Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к Закону Красноярского края
"О внесении изменений в Закон края
"О краевом бюджете на 2006 год"
от 26 октября 2006 г. N 20-5309
Приложение 5
к Закону Красноярского края
от 6 декабря 2005 г. N 16-4147
Распределение
расходов краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2006 год
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование показателя бюджетной | Раздел- |Целевая | Вид | |
|стро-| классификации |подраздел| статья | расхо-| Сумма на год |
| ки | | | | дов | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 1 |Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 3 028 888,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 2 |Функционирование высшего | 0102 | | | 183 098,6|
| |должностного лица субъекта | | | | |
| |Российской Федерации и органа | | | | |
| |местного самоуправления | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 3 |Руководство и управление в сфере | 0102 |0010000 | | 183 098,6|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 4 |Центральный аппарат | 0102 |0010000 | 005 | 181 513,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 5 |Высшее должностное лицо субъекта | 0102 |0010000 | 009 | 1 585,2|
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 6 |Функционирование законодательных | 0103 | | | 203 860,7|
| |(представительных) органов | | | | |
| |государственной власти и местного | | | | |
| |самоуправления | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 7 |Руководство и управление в сфере | 0103 |0010000 | | 203 763,2|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 8 |Центральный аппарат | 0103 |0010000 | 005 | 167 862,1|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 9 |Председатель законодательного | 0103 |0010000 | 024 | 1 781,1|
| |(представительного) органа | | | | |
| |государственной власти субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 10 |Депутаты (члены) законодательного | 0103 |0010000 | 025 | 34 120,0|
| |(представительного) органа | | | | |
| |государственной власти субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 11 |Учреждения по обеспечению | 0103 |0930000 | | 97,5|
| |хозяйственного обслуживания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 12 |Выплата работникам федеральных, | 0103 |0930000 | 990 | 97,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 13 |Судебная система | 0105 | | | 166 887,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 14 |Руководство и управление в сфере | 0105 |0010000 | | 166 887,4|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 15 |Обеспечение деятельности аппаратов | 0105 |0010000 | 068 | 166 629,4|
| |судов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 16 |Выплата работникам федеральных, | 0105 |0010000 | 990 | 258,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 17 |Обеспечение деятельности | 0106 | | | 338 582,5|
| |финансовых, налоговых и таможенных | | | | |
| |органов и органов надзора | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 18 |Руководство и управление в сфере | 0106 |0010000 | | 253 434,8|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 19 |Центральный аппарат | 0106 |0010000 | 005 | 64 584,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 20 |Территориальные органы | 0106 |0010000 | 006 | 186 813,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 21 |Руководитель контрольно-счетной | 0106 |0010000 | 082 | 2 031,0|
| |палаты субъекта Российской | | | | |
| |Федерации и его заместители | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 22 |Выплата работникам федеральных, | 0106 |0010000 | 990 | 6,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 23 |Обеспечение деятельности | 0106 |8120000 | | 85 147,7|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 24 |Руководство и управление в сфере | 0106 |8120200 | | 85 147,7|
| |финансов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 25 |Центральный аппарат | 0106 |8120200 | 005 | 85 147,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 26 |Обеспечение проведения выборов и | 0107 | | | 26 104,3|
| |референдумов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 27 |Руководство и управление в сфере | 0107 |0010000 | | 26 104,3|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 28 |Центральный аппарат | 0107 |0010000 | 005 | 22 097,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 29 |Члены избирательной комиссии | 0107 |0010000 | 091 | 4 006,6|
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 30 |Фундаментальные исследования | 0111 | | | 7 004,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 31 |Поддержка организаций, | 0111 |0610000 | | 7 004,5|
| |осуществляющих фундаментальные | | | | |
| |исследования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 32 |Субвенции на гранты в области | 0111 |0610000 | 198 | 7 000,0|
| |науки, культуры, искусства и | | | | |
| |средств массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 33 |Выплата работникам федеральных, | 0111 |0610000 | 990 | 4,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 34 |Обслуживание государственного и | 0112 | | | 770 353,1|
| |муниципального долга | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 35 |Процентные платежи по долговым | 0112 |0650000 | | 770 353,1|
| |обязательствам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 36 |Процентные платежи по | 0112 |0650000 | 151 | 770 353,1|
| |государственному долгу субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 37 |Резервные фонды | 0113 | | | 246 676,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 38 |Резервные фонды | 0113 |0700000 | | 246 676,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 39 |Резервные фонды органов | 0113 |0700000 | 183 | 246 676,3|
| |исполнительной власти субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 40 |Прикладные научные исследования в | 0114 | | | 2 400,7|
| |области общегосударственных | | | | |
| |вопросов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 41 |Прикладные научные исследования и | 0114 |0810000 | | 1 953,0|
| |разработки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 42 |Приоритетные направления науки и | 0114 |0810000 | 195 | 1 953,0|
| |техники | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 43 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 |8030000 | | 447,7|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 44 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 |8030600 | | 13,8|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе | | | | |
| |"Исследования и разработки по | | | | |
| |приоритетным направлениям развития | | | | |
| |науки и техники гражданского | | | | |
| |назначения" на 2001-2003 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 45 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 |8030600 | 850 | 13,8|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 46 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 |8030700 | | 433,9|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе | | | | |
| |"Создание в Красноярском крае | | | | |
| |наукоемких производств" на | | | | |
| |2001-2003 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 47 |Расходы на погашение кредиторской | 0114 |8030700 | 850 | 433,9|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 48 |Другие общегосударственные вопросы | 0115 | | | 1 083 920,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 49 |Руководство и управление в сфере | 0115 |0010000 | | 230 329,7|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 50 |Центральный аппарат | 0115 |0010000 | 005 | 216 017,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 51 |Члены Совета Федерации и их | 0115 |0010000 | 021 | 1 000,0|
| |помощники | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 52 |Депутаты Государственной Думы и их | 0115 |0010000 | 023 | 12 200,0|
| |помощники | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 53 |Расходы, связанные с обеспечением | 0115 |0010000 | 906 | 1 000,0|
| |деятельности полномочного | | | | |
| |представителя Президента Российской| | | | |
| |Федерации в Красноярском крае и его| | | | |
| |аппарата | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 54 |Выплата работникам федеральных, | 0115 |0010000 | 990 | 112,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 55 |Реализация государственной политики| 0115 |0900000 | | 6 202,5|
| |в области приватизации и управления| | | | |
| |государственной и муниципальной | | | | |
| |собственностью | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 56 |Оценка недвижимости, признание прав| 0115 |0900000 | 200 | 6 202,5|
| |и регулирование отношений по | | | | |
| |государственной и муниципальной | | | | |
| |собственности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 57 |Реализация государственных функций,| 0115 |0920000 | | 311 736,4|
| |связанных с общегосударственным | | | | |
| |управлением | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 58 |Выполнение других обязательств | 0115 |0920000 | 216 | 147 463,2|
| |государства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 59 |Обеспечение деятельности | 0115 |0920000 | 327 | 8 672,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 60 |Субвенции бюджетам на реализацию | 0115 |0920000 | 466 | 9 820,0|
| |полномочий по осуществлению выплат | | | | |
| |инвалидам компенсаций страховых | | | | |
| |премий по договорам обязательного | | | | |
| |страхования гражданской | | | | |
| |ответственности владельцев | | | | |
| |транспортных средств | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 61 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |0920000 | 520 | 0,0|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 62 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 63 |увеличение задолженности по | | | | 149 127,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 64 |уменьшение задолженности по | | | | -149 127,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 65 |Расходы за счет доходов от | 0115 |0920000 | 810 | 229,8|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 66 |Расходы, связанные с исполнением | 0115 |0920000 | 860 | 52 396,2|
| |судебных актов по искам к | | | | |
| |Красноярскому краю о возмещении | | | | |
| |вреда, причиненного незаконными | | | | |
| |действиями (бездействием) органов | | | | |
| |государственной власти | | | | |
| |Красноярского края или их | | | | |
| |должностных лиц, в том числе в | | | | |
| |результате издания органами | | | | |
| |государственной власти | | | | |
| |Красноярского края актов, не | | | | |
| |соответствующих закону или иному | | | | |
| |нормативному правовому акту | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 67 |Расходы на реализацию Закона края | 0115 |0920000 | 880 | 17 000,0|
| |"О краевых социальных грантах" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 68 |Расходы на оплату услуг по | 0115 |0920000 | 886 | 30 000,0|
| |предоставлению | | | | |
| |информационно-аналитического и | | | | |
| |научно-методологического | | | | |
| |обеспечения бюджетного процесса | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 69 |Расходы на содержание объектов | 0115 |0920000 | 975 | 44 439,7|
| |краевого жилищного фонда и | | | | |
| |служебного жилого фонда | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 70 |Мероприятия, посвященные 61-й | 0115 |0920000 | 976 | 1 653,8|
| |годовщине Победы в Великой | | | | |
| |Отечественной войне 1941-1945 годов| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 71 |Выплата работникам федеральных, | 0115 |0920000 | 990 | 61,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 72 |Учреждения по обеспечению | 0115 |0930000 | | 218 138,3|
| |хозяйственного обслуживания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 73 |Эксплуатация зданий, оборудования, | 0115 |0930000 | 980 | 107 646,6|
| |средств связи и | | | | |
| |материально-техническое обеспечение| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 74 |Транспортное обеспечение | 0115 |0930000 | 981 | 110 049,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 75 |Выплата работникам федеральных, | 0115 |0930000 | 990 | 442,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 76 |Фонд реформирования региональных и | 0115 |5180000 | | 152 523,7|
| |муниципальных финансов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 77 |Реформирование региональных | 0115 |5180000 | 607 | 152 523,7|
| |финансов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 78 |Фонд компенсаций | 0115 |5190000 | | 108 206,9|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 79 |Субвенции бюджетам на осуществление| 0115 |5190000 | 518 | 108 206,9|
| |федеральных полномочий по | | | | |
| |государственной регистрации актов | | | | |
| |гражданского состояния | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 80 |Региональные целевые программы | 0115 |5220000 | | 17 100,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 81 |Краевая целевая программа | 0115 |5221300 | | 17 100,0|
| |"Информатизация Красноярского края"| | | | |
| |на 2004-2006 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 82 |Выполнение других обязательств | 0115 |5221300 | 216 | 17 100,0|
| |государства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 83 |Краевая адресная инвестиционная | 0115 |8010000 | | 136 350,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 84 |Строительство объектов для нужд | 0115 |8010000 | 213 | 136 350,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 85 |Предоставление бюджетных кредитов | 0115 |8090000 | | -227 220,9|
| |за вычетом погашения, за | | | | |
| |исключением бюджетных кредитов, | | | | |
| |предоставляемых посредством | | | | |
| |исполнения обязательств по | | | | |
| |государственным гарантиям | | | | |
| |Красноярского края, а также | | | | |
| |предоставляемых отсрочек, рассрочек| | | | |
| |и налоговых кредитов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 86 |Централизованные кредиты, выданные | 0115 |8090100 | | -96 097,2|
| |в 1992-1994 годах, переоформленные | | | | |
| |в государственный внутренний долг | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 87 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090100 | 520 | -96 097,2|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 88 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 89 |уменьшение задолженности по | | | | -96 097,2|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 90 |Кредиты бюджетам муниципальных | 0115 |8090200 | | -109 583,1|
| |образований для кредитования | | | | |
| |организаций агропромышленного | | | | |
| |комплекса на приобретение | | | | |
| |горюче-смазочных материалов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 91 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090200 | 520 | -109 583,1|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 92 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 93 |уменьшение задолженности по | | | | -109 583,1|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 94 |Кредиты государственным (унитарным)| 0115 |8090300 | | -73 652,9|
| |предприятиям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 95 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090300 | 520 | -73 652,9|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 96 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 97 |уменьшение задолженности по | | | | -73 652,9|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 98 |Кредиты муниципальным образованиям | 0115 |8090400 | | 158 528,6|
| |на покрытие временных кассовых | | | | |
| |разрывов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 99 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090400 | 520 | 158 528,6|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 100 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 101 |увеличение задолженности по | | | | 1 633 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 102 |уменьшение задолженности по | | | | -1 474 471,4|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 103 |Кредиты юридическим лицам | 0115 |8090500 | | -65 253,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 104 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090500 | 520 | -65 253,0|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 105 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 106 |уменьшение задолженности по | | | | -65 253,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 107 |Кредиты муниципальным образованиям,| 0115 |8090600 | | -76 361,5|
| |предоставленные на подготовку | | | | |
| |объектов жилищно-коммунального | | | | |
| |хозяйства к осенне-зимнему периоду | | | | |
| |в 2003-2004 годах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 108 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090600 | 520 | -76 361,5|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 109 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 110 |уменьшение задолженности по | | | | -76 361,5|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 111 |Кредиты сельскохозяйственным | 0115 |8090700 | | 0,0|
| |товаропроизводителям, сельским | | | | |
| |профессионально-техническим | | | | |
| |училищам, сельскохозяйственным | | | | |
| |колледжам и техникумам на | | | | |
| |приобретение горюче-смазочных | | | | |
| |материалов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 112 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090700 | 520 | 0,0|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 113 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 114 |увеличение задолженности по | | | | 200 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 115 |уменьшение задолженности по | | | | -200 000,0|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 116 |Кредит муниципальному образованию | 0115 |8090800 | | 35 198,2|
| |Енисейский район для модернизации | | | | |
| |(замены) дизельных электростанций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 117 |Финансовая поддержка на возвратной | 0115 |8090800 | 520 | 35 198,2|
| |основе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 118 |в том числе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 119 |увеличение задолженности по | | | | 35 198,2|
| |бюджетным кредитам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 120 |Обеспечение деятельности | 0115 |8120000 | | 79 712,4|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 121 |Руководство и управление в сфере | 0115 |8120100 | | 57 880,9|
| |планирования и экономического | | | | |
| |развития | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 122 |Центральный аппарат | 0115 |8120100 | 005 | 57 876,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 123 |Выплата работникам федеральных, | 0115 |8120100 | 990 | 4,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 124 |Руководство и управление в сфере | 0115 |8120200 | | 13,5|
| |финансов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 125 |Выплата работникам федеральных, | 0115 |8120200 | 990 | 13,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 126 |Руководство и управление в сфере | 0115 |8120300 | | 7 697,8|
| |здравоохранения и социального | | | | |
| |развития | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 127 |Центральный аппарат | 0115 |8120300 | 005 | 7 697,8|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 128 |Руководство и управление в сфере | 0115 |8120400 | | 6 229,6|
| |образования, науки, культуры и | | | | |
| |спорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 129 |Центральный аппарат | 0115 |8120400 | 005 | 6 229,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 130 |Руководство и управление в сфере | 0115 |8120600 | | 7 890,6|
