоснабжения в | | | | |
| |образовательных учреждениях края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 696 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 | 5150500 | | 1 213,2|
| |целевой программы "Безопасность | | | | |
| |музейных и библиотечных фондов | | | | |
| |Красноярского края" на 2002- | | | | |
| |2006 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 697 |Субсидии на приобретение и | 1101 | 5150500 | 956 | 235,2|
| |установку специального оборудования| | | | |
| |для инженерно-технической | | | | |
| |укрепленности помещений музеев | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 698 |Субсидии на приобретение и | 1101 | 5150500 | 957 | 49,0|
| |установку специального оборудования| | | | |
| |для инженерно-технической | | | | |
| |укрепленности помещений библиотек | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 699 |Субсидии на приобретение и | 1101 | 5150500 | 958 | 177,0|
| |установку специального оборудования| | | | |
| |для создания условий для хранения | | | | |
| |фондов в музеях | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 700 |Субсидии на приобретение и | 1101 | 5150500 | 959 | 48,0|
| |установку специального оборудования| | | | |
| |для создания условий для хранения | | | | |
| |фондов в библиотеках | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 701 |Субсидии на приобретение и | 1101 | 5150500 | 960 | 507,0|
| |установку современных систем | | | | |
| |охранно-пожарной сигнализации в | | | | |
| |библиотеках | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 702 |Субсидии на приобретение | 1101 | 5150500 | 961 | 144,0|
| |противопожарного оборудования и | | | | |
| |приборов визуального контроля для | | | | |
| |библиотек | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 703 |Субсидии на приобретение | 1101 | 5150500 | 962 | 53,0|
| |противопожарного оборудования и | | | | |
| |приборов визуального контроля для | | | | |
| |музеев | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 704 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 | 5150600 | | 26 909,1|
| |целевой программы "Поддержка | | | | |
| |развития первичной | | | | |
| |медико-санитарной помощи в сельской| | | | |
| |местности Красноярского края" на | | | | |
| |2005-2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 705 |Субсидии на приобретение | 1101 | 5150600 | 833 | 20 448,0|
| |стандартных комплектов медицинского| | | | |
| |инвентаря и оборудования для | | | | |
| |фельдшерско-акушерских пунктов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 706 |Субсидии на приобретение | 1101 | 5150600 | 834 | 3 195,0|
| |санитарного автотранспорта "УАЗ" | | | | |
| |для муниципальных учреждений | | | | |
| |здравоохранения, оказывающих | | | | |
| |первичную медико-санитарную помощь | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 707 |Субсидии на приобретение комплектов| 1101 | 5150600 | 835 | 2 428,2|
| |оборудования для оснащения | | | | |
| |кабинетов телемедицинского | | | | |
| |консультирования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 708 |Субсидии на приобретение комплектов| 1101 | 5150600 | 836 | 837,9|
| |оборудования для учета объемов | | | | |
| |оказанной медико-санитарной помощи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 709 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 | 5150700 | | 13 886,4|
| |целевой программы "Физическая | | | | |
| |культура и спорт в Красноярском | | | | |
| |крае в 2005-2007 годах" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 710 |Субсидии для оснащения простейших | 1101 | 5150700 | 913 | 5 968,1|
| |плоскостных спортсооружений | | | | |
| |спортивным инвентарем и | | | | |
| |оборудованием, необходимым для | | | | |
| |тренировочной и соревновательной | | | | |
| |практики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 711 |Субсидии на оснащение детских | 1101 | 5150700 | 914 | 2 580,1|
| |клубов по месту жительства | | | | |
| |физкультурно-оздоровительной | | | | |
| |направленности комплектами | | | | |
| |спортивного инвентаря и | | | | |
| |оборудования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 712 |Субсидии на оснащение учреждений | 1101 | 5150700 | 915 | 5 338,2|
| |дополнительного образования | | | | |
| |спортивно-физкультурной | | | | |
| |направленности комплектом | | | | |
| |спортивного инвентаря и | | | | |
| |оборудования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 713 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 | 5150800 | | 44 260,8|
| |целевой программы "Переселение | | | | |
| |жителей города Игарки" на 2006- | | | | |
| |2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 714 |Субсидия бюджету Туруханского | 1101 | 5150800 | 899 | 6 905,9|
| |района на компенсацию расходов, | | | | |