| |природных ресурсов и лесного | | | | |
| |комплекса | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 131 |Центральный аппарат | 0115 |8120600 | 005 | 7 890,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 132 |Реализация Программы реформирования| 0115 |8200000 | | 50 841,2|
| |региональных финансов Красноярского| | | | |
| |края на 2006-2007 годы за счет | | | | |
| |средств краевого бюджета | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 133 |Реформирование региональных | 0115 |8200000 | 607 | 50 841,2|
| |финансов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 134 |Национальная оборона | 0200 | | | 14 835,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 135 |Мобилизационная подготовка | 0203 | | | 14 835,0|
| |экономики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 136 |Реализация государственных функций | 0203 |2090000 | | 14 835,0|
| |по мобилизационной подготовке | | | | |
| |экономики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 137 |Мероприятия по обеспечению | 0203 |2090000 | 237 | 14 773,5|
| |мобилизационной готовности | | | | |
| |экономики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 138 |Выплата работникам федеральных, | 0203 |2090000 | 990 | 61,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 139 |Национальная безопасность и | 0300 | | | 4 049 841,6|
| |правоохранительная деятельность | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 140 |Органы внутренних дел | 0302 | | | 2 694 182,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 141 |Воинские формирования (органы, | 0302 |2020000 | | 2 536 980,3|
| |подразделения) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 142 |Вещевое обеспечение | 0302 |2020000 | 220 | 4 778,9|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 143 |Продовольственное обеспечение | 0302 |2020000 | 221 | 69 084,1|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 144 |Военный персонал и сотрудники | 0302 |2020000 | 239 | 1 824 985,8|
| |правоохранительных органов, | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 145 |Гражданский персонал | 0302 |2020000 | 240 | 109 834,8|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 146 |Обеспечение функционирования | 0302 |2020000 | 253 | 357 576,4|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 147 |Пособия и компенсация | 0302 |2020000 | 472 | 86 144,9|
| |военнослужащим, приравненным к ним | | | | |
| |лицам, а также уволенным из их | | | | |
| |числа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 148 |Расходы на приобретение специальной| 0302 |2020000 | 812 | 82 298,9|
| |продукции для органов внутренних | | | | |
| |дел Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 149 |Расходы на оплату услуг по | 0302 |2020000 | 984 | 1 000,0|
| |проведению экспертиз и ревизий, | | | | |
| |проводимых по расследованиям, | | | | |
| |ведущимся в интересах краевого | | | | |
| |бюджета | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 150 |Выплата работникам федеральных, | 0302 |2020000 | 990 | 1 276,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 151 |Региональные целевые программы | 0302 |5220000 | | 8 545,8|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 152 |Расходы на реализацию краевой | 0302 |5222900 | | 8 545,8|
| |целевой программы "Безопасность | | | | |
| |дорожного движения в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2008 годы, за | | | | |
| |исключением субсидий местным | | | | |
| |бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 153 |Отдельные мероприятия в области | 0302 |5222900 | 988 | 8 545,8|
| |обеспечения безопасности дорожного | | | | |
| |движения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 154 |Краевая адресная инвестиционная | 0302 |8010000 | | 26 667,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 155 |Строительство объектов для нужд | 0302 |8010000 | 213 | 26 667,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 156 |Расходы на погашение кредиторской | 0302 |8020000 | | 2 293,5|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 157 |Расходы на погашение кредиторской | 0302 |8020000 | 850 | 2 293,5|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 158 |Централизованные закупки на | 0302 |8040000 | | 119 695,6|
| |основании государственных | | | | |
| |контрактов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 159 |Расходы на приобретение вещевого | 0302 |8040500 | | 42 123,4|
| |имущества | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 160 |Вещевое обеспечение | 0302 |8040500 | 220 | 42 123,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 161 |Расходы на обязательное | 0302 |8040700 | | 13 610,4|
| |государственное страхование | | | | |
| |сотрудников | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 162 |Военный персонал и сотрудники | 0302 |8040700 | 239 | 13 610,4|
| |правоохранительных органов, | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 163 |Расходы на приобретение основных | 0302 |8041600 | | 63 961,8|
| |средств и материальных запасов для | | | | |
| |оснащения милиции общественной | | | | |
| |безопасности ГУВД Красноярского | | | | |
| |края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 164 |Обеспечение функционирования | 0302 |8041600 | 253 | 63 961,8|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 165 |Предупреждение и ликвидация | 0309 | | | 177 492,8|
| |последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | |
| |стихийных бедствий, гражданская | | | | |
| |оборона | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 166 |Руководство и управление в сфере | 0309 |0010000 | | 96 415,4|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 167 |Центральный аппарат | 0309 |0010000 | 005 | 95 310,8|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 168 |Расходы на погашение кредиторской | 0309 |0010000 | 850 | 912,6|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 169 |Выплата работникам федеральных, | 0309 |0010000 | 990 | 192,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 170 |Воинские формирования (органы, | 0309 |2020000 | | 12 243,4|
| |подразделения) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 171 |Гражданский персонал | 0309 |2020000 | 240 | 10 001,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 172 |Обеспечение функционирования | 0309 |2020000 | 253 | 2 179,0|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 173 |Выплата работникам федеральных, | 0309 |2020000 | 990 | 63,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 174 |Мероприятия по гражданской обороне | 0309 |2190000 | | 9 861,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 175 |Подготовка населения и организаций | 0309 |2190000 | 261 | 9 861,2|
| |к действиям в чрезвычайной ситуации| | | | |
| |в мирное и военное время | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 176 |Поисковые и аварийно-спасательные | 0309 |3020000 | | 58 972,8|
| |учреждения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 177 |Обеспечение деятельности | 0309 |3020000 | 327 | 58 729,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 178 |Выплата работникам федеральных, | 0309 |3020000 | 990 | 243,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 179 |Обеспечение противопожарной | 0310 | | | 1 172 763,8|
| |безопасности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 180 |Воинские формирования (органы, | 0310 |2020000 | | 1 079 196,8|
| |подразделения) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 181 |Военный персонал и сотрудники | 0310 |2020000 | 239 | 611 955,8|
| |правоохранительных органов, | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 182 |Гражданский персонал | 0310 |2020000 | 240 | 340 846,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 183 |Обеспечение функционирования | 0310 |2020000 | 253 | 116 313,3|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 184 |Расходы за счет доходов от | 0310 |2020000 | 810 | 7 145,8|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 185 |Расходы за счет безвозмездных | 0310 |2020000 | 811 | 161,2|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 186 |Расходы на погашение кредиторской | 0310 |2020000 | 850 | 3,6|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 187 |Выплата работникам федеральных, | 0310 |2020000 | 990 | 2 770,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 188 |Краевая адресная инвестиционная | 0310 |8010000 | | 16 000,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 189 |Строительство объектов для нужд | 0310 |8010000 | 213 | 16 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 190 |Расходы на погашение кредиторской | 0310 |8020000 | | 1 117,8|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 191 |Расходы на погашение кредиторской | 0310 |8020000 | 850 | 1 117,8|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 192 |Централизованные закупки на | 0310 |8040000 | | 76 449,2|
| |основании государственных | | | | |
| |контрактов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 193 |Расходы на приобретение вещевого | 0310 |8040500 | | 9 892,3|
| |имущества | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 194 |Вещевое обеспечение | 0310 |8040500 | 220 | 9 892,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 195 |Расходы на обязательное | 0310 |8040700 | | 5 050,2|
| |государственное страхование | | | | |
| |сотрудников | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 196 |Военный персонал и сотрудники | 0310 |8040700 | 239 | 5 050,2|
| |правоохранительных органов, | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 197 |Расходы на обязательное | 0310 |8040800 | | 776,0|
| |государственное страхование | | | | |
| |работников | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 198 |Гражданский персонал | 0310 |8040800 | 240 | 776,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 199 |Расходы на приобретение | 0310 |8040900 | | 14 000,0|
| |горюче-смазочных материалов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 200 |Обеспечение функционирования | 0310 |8040900 | 253 | 14 000,0|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 201 |Расходы на приобретение пожарной, | 0310 |8041100 | | 36 730,7|
| |специальной техники, специального | | | | |
| |оборудования и средств связи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 202 |Обеспечение функционирования | 0310 |8041100 | 253 | 36 730,7|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 203 |Расходы на текущий ремонт | 0310 |8041800 | | 10 000,0|
| |специальной пожарной техники, | | | | |
| |пожарно-технического оборудования, | | | | |
| |средств связи, | | | | |
| |аварийно-спасательного инструмента | | | | |
| |и средств защиты органов дыхания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 204 |Обеспечение функционирования | 0310 |8041800 | 253 | 10 000,0|
| |органов в сфере национальной | | | | |
| |безопасности и правоохранительной | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 205 |Другие вопросы в области | 0313 | | | 5 402,8|
| |национальной безопасности и | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 206 |Региональные целевые программы | 0313 |5220000 | | 5 247,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 207 |Краевая целевая программа "Снижение| 0313 |5221200 | | 5 247,7|
| |рисков и смягчение последствий | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций природного и | | | | |
| |техногенного характера в | | | | |
| |Красноярском крае" на 2004-2007 | | | | |
| |годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 208 |Предупреждение и ликвидация | 0313 |5221200 | 260 | 5 247,7|
| |последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | |
| |стихийных бедствий природного и | | | | |
| |техногенного характера | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 209 |Расходы на погашение кредиторской | 0313 |8030000 | | 155,1|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 210 |Расходы на погашение кредиторской | 0313 |8031400 | | 155,1|
| |задолженности по краевой целевой | | | | |
| |программе "Снижение рисков и | | | | |
| |смягчение последствий чрезвычайных | | | | |
| |ситуаций природного и техногенного | | | | |
| |характера в Красноярском крае" на | | | | |
| |2004-2007 годы, сложившейся на | | | | |
| |1 января 2006 года | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 211 |Предупреждение и ликвидация | 0313 |8031400 | 260 | 155,1|
| |последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | |
| |стихийных бедствий природного и | | | | |
| |техногенного характера | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 212 |Национальная экономика | 0400 | | | 7 415 751,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 213 |Топливо и энергетика | 0402 | | | 448 672,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 214 |Федеральные целевые программы | 0402 |1000000 | | 182 500,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 215 |Федеральная целевая программа | 0402 |1004300 | | 182 500,0|
| |"Энергоэффективная экономика" на | | | | |
| |2002-2005 годы и на перспективу | | | | |
| |до 2010 года | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 216 |Подпрограмма "Энергоэффективность | 0402 |1004301 | | 182 500,0|
| |топливно-энергетического комплекса"| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 217 |Строительство объектов для нужд | 0402 |1004301 | 213 | 182 500,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 218 |Непрограммные инвестиции в основные| 0402 |1020000 | | 230 899,0|
| |фонды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 219 |Строительство объектов | 0402 |1020000 | 214 | 230 899,0|
| |общегражданского назначения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 220 |Вопросы топливно-энергетического | 0402 |2480000 | | 35 273,0|
| |комплекса | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 221 |Субсидии | 0402 |2480000 | 197 | 35 273,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 222 |Воспроизводство минерально-сырьевой| 0404 | | | 27 379,7|
| |базы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 223 |Региональные целевые программы | 0404 |5220000 | | 23 450,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 224 |Краевая целевая программа "Развитие| 0404 |5221900 | | 23 450,0|
| |и использование минерально-сырьевой| | | | |
| |базы в Красноярском крае в | | | | |
| |2006-2008 годах" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 225 |Геолого-разведочные и другие работы| 0404 |5221900 | 326 | 23 450,0|
| |в области геологического изучения | | | | |
| |недр | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 226 |Расходы на погашение кредиторской | 0404 |8030000 | | 3 929,7|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 227 |Расходы на погашение кредиторской | 0404 |8031300 | | 3 929,7|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе | | | | |
| |"Геологическое изучение недр и | | | | |
| |развитие минерально-сырьевой базы в| | | | |
| |Красноярском крае в 2002 году" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 228 |Расходы на погашение кредиторской | 0404 |8031300 | 850 | 3 929,7|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 229 |Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | | | 2 024 679,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 230 |Руководство и управление в сфере | 0405 |0010000 | | 102 413,5|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 231 |Центральный аппарат | 0405 |0010000 | 005 | 102 383,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 232 |Выплата работникам федеральных, | 0405 |0010000 | 990 | 30,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 233 |Сельскохозяйственное производство | 0405 |2600000 | | 1 501 824,1|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 234 |Компенсация части затрат на | 0405 |2600000 | 333 | 59 000,0|
| |приобретение средств химизации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 235 |Животноводство | 0405 |2600000 | 335 | 80 216,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 236 |Элитное семеноводство | 0405 |2600000 | 336 | 12 106,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 237 |Закладка и уход за многолетними | 0405 |2600000 | 339 | 1 030,0|
| |насаждениями | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 238 |Компенсация части затрат по | 0405 |2600000 | 341 | 91 531,6|
| |страхованию сельскохозяйственных | | | | |
| |культур | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 239 |Мероприятия в области | 0405 |2600000 | 342 | 9 200,0|
| |сельскохозяйственного производства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 240 |Субсидирование части затрат на | 0405 |2600000 | 355 | 244 220,0|
| |приобретение дизельного топлива, | | | | |
| |использованного на проведение | | | | |
| |сезонных сельскохозяйственных работ| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 241 |Субсидирование процентных ставок по| 0405 |2600000 | 356 | 39 925,0|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях на развитие | | | | |
| |животноводства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 242 |Субсидирование процентных ставок по| 0405 |2600000 | 357 | 45 788,6|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях на развитие | | | | |
| |малых форм хозяйствования в | | | | |
| |агропромышленном комплексе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 243 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 |2600000 | 850 | 278,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 244 |Компенсация части затрат на | 0405 |2600000 | 938 | 450 400,0|
| |производство и реализацию молока и | | | | |
| |молокопродуктов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 245 |Компенсация части затрат на | 0405 |2600000 | 939 | 74 640,0|
| |производство и реализацию продукции| | | | |
| |свиноводства, мяса свиней и | | | | |
| |мясопродуктов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 246 |Финансирование расходов на | 0405 |2600000 | 940 | 138 065,6|
| |приобретение средств химизации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 247 |Возмещение части процентных ставок | 0405 |2600000 | 941 | 70 740,0|
| |по кредитам, полученным в | | | | |
| |российских кредитных организациях | | | | |
| |сроком до 1 года | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 248 |Возмещение части процентных ставок | 0405 |2600000 | 942 | 56 600,0|
| |по кредитам, полученным в | | | | |
| |российских кредитных организациях | | | | |
| |сроком до 5 лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 249 |Компенсация части затрат, связанных| 0405 |2600000 | 943 | 128 083,3|
| |с приобретением | | | | |
| |сельскохозяйственной техники | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 250 |Учреждения, обеспечивающие | 0405 |2630000 | | 378 553,5|
| |предоставление услуг в области | | | | |
| |животноводства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 251 |Обеспечение деятельности | 0405 |2630000 | 327 | 318 432,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 252 |Расходы за счет доходов от | 0405 |2630000 | 810 | 56 253,9|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 253 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 |2630000 | 850 | 162,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 254 |Выплата работникам федеральных, | 0405 |2630000 | 990 | 3 705,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 255 |Учреждения, обеспечивающие | 0405 |2660000 | | 1 130,3|
| |предоставление услуг по | | | | |
| |информационно-методологическому | | | | |
| |обеспечению в области сельского | | | | |
| |хозяйства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 256 |Обеспечение деятельности | 0405 |2660000 | 327 | 1 127,3|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 257 |Выплата работникам федеральных, | 0405 |2660000 | 990 | 3,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 258 |Фонд компенсаций | 0405 |5190000 | | 5 608,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 259 |Организация, регулирование и охрана| 0405 |5190000 | 358 | 882,1|
| |водных биологических ресурсов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 260 |Охрана и использование объектов | 0405 |5190000 | 359 | 4 726,5|
| |животного мира, отнесенных к | | | | |
| |объектам охоты | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 261 |Региональные целевые программы | 0405 |5220000 | | 9 636,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 262 |Краевая целевая программа "Кадровое| 0405 |5221100 | | 9 636,3|
| |обеспечение агропромышленного | | | | |
| |комплекса Красноярского края на | | | | |
| |2004-2008 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 263 |Мероприятия в области | 0405 |5221100 | 342 | 4 000,0|
| |сельскохозяйственного производства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 264 |Переподготовка и повышение | 0405 |5221100 | 450 | 1 136,3|
| |квалификации кадров | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 265 |Другие пособия и компенсации | 0405 |5221100 | 755 | 4 500,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 266 |Мероприятия в области сельского | 0405 |5240000 | | 7 785,2|
| |хозяйства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 267 |Финансирование расходов на оплату | 0405 |5240000 | 945 | 1 000,0|
| |услуг, связанных с агрохимическим | | | | |
| |обследованием земель | | | | |
| |сельскохозяйственного назначения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 268 |Финансирование научно-технических | 0405 |5240000 | 947 | 1 420,0|
| |работ | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 269 |Расходы на приобретение | 0405 |5240000 | 948 | 650,0|
| |программного обеспечения для | | | | |
| |создания и развития | | | | |
| |информационно-консультационной | | | | |
| |службы агропромышленного комплекса | | | | |
| |края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 270 |Расходы на проведение краевых | 0405 |5240000 | 949 | 4 715,2|
| |конкурсов, выставок, семинаров, | | | | |
| |соревнований в агропромышленном | | | | |
| |комплексе, на издание | | | | |
| |информационной литературы и оплату | | | | |
| |услуг средств массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 271 |Краевая адресная инвестиционная | 0405 |8010000 | | 7 000,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 272 |Строительство объектов для нужд | 0405 |8010000 | 213 | 7 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 273 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 |8020000 | | 1 936,8|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 274 |Расходы на погашение кредиторской | 0405 |8020000 | 850 | 1 936,8|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 275 |Обеспечение деятельности | 0405 |8120000 | | 8 791,0|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 276 |Руководство и управление в сфере | 0405 |8120700 | | 8 791,0|
| |сельскохозяйственной и | | | | |
| |продовольственной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 277 |Центральный аппарат | 0405 |8120700 | 005 | 8 791,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 278 |Водные ресурсы | 0406 | | | 54 355,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 279 |Непрограммные инвестиции в основные| 0406 |1020000 | | 43 237,6|
| |фонды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 280 |Строительство объектов | 0406 |1020000 | 214 | 43 237,6|
| |общегражданского назначения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 281 |Краевая адресная инвестиционная | 0406 |8010000 | | 9 618,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 282 |Строительство объектов для нужд | 0406 |8010000 | 213 | 9 618,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 283 |Расходы на погашение кредиторской | 0406 |8030000 | | 1 500,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 284 |Расходы на погашение кредиторской | 0406 |8030200 | | 1 500,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе по | | | | |
| |использованию, восстановлению и | | | | |
| |охране водных объектов на 2002 год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 285 |Расходы на погашение кредиторской | 0406 |8030200 | 850 | 1 500,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 286 |Лесное хозяйство | 0407 | | | 133 249,8|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 287 |Охрана, восстановление и | 0407 |2900000 | | 68 077,2|
| |использование лесов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 288 |Расходы за счет доходов от | 0407 |2900000 | 810 | 66 866,7|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 289 |Выплата работникам федеральных, | 0407 |2900000 | 990 | 1 210,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 290 |Фонд компенсаций | 0407 |5190000 | | 65 172,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 291 |Тушение лесных пожаров в лесном | 0407 |5190000 | 619 | 34 050,0|
| |фонде на территориях субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 292 |Осуществление прав владения, | 0407 |5190000 | 620 | 31 122,6|
| |пользования и распоряжения лесами, | | | | |
| |ранее находившимися во владении | | | | |
| |сельскохозяйственных организаций, | | | | |
| |их охрана, защита и воспроизводство| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 293 |Транспорт | 0408 | | | 4 205 242,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 294 |Федеральные целевые программы | 0408 |1000000 | | 800 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 295 |Федеральная целевая программа | 0408 |1000100 | | 800 000,0|
| |"Модернизация транспортной системы | | | | |
| |России (2002-2010 годы)" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 296 |Подпрограмма "Автомобильные дороги"| 0408 |1000102 | | 800 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 297 |Строительство объектов для нужд | 0408 |1000102 | 213 | 800 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 298 |Непрограммные инвестиции в основные| 0408 |1020000 | | 230 200,0|
| |фонды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 299 |Строительство объектов | 0408 |1020000 | 214 | 230 200,0|
| |общегражданского назначения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 300 |Воздушный транспорт | 0408 |3000000 | | 22 087,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 301 |Отдельные мероприятия в области | 0408 |3000000 | 361 | 18 990,8|
| |воздушного транспорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 302 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 |3000000 | 850 | 3 096,5|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 303 |Автомобильный транспорт | 0408 |3040000 | | 103 126,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 304 |Отдельные мероприятия по другим | 0408 |3040000 | 366 | 30 675,9|
| |видам транспорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 305 |Обеспечение равной транспортной | 0408 |3040000 | 616 | 4 349,2|
| |доступности услуг общественного | | | | |
| |транспорта на территории | | | | |
| |соответствующего субъекта | | | | |
| |Российской Федерации для отдельных | | | | |
| |категорий граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 306 |Компенсация расходов транспортных | 0408 |3040000 | 973 | 68 101,2|
| |организаций, связанных с | | | | |
| |предоставлением транспортных услуг | | | | |
| |по единому социальному проездному | | | | |
| |билету гражданам, оказание мер | | | | |
| |социальной поддержки которых | | | | |
| |относится к ведению субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 307 |Железнодорожный транспорт | 0408 |3050000 | | 79 528,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 308 |Отдельные мероприятия в области | 0408 |3050000 | 362 | 75 899,0|
| |железнодорожного транспорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 309 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 |3050000 | 850 | 3 629,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 310 |Морской и речной транспорт | 0408 |3100000 | | 45 481,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 311 |Отдельные мероприятия в области | 0408 |3100000 | 364 | 45 021,0|
| |морского и речного транспорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 312 |Компенсация расходов транспортных | 0408 |3100000 | 973 | 460,2|
| |организаций, связанных с | | | | |
| |предоставлением транспортных услуг | | | | |
| |по единому социальному проездному | | | | |
| |билету гражданам, оказание мер | | | | |
| |социальной поддержки которых | | | | |
| |относится к ведению субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 313 |Дорожное хозяйство | 0408 |3150000 | | 193 556,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 314 |Строительство объектов для нужд | 0408 |3150000 | 213 | 9 756,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 315 |Отдельные мероприятия в области | 0408 |3150000 | 365 | 183 800,0|
| |дорожного хозяйства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 316 |Управление дорожным хозяйством | 0408 |3160000 | | 122 584,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 317 |Обеспечение деятельности | 0408 |3160000 | 327 | 122 338,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 318 |Выплата работникам федеральных, | 0408 |3160000 | 990 | 246,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 319 |Другие виды транспорта | 0408 |3170000 | | 63 270,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 320 |Отдельные мероприятия по другим | 0408 |3170000 | 366 | 50 000,0|
| |видам транспорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 321 |Компенсация расходов транспортных | 0408 |3170000 | 973 | 13 270,6|
| |организаций, связанных с | | | | |
| |предоставлением транспортных услуг | | | | |
| |по единому социальному проездному | | | | |
| |билету гражданам, оказание мер | | | | |
| |социальной поддержки которых | | | | |
| |относится к ведению субъекта | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 322 |Дотации и субвенции | 0408 |5170000 | | 47 572,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 323 |Обеспечение равной транспортной | 0408 |5170000 | 616 | 47 572,4|
| |доступности услуг общественного | | | | |
| |транспорта на территории | | | | |
| |соответствующего субъекта | | | | |
| |Российской Федерации для отдельных | | | | |
| |категорий граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 324 |Региональные целевые программы | 0408 |5220000 | | 2 497 436,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 325 |Краевая целевая программа "Дороги | 0408 |5222000 | | 2 497 436,0|
| |Красноярья" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 326 |Строительство объектов для нужд | 0408 |5222000 | 213 | 680 169,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 327 |Отдельные мероприятия в области | 0408 |5222000 | 365 | 1 817 267,0|
| |дорожного хозяйства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 328 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 |8020000 | | 400,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 329 |Расходы на погашение кредиторской | 0408 |8020000 | 850 | 400,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 330 |Связь и информатика | 0409 | | | 4 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 331 |Федеральные целевые программы | 0409 |1000000 | | 4 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 332 |Федеральная целевая программа | 0409 |1001100 | | 4 000,0|
| |"Социальное развитие села до | | | | |
| |2010 года" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 333 |Строительство объектов для нужд | 0409 |1001100 | 213 | 4 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 334 |Другие вопросы в области | 0411 | | | 518 172,6|
| |национальной экономики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 335 |Руководство и управление в сфере | 0411 |0010000 | | 41 347,0|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 336 |Центральный аппарат | 0411 |0010000 | 005 | 41 336,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 337 |Выплата работникам федеральных, | 0411 |0010000 | 990 | 10,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 338 |Реализация государственных функций | 0411 |3400000 | | 2 151,0|
| |в области национальной экономики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 339 |Прочие субвенции | 0411 |3400000 | 807 | 2 151,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 340 |Малый бизнес и предпринимательство | 0411 |3450000 | | 11 600,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 341 |Государственная поддержка малого | 0411 |3450000 | 521 | 11 600,0|
| |предпринимательства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 342 |Региональные целевые программы | 0411 |5220000 | | 157 222,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 343 |Краевая целевая программа "Создание| 0411 |5220900 | | 63 335,0|
| |автоматизированной системы ведения | | | | |
| |государственного земельного | | | | |
| |кадастра и государственного учета | | | | |
| |объектов недвижимости в | | | | |
| |Красноярском крае на 2003-2007 | | | | |
| |годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 344 |Мероприятия по землеустройству и | 0411 |5220900 | 406 | 63 335,0|
| |землепользованию | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 345 |Расходы на реализацию краевой | 0411 |5222200 | | 83 887,0|
| |целевой программы "Государственная | | | | |
| |поддержка и развитие малого | | | | |
| |предпринимательства в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2007 годы, за | | | | |
| |исключением субсидий местным | | | | |
| |бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 346 |Выполнение других обязательств | 0411 |5222200 | 216 | 75 887,0|
| |государства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 347 |Субсидирование процентных ставок по| 0411 |5222200 | 340 | 8 000,0|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 348 |Расходы на реализацию краевой | 0411 |5222400 | | 10 000,0|
| |целевой программы "О | | | | |
| |территориальном планировании края | | | | |
| |на 2006-2008 годы", за исключением | | | | |
| |субсидий местным бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 349 |Мероприятия в области застройки | 0411 |5222400 | 405 | 10 000,0|
| |территорий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 350 |Расходы на погашение кредиторской | 0411 |8030000 | | 2 300,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 351 |Расходы на погашение кредиторской | 0411 |8030100 | | 2 300,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе "Развитие| | | | |
| |земельной реформы в Красноярском | | | | |
| |крае на 2000-2002 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 352 |Расходы на погашение кредиторской | 0411 |8030100 | 850 | 2 300,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 353 |Расходы на увеличение уставного | 0411 |8050000 | | 88 408,8|
| |капитала краевых государственных | | | | |
| |унитарных предприятий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 354 |Расходы на увеличение уставного | 0411 |8050000 | 809 | 88 408,8|
| |капитала ГП Красноярского края | | | | |
| |"Сельхозобъединение" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 355 |Расходы на бюджетные инвестиции в | 0411 |8080000 | | 101 432,8|
| |уставный капитал юридических лиц в | | | | |
| |целях реализации инвестиционных | | | | |
| |проектов и (или) на строительство | | | | |
| |объектов, имеющих особо важное | | | | |
| |значение для | | | | |
| |социально-экономического развития | | | | |
| |края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 356 |Строительство объектов для нужд | 0411 |8080000 | 213 | 51 432,8|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 357 |Расходы на увеличение уставного | 0411 |8080000 | 808 | 50 000,0|
| |капитала ГП Красноярского края | | | | |
| |"Красноярскавтотранс" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 358 |Возмещение части процентных ставок | 0411 |8100000 | | 57 000,0|
| |по кредитам, полученным в | | | | |
| |российских кредитных организациях | | | | |
| |на реализацию инвестиционных | | | | |
| |проектов организациями всех форм | | | | |
| |собственности, за исключением | | | | |
| |субъектов малого | | | | |
| |предпринимательства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 359 |Субсидирование процентных ставок по| 0411 |8100000 | 340 | 57 000,0|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 360 |Возмещение части процентных ставок | 0411 |8110000 | | 50 000,0|
| |по кредитам, полученным в | | | | |
| |российских кредитных организациях | | | | |
| |работниками бюджетной сферы | | | | |
| |Красноярского края на улучшение | | | | |
| |жилищных условий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 361 |Субсидирование процентных ставок по| 0411 |8110000 | 340 | 50 000,0|
| |привлеченным кредитам в российских | | | | |
| |кредитных организациях | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 362 |Обеспечение деятельности | 0411 |8120000 | | 6 711,0|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 363 |Руководство и управление в сфере | 0411 |8120500 | | 6 711,0|
| |промышленной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 364 |Центральный аппарат | 0411 |8120500 | 005 | 6 711,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 365 |Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | | | 460 479,8|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 366 |Жилищное хозяйство | 0501 | | | 172 373,8|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 367 |Региональные целевые программы | 0501 |5220000 | | 100 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 368 |Краевая целевая программа | 0501 |5222600 | | 100 000,0|
| |"Переселение граждан п.Дубинино | | | | |
| |г.Шарыпово Красноярского края из | | | | |
| |ветхого и аварийного жилищного | | | | |
| |фонда" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 369 |Строительство объектов для нужд | 0501 |5222600 | 213 | 100 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 370 |Краевая адресная инвестиционная | 0501 |8010000 | | 64 500,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 371 |Строительство объектов для нужд | 0501 |8010000 | 213 | 64 500,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 372 |Расходы на погашение кредиторской | 0501 |8020000 | | 7 873,8|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 373 |Расходы на погашение кредиторской | 0501 |8020000 | 850 | 7 873,8|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 374 |Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 190 948,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 375 |Краевая адресная инвестиционная | 0502 |8010000 | | 161 665,8|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 376 |Строительство объектов для нужд | 0502 |8010000 | 213 | 161 665,8|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 377 |Расходы на погашение кредиторской | 0502 |8020000 | | 29 282,2|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 378 |Расходы на погашение кредиторской | 0502 |8020000 | 850 | 29 282,2|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 379 |Другие вопросы в области | 0504 | | | 97 158,0|