| |связанных с выездом граждан из | | | | |
| |города Игарки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 715 |Субсидия бюджету Туруханского | 1101 | 5150800 | 979 | 37 354,9|
| |района на расходы, связанные с | | | | |
| |осуществлением мероприятий по | | | | |
| |организации общественных работ | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 716 |Дотации и субвенции | 1101 | 5170000 | | 9 769 776,9|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 717 |Субвенции бюджетам для финансового | 1101 | 5170000 | 069 | 18,2|
| |обеспечения переданных | | | | |
| |исполнительно-распорядительным | | | | |
| |органам муниципальных образований | | | | |
| |полномочий по составлению | | | | |
| |(изменению и дополнению) списков | | | | |
| |кандидатов в присяжные заседатели | | | | |
| |федеральных судов общей юрисдикции | | | | |
| |в Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 718 |Оздоровление детей и подростков | 1101 | 5170000 | 452 | 10 730,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 719 |Субвенции бюджетам на реализацию | 1101 | 5170000 | 466 | 16,2|
| |полномочий по осуществлению выплат | | | | |
| |инвалидам компенсаций страховых | | | | |
| |премий по договорам обязательного | | | | |
| |страхования гражданской | | | | |
| |ответственности владельцев | | | | |
| |транспортных средств | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 720 |Дотации бюджетам на поддержку мер | 1101 | 5170000 | 505 | 546 438,9|
| |по обеспечению сбалансированности | | | | |
| |бюджетов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 721 |Субвенции бюджетам на переселение | 1101 | 5170000 | 514 | 34 134,0|
| |граждан закрытых | | | | |
| |административно-территориальных | | | | |
| |образований | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 722 |Субвенции на выполнение федеральных| 1101 | 5170000 | 518 | 9 488,0|
| |полномочий по государственной | | | | |
| |регистрации актов гражданского | | | | |
| |состояния | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 723 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1101 | 5170000 | 519 | 4 396,8|
| |полномочий по первичному воинскому | | | | |
| |учету на территориях, где | | | | |
| |отсутствуют военные комиссариаты | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 724 |Субвенции бюджетам на обеспечение | 1101 | 5170000 | 560 | 693,4|
| |мер социальной поддержки для лиц, | | | | |
| |награжденных знаком "Почетный донор| | | | |
| |СССР", "Почетный донор России" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 725 |Субвенции бюджетам на оплату | 1101 | 5170000 | 561 | 45 228,3|
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
| |отдельным категориям граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 726 |Субвенции бюджетам на реализацию | 1101 | 5170000 | 564 | 5 000,0|
| |программ местного развития и | | | | |
| |обеспечение занятости для | | | | |
| |шахтерских городов и поселков | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 727 |Субвенции бюджетам на обеспечение | 1101 | 5170000 | 568 | 980,0|
| |жильем отдельных категорий граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 728 |Субвенции на развитие социальной и | 1101 | 5170000 | 574 | 826 785,0|
| |инженерной инфраструктуры закрытых | | | | |
| |административно-территориальных | | | | |
| |образований | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 729 |Субвенции бюджетам на обеспечение | 1101 | 5170000 | 578 | 272,1|
| |равной доступности услуг | | | | |
| |общественного транспорта на | | | | |
| |территории соответствующего | | | | |
| |субъекта Российской Федерации для | | | | |
| |отдельных категорий граждан, | | | | |
| |оказание мер социальной поддержки | | | | |
| |которых относится к ведению | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 730 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1101 | 5170000 | 579 | 1 654,2|
| |полномочий по подготовке и | | | | |
| |проведению сельскохозяйственной | | | | |
| |переписи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 731 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1101 | 5170000 | 583 | 5 763,0|
| |полномочий по тушению лесных | | | | |
| |пожаров в лесном фонде на | | | | |
| |территориях субъектов Российской | | | | |
| |Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 732 |Субвенции бюджету Таймырского | 1101 | 5170000 | 874 | 3 470 470,4|
| |(Долгано-Ненецкого) автономного | | | | |
| |округа на реализацию полномочий | | | | |
| |органов государственной власти | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 733 |Субвенции бюджету Эвенкийского | 1101 | 5170000 | 875 | 3 466 894,5|
| |автономного округа на реализацию | | | | |
| |полномочий органов государственной | | | | |