| |жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 380 |Руководство и управление в сфере | 0504 |0010000 | | 85 411,2|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 381 |Центральный аппарат | 0504 |0010000 | 005 | 85 373,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 382 |Выплата работникам федеральных, | 0504 |0010000 | 990 | 37,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 383 |Региональные целевые программы | 0504 |5220000 | | 2 895,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 384 |Расходы на реализацию краевой | 0504 |5223200 | | 2 895,0|
| |целевой программы "Обеспечение | | | | |
| |доступным жильем молодых семей и | | | | |
| |молодых специалистов в сельской | | | | |
| |местности" на 2006-2008 годы, за | | | | |
| |исключением субсидий местным | | | | |
| |бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 385 |Субсидии | 0504 |5223200 | 197 | 2 895,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 386 |Обеспечение деятельности | 0504 |8120000 | | 8 851,8|
| |департаментов администрации края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 387 |Руководство и управление в сфере | 0504 |8120800 | | 8 851,8|
| |строительства и архитектуры | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 388 |Центральный аппарат | 0504 |8120800 | 005 | 8 851,8|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 389 |Охрана окружающей среды | 0600 | | | 140 942,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 390 |Охрана растительных и животных | 0602 | | | 129 112,4|
| |видов и среды их обитания | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 391 |Состояние окружающей среды и | 0602 |4100000 | | 48 624,7|
| |природопользования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 392 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 |4100000 | 850 | 1 008,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 393 |Приобретение передвижной | 0602 |4100000 | 852 | 4 000,0|
| |лаборатории экологического контроля| | | | |
| |за состоянием атмосферного воздуха | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 394 |Мероприятия, направленные на | 0602 |4100000 | 855 | 6 444,4|
| |развитие природного парка "Ергаки" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 395 |Вывоз мусора с территории | 0602 |4100000 | 857 | 300,0|
| |пригородной зеленой зоны | | | | |
| |г.Красноярска из | | | | |
| |туристско-экскурсионного района | | | | |
| |государственного природного | | | | |
| |заповедника "Столбы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 396 |Разработка проекта обустройства | 0602 |4100000 | 858 | 700,0|
| |пешеходной тропы в пределах | | | | |
| |пригородной зеленой зоны | | | | |
| |г.Красноярска в районе | | | | |
| |государственного природного | | | | |
| |заповедника "Столбы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 397 |Утилизация медицинских и | 0602 |4100000 | 920 | 900,0|
| |биологических отходов лечебных и | | | | |
| |профилактических учреждений края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 398 |Демеркуризация отработанных | 0602 |4100000 | 921 | 900,0|
| |люминесцентных ламп государственных| | | | |
| |учреждений Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 399 |Утилизация непригодных | 0602 |4100000 | 922 | 153,6|
| |дымопожароизвещателей | | | | |
| |государственных учреждений | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 400 |Проведение мероприятий по | 0602 |4100000 | 924 | 5 350,0|
| |предотвращению негативного | | | | |
| |воздействия источников загрязнения | | | | |
| |на окружающую среду | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 401 |Проведение дней защиты от | 0602 |4100000 | 925 | 1 250,0|
| |экологической опасности в | | | | |
| |Красноярском крае | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 402 |Издание и распространение | 0602 |4100000 | 927 | 994,0|
| |еженедельного бюллетеня "Охрана | | | | |
| |окружающей среды и | | | | |
| |природопользование в Красноярском | | | | |
| |крае" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 403 |Осуществление работ в рамках | 0602 |4100000 | 928 | 7 560,0|
| |государственного мониторинга | | | | |
| |окружающей среды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 404 |Эксплуатация краевой | 0602 |4100000 | 929 | 3 600,0|
| |автоматизированной системы контроля| | | | |
| |радиационной обстановки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 405 |Эксплуатация и развитие комплексной| 0602 |4100000 | 930 | 8 911,7|
| |системы "Природные ресурсы и | | | | |
| |экология Красноярского края" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 406 |Проведение сейсмического | 0602 |4100000 | 931 | 4 900,0|
| |мониторинга территории | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 407 |Разработка проекта производства | 0602 |4100000 | 932 | 1 150,0|
| |работ на межмуниципальном полигоне | | | | |
| |твердых бытовых отходов в районе | | | | |
| |г.Дивногорска | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 408 |Разработка проекта границ | 0602 |4100000 | 997 | 503,0|
| |водоохранной зоны и прибрежной | | | | |
| |защитной полосы озера Тагарское в | | | | |
| |Минусинском районе | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 409 |Природоохранные учреждения | 0602 |4110000 | | 64 217,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 410 |Обеспечение деятельности | 0602 |4110000 | 327 | 62 080,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 411 |Расходы за счет доходов от | 0602 |4110000 | 810 | 1 729,5|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 412 |Расходы за счет безвозмездных | 0602 |4110000 | 811 | 202,6|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 413 |Выплата работникам федеральных, | 0602 |4110000 | 990 | 205,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 414 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 |8030000 | | 16 270,1|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 415 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 |8030300 | | 16 270,1|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе по охране| | | | |
| |окружающей среды на 2002 год | | | | |
| |(часть II) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 416 |Расходы на погашение кредиторской | 0602 |8030300 | 850 | 16 270,1|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 417 |Прикладные научные исследования в | 0603 | | | 11 830,0|
| |области охраны окружающей среды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 418 |Прикладные научные исследования и | 0603 |0810000 | | 11 830,0|
| |разработки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 419 |Оценка орнитологической обстановки | 0603 |0810000 | 887 | 5 450,0|
| |в Красноярском крае и осуществление| | | | |
| |комплекса мер, направленных на | | | | |
| |снижение ущерба и потерь от | | | | |
| |вероятного заноса и распространения| | | | |
| |птичьего гриппа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 420 |Осуществление работ по сохранению | 0603 |0810000 | 923 | 2 450,0|
| |особо ценных видов рыб в бассейне | | | | |
| |реки Енисей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 421 |Выполнение природоохранных, | 0603 |0810000 | 926 | 1 150,0|
| |просветительских и научных работ на| | | | |
| |территории ботанического сада | | | | |
| |Вс.М.Крутовского | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 422 |Создание и ведение базы данных | 0603 |0810000 | 934 | 1 180,0|
| |объектов размещения промышленных и | | | | |
| |бытовых отходов на территории края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 423 |Ведение электронной базы данных об | 0603 |0810000 | 935 | 700,0|
| |экологических платежах | | | | |
| |природопользователей Красноярского | | | | |
| |края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 424 |Разработка | 0603 |0810000 | 936 | 400,0|
| |радиационно-гигиенического паспорта| | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 425 |Оценка радиационной опасности | 0603 |0810000 | 937 | 500,0|
| |рудных отвалов Усть-Ангарского | | | | |
| |уранового месторождения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 426 |Образование | 0700 | | | 5 000 192,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 427 |Дошкольное образование | 0701 | | | 132,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 428 |Расходы на погашение кредиторской | 0701 |8020000 | | 132,3|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 429 |Расходы на погашение кредиторской | 0701 |8020000 | 850 | 132,3|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 430 |Общее образование | 0702 | | | 2 191 058,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 431 |Федеральные целевые программы | 0702 |1000000 | | 8 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 432 |Федеральная целевая программа "Дети| 0702 |1001300 | | 8 000,0|
| |России" на 2003-2006 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 433 |Подпрограмма "Дети-сироты" | 0702 |1001304 | | 8 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 434 |Строительство объектов для нужд | 0702 |1001304 | 213 | 8 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 435 |Школы-детские сады, школы | 0702 |4210000 | | 23 510,5|
| |начальные, неполные средние и | | | | |
| |средние | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 436 |Обеспечение деятельности | 0702 |4210000 | 327 | 23 368,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 437 |Выплата работникам федеральных, | 0702 |4210000 | 990 | 142,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 438 |Школы-интернаты | 0702 |4220000 | | 433 688,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 439 |Обеспечение деятельности | 0702 |4220000 | 327 | 412 123,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 440 |Расходы за счет доходов от | 0702 |4220000 | 810 | 4 295,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 441 |Расходы за счет безвозмездных | 0702 |4220000 | 811 | 14 397,8|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 442 |Расходы на реализацию статьи 14 | 0702 |4220000 | 901 | 45,8|
| |Закона края "Об организации работы | | | | |
| |по патронатному воспитанию в | | | | |
| |Красноярском крае" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 443 |Выплата работникам федеральных, | 0702 |4220000 | 990 | 2 826,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 444 |Учреждения по внешкольной работе с | 0702 |4230000 | | 115 439,3|
| |детьми | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 445 |Обеспечение деятельности | 0702 |4230000 | 327 | 113 019,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 446 |Расходы за счет доходов от | 0702 |4230000 | 810 | 586,2|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 447 |Расходы за счет безвозмездных | 0702 |4230000 | 811 | 1 088,0|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 448 |Выплата работникам федеральных, | 0702 |4230000 | 990 | 745,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 449 |Детские дома | 0702 |4240000 | | 550 744,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 450 |Обеспечение деятельности | 0702 |4240000 | 327 | 535 847,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 451 |Расходы за счет доходов от | 0702 |4240000 | 810 | 0,6|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 452 |Расходы за счет безвозмездных | 0702 |4240000 | 811 | 1 069,6|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 453 |Расходы на реализацию статьи 14 | 0702 |4240000 | 901 | 4 498,5|
| |Закона края "Об организации работы | | | | |
| |по патронатному воспитанию в | | | | |
| |Красноярском крае" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 454 |Расходы на оплату курсов по | 0702 |4240000 | 904 | 367,4|
| |подготовке к поступлению в | | | | |
| |образовательные учреждения среднего| | | | |
| |и высшего профессионального | | | | |
| |образований детей-сирот и детей, | | | | |
| |оставшихся без попечения родителей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 455 |Расходы на социальную поддержку и | 0702 |4240000 | 974 | 4 896,2|
| |социальное обслуживание детей-сирот| | | | |
| |и детей, оставшихся без попечения | | | | |
| |родителей, в негосударственных | | | | |
| |детских домах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 456 |Выплата работникам федеральных, | 0702 |4240000 | 990 | 4 065,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 457 |Специальные (коррекционные) | 0702 |4330000 | | 720 179,5|
| |учреждения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 458 |Обеспечение деятельности | 0702 |4330000 | 327 | 714 273,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 459 |Расходы за счет доходов от | 0702 |4330000 | 810 | 446,2|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 460 |Расходы за счет безвозмездных | 0702 |4330000 | 811 | 149,5|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 461 |Расходы на реализацию статьи 14 | 0702 |4330000 | 901 | 20,1|
| |Закона края "Об организации работы | | | | |
| |по патронатному воспитанию в | | | | |
| |Красноярском крае" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 462 |Выплата работникам федеральных, | 0702 |4330000 | 990 | 5 290,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 463 |Иные безвозмездные и безвозвратные | 0702 |5200000 | | 39 155,6|
| |перечисления | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 464 |Внедрение инновационных | 0702 |5200000 | 621 | 1 000,0|
| |образовательных программ в | | | | |
| |государственных и муниципальных | | | | |
| |общеобразовательных школах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 465 |Поощрение лучших учителей | 0702 |5200000 | 622 | 26 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 466 |Ежемесячное денежное вознаграждение| 0702 |5200000 | 623 | 12 155,6|
| |за классное руководство | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 467 |Краевая адресная инвестиционная | 0702 |8010000 | | 296 588,9|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 468 |Строительство объектов для нужд | 0702 |8010000 | 213 | 296 588,9|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 469 |Расходы на погашение кредиторской | 0702 |8020000 | | 3 752,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 470 |Расходы на погашение кредиторской | 0702 |8020000 | 850 | 3 752,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 471 |Начальное профессиональное | 0703 | | | 1 229 781,8|
| |образование | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 472 |Профессионально-технические училища| 0703 |4250000 | | 1 229 781,8|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 473 |Обеспечение деятельности | 0703 |4250000 | 327 | 1 113 021,7|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 474 |Расходы за счет доходов от | 0703 |4250000 | 810 | 103 904,9|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 475 |Расходы за счет безвозмездных | 0703 |4250000 | 811 | 3 014,3|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 476 |Расходы на реализацию статьи 14 | 0703 |4250000 | 901 | 2 058,9|
| |Закона края "Об организации работы | | | | |
| |по патронатному воспитанию в | | | | |
| |Красноярском крае" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 477 |Выплата работникам федеральных, | 0703 |4250000 | 990 | 7 782,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 478 |Среднее профессиональное | 0704 | | | 738 646,6|
| |образование | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 479 |Средние специальные учебные | 0704 |4270000 | | 738 646,6|
| |заведения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 480 |Обеспечение деятельности | 0704 |4270000 | 327 | 661 046,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 481 |Расходы за счет доходов от | 0704 |4270000 | 810 | 68 921,8|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 482 |Расходы за счет безвозмездных | 0704 |4270000 | 811 | 3 938,6|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 483 |Выплата работникам федеральных, | 0704 |4270000 | 990 | 4 740,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 484 |Переподготовка и повышение | 0705 | | | 189 902,6|
| |квалификации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 485 |Институты повышения квалификации | 0705 |4280000 | | 133 228,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 486 |Обеспечение деятельности | 0705 |4280000 | 327 | 68 790,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 487 |Расходы за счет доходов от | 0705 |4280000 | 810 | 63 822,6|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 488 |Расходы за счет безвозмездных | 0705 |4280000 | 811 | 211,3|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 489 |Выплата работникам федеральных, | 0705 |4280000 | 990 | 403,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 490 |Учебные заведения и курсы по | 0705 |4290000 | | 56 674,6|
| |переподготовке кадров | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 491 |Обеспечение деятельности | 0705 |4290000 | 327 | 22 498,4|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 492 |Переподготовка и повышение | 0705 |4290000 | 450 | 17 692,0|
| |квалификации кадров | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 493 |Расходы за счет доходов от | 0705 |4290000 | 810 | 15 891,9|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 494 |Расходы за счет безвозмездных | 0705 |4290000 | 811 | 400,3|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 495 |Выплата работникам федеральных, | 0705 |4290000 | 990 | 192,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 496 |Молодежная политика и оздоровление | 0707 | | | 124 125,5|
| |детей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 497 |Руководство и управление в сфере | 0707 |0010000 | | 9 739,1|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 498 |Центральный аппарат | 0707 |0010000 | 005 | 9 739,1|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 499 |Организационно-воспитательная | 0707 |4310000 | | 50 774,3|
| |работа с молодежью | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 500 |Обеспечение деятельности | 0707 |4310000 | 327 | 6 870,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 501 |Проведение мероприятий для детей и | 0707 |4310000 | 447 | 29 540,9|
| |молодежи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 502 |Расходы за счет безвозмездных | 0707 |4310000 | 811 | 1 266,4|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 503 |Расходы на погашение кредиторской | 0707 |4310000 | 850 | 534,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 504 |Мероприятия по трудовому воспитанию| 0707 |4310000 | 894 | 12 500,0|
| |несовершеннолетних граждан в | | | | |
| |возрасте от 14 до 18 лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 505 |Выплата работникам федеральных, | 0707 |4310000 | 990 | 63,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 506 |Мероприятия по проведению | 0707 |4320000 | | 63 612,1|
| |оздоровительной кампании детей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 507 |Оздоровление детей | 0707 |4320000 | 452 | 63 612,1|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 508 |Другие вопросы в области | 0709 | | | 526 545,4|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 509 |Руководство и управление в сфере | 0709 |0010000 | | 69 992,7|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 510 |Центральный аппарат | 0709 |0010000 | 005 | 69 973,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 511 |Выплата работникам федеральных, | 0709 |0010000 | 990 | 19,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 512 |Реализация государственной политики| 0709 |0900000 | | 9 000,0|
| |в области приватизации и управления| | | | |
| |государственной и муниципальной | | | | |
| |собственностью | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 513 |Приобретение | 0709 |0900000 | 884 | 9 000,0|
| |спортивно-оздоровительного | | | | |
| |комплекса базы отдыха "Салют" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 514 |Учреждения, обеспечивающие | 0709 |4350000 | | 161 851,3|
| |предоставление услуг в сфере | | | | |
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 515 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |4350000 | 285 | 126 984,3|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 516 |Обеспечение деятельности | 0709 |4350000 | 327 | 25 281,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 517 |Премии в области литературы и | 0709 |4350000 | 448 | 391,2|
| |искусства, образования, печатных | | | | |
| |средств массовой информации, науки | | | | |
| |и техники и иные поощрения за | | | | |
| |особые заслуги перед государством | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 518 |Расходы за счет доходов от | 0709 |4350000 | 810 | 7 267,4|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 519 |Расходы за счет безвозмездных | 0709 |4350000 | 811 | 481,6|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 520 |Расходы на погашение кредиторской | 0709 |4350000 | 850 | 323,8|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 521 |Выплата работникам федеральных, | 0709 |4350000 | 990 | 1 122,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 522 |Мероприятия в области образования | 0709 |4360000 | | 110 561,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 523 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |4360000 | 285 | 16 184,9|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 524 |Проведение мероприятий для детей и | 0709 |4360000 | 447 | 29 015,3|
| |молодежи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 525 |Переподготовка и повышение | 0709 |4360000 | 450 | 9 050,0|
| |квалификации кадров | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 526 |Мероприятия по развитию и поддержке| 0709 |4360000 | 813 | 27 135,8|
| |информационной сети системы | | | | |
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 527 |Расходы на реализацию статей 28, 29| 0709 |4360000 | 814 | 9 000,0|
| |Закона края "О системе профилактики| | | | |
| |безнадзорности и правонарушений | | | | |
| |несовершеннолетних" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 528 |Расходы на обеспечение жильем | 0709 |4360000 | 851 | 17 800,0|
| |детей-сирот, детей, оставшихся без | | | | |
| |попечения родителей и лиц из их | | | | |
| |числа, не имеющих жилья, после | | | | |
| |окончания общеобразовательных и | | | | |
| |профессиональных учебных заведений,| | | | |
| |исполнения воинской обязанности, | | | | |
| |возвращения из учреждений, | | | | |
| |исполняющих наказание в виде | | | | |
| |лишения свободы, в соответствии с | | | | |
| |Законом края "О защите прав | | | | |
| |ребенка" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 529 |Расходы на приобретение | 0709 |4360000 | 991 | 2 375,0|
| |оборудования, мебели, | | | | |
| |учебно-наглядных пособий для | | | | |
| |детской воспитательной колонии в | | | | |
| |городе Канске | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 530 |Учебно-методические кабинеты, | 0709 |4520000 | | 57 927,3|
| |централизованные бухгалтерии, | | | | |
| |группы хозяйственного обслуживания,| | | | |
| |учебные фильмотеки, межшкольные | | | | |
| |учебно-производственные комбинаты, | | | | |
| |логопедические пункты | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 531 |Обеспечение деятельности | 0709 |4520000 | 327 | 57 654,3|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 532 |Выплата работникам федеральных, | 0709 |4520000 | 990 | 273,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 533 |Региональные целевые программы | 0709 |5220000 | | 24 965,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 534 |Расходы на реализацию краевой | 0709 |5221000 | | 21 000,0|
| |целевой программы "Обеспечение | | | | |
| |жизнедеятельности образовательных | | | | |
| |учреждений" на 2004-2006 годы, за | | | | |
| |исключением субсидий местным | | | | |
| |бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 535 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |5221000 | 285 | 21 000,0|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 536 |Краевая целевая программа "Кадровое| 0709 |5221100 | | 3 965,0|
| |обеспечение агропромышленного | | | | |
| |комплекса Красноярского края на | | | | |
| |2004-2008 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 537 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |5221100 | 285 | 3 965,0|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 538 |Централизованные закупки на | 0709 |8040000 | | 92 248,1|
| |основании государственных | | | | |
| |контрактов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 539 |Расходы на приобретение учебников | 0709 |8040100 | | 40 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 540 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |8040100 | 285 | 40 000,0|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 541 |Расходы на приобретение ученических| 0709 |8040200 | | 2 273,3|
| |медалей, учебно-педагогической и | | | | |
| |аттестационно-бланочной | | | | |
| |документации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 542 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |8040200 | 285 | 2 273,3|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 543 |Расходы на приобретение автобусов | 0709 |8041700 | | 49 974,8|
| |для общеобразовательных учреждений | | | | |
| |края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 544 |Государственная поддержка в сфере | 0709 |8041700 | 285 | 49 974,8|
| |образования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 545 |Культура, кинематография и средства| 0800 | | | 886 100,0|
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 546 |Культура | 0801 | | | 663 976,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 547 |Дворцы и дома культуры, другие | 0801 |4400000 | | 36 358,1|
| |учреждения культуры и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 548 |Обеспечение деятельности | 0801 |4400000 | 327 | 27 402,8|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 549 |Расходы за счет доходов от | 0801 |4400000 | 810 | 8 314,9|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 550 |Расходы за счет безвозмездных | 0801 |4400000 | 811 | 361,4|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 551 |Выплата работникам федеральных, | 0801 |4400000 | 990 | 279,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 552 |Музеи и постоянные выставки | 0801 |4410000 | | 80 087,8|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 553 |Обеспечение деятельности | 0801 |4410000 | 327 | 67 114,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 554 |Расходы за счет доходов от | 0801 |4410000 | 810 | 10 805,6|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 555 |Расходы за счет безвозмездных | 0801 |4410000 | 811 | 1 383,7|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 556 |Выплата работникам федеральных, | 0801 |4410000 | 990 | 784,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 557 |Библиотеки | 0801 |4420000 | | 66 226,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 558 |Обеспечение деятельности | 0801 |4420000 | 327 | 61 493,4|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 559 |Расходы за счет доходов от | 0801 |4420000 | 810 | 3 416,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 560 |Расходы за счет безвозмездных | 0801 |4420000 | 811 | 696,0|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 561 |Выплата работникам федеральных, | 0801 |4420000 | 990 | 621,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 562 |Театры, цирки, концертные и другие | 0801 |4430000 | | 462 590,3|
| |организации исполнительских | | | | |
| |искусств | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 563 |Обеспечение деятельности | 0801 |4430000 | 327 | 354 865,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 564 |Расходы за счет доходов от | 0801 |4430000 | 810 | 87 356,5|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 565 |Расходы за счет безвозмездных | 0801 |4430000 | 811 | 15 941,0|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 566 |Расходы на погашение кредиторской | 0801 |4430000 | 850 | 790,1|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 567 |Выплата работникам федеральных, | 0801 |4430000 | 990 | 3 637,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 568 |Краевая адресная инвестиционная | 0801 |8010000 | | 12 740,7|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 569 |Строительство объектов для нужд | 0801 |8010000 | 213 | 12 740,7|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 570 |Расходы на погашение кредиторской | 0801 |8020000 | | 1 176,3|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 571 |Расходы на погашение кредиторской | 0801 |8020000 | 850 | 1 176,3|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 572 |Централизованные закупки на | 0801 |8040000 | | 4 797,0|
| |основании государственных | | | | |
| |контрактов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 573 |Расходы на приобретение | 0801 |8041500 | | 4 797,0|
| |библиотечных фондов (на бумажных и | | | | |
| |иных носителях) для библиотек края | | | | |
| |у ГП Красноярского края | | | | |
| |"Красноярский бибколлектор" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 574 |Обеспечение деятельности | 0801 |8041500 | 327 | 4 797,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 575 |Кинематография | 0802 | | | 14 862,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 576 |Мероприятия в сфере культуры, | 0802 |4500000 | | 14 862,2|
| |кинематографии и средств массовой | | | | |
| |информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 577 |Обеспечение деятельности | 0802 |4500000 | 327 | 13 069,4|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 578 |Расходы за счет доходов от | 0802 |4500000 | 810 | 1 662,3|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 579 |Выплата работникам федеральных, | 0802 |4500000 | 990 | 130,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 580 |Телевидение и радиовещание | 0803 | | | 69 916,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 581 |Телерадиокомпании | 0803 |4530000 | | 57 383,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 582 |Обеспечение деятельности | 0803 |4530000 | 327 | 4 504,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 583 |Расходы за счет доходов от | 0803 |4530000 | 810 | 10 283,2|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 584 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 |4530000 | 850 | 564,5|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 585 |Расходы по распространению | 0803 |4530000 | 952 | 38 881,8|
| |телепрограмм на территорию края на | | | | |
| |оборудовании системы "Енисей", | | | | |
| |находящемся в краевой собственности| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 586 |Расходы по созданию и размещению | 0803 |4530000 | 953 | 3 123,0|
| |телепрограмм на государственном | | | | |
| |телеканале "Енисей-Регион" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 587 |Выплата работникам федеральных, | 0803 |4530000 | 990 | 27,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 588 |Региональные целевые программы | 0803 |5220000 | | 12 250,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 589 |Краевая целевая программа "Развитие| 0803 |5222100 | | 12 250,5|
| |региональной телекоммуникационной | | | | |
| |сети Красноярского края (системы | | | | |
| |"Енисей")" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 590 |Государственная поддержка в сфере | 0803 |5222100 | 453 | 12 250,5|
| |культуры, кинематографии и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 591 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 |8030000 | | 282,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 592 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 |8030400 | | 282,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе | | | | |
| |"Модернизация и развитие | | | | |
| |телерадиовещания Красноярского края| | | | |
| |на 2001-2005 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 593 |Расходы на погашение кредиторской | 0803 |8030400 | 850 | 282,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 594 |Периодическая печать и издательства| 0804 | | | 51 146,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 595 |Периодические издания, учрежденные | 0804 |4570000 | | 51 146,2|
| |органами законодательной и | | | | |
| |исполнительной власти | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 596 |Обеспечение деятельности | 0804 |4570000 | 327 | 6 837,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 597 |Государственная поддержка в сфере | 0804 |4570000 | 453 | 28 590,2|
| |культуры, кинематографии и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 598 |Расходы за счет доходов от | 0804 |4570000 | 810 | 4 942,5|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 599 |Расходы на издание и | 0804 |4570000 | 954 | 3 625,1|
| |распространение районных газет | | | | |
| |"Нива", "Новая жизнь", "Новый | | | | |
| |путь", "Вместе с Вами" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 600 |Расходы на издание и | 0804 |4570000 | 955 | 7 072,5|
| |распространение журнала "Ведомости | | | | |
| |высших органов государственной | | | | |
| |власти Красноярского края" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 601 |Выплата работникам федеральных, | 0804 |4570000 | 990 | 78,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 602 |Другие вопросы в области культуры, | 0806 | | | 86 198,8|
| |кинематографии и средств массовой | | | | |
| |информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 603 |Руководство и управление в сфере | 0806 |0010000 | | 43 524,5|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 604 |Центральный аппарат | 0806 |0010000 | 005 | 43 506,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 605 |Выплата работникам федеральных, | 0806 |0010000 | 990 | 18,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 606 |Мероприятия в сфере культуры, | 0806 |4500000 | | 36 326,8|
| |кинематографии и средств массовой | | | | |
| |информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 607 |Государственная поддержка в сфере | 0806 |4500000 | 453 | 21 084,4|
| |культуры, кинематографии и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 608 |Расходы на создание и установку | 0806 |4500000 | 803 | 15 000,0|
| |памятника В.П.Астафьеву | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 609 |Расходы на погашение кредиторской | 0806 |4500000 | 850 | 242,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 610 |Региональные целевые программы | 0806 |5220000 | | 6 347,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 611 |Расходы на реализацию краевой | 0806 |5220800 | | 6 347,5|
| |целевой программы "Безопасность | | | | |
| |музейных и библиотечных фондов | | | | |
| |Красноярского края" на 2002-2006 | | | | |
| |годы, за исключением субсидий | | | | |
| |местным бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 612 |Государственная поддержка в сфере | 0806 |5220800 | 453 | 6 347,5|
| |культуры, кинематографии и средств | | | | |
| |массовой информации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 613 |Здравоохранение и спорт | 0900 | | | 6 670 182,2|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 614 |Здравоохранение | 0901 | | | 6 022 208,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 615 |Учреждения, обеспечивающие | 0901 |4690000 | | 413 781,7|
| |предоставление услуг в сфере | | | | |
| |здравоохранения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 616 |Обеспечение деятельности | 0901 |4690000 | 327 | 328 865,3|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 617 |Расходы за счет доходов от | 0901 |4690000 | 810 | 75 174,4|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 618 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 |4690000 | 811 | 7 603,0|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 619 |Выплата работникам федеральных, | 0901 |4690000 | 990 | 2 139,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 620 |Больницы, клиники, госпитали, | 0901 |4700000 | | 1 761 076,7|
| |медико-санитарные части | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 621 |Обеспечение деятельности | 0901 |4700000 | 327 | 1 571 155,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 622 |Расходы за счет доходов от | 0901 |4700000 | 810 | 158 971,7|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 623 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 |4700000 | 811 | 15 163,1|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 624 |Выплата работникам федеральных, | 0901 |4700000 | 990 | 15 786,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 625 |Поликлиники, амбулатории, | 0901 |4710000 | | 54 784,2|
| |диагностические центры | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 626 |Обеспечение деятельности | 0901 |4710000 | 327 | 46 815,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 627 |Расходы за счет доходов от | 0901 |4710000 | 810 | 7 580,1|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 628 |Выплата работникам федеральных, | 0901 |4710000 | 990 | 388,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 629 |Станции переливания крови | 0901 |4720000 | | 166 463,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 630 |Обеспечение деятельности | 0901 |4720000 | 327 | 146 563,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 631 |Расходы за счет доходов от | 0901 |4720000 | 810 | 18 812,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 632 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 |4720000 | 811 | 363,6|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 633 |Выплата работникам федеральных, | 0901 |4720000 | 990 | 724,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 634 |Санатории для больных туберкулезом | 0901 |4730000 | | 74 477,9|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 635 |Обеспечение деятельности | 0901 |4730000 | 327 | 73 594,9|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 636 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 |4730000 | 811 | 365,5|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 637 |Выплата работникам федеральных, | 0901 |4730000 | 990 | 517,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 638 |Санатории для детей и подростков | 0901 |4740000 | | 40 316,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 639 |Обеспечение деятельности | 0901 |4740000 | 327 | 39 568,3|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 640 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 |4740000 | 811 | 319,3|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 641 |Выплата работникам федеральных, | 0901 |4740000 | 990 | 429,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 642 |Дома ребенка | 0901 |4860000 | | 145 387,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 643 |Обеспечение деятельности | 0901 |4860000 | 327 | 143 612,2|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 644 |Расходы за счет безвозмездных | 0901 |4860000 | 811 | 329,5|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 645 |Выплата работникам федеральных, | 0901 |4860000 | 990 | 1 446,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 646 |Иные безвозмездные и безвозвратные | 0901 |5200000 | | 336,4|