| |власти Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 734 |Дотации на возмещение расходов по | 1101 | 5170000 | 879 | 8 662,8|
| |предоставленному жилью прокурорам и| | | | |
| |следователям органов прокуратуры | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 735 |Субвенции на финансирование | 1101 | 5170000 | 891 | 8 064,6|
| |расходов, произведенных в 2005 году| | | | |
| |в соответствии с Законом края "О | | | | |
| |мерах социальной поддержки | | | | |
| |ветеранов", за исключением льгот по| | | | |
| |оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 736 |Субвенции на финансирование | 1101 | 5170000 | 905 | 2 093,6|
| |расходов, произведенных в 2005 году| | | | |
| |в соответствии с Законом края "О | | | | |
| |мерах социальной поддержки | | | | |
| |реабилитированных лиц и лиц, | | | | |
| |признанных пострадавшими от | | | | |
| |политических репрессий", за | | | | |
| |исключением льгот по оплате | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 737 |Дотации бюджетам закрытых | 1101 | 5170000 | 986 | 1 321 520,8|
| |административно-территориальных | | | | |
| |образований за счет средств | | | | |
| |федерального бюджета | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 738 |Субвенции на реализацию мер | 1101 | 5170000 | 995 | 91,2|
| |социальной поддержки Героев | | | | |
| |Советского Союза, Героев Российской| | | | |
| |Федерации и полных кавалеров ордена| | | | |
| |Славы, Героев Социалистического | | | | |
| |Труда и полных кавалеров ордена | | | | |
| |Трудовой Славы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 739 |Субвенции на компенсацию затрат по | 1101 | 5170000 | 996 | 380,9|
| |предоставлению в 2004 году мер | | | | |
| |социальной поддержки Героев | | | | |
| |Советского Союза, Героев Российской| | | | |
| |Федерации и полных кавалеров ордена| | | | |
| |Славы, Героев Социалистического | | | | |
| |Труда и полных кавалеров ордена | | | | |
| |Трудовой Славы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 740 |Иные безвозмездные и безвозвратные | 1101 | 5200000 | | 89 279,2|
| |перечисления | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 741 |Субсидии бюджетам на внедрение | 1101 | 5200000 | 585 | 4 000,0|
| |инновационных образовательных | | | | |
| |программ в государственных и | | | | |
| |муниципальных общеобразовательных | | | | |
| |школах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 742 |Субвенции бюджетам на поощрение | 1101 | 5200000 | 588 | 1 000,0|
| |лучших учителей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 743 |Субсидии на ежемесячное денежное | 1101 | 5200000 | 589 | 4 512,0|
| |вознаграждение за классное | | | | |
| |руководство в государственных и | | | | |
| |муниципальных общеобразовательных | | | | |
| |школах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 744 |Субсидии бюджетам на денежные | 1101 | 5200000 | 600 | 2 767,2|
| |выплаты медицинскому персоналу | | | | |
| |фельдшерско-акушерских пунктов, | | | | |
| |врачам, фельдшерам и медицинским | | | | |
| |сестрам "Скорой медицинской помощи"| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 745 |Внедрение инновационных | 1101 | 5200000 | 621 | 77 000,0|
| |образовательных программ в | | | | |
| |государственных и муниципальных | | | | |
| |общеобразовательных школах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 746 |Региональные целевые программы | 1101 | 5220000 | | 17 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 747 |Краевая целевая программа | 1101 | 5221700 | | 17 000,0|
| |"Социальная поддержка населения, | | | | |
| |находящегося в трудной жизненной | | | | |
| |ситуации" на 2006 год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 748 |Субвенции на оказание | 1101 | 5221700 | 864 | 3 000,0|
| |единовременной адресной | | | | |
| |материальной помощи одиноким | | | | |
| |пенсионерам на текущий ремонт жилья| | | | |
| |по фактически сложившимся ценам, но| | | | |
| |не более 5,0 тыс. рублей на | | | | |
| |человека | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 749 |Субвенции на оказание | 1101 | 5221700 | 865 | 14 000,0|
| |единовременной адресной | | | | |
| |материальной помощи гражданам, | | | | |
| |находящимся в трудной жизненной | | | | |
| |ситуации, в размере не более | | | | |
| |5,0 тыс. рублей на человека один | | | | |
| |раз в год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 750 |Федеральный фонд регионального | 1101 | 5230000 | | 5 618,9|
| |развития | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 751 |Субсидии для развития общественной | 1101 | 5230000 | 576 | 5 618,9|
| |инфраструктуры регионального | | | | |
| |значения и поддержки фондов | | | | |
| |муниципального развития | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 752 |Региональный фонд финансовой | 1101 | 8170000 | | 142 380,9|