| |перечисления | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 647 |Денежные выплаты медицинскому | 0901 |5200000 | 624 | 336,4|
| |персоналу фельдшерско-акушерских | | | | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | |
| |медицинским сестрам "Скорой | | | | |
| |медицинской помощи" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 648 |Территориальная программа | 0901 |7710000 | | 2 997 070,0|
| |обязательного медицинского | | | | |
| |страхования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 649 |Мероприятия в области | 0901 |7710000 | 455 | 2 997 070,0|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 650 |Краевая адресная инвестиционная | 0901 |8010000 | | 365 819,1|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 651 |Строительство объектов для нужд | 0901 |8010000 | 213 | 365 819,1|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 652 |Расходы на погашение кредиторской | 0901 |8020000 | | 1 252,3|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 653 |Расходы на погашение кредиторской | 0901 |8020000 | 850 | 1 252,3|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 654 |Централизованные закупки на | 0901 |8040000 | | 1 442,0|
| |основании государственных | | | | |
| |контрактов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 655 |Расходы на приобретение проявочных | 0901 |8041900 | | 1 442,0|
| |машин для рентгеномаммографических | | | | |
| |кабинетов учреждений | | | | |
| |здравоохранения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 656 |Обеспечение деятельности | 0901 |8041900 | 327 | 1 442,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 657 |Спорт и физическая культура | 0902 | | | 248 790,9|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 658 |Федеральные целевые программы | 0902 |1000000 | | 50 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 659 |Федеральная целевая программа | 0902 |1005800 | | 50 000,0|
| |"Развитие физической культуры и | | | | |
| |спорта в Российской Федерации на | | | | |
| |2006-2015 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 660 |Строительство объектов для нужд | 0902 |1005800 | 213 | 50 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 661 |Центры спортивной подготовки | 0902 |4820000 | | 49 981,8|
| |(сборные команды) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 662 |Обеспечение деятельности | 0902 |4820000 | 327 | 25 414,6|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 663 |Спортивные команды | 0902 |4820000 | 454 | 21 854,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 664 |Расходы за счет доходов от | 0902 |4820000 | 810 | 2 052,8|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 665 |Расходы за счет безвозмездных | 0902 |4820000 | 811 | 433,2|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 666 |Выплата работникам федеральных, | 0902 |4820000 | 990 | 226,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 667 |Физкультурно-оздоровительная работа| 0902 |5120000 | | 116 453,7|
| |и спортивные мероприятия | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 668 |Мероприятия в области | 0902 |5120000 | 455 | 109 742,8|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 669 |Расходы за счет безвозмездных | 0902 |5120000 | 811 | 5 939,4|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 670 |Выплата работникам федеральных, | 0902 |5120000 | 990 | 16,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 671 |Расходы на выплату единовременного | 0902 |5120000 | 998 | 755,0|
| |вознаграждения в соответствии с | | | | |
| |пунктом 1 статьи 13 Закона края "О | | | | |
| |физической культуре и спорте в | | | | |
| |Красноярском крае" за победы и | | | | |
| |призовые места на официальных | | | | |
| |соревнованиях в 2003-2004 годах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 672 |Краевая адресная инвестиционная | 0902 |8010000 | | 29 120,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 673 |Строительство объектов для нужд | 0902 |8010000 | 213 | 29 120,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 674 |Расходы на погашение кредиторской | 0902 |8020000 | | 3 235,4|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 675 |Расходы на погашение кредиторской | 0902 |8020000 | 850 | 3 235,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 676 |Другие вопросы в области | 0904 | | | 399 183,0|
| |здравоохранения и спорта | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 677 |Руководство и управление в сфере | 0904 |0010000 | | 54 947,6|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 678 |Центральный аппарат | 0904 |0010000 | 005 | 54 943,1|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 679 |Выплата работникам федеральных, | 0904 |0010000 | 990 | 4,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 680 |Реализация государственных функций | 0904 |4850000 | | 50 060,0|
| |в области здравоохранения, спорта и| | | | |
| |туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 681 |Расходы на реализацию статей 28, 29| 0904 |4850000 | 814 | 60,0|
| |Закона края "О системе профилактики| | | | |
| |безнадзорности и правонарушений | | | | |
| |несовершеннолетних" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 682 |Расходы на софинансирование | 0904 |4850000 | 987 | 50 000,0|
| |национального проекта "Здоровье" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 683 |Региональные целевые программы | 0904 |5220000 | | 294 175,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 684 |Краевая целевая программа | 0904 |5221400 | | 79 392,7|
| |"Предупреждение распространения и | | | | |
| |борьба с заболеваниями социального | | | | |
| |характера" на 2005-2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 685 |Мероприятия в области | 0904 |5221400 | 455 | 79 392,7|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 686 |Расходы на реализацию краевой | 0904 |5221500 | | 371,2|
| |целевой программы "Поддержка | | | | |
| |развития первичной | | | | |
| |медико-санитарной помощи в сельской| | | | |
| |местности Красноярского края" на | | | | |
| |2005-2007 годы, за исключением | | | | |
| |субсидий местным бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 687 |Мероприятия в области | 0904 |5221500 | 455 | 371,2|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 688 |Расходы на реализацию краевой | 0904 |5221600 | | 118 156,9|
| |целевой программы "Физическая | | | | |
| |культура и спорт в Красноярском | | | | |
| |крае в 2005-2007 годах", за | | | | |
| |исключением субсидий местным | | | | |
| |бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 689 |Мероприятия в области | 0904 |5221600 | 455 | 118 156,9|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 690 |Расходы на реализацию краевой | 0904 |5222900 | | 938,9|
| |целевой программы "Безопасность | | | | |
| |дорожного движения в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2008 годы, за | | | | |
| |исключением субсидий местным | | | | |
| |бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 691 |Отдельные мероприятия в области | 0904 |5222900 | 988 | 938,9|
| |обеспечения безопасности дорожного | | | | |
| |движения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 692 |Расходы на реализацию краевой | 0904 |5223000 | | 95 315,7|
| |целевой программы "Укрепление | | | | |
| |материально-технической базы | | | | |
| |краевых государственных, | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | |
| |здравоохранения и краевых | | | | |
| |государственных образовательных | | | | |
| |учреждений среднего | | | | |
| |профессионального образования | | | | |
| |Красноярского края" на 2006-2008 | | | | |
| |годы, за исключением субсидий | | | | |
| |местным бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 693 |Мероприятия в области | 0904 |5223000 | 455 | 95 315,7|
| |здравоохранения, спорта и | | | | |
| |физической культуры, туризма | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 694 |Социальная политика | 1000 | | | 2 161 091,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 695 |Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 48 450,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 696 |Пенсии | 1001 |4900000 | | 48 450,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 697 |Доплаты к пенсиям государственных | 1001 |4900000 | 714 | 48 450,0|
| |служащих субъектов Российской | | | | |
| |Федерации и муниципальных служащих | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 698 |Социальное обслуживание населения | 1002 | | | 1 336 862,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 699 |Дома-интернаты для престарелых и | 1002 |5010000 | | 638 009,2|
| |инвалидов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 700 |Обеспечение деятельности | 1002 |5010000 | 327 | 521 372,5|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 701 |Расходы за счет доходов от | 1002 |5010000 | 810 | 109 282,0|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 702 |Расходы за счет безвозмездных | 1002 |5010000 | 811 | 2 769,2|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 703 |Выплата работникам федеральных, | 1002 |5010000 | 990 | 4 585,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 704 |Учреждения социального обслуживания| 1002 |5060000 | | 662 139,3|
| |населения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 705 |Обеспечение деятельности | 1002 |5060000 | 327 | 491 291,0|
| |подведомственных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 706 |Расходы за счет доходов от | 1002 |5060000 | 810 | 165 933,2|
| |предпринимательской деятельности и | | | | |
| |от платных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 707 |Расходы за счет безвозмездных | 1002 |5060000 | 811 | 70,1|
| |поступлений по предпринимательской | | | | |
| |и иной приносящей доход | | | | |
| |деятельности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 708 |Выплата работникам федеральных, | 1002 |5060000 | 990 | 4 845,0|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 709 |Краевая адресная инвестиционная | 1002 |8010000 | | 32 800,0|
| |программа | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 710 |Строительство объектов для нужд | 1002 |8010000 | 213 | 32 800,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 711 |Расходы на погашение кредиторской | 1002 |8020000 | | 3 914,0|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |капитальным вложениям | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 712 |Расходы на погашение кредиторской | 1002 |8020000 | 850 | 3 914,0|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 713 |Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 668 654,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 714 |Меры социальной поддержки граждан | 1003 |5050000 | | 457 153,3|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 715 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1003 |5050000 | 465 | 48,0|
| |полномочий по выплате | | | | |
| |государственных единовременных | | | | |
| |пособий и ежемесячных денежных | | | | |
| |компенсаций гражданам при | | | | |
| |возникновении поствакцинальных | | | | |
| |осложнений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 716 |Оказание социальной помощи | 1003 |5050000 | 483 | 307 930,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 717 |Предоставление мер социальной | 1003 |5050000 | 496 | 14 503,9|
| |поддержки реабилитированных лиц и | | | | |
| |лиц, признанных пострадавшими от | | | | |
| |политических репрессий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 718 |Обеспечение мер социальной | 1003 |5050000 | 563 | 88 636,6|
| |поддержки ветеранов труда | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 719 |Обеспечение мер социальной | 1003 |5050000 | 565 | 12 600,3|
| |поддержки тружеников тыла | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 720 |Обеспечение мер социальной | 1003 |5050000 | 610 | 33 434,5|
| |поддержки для лиц, награжденных | | | | |
| |знаком "Почетный донор СССР", | | | | |
| |"Почетный донор России" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 721 |Реализация государственных функций | 1003 |5140000 | | 128,8|
| |в области социальной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 722 |Единовременные денежные компенсации| 1003 |5140000 | 478 | 128,8|
| |реабилитированным лицам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 723 |Региональные целевые программы | 1003 |5220000 | | 211 372,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 724 |Краевая целевая | 1003 |5220100 | | 39 911,0|
| |социально-инвестиционная программа | | | | |
| |"Север на Юг - 2005-2007" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 725 |Мероприятия в области социальной | 1003 |5220100 | 482 | 39 911,0|
| |политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 726 |Расходы на реализацию краевой | 1003 |5222700 | | 134 975,0|
| |целевой программы "Переселение | | | | |
| |жителей города Игарки" на 2006-2007| | | | |
| |годы, за исключением субсидий | | | | |
| |местным бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 727 |Мероприятия в области социальной | 1003 |5222700 | 482 | 134 975,0|
| |политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 728 |Краевая целевая программа | 1003 |5223100 | | 36 486,5|
| |"Обеспечение жильем молодых семей" | | | | |
| |на 2006-2008 годы, за исключением | | | | |
| |субсидий местным бюджетам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 729 |Субсидии | 1003 |5223100 | 197 | 36 486,5|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 730 |Борьба с беспризорностью, опека, | 1004 | | | 1 895,6|
| |попечительство | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 731 |Мероприятия по борьбе с | 1004 |5110000 | | 1 505,6|
| |беспризорностью, по опеке и | | | | |
| |попечительству | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 732 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1004 |5110000 | 480 | 1 505,6|
| |полномочий, связанных с перевозкой | | | | |
| |несовершеннолетних, самостоятельно | | | | |
| |ушедших из семей, детских домов, | | | | |
| |школ-интернатов, специальных | | | | |
| |учебно-воспитательных учреждений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 733 |Реализация государственных функций | 1004 |5140000 | | 390,0|
| |в области социальной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 734 |Профилактика безнадзорности и | 1004 |5140000 | 481 | 390,0|
| |правонарушений несовершеннолетних | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 735 |Другие вопросы в области социальной| 1006 | | | 105 229,0|
| |политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 736 |Руководство и управление в сфере | 1006 |0010000 | | 66 526,9|
| |установленных функций | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 737 |Центральный аппарат | 1006 |0010000 | 005 | 66 501,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 738 |Выплата работникам федеральных, | 1006 |0010000 | 990 | 25,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 739 |Меры социальной поддержки граждан | 1006 |5050000 | | 2 033,1|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 740 |Оказание социальной помощи | 1006 |5050000 | 483 | 1 080,1|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 741 |Расходы на оплату стоимости проезда| 1006 |5050000 | 916 | 953,0|
| |детей из малоимущих семей из | | | | |
| |районов Крайнего Севера и | | | | |
| |приравненных к ним местностей к | | | | |
| |месту отдыха и обратно | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 742 |Реализация государственных функций | 1006 |5140000 | | 27 923,6|
| |в области социальной политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 743 |Мероприятия в области социальной | 1006 |5140000 | 482 | 24 991,3|
| |политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 744 |Расходы на реализацию Закона края | 1006 |5140000 | 882 | 698,5|
| |"Об оказании бесплатной юридической| | | | |
| |помощи гражданам Российской | | | | |
| |Федерации на территории | | | | |
| |Красноярского края" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 745 |Поддержка регионального отделения | 1006 |5140000 | 883 | 500,0|
| |Общероссийской общественной | | | | |
| |организации инвалидов Союз | | | | |
| |"Чернобыль" России | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 746 |Расходы на оплату услуг | 1006 |5140000 | 968 | 1 538,8|
| |сурдопереводчиков в соответствии с | | | | |
| |Законом края "О социальной | | | | |
| |поддержке инвалидов" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 747 |Расходы на компенсацию в размере | 1006 |5140000 | 971 | 195,0|
| |50 процентов стоимости проезда на | | | | |
| |междугородном транспорте один раз в| | | | |
| |год к месту лечения и обратно в | | | | |
| |пределах Российской Федерации в | | | | |
| |соответствии с Законом края "О | | | | |
| |защите прав ребенка" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 748 |Региональные целевые программы | 1006 |5220000 | | 7 800,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 749 |Краевая целевая программа | 1006 |5221700 | | 1 000,0|
| |"Социальная поддержка населения, | | | | |
| |находящегося в трудной жизненной | | | | |
| |ситуации" на 2006 год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 750 |Оказание социальной помощи | 1006 |5221700 | 483 | 1 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 751 |Краевая целевая программа "Народы | 1006 |5222800 | | 6 800,0|
| |Севера" на 2006 год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 752 |Мероприятия в области социальной | 1006 |5222800 | 482 | 6 800,0|
| |политики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 753 |Расходы на погашение кредиторской | 1006 |8030000 | | 945,4|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевым целевым программам | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 754 |Расходы на погашение кредиторской | 1006 |8030900 | | 945,4|
| |задолженности прошлых лет по | | | | |
| |краевой целевой программе | | | | |
| |"Социальная адаптация лиц, | | | | |
| |освобожденных из мест лишения | | | | |
| |свободы" на 2001-2003 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 755 |Расходы на погашение кредиторской | 1006 |8030900 | 850 | 945,4|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 756 |Межбюджетные трансферты | 1100 | | | 37 773 419,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 757 |Финансовая помощь бюджетам других | 1101 | | | 20 837 552,1|
| |уровней | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 758 |Водохозяйственные мероприятия | 1101 |2800000 | | 25 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 759 |Субсидии | 1101 |2800000 | 197 | 25 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 760 |Фонд софинансирования социальных | 1101 |5150000 | | 6 284 941,7|
| |расходов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 761 |Субсидии на реализацию | 1101 |5150100 | | 6 020 139,8|
| |непрограммных мероприятий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 762 |Гидротехнические сооружения | 1101 |5150100 | 349 | 1 480,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 763 |Субсидии на возмещение убытков в | 1101 |5150100 | 816 | 309 589,5|
| |связи с применением государственных| | | | |
| |регулируемых цен на электроэнергию,| | | | |
| |вырабатываемую дизельными | | | | |
| |электростанциями для населения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 764 |Субсидии на частичное | 1101 |5150100 | 839 | 99 773,1|
| |финансирование расходов по | | | | |