| |поддержки поселений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 753 |Дотации на выравнивание уровня | 1101 | 8170000 | 501 | 142 380,9|
| |бюджетной обеспеченности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 754 |Региональный фонд финансовой | 1101 | 8180000 | | 3 381 863,2|
| |поддержки муниципальных районов | | | | |
| |(городских округов) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 755 |Дотации на выравнивание уровня | 1101 | 8180000 | 501 | 3 381 863,2|
| |бюджетной обеспеченности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 756 |Фонды компенсаций | 1102 | | | 15 757 692,2|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 757 |Фонд компенсаций | 1102 | 5190000 | | 15 757 692,2|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 758 |Субвенции бюджетам для финансового | 1102 | 5190000 | 069 | 912,6|
| |обеспечения переданных | | | | |
| |исполнительно-распорядительным | | | | |
| |органам муниципальных образований | | | | |
| |полномочий по составлению | | | | |
| |(изменению и дополнению) списков | | | | |
| |кандидатов в присяжные заседатели | | | | |
| |федеральных судов общей юрисдикции | | | | |
| |в Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 759 |Субвенции бюджетам на реализацию | 1102 | 5190000 | 466 | 4 515,8|
| |полномочий по осуществлению выплат | | | | |
| |инвалидам компенсаций страховых | | | | |
| |премий по договорам обязательного | | | | |
| |страхования гражданской | | | | |
| |ответственности владельцев | | | | |
| |транспортных средств | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 760 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1102 | 5190000 | 519 | 23 902,1|
| |полномочий по первичному воинскому | | | | |
| |учету на территориях, где | | | | |
| |отсутствуют военные комиссариаты | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 761 |Субвенции бюджетам на оплату | 1102 | 5190000 | 561 | 1 369 382,2|
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
| |отдельным категориям граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 762 |Субвенции бюджетам на обеспечение | 1102 | 5190000 | 568 | 48 660,0|
| |жильем отдельных категорий граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 763 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1102 | 5190000 | 579 | 25 795,1|
| |полномочий по подготовке и | | | | |
| |проведению сельскохозяйственной | | | | |
| |переписи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 764 |Ежемесячное денежное вознаграждение| 1102 | 5190000 | 623 | 167 544,0|
| |за классное руководство в | | | | |
| |государственных и муниципальных | | | | |
| |общеобразовательных школах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 765 |Денежные выплаты медицинскому | 1102 | 5190000 | 624 | 161 426,2|
| |персоналу фельдшерско-акушерских | | | | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | |
| |медицинским сестрам "Скорой | | | | |
| |медицинской помощи" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 766 |Субвенции на финансирование | 1102 | 5190000 | 817 | 3 408 337,4|
| |расходов, связанных с | | | | |
| |предоставлением субсидий гражданам | | | | |
| |в качестве помощи для оплаты жилья | | | | |
| |и коммунальных услуг с учетом их | | | | |
| |доходов, в соответствии с Законом | | | | |
| |края "О социальной поддержке | | | | |
| |населения при оплате жилья и | | | | |
| |коммунальных услуг" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 767 |Субвенции на выполнение | 1102 | 5190000 | 819 | 132 439,1|
| |государственных полномочий по | | | | |
| |решению вопросов социальной | | | | |
| |поддержки детей-сирот и детей, | | | | |
| |оставшихся без попечения родителей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 768 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 | 5190000 | 820 | 23 731,0|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |осуществлению выплаты заработной | | | | |
| |платы приемным родителям" | | | | |
Законом Красноярского края от 8 декабря 2006 г. N 20-5427 вышеназванный Закон признан утратившим силу
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 769 |Субвенции на финансовое обеспечение| 1102 | 5190000 | 821 | 5 865 647,5|
| |государственных гарантий прав | | | | |
| |граждан на получение общедоступного| | | | |
| |и бесплатного начального общего, | | | | |
| |основного общего, среднего | | | | |
| |(полного) общего образования в | | | | |
| |общеобразовательных учреждениях | | | | |
| |края, в том числе негосударственных| | | | |
| |образовательных учреждениях, | | | | |
| |прошедших государственную | | | | |
| |аккредитацию и реализующих основные| | | | |
| |общеобразовательные программы, в | | | | |
| |размере, необходимом для реализации| | | | |
| |основных общеобразовательных | | | | |