| |повышению с 1 января 2006 года | | | | |
| |размера оплаты труда работников | | | | |
| |бюджетной сферы, оплата труда | | | | |
| |которых осуществляется на основе | | | | |
| |тарифной сетки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 765 |Субсидии на погашение кредиторской | 1101 |5150100 | 849 | 460 791,1|
| |задолженности прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 766 |Субсидии на реформирование системы | 1101 |5150100 | 862 | 323 757,0|
| |оплаты труда депутатов, выборных | | | | |
| |должностных лиц, осуществляющих | | | | |
| |свои полномочия на постоянной | | | | |
| |основе, членов выборных органов | | | | |
| |местного самоуправления и | | | | |
| |муниципальных служащих | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 767 |Субсидия бюджету города Красноярска| 1101 |5150100 | 877 | 522 079,0|
| |на капитальный ремонт, | | | | |
| |строительство, реконструкцию | | | | |
| |автомобильных дорог и искусственных| | | | |
| |сооружений на них, | | | | |
| |строительно-монтажные работы по | | | | |
| |автоматизированной системе | | | | |
| |управления дорожным движением, | | | | |
| |проектно-изыскательские работы, | | | | |
| |изготовление, согласование и | | | | |
| |экспертизу проектно-сметной | | | | |
| |документации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 768 |Субсидия бюджету города Красноярска| 1101 |5150100 | 878 | 7 921,0|
| |на текущий ремонт автомобильных | | | | |
| |дорог | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 769 |Субсидия бюджету Балахтинского | 1101 |5150100 | 888 | 2 862,9|
| |района на завершение капитального | | | | |
| |ремонта теплохода "Копьево" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 770 |Субсидия бюджету города Красноярска| 1101 |5150100 | 889 | 2 000,0|
| |на продолжение строительства | | | | |
| |объекта "Пристройка к зданию РОВД | | | | |
| |Свердловского района" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 771 |Субсидии на частичное | 1101 |5150100 | 964 | 514 811,0|
| |финансирование с 1 марта 2006 года | | | | |
| |расходов по повышению размера | | | | |
| |оплаты труда работников бюджетной | | | | |
| |сферы, оплата труда которых | | | | |
| |осуществляется на основе тарифной | | | | |
| |сетки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 772 |Субсидии на частичное | 1101 |5150100 | 969 | 80 745,0|
| |финансирование расходов по | | | | |
| |повышению с 1 октября 2006 года | | | | |
| |размера оплаты труда работников | | | | |
| |бюджетной сферы, оплата труда | | | | |
| |которых осуществляется на основе | | | | |
| |тарифной сетки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 773 |Субсидии на частичное | 1101 |5150100 | 970 | 158 028,0|
| |финансирование и возмещение | | | | |
| |расходов на оплату труда депутатов,| | | | |
| |выборных должностных лиц, | | | | |
| |осуществляющих свои полномочия на | | | | |
| |постоянной основе, членов выборных | | | | |
| |органов местного самоуправления и | | | | |
| |муниципальных служащих | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 774 |Субсидии на оплату (возмещение) | 1101 |5150100 | 972 | 91 374,0|
| |расходов по проведению внешнего | | | | |
| |благоустройства | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 775 |Субсидии на частичное возмещение | 1101 |5150100 | 978 | 262 582,0|
| |убытков предприятий | | | | |
| |жилищно-коммунального комплекса | | | | |
| |края, возникших вследствие | | | | |
| |установления органами местного | | | | |
| |самоуправления тарифов ниже уровня | | | | |
| |экономически обоснованных затрат, | | | | |
| |занижения нормативов потребления на| | | | |
| |коммунальные услуги для населения, | | | | |
| |погашение задолженности и убытков | | | | |
| |прошлых лет | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 776 |Субсидия бюджету города Норильска | 1101 |5150100 | 982 | 1 440 000,0|
| |на частичное финансирование | | | | |
| |дополнительных компенсационных | | | | |
| |выплат лицам, проживающим в | | | | |
| |локальной природно-климатической | | | | |
| |зоне Севера | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 777 |Субсидии на мероприятия по | 1101 |5150100 | 989 | 26 000,0|
| |реализации проекта "Мой спортивный | | | | |
| |школьный двор" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 778 |Субсидии на выплату (возмещение) | 1101 |5150100 | 993 | 222 617,2|
| |денежных средств опекунам | | | | |
| |(попечителям) на приобретение | | | | |
| |продуктов питания, одежды, обуви, | | | | |
| |мягкого инвентаря для детей-сирот и| | | | |
| |детей, оставшихся без попечения | | | | |
| |родителей, в связи с внесенными | | | | |
| |изменениями в статью 17-1 Закона | | | | |
| |края "О защите прав ребенка" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 779 |Субсидии на возмещение убытков | 1101 |5150100 | 994 | 1 493 729,0|
| |организаций жилищно-коммунального | | | | |
| |комплекса, связанных с | | | | |
| |установлением Федеральной службой | | | | |
| |по тарифам предельных индексов | | | | |
| |изменения размера платы за жилое | | | | |
| |помещение и коммунальные услуги | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 780 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150200 | | 51 132,7|
| |целевой программы "Обеспечение | | | | |
| |жизнедеятельности образовательных | | | | |
| |учреждений" на 2004-2006 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 781 |Субсидии на установку | 1101 |5150200 | 822 | 14 270,5|
| |автоматической охранно-пожарной | | | | |
| |сигнализации и систем оповещения и | | | | |
| |эвакуации людей при пожаре в | | | | |
| |образовательных учреждениях | | | | |
| |(приобретение приборов и | | | | |
| |материалов, монтаж, наладочные | | | | |
| |работы, составление | | | | |
| |проектно-сметной документации) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 782 |Субсидии на приобретение | 1101 |5150200 | 823 | 5 472,0|
| |ученической мебели для | | | | |
| |образовательных учреждений края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 783 |Субсидии на приобретение и монтаж | 1101 |5150200 | 824 | 10 037,5|
| |приборов искусственного освещения в| | | | |
| |образовательных учреждениях края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 784 |Субсидии для проведения ремонта | 1101 |5150200 | 825 | 10 642,8|
| |сетей электроснабжения и | | | | |
| |электроустановок в образовательных | | | | |
| |учреждениях края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 785 |Субсидии для проведения ремонта | 1101 |5150200 | 826 | 10 709,9|
| |систем отопления и водоснабжения в | | | | |
| |образовательных учреждениях края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 786 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150500 | | 1 213,2|
| |целевой программы "Безопасность | | | | |
| |музейных и библиотечных фондов | | | | |
| |Красноярского края" на 2002-2006 | | | | |
| |годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 787 |Субсидии на приобретение и | 1101 |5150500 | 956 | 220,5|
| |установку специального оборудования| | | | |
| |для инженерно-технической | | | | |
| |укрепленности помещений музеев | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 788 |Субсидии на приобретение и | 1101 |5150500 | 957 | 49,0|
| |установку специального оборудования| | | | |
| |для инженерно-технической | | | | |
| |укрепленности помещений библиотек | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 789 |Субсидии на приобретение и | 1101 |5150500 | 958 | 166,6|
| |установку специального оборудования| | | | |
| |для создания условий для хранения | | | | |
| |фондов в музеях | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 790 |Субсидии на приобретение и | 1101 |5150500 | 959 | 48,0|
| |установку специального оборудования| | | | |
| |для создания условий для хранения | | | | |
| |фондов в библиотеках | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 791 |Субсидии на приобретение и | 1101 |5150500 | 960 | 535,1|
| |установку современных систем | | | | |
| |охранно-пожарной сигнализации в | | | | |
| |библиотеках | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 792 |Субсидии на приобретение | 1101 |5150500 | 961 | 144,0|
| |противопожарного оборудования и | | | | |
| |приборов визуального контроля для | | | | |
| |библиотек | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 793 |Субсидии на приобретение | 1101 |5150500 | 962 | 50,0|
| |противопожарного оборудования и | | | | |
| |приборов визуального контроля для | | | | |
| |музеев | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 794 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150600 | | 26 909,1|
| |целевой программы "Поддержка | | | | |
| |развития первичной | | | | |
| |медико-санитарной помощи в сельской| | | | |
| |местности Красноярского края" на | | | | |
| |2005-2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 795 |Субсидии на приобретение | 1101 |5150600 | 833 | 20 448,0|
| |стандартных комплектов медицинского| | | | |
| |инвентаря и оборудования для | | | | |
| |фельдшерско-акушерских пунктов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 796 |Субсидии на приобретение | 1101 |5150600 | 834 | 3 195,0|
| |санитарного автотранспорта "УАЗ" | | | | |
| |для муниципальных учреждений | | | | |
| |здравоохранения, оказывающих | | | | |
| |первичную медико-санитарную помощь | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 797 |Субсидии на приобретение комплектов| 1101 |5150600 | 835 | 2 428,2|
| |оборудования для оснащения | | | | |
| |кабинетов телемедицинского | | | | |
| |консультирования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 798 |Субсидии на приобретение комплектов| 1101 |5150600 | 836 | 837,9|
| |оборудования для учета объемов | | | | |
| |оказанной медико-санитарной помощи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 799 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150700 | | 13 886,4|
| |целевой программы "Физическая | | | | |
| |культура и спорт в Красноярском | | | | |
| |крае в 2005-2007 годах" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 800 |Субсидии для оснащения простейших | 1101 |5150700 | 913 | 5 968,1|
| |плоскостных спортсооружений | | | | |
| |спортивным инвентарем и | | | | |
| |оборудованием, необходимым для | | | | |
| |тренировочной и соревновательной | | | | |
| |практики | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 801 |Субсидии на оснащение детских | 1101 |5150700 | 914 | 2 580,1|
| |клубов по месту жительства | | | | |
| |физкультурно-оздоровительной | | | | |
| |направленности комплектами | | | | |
| |спортивного инвентаря и | | | | |
| |оборудования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 802 |Субсидии на оснащение учреждений | 1101 |5150700 | 915 | 5 338,2|
| |дополнительного образования | | | | |
| |спортивно-физкультурной | | | | |
| |направленности комплектом | | | | |
| |спортивного инвентаря и | | | | |
| |оборудования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 803 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150800 | | 32 939,9|
| |целевой программы "Переселение | | | | |
| |жителей города Игарки" на 2006-2007| | | | |
| |годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 804 |Субсидия бюджету Туруханского | 1101 |5150800 | 899 | 5 585,0|
| |района на компенсацию расходов, | | | | |
| |связанных с выездом жителей из | | | | |
| |города Игарки | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 805 |Субсидия бюджету Туруханского | 1101 |5150800 | 979 | 27 354,9|
| |района на расходы, связанные с | | | | |
| |осуществлением мероприятий по | | | | |
| |организации общественных работ | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 806 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5150900 | | 127 404,0|
| |целевой программы "Укрепление | | | | |
| |материально-технической базы | | | | |
| |краевых государственных, | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | |
| |здравоохранения и краевых | | | | |
| |государственных образовательных | | | | |
| |учреждений среднего | | | | |
| |профессионального образования | | | | |
| |Красноярского края" на 2006-2008 | | | | |
| |годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 807 |Субсидии на обеспечение | 1101 |5150900 | 902 | 400,0|
| |муниципальных учреждений | | | | |
| |здравоохранения автономными | | | | |
| |источниками электроснабжения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 808 |Субсидии на установку | 1101 |5150900 | 903 | 4 783,0|
| |охранно-пожарной сигнализации в | | | | |
| |муниципальных учреждениях | | | | |
| |здравоохранения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 809 |Субсидии на проведение капитального| 1101 |5150900 | 963 | 49 166,0|
| |ремонта зданий (сооружений, | | | | |
| |помещений) муниципальных учреждений| | | | |
| |здравоохранения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 810 |Субсидии на приобретение | 1101 |5150900 | 965 | 73 055,0|
| |медицинского и технологического | | | | |
| |оборудования для муниципальных | | | | |
| |учреждений здравоохранения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 811 |Субсидии на реализацию краевой | 1101 |5151000 | | 11 316,6|
| |целевой программы "Обеспечение | | | | |
| |доступным жильем молодых семей и | | | | |
| |молодых специалистов в сельской | | | | |
| |местности" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 812 |Субсидии | 1101 |5151000 | 197 | 11 316,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 813 |Дотации и субвенции | 1101 |5170000 | | 10 887 299,9|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 814 |Субвенции бюджетам для финансового | 1101 |5170000 | 069 | 18,2|
| |обеспечения переданных | | | | |
| |исполнительно-распорядительным | | | | |
| |органам муниципальных образований | | | | |
| |полномочий по составлению | | | | |
| |(изменению и дополнению) списков | | | | |
| |кандидатов в присяжные заседатели | | | | |
| |федеральных судов общей юрисдикции | | | | |
| |в Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 815 |Оздоровление детей | 1101 |5170000 | 452 | 10 730,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 816 |Субвенции бюджетам на реализацию | 1101 |5170000 | 466 | 16,2|
| |полномочий по осуществлению выплат | | | | |
| |инвалидам компенсаций страховых | | | | |
| |премий по договорам обязательного | | | | |
| |страхования гражданской | | | | |
| |ответственности владельцев | | | | |
| |транспортных средств | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 817 |Дотации бюджетам на поддержку мер | 1101 |5170000 | 505 | 1 119 071,6|
| |по обеспечению сбалансированности | | | | |
| |бюджетов | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 818 |Субвенции бюджетам на переселение | 1101 |5170000 | 514 | 34 134,0|
| |граждан закрытых | | | | |
| |административно-территориальных | | | | |
| |образований | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 819 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1101 |5170000 | 518 | 9 488,0|
| |федеральных полномочий по | | | | |
| |государственной регистрации актов | | | | |
| |гражданского состояния | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 820 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1101 |5170000 | 519 | 4 396,8|
| |полномочий по первичному воинскому | | | | |
| |учету на территориях, где | | | | |
| |отсутствуют военные комиссариаты | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 821 |Субвенции бюджетам на обеспечение | 1101 |5170000 | 560 | 629,2|
| |мер социальной поддержки для лиц, | | | | |
| |награжденных знаком "Почетный донор| | | | |
| |СССР", "Почетный донор России" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 822 |Субвенции бюджетам на оплату | 1101 |5170000 | 561 | 45 228,3|
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
| |отдельным категориям граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 823 |Субвенции бюджетам на реализацию | 1101 |5170000 | 564 | 5 000,0|
| |программ местного развития и | | | | |
| |обеспечение занятости для | | | | |
| |шахтерских городов и поселков | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 824 |Субвенции бюджетам на обеспечение | 1101 |5170000 | 568 | 980,0|
| |жильем отдельных категорий граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 825 |Дотации на поддержку мер по | 1101 |5170000 | 573 | 198 551,0|
| |обеспечению сбалансированности | | | | |
| |бюджетов закрытых | | | | |
| |административно-территориальных | | | | |
| |образований | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 826 |Субвенции на развитие социальной и | 1101 |5170000 | 574 | 826 785,0|
| |инженерной инфраструктуры закрытых | | | | |
| |административно-территориальных | | | | |
| |образований | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 827 |Субвенции бюджетам на обеспечение | 1101 |5170000 | 578 | 272,1|
| |равной доступности услуг | | | | |
| |общественного транспорта на | | | | |
| |территории соответствующего | | | | |
| |субъекта Российской Федерации для | | | | |
| |отдельных категорий граждан, | | | | |
| |оказание мер социальной поддержки | | | | |
| |которых относится к ведению | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 828 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1101 |5170000 | 579 | 1 654,2|
| |полномочий по подготовке и | | | | |
| |проведению сельскохозяйственной | | | | |
| |переписи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 829 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1101 |5170000 | 583 | 300,0|
| |полномочий по тушению лесных | | | | |
| |пожаров в лесном фонде на | | | | |
| |территориях субъектов Российской | | | | |
| |Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 830 |Субвенции бюджету Таймырского | 1101 |5170000 | 874 | 3 649 357,9|
| |(Долгано-Ненецкого) автономного | | | | |
| |округа на реализацию полномочий | | | | |
| |органов государственной власти | | | | |
| |Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 831 |Субвенции бюджету Эвенкийского | 1101 |5170000 | 875 | 3 529 252,0|
| |автономного округа на реализацию | | | | |
| |полномочий органов государственной | | | | |
| |власти Красноярского края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 832 |Дотации на возмещение расходов по | 1101 |5170000 | 879 | 8 662,8|
| |предоставленному жилью прокурорам и| | | | |
| |следователям органов прокуратуры | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 833 |Субвенции на финансирование | 1101 |5170000 | 891 | 8 064,6|
| |расходов, произведенных в 2005 году| | | | |
| |в соответствии с Законом края "О | | | | |
| |мерах социальной поддержки | | | | |
| |ветеранов", за исключением льгот по| | | | |
| |оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 834 |Субвенции на погашение | 1101 |5170000 | 893 | 109 376,0|
| |нереструктурированной кредиторской | | | | |
| |задолженности, сложившейся за | | | | |
| |2001-2004 годы в результате | | | | |
| |реализации Федеральных законов от | | | | |
| |12 января 1995 года N 5-ФЗ "О | | | | |
| |ветеранах", от 24 ноября 1995 года | | | | |
| |N 181-ФЗ "О социальной защите | | | | |
| |инвалидов в Российской Федерации", | | | | |
| |включая льготы по оплате | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 835 |Субвенции на финансирование | 1101 |5170000 | 905 | 2 093,6|
| |расходов, произведенных в 2005 году| | | | |
| |в соответствии с Законом края "О | | | | |
| |мерах социальной поддержки | | | | |
| |реабилитированных лиц и лиц, | | | | |
| |признанных пострадавшими от | | | | |
| |политических репрессий", за | | | | |