| |программ, в соответствии с | | | | |
| |подпунктом 6.1 статьи 29 Закона | | | | |
| |Российской Федерации от 10 июля | | | | |
| |1992 года N 3266-1 "Об образовании"| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 770 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 | 5190000 | 831 | 42 896,3|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |обеспечению содержания в | | | | |
| |муниципальных дошкольных | | | | |
| |образовательных учреждениях | | | | |
| |(группах) детей без взимания | | | | |
| |родительской платы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 771 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 | 5190000 | 832 | 140 751,5|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |обеспечению питанием детей, | | | | |
| |обучающихся в муниципальных | | | | |
| |общеобразовательных учреждениях, | | | | |
| |без взимания платы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 772 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 | 5190000 | 837 | 49 266,6|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |обеспечению детей первого и второго| | | | |
| |года жизни специальными молочными | | | | |
| |продуктами детского питания" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 773 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 | 5190000 | 840 | 599 608,5|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |решению вопросов обеспечения | | | | |
| |граждан, имеющих детей, ежемесячным| | | | |
| |пособием на ребенка" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 774 |Субвенции на содержание учреждений | 1102 | 5190000 | 843 | 841 208,1|
| |социального обслуживания населения | | | | |
| |в соответствии с Законом края "О | | | | |
| |наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |социальному обслуживанию населения"| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 775 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 | 5190000 | 844 | 7 469,0|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов | | | | |
| |Красноярского края государственными| | | | |
| |полномочиями по социальной | | | | |
| |поддержке инвалидов" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 776 |Субвенции на финансирование | 1102 | 5190000 | 845 | 1 583 287,1|
| |расходов, связанных с | | | | |
| |предоставлением субсидий отдельным | | | | |
| |категориям граждан для оплаты жилья| | | | |
| |и коммунальных услуг, в | | | | |
| |соответствии с Законом края "О | | | | |
| |наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |предоставлению мер социальной | | | | |
| |поддержки по оплате жилья и | | | | |
| |коммунальных услуг" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 777 |Субвенции на доплату к пенсии по | 1102 | 5190000 | 846 | 5 313,2|
| |случаю потери кормильца детям | | | | |
| |военнослужащих, погибших (умерших) | | | | |
| |в период прохождения военной | | | | |
| |службы, в соответствии с Законом | | | | |
| |края "О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |социальной поддержке населения в | | | | |
| |соответствии с Законом края "О | | | | |
| |защите прав ребенка" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 778 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 | 5190000 | 847 | 369 947,0|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |предоставлению мер социальной | | | | |
| |поддержки ветеранов", за | | | | |
| |исключением льгот по оплате | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 779 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 | 5190000 | 848 | 27 581,4|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов | | | | |
| |Красноярского края государственными| | | | |
| |полномочиями по предоставлению мер | | | | |
| |социальной поддержки | | | | |
| |реабилитированных лиц и лиц, | | | | |
| |признанных пострадавшими от | | | | |
| |политических репрессий", за | | | | |
| |исключением льгот по оплате | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 780 |Субвенции на выполнение | 1102 | 5190000 | 853 | 26 912,0|
| |государственных полномочий по | | | | |
| |созданию и обеспечению деятельности| | | | |
| |комиссий по делам | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их прав| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 781 |Субвенции на выполнение функций | 1102 | 5190000 | 854 | 555 116,8|
| |органов социальной защиты населения| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 782 |Субвенция на реализацию Закона края| 1102 | 5190000 | 944 | 51 142,9|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов отдельными государственными| | | | |
| |полномочиями по решению вопросов | | | | |
| |поддержки сельскохозяйственного | | | | |
| |производства" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 783 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 | 5190000 | 985 | 224 898,8|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов края отдельными | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |расчету и предоставлению дотаций | | | | |
| |поселениям, входящим в состав | | | | |
| |муниципального района края" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 784 |Другие межбюджетные трансферты | 1103 | | | 698 387,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 785 |Федеральные целевые программы | 1103 | 1000000 | | 130 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 786 |Федеральная целевая программа | 1103 | 1000100 | | 130 000,0|
| |"Модернизация транспортной системы | | | | |
| |России (2002-2010 годы)" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 787 |Подпрограмма "Автомобильные дороги"| 1103 | 1000102 | | 130 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 788 |Строительство объектов для нужд | 1103 | 1000102 | 213 | 130 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 789 |Фонд муниципального развития | 1103 | 8000000 | | 568 387,5|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 790 |Субсидии на реализацию | 1103 | 8000100 | | 416 000,0|
| |непрограммных мероприятий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 791 |Субсидии на реализацию мероприятий,| 1103 | 8000100 | 815 | 216 000,0|
| |направленных на повышение | | | | |
| |эксплуатационной надежности | | | | |
| |объектов жизнеобеспечения | | | | |
| |муниципальных образований края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 792 |Субсидии на капитальный ремонт | 1103 | 8000100 | 983 | 200 000,0|
| |муниципального жилищного фонда, | | | | |
| |предоставляемого по договору | | | | |
| |социального найма малоимущим | | | | |
| |гражданам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 793 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 | 8000200 | | 116 188,5|
| |целевой программы "Переселение | | | | |
| |граждан из ветхого и аварийного | | | | |
| |жилищного фонда в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006 год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 794 |Субсидии на строительство жилья | 1103 | 8000200 | 804 | 113 393,4|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 795 |Субсидии на приобретение готового | 1103 | 8000200 | 805 | 2 795,1|
| |жилья | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 796 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 | 8000300 | | 10 001,0|
| |целевой программы "Безопасность | | | | |
| |дорожного движения в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 797 |Субсидии на приобретение и | 1103 | 8000300 | 892 | 2 496,0|
| |установку дорожных знаков | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 798 |Субсидии на реконструкцию системы | 1103 | 8000300 | 895 | 1 980,0|
| |маршрутного ориентирования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 799 |Субсидии на производство и монтаж | 1103 | 8000300 | 896 | 1 875,0|
| |ограждений, разделяющих | | | | |
| |транспортные потоки в местах | | | | |
| |концентрации дорожно-транспортных | | | | |
| |происшествий, в том числе и | | | | |
| |пешеходных | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 800 |Субсидии на строительство | 1103 | 8000300 | 897 | 1 200,0|
| |светофорных объектов на | | | | |
| |светоизлучающих диодах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 801 |Субсидии на проведение капитального| 1103 | 8000300 | 898 | 2 450,0|
| |ремонта светофорных объектов с | | | | |
| |заменой ламповых источников света | | | | |
| |на светоизлучающие диоды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 802 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 | 8000400 | | 713,0|
| |целевой программы "Государственная | | | | |
| |поддержка и развитие малого | | | | |
| |предпринимательства в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 803 |Субсидии | 1103 | 8000400 | 197 | 713,0|
|-----+-----------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 804 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 | 8000500 | | 25 485,0|
| |целевой программы "О | | | | |
| |территориальном планировании края | | | | |
| |на 2006-2008 годы" | | | | |
|-----------------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
| 805 Субсидии | 1103 | 8000500 | 197 | 25 485,0|
|-----------------------------------------+---------+---------+--------+--------------|
|Всего | | | | 64 051 724,0|
\-------------------------------------------------------------------------------------/
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
Содержание Закон Красноярского края от 6 июля 2006 г. N 19-5015 "О внесении изменений в Закон края "О краевом бюджете на 2006... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.