| |исключением льгот по оплате | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 836 |Дотации бюджетам закрытых | 1101 |5170000 | 986 | 1 321 520,8|
| |административно-территориальных | | | | |
| |образований за счет средств | | | | |
| |федерального бюджета | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 837 |Субвенции на реализацию мер | 1101 |5170000 | 995 | 1 336,7|
| |социальной поддержки Героев | | | | |
| |Советского Союза, Героев Российской| | | | |
| |Федерации и полных кавалеров ордена| | | | |
| |Славы, Героев Социалистического | | | | |
| |Труда и полных кавалеров ордена | | | | |
| |Трудовой Славы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 838 |Субвенции на компенсацию затрат по | 1101 |5170000 | 996 | 380,9|
| |предоставлению в 2004 году мер | | | | |
| |социальной поддержки Героев | | | | |
| |Советского Союза, Героев Российской| | | | |
| |Федерации и полных кавалеров ордена| | | | |
| |Славы, Героев Социалистического | | | | |
| |Труда и полных кавалеров ордена | | | | |
| |Трудовой Славы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 839 |Иные безвозмездные и безвозвратные | 1101 |5200000 | | 93 447,5|
| |перечисления | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 840 |Субсидии бюджетам на внедрение | 1101 |5200000 | 585 | 4 000,0|
| |инновационных образовательных | | | | |
| |программ в государственных и | | | | |
| |муниципальных общеобразовательных | | | | |
| |школах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 841 |Субвенции бюджетам на поощрение | 1101 |5200000 | 588 | 1 000,0|
| |лучших учителей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 842 |Субсидии бюджетам субъектов | 1101 |5200000 | 589 | 8 680,3|
| |Российской Федерации на ежемесячное| | | | |
| |денежное вознаграждение за классное| | | | |
| |руководство | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 843 |Субсидии бюджетам на денежные | 1101 |5200000 | 600 | 2 767,2|
| |выплаты медицинскому персоналу | | | | |
| |фельдшерско-акушерских пунктов, | | | | |
| |врачам, фельдшерам и медицинским | | | | |
| |сестрам "Скорой медицинской помощи"| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 844 |Внедрение инновационных | 1101 |5200000 | 621 | 77 000,0|
| |образовательных программ в | | | | |
| |государственных и муниципальных | | | | |
| |общеобразовательных школах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 845 |Региональные целевые программы | 1101 |5220000 | | 17 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 846 |Краевая целевая программа | 1101 |5221700 | | 17 000,0|
| |"Социальная поддержка населения, | | | | |
| |находящегося в трудной жизненной | | | | |
| |ситуации" на 2006 год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 847 |Субвенции на оказание | 1101 |5221700 | 864 | 3 000,0|
| |единовременной адресной | | | | |
| |материальной помощи одиноким | | | | |
| |пенсионерам на текущий ремонт жилья| | | | |
| |по фактически сложившимся ценам, но| | | | |
| |не более 5,0 тыс.рублей на человека| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 848 |Субвенции на оказание | 1101 |5221700 | 865 | 14 000,0|
| |единовременной адресной | | | | |
| |материальной помощи гражданам, | | | | |
| |находящимся в трудной жизненной | | | | |
| |ситуации, в размере не более | | | | |
| |5,0 тыс. рублей на человека один | | | | |
| |раз в год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 849 |Федеральный фонд регионального | 1101 |5230000 | | 5 618,9|
| |развития | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 850 |Субсидии для развития общественной | 1101 |5230000 | 576 | 5 618,9|
| |инфраструктуры регионального | | | | |
| |значения и поддержки фондов | | | | |
| |муниципального развития | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 851 |Региональный фонд финансовой | 1101 |8170000 | | 142 380,9|
| |поддержки поселений | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 852 |Дотации на выравнивание уровня | 1101 |8170000 | 501 | 142 380,9|
| |бюджетной обеспеченности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 853 |Региональный фонд финансовой | 1101 |8180000 | | 3 381 863,2|
| |поддержки муниципальных районов | | | | |
| |(городских округов) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 854 |Дотации на выравнивание уровня | 1101 |8180000 | 501 | 3 381 863,2|
| |бюджетной обеспеченности | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 855 |Фонды компенсаций | 1102 | | | 16 221 839,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 856 |Фонд компенсаций | 1102 |5190000 | | 16 221 839,6|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 857 |Субвенции бюджетам для финансового | 1102 |5190000 | 069 | 912,6|
| |обеспечения переданных | | | | |
| |исполнительно-распорядительным | | | | |
| |органам муниципальных образований | | | | |
| |полномочий по составлению | | | | |
| |(изменению и дополнению) списков | | | | |
| |кандидатов в присяжные заседатели | | | | |
| |федеральных судов общей юрисдикции | | | | |
| |в Российской Федерации | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 858 |Субвенции бюджетам на реализацию | 1102 |5190000 | 466 | 4 515,8|
| |полномочий по осуществлению выплат | | | | |
| |инвалидам компенсаций страховых | | | | |
| |премий по договорам обязательного | | | | |
| |страхования гражданской | | | | |
| |ответственности владельцев | | | | |
| |транспортных средств | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 859 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1102 |5190000 | 519 | 23 902,1|
| |полномочий по первичному воинскому | | | | |
| |учету на территориях, где | | | | |
| |отсутствуют военные комиссариаты | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 860 |Субвенции бюджетам на оплату | 1102 |5190000 | 561 | 1 369 382,2|
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
| |отдельным категориям граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 861 |Субвенции бюджетам на обеспечение | 1102 |5190000 | 568 | 48 660,0|
| |жильем отдельных категорий граждан | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 862 |Субвенции бюджетам на осуществление| 1102 |5190000 | 579 | 25 795,1|
| |полномочий по подготовке и | | | | |
| |проведению сельскохозяйственной | | | | |
| |переписи | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 863 |Ежемесячное денежное вознаграждение| 1102 |5190000 | 623 | 238 155,9|
| |за классное руководство | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 864 |Денежные выплаты медицинскому | 1102 |5190000 | 624 | 161 426,2|
| |персоналу фельдшерско-акушерских | | | | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | |
| |медицинским сестрам "Скорой | | | | |
| |медицинской помощи" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 865 |Субвенции на финансирование | 1102 |5190000 | 817 | 3 286 815,7|
| |расходов, связанных с | | | | |
| |предоставлением субсидий гражданам | | | | |
| |в качестве помощи для оплаты жилья | | | | |
| |и коммунальных услуг с учетом их | | | | |
| |доходов, в соответствии с Законом | | | | |
| |края "О социальной поддержке | | | | |
| |населения при оплате жилья и | | | | |
| |коммунальных услуг" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 866 |Субвенции на выполнение | 1102 |5190000 | 819 | 133 650,6|
| |государственных полномочий по | | | | |
| |решению вопросов социальной | | | | |
| |поддержки детей-сирот и детей, | | | | |
| |оставшихся без попечения родителей | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 867 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 |5190000 | 820 | 20 627,6|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |осуществлению выплаты заработной | | | | |
| |платы приемным родителям" | | | | |
Законом Красноярского края от 8 декабря 2006 г. N 20-5427 вышеназванный Закон признан утратившим силу
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 868 |Субвенции на финансовое обеспечение| 1102 |5190000 | 821 | 5 964 978,8|
| |государственных гарантий прав | | | | |
| |граждан на получение общедоступного| | | | |
| |и бесплатного начального общего, | | | | |
| |основного общего, среднего | | | | |
| |(полного) общего образования в | | | | |
| |общеобразовательных учреждениях | | | | |
| |края, в том числе негосударственных| | | | |
| |образовательных учреждениях, | | | | |
| |прошедших государственную | | | | |
| |аккредитацию и реализующих основные| | | | |
| |общеобразовательные программы, в | | | | |
| |размере, необходимом для реализации| | | | |
| |основных общеобразовательных | | | | |
| |программ, в соответствии с | | | | |
| |подпунктом 6.1 статьи 29 Закона | | | | |
| |Российской Федерации от 10 июля | | | | |
| |1992 года N 3266-1 "Об образовании"| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 869 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 |5190000 | 831 | 35 102,0|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |обеспечению содержания в | | | | |
| |муниципальных дошкольных | | | | |
| |образовательных учреждениях | | | | |
| |(группах) детей без взимания | | | | |
| |родительской платы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 870 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 |5190000 | 832 | 154 817,4|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |обеспечению питанием детей, | | | | |
| |обучающихся в муниципальных | | | | |
| |общеобразовательных учреждениях, | | | | |
| |без взимания платы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 871 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 |5190000 | 837 | 44 566,6|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |обеспечению детей первого и второго| | | | |
| |года жизни специальными молочными | | | | |
| |продуктами детского питания" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 872 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 |5190000 | 840 | 599 608,5|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |решению вопросов обеспечения | | | | |
| |граждан, имеющих детей, ежемесячным| | | | |
| |пособием на ребенка" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 873 |Субвенции на содержание учреждений | 1102 |5190000 | 843 | 857 360,6|
| |социального обслуживания населения | | | | |
| |в соответствии с Законом края "О | | | | |
| |наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |социальному обслуживанию населения"| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 874 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 |5190000 | 844 | 8 294,1|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов | | | | |
| |Красноярского края государственными| | | | |
| |полномочиями по социальной | | | | |
| |поддержке инвалидов" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 875 |Субвенции на финансирование | 1102 |5190000 | 845 | 1 673 841,1|
| |расходов, связанных с | | | | |
| |предоставлением субсидий отдельным | | | | |
| |категориям граждан для оплаты жилья| | | | |
| |и коммунальных услуг, в | | | | |
| |соответствии с Законом края "О | | | | |
| |наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |предоставлению мер социальной | | | | |
| |поддержки по оплате жилья и | | | | |
| |коммунальных услуг" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 876 |Субвенции на доплату к пенсии по | 1102 |5190000 | 846 | 5 910,6|
| |случаю потери кормильца детям | | | | |
| |военнослужащих, погибших (умерших) | | | | |
| |в период прохождения военной | | | | |
| |службы, в соответствии с Законом | | | | |
| |края "О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |социальной поддержке населения в | | | | |
| |соответствии с Законом края "О | | | | |
| |защите прав ребенка" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 877 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 |5190000 | 847 | 339 668,2|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов края | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |предоставлению мер социальной | | | | |
| |поддержки ветеранов", за | | | | |
| |исключением льгот по оплате | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 878 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 |5190000 | 848 | 27 103,5|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов и городских округов | | | | |
| |Красноярского края государственными| | | | |
| |полномочиями по предоставлению мер | | | | |
| |социальной поддержки | | | | |
| |реабилитированных лиц и лиц, | | | | |
| |признанных пострадавшими от | | | | |
| |политических репрессий", за | | | | |
| |исключением льгот по оплате | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 879 |Субвенции на выполнение | 1102 |5190000 | 853 | 26 912,0|
| |государственных полномочий по | | | | |
| |созданию и обеспечению деятельности| | | | |
| |комиссий по делам | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их прав| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 880 |Субвенции на выполнение функций | 1102 |5190000 | 854 | 553 877,2|
| |органов социальной защиты населения| | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 881 |Субвенция на реализацию Закона края| 1102 |5190000 | 944 | 51 142,9|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов отдельными государственными| | | | |
| |полномочиями по решению вопросов | | | | |
| |поддержки сельскохозяйственного | | | | |
| |производства" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 882 |Субвенции на реализацию Закона края| 1102 |5190000 | 985 | 224 898,8|
| |"О наделении органов местного | | | | |
| |самоуправления муниципальных | | | | |
| |районов края отдельными | | | | |
| |государственными полномочиями по | | | | |
| |расчету и предоставлению дотаций | | | | |
| |поселениям, входящим в состав | | | | |
| |муниципального района края" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 883 |Выплата работникам федеральных, | 1102 |5190000 | 990 | 339 913,5|
| |краевых государственных учреждений,| | | | |
| |государственных органов, | | | | |
| |финансируемых из бюджетов | | | | |
| |соответствующего уровня, | | | | |
| |муниципальных учреждений в связи с | | | | |
| |повышением уровня оплаты населением| | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 884 |Другие межбюджетные трансферты | 1103 | | | 714 027,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 885 |Федеральные целевые программы | 1103 |1000000 | | 130 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 886 |Федеральная целевая программа | 1103 |1000100 | | 130 000,0|
| |"Модернизация транспортной системы | | | | |
| |России (2002-2010 годы)" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 887 |Подпрограмма "Автомобильные дороги"| 1103 |1000102 | | 130 000,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 888 |Строительство объектов для нужд | 1103 |1000102 | 213 | 130 000,0|
| |отрасли | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 889 |Непрограммные инвестиции в основные| 1103 |1020000 | | 5 000,0|
| |фонды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 890 |Строительство объектов | 1103 |1020000 | 214 | 5 000,0|
| |общегражданского назначения | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 891 |Федеральная целевая программа | 1103 |1040000 | | 14 500,0|
| |"Жилище" на 2002-2010 годы | | | | |
| |(второй этап) | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 892 |Подпрограмма "Модернизация объектов| 1103 |1043000 | | 14 500,0|
| |коммунальной инфраструктуры" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 893 |Русловой водозабор "Гремячий лог" в| 1103 |1043080 | | 14 500,0|
| |г.Красноярске | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 894 |Субсидии бюджетам на модернизацию | 1103 |1043080 | 662 | 14 500,0|
| |объектов коммунальной | | | | |
| |инфраструктуры | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 895 |Фонд муниципального развития | 1103 |8000000 | | 564 527,7|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 896 |Субсидии на реализацию | 1103 |8000100 | | 398 626,7|
| |непрограммных мероприятий | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 897 |Субсидии на реализацию мероприятий,| 1103 |8000100 | 815 | 398 626,7|
| |направленных на повышение | | | | |
| |эксплуатационной надежности | | | | |
| |объектов жизнеобеспечения | | | | |
| |муниципальных образований края | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 898 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 |8000200 | | 116 188,5|
| |целевой программы "Переселение | | | | |
| |граждан из ветхого и аварийного | | | | |
| |жилищного фонда в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006 год | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 899 |Субсидии на строительство жилья | 1103 |8000200 | 804 | 113 393,4|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 900 |Субсидии на приобретение готового | 1103 |8000200 | 805 | 2 795,1|
| |жилья | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 901 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 |8000300 | | 10 001,0|
| |целевой программы "Безопасность | | | | |
| |дорожного движения в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 902 |Субсидии на приобретение и | 1103 |8000300 | 892 | 2 496,0|
| |установку дорожных знаков | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 903 |Субсидии на реконструкцию системы | 1103 |8000300 | 895 | 1 980,0|
| |маршрутного ориентирования | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 904 |Субсидии на производство и монтаж | 1103 |8000300 | 896 | 1 875,0|
| |ограждений, разделяющих | | | | |
| |транспортные потоки в местах | | | | |
| |концентрации дорожно-транспортных | | | | |
| |происшествий, в том числе и | | | | |
| |пешеходных | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 905 |Субсидии на строительство | 1103 |8000300 | 897 | 1 200,0|
| |светофорных объектов на | | | | |
| |светоизлучающих диодах | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 906 |Субсидии на проведение капитального| 1103 |8000300 | 898 | 2 450,0|
| |ремонта светофорных объектов с | | | | |
| |заменой ламповых источников света | | | | |
| |на светоизлучающие диоды | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 907 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 |8000400 | | 713,0|
| |целевой программы "Государственная | | | | |
| |поддержка и развитие малого | | | | |
| |предпринимательства в Красноярском | | | | |
| |крае" на 2006-2007 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 908 |Субсидии | 1103 |8000400 | 197 | 713,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 909 |Субсидии на реализацию краевой | 1103 |8000500 | | 25 485,0|
| |целевой программы "О | | | | |
| |территориальном планировании края | | | | |
| |на 2006-2008 годы" | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 910 |Субсидии | 1103 |8000500 | 197 | 25 485,0|
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 911 |Субсидия бюджету города Красноярска| 1103 |8000600 | | 13 513,5|
| |на реализацию мероприятий, | | | | |
| |предусмотренных краевой целевой | | | | |
| |программой "Обеспечение жильем | | | | |
| |молодых семей" на 2006-2008 годы | | | | |
|-----+-----------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
| 912 |Субсидии | 1103 |8000600 | 197 | 13 513,5|
|-----------------------------------------+---------+--------+-------+--------------|
|Всего | | | | 67 601 724,1|
\-----------------------------------------------------------------------------------/
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
Содержание Закон Красноярского края от 26 октября 2006 г. N 20-5309 "О внесении изменений в Закон края "О краевом бюджете на 2006 год" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.